Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (13-295/2022)
LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
13 Tahun 2022 TANGGAL:
30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH
26.190.964.318.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17.910.513.776.000
4.1.1 Pajak Daerah
15.266.021.456.000
4.1.2 Retribusi Daerah
137.900.740.000
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
631.115.007.000
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
1.875.476.573.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
8.201.542.504.000
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
8.201.542.504.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
78.908.038.000
4.3.1 Pendapatan Hibah
78.908.038.000 Jumlah Pendapatan
26.190.964.318.000 5 BELANJA DAERAH
26.763.164.318.000
5.1 BELANJA OPERASI
15.147.464.497.000
5.1.1 Belanja Pegawai
7.233.263.183.000
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.543.366.427.000
5.1.4 Belanja Subsidi
850.000.000
5.1.5 Belanja Hibah
2.237.267.527.000
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
132.717.360.000
5.2 BELANJA MODAL
1.929.032.293.000
5.2.1 Belanja Modal Tanah
93.780.000.000
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
680.605.420.000
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
653.338.730.000
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
393.196.685.000
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
107.839.958.000
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya
271.500.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
57.964.034.000
5.3.1 Belanja Tidak Terduga
57.964.034.000
5.4 BELANJA TRANSFER
9.628.703.494.000
5.4.1 Belanja Bagi Hasil
6.785.004.744.000
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
2.843.698.750.000 Jumlah Belanja
26.763.164.318.000 Surplus/(Defisit) (572.200.000.000) 6 PEMBIAYAAN DAERAH
572.200.000.000
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
942.200.000.000
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
942.200.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
942.200.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
370.000.000.000
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
300.000.000.000
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah
70.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
370.000.000.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
13 Tahun 2022 TANGGAL :
30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.602.287.640.000
11.482.548.038.000
1.700.056.696.000 - -
13.182.604.734.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
7.475.000.000
7.708.317.493.000
416.791.742.000 - -
8.125.109.235.000
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.475.000.000
7.708.317.493.000
416.791.742.000 - -
8.125.109.235.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.579.527.100.000
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
1.579.527.100.000
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14.623.614.000
477.504.794.000
560.910.456.000 - -
1.038.415.250.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
9.325.000.000
296.308.903.000
480.809.056.000 - -
777.117.959.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
5.298.614.000
181.195.891.000
80.101.400.000 - -
261.297.291.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
81.787.617.000
796.450.000 - -
82.584.067.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -
81.787.617.000
796.450.000 - -
82.584.067.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
500.000.000
42.298.050.000
473.000.000 - -
42.771.050.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
500.000.000
23.807.143.000
323.000.000 - -
24.130.143.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
18.490.907.000
150.000.000 - -
18.640.907.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
161.926.000
363.743.172.000
102.000.000 - -
363.845.172.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
161.926.000
363.743.172.000
102.000.000 - -
363.845.172.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
42.440.050.000
1.052.334.037.000
124.630.922.000 - -
1.176.964.959.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3.844.850.000
113.134.950.000
1.316.520.000 - -
114.451.470.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.844.850.000
113.134.950.000
1.316.520.000 - -
114.451.470.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN -
23.218.195.000
140.790.000 - -
23.358.985.000 ANAK
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian -
23.218.195.000
140.790.000 - -
23.358.985.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN -
52.055.296.000
1.875.300.000 - -
53.930.596.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan -
52.055.296.000
1.875.300.000 - -
53.930.596.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
6.022.200.000
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.022.200.000
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
26.380.396.000
85.820.000 - -
26.466.216.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan -
26.380.396.000
85.820.000 - -
26.466.216.000 Sipil
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
26.400.000.000
183.093.214.000
21.917.491.000 - -
205.010.705.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
26.400.000.000
183.093.214.000
21.917.491.000 - -
205.010.705.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
102.353.339.000
10.917.237.000 - -
113.270.576.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika -
102.353.339.000
10.917.237.000 - -
113.270.576.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
550.000.000
71.128.965.000
3.383.340.000 - -
74.512.305.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
550.000.000
71.128.965.000
3.383.340.000 - -
74.512.305.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
33.000.000
24.031.012.000
585.651.000 - -
24.616.663.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33.000.000
24.031.012.000
585.651.000 - -
24.616.663.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.500.000.000
212.014.728.000
24.711.113.000 - -
236.725.841.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5.500.000.000
212.014.728.000
24.711.113.000 - -
236.725.841.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
90.000.000
36.661.628.000
763.690.000 - -
37.425.318.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
90.000.000
36.661.628.000
763.690.000 - -
37.425.318.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
48.613.493.000
636.252.856.000
76.333.004.000 - -
712.585.860.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
13.950.000.000
90.300.060.000
33.792.439.000 - -
124.092.499.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
13.950.000.000
90.300.060.000
33.792.439.000 - -
124.092.499.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
25.750.000.000
330.686.579.000
33.134.362.000 - -
363.820.941.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9.250.000.000
121.819.753.000
8.047.050.000 - -
129.866.803.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
16.500.000.000
208.866.826.000
25.087.312.000 - -
233.954.138.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.155.429.000
93.623.551.000
6.765.801.000 - -
100.389.352.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.155.429.000
93.623.551.000
6.765.801.000 - -
100.389.352.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
5.758.064.000
121.642.666.000
2.640.402.000 - -
124.283.068.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.758.064.000
121.642.666.000
2.640.402.000 - -
124.283.068.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
2.627.500.000
1.120.634.640.000
10.940.198.000 - -
1.131.574.838.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
950.000.000
659.812.541.000
5.860.000.000 - -
665.672.541.000
4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
950.000.000
659.812.541.000
5.860.000.000 - -
665.672.541.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD
1.677.500.000
460.822.099.000
5.080.198.000 - -
465.902.297.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
1.677.500.000
460.822.099.000
5.080.198.000 - -
465.902.297.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
24.494.995.635.000
629.130.628.000
14.704.745.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
10.330.502.901.000
5.01 PERENCANAAN
29.000.000
61.432.181.000
1.509.500.000 - -
62.941.681.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29.000.000
61.432.181.000
1.509.500.000 - -
62.941.681.000
5.02 KEUANGAN
24.471.325.005.000
383.372.676.000
9.104.525.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
10.079.144.729.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
15.431.121.456.000
319.648.768.000
7.747.050.000 - -
327.395.818.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.040.203.549.000
63.723.908.000
1.357.475.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.751.748.911.000
5.03 KEPEGAWAIAN
759.500.000
83.216.150.000
855.280.000 - -
84.071.430.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
759.500.000
83.216.150.000
855.280.000 - -
84.071.430.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
21.771.130.000
79.258.253.000
2.150.400.000 - -
81.408.653.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
21.771.130.000
79.258.253.000
2.150.400.000 - -
81.408.653.000
5.07 PENGHUBUNG
1.111.000.000
21.851.368.000
1.085.040.000 - -
22.936.408.000
5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
1.111.000.000
21.851.368.000
1.085.040.000 - -
22.936.408.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN -
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH -
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT -
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM -
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000 Jumlah
26.190.964.318.000
15.147.464.497.000
1.929.032.293.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
26.763.164.318.000 Surplus / (Defisit) ( 572.200.000.000 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
13 Tahun 2022 TANGGAL:
30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI :
1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
7.475.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.475.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
7.475.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
8.125.109.235.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.939.343.884.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.016.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.135.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
99.135.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.660.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
92.474.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
881.730.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
881.730.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
881.730.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.772.844.885.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.769.546.745.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.769.546.745.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
4.769.546.745.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.298.140.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.298.140.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.323.680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
974.460.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
460.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
280.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
280.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
280.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
303.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
103.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
103.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
103.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.387.154.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
511.050.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
511.050.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
509.870.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.989.016.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.098.216.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.1
Belanja Pegawai
8.360.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.089.856.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
2.890.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.890.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
792.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
706.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.180.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
705.120.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
86.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
687.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
687.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
687.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
454.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
454.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
453.520.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
96.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
82.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
82.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.591.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.591.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.591.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.164.738.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
3.164.738.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.164.738.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.945.984.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
862.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1.1
Belanja Pegawai
1.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
860.620.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
860.620.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
849.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
39.280.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1
Belanja Pegawai
4.680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
809.970.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
809.970.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
4.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2
BELANJA MODAL
198.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
198.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.234.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
30.234.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.234.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.686.518.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
156.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
156.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
156.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.895.195.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.895.195.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.895.195.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
349.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
349.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.286.223.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
35.286.223.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.283.823.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.699.053.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
693.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
693.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
693.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
265.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
265.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
265.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
718.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
718.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
718.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
234.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
209.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
209.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2
BELANJA MODAL
25.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.483.103.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
5.483.103.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
27.380.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.455.723.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
520.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
520.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
520.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3.148.106.403.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.079.897.367.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
5.155.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
5.155.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.155.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
4.150.321.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.682.103.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.253.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
2.660.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
1.468.218.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.368.218.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3.337.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
1.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
2.167.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.167.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
3.404.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.930.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
1.930.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
1.474.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.474.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
2.443.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.431.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
1.431.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
1.012.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.012.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
3.422.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.964.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5
Belanja Hibah
1.964.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
1.458.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.458.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
2.069.599.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
579.150.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1.5
Belanja Hibah
579.150.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.2
BELANJA MODAL
1.490.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.490.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.929.795.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
255.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.1.5
Belanja Hibah
255.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
1.674.795.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.674.795.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
13.660.619.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1
BELANJA OPERASI
759.650.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5
Belanja Hibah
759.650.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2
BELANJA MODAL
12.900.969.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.900.969.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
30.846.793.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1
BELANJA OPERASI
30.096.793.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.1
Belanja Pegawai
12.240.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
28.721.323.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5
Belanja Hibah
1.363.230.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.2
BELANJA MODAL
750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.498.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1
BELANJA OPERASI
2.498.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.498.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.202.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
1.202.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.202.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
745.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
745.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
745.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.502.266.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1
BELANJA OPERASI
2.502.266.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.502.266.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
726.975.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1
BELANJA OPERASI
726.975.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
435.375.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.5
Belanja Hibah
291.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
297.675.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.1
BELANJA OPERASI
297.675.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
297.675.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
682.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1
BELANJA OPERASI
682.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
682.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.748.962.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1
BELANJA OPERASI
4.748.962.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.448.488.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5
Belanja Hibah
300.474.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2
BELANJA MODAL
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1
BELANJA OPERASI
4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
4.460.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.1
BELANJA OPERASI
810.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.1.5
Belanja Hibah
810.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2
BELANJA MODAL
3.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
583.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1
BELANJA OPERASI
583.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
583.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.296.946.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1
BELANJA OPERASI
5.296.946.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.296.946.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.329.419.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1
BELANJA OPERASI
1.329.419.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.329.419.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
290.150.527.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1
BELANJA OPERASI
287.913.885.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
271.148.885.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5
Belanja Hibah
10.765.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
6.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2
BELANJA MODAL
2.236.642.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.117.282.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
73.350.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
46.010.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
687.704.010.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1
BELANJA OPERASI
553.469.244.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
380.390.294.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.5
Belanja Hibah
173.078.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2
BELANJA MODAL
134.234.766.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.313.809.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.920.957.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.943.528.592.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
8.759.606.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
8.759.606.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.759.606.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
5.390.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.559.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
96.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5
Belanja Hibah
3.459.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
1.831.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.831.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
38.543.436.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
28.542.186.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5
Belanja Hibah
28.542.186.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2
BELANJA MODAL
10.001.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.001.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium
14.780.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
11.809.380.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.1.5
Belanja Hibah
11.808.880.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.2
BELANJA MODAL
2.971.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.971.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8.963.120.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
7.890.720.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1.5
Belanja Hibah
7.890.720.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2
BELANJA MODAL
1.072.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.072.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
2.214.320.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1
BELANJA OPERASI
1.785.320.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.783.320.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.2
BELANJA MODAL
429.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
429.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.331.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23.5.1
BELANJA OPERASI
1.331.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.331.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah
3.900.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2
BELANJA MODAL
3.900.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.900.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1
BELANJA OPERASI
7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.874.770.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
74.270.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1
BELANJA OPERASI
55.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1.5
Belanja Hibah
55.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2
BELANJA MODAL
19.100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
38.920.272.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1
BELANJA OPERASI
38.493.508.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.1
Belanja Pegawai
6.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.486.758.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2
BELANJA MODAL
426.764.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
406.764.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
283.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1
BELANJA OPERASI
283.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
283.860.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.065.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1
BELANJA OPERASI
1.065.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.065.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.145.168.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1
BELANJA OPERASI
4.145.168.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.145.168.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.682.739.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1
BELANJA OPERASI
1.682.739.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.682.739.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
330.027.691.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1
BELANJA OPERASI
319.471.513.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
302.626.513.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5
Belanja Hibah
9.845.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
7.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2
BELANJA MODAL
10.556.178.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.489.869.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
66.309.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.401.275.030.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1
BELANJA OPERASI
1.234.531.015.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.062.245.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.5
Belanja Hibah
924.468.770.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2
BELANJA MODAL
166.744.015.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
113.894.207.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
52.849.808.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
124.680.444.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.891.707.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
34.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2
BELANJA MODAL
1.857.707.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.817.707.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
102.281.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2
BELANJA MODAL
102.281.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
102.281.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
509.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2
BELANJA MODAL
509.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
509.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.257.703.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2
BELANJA MODAL
3.257.703.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.257.703.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
2.169.535.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1
BELANJA OPERASI
1.083.285.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
265.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5
Belanja Hibah
817.285.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2
BELANJA MODAL
1.086.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.086.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
337.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1
BELANJA OPERASI
337.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
337.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
439.422.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1
BELANJA OPERASI
146.474.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1.5
Belanja Hibah
146.474.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2
BELANJA MODAL
292.948.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
292.948.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1
BELANJA OPERASI
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
194.467.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1
BELANJA OPERASI
194.467.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
194.467.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
486.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1
BELANJA OPERASI
486.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
486.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
30.930.069.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1
BELANJA OPERASI
30.141.791.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.521.791.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5
Belanja Hibah
2.620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2
BELANJA MODAL
788.278.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
773.775.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
14.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
81.862.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1
BELANJA OPERASI
73.850.161.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
27.062.381.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.5
Belanja Hibah
46.787.780.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2
BELANJA MODAL
8.011.899.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.661.928.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
349.971.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.402.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.829.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.829.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
573.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
573.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
385.358.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
385.358.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
180.178.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
180.178.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.178.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
205.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
205.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
205.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
431.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
361.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
361.790.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
19.742.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
850.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
17.758.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
17.153.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
17.153.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.313.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
9.840.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
605.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
605.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
605.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.133.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.133.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.133.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.133.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
7.089.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.089.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5.089.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.089.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
5.089.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.969.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.969.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.819.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.819.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
519.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
2.300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.513.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
275.550.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
88.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
88.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
88.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya
187.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
187.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
187.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1.237.650.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
287.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
287.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
287.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya
145.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
145.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya
365.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
365.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
365.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
439.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
439.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
439.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3.125.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
3.125.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
Jumlah Belanja
8.125.109.235.000 -
Surplus / (Defisit) (8.117.634.235.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI :
1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.579.527.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.579.527.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
28.993.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.550.534.100.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
3.529.879.960.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.841.640.037.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
733.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
533.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
533.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
533.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
674.268.278.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
658.148.998.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
658.148.998.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
658.148.998.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15.569.280.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
15.569.280.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
15.569.280.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
350.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.132.062.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
537.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
537.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
537.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.347.940.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.078.940.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.078.940.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
1.269.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.269.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
673.850.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
607.450.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
607.450.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
66.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.077.812.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.077.812.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.077.812.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.210.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.210.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.210.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
56.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
52.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
52.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
4.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
363.820.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
363.820.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
363.820.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.341.680.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.341.680.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.341.680.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
522.170.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
452.170.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
452.170.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
70.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
70.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.412.560.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.262.560.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
9.485.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.485.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
2.253.075.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.253.075.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
235.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
235.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
235.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.865.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.815.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.261.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
469.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
85.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.500.744.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
220.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
220.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
220.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.751.648.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.751.648.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.751.648.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
369.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
369.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
369.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.159.246.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
15.159.246.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.159.246.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.859.293.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.829.025.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.829.025.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.829.025.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.197.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.197.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.197.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
215.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2
BELANJA MODAL
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.754.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
3.754.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.754.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.413.668.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.413.668.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.413.668.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.118.534.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.118.534.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.519.195.482.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.1
Belanja Pegawai
198.237.392.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.320.958.090.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2
BELANJA MODAL
599.338.618.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
267.583.618.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
322.020.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.900.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
835.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
670.971.394.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
178.545.195.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
35.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
35.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
3.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
54.683.634.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
54.683.634.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.683.634.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
744.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
274.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
274.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2
BELANJA MODAL
470.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
470.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
16.250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2
BELANJA MODAL
16.250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
16.250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.426.434.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1
BELANJA OPERASI
8.426.434.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.426.434.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
7.407.414.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1
BELANJA OPERASI
1.229.093.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.229.093.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2
BELANJA MODAL
6.178.321.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.178.321.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
53.033.713.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
53.033.713.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
53.033.713.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
488.904.002.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.472.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.472.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.472.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.381.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.381.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.381.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.703.115.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.703.115.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.703.115.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
118.353.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
118.353.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
118.353.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
170.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
170.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
451.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
451.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
451.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
445.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
445.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
445.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
742.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
742.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
742.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
110.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
15.464.990.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1
BELANJA OPERASI
15.464.990.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.464.990.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
305.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1
BELANJA OPERASI
305.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
305.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
175.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
10.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
458.639.763.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1
BELANJA OPERASI
458.639.763.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
458.639.763.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
545.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1
BELANJA OPERASI
545.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
545.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
240.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1
BELANJA OPERASI
240.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
585.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1
BELANJA OPERASI
585.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
585.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.196.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1
BELANJA OPERASI
6.196.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.796.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5
Belanja Hibah
1.400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
863.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
863.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
863.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
863.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
2.659.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
2.659.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.659.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.659.197.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.848.054.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
5.848.054.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.848.054.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.848.054.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.848.054.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
603.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
548.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
548.140.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
548.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
548.140.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
55.104.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
55.104.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
55.104.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.104.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
10.817.231.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.954.126.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.954.126.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
4.863.105.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4.863.105.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.863.105.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.863.105.000 -
Jumlah Belanja
3.529.879.960.000 -
Surplus / (Defisit) (1.950.352.860.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI :
1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
9.325.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9.325.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
9.325.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
777.117.959.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
124.818.298.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
748.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
478.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
478.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
478.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
94.175.429.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
92.080.349.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
92.080.349.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
92.080.349.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.780.080.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.780.080.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.762.080.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
315.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
315.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
315.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.835.370.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
127.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
127.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
127.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
545.180.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
545.180.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
545.180.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
500.400.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
500.400.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.400.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
350.870.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
350.870.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.870.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
64.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
64.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
64.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
530.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
530.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
530.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.590.880.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.590.880.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.590.880.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
65.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.997.420.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.338.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
1.338.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.338.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
1.453.280.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
1.453.280.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.453.280.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.205.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
4.205.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.205.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.100.309.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
62.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
62.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
62.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.352.820.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.352.820.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.352.820.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.684.739.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.684.739.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.684.059.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.791.770.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.046.010.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.046.010.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.046.010.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.994.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.444.040.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.443.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
2.550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
751.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
751.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
751.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
98.994.958.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
98.994.958.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
4.090.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.090.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.090.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
93.446.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
13.132.790.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.132.790.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
12.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
80.313.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
80.313.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.458.090.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.458.090.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.458.090.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.817.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.817.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.817.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.817.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.817.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
111.305.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
111.305.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
111.060.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
111.060.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
111.060.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
165.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
165.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
672.698.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
672.698.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
632.698.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
632.698.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
632.698.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
437.206.525.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
437.206.525.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
8.843.520.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.431.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
2.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.428.477.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
7.412.323.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.151.192.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.161.131.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
39.480.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
39.480.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1
Belanja Modal Tanah
39.480.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
137.770.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
137.770.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.770.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.070.248.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.070.248.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.070.248.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
6.313.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
6.313.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.313.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
123.484.021.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
16.848.737.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
16.848.737.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
106.635.284.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
106.635.284.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
8.068.900.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2
BELANJA MODAL
8.068.900.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.068.900.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
61.309.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
61.309.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
61.309.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
133.450.149.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
112.829.262.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.1
Belanja Pegawai
61.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
112.768.062.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2
BELANJA MODAL
20.620.887.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.153.940.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.466.947.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
12.050.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2
BELANJA MODAL
12.050.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.050.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
5.066.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2
BELANJA MODAL
5.066.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.066.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
12.010.535.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1
BELANJA OPERASI
10.972.035.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.1
Belanja Pegawai
11.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.960.475.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2
BELANJA MODAL
1.038.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.038.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
10.194.685.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
10.194.685.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.194.685.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
3.896.389.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
1.613.950.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.1
Belanja Pegawai
2.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.611.230.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2
BELANJA MODAL
2.282.439.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.282.439.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
9.831.448.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1
BELANJA OPERASI
235.215.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
235.215.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2
BELANJA MODAL
9.596.233.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.596.233.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.302.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.889.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.533.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.533.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.533.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
413.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
413.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
398.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
398.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2
BELANJA MODAL
15.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.000.000 -
Jumlah Belanja
777.117.959.000 -
Surplus / (Defisit) (767.792.959.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI :
1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.298.614.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.298.614.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
5.298.614.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
261.297.291.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
92.856.293.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
79.342.654.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.042.654.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
78.042.654.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
78.042.654.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.1
Belanja Pegawai
881.280.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
418.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
243.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
243.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
243.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
243.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.049.307.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
969.531.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
241.531.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
241.531.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
728.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
728.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.878.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
131.878.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
131.878.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
92.643.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
92.643.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
92.643.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
348.283.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
348.283.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
348.283.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
223.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
173.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
173.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.295.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.295.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
1.295.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.295.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.763.475.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.810.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
74.810.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
74.810.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.559.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.559.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.559.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.444.730.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.444.730.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.444.730.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
684.735.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
684.735.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
684.735.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.212.417.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.852.027.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.852.027.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.852.027.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.182.723.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.182.723.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.182.723.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.177.667.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.177.667.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.177.667.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
163.775.169.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
92.292.479.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1.550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.587.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
233.060.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
233.060.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
3.354.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.354.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
27.320.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
738.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
738.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
26.582.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
26.582.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
6.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
700.264.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.264.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2
BELANJA MODAL
5.299.736.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.299.736.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.280.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1
BELANJA OPERASI
1.280.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.280.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.864.234.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1
BELANJA OPERASI
2.864.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.864.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
32.281.136.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1
BELANJA OPERASI
26.125.956.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
26.125.956.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2
BELANJA MODAL
6.155.180.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.155.180.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
8.373.777.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1
BELANJA OPERASI
8.072.077.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.072.077.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2
BELANJA MODAL
301.700.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
301.700.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1
BELANJA OPERASI
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1
BELANJA OPERASI
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.709.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1
BELANJA OPERASI
1.709.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.709.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
71.482.690.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
38.850.554.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1
BELANJA OPERASI
2.515.120.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.515.120.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2
BELANJA MODAL
36.335.434.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
36.335.434.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
30.833.390.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1
BELANJA OPERASI
30.833.390.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.833.390.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
498.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1
BELANJA OPERASI
498.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
498.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.646.085.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.646.085.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.646.085.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.646.085.000 -
Jumlah Belanja
261.297.291.000 -
Surplus / (Defisit) (255.998.677.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI :
1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
82.584.067.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.393.820.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.656.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
533.656.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
533.656.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
532.976.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.420.308.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.772.828.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
14.772.828.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
14.772.828.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
557.980.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
557.980.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
468.360.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.620.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.739.856.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
310.856.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
310.856.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.856.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.550.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.550.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
1.450.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.450.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
950.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
950.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
950.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
254.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
254.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
254.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
795.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
570.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2
BELANJA MODAL
570.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
570.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.615.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
190.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
53.156.654.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
385.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
115.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
115.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
270.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
270.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
173.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
173.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
173.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
173.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24.271.400.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
5.070.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.070.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
930.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
4.140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
6.975.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
6.975.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
6.150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
12.226.400.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
12.226.400.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.226.400.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
11.000.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
28.327.254.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
28.327.254.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
28.327.254.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.802.254.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
21.525.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4.118.249.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
360.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.618.249.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
6.800.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.997.449.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.5
Belanja Hibah
614.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.095.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1.095.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1.095.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.095.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
453.640.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
640.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.194.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.194.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.194.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.194.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.191.960.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
380.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
380.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
380.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
380.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
677.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
677.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
77.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
77.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
77.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
569.344.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
569.344.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
221.461.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
221.461.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
221.461.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
30.770.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
30.770.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.770.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah
317.113.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
317.113.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
317.113.000 -
Jumlah Belanja
82.584.067.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
Surplus / (Defisit) (82.584.067.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI :
1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
24.130.143.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.788.567.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
227.177.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
147.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
147.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.327.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
79.327.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
79.327.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.236.428.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.985.628.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.985.628.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
11.985.628.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
249.960.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
590.730.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
35.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
32.780.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
32.780.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
32.780.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
22.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.058.080.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
369.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
154.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
154.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
215.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
215.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
55.580.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
55.580.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.580.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
31.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
9.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
52.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
52.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
52.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.616.362.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
565.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
565.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
565.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.047.762.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.047.762.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.047.762.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.920.690.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
381.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
381.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
381.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.476.840.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.476.840.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.476.840.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
52.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
52.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
52.850.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.341.576.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.676.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
588.516.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
588.516.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
588.516.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
249.014.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
249.014.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
249.014.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
255.761.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
255.761.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
255.761.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
456.709.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
456.709.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
456.709.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
2.589.126.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
344.070.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
344.070.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
344.070.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
66.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
66.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
66.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2.178.556.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.070.556.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.070.556.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
108.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
108.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
76.450.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
76.450.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
76.450.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
76.450.000 -
Jumlah Belanja
24.130.143.000 -
Surplus / (Defisit) (23.630.143.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI :
1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA
18.640.907.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.590.907.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
225.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.852.337.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.552.337.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
7.552.337.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
7.552.337.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
231.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.213.570.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.570.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
13.570.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.570.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
55.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.160.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
480.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
480.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
480.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.670.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.670.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.670.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.050.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.350.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.350.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.350.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.350.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
650.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
650.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi
175.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.025.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.025.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.025.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Jumlah Belanja
18.640.907.000 -
Surplus / (Defisit) (18.640.907.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI :
1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
161.926.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
161.926.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
161.926.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
363.845.172.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
142.944.101.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
776.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
391.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
391.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
391.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
385.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
385.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
117.779.721.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
116.179.721.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
116.179.721.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
116.179.721.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.102.680.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.320.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
175.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.856.577.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
401.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
401.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
401.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
481.790.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
481.790.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
481.790.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.156.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.156.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.156.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
228.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
228.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
228.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
85.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
85.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
504.152.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
504.152.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
504.152.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
252.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
252.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
252.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.651.010.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.651.010.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.651.010.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.338.315.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
249.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
249.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
249.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.890.340.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.890.340.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.890.340.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.348.875.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.348.875.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.348.875.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
850.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.017.788.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
537.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
537.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
537.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
341.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
341.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.220.288.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.220.288.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.220.288.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
768.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
768.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
768.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.487.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
7.287.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.434.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.434.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.434.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.403.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.403.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
173.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.5
Belanja Hibah
1.230.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
53.401.624.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
18.274.233.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
15.167.850.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.167.850.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.167.850.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
1.079.317.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.079.317.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.079.317.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
375.480.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
333.480.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
333.480.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
42.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
199.268.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
199.268.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
199.268.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
663.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
663.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
663.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
183.178.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
183.178.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
183.178.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
555.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
555.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
555.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
14.052.535.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
10.317.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
10.317.250.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.317.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
889.170.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
889.170.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
889.170.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
246.375.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
246.375.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
246.375.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
105.120.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
105.120.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.120.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
280.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
280.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
280.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.874.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.874.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.874.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
54.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1
BELANJA OPERASI
54.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
54.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
285.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1
BELANJA OPERASI
285.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
285.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
15.089.868.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
10.698.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.698.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.698.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
2.025.160.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.025.160.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.025.160.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
379.470.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
379.470.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
379.470.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
480.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
480.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
480.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
237.188.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1
BELANJA OPERASI
237.188.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
237.188.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
563.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1
BELANJA OPERASI
563.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
563.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
320.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1
BELANJA OPERASI
320.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.426.910.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
1.861.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.861.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.861.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
155.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
155.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.360.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
48.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
48.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
28.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
28.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
28.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
107.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
107.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
107.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
21.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1
BELANJA OPERASI
21.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.558.078.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
2.890.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.890.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.890.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
296.928.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
296.928.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
296.928.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
86.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
86.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
86.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
43.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
43.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
43.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
135.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
135.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
135.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
22.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
22.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.750.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
38.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
38.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
157.457.147.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
157.357.147.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
153.557.147.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
153.557.147.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
96.884.987.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
56.672.160.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.000.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
940.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
940.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
60.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
60.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2.800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.000.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan
900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
575.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
575.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
575.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
275.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
380.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
380.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
280.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
280.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 -
Jumlah Belanja
363.845.172.000 -
Surplus / (Defisit) (363.683.246.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI :
2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.844.850.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.844.850.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
3.800.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
44.850.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
114.451.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
93.415.993.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.589.262.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
965.070.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
965.070.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
965.070.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
24.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
135.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
135.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
135.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
389.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
389.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
389.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
75.324.069.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
74.167.075.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
74.167.075.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
74.167.075.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
814.360.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
814.360.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
76.200.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
738.160.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
229.152.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
229.152.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
229.152.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
31.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
31.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
81.852.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
81.852.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.852.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
81.799.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
81.799.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
81.799.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.799.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
54.490.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
54.490.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
54.490.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
54.490.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.557.375.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
236.951.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
236.951.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
236.951.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
112.159.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
56.762.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
56.762.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
55.397.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.397.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
204.292.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
204.292.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
204.292.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.810.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
170.810.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.810.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.683.286.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.683.286.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.683.286.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
540.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
540.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
540.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
861.123.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
78.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
78.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
78.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
476.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
476.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
476.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.2
BELANJA MODAL
150.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
157.123.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
157.123.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
157.123.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.691.172.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.020.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
79.020.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
79.020.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.320.556.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.320.556.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.320.556.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.121.596.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
6.121.596.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.121.596.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.156.703.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
736.841.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
736.841.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
736.841.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
61.635.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
61.635.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.635.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
524.182.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
524.182.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
524.182.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
239.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
239.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
239.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
250.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
988.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
988.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
988.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
336.545.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
336.545.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
336.545.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
130.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
12.356.892.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.139.122.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10.739.122.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.739.122.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.739.122.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.113.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.113.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
983.157.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
983.157.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
983.157.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
983.157.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.500.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.631.909.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.132.784.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
85.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
85.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
1.197.453.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.197.453.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.197.453.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
713.742.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
713.742.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
713.742.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
259.165.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
182.995.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
182.995.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
182.995.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.298.152.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
174.209.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
174.209.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.523.244.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
45.275.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
45.275.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.275.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
446.979.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
446.979.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
446.979.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
431.299.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
260.627.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
260.627.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
260.627.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
170.672.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
170.672.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.672.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.152.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.152.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.208.569.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.609.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.609.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.609.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
296.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
296.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi
76.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
76.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
76.000.000 -
Jumlah Belanja
114.451.470.000 -
Surplus / (Defisit) (110.606.620.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI :
2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
23.358.985.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.446.939.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
453.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
253.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
253.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
253.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.687.649.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.257.649.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.257.649.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
11.257.649.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
310.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
298.680.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.320.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
64.470.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
64.470.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
64.470.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
64.470.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
106.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
86.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
86.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
86.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
635.780.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.190.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.190.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.190.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
130.590.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
8.590.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.590.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
122.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
122.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
185.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
181.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
181.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
4.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
11.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14.790.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14.790.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
14.790.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.790.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.935.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
580.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
580.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
549.550.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
178.800.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
178.800.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
178.800.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
275.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
275.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
67.640.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
67.640.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
67.640.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28.100.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
28.100.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
28.100.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.557.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
455.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
15.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
265.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
265.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
265.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.102.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.077.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.077.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.077.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.025.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.025.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.025.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.502.836.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
197.211.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
150.336.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.336.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.336.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
358.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
946.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
406.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
406.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
406.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
415.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
415.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
415.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
275.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
639.210.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
539.210.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
439.210.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
439.210.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
439.210.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
702.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
126.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
393.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
225.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
108.750.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
181.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
31.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
31.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.875.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
330.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
305.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.255.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
450.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
725.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
725.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
725.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Jumlah Belanja
23.358.985.000 -
Surplus / (Defisit) (23.358.985.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI :
2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
53.930.596.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.970.596.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
735.545.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
385.545.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
385.545.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.545.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.536.851.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.801.851.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
16.801.851.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
16.801.851.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
340.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
340.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
339.360.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
640.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
174.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
34.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
34.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.924.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
37.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.735.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
1.725.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.725.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
52.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
45.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
7.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
102.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
102.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
102.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
670.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
670.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
670.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
208.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
176.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
176.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
31.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
510.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
510.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
510.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
759.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
759.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.083.400.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
347.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
347.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
347.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
605.900.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
605.900.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
605.900.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
130.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
24.540.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3.535.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
1.150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.4
Belanja Subsidi
350.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
235.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
235.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
17.980.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
17.980.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
17.908.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.608.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
14.300.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
72.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
3.025.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.800.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.800.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.225.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.225.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.225.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.950.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.950.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.950.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.950.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.950.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.470.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.470.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
395.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
680.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
680.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
680.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
725.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
725.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
725.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
670.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
630.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
630.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
40.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.000.000 -
Jumlah Belanja
53.930.596.000 -
Surplus / (Defisit) (53.930.596.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI :
2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.022.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.022.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
6.022.200.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
267.196.284.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
147.002.112.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.050.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
550.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
122.573.625.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
122.363.625.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
122.363.625.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
122.363.625.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
56.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
56.860.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
153.140.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
153.140.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
153.140.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
441.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
441.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
441.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
441.320.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
444.025.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
68.975.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
68.975.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
68.975.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
375.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
375.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.788.083.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
332.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
332.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
332.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
292.341.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
238.641.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
238.641.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
53.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
218.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
218.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
218.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
299.630.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
299.630.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
299.630.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
70.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
65.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
488.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
488.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
488.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.911.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.911.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.911.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.491.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
298.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
248.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
248.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.142.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
195.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1
Belanja Pegawai
3.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
192.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
1.946.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.946.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
742.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
737.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
702.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.309.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1
BELANJA OPERASI
359.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
359.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
949.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
885.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.297.891.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.550.674.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.550.674.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.550.674.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.1
Belanja Pegawai
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
149.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.492.517.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
4.492.517.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
657.412.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.835.105.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.915.408.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.892.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.892.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.892.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
128.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
128.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
128.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
626.158.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
626.158.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
626.158.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.936.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.754.670.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.753.170.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
181.880.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
181.880.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
871.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
871.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
871.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.460.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
1.237.210.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.237.210.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2
BELANJA MODAL
222.790.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
172.790.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.485.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
914.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
465.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
465.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
465.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
449.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
449.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
448.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
571.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
90.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
381.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
381.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
380.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
6.364.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
6.364.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
4.075.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.075.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.798.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
1.275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.475.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.475.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
748.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
725.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
814.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
814.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
814.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.012.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.012.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
136.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
136.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
136.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
781.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
781.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
218.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
218.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
876.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
876.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
875.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
1.095.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1.095.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
700.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
698.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
395.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
395.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
395.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.854.930.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.854.930.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.315.664.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.315.664.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.314.464.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
3.539.266.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.539.266.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.571.066.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
1.965.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
350.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
350.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
350.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
55.086.882.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
55.086.882.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
55.086.882.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
786.882.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
786.882.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
54.300.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.2.1
Belanja Modal Tanah
54.300.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
31.763.232.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
541.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
221.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
221.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
221.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
320.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
320.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
24.328.219.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
600.386.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
600.386.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
599.706.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
7.422.398.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
7.422.398.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.418.498.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
5.117.125.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.117.125.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.280.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.057.345.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.5
Belanja Hibah
57.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
8.108.241.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
8.108.241.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.1
Belanja Pegawai
2.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.833.341.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5
Belanja Hibah
6.272.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
2.297.439.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1
BELANJA OPERASI
2.297.439.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.297.439.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
782.630.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
782.630.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
782.630.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
1.141.245.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
1.141.245.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.141.245.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.029.245.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.5
Belanja Hibah
112.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.687.598.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.921.028.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.921.028.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
676.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.5
Belanja Hibah
1.242.568.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.666.570.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.666.570.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.1
Belanja Pegawai
600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.048.734.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.5
Belanja Hibah
617.236.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.664.420.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
181.230.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1
BELANJA OPERASI
181.230.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
181.230.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.362.070.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.362.070.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.362.070.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
121.120.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
121.120.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.120.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
27.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
27.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
35.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
99.740.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1
BELANJA OPERASI
99.740.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
99.740.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
216.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
216.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
216.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.534.494.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.399.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
445.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
445.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
445.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
178.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
178.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
71.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
71.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
125.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
179.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
179.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
179.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
1.201.582.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
1.201.582.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.201.582.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.085.472.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
114.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.933.012.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
1.367.687.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.367.687.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.165.687.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.5
Belanja Hibah
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
565.325.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
565.325.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
565.325.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.448.534.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.448.534.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.517.611.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.517.611.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.388.211.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
129.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.991.586.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.991.586.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
4.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.200.706.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
2.785.980.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3.939.337.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.939.337.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.624.337.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
2.313.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
650.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
650.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
Jumlah Belanja
267.196.284.000 -
Surplus / (Defisit) (261.174.084.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :
2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
26.466.216.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.606.216.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
567.214.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
447.214.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
447.214.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
445.854.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
120.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.482.002.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.102.002.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.102.002.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
15.102.002.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
372.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
99.320.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
803.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
74.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
82.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
82.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
82.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
294.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
294.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
294.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
110.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
11.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
11.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.073.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
547.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
547.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
547.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.488.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.488.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.486.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
568.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
18.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
40.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
247.960.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
255.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
255.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
255.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
255.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
255.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
235.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
235.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
235.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
235.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
310.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
310.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
310.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
925.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
925.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
700.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
699.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.095.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.095.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1.1
Belanja Pegawai
650.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
74.350.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
70.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
750.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
748.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
398.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.840.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.840.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
248.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.685.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.685.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.683.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
115.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
115.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
114.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
165.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
165.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
550.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
548.640.000 -
Jumlah Belanja
26.466.216.000 -
Surplus / (Defisit) (26.466.216.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI :
2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
26.400.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26.400.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
5.400.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
21.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
205.010.705.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.423.209.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.433.651.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.531.451.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
47.531.451.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
47.531.451.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
832.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
830.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.595.552.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
257.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
257.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
257.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
129.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
129.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
129.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
282.052.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
282.052.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
282.052.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
305.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
105.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.407.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.811.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.811.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.811.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.900.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
675.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
675.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
675.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
132.784.529.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
17.424.375.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
10.280.345.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
594.010.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
591.510.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
9.686.335.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.821.325.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.865.010.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
7.144.030.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.144.030.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.144.030.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
7.562.129.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2
BELANJA MODAL
60.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
4.617.429.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2
BELANJA MODAL
4.617.429.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.617.429.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.850.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2
BELANJA MODAL
2.850.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.850.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
911.111.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
804.791.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
667.791.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
666.431.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.2
BELANJA MODAL
137.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
137.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
105.242.049.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
102.730.399.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
102.330.399.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.1
Belanja Pegawai
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
102.300.399.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2
BELANJA MODAL
400.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.511.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.411.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.408.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
180.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
3.404.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.732.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.1
Belanja Pegawai
6.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.726.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
135.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
135.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
135.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
135.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
220.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
220.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1
BELANJA OPERASI
220.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.317.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.240.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2
BELANJA MODAL
1.240.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.240.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1
BELANJA OPERASI
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3.398.751.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
3.398.751.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
3.398.751.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
877.024.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
876.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
2.521.727.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.521.727.000 -
Jumlah Belanja
205.010.705.000 -
Surplus / (Defisit) (178.610.705.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI :
2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
113.270.576.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.398.392.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.768.659.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.028.659.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
20.028.659.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
20.028.659.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
549.664.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
336.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
238.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
180.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2
BELANJA MODAL
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
483.070.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
211.700.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
211.700.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
211.700.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
22.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
22.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
49.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
49.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
199.550.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
199.550.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
199.550.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.861.630.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
33.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
299.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
45.176.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.176.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
254.074.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
254.074.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
98.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
98.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
98.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
71.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
71.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
71.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
132.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
132.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
275.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
866.080.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
866.080.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
866.080.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
24.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2
BELANJA MODAL
7.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.430.880.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.130.880.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
1.130.880.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.130.880.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.093.920.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.485.724.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.485.724.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.485.724.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
19.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
19.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.576.396.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.576.396.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.576.396.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.922.233.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
946.696.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
946.696.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
946.696.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
633.737.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
633.737.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
633.737.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
283.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
283.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
283.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
44.512.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
44.512.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
840.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
840.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
836.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.316.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.314.640.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
84.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.800.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.571.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.568.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
229.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
229.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
10.782.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.782.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.1
Belanja Pegawai
4.080.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.778.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
850.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
830.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
830.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.997.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.950.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
3.950.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.947.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
13.215.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
12.955.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.951.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
260.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
160.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
475.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
2.127.900.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.127.900.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2
BELANJA MODAL
72.100.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.100.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
6.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
6.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.1
Belanja Pegawai
4.080.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.995.920.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5
Belanja Hibah
4.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
30.809.684.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.915.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.800.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
9.518.817.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.518.817.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
281.183.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
281.183.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
20.894.684.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.079.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.079.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.079.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
12.734.324.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.342.324.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.1
Belanja Pegawai
8.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.334.164.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
7.392.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.292.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
375.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.453.840.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
5.453.840.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.453.840.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
560.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
362.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
362.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2
BELANJA MODAL
198.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
198.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
442.100.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
442.100.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
442.100.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.400.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
800.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4.350.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2.375.652.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
529.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
529.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
529.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
782.744.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
782.744.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
782.744.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
277.584.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
277.584.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
277.584.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
786.324.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
786.324.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
786.324.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.974.348.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.974.348.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.407.348.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.407.348.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
567.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
567.000.000 -
Jumlah Belanja
113.270.576.000 -
Surplus / (Defisit) (113.270.576.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI :
2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
550.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
74.512.305.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34.866.161.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
700.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.166.161.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.266.161.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
17.266.161.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
17.266.161.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
495.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
495.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
455.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
39.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.710.916.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
181.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
181.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
181.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
431.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
431.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
431.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
170.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.916.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.443.916.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.443.916.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.383.340.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
332.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
332.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
332.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
790.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
790.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
790.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.370.840.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.370.840.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.370.840.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
890.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
890.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
185.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
680.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.102.144.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.495.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.495.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.495.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.471.544.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
4.471.544.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.471.544.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.003.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
330.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
75.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
244.100.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
244.100.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
244.100.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.080.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.080.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.080.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
219.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
219.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
219.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.975.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
475.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.725.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.725.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
385.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
385.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.340.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.340.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.340.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.099.062.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.099.062.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.099.062.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
6.099.062.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.099.062.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
10.009.920.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10.009.920.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.075.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.075.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.575.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.4
Belanja Subsidi
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6.934.920.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.934.920.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.934.920.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
9.945.331.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
9.945.331.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
9.945.331.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.945.331.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.945.331.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.891.831.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
9.891.831.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9.891.831.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.891.831.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.891.831.000 -
Jumlah Belanja
74.512.305.000 -
Surplus / (Defisit) (73.962.305.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI :
2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
33.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
24.616.663.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.317.133.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
114.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
114.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
155.200.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
155.200.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.200.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.533.030.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.183.490.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
16.183.490.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
16.183.490.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
349.540.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
349.540.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.540.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
105.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
701.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
35.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
6.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
69.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
69.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
330.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
330.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
585.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
585.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
585.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
585.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.763.207.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
612.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
612.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
612.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.105.707.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.105.707.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.105.707.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.145.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.145.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
94.145.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
94.145.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
90.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
550.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
165.580.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
165.580.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
165.580.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.580.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
384.420.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
154.420.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
154.420.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
154.420.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
230.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
230.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1.030.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.030.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
192.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
192.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
192.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
838.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
838.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
838.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
400.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
800.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
620.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
620.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
620.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
919.530.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
919.530.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
130.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
458.671.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
458.671.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
458.671.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
330.859.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
330.859.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
330.859.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
600.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
600.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
600.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
Jumlah Belanja
24.616.663.000 -
Surplus / (Defisit) (24.583.663.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI :
2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
5.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
236.725.841.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
50.770.943.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
997.870.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
697.870.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
697.870.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
697.870.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.145.353.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.441.073.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
32.441.073.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
32.441.073.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
704.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
704.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
702.880.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
365.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
365.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
365.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
365.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.557.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.260.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.260.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.260.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.370.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
75.370.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.370.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
283.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
283.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
283.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
879.620.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
879.620.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
879.620.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.754.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.947.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.947.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.947.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.637.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
8.637.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.637.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.861.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
190.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
190.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
341.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
341.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.050.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
1.050.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
24.747.117.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
8.663.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
1.405.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.405.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.405.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2.425.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.425.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.425.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.833.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.833.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.833.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
16.083.837.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
158.837.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
158.837.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
158.837.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
15.925.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
15.925.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.175.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5
Belanja Hibah
13.750.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
153.005.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
24.898.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
24.898.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
293.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
293.720.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
24.605.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
24.605.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
18.150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
12.400.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.400.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.400.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
5.750.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.750.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.750.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
109.056.400.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
13.008.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
13.008.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.008.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
95.771.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
95.771.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
476.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5
Belanja Hibah
95.295.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
276.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
276.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
276.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
900.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.581.051.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
851.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
851.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
851.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
851.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
914.840.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
614.840.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
508.727.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
508.727.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
106.113.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
106.113.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
204.211.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
204.211.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
610.440.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
610.440.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
610.440.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
610.440.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.554.680.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.554.680.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
763.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
763.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
763.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
951.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
951.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
951.560.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
839.840.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
839.840.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
839.840.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.766.930.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.766.930.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
703.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
703.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
703.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
890.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
890.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
515.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
438.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
438.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
438.280.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
735.530.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
735.530.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
735.530.000 -
Jumlah Belanja
236.725.841.000 -
Surplus / (Defisit) (231.225.841.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI :
2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
90.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
37.425.318.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.605.940.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
199.600.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
163.100.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
163.100.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
163.100.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
36.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.941.992.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.729.592.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.729.592.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
29.729.592.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
212.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
212.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
198.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.100.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
824.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
209.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
209.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
209.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
336.190.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
200.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
136.190.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
136.190.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
136.190.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.709.158.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.525.632.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.525.632.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.525.632.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.167.526.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.167.526.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
18.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.149.526.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
475.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
475.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.085.315.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.013.155.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
107.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
107.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
107.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
61.195.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
61.195.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.195.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
73.820.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
73.820.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
73.820.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
44.840.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
44.840.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.840.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
242.300.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
242.300.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
242.300.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
484.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
56.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
56.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
427.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
427.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
72.160.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
62.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
62.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
62.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
9.360.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
9.360.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.360.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
734.063.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
112.200.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
112.200.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
112.200.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
112.200.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
506.090.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
506.090.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
506.090.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
506.090.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
115.773.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
115.773.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
115.773.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.773.000 -
Jumlah Belanja
37.425.318.000 -
Surplus / (Defisit) (37.335.318.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI :
3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
13.950.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13.950.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
13.950.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
124.092.499.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.205.841.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
727.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
433.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
433.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
433.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
294.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
294.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
294.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.237.411.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.197.411.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
47.197.411.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
47.197.411.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
920.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
920.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
917.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
120.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
325.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
280.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
280.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.850.880.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
154.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
154.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
154.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
380.590.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
321.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
321.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
58.940.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.940.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
951.240.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
951.240.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
951.240.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
630.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
355.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
355.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
355.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.732.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.320.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
79.320.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
79.320.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.673.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.673.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.673.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
980.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
980.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
980.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.602.900.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
365.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
365.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
365.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
205.950.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
205.950.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
205.950.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
197.450.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
192.450.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
192.450.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2
BELANJA MODAL
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
724.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
699.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
699.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.665.333.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.142.294.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
386.825.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
386.825.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
386.825.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
580.169.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
580.169.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
580.169.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.175.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.075.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.075.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
155.225.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
155.225.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
155.225.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.225.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.367.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.367.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.367.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
767.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5
Belanja Hibah
600.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
42.077.712.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
29.518.237.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
29.518.237.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.096.414.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.096.414.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
26.421.823.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
26.421.823.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.471.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
137.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
137.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.334.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.334.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.449.050.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.5
Belanja Hibah
885.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
10.088.175.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.963.288.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.996.377.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.996.377.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
1.966.911.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112.306.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.654.355.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
4.124.887.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.263.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.263.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
861.667.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
624.667.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
15.329.286.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
346.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
146.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
146.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
146.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
14.983.286.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8.713.862.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.313.564.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.313.564.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2
BELANJA MODAL
3.400.298.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.356.698.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
566.304.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
512.804.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
512.804.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2
BELANJA MODAL
53.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.468.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
4.468.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.808.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5
Belanja Hibah
2.660.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
689.478.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1
BELANJA OPERASI
423.228.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
423.228.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2
BELANJA MODAL
266.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
236.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
545.142.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1
BELANJA OPERASI
545.142.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
545.142.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.973.452.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
2.251.720.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
310.016.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
308.016.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
308.016.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
2.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.317.062.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.316.162.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.316.162.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
900.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
391.392.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
391.392.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
391.392.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
233.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
233.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
83.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
721.732.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
264.885.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
264.885.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
264.885.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
185.291.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
185.291.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
185.291.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
271.556.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
271.556.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
271.556.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.840.875.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
220.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
120.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.620.875.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
459.390.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
459.390.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
369.390.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
90.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
2.161.485.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.161.485.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.161.485.000 -
Jumlah Belanja
124.092.499.000 -
Surplus / (Defisit) (110.142.499.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI :
3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
9.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
9.250.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA
129.866.803.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
63.811.190.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
800.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
449.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.1
Belanja Pegawai
1.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
348.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.485.649.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
34.161.449.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
34.161.449.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
34.161.449.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
378.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.847.204.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
356.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
236.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
236.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.2
BELANJA MODAL
120.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
978.282.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
266.406.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
266.406.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
711.876.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
666.876.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
45.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
361.265.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
262.658.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
262.658.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
98.607.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
98.607.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.573.461.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.573.461.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.573.461.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
286.140.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
286.140.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
286.140.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
509.620.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
509.620.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
509.620.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.541.104.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.541.104.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.541.104.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
96.282.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
96.282.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
96.282.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.974.367.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
15.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
387.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
387.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
387.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
3.534.408.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
3.534.408.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.667.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
867.408.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
33.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1
BELANJA OPERASI
17.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
16.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
1.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.822.959.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.772.959.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
420.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.352.959.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
81.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
81.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
81.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.207.272.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
72.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
72.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.534.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.534.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.534.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
348.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
348.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.1
Belanja Pegawai
4.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
343.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.252.122.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
9.252.122.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
14.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.237.722.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.817.848.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
524.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
524.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
524.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
499.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
499.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
499.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.003.440.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.003.440.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.003.440.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.000.270.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.270.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.270.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
20.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
20.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.244.338.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
410.138.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
410.138.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
834.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
834.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
298.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
298.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2
BELANJA MODAL
52.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
52.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
32.759.770.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
5.388.233.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
5.388.233.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.388.233.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
837.033.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5
Belanja Hibah
4.550.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
25.069.970.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
16.010.599.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.735.599.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.1
Belanja Pegawai
4.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.902.815.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5
Belanja Hibah
2.827.984.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2
BELANJA MODAL
275.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
275.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
9.059.371.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
9.059.371.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.078.771.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5
Belanja Hibah
5.977.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
2.301.567.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2.301.567.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.301.567.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.301.067.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.367.290.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.367.290.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
968.420.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
968.420.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
515.920.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
452.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.398.870.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.398.870.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.1
Belanja Pegawai
3.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.073.070.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5
Belanja Hibah
592.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.730.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.223.553.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.710.985.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
13.710.985.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
13.710.985.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
4.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.408.885.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
11.297.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
2.496.568.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.496.568.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.480.568.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.480.568.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
16.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.016.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.016.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
994.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
992.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.2
BELANJA MODAL
22.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
10.705.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
10.705.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
10.705.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.705.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
3.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.849.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5
Belanja Hibah
7.852.000.000 -
Jumlah Belanja
129.866.803.000 -
Surplus / (Defisit) (120.616.803.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI :
3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
16.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
16.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA
233.954.138.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
140.703.847.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
751.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
501.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
501.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
501.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
102.293.439.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.746.439.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
98.746.439.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
98.746.439.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.547.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.547.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
408.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.139.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
228.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
178.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
178.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
178.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.602.921.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
316.021.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
168.896.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
168.896.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
147.125.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
147.125.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
97.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
97.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
8.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
841.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
841.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
841.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.866.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
550.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
550.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.097.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
5.097.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.097.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.209.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.144.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.144.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.110.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.265.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.265.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.265.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.725.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.725.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.725.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.826.487.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
998.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
998.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
998.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
345.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
345.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
345.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.582.587.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
5.072.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.072.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
16.510.587.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
16.510.587.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.760.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
452.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
452.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2
BELANJA MODAL
1.308.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
558.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
750.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
65.909.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
49.334.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
48.884.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
48.824.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.536.558.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
39.287.942.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
16.575.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
150.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
4.288.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
4.198.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.198.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
8.962.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
8.782.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.782.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
180.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.290.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.290.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.194.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.194.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.311.340.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
882.760.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
5.096.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
5.096.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09.5.1.5
Belanja Hibah
4.596.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6.139.991.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
6.139.991.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6.139.991.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
6.139.991.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.139.991.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
13.910.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
12.910.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
12.910.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
12.910.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.910.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
Jumlah Belanja
233.954.138.000 -
Surplus / (Defisit) (217.454.138.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI :
3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.155.429.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.155.429.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.655.429.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
100.389.352.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.020.222.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.025.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
583.570.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
583.570.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
583.570.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
441.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
441.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
441.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.127.263.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.714.723.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
33.714.723.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
33.714.723.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.136.580.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.136.580.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.114.080.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
80.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
47.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
47.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
249.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
110.350.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
110.350.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.350.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
109.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
109.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
109.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.190.918.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
153.105.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
153.105.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
153.105.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
975.835.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
321.703.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
321.703.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
654.132.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
654.132.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
200.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
188.410.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
188.410.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
12.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
678.290.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
678.290.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
678.290.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
163.102.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
163.102.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
163.102.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
131.208.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
131.208.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
131.208.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
228.430.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
228.430.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
228.430.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.359.998.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.359.998.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.359.998.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.240.698.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
100.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
94.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
94.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
94.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.045.798.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
21.319.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.319.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
2.024.479.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.914.479.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
110.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.530.803.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
128.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
128.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
128.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.552.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.552.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.552.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.837.703.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.837.703.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.837.703.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.295.730.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
647.980.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
647.980.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
647.980.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
41.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
41.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
41.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
234.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
234.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
234.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.782.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.237.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.237.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
545.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
545.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
558.850.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
558.850.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
558.850.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
7.567.243.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
4.491.750.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.491.750.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.537.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.537.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
954.750.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
954.750.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.124.665.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
734.940.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
734.940.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
734.940.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
389.725.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
389.725.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
389.725.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.950.828.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.950.828.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.950.828.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.950.828.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.204.579.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.463.824.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
183.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
183.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
183.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
738.861.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
738.861.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
738.861.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2.541.463.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.541.463.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.541.463.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
740.755.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
740.755.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
14.775.008.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
14.775.008.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
1.504.256.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.504.256.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.504.256.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
13.270.752.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
10.890.752.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.548.752.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5
Belanja Hibah
8.342.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.2
BELANJA MODAL
2.380.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.380.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
18.822.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.592.185.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
761.455.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
761.455.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
761.455.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.830.730.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.830.730.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.830.730.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
16.230.115.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
453.070.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
453.070.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
453.070.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
15.777.045.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
15.777.045.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.277.045.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
13.500.000.000 -
Jumlah Belanja
100.389.352.000 -
Surplus / (Defisit) (97.233.923.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI :
3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.758.064.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.758.064.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
4.000.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.758.064.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
124.283.068.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.342.229.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
950.037.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
577.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
577.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
577.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
372.577.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
372.577.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
372.577.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36.706.032.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.256.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
35.256.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
35.256.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.295.082.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.295.082.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.252.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
42.282.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
44.130.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
44.130.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.130.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
309.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
289.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
289.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
289.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.057.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.022.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.022.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.022.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.683.640.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
178.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
178.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
178.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
637.650.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
419.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
419.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
217.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
217.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
232.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
165.878.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.878.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
66.572.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.572.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
337.005.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
337.005.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
337.005.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
132.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
132.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
46.135.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
46.135.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.135.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
603.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
561.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
561.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.2
BELANJA MODAL
41.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
259.740.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
259.740.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
259.740.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.212.360.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.212.360.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.212.360.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.239.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
380.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
380.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
380.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
132.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
132.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
175.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
175.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
176.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
176.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.783.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
58.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
58.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
58.820.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.800.980.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.800.980.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.800.980.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.848.620.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
4.848.620.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.848.620.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.563.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
67.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
67.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
67.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
492.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
492.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
492.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
114.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
114.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
114.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.056.170.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.056.170.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.056.170.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
127.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
107.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
107.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.570.030.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.535.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.535.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
1.035.030.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.035.030.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
448.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
448.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
448.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
617.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
617.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
617.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.209.004.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3.209.004.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
2.638.609.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.638.609.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.168.609.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
1.470.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
570.395.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
570.395.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
570.395.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
33.544.648.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
33.305.596.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
33.305.596.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
33.305.596.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
33.305.596.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
239.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
239.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
239.052.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
239.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.200.663.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.200.663.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
329.203.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
329.203.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
329.203.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
1.729.753.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.729.753.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.729.753.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
198.205.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
198.205.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
198.205.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.943.502.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.943.502.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.943.502.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.867.059.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
573.698.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
573.698.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
573.698.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
573.698.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.809.031.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
359.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
359.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
359.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi
2.068.671.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.068.671.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.068.671.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
381.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
381.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
381.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
484.330.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
484.330.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
484.330.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
484.330.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
619.870.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
619.870.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
619.870.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
619.870.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
619.870.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
20.107.133.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
20.107.133.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
123.490.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
123.490.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
123.490.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
10.771.016.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
10.771.016.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.771.016.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
6.602.672.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
6.602.672.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.212.672.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
2.390.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2.609.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
2.609.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.609.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.322.462.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.322.462.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.322.462.000 -
Jumlah Belanja
124.283.068.000 -
Surplus / (Defisit) (118.525.004.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI :
4.01.0.00.0.00.01 - BIRO UMUM Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
950.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
665.672.541.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
202.632.717.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
99.521.985.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.139.776.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
98.139.776.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
98.139.776.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
992.040.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.960.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
307.209.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
307.209.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
307.209.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
75.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
577.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
202.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
202.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
202.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.335.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
142.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
142.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
142.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
43.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
43.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
43.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.1
Belanja Pegawai
8.840.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.141.160.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
10.729.247.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
402.437.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
402.437.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
402.437.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.718.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
500.718.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.718.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
4.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.109.411.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.109.411.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.109.411.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
475.681.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
475.681.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.1
Belanja Pegawai
7.880.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
467.801.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
35.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.860.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.560.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
5.560.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.560.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23.011.213.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
831.213.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
831.213.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
831.213.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
15.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.913.908.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.875.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.875.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.875.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
62.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
62.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
62.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.063.908.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.063.908.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.063.908.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
412.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
412.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
412.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27.318.864.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
243.094.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1
BELANJA OPERASI
243.094.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1.1
Belanja Pegawai
243.094.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
160.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
26.865.770.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1
BELANJA OPERASI
26.865.770.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1.1
Belanja Pegawai
26.865.770.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
5.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
18.850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1
BELANJA OPERASI
15.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
1.445.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.345.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.345.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.345.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.255.700.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
700.700.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
271.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
271.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
271.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
200.150.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.150.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
199.470.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
229.550.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
229.550.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
229.550.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
391.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
391.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
391.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
355.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
355.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
355.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
412.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
412.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
412.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
397.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
397.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
397.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.836.130.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
1.470.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
1.050.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.050.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.049.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.163.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
640.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
640.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
640.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.201.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
380.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
380.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
378.640.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
440.541.225.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
438.203.725.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
435.272.850.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
435.272.850.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.270.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
434.002.850.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2.930.875.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.930.875.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.930.875.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.045.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
310.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
415.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
415.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
415.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
320.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
320.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.292.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
302.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
302.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
302.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
990.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
990.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
990.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.184.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.894.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
602.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
602.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
602.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
110.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
109.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
437.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
437.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
436.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
745.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
745.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
745.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.290.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
965.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
965.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
965.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
6.961.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.195.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
480.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
480.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
480.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
715.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
715.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
715.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
3.916.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.405.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.405.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.404.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
611.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
611.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
611.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1.850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
1.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.578.269.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.934.527.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
399.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.219.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.219.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.219.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
315.327.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
315.327.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
313.827.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
920.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
290.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
290.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
289.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
449.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
723.742.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
224.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
246.481.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
246.481.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
245.481.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
252.261.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
252.261.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
252.261.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.683.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.887.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
637.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
637.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
637.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
390.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
390.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
390.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
859.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
859.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
859.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
796.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
496.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
496.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
495.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Jumlah Belanja
665.672.541.000 -
Surplus / (Defisit) (664.722.541.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI :
4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.677.500.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.677.500.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.677.500.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
465.902.297.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
200.626.210.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.012.567.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
712.567.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
712.567.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
712.567.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.082.093.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.077.093.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
19.077.093.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
19.077.093.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.005.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.005.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
807.840.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
197.160.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.055.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.055.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.055.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.055.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
620.101.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
176.808.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
176.808.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
176.808.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
393.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
393.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
393.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.847.353.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
497.212.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
497.212.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
497.212.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
480.500.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
480.500.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
480.500.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.600.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.600.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.600.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
155.362.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
155.362.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.362.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.480.198.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
3.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
494.226.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
494.226.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
494.226.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.335.972.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
1.335.972.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.335.972.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.400.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
2.400.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.915.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
198.457.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
198.457.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
198.457.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.017.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.017.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.017.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.199.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
15.199.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.199.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.306.349.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.171.286.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.171.286.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.171.286.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
51.475.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
51.475.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
51.475.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.007.639.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.007.639.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.007.639.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.573.149.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
2.573.149.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.573.149.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
139.305.996.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
137.346.875.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1
BELANJA OPERASI
137.346.875.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1.1
Belanja Pegawai
137.346.875.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.393.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.393.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.393.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1
BELANJA OPERASI
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
265.276.087.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4.136.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.136.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.136.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.136.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.618.590.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD
1.618.590.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.618.590.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.618.590.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
10.419.350.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.676.640.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.676.640.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
687.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
687.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
687.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
1.349.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.349.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.349.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
93.558.063.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
3.440.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.440.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.440.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
48.269.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1
BELANJA OPERASI
48.269.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
48.269.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
39.488.963.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
39.488.963.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
39.488.963.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
46.231.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
16.219.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
16.219.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
16.219.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
175.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses
29.837.370.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
29.837.370.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.837.370.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
252.490.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
252.490.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
252.490.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
252.490.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
80.737.274.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
80.737.274.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.737.274.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.737.274.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
28.322.390.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
28.322.390.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
28.322.390.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
28.322.390.000 -
Jumlah Belanja
465.902.297.000 -
Surplus / (Defisit) (464.224.797.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI :
5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
29.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
29.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
62.941.681.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
41.691.881.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.987.346.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.024.386.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.024.386.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
29.024.386.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
672.960.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
672.960.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
672.960.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
281.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
223.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
223.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
223.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
58.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
58.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1
Belanja Pegawai
8.400.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
740.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
369.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
369.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
369.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
211.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
211.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
211.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.368.336.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
251.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
186.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
186.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
64.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
134.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
134.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
959.466.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
959.466.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
959.466.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
163.570.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
163.570.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
163.570.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.425.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
296.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
296.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
296.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.814.649.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
63.930.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
63.930.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
63.930.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.521.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.521.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.521.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.978.919.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.978.919.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.978.919.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.525.050.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
525.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
525.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
525.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
187.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
187.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
187.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
375.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
837.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
837.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
837.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
99.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
99.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
99.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
201.250.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
201.250.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
201.250.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3.700.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
3.700.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
3.700.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.1
Belanja Pegawai
5.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.695.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
625.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.075.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.909.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.009.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1.375.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.375.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.375.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
125.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1.434.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.434.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.1
Belanja Pegawai
8.160.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.425.840.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
800.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.800.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
673.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
473.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.940.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
620.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
620.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
620.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
620.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
590.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
590.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
590.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
590.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.230.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
820.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1
BELANJA OPERASI
820.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
820.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1
BELANJA OPERASI
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.500.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
946.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
946.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
946.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
679.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
679.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
679.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
507.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
507.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
507.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.892.700.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.892.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.892.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
474.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
474.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
474.600.000 -
Jumlah Belanja
62.941.681.000 -
Surplus / (Defisit) (62.912.681.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.02 - KEUANGAN ORGANISASI :
5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
15.431.121.456.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
15.431.121.456.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1
Pajak Daerah
15.266.021.456.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
5.100.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
160.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
327.395.818.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
276.444.150.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.121.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
421.516.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
421.516.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
421.516.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.220.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
700.220.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.220.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
165.317.917.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
162.383.991.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
162.383.991.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
132.053.991.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.330.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.317.340.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.317.340.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.126.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.780.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
359.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
359.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.1
Belanja Pegawai
2.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
356.486.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
257.300.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
257.300.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
257.300.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.136.355.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.136.355.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.136.355.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.136.355.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
266.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
186.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
186.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
186.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
30.434.251.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
753.038.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
753.038.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
753.038.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.041.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.041.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.041.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.374.173.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.374.173.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.374.173.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.113.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
13.113.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.113.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
320.419.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
320.419.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
320.419.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
4.118.672.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
4.118.672.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.118.672.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.503.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
2.503.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.503.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.158.652.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
6.158.652.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.158.652.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.365.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.365.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.365.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.006.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.500.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
3.500.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.500.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.506.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
2.506.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.506.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.038.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190.774.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
190.774.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.774.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.120.972.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
11.120.972.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.120.972.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.758.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
9.758.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.758.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.968.604.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
29.968.604.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.968.604.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.123.041.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.042.067.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.042.067.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.042.067.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.691.803.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.691.803.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.691.803.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
233.755.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
233.755.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
233.755.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.198.143.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
4.198.143.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.198.143.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
395.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
395.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
395.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.553.580.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
3.153.580.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.153.580.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
1.400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.225.413.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.225.413.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.225.413.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.782.780.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
2.782.780.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.782.780.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
50.951.668.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
50.951.668.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.015.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.015.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.015.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.748.587.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.748.587.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.748.587.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2.827.350.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.827.350.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.827.350.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
8.327.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.986.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.986.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
341.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
341.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
558.828.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
558.828.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
558.828.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.008.969.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
5.008.969.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.008.969.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
1.481.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.481.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.481.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
515.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
515.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
515.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
28.468.946.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1
BELANJA OPERASI
28.468.946.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
28.468.946.000 -
Jumlah Belanja
327.395.818.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
Surplus / (Defisit)
15.103.725.638.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.02 - KEUANGAN ORGANISASI :
5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
9.040.203.549.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759.753.007.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
8.072.500.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
631.115.007.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
120.565.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2
PENDAPATAN TRANSFER
8.201.542.504.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
8.201.542.504.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
78.908.038.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1
Pendapatan Hibah
78.908.038.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
9.751.748.911.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.759.874.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.480.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
99.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
99.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.680.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
80.680.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.680.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.438.723.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.027.382.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
24.027.382.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
24.027.382.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.341.341.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
4.341.341.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.048.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.293.141.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.283.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
700.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
175.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
349.450.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
349.450.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.450.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
658.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
658.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
658.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
650.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
650.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
650.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
650.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.255.385.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.116.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.116.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.116.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.002.785.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.002.785.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.002.785.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.802.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
908.309.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
908.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
908.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.842.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
415.842.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
415.842.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
180.335.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
180.335.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.335.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9.707.604.218.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
11.182.773.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4.909.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
4.909.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.909.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.002.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
4.002.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.002.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2.270.473.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.270.473.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.270.473.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
1.279.520.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.086.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
853.039.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
853.039.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
853.039.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.466.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
19.825.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1
BELANJA OPERASI
19.825.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
19.825.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3.258.021.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.776.173.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.776.173.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.776.173.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
612.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
612.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
612.212.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
650.006.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
650.006.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
650.006.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
170.540.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1
BELANJA OPERASI
170.540.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.540.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
49.090.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1
BELANJA OPERASI
49.090.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.090.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.066.376.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
234.184.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
234.184.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
234.184.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
216.684.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
216.684.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
216.684.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
171.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
171.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
171.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.651.683.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.651.683.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.651.683.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
113.095.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
113.095.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
113.095.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
617.324.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
617.324.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
617.324.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
290.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1
BELANJA OPERASI
290.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
290.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
1.668.709.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1
BELANJA OPERASI
1.668.709.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.668.709.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
102.334.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1
BELANJA OPERASI
102.334.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
102.334.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.686.667.528.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.843.698.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4
BELANJA TRANSFER
2.843.698.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4.2
Belanja Bantuan Keuangan
2.843.698.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
57.964.034.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3
BELANJA TIDAK TERDUGA
57.964.034.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3.1
Belanja Tidak Terduga
57.964.034.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
6.785.004.744.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4
BELANJA TRANSFER
6.785.004.744.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4.1
Belanja Bagi Hasil
6.785.004.744.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
7.384.819.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.384.819.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
658.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
658.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
658.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
219.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
219.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
219.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
350.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
190.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
190.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
1.018.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.018.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.018.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.614.870.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.172.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.172.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2
BELANJA MODAL
442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2.949.801.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
2.949.801.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.949.801.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Jumlah Belanja
9.751.748.911.000 -
Surplus / (Defisit) (711.545.362.000) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN
572.200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
942.200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
942.200.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
370.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
300.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2
Penyertaan Modal Daerah
70.000.000.000 -
Pembiayaan Netto
572.200.000.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI :
5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
759.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
12.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
747.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
84.071.430.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
66.662.615.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
291.040.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
291.040.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
291.040.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
208.960.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
208.960.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
208.960.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
58.743.945.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
57.212.295.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
57.212.295.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
57.212.295.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.471.650.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
788.880.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
682.770.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
160.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
160.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.715.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
527.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
419.680.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
419.680.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
107.600.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
107.600.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
380.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
380.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
870.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
870.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
870.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
780.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
32.320.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
32.320.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
217.680.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
217.680.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
900.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.408.815.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8.659.520.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
329.470.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
329.470.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
329.470.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.242.846.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
6.242.846.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.242.846.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
838.334.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
838.334.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
838.334.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
348.870.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
348.870.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
348.870.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.617.384.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
176.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
176.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
176.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
498.930.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
498.930.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
498.930.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
941.654.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
941.654.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
941.654.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.244.816.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
1.252.240.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.252.240.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.252.240.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.451.660.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.451.660.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.451.660.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
70.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
470.916.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1
BELANJA OPERASI
470.916.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
470.916.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.887.095.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
504.170.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
504.170.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
504.170.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
134.975.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
233.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
233.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
233.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
407.850.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
407.850.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
407.850.000 -
Jumlah Belanja
84.071.430.000 -
Surplus / (Defisit) (83.311.930.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI :
5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
21.771.130.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21.771.130.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
2.600.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
19.171.130.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
81.408.653.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.840.040.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.639.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
177.639.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
177.639.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.361.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
279.361.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
279.361.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.206.325.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.096.719.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
32.096.719.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
32.096.719.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.769.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.769.300.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
477.480.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.291.820.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.876.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
69.876.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.876.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
71.699.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
71.699.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
71.699.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
73.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
73.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
73.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
125.631.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
125.631.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.631.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
118.174.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
118.174.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
118.174.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
118.174.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
416.925.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
48.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
48.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
48.100.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
368.825.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
368.825.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
368.825.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.899.844.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.077.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
145.077.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.077.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.117.710.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
160.210.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.210.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
957.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
957.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
374.165.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
374.165.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
374.165.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
234.850.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
234.850.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
234.850.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.938.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
80.938.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.938.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
36.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
252.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
252.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.505.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
8.505.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.505.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
579.879.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
579.879.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
579.879.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.192.900.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
804.400.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
804.400.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
804.400.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
15.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
15.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
373.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
373.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
310.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
63.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.676.800.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.143.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.143.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.143.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.529.300.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
6.529.300.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.529.300.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.672.072.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.600.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.600.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.600.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.612.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.612.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.612.220.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
884.252.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
884.252.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
884.252.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.568.613.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.643.592.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
44.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.402.130.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.402.130.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.402.130.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
39.148.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
39.148.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
39.148.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
22.925.021.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
89.389.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
89.389.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.389.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
732.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
732.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
732.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
250.508.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
250.508.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.508.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
42.736.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
42.736.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
21.557.944.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
21.557.944.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.557.944.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
202.444.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
202.444.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
202.444.000 -
Jumlah Belanja
81.408.653.000 -
Surplus / (Defisit) (59.637.523.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.07 - PENGHUBUNG ORGANISASI :
5.07.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.111.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.111.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.111.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
22.936.408.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.747.212.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
51.198.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
51.198.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
51.198.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.802.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
23.802.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
23.802.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.886.722.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.816.202.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.816.202.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
8.816.202.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
35.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.820.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.820.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
7.320.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.320.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
22.980.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.980.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
191.580.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
191.580.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
157.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
122.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
122.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
122.400.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.194.981.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.941.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.941.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
156.503.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
71.503.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
71.503.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
85.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
207.872.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
207.872.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
21.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
825.465.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
825.465.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
825.465.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
900.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15.200.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
4.600.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.600.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
10.600.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.600.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
989.440.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
20.424.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
20.424.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.424.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
969.016.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
969.016.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
969.016.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.040.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
739.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
739.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
739.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
116.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
116.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.150.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.150.000.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.212.089.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
696.250.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
696.250.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
696.250.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
33.550.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
33.550.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
33.550.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
347.523.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
347.523.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
347.523.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
78.386.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
78.386.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
78.386.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.056.380.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.056.380.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.056.380.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
4.189.196.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
4.189.196.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
2.357.470.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.357.470.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.357.470.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.831.726.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.831.726.000 -
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.831.726.000 -
Jumlah Belanja
22.936.408.000 -
Surplus / (Defisit) (21.825.408.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI :
6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
37.472.229.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.387.566.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
105.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.323.145.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.323.145.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
21.323.145.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
21.323.145.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
183.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
183.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
183.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
183.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
464.307.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
116.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
116.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
116.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
347.607.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
347.607.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
347.607.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
606.837.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
184.755.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
184.755.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
184.755.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
367.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
367.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
367.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.165.728.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.165.728.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
2.165.728.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
203.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.947.728.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.752.635.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
214.909.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
214.909.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
214.909.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.722.826.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.722.826.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
248.760.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.474.066.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
786.214.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.530.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
316.994.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
316.994.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
316.994.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
168.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
168.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
168.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.396.969.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.335.269.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.920.914.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.920.914.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.920.914.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan
792.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
792.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
792.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
955.620.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
955.620.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
955.620.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
620.485.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
620.485.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
620.485.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.061.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.061.700.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.687.694.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
563.764.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
563.764.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
563.764.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
563.764.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi
2.123.930.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
142.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
142.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
142.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
857.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
857.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
857.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
801.306.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
801.306.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
801.306.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
322.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
322.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
322.780.000 -
Jumlah Belanja
37.472.229.000 -
Surplus / (Defisit) (37.472.229.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN :
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI :
8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
191.458.797.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.300.800.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.690.157.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
523.129.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
523.129.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
523.129.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.167.028.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.167.028.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.167.028.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.866.337.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.641.217.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.641.217.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
9.641.217.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
55.650.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
236.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
151.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
151.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
151.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.303.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.946.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.946.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.946.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
5.060.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5.060.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
38.115.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
38.115.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.115.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
4.684.705.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.684.705.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.684.705.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
145.480.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
145.480.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.480.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
192.350.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
192.350.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
192.350.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
39.699.130.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
39.699.130.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
46.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
46.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
197.640.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
197.640.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
197.640.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.522.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.522.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.522.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
421.745.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
421.745.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
421.745.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
34.510.935.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
34.510.935.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
561.127.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
33.949.808.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
109.378.242.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
109.378.242.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
44.976.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
44.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.307.630.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.307.630.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.307.630.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
364.136.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
364.136.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
364.136.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
105.661.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
105.661.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
520.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
105.141.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.215.255.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.215.255.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
51.515.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
51.515.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
51.515.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
113.905.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
113.905.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
113.905.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.561.025.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.561.025.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.561.025.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
295.870.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
295.870.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
295.870.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
192.940.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
192.940.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
192.940.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
15.804.720.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
15.804.720.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
38.020.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
38.020.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.020.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
648.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
648.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
648.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.370.790.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.370.790.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.370.790.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
927.620.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
927.620.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
927.620.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.310.290.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
9.310.290.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
213.890.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
9.096.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.510.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.510.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.510.000.000 -
Jumlah Belanja
191.458.797.000 -
Surplus / (Defisit) (191.458.797.000) - GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
13 Tahun 2022 TANGGAL :
30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
11.482.548.038.000
1.700.056.696.000 - -
13.182.604.734.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
7.708.317.493.000
416.791.742.000 - -
8.125.109.235.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.708.317.493.000
416.791.742.000 - -
8.125.109.235.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.934.424.260.000
4.919.624.000 - -
4.939.343.884.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.016.790.000 - - -
100.016.790.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.135.060.000 - - -
99.135.060.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
881.730.000 - - -
881.730.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.772.844.885.000 - - -
4.772.844.885.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.769.546.745.000 - - -
4.769.546.745.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.298.140.000 - - -
3.298.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
460.500.000 - - -
460.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
280.500.000 - - -
280.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
303.000.000 - - -
303.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
103.000.000 - - -
103.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.396.154.000
2.991.000.000 - -
11.387.154.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
511.050.000 - - -
511.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.098.216.000
2.890.800.000 - -
3.989.016.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
706.300.000
86.200.000 - -
792.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
687.900.000 - - -
687.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
454.200.000 - - -
454.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
82.000.000
14.000.000 - -
96.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.591.750.000 - - -
1.591.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.164.738.000 - - -
3.164.738.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
42.360.000
1.903.624.000 - -
1.945.984.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
1.880.000
860.620.000 - -
862.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.280.000
809.970.000 - -
849.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
4.000.000 - -
4.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.200.000
198.800.000 - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
30.234.000 - -
30.234.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.686.518.000 - - -
42.686.518.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
156.100.000 - - -
156.100.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.895.195.000 - - -
6.895.195.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
349.000.000 - - -
349.000.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.286.223.000 - - -
35.286.223.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.674.053.000
25.000.000 - -
9.699.053.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
693.200.000 - - -
693.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
265.000.000 - - -
265.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
718.750.000 - - -
718.750.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
209.000.000
25.000.000 - -
234.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.483.103.000 - - -
5.483.103.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.665.000.000 - - -
1.665.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
520.000.000 - - -
520.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.736.234.285.000
411.872.118.000 - -
3.148.106.403.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
909.724.228.000
170.173.139.000 - -
1.079.897.367.000 APK SMA (28.36 %) APK SMA Cabdin I (39.46 %) APK SMA Cabdin II (31.93 %) APK SMA Cabdin III (31.62 %) APK SMA Cabdin IV (25.72 %) APK SMA Cabdin IX (23.17 %) APK SMA Cabdin V (35.36 %) APK SMA Cabdin VI (26.04 %) APK SMA Cabdin VII (51.79 %) APK SMA Cabdin VIII (30.82 %) APK SMA Cabdin X (24.83 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA Cabdin XI (30.71 %) APK SMA Cabdin XII (22.59 %) APK SMA Cabdin XIII (29.87 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.99 %) Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar (75.15 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.61 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I (81.39 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III (67.48 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV (71.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX (78.72 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V (50.21 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI (77.00 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII (76.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII (78.25 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X (99.73 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI (83.68 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII (73.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII (75.35 %) Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (86.00 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (10.42 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (3.36 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.26 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.52 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (1.12 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.03 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.34 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) -
5.155.000.000 - -
5.155.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
2.682.103.000
1.468.218.000 - -
4.150.321.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.170.000.000
2.167.600.000 - -
3.337.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1.930.500.000
1.474.200.000 - -
3.404.700.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1.431.000.000
1.012.500.000 - -
2.443.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1.964.250.000
1.458.000.000 - -
3.422.250.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
579.150.000
1.490.449.000 - -
2.069.599.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
255.000.000
1.674.795.000 - -
1.929.795.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
759.650.000
12.900.969.000 - -
13.660.619.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
30.096.793.000
750.000.000 - -
30.846.793.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.498.325.000 - - -
2.498.325.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.202.850.000 - - -
1.202.850.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
745.875.000 - - -
745.875.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.502.266.000 - - -
2.502.266.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
726.975.000 - - -
726.975.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
297.675.000 - - -
297.675.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
682.500.000 - - -
682.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.748.962.000 - - -
4.748.962.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah -
500.000.000 - -
500.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000 - - -
4.947.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
810.000.000
3.650.000.000 - -
4.460.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
583.860.000 - - -
583.860.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.296.946.000 - - -
5.296.946.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.329.419.000 - - -
1.329.419.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (95.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (90.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (655.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
287.913.885.000
2.236.642.000 - -
290.150.527.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP (12.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (6.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
553.469.244.000
134.234.766.000 - -
687.704.010.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (256.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.717.736.379.000
225.792.213.000 - -
1.943.528.592.000 APK SMK (49.46 %) APK SMK Cabdin I (49.88 %) APK SMK Cabdin II (39.51 %) APK SMK CAbdin III (44.91 %) APK SMK Cabdin IV (44.88 %) APK SMK Cabdin IX (50.25 %) APK SMK Cabdin V (59.24 %) APK SMK Cabdin VI (56.24 %) APK SMK Cabdin VII (66.71 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMK Cabdin VIII (52.33 %) APK SMK Cabdin X (56.97 %) APK SMK Cabdin XI (54.12 %) APK SMK Cabdin XII (59.02 %) APK SMK Cabdin XIII (55.18 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.96 %) Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar (88.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.98 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I (89.00 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III (90.19 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV (85.87 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX (90.76 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V (77.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI (90.09 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII (92.31 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII (89.10 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X (98.00 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI (90.02 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII (90.66 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII (84.95 %) Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (76.64 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (23.47 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (4.20 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (3.24 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.57 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.72 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (2.48 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (2.48 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.57 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) -
8.759.606.000 - -
8.759.606.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3.559.300.000
1.831.000.000 - -
5.390.300.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
28.542.186.000
10.001.250.000 - -
38.543.436.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium
11.809.380.000
2.971.500.000 - -
14.780.880.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7.890.720.000
1.072.400.000 - -
8.963.120.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.785.320.000
429.000.000 - -
2.214.320.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.331.220.000 - - -
1.331.220.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah -
3.900.500.000 - -
3.900.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000 - - -
7.875.450.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
55.170.000.000
19.100.000.000 - -
74.270.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
38.493.508.000
426.764.000 - -
38.920.272.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
283.860.000 - - -
283.860.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.065.000.000 - - -
1.065.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.145.168.000 - - -
4.145.168.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.682.739.000 - - -
1.682.739.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (135.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (110.00 Angka) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1225.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
319.471.513.000
10.556.178.000 - -
330.027.691.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP (91.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP (158.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (236.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (155.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (8.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (77.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (77.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (77.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.234.531.015.000
166.744.015.000 - -
1.401.275.030.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (232.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
108.773.678.000
15.906.766.000 - -
124.680.444.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SLB (70.00 %) APK SLB Cabdin I (170.10 %) APK SLB Cabdin II (60.00 %) APK SLB Cabdin III (72.33 %) APK SLB Cabdin IV (64.11 %) APK SLB Cabdin IX (66.26 %) APK SLB Cabdin V (120.10 %) APK SLB Cabdin VI (112.01 %) APK SLB Cabdin VII (190.20 %) APK SLB Cabdin VIII (70.09 %) APK SLB Cabdin X (50.11 %) APK SLB Cabdin XI (30.21 %) APK SLB Cabdin XII (49.88 %) APK SLB Cabdin XIII (83.23 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %) Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar (98.65 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.87 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I (89.90 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III (87.30 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV (80.94 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX (81.65 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V (94.60 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI (85.50 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII (87.51 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII (81.02 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X (89.35 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI (97.18 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII (92.20 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII (81.11 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (1.54 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (1.92 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (3.08 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (4.62 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (3.85 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.54 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.54 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (1.15 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
34.000.000
1.857.707.000 - -
1.891.707.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU -
102.281.000 - -
102.281.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -
509.700.000 - -
509.700.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -
3.257.703.000 - -
3.257.703.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.083.285.000
1.086.250.000 - -
2.169.535.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
337.500.000 - - -
337.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
146.474.000
292.948.000 - -
439.422.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000 - - -
700.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000 - - -
1.650.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
194.467.000 - - -
194.467.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (173.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
486.000.000 - - -
486.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (173.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
30.141.791.000
788.278.000 - -
30.930.069.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP (4.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (85.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.64 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
73.850.161.000
8.011.899.000 - -
81.862.060.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (29.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (40.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.402.600.000 - - -
2.402.600.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000 - - -
1.829.600.000 Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X (100.00 %) Prersentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII (100.00 %) Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII (100.00 %) Prsentase serapan kurikulum SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000 - - -
1.829.600.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK (7.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000 - - -
573.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000 - - -
573.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
385.358.000 - - -
385.358.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
385.358.000 - - -
385.358.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.50 %) Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.08 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.08 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
180.178.000 - - -
180.178.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (60.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (100.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (101.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (69.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (112.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (109.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
205.180.000 - - -
205.180.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (60.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (100.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (101.00 Orang) Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (69.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (112.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (109.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
431.790.000 - - -
431.790.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000 - - -
361.790.000 Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan (96.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000 - - -
361.790.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA (5.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK (25.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000 - - -
70.000.000 Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB (3.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
19.742.500.000 - - -
19.742.500.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
850.000.000 - - -
850.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
700.000.000 - - -
700.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (3.10 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (3.10 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
17.758.800.000 - - -
17.758.800.000 Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (100.00 %) Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
17.153.800.000 - - -
17.153.800.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (1050.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (215.00 Angka) presentase objek seni tradisi teregristasi nasional (0.07 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
605.000.000 - - -
605.000.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (1050.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (215.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.133.700.000 - - -
1.133.700.000 Presentase ragam budaya terlayani (3.10 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.133.700.000 - - -
1.133.700.000 presentase lembaga adat terbina (30.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
7.089.250.000 - - -
7.089.250.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.089.250.000 - - -
7.089.250.000 Presentase jenis seni tradisi terlayani (6.82 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (3.40 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5.089.250.000 - - -
5.089.250.000 Prosentase pelaku seni terbina (3.40 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.969.250.000 - - -
2.969.250.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.969.250.000 - - -
2.969.250.000 Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.42 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.819.250.000 - - -
2.819.250.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
150.000.000 - - -
150.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.513.200.000 - - -
1.513.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
275.550.000 - - -
275.550.000 Persentase status cagar budaya (23.62 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
88.300.000 - - -
88.300.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (38.41 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya
187.250.000 - - -
187.250.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (38.41 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1.237.650.000 - - -
1.237.650.000 Persentase status cagar budaya (23.62 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
287.250.000 - - -
287.250.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya
145.000.000 - - -
145.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya
365.900.000 - - -
365.900.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
439.500.000 - - -
439.500.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (52.63 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3.125.000.000 - - -
3.125.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
3.125.000.000 - - -
3.125.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.80 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
975.000.000 - - -
975.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.700.000.000 - - -
1.700.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1900.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.236.238.944.000
605.401.093.000 - -
2.841.640.037.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
733.000.000 - - -
733.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
533.000.000 - - -
533.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
674.268.278.000 - - -
674.268.278.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
658.148.998.000 - - -
658.148.998.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (14.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (24.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15.569.280.000 - - -
15.569.280.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.722.662.000
1.409.400.000 - -
11.132.062.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
537.900.000 - - -
537.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.078.940.000
1.269.000.000 - -
2.347.940.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
607.450.000
66.400.000 - -
673.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.077.812.000 - - -
1.077.812.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.210.890.000 - - -
1.210.890.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
52.000.000
4.000.000 - -
56.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
363.820.000 - - -
363.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.341.680.000 - - -
4.341.680.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
452.170.000
70.000.000 - -
522.170.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
59.485.000
4.353.075.000 - -
4.412.560.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.485.000
2.253.075.000 - -
2.262.560.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud -
235.000.000 - -
235.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
1.815.000.000 - -
1.865.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.500.744.000 - - -
22.500.744.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
220.750.000 - - -
220.750.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.751.648.000 - - -
6.751.648.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
369.100.000 - - -
369.100.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.159.246.000 - - -
15.159.246.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.559.293.000
300.000.000 - -
8.859.293.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.829.025.000 - - -
1.829.025.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.197.300.000 - - -
1.197.300.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
215.000.000
300.000.000 - -
515.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.754.300.000 - - -
3.754.300.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.413.668.000 - - -
1.413.668.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.519.195.482.000
599.338.618.000 - -
2.118.534.100.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (35.00 %) Cost Recovery Rate Total (CRR Total) (82.50 %) CRR Total (35.00 %) CRR total (37.39 %) CRR Total (45.00 %) CRR total (50.85 %) CRR Total (81.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.519.195.482.000
599.338.618.000 - -
2.118.534.100.000 Cost Recovery rate (CRR) Parsial (100.00 %) Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah CRR parsial (68.25 %) CRR Parsial (72.34 %) CRR Parsial (96.00 %) Persentase CRR parsial (95.00 %) Persentase CRR Parsial (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
555.389.439.000
115.581.955.000 - -
670.971.394.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
62.963.240.000
115.581.955.000 - -
178.545.195.000 Persentase ketersediaan obat dan vaksin (75.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (74.28 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (95.00 %) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK (4.00 Sertifikat) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya -
35.000.000.000 - -
35.000.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng (55.55 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya -
3.000.000.000 - -
3.000.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan -
54.683.634.000 - -
54.683.634.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
274.000.000
470.000.000 - -
744.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan -
16.250.000.000 - -
16.250.000.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.426.434.000 - - -
8.426.434.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
1.229.093.000
6.178.321.000 - -
7.407.414.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
53.033.713.000 - - -
53.033.713.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (65.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin (75.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
488.904.002.000 - - -
488.904.002.000 Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) (100.00 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (100.00 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik (94.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita (60.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi (60.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu (40.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (77.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (52.00 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati (85.71 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (57.14 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (74.30 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (85.71 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (85.71 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (74.28 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular (68.57 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan (35.00 Kabupaten/Kota) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.472.000.000 - - -
1.472.000.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %) presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.381.000.000 - - -
1.381.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.703.115.000 - - -
1.703.115.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
118.353.000 - - -
118.353.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
170.244.000 - - -
170.244.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
451.140.000 - - -
451.140.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
445.000.000 - - -
445.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
742.200.000 - - -
742.200.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (30.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (60.00 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (88.60 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (88.57 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (100.00 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (62.80 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (31.42 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
110.000.000 - - -
110.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
15.464.990.000 - - -
15.464.990.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (30.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
305.000.000 - - -
305.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
10.000.000 - - -
10.000.000 Angka kepuasan pelanggan di BKIM (87.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (35.00 Kabupaten/Kota)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
458.639.763.000 - - -
458.639.763.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
545.000.000 - - -
545.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
240.000.000 - - -
240.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (95.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (88.00 %) Persentase Uci Desa (99.96 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
585.000.000 - - -
585.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000 - - -
150.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.196.197.000 - - -
6.196.197.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (85.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (86.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (87.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (86.00 %) Angka kepuasan pelanggan di BKIM (87.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku (35.00 Angka) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (6.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (74.43 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (34.29 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (85.71 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
863.000.000 - - -
863.000.000 Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
863.000.000 - - -
863.000.000 Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2.659.197.000 - - -
2.659.197.000 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (95.00 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
2.659.197.000 - - -
2.659.197.000 Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (100.00 %) Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (20.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (80.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.848.054.000 - - -
5.848.054.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
5.848.054.000 - - -
5.848.054.000 Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (100.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih (20.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih (40.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (45.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (89.00 %) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi (92.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.848.054.000 - - -
5.848.054.000 Jumlah diklat yang dilaksanakan (24.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (4.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (50.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan (5.00 Kegiatan) Persentase pelatihan yang sesuai standart (95.00 %) Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
603.244.000 - - -
603.244.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
548.140.000 - - -
548.140.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
548.140.000 - - -
548.140.000 Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (75.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
55.104.000 - - -
55.104.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
55.104.000 - - -
55.104.000 Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (65.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
10.817.231.000 - - -
10.817.231.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000 - - -
5.954.126.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (40.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.35 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (90.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (95.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (94.29 %) Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (55.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (86.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (85.71 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000 - - -
5.954.126.000 jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (5.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (7.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (85.00 Kegiatan) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (3.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (7.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun (11.00 Kelompok) Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11% (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
4.863.105.000 - - -
4.863.105.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (55.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (86.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (85.71 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (85.71 %) Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK (60.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4.863.105.000 - - -
4.863.105.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK (5.00 Angka) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang (7.00 Paket) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM (15.00 Kali) Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa (7.00 Paket)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
477.504.794.000
560.910.456.000 - -
1.038.415.250.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
296.308.903.000
480.809.056.000 - -
777.117.959.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
115.270.878.000
9.547.420.000 - -
124.818.298.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
748.000.000 - - -
748.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (80.77 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
478.000.000 - - -
478.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
94.175.429.000 - - -
94.175.429.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
92.080.349.000 - - -
92.080.349.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.780.080.000 - - -
1.780.080.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
315.000.000 - - -
315.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 - - -
120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.835.370.000 - - -
4.835.370.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
127.800.000 - - -
127.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
545.180.000 - - -
545.180.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
500.400.000 - - -
500.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
350.870.000 - - -
350.870.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
64.890.000 - - -
64.890.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
530.350.000 - - -
530.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.590.880.000 - - -
2.590.880.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
6.997.420.000 - -
6.997.420.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
1.338.360.000 - -
1.338.360.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
1.453.280.000 - -
1.453.280.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
4.205.780.000 - -
4.205.780.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.100.309.000 - - -
10.100.309.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
62.750.000 - - -
62.750.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.352.820.000 - - -
2.352.820.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.684.739.000 - - -
7.684.739.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.241.770.000
2.550.000.000 - -
7.791.770.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.046.010.000 - - -
2.046.010.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.444.040.000
2.550.000.000 - -
4.994.040.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
751.720.000 - - -
751.720.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
18.681.748.000
80.313.210.000 - -
98.994.958.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
18.681.748.000
80.313.210.000 - -
98.994.958.000 Persentase akses layak air minum perdesaan (83.30 %) Persentase akses layak air minum perkotaan (94.15 %) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
4.090.868.000 - - -
4.090.868.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
13.132.790.000
80.313.210.000 - -
93.446.000.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.458.090.000 - - -
1.458.090.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1319.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3309148.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2957458.00 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.817.800.000 - - -
1.817.800.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.817.800.000 - - -
1.817.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.50 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.817.800.000 - - -
1.817.800.000 Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik (6941376.46 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
245.000.000
111.060.000.000 - -
111.305.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
245.000.000
111.060.000.000 - -
111.305.000.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (15.23 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -
111.060.000.000 - -
111.060.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
165.000.000 - - -
165.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 - - -
80.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
672.698.000 - - -
672.698.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
672.698.000 - - -
672.698.000 Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya (15.23 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
632.698.000 - - -
632.698.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (11.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
157.333.099.000
279.873.426.000 - -
437.206.525.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
157.333.099.000
279.873.426.000 - -
437.206.525.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (98.29 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (91.89 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (95.71 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (80.61 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (96.06 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (93.92 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (96.46 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.92 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (45.16 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (39.49 %) Persentase panjang jalan yang dileger (100.00 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (83.60 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (93.60 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (93.77 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (88.44 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (91.13 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (85.46 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (94.73 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (86.09 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (94.85 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (100.00 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (100.00 %) Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.431.197.000
7.412.323.000 - -
8.843.520.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan -
39.480.000.000 - -
39.480.000.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
137.770.000 - - -
137.770.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.070.248.000 - - -
3.070.248.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan -
6.313.500.000 - -
6.313.500.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
16.848.737.000
106.635.284.000 - -
123.484.021.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan -
8.068.900.000 - -
8.068.900.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan -
61.309.360.000 - -
61.309.360.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
112.829.262.000
20.620.887.000 - -
133.450.149.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (227.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (1395.00 Buah) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan -
12.050.000.000 - -
12.050.000.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (2.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.80 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (2.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (2.00 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan -
5.066.000.000 - -
5.066.000.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
10.972.035.000
1.038.500.000 - -
12.010.535.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (119.01 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.43 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (100.65 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (185.07 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (124.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (158.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (91.67 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (188.73 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (197.76 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.68 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (85.48 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (166.35 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (235.59 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (87.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.72 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (128.69 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.80 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1079.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (1904.05 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (482.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1252.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1432.95 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1601.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1349.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1648.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1316.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1078.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (780.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1243.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1384.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (375.20 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
10.194.685.000 - - -
10.194.685.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1.613.950.000
2.282.439.000 - -
3.896.389.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (227.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (1395.00 Buah)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
235.215.000
9.596.233.000 - -
9.831.448.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (5.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (5010.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2404.74 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.287.680.000
15.000.000 - -
2.302.680.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.889.000.000 - - -
1.889.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (100.00 %) Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (19.09 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.533.000.000 - - -
1.533.000.000 Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (400.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 - - -
356.000.000 Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya (540.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
398.680.000
15.000.000 - -
413.680.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (19.09 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
398.680.000
15.000.000 - -
413.680.000 Jumlah informasi jasa konstruksi (3.00 Buah)
1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
181.195.891.000
80.101.400.000 - -
261.297.291.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
90.783.293.000
2.073.000.000 - -
92.856.293.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.000.000 - - -
700.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
79.342.654.000 - - -
79.342.654.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.042.654.000 - - -
78.042.654.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
243.440.000 - - -
243.440.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
243.440.000 - - -
243.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.271.307.000
778.000.000 - -
2.049.307.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
241.531.000
728.000.000 - -
969.531.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000 - - -
58.545.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.878.000 - - -
131.878.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.237.000 - - -
25.237.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
92.643.000 - - -
92.643.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
348.283.000 - - -
348.283.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
173.190.000
50.000.000 - -
223.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.295.000.000 - -
1.295.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
1.295.000.000 - -
1.295.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.763.475.000 - - -
4.763.475.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.810.000 - - -
74.810.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.559.200.000 - - -
1.559.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.444.730.000 - - -
2.444.730.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
684.735.000 - - -
684.735.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.212.417.000 - - -
4.212.417.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.852.027.000 - - -
1.852.027.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.182.723.000 - - -
1.182.723.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.177.667.000 - - -
1.177.667.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
85.746.769.000
78.028.400.000 - -
163.775.169.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.599.513.000
41.692.966.000 - -
92.292.479.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase luasan daerah bebas genangan banjir (22.04 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (62.50 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (60.38 %) Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase sungai dalam kondisi baik (52.27 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 - - -
1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.900.000.000 - - -
4.900.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1.550.000.000 - - -
1.550.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
233.060.000
3.354.350.000 - -
3.587.410.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
738.000.000
26.582.000.000 - -
27.320.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
700.264.000
5.299.736.000 - -
6.000.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.280.000.000 - - -
1.280.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.864.234.000 - - -
2.864.234.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
26.125.956.000
6.155.180.000 - -
32.281.136.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
8.072.077.000
301.700.000 - -
8.373.777.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (3.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (32.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 - - -
876.751.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (6000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 - - -
477.148.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.709.786.000 - - -
1.709.786.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.50 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.147.256.000
36.335.434.000 - -
71.482.690.000 Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (83.00 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (60.38 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti (13.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2.515.120.000
36.335.434.000 - -
38.850.554.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (83.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
30.833.390.000 - - -
30.833.390.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (2.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (31.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (9.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (13.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (9.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
498.746.000 - - -
498.746.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (83.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (21.99 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 - - -
889.547.000 Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi (77.29 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 - - -
889.547.000 Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000 - - -
630.197.000 Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (80.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000 - - -
630.197.000 Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.646.085.000 - - -
1.646.085.000 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (77.50 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.646.085.000 - - -
1.646.085.000 Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
81.787.617.000
796.450.000 - -
82.584.067.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
81.787.617.000
796.450.000 - -
82.584.067.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.597.370.000
796.450.000 - -
21.393.820.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.656.000 - - -
933.656.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
533.656.000 - - -
533.656.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.420.308.000 - - -
15.420.308.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.772.828.000 - - -
14.772.828.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
557.980.000 - - -
557.980.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.500.000 - - -
5.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.738.406.000
1.450.000 - -
1.739.856.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
310.856.000 - - -
310.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.550.000
1.450.000 - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
950.000.000 - - -
950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
254.000.000 - - -
254.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
795.000.000 - -
795.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan -
570.000.000 - -
570.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
175.000.000 - -
175.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.615.000.000 - - -
1.615.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190.000.000 - - -
190.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000 - - -
825.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000 - - -
690.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000 - - -
550.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
53.156.654.000 - - -
53.156.654.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
385.000.000 - - -
385.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
115.000.000 - - -
115.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
173.000.000 - - -
173.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
173.000.000 - - -
173.000.000 Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24.271.400.000 - - -
24.271.400.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
5.070.000.000 - - -
5.070.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
6.975.000.000 - - -
6.975.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
12.226.400.000 - - -
12.226.400.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (262.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (468.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
28.327.254.000 - - -
28.327.254.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rumah layak huni yang disediakan (13.45 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (15.08 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
28.327.254.000 - - -
28.327.254.000 Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan (615.00 Unit) Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani (15000.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4.118.249.000 - - -
4.118.249.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000 - - -
3.618.249.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000 - - -
3.618.249.000 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani (7.00 Lokasi)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (32.95 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000 Jumlah lokasi yang disediakan PSU (6.00 Lokasi)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.194.000.000 - - -
1.194.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.194.000.000 - - -
1.194.000.000 Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.194.000.000 - - -
1.194.000.000 Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur (5.00 Dokumen) Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengelolaan data (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
380.000.000 - - -
380.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
380.000.000 - - -
380.000.000 Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
380.000.000 - - -
380.000.000 Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
677.000.000 - - -
677.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
677.000.000 - - -
677.000.000 Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
77.000.000 - - -
77.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
569.344.000 - - -
569.344.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
569.344.000 - - -
569.344.000 Persentase pelaksanaan reforma agraria (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
221.461.000 - - -
221.461.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
30.770.000 - - -
30.770.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah
317.113.000 - - -
317.113.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
42.298.050.000
473.000.000 - -
42.771.050.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
23.807.143.000
323.000.000 - -
24.130.143.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.573.567.000
215.000.000 - -
19.788.567.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
227.177.000 - - -
227.177.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
147.850.000 - - -
147.850.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.327.000 - - -
79.327.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.236.428.000 - - -
12.236.428.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.985.628.000 - - -
11.985.628.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000 - - -
139.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000 - - -
139.100.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
590.730.000 - - -
590.730.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
35.150.000 - - -
35.150.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
32.780.000 - - -
32.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22.800.000 - - -
22.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
843.080.000
215.000.000 - -
1.058.080.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
154.500.000
215.000.000 - -
369.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
55.580.000 - - -
55.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.400.000 - - -
31.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.600.000 - - -
9.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
52.000.000 - - -
52.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.616.362.000 - - -
2.616.362.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.400.000 - - -
3.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
565.200.000 - - -
565.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.047.762.000 - - -
2.047.762.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.920.690.000 - - -
2.920.690.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
381.000.000 - - -
381.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.476.840.000 - - -
2.476.840.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
52.850.000 - - -
52.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.233.576.000
108.000.000 - -
4.341.576.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.676.000.000 - - -
1.676.000.000 Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.82 %) Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum (13.51 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
588.516.000 - - -
588.516.000 Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (120.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
249.014.000 - - -
249.014.000 Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (120.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
255.761.000 - - -
255.761.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (6830.00 Orang) Persentase pemberdayaan Satlinmas (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
456.709.000 - - -
456.709.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (6830.00 Orang) Jumlah elemen masyarakat yang dibina (120.00 Unit) Persentase pemberdayaan Satlinmas (100.00 %) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000 - - -
1.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
2.481.126.000
108.000.000 - -
2.589.126.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
344.070.000 - - -
344.070.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
66.500.000 - - -
66.500.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2.070.556.000
108.000.000 - -
2.178.556.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (485.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
76.450.000 - - -
76.450.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
76.450.000 - - -
76.450.000 Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (70.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.490.907.000
150.000.000 - -
18.640.907.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.590.907.000 - - -
13.590.907.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.852.337.000 - - -
7.852.337.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.552.337.000 - - -
7.552.337.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 - - -
120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000 - - -
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.213.570.000 - - -
1.213.570.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.570.000 - - -
13.570.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
55.000.000 - - -
55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.160.000.000 - - -
3.160.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
480.000.000 - - -
480.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.670.000.000 - - -
2.670.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.900.000.000
150.000.000 - -
5.050.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.350.000.000 - - -
1.350.000.000 Persentase penurunan risiko bencana (3.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.350.000.000 - - -
1.350.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.150.000.000
150.000.000 - -
2.300.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (3.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
100.000.000
150.000.000 - -
250.000.000 Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
650.000.000 - - -
650.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi
175.000.000 - - -
175.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih (1000.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.025.000.000 - - -
1.025.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun (1.00 Dokumen)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
363.743.172.000
102.000.000 - -
363.845.172.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
363.743.172.000
102.000.000 - -
363.845.172.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
142.944.101.000 - - -
142.944.101.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
776.700.000 - - -
776.700.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
391.500.000 - - -
391.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
385.200.000 - - -
385.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
117.779.721.000 - - -
117.779.721.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
116.179.721.000 - - -
116.179.721.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.856.577.000 - - -
4.856.577.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
401.200.000 - - -
401.200.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
481.790.000 - - -
481.790.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.156.625.000 - - -
1.156.625.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
228.740.000 - - -
228.740.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
85.360.000 - - -
85.360.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
504.152.000 - - -
504.152.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
252.700.000 - - -
252.700.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.651.010.000 - - -
1.651.010.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.338.315.000 - - -
16.338.315.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
249.100.000 - - -
249.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.890.340.000 - - -
2.890.340.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.348.875.000 - - -
12.348.875.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.017.788.000 - - -
3.017.788.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
537.800.000 - - -
537.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.300.000 - - -
341.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.220.288.000 - - -
1.220.288.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
768.400.000 - - -
768.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.487.300.000 - - -
7.487.300.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (34.38 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
7.287.300.000 - - -
7.287.300.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (34.38 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.434.000.000 - - -
5.434.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.403.300.000 - - -
1.403.300.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (9832.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (1920.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
75.000.000 - - -
75.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
53.359.624.000
42.000.000 - -
53.401.624.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
18.232.233.000
42.000.000 - -
18.274.233.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo (0.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.21 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
15.167.850.000 - - -
15.167.850.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
1.079.317.000 - - -
1.079.317.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
333.480.000
42.000.000 - -
375.480.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
199.268.000 - - -
199.268.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
663.740.000 - - -
663.740.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
183.178.000 - - -
183.178.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
555.400.000 - - -
555.400.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (10500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (425.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (575.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (1185.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (425.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (575.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
14.052.535.000 - - -
14.052.535.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.16 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.08 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.23 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.12 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
10.317.250.000 - - -
10.317.250.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
889.170.000 - - -
889.170.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
246.375.000 - - -
246.375.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
105.120.000 - - -
105.120.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
280.250.000 - - -
280.250.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.874.420.000 - - -
1.874.420.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
54.750.000 - - -
54.750.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
285.200.000 - - -
285.200.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (875.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (350.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (375.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (650.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (875.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
15.089.868.000 - - -
15.089.868.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.16 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (0.09 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede (0.13 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
10.698.550.000 - - -
10.698.550.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (2000.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
2.025.160.000 - - -
2.025.160.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
385.500.000 - - -
385.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
379.470.000 - - -
379.470.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
480.750.000 - - -
480.750.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
237.188.000 - - -
237.188.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
563.250.000 - - -
563.250.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
320.000.000 - - -
320.000.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (2000.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (500.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (550.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (950.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (550.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (725.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (950.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.426.910.000 - - -
2.426.910.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (4.10 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.15 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
1.861.000.000 - - -
1.861.000.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
155.360.000 - - -
155.360.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
48.000.000 - - -
48.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
28.800.000 - - -
28.800.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
107.000.000 - - -
107.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
21.750.000 - - -
21.750.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
180.000.000 - - -
180.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (550.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (250.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (550.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.558.078.000 - - -
3.558.078.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.21 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.23 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.21 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
2.890.800.000 - - -
2.890.800.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
296.928.000 - - -
296.928.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
86.400.000 - - -
86.400.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
43.200.000 - - -
43.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
135.000.000 - - -
135.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
22.750.000 - - -
22.750.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
38.000.000 - - -
38.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (250.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (800.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (250.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (750.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (800.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
157.397.147.000
60.000.000 - -
157.457.147.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
157.297.147.000
60.000.000 - -
157.357.147.000 Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan (0.29 %) Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (1.82 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
153.557.147.000 - - -
153.557.147.000 Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial (63820.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
940.000.000
60.000.000 - -
1.000.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.14 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000 Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan
900.000.000 - - -
900.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
575.000.000 - - -
575.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
275.000.000 - - -
275.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
380.000.000 - - -
380.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
380.000.000 - - -
380.000.000 Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
280.000.000 - - -
280.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.052.334.037.000
124.630.922.000 - -
1.176.964.959.000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
113.134.950.000
1.316.520.000 - -
114.451.470.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
113.134.950.000
1.316.520.000 - -
114.451.470.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
92.499.473.000
916.520.000 - -
93.415.993.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.589.262.000 - - -
1.589.262.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
965.070.000 - - -
965.070.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
13.000.000 - - -
13.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.000.000 - - -
24.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
13.000.000 - - -
13.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
135.000.000 - - -
135.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
389.192.000 - - -
389.192.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
75.324.069.000 - - -
75.324.069.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
74.167.075.000 - - -
74.167.075.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
814.360.000 - - -
814.360.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
229.152.000 - - -
229.152.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
31.630.000 - - -
31.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
81.852.000 - - -
81.852.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
81.799.000 - - -
81.799.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
81.799.000 - - -
81.799.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
54.490.000 - - -
54.490.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
54.490.000 - - -
54.490.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.501.978.000
55.397.000 - -
3.557.375.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
236.951.000 - - -
236.951.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.762.000
55.397.000 - -
112.159.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
204.292.000 - - -
204.292.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000 - - -
81.508.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000 - - -
241.312.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000 - - -
8.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
278.201.000 - - -
278.201.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.810.000 - - -
170.810.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.683.286.000 - - -
1.683.286.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
540.000.000 - - -
540.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
861.123.000 - -
861.123.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
78.000.000 - -
78.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
476.000.000 - -
476.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
150.000.000 - -
150.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
157.123.000 - -
157.123.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.691.172.000 - - -
8.691.172.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.020.000 - - -
79.020.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.320.556.000 - - -
2.320.556.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000 - - -
170.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.121.596.000 - - -
6.121.596.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.156.703.000 - - -
3.156.703.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
736.841.000 - - -
736.841.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
61.635.000 - - -
61.635.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
524.182.000 - - -
524.182.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
239.500.000 - - -
239.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
988.000.000 - - -
988.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
336.545.000 - - -
336.545.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (57.14 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
170.000.000 - - -
170.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (90.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
130.000.000 - - -
130.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (90.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
11.956.892.000
400.000.000 - -
12.356.892.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10.739.122.000
400.000.000 - -
11.139.122.000 Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (8.19 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (2.74 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran (46.75 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian (9.38 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (2.25 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10.739.122.000 - - -
10.739.122.000 Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran (75.00 %) Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri (100.00 %) Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (66.00 %) Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran INDONESIA (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan (51.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) (71.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) (76.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (86.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (32.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) (22.00 %) Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (30.00 %) Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (83.33 %) Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (30.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja -
400.000.000 - -
400.000.000 Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran (75.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri (100.00 %) Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (66.00 %) Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran INDONESIA (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan (51.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) (71.00 %) Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) (76.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (86.00 %) Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (32.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) (22.00 %) Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (30.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000 - - -
225.113.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (38.50 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000 - - -
225.113.000 Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga (27.27 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
983.157.000 - - -
983.157.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (4.20 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
983.157.000 - - -
983.157.000 Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (21.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (19.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.500.000 - - -
9.500.000 Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (5.88 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.500.000 - - -
9.500.000 Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (3.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.631.909.000 - - -
2.631.909.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.132.784.000 - - -
2.132.784.000 Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
85.000.000 - - -
85.000.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(51.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
1.197.453.000 - - -
1.197.453.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(51.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000 - - -
61.589.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(51.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(51.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
713.742.000 - - -
713.742.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (58.33 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(51.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
210.000.000 - - -
210.000.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (71.01 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
210.000.000 - - -
210.000.000 Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.25 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
259.165.000 - - -
259.165.000 Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000 - - -
63.630.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000 - - -
12.540.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
182.995.000 - - -
182.995.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (75.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (2.83 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 - - -
29.960.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (71.01 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 - - -
29.960.000 Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing ) (100.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.298.152.000 - - -
2.298.152.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000 - - -
343.609.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (97.80 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000 - - -
133.794.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000 - - -
35.606.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000 - - -
174.209.000 Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (25.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.523.244.000 - - -
1.523.244.000 Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.72 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (96.00 %) Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (43.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000 - - -
564.218.000 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial (11.00 %) Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit (28.00 %) Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000 - - -
193.322.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial (11.00 %) Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit (28.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
45.275.000 - - -
45.275.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000 - - -
273.450.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
446.979.000 - - -
446.979.000 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (47.44 %) Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (17.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
431.299.000 - - -
431.299.000 Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (43.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
260.627.000 - - -
260.627.000 Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.28 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
170.672.000 - - -
170.672.000 Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.28 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.152.524.000 - - -
3.152.524.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.152.524.000 - - -
3.152.524.000 Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (26.14 %) Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (89.57 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000 - - -
1.208.569.000 Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000 - - -
334.485.000 Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.609.470.000 - - -
1.609.470.000 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 (44.00 %) Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.00 %) Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja (76.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (29.00 %) Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
296.000.000 - - -
296.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
296.000.000 - - -
296.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (3.60 %) Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi (3.60 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000 - - -
220.000.000 Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (3.60 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi
76.000.000 - - -
76.000.000 Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (3.60 %)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23.218.195.000
140.790.000 - -
23.358.985.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
23.218.195.000
140.790.000 - -
23.358.985.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.306.149.000
140.790.000 - -
15.446.939.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
453.500.000 - - -
453.500.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
253.500.000 - - -
253.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.687.649.000 - - -
11.687.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.257.649.000 - - -
11.257.649.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
310.000.000 - - -
310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
64.470.000 - - -
64.470.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
64.470.000 - - -
64.470.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
106.200.000 - - -
106.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
86.200.000 - - -
86.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
509.780.000
126.000.000 - -
635.780.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.190.000 - - -
9.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.590.000
122.000.000 - -
130.590.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
181.000.000
4.000.000 - -
185.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.000.000 - - -
11.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
14.790.000 - -
14.790.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
14.790.000 - -
14.790.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.935.000.000 - - -
1.935.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000 - - -
580.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.350.000.000 - - -
1.350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
549.550.000 - - -
549.550.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
178.800.000 - - -
178.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
275.010.000 - - -
275.010.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
67.640.000 - - -
67.640.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28.100.000 - - -
28.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.557.500.000 - - -
2.557.500.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
455.000.000 - - -
455.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.84 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
15.000.000 - - -
15.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
70.000.000 - - -
70.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
265.000.000 - - -
265.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
105.000.000 - - -
105.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (60.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.102.500.000 - - -
2.102.500.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.84 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.077.500.000 - - -
1.077.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.025.000.000 - - -
1.025.000.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.502.836.000 - - -
1.502.836.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
197.211.000 - - -
197.211.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
46.875.000 - - -
46.875.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (13.89 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
150.336.000 - - -
150.336.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (13.89 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
358.750.000 - - -
358.750.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
108.750.000 - - -
108.750.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
946.875.000 - - -
946.875.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.64 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
75.000.000 - - -
75.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
406.875.000 - - -
406.875.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
415.000.000 - - -
415.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi (20.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
275.000.000 - - -
275.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender (50.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak (48.57 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
200.000.000 - - -
200.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (7.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
639.210.000 - - -
639.210.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
539.210.000 - - -
539.210.000 Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
439.210.000 - - -
439.210.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (25.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
702.500.000 - - -
702.500.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
126.875.000 - - -
126.875.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (13.89 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
46.875.000 - - -
46.875.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (13.89 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
393.750.000 - - -
393.750.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
108.750.000 - - -
108.750.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus (10.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
181.875.000 - - -
181.875.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (20.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.36 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
31.875.000 - - -
31.875.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
330.000.000 - - -
330.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
305.000.000 - - -
305.000.000 Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang (27.70 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
105.000.000 - - -
105.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (20.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
25.000.000 - - -
25.000.000 Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) (35.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (10.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.255.000.000 - - -
1.255.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.175.000.000 - - -
1.175.000.000 Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (30.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (4901017.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
725.000.000 - - -
725.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (4901017.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
80.000.000 - - -
80.000.000 Unmeetneed KB (12.76 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB (17.50 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
450.000.000 - - -
450.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan (96.30 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah kelompok tribina yang aktif (21540.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota (30.00 %) Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan (91.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif (7000.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
75.000.000 - - -
75.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga (35.00 %)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
52.055.296.000
1.875.300.000 - -
53.930.596.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
52.055.296.000
1.875.300.000 - -
53.930.596.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
22.207.296.000
1.763.300.000 - -
23.970.596.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
735.545.000 - - -
735.545.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
385.545.000 - - -
385.545.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun (23.00 Dokumen)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun (23.00 Dokumen)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.536.851.000 - - -
17.536.851.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.801.851.000 - - -
16.801.851.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
340.000.000 - - -
340.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.000.000 - - -
395.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
174.000.000 - - -
174.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
34.000.000 - - -
34.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
231.600.000 - - -
231.600.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000 - - -
231.600.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.161.300.000
1.763.300.000 - -
2.924.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.000.000 - - -
37.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
1.725.000.000 - -
1.735.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
45.600.000
7.000.000 - -
52.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000 - - -
95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
102.000.000 - - -
102.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
670.000.000 - - -
670.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
176.700.000
31.300.000 - -
208.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.600.000 - - -
1.284.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
510.000.000 - - -
510.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759.600.000 - - -
759.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.083.400.000 - - -
1.083.400.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
347.500.000 - - -
347.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
605.900.000 - - -
605.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
130.000.000 - - -
130.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
24.468.000.000
72.000.000 - -
24.540.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3.535.000.000 - - -
3.535.000.000 CV harga pangan strategis (beras) (2.00 %) Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (4020.00 kkal/kapita/hari)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
1.150.000.000 - - -
1.150.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
235.000.000 - - -
235.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.150.000.000 - - -
2.150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
17.908.000.000
72.000.000 - -
17.980.000.000 Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan (1.00 Ton)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
17.908.000.000
72.000.000 - -
17.980.000.000 Persentase peningkatan volume cadangan pangan (3.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
3.025.000.000 - - -
3.025.000.000 Angka Konsumsi Beras (91.40 kg/kapita/tahun)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (87.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (34.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.15 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.225.000.000 - - -
1.225.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (87.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (34.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.15 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000 Prosentase penurunan daerah rawan pangan (1.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000 Prosentase penanganan daerah rawan pangan (4.91 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.430.000.000
40.000.000 - -
2.470.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.430.000.000
40.000.000 - -
2.470.000.000 Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (80.00 %) Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan (80.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
395.000.000 - - -
395.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (23.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
680.000.000 - - -
680.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (70.00 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.50 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
725.000.000 - - -
725.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (23.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
630.000.000
40.000.000 - -
670.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (70.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.50 Angka)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
142.658.142.000
4.343.970.000 - -
147.002.112.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.050.000.000 - - -
1.050.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
122.573.625.000 - - -
122.573.625.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
122.363.625.000 - - -
122.363.625.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56.860.000 - - -
56.860.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
153.140.000 - - -
153.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
441.820.000 - - -
441.820.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
441.820.000 - - -
441.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
444.025.000 - - -
444.025.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
68.975.000 - - -
68.975.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
375.050.000 - - -
375.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.729.683.000
58.400.000 - -
3.788.083.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
332.250.000 - - -
332.250.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
238.641.000
53.700.000 - -
292.341.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
218.812.000 - - -
218.812.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
299.630.000 - - -
299.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
65.500.000
4.700.000 - -
70.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
488.500.000 - - -
488.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.911.350.000 - - -
1.911.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
610.360.000
3.880.900.000 - -
4.491.260.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000
248.000.000 - -
298.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
195.860.000
1.946.400.000 - -
2.142.260.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
737.000.000 - -
742.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
359.500.000
949.500.000 - -
1.309.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.297.891.000 - - -
6.297.891.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75.700.000 - - -
75.700.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.550.674.000 - - -
1.550.674.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
179.000.000 - - -
179.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.492.517.000 - - -
4.492.517.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.510.738.000
404.670.000 - -
7.915.408.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.892.900.000 - - -
1.892.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
128.200.000 - - -
128.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
626.158.000 - - -
626.158.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.754.670.000
181.880.000 - -
2.936.550.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
871.600.000 - - -
871.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.237.210.000
222.790.000 - -
1.460.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.485.000.000 - - -
1.485.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
914.000.000 - - -
914.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
465.000.000 - - -
465.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
449.000.000 - - -
449.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
571.000.000 - - -
571.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
381.000.000 - - -
381.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
6.364.000.000 - - -
6.364.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
6.364.000.000 - - -
6.364.000.000 Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara (8.57 %) Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase pengujian kualitas air (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (10.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
4.075.000.000 - - -
4.075.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.475.000.000 - - -
1.475.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
814.000.000 - - -
814.000.000 Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.793.600.000
218.500.000 - -
2.012.100.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.793.600.000
218.500.000 - -
2.012.100.000 Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (3.83 %) Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (0.14 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
136.000.000 - - -
136.000.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (100.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
781.500.000
218.500.000 - -
1.000.000.000 Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (3.74 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
876.100.000 - - -
876.100.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (100.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (75.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan (6.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
395.000.000 - - -
395.000.000 Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (47.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.854.930.000 - - -
4.854.930.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.854.930.000 - - -
4.854.930.000 Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya (17.14 %) Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (50.00 %) Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.315.664.000 - - -
1.315.664.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (103.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
3.539.266.000 - - -
3.539.266.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (103.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
350.000.000 - - -
350.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
350.000.000 - - -
350.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
350.000.000 - - -
350.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengaduan yang ditangani (25.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
786.882.000
54.300.000.000 - -
55.086.882.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
786.882.000
54.300.000.000 - -
55.086.882.000 Persentase sampah yang dikelola (89.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
786.882.000
54.300.000.000 - -
55.086.882.000 Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani (4991975.00 Ton)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
31.763.232.000 - - -
31.763.232.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
541.750.000 - - -
541.750.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
221.750.000 - - -
221.750.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (2.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
320.000.000 - - -
320.000.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
24.328.219.000 - - -
24.328.219.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I (1.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II (1.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III (1.69 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV (1.81 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX (2.63 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V (2.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI (3.25 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII (3.13 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII (2.06 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X (2.06 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI (3.13 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
600.386.000 - - -
600.386.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
7.422.398.000 - - -
7.422.398.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
5.117.125.000 - - -
5.117.125.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
8.108.241.000 - - -
8.108.241.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
2.297.439.000 - - -
2.297.439.000 Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam (1000000.00 Batang)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
782.630.000 - - -
782.630.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (7162.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (7426.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (7953.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (11556.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (8788.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (14280.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13753.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (9051.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (9051.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (13753.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
1.141.245.000 - - -
1.141.245.000 Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
1.141.245.000 - - -
1.141.245.000 Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan (3.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI (2.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II (2.00 Kasus)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.687.598.000 - - -
3.687.598.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (0.82 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (0.62 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.921.028.000 - - -
1.921.028.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.666.570.000 - - -
1.666.570.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.664.420.000 - - -
1.664.420.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (35.38 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (0.62 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (0.72 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (0.82 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (0.62 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (0.62 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
181.230.000 - - -
181.230.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.362.070.000 - - -
1.362.070.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII (8.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII (6.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI (6.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
121.120.000 - - -
121.120.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
27.000.000 - - -
27.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
22.000.000 - - -
22.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
99.740.000 - - -
99.740.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
216.260.000 - - -
216.260.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.462.994.000
71.500.000 - -
4.534.494.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.328.400.000
71.500.000 - -
1.399.900.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (0.14 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
445.000.000 - - -
445.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
178.500.000
71.500.000 - -
250.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
179.900.000 - - -
179.900.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
1.201.582.000 - - -
1.201.582.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden (0.09 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
1.201.582.000 - - -
1.201.582.000 Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (1.00 Dokumen) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VIII (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI (2.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.933.012.000 - - -
1.933.012.000 Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
1.367.687.000 - - -
1.367.687.000 Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
565.325.000 - - -
565.325.000 Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem (9.00 Dokumen) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.448.534.000 - - -
11.448.534.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.448.534.000 - - -
11.448.534.000 Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (25.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII (3.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII (2.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X (2.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI (2.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.517.611.000 - - -
1.517.611.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.991.586.000 - - -
5.991.586.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3.939.337.000 - - -
3.939.337.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (6.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (10.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (16.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (2.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (4.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Persentase jumlah DAS yang tertangani (5.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (25.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
650.000.000 - - -
650.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
26.380.396.000
85.820.000 - -
26.466.216.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.380.396.000
85.820.000 - -
26.466.216.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
255.000.000 - - -
255.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
255.000.000 - - -
255.000.000 Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el (97.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
255.000.000 - - -
255.000.000 Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
235.000.000 - - -
235.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
235.000.000 - - -
235.000.000 Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% (92.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
235.000.000 - - -
235.000.000 presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
310.000.000 - - -
310.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
310.000.000 - - -
310.000.000 Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
310.000.000 - - -
310.000.000 Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.520.396.000
85.820.000 - -
19.606.216.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
567.214.000 - - -
567.214.000 Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades (83.50 Angka)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
447.214.000 - - -
447.214.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
120.000.000 - - -
120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.482.002.000 - - -
15.482.002.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.102.002.000 - - -
15.102.002.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
375.000.000 - - -
375.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 - - -
5.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
729.180.000
74.320.000 - -
803.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 - - -
7.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
680.000
74.320.000 - -
75.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
82.000.000 - - -
82.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000 - - -
80.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 - - -
15.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000 - - -
100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
294.000.000 - - -
294.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
110.000.000 - - -
110.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
11.500.000 - -
11.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
11.500.000 - -
11.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.073.500.000 - - -
2.073.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 - - -
8.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
547.500.000 - - -
547.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.488.000.000 - - -
1.488.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
568.500.000 - - -
568.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
175.000.000 - - -
175.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
18.000.000 - - -
18.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.500.000 - - -
40.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000 - - -
250.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 - - -
35.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 - - -
200.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (15.00 Desa)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
925.000.000 - - -
925.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
925.000.000 - - -
925.000.000 Persentase pengembangan kawasan perdesaan (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (87.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (14.00 Buah)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (87.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (14.00 Buah)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.095.000.000 - - -
2.095.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.095.000.000 - - -
2.095.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (4.34 %) Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa (40.24 %) Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (7.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (7.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000 - - -
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (580.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.840.000.000 - - -
2.840.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.840.000.000 - - -
2.840.000.000 Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa (91.00 %) Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (3.55 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.685.000.000 - - -
1.685.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
115.000.000 - - -
115.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
165.000.000 - - -
165.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (71.61 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
183.093.214.000
21.917.491.000 - -
205.010.705.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
183.093.214.000
21.917.491.000 - -
205.010.705.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.118.209.000
305.000.000 - -
65.423.209.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (13.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.433.651.000 - - -
48.433.651.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.531.451.000 - - -
47.531.451.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000 - - -
832.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000 - - -
70.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000 - - -
165.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000 - - -
165.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.000.000 - - -
105.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.595.552.000 - - -
2.595.552.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
257.000.000 - - -
257.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
129.000.000 - - -
129.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000 - - -
89.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000 - - -
213.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
282.052.000 - - -
282.052.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
305.000.000 - -
305.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
105.000.000 - -
105.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.407.106.000 - - -
11.407.106.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.811.000.000 - - -
1.811.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000 - - -
9.592.106.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.900.000 - - -
1.991.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000 - - -
687.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
675.000.000 - - -
675.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000 - - -
129.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
114.933.765.000
17.850.764.000 - -
132.784.529.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
7.738.040.000
9.686.335.000 - -
17.424.375.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (34.85 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (62.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (50.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (31.25 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (38.46 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (34.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (76.92 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
594.010.000
9.686.335.000 - -
10.280.345.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (10.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (210.00 Unit) Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (4252.00 Unit) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (11.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.05 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.25 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (9.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (9.75 Km)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
7.144.030.000 - - -
7.144.030.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (10.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (11.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (10.05 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (9.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.25 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (9.75 Km)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
34.700.000
7.527.429.000 - -
7.562.129.000 Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan (43.75 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B -
60.000.000 - -
60.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal -
4.617.429.000 - -
4.617.429.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal -
2.850.000.000 - -
2.850.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 - - -
34.700.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (14.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
774.111.000
137.000.000 - -
911.111.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000 - - -
46.320.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
667.791.000
137.000.000 - -
804.791.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (42.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (26.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (52.34 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000 - - -
125.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi (119.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000 - - -
374.015.000 Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (18.52 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (62.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (50.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (31.25 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (38.46 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (34.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (76.92 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000 - - -
139.015.000 Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (108405.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (5733.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (34373.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (24191.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (39781.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (50074.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (362.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (362.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (108405.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (5733.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (34373.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (24191.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (39781.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (50074.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
104.742.049.000
500.000.000 - -
105.242.049.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (34.85 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %) Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
102.330.399.000
400.000.000 - -
102.730.399.000 Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (107.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.411.650.000
100.000.000 - -
2.511.650.000 Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (22.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (4.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (8.00 Kegiatan) Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4406000.00 Orang)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
180.000.000 - - -
180.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (42.86 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (5.00 Trayek)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
110.000.000 - - -
110.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (5.00 Trayek)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (42.86 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (4.00 Trayek)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000 - - -
40.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (15.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000 - - -
225.850.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (5.68 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (52.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (43.21 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (52.51 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (79.53 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (84.23 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (66.43 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (366.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000 - - -
175.850.000 Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (564.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (296.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (512.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (878.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (1107.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (845.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (94.45 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (15.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.164.216.000
1.240.000.000 - -
3.404.216.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000 - - -
1.732.216.000 Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (87.79 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000 - - -
1.732.216.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (14.00 Trip)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
135.000.000 - - -
135.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (51.12 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
135.000.000 - - -
135.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (232.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
220.000.000 - - -
220.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (75.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
220.000.000 - - -
220.000.000 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi (3.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
77.000.000
1.240.000.000 - -
1.317.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (75.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi -
1.240.000.000 - -
1.240.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000 - - -
47.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (6.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
877.024.000
2.521.727.000 - -
3.398.751.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
877.024.000
2.521.727.000 - -
3.398.751.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (45.45 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
877.024.000
2.521.727.000 - -
3.398.751.000 Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (10.00 Lokasi)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
102.353.339.000
10.917.237.000 - -
113.270.576.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
102.353.339.000
10.917.237.000 - -
113.270.576.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
29.684.438.000
1.713.954.000 - -
31.398.392.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.768.659.000 - - -
20.768.659.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.028.659.000 - - -
20.028.659.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
216.000.000
22.000.000 - -
238.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
36.000.000 - - -
36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD -
22.000.000 - -
22.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
483.070.000 - - -
483.070.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
211.700.000 - - -
211.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
22.820.000 - - -
22.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
49.000.000 - - -
49.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
199.550.000 - - -
199.550.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.600.556.000
261.074.000 - -
1.861.630.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.000.000 - - -
33.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.176.000
254.074.000 - -
299.250.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
98.800.000 - - -
98.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
71.500.000 - - -
71.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.000.000 - - -
132.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
275.000.000 - - -
275.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
866.080.000 - - -
866.080.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
24.000.000
7.000.000 - -
31.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.430.880.000 - -
1.430.880.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
1.130.880.000 - -
1.130.880.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.093.920.000 - - -
4.093.920.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.000.000 - - -
12.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.485.724.000 - - -
1.485.724.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.800.000 - - -
19.800.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.576.396.000 - - -
2.576.396.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.922.233.000 - - -
1.922.233.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
946.696.000 - - -
946.696.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
22.000.000 - - -
22.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
633.737.000 - - -
633.737.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
283.800.000 - - -
283.800.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36.000.000 - - -
36.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
43.847.400.000
665.100.000 - -
44.512.500.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
43.847.400.000
665.100.000 - -
44.512.500.000 Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (85.00 %) Persentase badan publik yang terbuka (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
840.000.000 - - -
840.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.316.000.000
84.000.000 - -
1.400.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.571.000.000
229.000.000 - -
2.800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
10.782.500.000 - - -
10.782.500.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
830.000.000
20.000.000 - -
850.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (41.00 Angka)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.950.000.000 - - -
3.950.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
12.955.000.000
260.000.000 - -
13.215.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
475.000.000 - - -
475.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.127.900.000
72.100.000 - -
2.200.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (41.00 Angka)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
6.000.000.000 - - -
6.000.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (85.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (240.00 Konten)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (240.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
22.938.501.000
7.871.183.000 - -
30.809.684.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.633.817.000
281.183.000 - -
9.915.000.000 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.000.000 - - -
15.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.518.817.000
281.183.000 - -
9.800.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
13.304.684.000
7.590.000.000 - -
20.894.684.000 Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan (85.00 %) Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.079.420.000 - - -
1.079.420.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
5.342.324.000
7.392.000.000 - -
12.734.324.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.453.840.000 - - -
5.453.840.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
362.000.000
198.000.000 - -
560.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
442.100.000 - - -
442.100.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (7.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (80.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (151.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.100.000.000
100.000.000 - -
2.200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.100.000.000
100.000.000 - -
2.200.000.000 Persentase Ketersediaan data sektoral (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.400.000.000 - - -
1.400.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (18000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (23000.00 Jenis)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
700.000.000
100.000.000 - -
800.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (18000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (23000.00 Jenis)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.783.000.000
567.000.000 - -
4.350.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2.375.652.000 - - -
2.375.652.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
529.000.000 - - -
529.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
782.744.000 - - -
782.744.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
277.584.000 - - -
277.584.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
786.324.000 - - -
786.324.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (80.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.407.348.000
567.000.000 - -
1.974.348.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.407.348.000
567.000.000 - -
1.974.348.000 Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi (80.00 %)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
71.128.965.000
3.383.340.000 - -
74.512.305.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
71.128.965.000
3.383.340.000 - -
74.512.305.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.482.821.000
3.383.340.000 - -
34.866.161.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (77.51 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.166.161.000 - - -
18.166.161.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.266.161.000 - - -
17.266.161.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
495.000.000 - - -
495.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.710.916.000 - - -
2.710.916.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
181.000.000 - - -
181.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
431.000.000 - - -
431.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
170.000.000 - - -
170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000 - - -
240.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.916.000 - - -
1.443.916.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
3.383.340.000 - -
3.383.340.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
332.500.000 - -
332.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
790.000.000 - -
790.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
1.370.840.000 - -
1.370.840.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
890.000.000 - -
890.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (14.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.102.144.000 - - -
6.102.144.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.000.000 - - -
55.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.495.600.000 - - -
1.495.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.471.544.000 - - -
4.471.544.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.003.600.000 - - -
3.003.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (77.51 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (86.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
55.000.000 - - -
55.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.000.000 - - -
330.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
244.100.000 - - -
244.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.080.000.000 - - -
2.080.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
219.500.000 - - -
219.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.975.000.000 - - -
1.975.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
475.000.000 - - -
475.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (85.19 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (85.19 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Presentase KSP/USP yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.725.000.000 - - -
1.725.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.725.000.000 - - -
1.725.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat (27.15 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
385.000.000 - - -
385.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.340.000.000 - - -
1.340.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.099.062.000 - - -
6.099.062.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.099.062.000 - - -
6.099.062.000 Persentase SDM KUMKM yang terampil (83.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.099.062.000 - - -
6.099.062.000 Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun (4.00 Dokumen) persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space (100.00 %) persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya (87.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
10.009.920.000 - - -
10.009.920.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10.009.920.000 - - -
10.009.920.000 Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas (76.50 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.075.000.000 - - -
3.075.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (14.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (17.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6.934.920.000 - - -
6.934.920.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (14.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (17.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
9.945.331.000 - - -
9.945.331.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
9.945.331.000 - - -
9.945.331.000 Persentase Usaha Mikro menuju kecil (12.77 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
9.945.331.000 - - -
9.945.331.000 persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan (13.43 %) persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya (20.47 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.891.831.000 - - -
9.891.831.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
9.891.831.000 - - -
9.891.831.000 Persentase Usaha Kecil menuju Menengah (25.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9.891.831.000 - - -
9.891.831.000 Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi (14.00 %) Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya (11.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
24.031.012.000
585.651.000 - -
24.616.663.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.031.012.000
585.651.000 - -
24.616.663.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.731.482.000
585.651.000 - -
20.317.133.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 - - -
270.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114.800.000 - - -
114.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
155.200.000 - - -
155.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.533.030.000 - - -
16.533.030.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.183.490.000 - - -
16.183.490.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
349.540.000 - - -
349.540.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
105.000.000 - - -
105.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
701.100.000 - - -
701.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.600.000 - - -
35.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6.000.000 - - -
6.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
69.500.000 - - -
69.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
330.000.000 - - -
330.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
585.651.000 - -
585.651.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
585.651.000 - -
585.651.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.763.207.000 - - -
1.763.207.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
612.500.000 - - -
612.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.105.707.000 - - -
1.105.707.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.145.000 - - -
279.145.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.145.000 - - -
94.145.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
550.000.000 - - -
550.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
165.580.000 - - -
165.580.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
165.580.000 - - -
165.580.000 Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
384.420.000 - - -
384.420.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
154.420.000 - - -
154.420.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (5.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
230.000.000 - - -
230.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (5.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1.030.000.000 - - -
1.030.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.030.000.000 - - -
1.030.000.000 Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (24.00 %) Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha (26.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
192.000.000 - - -
192.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (75.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (18.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (20.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
838.000.000 - - -
838.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (75.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (18.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (20.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (93.00 %) Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi (40.00 %) Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
800.000.000 - - -
800.000.000 Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan (95.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
620.000.000 - - -
620.000.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1760.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1650.00 Buah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2530.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1760.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1650.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2530.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
919.530.000 - - -
919.530.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
919.530.000 - - -
919.530.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
130.000.000 - - -
130.000.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
458.671.000 - - -
458.671.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
330.859.000 - - -
330.859.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (700.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1500.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (90.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
600.000.000 - - -
600.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
600.000.000 - - -
600.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (90.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik (4.00 Dokumen)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
212.014.728.000
24.711.113.000 - -
236.725.841.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
212.014.728.000
24.711.113.000 - -
236.725.841.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
50.770.943.000 - - -
50.770.943.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
997.870.000 - - -
997.870.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
697.870.000 - - -
697.870.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.145.353.000 - - -
33.145.353.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.441.073.000 - - -
32.441.073.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
704.280.000 - - -
704.280.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
365.000.000 - - -
365.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
365.000.000 - - -
365.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 - - -
90.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.557.720.000 - - -
1.557.720.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.750.000 - - -
80.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.260.000 - - -
3.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.370.000 - - -
75.370.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.720.000 - - -
15.720.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
283.000.000 - - -
283.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
879.620.000 - - -
879.620.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.754.000.000 - - -
12.754.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.947.000.000 - - -
3.947.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.000.000 - - -
160.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.637.000.000 - - -
8.637.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.861.000.000 - - -
1.861.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000 - - -
60.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
190.000.000 - - -
190.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.000.000 - - -
341.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
70.000.000 - - -
70.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.050.000.000 - - -
1.050.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
24.747.117.000 - - -
24.747.117.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
8.663.280.000 - - -
8.663.280.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (100.00 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (16.30 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
1.405.000.000 - - -
1.405.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2.425.000.000 - - -
2.425.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.833.280.000 - - -
4.833.280.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (100.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
16.083.837.000 - - -
16.083.837.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
158.837.000 - - -
158.837.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
15.925.000.000 - - -
15.925.000.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
128.400.120.000
24.605.000.000 - -
153.005.120.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
293.720.000
24.605.000.000 - -
24.898.720.000 Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
293.720.000
24.605.000.000 - -
24.898.720.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
18.150.000.000 - - -
18.150.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (15.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
12.400.000.000 - - -
12.400.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
5.750.000.000 - - -
5.750.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (100.00 %) Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar pplop (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
109.056.400.000 - - -
109.056.400.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (15.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
13.008.280.000 - - -
13.008.280.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (100.00 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
95.771.560.000 - - -
95.771.560.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (100.00 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
276.560.000 - - -
276.560.000 Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
900.000.000 - - -
900.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (45.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
800.000.000 - - -
800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.474.938.000
106.113.000 - -
2.581.051.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
851.560.000 - - -
851.560.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
851.560.000 - - -
851.560.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
808.727.000
106.113.000 - -
914.840.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
508.727.000
106.113.000 - -
614.840.000 Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000 - - -
204.211.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (78.26 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000 - - -
204.211.000 Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata (1.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
610.440.000 - - -
610.440.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (70.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
610.440.000 - - -
610.440.000 Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata (1.00 Jenis) Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (100.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.554.680.000 - - -
2.554.680.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.554.680.000 - - -
2.554.680.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan (17295375.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
763.280.000 - - -
763.280.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
951.560.000 - - -
951.560.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
839.840.000 - - -
839.840.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (350000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
300.000.000 - - -
300.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase Kota Kreatif (5.71 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik (1.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.766.930.000 - - -
2.766.930.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.766.930.000 - - -
2.766.930.000 Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi (59.72 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
703.120.000 - - -
703.120.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
890.000.000 - - -
890.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
438.280.000 - - -
438.280.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
735.530.000 - - -
735.530.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
36.661.628.000
763.690.000 - -
37.425.318.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
36.661.628.000
763.690.000 - -
37.425.318.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.269.750.000
336.190.000 - -
35.605.940.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
199.600.000 - - -
199.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
163.100.000 - - -
163.100.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36.500.000 - - -
36.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.941.992.000 - - -
29.941.992.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.729.592.000 - - -
29.729.592.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
212.400.000 - - -
212.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 - - -
120.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
824.000.000 - - -
824.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
209.000.000 - - -
209.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
336.190.000 - -
336.190.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
136.190.000 - -
136.190.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.709.158.000 - - -
3.709.158.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.525.632.000 - - -
1.525.632.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 - - -
6.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.167.526.000 - - -
2.167.526.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
475.000.000 - - -
475.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
475.000.000 - - -
475.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
657.815.000
427.500.000 - -
1.085.315.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
585.655.000
427.500.000 - -
1.013.155.000 Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka (100.00 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (100.00 %) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan (100.00 %) Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
107.000.000 - - -
107.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
61.195.000 - - -
61.195.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
73.820.000 - - -
73.820.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
44.840.000 - - -
44.840.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
242.300.000 - - -
242.300.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
56.500.000
427.500.000 - -
484.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (18566.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4500.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (807000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (3000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
72.160.000 - - -
72.160.000 Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
62.800.000 - - -
62.800.000 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan (35.00 Unit)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
9.360.000 - - -
9.360.000 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan (35.00 Unit)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
734.063.000 - - -
734.063.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
112.200.000 - - -
112.200.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
112.200.000 - - -
112.200.000 Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik (25.00 OPD)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
506.090.000 - - -
506.090.000 Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan (100.00 %) Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
506.090.000 - - -
506.090.000 Jumlah pengunjung layanan kearsipan (3678.00 Orang) Persentase arsip yg diakuisisi (100.00 %) Persentase arsip yg dilestarikan (100.00 %) Persentase arsip yg diolah (100.00 %) Persentase publikasi kearsipan (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
115.773.000 - - -
115.773.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
115.773.000 - - -
115.773.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan (41.00 OPD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
636.252.856.000
76.333.004.000 - -
712.585.860.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
90.300.060.000
33.792.439.000 - -
124.092.499.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
90.300.060.000
33.792.439.000 - -
124.092.499.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.486.751.000
719.090.000 - -
57.205.841.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
727.000.000 - - -
727.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
433.000.000 - - -
433.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
294.000.000 - - -
294.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.237.411.000 - - -
48.237.411.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.197.411.000 - - -
47.197.411.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
920.000.000 - - -
920.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
325.000.000 - - -
325.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
280.000.000 - - -
280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.791.940.000
58.940.000 - -
1.850.880.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
154.050.000 - - -
154.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.650.000
58.940.000 - -
380.590.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.000.000 - - -
130.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
951.240.000 - - -
951.240.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
630.150.000 - -
630.150.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
75.000.000 - -
75.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
200.000.000 - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
355.150.000 - -
355.150.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.732.500.000 - - -
3.732.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.320.000 - - -
79.320.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.673.180.000 - - -
2.673.180.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
980.000.000 - - -
980.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.572.900.000
30.000.000 - -
1.602.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
365.000.000 - - -
365.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
205.950.000 - - -
205.950.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
192.450.000
5.000.000 - -
197.450.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
699.500.000
25.000.000 - -
724.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.565.333.000
100.000.000 - -
3.665.333.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.042.294.000
100.000.000 - -
2.142.294.000 Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (17.60 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (25.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
386.825.000 - - -
386.825.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
580.169.000 - - -
580.169.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.075.300.000
100.000.000 - -
1.175.300.000 Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (2.00 Ha) Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (3.00 Ha)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
155.225.000 - - -
155.225.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
155.225.000 - - -
155.225.000 Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (12.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (3.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.367.814.000 - - -
1.367.814.000 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (30.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Garam (25.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.367.814.000 - - -
1.367.814.000 Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam (5.00 Kelompok) Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya (2.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
12.827.311.000
29.250.401.000 - -
42.077.712.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.096.414.000
26.421.823.000 - -
29.518.237.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.096.414.000
26.421.823.000 - -
29.518.237.000 Produksi Perikanan Tangkap (502823.78 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.471.300.000 - - -
2.471.300.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
137.250.000 - - -
137.250.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (150.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.334.050.000 - - -
2.334.050.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (150.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
7.259.597.000
2.828.578.000 - -
10.088.175.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (63.64 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (81.82 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3.996.377.000
1.966.911.000 - -
5.963.288.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (40.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3.263.220.000
861.667.000 - -
4.124.887.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (40.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
11.609.238.000
3.720.048.000 - -
15.329.286.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
346.000.000 - - -
346.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
146.000.000 - - -
146.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
11.263.238.000
3.720.048.000 - -
14.983.286.000 Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (100.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Benih (25.00 %) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.313.564.000
3.400.298.000 - -
8.713.862.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
512.804.000
53.500.000 - -
566.304.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.468.500.000 - - -
4.468.500.000 Produksi Perikanan Budidaya (521104.31 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
423.228.000
266.250.000 - -
689.478.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (300.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
545.142.000 - - -
545.142.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (300.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.970.552.000
2.900.000 - -
2.973.452.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
2.248.820.000
2.900.000 - -
2.251.720.000 Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (72.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp (45.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
308.016.000
2.000.000 - -
310.016.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.316.162.000
900.000 - -
1.317.062.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
391.392.000 - - -
391.392.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
233.250.000 - - -
233.250.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (45.00 Kelompok) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (250.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
721.732.000 - - -
721.732.000 Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (72.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
264.885.000 - - -
264.885.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
185.291.000 - - -
185.291.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
271.556.000 - - -
271.556.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (4.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (40.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.840.875.000 - - -
2.840.875.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
220.000.000 - - -
220.000.000 Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (25.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6550.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6550.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.620.875.000 - - -
2.620.875.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (50.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (25.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
459.390.000 - - -
459.390.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (900.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (55000.00 Ton)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah reakreditasi ISO (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
2.161.485.000 - - -
2.161.485.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (900.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (55000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (1.00 Dokumen)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
330.686.579.000
33.134.362.000 - -
363.820.941.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
121.819.753.000
8.047.050.000 - -
129.866.803.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.077.140.000
7.734.050.000 - -
63.811.190.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
800.000.000 - - -
800.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.485.649.000 - - -
34.485.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
34.161.449.000 - - -
34.161.449.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000 - - -
274.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
378.850.000 - - -
378.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000 - - -
18.850.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
90.000.000 - - -
90.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
210.000.000 - - -
210.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.906.721.000
940.483.000 - -
5.847.204.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
236.050.000
120.000.000 - -
356.050.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
266.406.000
711.876.000 - -
978.282.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
262.658.000
98.607.000 - -
361.265.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.573.461.000 - - -
1.573.461.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
286.140.000 - - -
286.140.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000 - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
509.620.000 - - -
509.620.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.541.104.000 - - -
1.541.104.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
96.282.000 - - -
96.282.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
67.000.000
5.907.367.000 - -
5.974.367.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
15.000.000 - -
15.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
387.500.000 - -
387.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
3.534.408.000 - -
3.534.408.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
17.000.000
16.500.000 - -
33.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
1.772.959.000 - -
1.822.959.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
81.000.000 - -
81.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.207.272.000 - - -
11.207.272.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.850.000 - - -
72.850.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.534.000.000 - - -
1.534.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
348.300.000 - - -
348.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.252.122.000 - - -
9.252.122.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.931.648.000
886.200.000 - -
4.817.848.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
524.400.000 - - -
524.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
499.800.000 - - -
499.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.000.000 - - -
5.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.003.440.000 - - -
1.003.440.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.000.270.000 - - -
1.000.270.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
20.600.000 - - -
20.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.138.000
834.200.000 - -
1.244.338.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
298.000.000
52.000.000 - -
350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
32.484.770.000
275.000.000 - -
32.759.770.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
5.388.233.000 - - -
5.388.233.000 Jumlah Populasi ternak (4013001.00 (ST)/(AU))
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
5.388.233.000 - - -
5.388.233.000 Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
24.794.970.000
275.000.000 - -
25.069.970.000 Jumlah Populasi ternak (4013001.00 (ST)/(AU)) Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (2.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
15.735.599.000
275.000.000 - -
16.010.599.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Jumlah produksi ternak nonruminansia (188.00 (ST)/(AU)) Jumlah produksi ternak ruminansia (23.65 (ST)/(AU)) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
9.059.371.000 - - -
9.059.371.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
2.301.567.000 - - -
2.301.567.000 Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2.301.567.000 - - -
2.301.567.000 Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar (5.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.367.290.000 - - -
5.367.290.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.367.290.000 - - -
5.367.290.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
968.420.000 - - -
968.420.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.398.870.000 - - -
4.398.870.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.185.553.000
38.000.000 - -
17.223.553.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.710.985.000 - - -
13.710.985.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
13.710.985.000 - - -
13.710.985.000 Persentase laporan penyakit yang tertangani (75.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
2.480.568.000
16.000.000 - -
2.496.568.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.480.568.000
16.000.000 - -
2.496.568.000 IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 %) Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 Nilai)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
994.000.000
22.000.000 - -
1.016.000.000 Persentase penurunan pemotongan betina produktif (10.00 %) Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
994.000.000
22.000.000 - -
1.016.000.000 Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (500.00 Ekor) Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya (10.00 Buah)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
10.705.000.000 - - -
10.705.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
10.705.000.000 - - -
10.705.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (15.62 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
10.705.000.000 - - -
10.705.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan (35.00 Kelompok)
3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
208.866.826.000
25.087.312.000 - -
233.954.138.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
115.946.535.000
24.757.312.000 - -
140.703.847.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
751.200.000 - - -
751.200.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
501.200.000 - - -
501.200.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
102.293.439.000 - - -
102.293.439.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.746.439.000 - - -
98.746.439.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.547.000.000 - - -
3.547.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
228.000.000 - - -
228.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
178.000.000 - - -
178.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 - - -
25.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.455.796.000
147.125.000 - -
1.602.921.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
170.000.000 - - -
170.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
168.896.000
147.125.000 - -
316.021.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97.500.000 - - -
97.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.000.000 - - -
8.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.000.000 - - -
170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
841.400.000 - - -
841.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.000.000
6.791.600.000 - -
6.866.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
550.000.000 - -
550.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
5.097.500.000 - -
5.097.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000
1.144.100.000 - -
1.209.100.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.110.200.000 - - -
4.110.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.265.200.000 - - -
2.265.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.725.000.000 - - -
1.725.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.007.900.000
17.818.587.000 - -
24.826.487.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
998.900.000 - - -
998.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
345.000.000 - - -
345.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.072.000.000
16.510.587.000 - -
21.582.587.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
452.000.000
1.308.000.000 - -
1.760.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
65.579.500.000
330.000.000 - -
65.909.500.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
49.274.500.000
60.000.000 - -
49.334.500.000 Persentase Penambahan Jumlah Alsintan (4.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah (5.00 %) Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil (2.50 %) Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe (10.80 %) Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa (3.10 %) Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (2.90 %) Persentase penyaluran pupuk subsidi (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
48.824.500.000
60.000.000 - -
48.884.500.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu (300.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa (30.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi (60.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya (38.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya (30.00 Ha) Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (9.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (200.00 Ha) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (6.00 Kelompok) Pengembangan Bawang merah (10.00 Ha) Pengembangan Buah durian (4.00 Ha) Pengembangan Buah Lainnya (17.00 Ha) Pengembangan Cabe (21.00 Ha) Pengembangan Jagung dan serealia (800.00 Ha) Pengembangan jahe (4.00 Ha) Pengembangan kedelai (600.00 Ha) Pengembangan melati (2.00 Ha) Pengembangan Padi (2000.00 Ha) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Pengembangan Sayuran lainnya (10.00 Ha) Pengembangan Tanaman Hias Lainnya (1.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengembangan Tanaman obat Lainnya (2.00 Ha) Starup kewirausahaan (6.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
450.000.000 - - -
450.000.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (200.00 Ha) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (6.00 Kelompok) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
16.305.000.000
270.000.000 - -
16.575.000.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (17.22 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (3.00 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (3.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (3.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
150.000.000 - - -
150.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
4.198.000.000
90.000.000 - -
4.288.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (1.00 Ha) Pengembangan tanaman hias (5000.00 Batang) Pengembangan tanaman hias (50.00 Batang) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan bawang merah (0.50 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (5.00 Ha) Perbanyakan benih padi (40.00 Ha) Perbanyakan benih padi (64.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (86.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (4.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (4000.00 Batang) Perbanyakan/pengembangan palawija (9.99 Ha) Perbanyakan tanaman buah (29.00 Unit) Revitalisasi kebun benih hortikultura (1.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (1.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sertifikasi buah (470000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
8.782.000.000
180.000.000 - -
8.962.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (1.00 Ha) Pengembangan tanaman hias (5000.00 Batang) Pengembangan tanaman hias (50.00 Batang) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (0.50 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (5.00 Ha) Perbanyakan benih padi (40.00 Ha) Perbanyakan benih padi (64.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (86.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (4.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (4000.00 Batang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan/pengembangan palawija (9.99 Ha) Perbanyakan tanaman buah (29.00 Unit) Revitalisasi kebun benih hortikultura (1.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (1.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.175.000.000 - - -
3.175.000.000 Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas) (25.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (115.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1015.00 Lembar)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih tanaman perkebunan (124000.00 Batang) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1100.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (800000.00 Batang) Sertifikasi buah (470000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.290.100.000 - - -
7.290.100.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.290.100.000 - - -
7.290.100.000 Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik (18.88 %) Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) Persentase produk tembakau yang diserap pasar (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.194.100.000 - - -
2.194.100.000 Persentase hasil uji kadar nikotin rendah (0.23 %) Persentase petani tembakau yang mendapatkan bimtek diversifikasi produk tembakau (0.17 %) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
5.096.000.000 - - -
5.096.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6.139.991.000 - - -
6.139.991.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
6.139.991.000 - - -
6.139.991.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (2.10 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6.139.991.000 - - -
6.139.991.000 Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura (27.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (30.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (24.00 Unit) Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati (1250.00 Kg)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
13.910.700.000 - - -
13.910.700.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
500.000.000 - - -
500.000.000 - Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian (250.00 Orang) - Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) - Updating data pertanian (35.00 Kabupaten/Kota)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
12.910.700.000 - - -
12.910.700.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %) Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
12.910.700.000 - - -
12.910.700.000 Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan (0.33 Kelompok) Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian (1350.00 Orang) Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian (1130.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (10.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
500.000.000 - - -
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penumbuhan dan pengembangan korporasi (3.00 Unit)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
93.623.551.000
6.765.801.000 - -
100.389.352.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
93.623.551.000
6.765.801.000 - -
100.389.352.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
51.589.171.000
3.431.051.000 - -
55.020.222.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.025.010.000 - - -
1.025.010.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
583.570.000 - - -
583.570.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
441.440.000 - - -
441.440.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.127.263.000 - - -
35.127.263.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.714.723.000 - - -
33.714.723.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.136.580.000 - - -
1.136.580.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.260.000 - - -
80.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
47.700.000 - - -
47.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000 - - -
148.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 - - -
360.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000 - - -
335.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
249.800.000 - - -
249.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
110.350.000 - - -
110.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
109.450.000 - - -
109.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.524.246.000
666.672.000 - -
5.190.918.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
153.105.000 - - -
153.105.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.703.000
654.132.000 - -
975.835.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
188.410.000
12.540.000 - -
200.950.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
678.290.000 - - -
678.290.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
163.102.000 - - -
163.102.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
131.208.000 - - -
131.208.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
228.430.000 - - -
228.430.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.359.998.000 - - -
2.359.998.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.319.000
2.219.379.000 - -
2.240.698.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
94.900.000 - -
94.900.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.319.000
2.024.479.000 - -
2.045.798.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.530.803.000 - - -
7.530.803.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
128.300.000 - - -
128.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.552.800.000 - - -
1.552.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 - - -
12.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.837.703.000 - - -
5.837.703.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.750.730.000
545.000.000 - -
3.295.730.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
647.980.000 - - -
647.980.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
41.900.000 - - -
41.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
234.800.000 - - -
234.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.237.200.000
545.000.000 - -
1.782.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
558.850.000 - - -
558.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.612.493.000
954.750.000 - -
7.567.243.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.537.000.000
954.750.000 - -
4.491.750.000 Persentase pengambilan air tanah (55.76 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.537.000.000
954.750.000 - -
4.491.750.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (16.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.124.665.000 - - -
1.124.665.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.61 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.36 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.81 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.91 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.31 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.20 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.47 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
734.940.000 - - -
734.940.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
389.725.000 - - -
389.725.000 Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.950.828.000 - - -
1.950.828.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.60 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.61 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.36 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.81 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.91 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.20 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.47 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.950.828.000 - - -
1.950.828.000 Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.204.579.000 - - -
4.204.579.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.463.824.000 - - -
3.463.824.000 Persentase Good Mining Practice (90.70 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria (4.23 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan (11.55 %) Persentase good mining practice Wilayah Merapi (13.24 %) Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak (4.79 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan (4.51 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah (3.94 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara (6.48 %) Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu (5.63 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan (14.37 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara (12.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice Wilayah Solo (6.76 %) Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo (3.10 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
183.500.000 - - -
183.500.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
738.861.000 - - -
738.861.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (580.02 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (19395.26 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1513.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (705.79 M3/Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (440.78 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (362.54 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1187.04 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (987.73 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (1031.62 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (275.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (171.52 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1144.14 M3/Ha)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2.541.463.000 - - -
2.541.463.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan (27796.00 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (580.02 M3/Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (19395.26 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1513.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (705.79 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (440.78 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (362.54 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1187.04 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (987.73 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (1031.62 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (275.91 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (171.52 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1144.14 M3/Ha)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000 - - -
740.755.000 Persentase Good Mining Practice (90.70 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000 - - -
740.755.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (35.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.395.008.000
2.380.000.000 - -
14.775.008.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
12.395.008.000
2.380.000.000 - -
14.775.008.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (123938.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria (1738.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan (505.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi (1836.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak (20288.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan (739.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah (718.80 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara (803.70 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu (407.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan (95701.00 tCO2e)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara (408.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo (332.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo (462.07 tCO2e)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
1.504.256.000 - - -
1.504.256.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3717.00 SBM)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
10.890.752.000
2.380.000.000 - -
13.270.752.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3717.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak (138.00 SBM)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan (68.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah (104.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara (475.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu (347.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo (451.00 SBM)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
18.822.300.000 - - -
18.822.300.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.592.185.000 - - -
2.592.185.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (37.13 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.53 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (4.80 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (3.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (4.15 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.95 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (5.01 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (5.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.92 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.62 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
761.455.000 - - -
761.455.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (7.98 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (7.18 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (11.17 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.87 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.79 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (8.78 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.830.730.000 - - -
1.830.730.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) (73.11 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (7.98 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (7.18 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (11.17 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.87 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (3.19 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.79 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (6.39 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (8.78 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
16.230.115.000 - - -
16.230.115.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.53 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (4.80 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (3.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (4.15 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.73 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.95 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.82 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (5.01 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (5.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.92 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.62 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
453.070.000 - - -
453.070.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
15.777.045.000 - - -
15.777.045.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
121.642.666.000
2.640.402.000 - -
124.283.068.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
121.642.666.000
2.640.402.000 - -
124.283.068.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
70.000.000 - - -
70.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
70.000.000 - - -
70.000.000 Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah (7.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
70.000.000 - - -
70.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) (3.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.209.004.000 - - -
3.209.004.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3.209.004.000 - - -
3.209.004.000 Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (0.21 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
2.638.609.000 - - -
2.638.609.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.00 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
570.395.000 - - -
570.395.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.00 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
33.544.648.000 - - -
33.544.648.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
33.305.596.000 - - -
33.305.596.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (11.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
33.305.596.000 - - -
33.305.596.000 Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas (108.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
239.052.000 - - -
239.052.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (11.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
239.052.000 - - -
239.052.000 Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (14.29 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.200.663.000 - - -
4.200.663.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.200.663.000 - - -
4.200.663.000 Nilai ekspor non migas (7430.00 Juta US$)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
329.203.000 - - -
329.203.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
1.729.753.000 - - -
1.729.753.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
198.205.000 - - -
198.205.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.943.502.000 - - -
1.943.502.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.867.059.000 - - -
3.867.059.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
573.698.000 - - -
573.698.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
573.698.000 - - -
573.698.000 Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen (300.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.809.031.000 - - -
2.809.031.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) (4.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
359.260.000 - - -
359.260.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi
2.068.671.000 - - -
2.068.671.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri (53.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
381.100.000 - - -
381.100.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (5.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
484.330.000 - - -
484.330.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (3.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
484.330.000 - - -
484.330.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (75.00 Kali)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
619.870.000 - - -
619.870.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
619.870.000 - - -
619.870.000 Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri (10.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
619.870.000 - - -
619.870.000 Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi (22.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.701.827.000
2.640.402.000 - -
57.342.229.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
950.037.000 - - -
950.037.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
577.460.000 - - -
577.460.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
372.577.000 - - -
372.577.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36.706.032.000 - - -
36.706.032.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.256.820.000 - - -
35.256.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.295.082.000 - - -
1.295.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
44.130.000 - - -
44.130.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
309.500.000 - - -
309.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
289.500.000 - - -
289.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.057.000.000 - - -
1.057.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.022.000.000 - - -
1.022.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.357.768.000
325.872.000 - -
3.683.640.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
178.000.000 - - -
178.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
419.850.000
217.800.000 - -
637.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
165.878.000
66.572.000 - -
232.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
337.005.000 - - -
337.005.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.300.000 - - -
132.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
46.135.000 - - -
46.135.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
561.500.000
41.500.000 - -
603.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
259.740.000 - - -
259.740.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.212.360.000 - - -
1.212.360.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.239.500.000 - -
1.239.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
300.000.000 - -
300.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
380.100.000 - -
380.100.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
132.000.000 - -
132.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
75.000.000 - -
75.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
175.500.000 - -
175.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
176.900.000 - -
176.900.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.783.420.000 - - -
7.783.420.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
58.820.000 - - -
58.820.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.800.980.000 - - -
2.800.980.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.848.620.000 - - -
4.848.620.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.488.070.000
1.075.030.000 - -
5.563.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
67.000.000 - - -
67.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
492.600.000 - - -
492.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
114.600.000 - - -
114.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.056.170.000 - - -
1.056.170.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
107.000.000
20.000.000 - -
127.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000
20.000.000 - -
70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.535.000.000
1.035.030.000 - -
2.570.030.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
448.000.000 - - -
448.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
617.700.000 - - -
617.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
20.107.133.000 - - -
20.107.133.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
20.107.133.000 - - -
20.107.133.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.35 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (6.00 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (3.00 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (85.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
123.490.000 - - -
123.490.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
10.771.016.000 - - -
10.771.016.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (180.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan (162.00 Orang) Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (145.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi (50.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi (75.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang) Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (220.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
6.602.672.000 - - -
6.602.672.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2.609.955.000 - - -
2.609.955.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (1.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (45.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (1370.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (538.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.322.462.000 - - -
1.322.462.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000 - - -
1.322.462.000 Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (1.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (2.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000 - - -
1.322.462.000 Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS (2.00 Unit) Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (25.00 Unit) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.120.634.640.000
10.940.198.000 - -
1.131.574.838.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
659.812.541.000
5.860.000.000 - -
665.672.541.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
5.135.939.000 - - -
5.135.939.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.303.006.000 - - -
3.303.006.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM
3.785.707.000 - - -
3.785.707.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
4.347.206.000 - - -
4.347.206.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN
3.339.980.000 - - -
3.339.980.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM
192.119.219.000
5.860.000.000 - -
197.979.219.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
441.081.484.000 - - -
441.081.484.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.950.000.000 - - -
3.950.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI
2.750.000.000 - - -
2.750.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
192.119.219.000
5.860.000.000 - -
197.979.219.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
620.006.000 - - -
620.006.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
540.259.000 - - -
540.259.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
494.300.000 - - -
494.300.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
1.219.439.000 - - -
1.219.439.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
511.076.000 - - -
511.076.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
294.980.000 - - -
294.980.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
601.707.000 - - -
601.707.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
371.731.000 - - -
371.731.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
99.521.985.000 - - -
99.521.985.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.139.776.000 - - -
98.139.776.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
307.209.000 - - -
307.209.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
577.500.000 - - -
577.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
202.500.000 - - -
202.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
185.000.000 - - -
185.000.000 Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
800.000.000 - - -
800.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
142.000.000 - - -
142.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
43.000.000 - - -
43.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
800.000.000 - - -
800.000.000 Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai (8000.00 Orang)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
309.300.000 - - -
309.300.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
511.076.000 - - -
511.076.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.660.749.000 - - -
7.660.749.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
251.707.000 - - -
251.707.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
419.439.000 - - -
419.439.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
540.259.000 - - -
540.259.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
371.731.000 - - -
371.731.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.006.000 - - -
370.006.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
294.980.000 - - -
294.980.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
402.437.000 - - -
402.437.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.718.000 - - -
500.718.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000 - - -
425.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 - - -
120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 - - -
36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.400.000.000 - - -
4.400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
336.498.000 - - -
336.498.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
259.980.000 - - -
259.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
455.000.000 - - -
455.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
319.000.000 - - -
319.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
220.000.000 - - -
220.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.491.594.000 - - -
1.491.594.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
249.300.000 - - -
249.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.259.000 - - -
400.259.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
377.780.000 - - -
377.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
41.659.000 - - -
41.659.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.233.000 - - -
35.233.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31.707.000 - - -
31.707.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
51.006.000 - - -
51.006.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
56.076.000 - - -
56.076.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
5.860.000.000 - -
5.860.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
300.000.000 - -
300.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
5.560.000.000 - -
5.560.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23.011.213.000 - - -
23.011.213.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.200.000.000 - - -
6.200.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
831.213.000 - - -
831.213.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.950.000.000 - - -
15.950.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.913.908.000 - - -
7.913.908.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.875.000.000 - - -
1.875.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
62.500.000 - - -
62.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.063.908.000 - - -
4.063.908.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
412.500.000 - - -
412.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27.318.864.000 - - -
27.318.864.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
243.094.000 - - -
243.094.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
160.000.000 - - -
160.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
26.865.770.000 - - -
26.865.770.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
5.800.000.000 - - -
5.800.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.750.000.000 - - -
1.750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1.100.000.000 - - -
1.100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
18.850.000.000 - - -
18.850.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.750.000.000 - - -
15.750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
1.445.000.000 - - -
1.445.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.345.000.000 - - -
1.345.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.255.700.000 - - -
2.255.700.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
700.700.000 - - -
700.700.000 Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD (87.80 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (80.00 %) Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (34.15 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
271.000.000 - - -
271.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
200.150.000 - - -
200.150.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
229.550.000 - - -
229.550.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.555.000.000 - - -
1.555.000.000 Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat (91.42 %) Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (100.00 %) Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat (95.92 %) Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat (85.37 %) Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan (85.63 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
391.000.000 - - -
391.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
355.000.000 - - -
355.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
412.000.000 - - -
412.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
397.000.000 - - -
397.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.836.130.000 - - -
3.836.130.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
1.470.790.000 - - -
1.470.790.000 Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
1.050.000.000 - - -
1.050.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000 - - -
195.790.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (10.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.163.890.000 - - -
1.163.890.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
640.000.000 - - -
640.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000 - - -
223.890.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.201.450.000 - - -
1.201.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Efektivitas kerjasama daerah (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000 - - -
571.450.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
380.000.000 - - -
380.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
440.541.225.000 - - -
440.541.225.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
438.203.725.000 - - -
438.203.725.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (42.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
435.272.850.000 - - -
435.272.850.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2.930.875.000 - - -
2.930.875.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.045.000.000 - - -
1.045.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
310.000.000 - - -
310.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
415.000.000 - - -
415.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
320.000.000 - - -
320.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.292.500.000 - - -
1.292.500.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
302.500.000 - - -
302.500.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
990.000.000 - - -
990.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.184.000.000 - - -
3.184.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.894.000.000 - - -
1.894.000.000 Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
602.000.000 - - -
602.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
110.000.000 - - -
110.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
437.000.000 - - -
437.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
745.000.000 - - -
745.000.000 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.290.000.000 - - -
1.290.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani (100.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (96.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
965.000.000 - - -
965.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
325.000.000 - - -
325.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
3.916.500.000 - - -
3.916.500.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
3.045.000.000 - - -
3.045.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.195.000.000 - - -
1.195.000.000 Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (82.00 %) Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (77.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
480.000.000 - - -
480.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
715.000.000 - - -
715.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
3.916.500.000 - - -
3.916.500.000 Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur (96.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan (95.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang pertanian (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.405.200.000 - - -
2.405.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
611.300.000 - - -
611.300.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1.850.000.000 - - -
1.850.000.000 Nilai kemandirian BLUD (55.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha (80.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan (85.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.578.269.000 - - -
3.578.269.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.934.527.000 - - -
1.934.527.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.219.200.000 - - -
1.219.200.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
315.327.000 - - -
315.327.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
920.000.000 - - -
920.000.000 Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
290.000.000 - - -
290.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
723.742.000 - - -
723.742.000 Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi (92.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
246.481.000 - - -
246.481.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
252.261.000 - - -
252.261.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.683.000.000 - - -
2.683.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.887.000.000 - - -
1.887.000.000 Capaian Pelaksanaan APBD (98.50 %) Capaian Pelaksanaan APBN (95.50 %) Persentase realisasi bantuan keuangan (85.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
637.500.000 - - -
637.500.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
390.000.000 - - -
390.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
859.500.000 - - -
859.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
796.000.000 - - -
796.000.000 Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah (85.00 %) Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
496.000.000 - - -
496.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (90.00 %)
4.02 SEKRETARIAT DPRD
460.822.099.000
5.080.198.000 - -
465.902.297.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
460.822.099.000
5.080.198.000 - -
465.902.297.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
195.546.012.000
5.080.198.000 - -
200.626.210.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.012.567.000 - - -
1.012.567.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
712.567.000 - - -
712.567.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.082.093.000 - - -
20.082.093.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.077.093.000 - - -
19.077.093.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.005.000.000 - - -
1.005.000.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.055.674.000 - - -
1.055.674.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.055.674.000 - - -
1.055.674.000 Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
620.101.000 - - -
620.101.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
176.808.000 - - -
176.808.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
393.293.000 - - -
393.293.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.847.353.000 - - -
3.847.353.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
497.212.000 - - -
497.212.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000 - - -
133.879.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
480.500.000 - - -
480.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.600.000.000 - - -
1.600.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
980.400.000 - - -
980.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
155.362.000 - - -
155.362.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.400.000.000
5.080.198.000 - -
7.480.198.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
3.250.000.000 - -
3.250.000.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
494.226.000 - -
494.226.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
1.335.972.000 - -
1.335.972.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.400.000.000 - - -
2.400.000.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.915.879.000 - - -
18.915.879.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
198.457.000 - - -
198.457.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.500.000.000 - - -
2.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.017.582.000 - - -
1.017.582.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.199.840.000 - - -
15.199.840.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.306.349.000 - - -
8.306.349.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502.800.000 - - -
502.800.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.171.286.000 - - -
3.171.286.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
51.475.000 - - -
51.475.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.007.639.000 - - -
2.007.639.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.573.149.000 - - -
2.573.149.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
139.305.996.000 - - -
139.305.996.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
137.346.875.000 - - -
137.346.875.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (36.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.393.000.000 - - -
1.393.000.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000 - - -
566.121.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
265.276.087.000 - - -
265.276.087.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4.136.360.000 - - -
4.136.360.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.136.360.000 - - -
4.136.360.000 Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA (120.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.618.590.000 - - -
1.618.590.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD
1.618.590.000 - - -
1.618.590.000 Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
10.419.350.000 - - -
10.419.350.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1.676.640.000 - - -
1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1.676.640.000 - - -
1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.676.640.000 - - -
1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1.676.640.000 - - -
1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
1.676.640.000 - - -
1.676.640.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
687.150.000 - - -
687.150.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
1.349.000.000 - - -
1.349.000.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
93.558.063.000 - - -
93.558.063.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
3.440.000.000 - - -
3.440.000.000 Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
48.269.100.000 - - -
48.269.100.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
39.488.963.000 - - -
39.488.963.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
46.231.570.000 - - -
46.231.570.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
16.219.200.000 - - -
16.219.200.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses
29.837.370.000 - - -
29.837.370.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
252.490.000 - - -
252.490.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
252.490.000 - - -
252.490.000 Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (16.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
80.737.274.000 - - -
80.737.274.000 Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
80.737.274.000 - - -
80.737.274.000 Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah (81.00 Angka)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
28.322.390.000 - - -
28.322.390.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
28.322.390.000 - - -
28.322.390.000 Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD (37.00 Laporan) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
629.130.628.000
14.704.745.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
10.330.502.901.000
5.01 PERENCANAAN
61.432.181.000
1.509.500.000 - -
62.941.681.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
61.432.181.000
1.509.500.000 - -
62.941.681.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.182.381.000
1.509.500.000 - -
41.691.881.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah usulan dokumen perencanaan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.987.346.000 - - -
29.987.346.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.024.386.000 - - -
29.024.386.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
672.960.000 - - -
672.960.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
281.500.000 - - -
281.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
223.500.000 - - -
223.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
58.000.000 - - -
58.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
740.000.000 - - -
740.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
369.000.000 - - -
369.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
211.000.000 - - -
211.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.283.836.000
84.500.000 - -
2.368.336.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
186.800.000
64.500.000 - -
251.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
20.000.000 - -
45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.000.000 - - -
134.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
959.466.000 - - -
959.466.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
163.570.000 - - -
163.570.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.425.000.000 - -
1.425.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
296.000.000 - -
296.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
609.000.000 - -
609.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
475.000.000 - -
475.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud -
45.000.000 - -
45.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.814.649.000 - - -
3.814.649.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
63.930.000 - - -
63.930.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.521.800.000 - - -
1.521.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.978.919.000 - - -
1.978.919.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.525.050.000 - - -
2.525.050.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
525.000.000 - - -
525.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
187.000.000 - - -
187.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
837.500.000 - - -
837.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
99.300.000 - - -
99.300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
201.250.000 - - -
201.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.400.000.000 - - -
5.400.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3.700.000.000 - - -
3.700.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
3.700.000.000 - - -
3.700.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (3.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
625.000.000 - - -
625.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
475.000.000 - - -
475.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.075.000.000 - - -
1.075.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
825.000.000 - - -
825.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.909.800.000 - - -
6.909.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.009.800.000 - - -
3.009.800.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1.375.800.000 - - -
1.375.800.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1.434.000.000 - - -
1.434.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
800.000.000 - - -
800.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
650.000.000 - - -
650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000 - - -
325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
325.000.000 - - -
325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
675.000.000 - - -
675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
475.000.000 - - -
475.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.940.000.000 - - -
8.940.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
620.000.000 - - -
620.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
620.000.000 - - -
620.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
590.000.000 - - -
590.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
590.000.000 - - -
590.000.000 persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.230.000.000 - - -
3.230.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
770.000.000 - - -
770.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
770.000.000 - - -
770.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
820.000.000 - - -
820.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
870.000.000 - - -
870.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.500.000.000 - - -
4.500.000.000 Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri (100.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya (100.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
946.500.000 - - -
946.500.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
679.000.000 - - -
679.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
507.200.000 - - -
507.200.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.892.700.000 - - -
1.892.700.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
474.600.000 - - -
474.600.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.02 KEUANGAN
383.372.676.000
9.104.525.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
10.079.144.729.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
319.648.768.000
7.747.050.000 - -
327.395.818.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
269.038.100.000
7.406.050.000 - -
276.444.150.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.121.736.000 - - -
1.121.736.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (90.00 Nilai)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
421.516.000 - - -
421.516.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.220.000 - - -
700.220.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
165.317.917.000 - - -
165.317.917.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
162.383.991.000 - - -
162.383.991.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.317.340.000 - - -
2.317.340.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
359.286.000 - - -
359.286.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
257.300.000 - - -
257.300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.136.355.000 - - -
1.136.355.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.136.355.000 - - -
1.136.355.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
266.250.000 - - -
266.250.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
186.250.000 - - -
186.250.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
30.434.251.000 - - -
30.434.251.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
753.038.000 - - -
753.038.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.041.700.000 - - -
2.041.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.374.173.000 - - -
1.374.173.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.113.736.000 - - -
13.113.736.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
320.419.000 - - -
320.419.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
4.118.672.000 - - -
4.118.672.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.503.496.000 - - -
2.503.496.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.158.652.000 - - -
6.158.652.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.365.000 - - -
50.365.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (4.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
6.006.050.000 - -
6.006.050.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (12.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (6.32 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
3.500.000.000 - -
3.500.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
2.506.050.000 - -
2.506.050.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.038.550.000 - - -
51.038.550.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190.774.000 - - -
190.774.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.120.972.000 - - -
11.120.972.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.758.200.000 - - -
9.758.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.968.604.000 - - -
29.968.604.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (4.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19.723.041.000
1.400.000.000 - -
21.123.041.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.042.067.000 - - -
1.042.067.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.691.803.000 - - -
6.691.803.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
233.755.000 - - -
233.755.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.198.143.000 - - -
4.198.143.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
395.500.000 - - -
395.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.153.580.000
1.400.000.000 - -
4.553.580.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.225.413.000 - - -
1.225.413.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.782.780.000 - - -
2.782.780.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
50.610.668.000
341.000.000 - -
50.951.668.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
50.610.668.000
341.000.000 - -
50.951.668.000 Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (12.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (12.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (12.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (12.00 %) Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah (95.00 %) Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah (90.00 %) Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (13.08 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB (7.35 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (7.65 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (6.69 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (6.53 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (11.18 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (5.74 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (6.91 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (5.05 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (7.59 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (3.45 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (3.98 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (9.65 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (6.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (9.13 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (9.07 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (5.33 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (6.72 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (5.41 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (5.25 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (7.15 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (8.61 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (6.17 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (6.66 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (9.31 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (7.01 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (8.39 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (6.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (4.41 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (8.82 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (7.30 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (3.61 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (9.36 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (6.28 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (8.37 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (9.49 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (11.24 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (10.26 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (8.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah (4.32 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok (-6.73 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP (14.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (3.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (10.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (49.42 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (16.70 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (16.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (16.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (17.58 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (16.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (12.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (16.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (3.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (19.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (16.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (-9.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (16.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (16.10 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (76.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (16.53 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (16.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (16.49 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (16.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (7.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (21.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (16.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (16.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (16.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (5.41 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (13.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (15.97 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (25.00 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (16.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (16.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (16.91 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB (2.03 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB (7.08 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (9.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (8.02 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (11.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (6.27 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (6.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (11.42 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (8.21 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (10.35 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (8.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (10.07 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (5.01 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (7.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (5.69 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (4.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (6.03 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (6.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (10.73 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (10.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (9.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (5.69 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (8.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (7.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (6.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (5.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (10.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (5.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (5.83 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (7.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (3.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (7.20 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (5.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (4.30 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (4.97 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (5.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (4.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (8.21 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah (12.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (2.20 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (0.67 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (7.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (5.15 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (-4.84 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (2.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (5.01 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (1.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (5.74 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (12.74 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (5.05 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (3.21 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (10.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (0.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (5.04 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (26.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (3.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (10.85 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (5.02 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (5.75 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (2.45 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (6.04 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (-0.87 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (4.58 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (6.85 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (7.34 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (26.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (1.06 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (2.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (3.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (6.87 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (2.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (10.26 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (-5.55 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (-2.73 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (5.94 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (-48.69 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.015.212.000 - - -
2.015.212.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.748.587.000 - - -
1.748.587.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2.827.350.000 - - -
2.827.350.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
7.986.600.000
341.000.000 - -
8.327.600.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
558.828.000 - - -
558.828.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (3.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (21.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.008.969.000 - - -
5.008.969.000 Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (11527.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (23918.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (11702.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (9706.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (13823.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (22270.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (24554.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (17378.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (17764.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (19208.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (13299.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (14216.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (15645.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (20268.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12243.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12616.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (16366.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (13497.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (18592.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (7664.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (7755.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (16029.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (15246.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (14523.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (24579.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (7431.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (11198.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8018.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2623.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (5792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3863.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (18621.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (14604.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (13075.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (14515.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (5966.00 Unit) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (64658532.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (141840981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (70737165.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57407780.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (96337055.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (122003058.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141495437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (145799563.99 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (114450310.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (134535548.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (108365016.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (79877987.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (102979378.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (138919028.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (124042408.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (108818783.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (150072377.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (80309088.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99848736.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (70530691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (55283647.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (62830234.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (120715356.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (104606572.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (122858455.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (119297991.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (53579973.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (62827021.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (63135395.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (23727437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (45432027.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (36204085.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (196659743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (168736932.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (159355276.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (134002662.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (38536456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2794375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (837375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (527000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (109000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (192375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (253000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4575000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (263000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (1061375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (485000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (790375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (61000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (644000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (1000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (838000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (93000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (509000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (251000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (395000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (101000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1402375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (5000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (413000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (366000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (283000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (374375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (666375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (122000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (60000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (721000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (312000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (65000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (106822239.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (248657992.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (104999859.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (95882596.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (166190217.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (171713565.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (240856850.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (180591512.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (168903777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (187717663.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (185489494.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (138319427.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (1157486617.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (231076343.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (180073587.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (167498057.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (226168730.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (114955550.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (156347156.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (109660149.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (91458179.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (85726962.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (187976190.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (182944978.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (198317447.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (179519286.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (93852530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (127347326.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (97397574.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (45381758.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (66042249.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (61750981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (329698843.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (274744501.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (247651113.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (243864993.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (62268197.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (83100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (180251.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (70918.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (103530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (90750.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (124500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (126350.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (84301.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (145788.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (243049.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (80025.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (111600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (82355.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (164038.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (108329.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (195922.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (111182.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (71100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (114956.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (73577.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (85770.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (135777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (67315.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (110846.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (78926.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (86640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (136436.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (105300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (60500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (65340.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (69320.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (364305.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (213760.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (277976.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (178768.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (134490.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
1.481.176.000 - - -
1.481.176.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (509718.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3720814201.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5912354487.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
515.000.000 - - -
515.000.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
28.468.946.000 - - -
28.468.946.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (11527.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (23918.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (11702.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (9706.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (13823.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (22270.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (24554.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (17378.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (17764.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (19208.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (13299.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (14216.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (15645.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (20268.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (12243.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (12616.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (16366.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (13497.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (18592.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (12624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (7664.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (7755.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (16029.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (15246.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (14523.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (24579.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (7431.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (11198.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8018.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2623.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (5792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3863.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (18621.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (14604.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (13075.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (14515.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (5966.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (629914196.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (64658532.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (141840981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (70737165.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57407780.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (96337055.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (122003058.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141495437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (145799563.99 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (114450310.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (134535548.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (108365016.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (79877987.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (102979378.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (138919028.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (124042408.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (108818783.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (150072377.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (80309088.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99848736.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (70530691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (55283647.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (62830234.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (120715356.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (104606572.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (122858455.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (119297991.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (53579973.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (62827021.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (63135395.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (23727437.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (45432027.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (36204085.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (196659743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (168736932.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (159355276.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (134002662.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (38536456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2643508832.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (19714000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2794375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (837375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (527000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (109000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (192375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (253000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4575000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (263000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (1061375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (13000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (485000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (790375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (61000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (644000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (1000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (838000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (93000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (509000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (251000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (395000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (101000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1402375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (5000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (413000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (366000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (283000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (374375.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (666375.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (122000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (60000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (721000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (312000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (65000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2200000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1767473162.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (106822239.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (248657992.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (104999859.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (95882596.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (166190217.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (171713565.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (240856850.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (180591512.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (168903777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (187717663.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (185489494.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (138319427.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (1157486617.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (231076343.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (180073587.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (167498057.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (226168730.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (114955550.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (156347156.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (109660149.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (91458179.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (85726962.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (187976190.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (182944978.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (198317447.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (179519286.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (93852530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (127347326.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (97397574.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (45381758.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (66042249.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (61750981.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (329698843.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (274744501.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (247651113.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (243864993.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (62268197.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (134887633.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (83100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (180251.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (70918.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (103530.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (90750.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (124500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (126350.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (84301.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (145788.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (243049.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (80025.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (111600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (82355.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (164038.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (108329.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (195922.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (111182.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (71100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (114956.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (73577.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (85770.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (135777.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (67315.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (110846.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (78926.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (86640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (136436.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (105300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (60500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (65340.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (69320.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (364305.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (213760.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (277976.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (178768.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (134490.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
63.723.908.000
1.357.475.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.751.748.911.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.034.874.000
725.000.000 - -
36.759.874.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.480.000 - - -
180.480.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.800.000 - - -
99.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.680.000 - - -
80.680.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.438.723.000 - - -
28.438.723.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.027.382.000 - - -
24.027.382.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.341.341.000 - - -
4.341.341.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.208.000.000
75.000.000 - -
2.283.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
250.000.000 - - -
250.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
700.000.000 - - -
700.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
75.000.000 - -
175.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 - - -
150.000.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
349.450.000 - - -
349.450.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
658.550.000 - - -
658.550.000 Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
650.000.000 - -
650.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
650.000.000 - -
650.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.255.385.000 - - -
3.255.385.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.200.000 - - -
11.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.116.400.000 - - -
1.116.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.002.785.000 - - -
2.002.785.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.802.286.000 - - -
1.802.286.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (80.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
908.309.000 - - -
908.309.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 - - -
130.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.842.000 - - -
415.842.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000 - - -
137.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
180.335.000 - - -
180.335.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20.936.690.000 -
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.707.604.218.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
11.182.773.000 - - -
11.182.773.000 Persentase Penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4.909.700.000 - - -
4.909.700.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.002.600.000 - - -
4.002.600.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2.270.473.000 - - -
2.270.473.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
1.279.520.000 - - -
1.279.520.000 Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 - - -
121.086.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 - - -
121.086.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000 - - -
121.086.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
853.039.000 - - -
853.039.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 - - -
14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 - - -
14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000 - - -
14.466.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
19.825.000 - - -
19.825.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3.258.021.000 - - -
3.258.021.000 Persentase realisasi serapan APBD (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.776.173.000 - - -
1.776.173.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
612.212.000 - - -
612.212.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
650.006.000 - - -
650.006.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
170.540.000 - - -
170.540.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
49.090.000 - - -
49.090.000 Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (19.00 OPD) Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan (22.00 OPD) Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.066.376.000 - - -
5.066.376.000 Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
234.184.000 - - -
234.184.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
216.684.000 - - -
216.684.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
171.454.000 - - -
171.454.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.651.683.000 - - -
1.651.683.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
113.095.000 - - -
113.095.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
617.324.000 - - -
617.324.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
290.909.000 - - -
290.909.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
1.668.709.000 - - -
1.668.709.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
102.334.000 - - -
102.334.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (3.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - -
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.686.667.528.000 Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - - -
2.843.698.750.000
2.843.698.750.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - -
57.964.034.000 -
57.964.034.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi - - -
6.785.004.744.000
6.785.004.744.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase realisasi serapan APBD (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
6.752.344.000
632.475.000 - -
7.384.819.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.752.344.000
632.475.000 - -
7.384.819.000 Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (72.50 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
658.000.000 - - -
658.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
219.000.000 - - -
219.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
160.000.000
190.000.000 - -
350.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
1.018.148.000 - - -
1.018.148.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.172.395.000
442.475.000 - -
1.614.870.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2.949.801.000 - - -
2.949.801.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000 - - -
75.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (62.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (233.00 Unit)
5.03 KEPEGAWAIAN
83.216.150.000
855.280.000 - -
84.071.430.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
83.216.150.000
855.280.000 - -
84.071.430.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.807.335.000
855.280.000 - -
66.662.615.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
291.040.000 - - -
291.040.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
208.960.000 - - -
208.960.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
58.743.945.000 - - -
58.743.945.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
57.212.295.000 - - -
57.212.295.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000 - - -
1.471.650.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
160.000.000 - - -
160.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.607.680.000
107.600.000 - -
2.715.280.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
419.680.000
107.600.000 - -
527.280.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 - - -
18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
380.000.000 - - -
380.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
870.000.000 - - -
870.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
32.320.000
747.680.000 - -
780.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
500.000.000 - -
500.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
30.000.000 - -
30.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.320.000
217.680.000 - -
250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.850.000.000 - - -
1.850.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000 - - -
1.613.390.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000 - - -
886.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000 - - -
357.290.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.408.815.000 - - -
17.408.815.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8.659.520.000 - - -
8.659.520.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
329.470.000 - - -
329.470.000 Persentase usulan formasi ASN (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.242.846.000 - - -
6.242.846.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
838.334.000 - - -
838.334.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
348.870.000 - - -
348.870.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.617.384.000 - - -
1.617.384.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
176.800.000 - - -
176.800.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
498.930.000 - - -
498.930.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
941.654.000 - - -
941.654.000 Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.244.816.000 - - -
5.244.816.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (100.00 %) Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
1.252.240.000 - - -
1.252.240.000 Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah (100.00 %) Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.451.660.000 - - -
3.451.660.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
70.000.000 - - -
70.000.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
470.916.000 - - -
470.916.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.887.095.000 - - -
1.887.095.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
606.200.000 - - -
606.200.000 Persentase ASN yang dinilai PKSP (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
504.170.000 - - -
504.170.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000 - - -
134.975.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
233.900.000 - - -
233.900.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
407.850.000 - - -
407.850.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
79.258.253.000
2.150.400.000 - -
81.408.653.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
79.258.253.000
2.150.400.000 - -
81.408.653.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
52.689.640.000
2.150.400.000 - -
54.840.040.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000 - - -
457.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.639.000 - - -
177.639.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.361.000 - - -
279.361.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.206.325.000 - - -
38.206.325.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.096.719.000 - - -
32.096.719.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.769.300.000 - - -
5.769.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.876.000 - - -
69.876.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
71.699.000 - - -
71.699.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
73.100.000 - - -
73.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
125.631.000 - - -
125.631.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
118.174.000 - - -
118.174.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
118.174.000 - - -
118.174.000 Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
416.925.000 - - -
416.925.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
48.100.000 - - -
48.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
368.825.000 - - -
368.825.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.942.344.000
957.500.000 - -
2.899.844.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.077.000 - - -
145.077.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.210.000
957.500.000 - -
1.117.710.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
374.165.000 - - -
374.165.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
234.850.000 - - -
234.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.938.000 - - -
80.938.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 - - -
36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000 - - -
70.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.220.000 - - -
252.220.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.505.000 - - -
8.505.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
579.879.000 - - -
579.879.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.192.900.000 - -
1.192.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
804.400.000 - -
804.400.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
15.000.000 - -
15.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
373.500.000 - -
373.500.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.676.800.000 - - -
8.676.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000 - - -
4.500.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.143.000.000 - - -
2.143.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.529.300.000 - - -
6.529.300.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.672.072.000 - - -
2.672.072.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.600.000 - - -
150.600.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.612.220.000 - - -
1.612.220.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
884.252.000 - - -
884.252.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.568.613.000 - - -
26.568.613.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.643.592.000 - - -
3.643.592.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (82.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000 - - -
44.500.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000 - - -
157.814.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.402.130.000 - - -
3.402.130.000 Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (2650.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
39.148.000 - - -
39.148.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
22.925.021.000 - - -
22.925.021.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (82.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (93.17 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
89.389.000 - - -
89.389.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
732.000.000 - - -
732.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
250.508.000 - - -
250.508.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000 - - -
42.736.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
21.557.944.000 - - -
21.557.944.000 Jumlah Peserta Latsar CPNS (1384.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (1620.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial (1050.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
202.444.000 - - -
202.444.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.07 PENGHUBUNG
21.851.368.000
1.085.040.000 - -
22.936.408.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
21.851.368.000
1.085.040.000 - -
22.936.408.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.662.172.000
1.085.040.000 - -
18.747.212.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 - - -
75.000.000 Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
51.198.000 - - -
51.198.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.802.000 - - -
23.802.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.886.722.000 - - -
8.886.722.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.816.202.000 - - -
8.816.202.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000 - - -
35.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000 - - -
4.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000 - - -
7.320.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000 - - -
22.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000 - - -
191.580.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000 - - -
191.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
157.400.000 - - -
157.400.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000 - - -
35.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
122.400.000 - - -
122.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.099.381.000
95.600.000 - -
2.194.981.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000 - - -
50.941.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
71.503.000
85.000.000 - -
156.503.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000 - - -
207.872.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 - - -
21.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 - - -
18.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
825.465.000 - - -
825.465.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.600.000
10.600.000 - -
15.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
989.440.000 - -
989.440.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
20.424.000 - -
20.424.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
969.016.000 - -
969.016.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.040.000.000 - - -
4.040.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
739.000.000 - - -
739.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000 - - -
116.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.150.000.000 - - -
3.150.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.212.089.000 - - -
2.212.089.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
696.250.000 - - -
696.250.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
33.550.000 - - -
33.550.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
347.523.000 - - -
347.523.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
78.386.000 - - -
78.386.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.056.380.000 - - -
1.056.380.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
4.189.196.000 - - -
4.189.196.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
4.189.196.000 - - -
4.189.196.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
2.357.470.000 - - -
2.357.470.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.831.726.000 - - -
1.831.726.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.221.838.000
2.165.728.000 - -
28.387.566.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
105.000.000 - - -
105.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000 - - -
45.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.323.145.000 - - -
21.323.145.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.323.145.000 - - -
21.323.145.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
183.700.000 - - -
183.700.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
183.700.000 - - -
183.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
464.307.000 - - -
464.307.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
116.700.000 - - -
116.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
347.607.000 - - -
347.607.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
606.837.000 - - -
606.837.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
184.755.000 - - -
184.755.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
367.082.000 - - -
367.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
2.165.728.000 - -
2.165.728.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
2.165.728.000 - -
2.165.728.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.752.635.000 - - -
2.752.635.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
214.909.000 - - -
214.909.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000 - - -
784.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.722.826.000 - - -
1.722.826.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
786.214.000 - - -
786.214.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.530.000 - - -
300.530.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
316.994.000 - - -
316.994.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
168.690.000 - - -
168.690.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.396.969.000 - - -
6.396.969.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.335.269.000 - - -
4.335.269.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (85.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.920.914.000 - - -
1.920.914.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (22.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja
46.250.000 - - -
46.250.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan
792.000.000 - - -
792.000.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan (54.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
955.620.000 - - -
955.620.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
620.485.000 - - -
620.485.000 Jumlah Dokumen IHPS (2.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000 - - -
2.061.700.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus (85.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000 - - -
2.061.700.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan (12.00 Laporan) Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan (24.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.687.694.000 - - -
2.687.694.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
563.764.000 - - -
563.764.000 Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
563.764.000 - - -
563.764.000 Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi
2.123.930.000 - - -
2.123.930.000 Nilai Self Assessment RB Provinsi (86.00 Nilai) Persentase Capaian Aksi Stranas PK (90.00 %) Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) Persentase Nilai MCP korsupgah (85.00 %) Persentase Penerapan MR di OPD (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
142.624.000 - - -
142.624.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
857.220.000 - - -
857.220.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
801.306.000 - - -
801.306.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
322.780.000 - - -
322.780.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (5.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.099.800.000
201.000.000 - -
17.300.800.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.690.157.000 - - -
1.690.157.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
523.129.000 - - -
523.129.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.167.028.000 - - -
1.167.028.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.866.337.000 - - -
9.866.337.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.641.217.000 - - -
9.641.217.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000 - - -
222.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 - - -
1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000 - - -
1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000 - - -
320.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000 - - -
230.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000 - - -
1.196.806.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 - - -
85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000 - - -
55.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000 - - -
426.156.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
35.000.000
201.000.000 - -
236.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
151.000.000 - -
151.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.303.000.000 - - -
3.303.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 - - -
7.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.946.000.000 - - -
2.946.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000 - - -
608.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000 - - -
3.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000 - - -
110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
5.060.650.000 - - -
5.060.650.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5.060.650.000 - - -
5.060.650.000 Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.40 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
38.115.000 - - -
38.115.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
4.684.705.000 - - -
4.684.705.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
145.480.000 - - -
145.480.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
192.350.000 - - -
192.350.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (85.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
39.699.130.000 - - -
39.699.130.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
39.699.130.000 - - -
39.699.130.000 Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.30 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
46.810.000 - - -
46.810.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
197.640.000 - - -
197.640.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.522.000.000 - - -
4.522.000.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
421.745.000 - - -
421.745.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
34.510.935.000 - - -
34.510.935.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (90.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (90.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
109.378.242.000 - - -
109.378.242.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
109.378.242.000 - - -
109.378.242.000 Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.11 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
44.976.000 - - -
44.976.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.307.630.000 - - -
3.307.630.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
364.136.000 - - -
364.136.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
105.661.500.000 - - -
105.661.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (91.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.215.255.000 - - -
4.215.255.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.215.255.000 - - -
4.215.255.000 Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.39 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
51.515.000 - - -
51.515.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
113.905.000 - - -
113.905.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.561.025.000 - - -
3.561.025.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
295.870.000 - - -
295.870.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
192.940.000 - - -
192.940.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (91.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
15.804.720.000 - - -
15.804.720.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
15.804.720.000 - - -
15.804.720.000 Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.90 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
38.020.000 - - -
38.020.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
648.000.000 - - -
648.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.370.790.000 - - -
3.370.790.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
927.620.000 - - -
927.620.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.310.290.000 - - -
9.310.290.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.510.000.000 - - -
1.510.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (85.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) Total
15.147.464.497.000
1.929.032.293.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 01 Pelayanan Umum
2.002.709.962.000
28.097.491.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
11.717.474.981.000
01.01.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.380.396.000
85.820.000 - -
26.466.216.000
01.02.4.01 Sekretariat Daerah
659.812.541.000
5.860.000.000 - -
665.672.541.000
01.03.4.02 Sekretariat DPRD
460.822.099.000
5.080.198.000 - -
465.902.297.000
01.04.5.01 Perencanaan
61.432.181.000
1.509.500.000 - -
62.941.681.000
01.05.5.02 Keuangan
383.372.676.000
9.104.525.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
10.079.144.729.000
01.06.5.03 Kepegawaian
83.216.150.000
855.280.000 - -
84.071.430.000
01.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan
79.258.253.000
2.150.400.000 - -
81.408.653.000
01.08.5.07 Penghubung
21.851.368.000
1.085.040.000 - -
22.936.408.000
01.09.6.01 Inspektorat
35.306.501.000
2.165.728.000 - -
37.472.229.000
01.10.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
191.257.797.000
201.000.000 - -
191.458.797.000 03 Ketertiban dan keamanan
42.298.050.000
473.000.000 - -
42.771.050.000
03.01.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
42.298.050.000
473.000.000 - -
42.771.050.000 04 Ekonomi
1.182.049.632.000
116.328.543.000 - -
1.298.378.175.000
04.01.2.07 Tenaga Kerja
113.134.950.000
1.316.520.000 - -
114.451.470.000
04.02.2.09 Pangan
52.055.296.000
1.875.300.000 - -
53.930.596.000
04.03.2.15 Perhubungan
183.093.214.000
21.917.491.000 - -
205.010.705.000
04.04.2.16 Komunikasi dan Informatika
102.353.339.000
10.917.237.000 - -
113.270.576.000
04.05.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
71.128.965.000
3.383.340.000 - -
74.512.305.000
04.06.2.18 Penanaman Modal
24.031.012.000
585.651.000 - -
24.616.663.000
04.07.3.25 Kelautan dan Perikanan
90.300.060.000
33.792.439.000 - -
124.092.499.000
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
04.08.3.27 Pertanian
330.686.579.000
33.134.362.000 - -
363.820.941.000
04.09.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral
93.623.551.000
6.765.801.000 - -
100.389.352.000
04.10.3.31 Perindustrian
121.642.666.000
2.640.402.000 - -
124.283.068.000 05 Perlindungan Lingkungan Hidup
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000
05.01.2.11 Lingkungan Hidup
208.262.314.000
58.933.970.000 - -
267.196.284.000 06 Perumahan dan Fasilitas Umum
559.292.411.000
561.706.906.000 - -
1.120.999.317.000
06.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
477.504.794.000
560.910.456.000 - -
1.038.415.250.000
06.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
81.787.617.000
796.450.000 - -
82.584.067.000 07 Kesehatan
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000
07.01.1.02 Kesehatan
2.808.896.912.000
720.983.048.000 - -
3.529.879.960.000 10 Pendidikan
7.956.993.849.000
442.266.545.000 - -
8.399.260.394.000
10.01.1.01 Pendidikan
7.708.317.493.000
416.791.742.000 - -
8.125.109.235.000
10.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga
212.014.728.000
24.711.113.000 - -
236.725.841.000
10.03.2.23 Perpustakaan
36.661.628.000
763.690.000 - -
37.425.318.000 11 Perlindungan Sosial
386.961.367.000
242.790.000 - -
387.204.157.000
11.01.1.06 Sosial
363.743.172.000
102.000.000 - -
363.845.172.000
11.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.218.195.000
140.790.000 - -
23.358.985.000 Jumlah
15.147.464.497.000
1.929.032.293.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Anggaran
(1)
(2)
(3)
(5) A SPM Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.079.897.367.000
2 Pendidikan Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.943.528.592.000
3 Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus
124.680.444.000
Total
3.148.106.403.000
B SPM BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
433.259.666.000 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
177.545.195.000
Total
610.804.861.000
C SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
98.994.958.000
2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.817.800.000
Total
100.812.758.000
D SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24.271.400.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
385.000.000
2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24.271.400.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
385.000.000
Total
49.312.800.000
E SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.676.000.000
Total
1.676.000.000
F SPM BIDANG SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
18.274.233.000
PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Anggaran
(1)
(2)
(3)
(5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
14.052.535.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
15.089.868.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.426.910.000
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.558.078.000
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.100.000.000
Total
55.501.624.000
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
13 Tahun 2022 TANGGAL:
30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.775.873.086.000
13.182.604.734.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11.231.753.522.000
8.125.109.235.000
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.057.510.017.000
4.939.343.884.000
1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.352.500.000
19.742.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.144.403.505.000
3.148.106.403.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.675.000.000
2.402.600.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2.000.000.000
7.089.250.000
1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.730.000.000
2.969.250.000
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000
385.358.000
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000
431.790.000
1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000
1.513.200.000
1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.675.000.000
3.125.000.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.016.009.551.000
3.529.879.960.000
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.236.022.165.000
2.841.640.037.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
766.967.032.000
670.971.394.000 KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.070.000.000
5.848.054.000
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
2.600.000.000
603.244.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5.350.354.000
10.817.231.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.200.110.013.000
1.038.415.250.000
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
244.178.619.000
217.674.591.000
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
172.654.315.000
163.775.169.000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
52.402.632.000
98.994.958.000 MINUM
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000
1.817.800.000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
240.455.445.000
111.305.000.000
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
701.480.000
672.698.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
482.774.631.000
437.206.525.000
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.547.062.000
2.302.680.000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000
4.665.829.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
48.000.000.000
82.584.067.000 PERMUKIMAN
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
22.461.000.000
21.393.820.000
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
18.580.000.000
53.156.654.000
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
655.000.000
4.118.249.000
1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
575.000.000
380.000.000
1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
540.000.000
677.000.000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000
1.095.000.000
1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
545.000.000
569.344.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,
1.344.000.000
1.194.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
43.500.000.000
42.771.050.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.566.800.000
33.379.474.000
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.333.200.000
4.341.576.000
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.600.000.000
5.050.000.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
236.500.000.000
363.845.172.000
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
136.214.031.000
142.944.101.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.050.000.000
7.487.300.000
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000
75.000.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
50.600.969.000
53.401.624.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.500.000.000
157.457.147.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.600.000.000
2.100.000.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000
380.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
1.186.385.048.000
1.176.964.959.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
110.714.371.000
114.451.470.000
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
89.730.338.000
93.415.993.000
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
420.000.000
300.000.000
2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
296.000.000
296.000.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.766.133.000
12.356.892.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.940.456.000
2.631.909.000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.364.060.000
2.298.152.000
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
5.197.384.000
3.152.524.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
21.056.538.000
23.358.985.000 PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.572.538.000
15.446.939.000
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.100.000.000
2.557.500.000
2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
315.000.000
330.000.000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.095.000.000
1.502.836.000
2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000
1.255.000.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
200.000.000
275.000.000
2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
350.000.000
450.000.000
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
200.000.000
200.000.000
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
295.000.000
639.210.000
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
779.000.000
702.500.000
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
41.500.000.000
53.930.596.000
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
22.620.000.000
23.970.596.000
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
12.030.000.000
24.540.000.000 MASYARAKAT
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
3.440.000.000
2.950.000.000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.410.000.000
2.470.000.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
235.317.971.000
267.196.284.000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
155.302.513.000
147.002.112.000
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000
1.485.000.000
2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
44.474.210.000
31.763.232.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
4.993.000.000
6.364.000.000 HIDUP
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.868.955.000
2.012.100.000
2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.304.614.000
4.534.494.000
2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
6.552.154.000
11.448.534.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN
850.000.000
1.095.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000
1.200.000.000
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2.985.320.000
4.854.930.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000
350.000.000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
12.872.935.000
55.086.882.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
30.176.355.000
26.466.216.000
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.740.020.000
19.606.216.000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
325.000.000
200.000.000
2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
800.000.000
255.000.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.050.000.000
925.000.000
2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
751.335.000
235.000.000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.200.000.000
2.095.000.000
2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
820.000.000
310.000.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
3.490.000.000
2.840.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
182.046.201.000
205.010.705.000
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
68.560.758.000
65.423.209.000
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
109.546.203.000
132.784.529.000
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.239.216.000
3.404.216.000
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.700.024.000
3.398.751.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
94.555.132.000
113.270.576.000
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
27.700.000.000
31.398.392.000
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
37.600.000.000
44.512.500.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.500.000.000
4.350.000.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.500.000.000
2.200.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
24.255.132.000
30.809.684.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
102.784.800.000
74.512.305.000
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
32.225.000.000
34.866.161.000
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.300.000.000
1.975.000.000
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.100.000.000
1.725.000.000
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.884.800.000
6.099.062.000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
42.425.000.000
10.009.920.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
8.100.000.000
9.945.331.000 MIKRO (UMKM)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.750.000.000
9.891.831.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
21.546.644.000
24.616.663.000
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.708.322.000
20.317.133.000
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
400.000.000
550.000.000
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
620.000.000
1.030.000.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.350.000.000
1.200.000.000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.093.322.000
919.530.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
375.000.000
600.000.000
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
313.886.880.000
236.725.841.000
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
41.812.578.000
50.770.943.000
2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
7.087.853.000
2.581.051.000
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
26.908.172.000
24.747.117.000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
236.145.200.000
153.005.120.000
2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
764.500.000
2.554.680.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
50.000.000
300.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.118.577.000
2.766.930.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
32.800.156.000
37.425.318.000
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.694.000.000
35.605.940.000
2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
351.156.000
734.063.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
755.000.000
1.085.315.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
673.064.341.000
712.585.860.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
115.731.549.000
124.092.499.000
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
61.874.700.000
57.205.841.000
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.271.180.000
3.665.333.000
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
36.028.069.000
42.077.712.000
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
8.604.160.000
15.329.286.000
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.469.440.000
2.973.452.000
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000
2.840.875.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
341.284.369.000
363.820.941.000
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
213.010.155.000
204.515.037.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
78.796.351.000
98.669.270.000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
10.088.365.000
12.657.390.000
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
16.231.085.000
17.223.553.000 VETERINER
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
2.000.000.000
6.139.991.000
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
21.158.413.000
24.615.700.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
98.950.000.000
100.389.352.000
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.053.727.000
55.020.222.000
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.038.840.000
7.567.243.000
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.480.617.000
4.204.579.000
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.619.596.000
14.775.008.000
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
22.757.220.000
18.822.300.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
117.098.423.000
124.283.068.000
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.853.190.000
57.342.229.000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
25.313.867.000
20.107.133.000
3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000
70.000.000
3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.019.089.000
3.209.004.000
3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
23.296.800.000
33.544.648.000 PENTING
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000
1.322.462.000
3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
5.122.125.000
4.200.663.000
3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.674.580.000
3.867.059.000
3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
620.720.000
619.870.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
993.475.126.000
1.131.574.838.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
634.475.126.000
665.672.541.000
4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
190.453.869.000
202.632.717.000
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.290.000.000
2.255.700.000
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.732.063.000
3.836.130.000
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
327.674.109.000
440.541.225.000
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.720.000.000
3.184.000.000
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
101.395.085.000
6.961.500.000
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.175.000.000
3.578.269.000
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.035.000.000
2.683.000.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
4.02 SEKRETARIAT DPRD
359.000.000.000
465.902.297.000
4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
173.782.170.000
200.626.210.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
185.217.830.000
265.276.087.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.322.410.308.000
10.330.502.901.000
5.01 PERENCANAAN
61.498.100.000
62.941.681.000
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.553.300.000
41.691.881.000
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
4.700.000.000
5.400.000.000 DAERAH
5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9.440.000.000
8.940.000.000
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.804.800.000
6.909.800.000 DAERAH
5.02 KEUANGAN
9.068.649.443.000
10.079.144.729.000
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
292.123.518.000
313.204.024.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8.741.040.229.000
9.707.604.218.000
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.253.992.000
7.384.819.000
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
31.231.704.000
50.951.668.000
5.03 KEPEGAWAIAN
107.262.765.000
84.071.430.000
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
88.040.749.000
66.662.615.000
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
19.222.016.000
17.408.815.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
66.500.000.000
81.408.653.000
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
48.250.000.000
54.840.040.000
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18.250.000.000
26.568.613.000
5.07 PENGHUBUNG
18.500.000.000
22.936.408.000
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.860.914.000
18.747.212.000
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.639.086.000
4.189.196.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
37.500.000.000
37.472.229.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
37.500.000.000
37.472.229.000
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
27.682.744.000
28.387.566.000
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.834.249.000
6.396.969.000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.983.007.000
2.687.694.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
577.000.000.000
191.458.797.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
577.000.000.000
191.458.797.000
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.669.732.000
17.300.800.000
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3.449.050.000
5.060.650.000
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
525.339.818.000
39.699.130.000 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.425.000.000
109.378.242.000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
3.420.000.000
4.215.255.000 DAN BUDAYA
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
16.696.400.000
15.804.720.000 KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran
28.565.707.909.000
26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.097.880.004.000
8.102.920.004.000
8.125.109.235.000
1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.097.880.004.000
8.102.920.004.000
8.125.109.235.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
4.915.924.653.000
4.917.154.653.000
4.939.343.884.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.915.924.653.000
4.917.154.653.000
4.939.343.884.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
98.786.790.000
100.016.790.000
100.016.790.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
97.905.060.000
99.135.060.000
99.135.060.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
881.730.000
881.730.000
881.730.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.750.655.654.000
4.750.655.654.000
4.772.844.885.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.747.357.514.000
4.747.357.514.000
4.769.546.745.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.298.140.000
3.298.140.000
3.298.140.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
460.500.000
460.500.000
460.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
280.500.000
280.500.000
280.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
303.000.000
303.000.000
303.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
103.000.000
103.000.000
103.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.387.154.000
11.387.154.000
11.387.154.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
511.050.000
511.050.000
511.050.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.989.016.000
3.989.016.000
3.989.016.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
792.500.000
792.500.000
792.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
687.900.000
687.900.000
687.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
454.200.000
454.200.000
454.200.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
96.000.000
96.000.000
96.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.591.750.000
1.591.750.000
1.591.750.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.164.738.000
3.164.738.000
3.164.738.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.945.984.000
1.945.984.000
1.945.984.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
862.500.000
862.500.000
862.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
849.250.000
849.250.000
849.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.234.000
30.234.000
30.234.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.686.518.000
42.686.518.000
42.686.518.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
156.100.000
156.100.000
156.100.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.895.195.000
6.895.195.000
6.895.195.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
349.000.000
349.000.000
349.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.286.223.000
35.286.223.000
35.286.223.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.699.053.000
9.699.053.000
9.699.053.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
693.200.000
693.200.000
693.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
265.000.000
265.000.000
265.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
718.750.000
718.750.000
718.750.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
234.000.000
234.000.000
234.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.483.103.000
5.483.103.000
5.483.103.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.665.000.000
1.665.000.000
1.665.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
520.000.000
520.000.000
520.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
3.147.526.151.000
3.151.326.151.000
3.151.326.151.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3.144.306.403.000
3.148.106.403.000
3.148.106.403.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.079.297.367.000
1.079.897.367.000
1.079.897.367.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
6.155.000.000
6.155.000.000
5.155.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02
Penambahan Ruang Kelas Baru
6.559.531.000
6.559.531.000
4.150.321.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - -
3.337.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.04
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
939.874.000
939.874.000
3.404.700.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
453.634.000
453.634.000
2.443.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
461.761.000
461.761.000
3.422.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.07
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
284.655.000
284.655.000
2.069.599.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.08
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.10
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
655.816.000
655.816.000
1.929.795.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.11
Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
871.642.000
871.642.000
13.660.619.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
37.067.919.000
37.067.919.000
30.846.793.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4.252.369.000
4.252.369.000
2.498.325.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
3.203.639.000
3.203.639.000
1.202.850.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
3.744.794.000
3.744.794.000
745.875.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
4.448.824.000
4.448.824.000
2.502.266.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.24
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1.058.111.000
1.058.111.000
726.975.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.25
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
778.827.000
778.827.000
297.675.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.27
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.050.189.000
1.050.189.000
682.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6.526.321.000
6.526.321.000
4.748.962.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.36
Pengadaan Mebel Sekolah
1.660.000.000
1.660.000.000
500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000
4.947.000.000
4.947.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.41
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
6.725.000.000
6.725.000.000
4.460.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
583.860.000
583.860.000
583.860.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.48
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.296.946.000
5.296.946.000
5.296.946.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.329.419.000
1.329.419.000
1.329.419.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
291.438.226.000
292.038.226.000
290.150.527.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
687.704.010.000
687.704.010.000
687.704.010.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.940.828.592.000
1.943.528.592.000
1.943.528.592.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
10.019.606.000
10.019.606.000
8.759.606.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.100.000.000
1.100.000.000
5.390.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04
Pembangunan Ruang Praktik Siswa
48.000.000.000
48.000.000.000
38.543.436.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.05
Pembangunan Ruang Laboratorium
1.200.000.000
1.200.000.000
14.780.880.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.06
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - -
8.963.120.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.15
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1.785.320.000
1.785.320.000
2.214.320.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.17
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.18
Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.19
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.23
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
131.220.000
1.331.220.000
1.331.220.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28
Pengadaan Mebel Sekolah
7.100.500.000
7.100.500.000
3.900.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000
7.875.450.000
7.875.450.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.33
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
85.800.000.000
85.800.000.000
74.270.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
38.920.272.000
38.920.272.000
38.920.272.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
283.860.000
283.860.000
283.860.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.065.000.000
1.065.000.000
1.065.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.40
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.145.168.000
4.145.168.000
4.145.168.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.682.739.000
1.682.739.000
1.682.739.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
330.344.427.000
331.844.427.000
330.027.691.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.46
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.401.275.030.000
1.401.275.030.000
1.401.275.030.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03
Pengelolaan Pendidikan Khusus
124.180.444.000
124.680.444.000
124.680.444.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.889.680.000
1.889.680.000
1.891.707.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
60.986.000
60.986.000
102.281.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.04
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
506.352.000
506.352.000
509.700.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.08
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.943.363.000
2.943.363.000
3.257.703.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.12
Pembangunan Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.14
Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.15
Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.16
Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.17
Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
2.492.349.000
2.492.349.000
2.169.535.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.19
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.20
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.24
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.28
Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.31
Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.32
Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.33
Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.34
Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.35
Pengadaan Mebel Sekolah
440.000.000
440.000.000 -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
337.500.000
337.500.000
337.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.40
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
439.425.000
439.425.000
439.422.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
194.467.000
194.467.000
194.467.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
486.000.000
486.000.000
486.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
30.028.262.000
30.528.262.000
30.930.069.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.52
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
81.862.060.000
81.862.060.000
81.862.060.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.402.600.000
2.402.600.000
2.402.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000
1.829.600.000
1.829.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.829.600.000
1.829.600.000
1.829.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000
573.000.000
573.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
573.000.000
573.000.000
573.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
385.358.000
385.358.000
385.358.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
385.358.000
385.358.000
385.358.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
180.178.000
180.178.000
180.178.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
205.180.000
205.180.000
205.180.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
431.790.000
431.790.000
431.790.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000
361.790.000
361.790.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
361.790.000
361.790.000
361.790.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
34.429.200.000
34.439.200.000
34.439.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
19.742.500.000
19.742.500.000
19.742.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
850.000.000
850.000.000
850.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
17.758.800.000
17.758.800.000
17.758.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
17.153.800.000
17.153.800.000
17.153.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
605.000.000
605.000.000
605.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.133.700.000
1.133.700.000
1.133.700.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.133.700.000
1.133.700.000
1.133.700.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
7.079.250.000
7.089.250.000
7.089.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.079.250.000
7.089.250.000
7.089.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5.079.250.000
5.089.250.000
5.089.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.969.250.000
2.969.250.000
2.969.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.969.250.000
2.969.250.000
2.969.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.819.250.000
2.819.250.000
2.819.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.04
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
150.000.000
150.000.000
150.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.513.200.000
1.513.200.000
1.513.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
275.550.000
275.550.000
275.550.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
88.300.000
88.300.000
88.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02
Penetapan Cagar Budaya
187.250.000
187.250.000
187.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1.237.650.000
1.237.650.000
1.237.650.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01
Pelindungan Cagar Budaya
287.250.000
287.250.000
287.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02
Pengembangan Cagar Budaya
145.000.000
145.000.000
145.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03
Pemanfaatan Cagar Budaya
365.900.000
365.900.000
365.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
439.500.000
439.500.000
439.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3.125.000.000
3.125.000.000
3.125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01
Pengelolaan Museum Provinsi
3.125.000.000
3.125.000.000
3.125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
975.000.000
975.000.000
975.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
3.374.264.381.000
3.469.770.481.000
3.529.879.960.000
1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.374.264.381.000
3.469.770.481.000
3.529.879.960.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.742.668.794.000
2.838.174.894.000
2.841.640.037.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.742.668.794.000
2.838.174.894.000
2.841.640.037.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
733.000.000
733.000.000
733.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
533.000.000
533.000.000
533.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
670.803.135.000
670.803.135.000
674.268.278.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
654.683.855.000
654.683.855.000
658.148.998.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15.569.280.000
15.569.280.000
15.569.280.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.132.062.000
11.132.062.000
11.132.062.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
537.900.000
537.900.000
537.900.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.347.940.000
2.347.940.000
2.347.940.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
673.850.000
673.850.000
673.850.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.077.812.000
1.077.812.000
1.077.812.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.210.890.000
1.210.890.000
1.210.890.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
56.000.000
56.000.000
56.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
363.820.000
363.820.000
363.820.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.341.680.000
4.341.680.000
4.341.680.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
522.170.000
522.170.000
522.170.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.412.560.000
4.412.560.000
4.412.560.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.262.560.000
2.262.560.000
2.262.560.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
235.000.000
235.000.000
235.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.865.000.000
1.865.000.000
1.865.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.500.744.000
22.500.744.000
22.500.744.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
220.750.000
220.750.000
220.750.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.751.648.000
6.751.648.000
6.751.648.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
369.100.000
369.100.000
369.100.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.159.246.000
15.159.246.000
15.159.246.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.859.293.000
8.859.293.000
8.859.293.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.829.025.000
1.829.025.000
1.829.025.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.197.300.000
1.197.300.000
1.197.300.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
515.000.000
515.000.000
515.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.754.300.000
3.754.300.000
3.754.300.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.413.668.000
1.413.668.000
1.413.668.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10
Peningkatan Pelayanan BLUD
2.023.028.000.000
2.118.534.100.000
2.118.534.100.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.01
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.023.028.000.000
2.118.534.100.000
2.118.534.100.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
631.595.587.000
631.595.587.000
688.239.923.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
614.327.058.000
614.327.058.000
670.971.394.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
176.943.851.000
177.545.195.000
178.545.195.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.01
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
35.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.02
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.03
Pengembangan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.09
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
54.082.290.000
54.683.634.000
54.683.634.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
744.000.000
744.000.000
744.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12
Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
15.000.000.000
15.000.000.000
16.250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.14
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.426.434.000
8.426.434.000
8.426.434.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
7.407.414.000
7.407.414.000
7.407.414.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.20
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.22
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
53.283.713.000
53.283.713.000
53.033.713.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
433.861.010.000
433.259.666.000
488.904.002.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.472.000.000
1.472.000.000
1.472.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.381.000.000
1.381.000.000
1.381.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.694.350.000
1.703.115.000
1.703.115.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
118.353.000
118.353.000
118.353.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
170.244.000
170.244.000
170.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
459.905.000
451.140.000
451.140.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
445.000.000
445.000.000
445.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
742.200.000
742.200.000
742.200.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
110.000.000
110.000.000
110.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
15.464.990.000
15.464.990.000
15.464.990.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
305.000.000
305.000.000
305.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
358.344.000
10.000.000
10.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
402.995.427.000
402.995.427.000
458.639.763.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.17
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
545.000.000
545.000.000
545.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
240.000.000
240.000.000
240.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
585.000.000
585.000.000
585.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.449.197.000
6.196.197.000
6.196.197.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
863.000.000
863.000.000
863.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
863.000.000
863.000.000
863.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
2.659.197.000
2.659.197.000
2.659.197.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.02
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
2.659.197.000
2.659.197.000
2.659.197.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.848.054.000
5.848.054.000
5.848.054.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
5.848.054.000
5.848.054.000
5.848.054.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.848.054.000
5.848.054.000
5.848.054.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
603.244.000
603.244.000
603.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
548.140.000
548.140.000
548.140.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
548.140.000
548.140.000
548.140.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
55.104.000
55.104.000
55.104.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
55.104.000
55.104.000
55.104.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
10.817.231.000
10.817.231.000
10.817.231.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000
5.954.126.000
5.954.126.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.954.126.000
5.954.126.000
5.954.126.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
4.863.105.000
4.863.105.000
4.863.105.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4.863.105.000
4.863.105.000
4.863.105.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
776.523.594.000
776.523.594.000
777.117.959.000
1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
776.523.594.000
776.523.594.000
777.117.959.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124.023.933.000
124.223.933.000
124.818.298.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
124.023.933.000
124.223.933.000
124.818.298.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
648.000.000
748.000.000
748.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
378.000.000
478.000.000
478.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000
270.000.000
270.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
93.581.064.000
93.581.064.000
94.175.429.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
91.485.984.000
91.485.984.000
92.080.349.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.780.080.000
1.780.080.000
1.780.080.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
315.000.000
315.000.000
315.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.685.370.000
4.835.370.000
4.835.370.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
127.800.000
127.800.000
127.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
545.180.000
545.180.000
545.180.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
350.400.000
500.400.000
500.400.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
350.870.000
350.870.000
350.870.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
64.890.000
64.890.000
64.890.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
530.350.000
530.350.000
530.350.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.590.880.000
2.590.880.000
2.590.880.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.977.420.000
6.997.420.000
6.997.420.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.338.360.000
1.338.360.000
1.338.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
1.433.280.000
1.453.280.000
1.453.280.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.205.780.000
4.205.780.000
4.205.780.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.100.309.000
10.100.309.000
10.100.309.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
62.750.000
62.750.000
62.750.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.352.820.000
2.352.820.000
2.352.820.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.684.739.000
7.684.739.000
7.684.739.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.861.770.000
7.791.770.000
7.791.770.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.046.010.000
2.046.010.000
2.046.010.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.064.040.000
4.994.040.000
4.994.040.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
751.720.000
751.720.000
751.720.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
652.499.661.000
652.299.661.000
652.299.661.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
96.244.958.000
98.994.958.000
98.994.958.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
96.244.958.000
98.994.958.000
98.994.958.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.340.868.000
4.090.868.000
4.090.868.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
93.446.000.000
93.446.000.000
93.446.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.08
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.458.090.000
1.458.090.000
1.458.090.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.817.800.000
1.817.800.000
1.817.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.817.800.000
1.817.800.000
1.817.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.06
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.817.800.000
1.817.800.000
1.817.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
111.305.000.000
111.305.000.000
111.305.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
111.305.000.000
111.305.000.000
111.305.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
111.060.000.000
111.060.000.000
111.060.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
165.000.000
165.000.000
165.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
672.698.000
672.698.000
672.698.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
672.698.000
672.698.000
672.698.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03
Penataan Bangunan dan Lingkungan
632.698.000
632.698.000
632.698.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
440.156.525.000
437.206.525.000
437.206.525.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
440.156.525.000
437.206.525.000
437.206.525.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
8.843.520.000
8.843.520.000
8.843.520.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
39.480.000.000
39.480.000.000
39.480.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03
Pengelolaan Leger Jalan
137.770.000
137.770.000
137.770.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04
Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.070.248.000
3.070.248.000
3.070.248.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05
Pembangunan Jalan
7.058.289.000
6.313.500.000
6.313.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06
Pelebaran Jalan Menuju Standar
143.637.468.000
123.484.021.000
123.484.021.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08
Rekonstruksi Jalan
8.068.900.000
8.068.900.000
8.068.900.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09
Rehabilitasi Jalan
40.589.064.000
61.309.360.000
61.309.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11
Pemeliharaan Rutin Jalan
130.285.549.000
133.450.149.000
133.450.149.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.12
Pembangunan Jembatan - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13
Pembangunan Flyover - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16
Penggantian Jembatan
12.050.000.000
12.050.000.000
12.050.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18
Rehabilitasi Jembatan
7.161.600.000
5.066.000.000
5.066.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19
Pemeliharaan Rutin Jembatan
11.710.535.000
12.010.535.000
12.010.535.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
10.194.685.000
10.194.685.000
10.194.685.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.22
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
3.946.389.000
3.896.389.000
3.896.389.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.23
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
13.922.508.000
9.831.448.000
9.831.448.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.302.680.000
2.302.680.000
2.302.680.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.889.000.000
1.889.000.000
1.889.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.533.000.000
1.533.000.000
1.533.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000
356.000.000
356.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
413.680.000
413.680.000
413.680.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
413.680.000
413.680.000
413.680.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
259.294.324.000
260.794.324.000
261.297.291.000
1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
259.294.324.000
260.794.324.000
261.297.291.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92.353.326.000
92.353.326.000
92.856.293.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
92.353.326.000
92.353.326.000
92.856.293.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
78.839.687.000
78.839.687.000
79.342.654.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
77.539.687.000
77.539.687.000
78.042.654.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
243.440.000
243.440.000
243.440.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
243.440.000
243.440.000
243.440.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.049.307.000
2.049.307.000
2.049.307.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
969.531.000
969.531.000
969.531.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000
58.545.000
58.545.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.878.000
131.878.000
131.878.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.237.000
25.237.000
25.237.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
92.643.000
92.643.000
92.643.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
348.283.000
348.283.000
348.283.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
223.190.000
223.190.000
223.190.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.295.000.000
1.295.000.000
1.295.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.295.000.000
1.295.000.000
1.295.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.03
Pengadaan Alat Besar - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.763.475.000
4.763.475.000
4.763.475.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.810.000
74.810.000
74.810.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.559.200.000
1.559.200.000
1.559.200.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.444.730.000
2.444.730.000
2.444.730.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
684.735.000
684.735.000
684.735.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.212.417.000
4.212.417.000
4.212.417.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.852.027.000
1.852.027.000
1.852.027.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.182.723.000
1.182.723.000
1.182.723.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.177.667.000
1.177.667.000
1.177.667.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
166.940.998.000
168.440.998.000
168.440.998.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
162.275.169.000
163.775.169.000
163.775.169.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
92.077.979.000
92.292.479.000
92.292.479.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000
1.072.237.000
1.072.237.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000
4.900.000.000
4.900.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.450.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.587.410.000
3.587.410.000
3.587.410.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
27.320.000.000
27.320.000.000
27.320.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.16
Pembangunan Check Dam - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46
Normalisasi/Restorasi Sungai
1.280.000.000
1.280.000.000
1.280.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000
2.864.234.000
2.864.234.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
32.093.636.000
32.281.136.000
32.281.136.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
8.373.777.000
8.373.777.000
8.373.777.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000
876.751.000
876.751.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000
477.148.000
477.148.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.709.786.000
1.709.786.000
1.709.786.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
70.197.190.000
71.482.690.000
71.482.690.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
38.850.554.000
38.850.554.000
38.850.554.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
29.547.890.000
30.833.390.000
30.833.390.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
498.746.000
498.746.000
498.746.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000
4.665.829.000
4.665.829.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000
889.547.000
889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000
889.547.000
889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000
630.197.000
630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000
630.197.000
630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.646.085.000
1.646.085.000
1.646.085.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.646.085.000
1.646.085.000
1.646.085.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
79.848.805.000
82.488.308.000
82.584.067.000
1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
79.848.805.000
82.488.308.000
82.584.067.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21.298.061.000
21.298.061.000
21.393.820.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.298.061.000
21.298.061.000
21.393.820.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
983.656.000
933.656.000
933.656.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
583.656.000
533.656.000
533.656.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.324.549.000
15.324.549.000
15.420.308.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.677.069.000
14.677.069.000
14.772.828.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
557.980.000
557.980.000
557.980.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.500.000
5.500.000
5.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.609.856.000
1.739.856.000
1.739.856.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
310.856.000
310.856.000
310.856.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
950.000.000
950.000.000
950.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
124.000.000
254.000.000
254.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
875.000.000
795.000.000
795.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
500.000.000
570.000.000
570.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
325.000.000
175.000.000
175.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.615.000.000
1.615.000.000
1.615.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000
690.000.000
690.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
56.924.400.000
59.563.903.000
59.563.903.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
50.517.151.000
53.156.654.000
53.156.654.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
385.000.000
385.000.000
385.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
115.000.000
115.000.000
115.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
270.000.000
270.000.000
270.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
173.000.000
173.000.000
173.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
173.000.000
173.000.000
173.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24.271.400.000
24.271.400.000
24.271.400.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
5.070.000.000
5.070.000.000
5.070.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
6.975.000.000
6.975.000.000
6.975.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
12.226.400.000
12.226.400.000
12.226.400.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
25.687.751.000
28.327.254.000
28.327.254.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
25.687.751.000
28.327.254.000
28.327.254.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4.118.249.000
4.118.249.000
4.118.249.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
360.000.000
360.000.000
360.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000
3.618.249.000
3.618.249.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.618.249.000
3.618.249.000
3.618.249.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.02
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.194.000.000
1.194.000.000
1.194.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.194.000.000
1.194.000.000
1.194.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.194.000.000
1.194.000.000
1.194.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.626.344.000
1.626.344.000
1.626.344.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
380.000.000
380.000.000
380.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
380.000.000
380.000.000
380.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
380.000.000
380.000.000
380.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
677.000.000
677.000.000
677.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
677.000.000
677.000.000
677.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
77.000.000
77.000.000
77.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
569.344.000
569.344.000
569.344.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
569.344.000
569.344.000
569.344.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
221.461.000
221.461.000
221.461.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah
30.770.000
30.770.000
30.770.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas
317.113.000
317.113.000
317.113.000
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
23.552.296.000
24.052.296.000
24.130.143.000
1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
23.552.296.000
24.052.296.000
24.130.143.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
19.335.720.000
19.710.720.000
19.788.567.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.335.720.000
19.710.720.000
19.788.567.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
227.177.000
227.177.000
227.177.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
147.850.000
147.850.000
147.850.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.327.000
79.327.000
79.327.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.158.581.000
12.158.581.000
12.236.428.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.907.781.000
11.907.781.000
11.985.628.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000
139.100.000
139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000
139.100.000
139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
590.730.000
590.730.000
590.730.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
35.150.000
35.150.000
35.150.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
32.780.000
32.780.000
32.780.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22.800.000
22.800.000
22.800.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.058.080.000
1.058.080.000
1.058.080.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
369.500.000
369.500.000
369.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
55.580.000
55.580.000
55.580.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.400.000
31.400.000
31.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.600.000
9.600.000
9.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
52.000.000
52.000.000
52.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.616.362.000
2.616.362.000
2.616.362.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.400.000
3.400.000
3.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
565.200.000
565.200.000
565.200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.047.762.000
2.047.762.000
2.047.762.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.545.690.000
2.920.690.000
2.920.690.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
381.000.000
381.000.000
381.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.101.840.000
2.476.840.000
2.476.840.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
52.850.000
52.850.000
52.850.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.216.576.000
4.341.576.000
4.341.576.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.216.576.000
4.341.576.000
4.341.576.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.551.000.000
1.676.000.000
1.676.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
575.896.000
588.516.000
588.516.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
211.634.000
249.014.000
249.014.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
180.761.000
255.761.000
255.761.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
456.709.000
456.709.000
456.709.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.09
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
2.589.126.000
2.589.126.000
2.589.126.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
344.070.000
344.070.000
344.070.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
66.500.000
66.500.000
66.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2.178.556.000
2.178.556.000
2.178.556.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
76.450.000
76.450.000
76.450.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
76.450.000
76.450.000
76.450.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.591.655.000
18.591.655.000
18.640.907.000
1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.591.655.000
18.591.655.000
18.640.907.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.541.655.000
13.541.655.000
13.590.907.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.541.655.000
13.541.655.000
13.590.907.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.803.085.000
7.803.085.000
7.852.337.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.503.085.000
7.503.085.000
7.552.337.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.213.570.000
1.213.570.000
1.213.570.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.570.000
13.570.000
13.570.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
55.000.000
55.000.000
55.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.160.000.000
3.160.000.000
3.160.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
480.000.000
480.000.000
480.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.670.000.000
2.670.000.000
2.670.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.050.000.000
5.050.000.000
5.050.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.050.000.000
5.050.000.000
5.050.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.350.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.01
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis
1.350.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.300.000.000
2.300.000.000
2.300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.01
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.04
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.06
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
650.000.000
650.000.000
650.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07
Penanganan Pascabencana Provinsi
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.09
Penyusunan Rencana Kontijensi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.10
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.025.000.000
1.025.000.000
1.025.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.05
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.03
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
363.087.672.000
363.092.672.000
363.845.172.000
1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
363.087.672.000
363.092.672.000
363.845.172.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
142.191.601.000
142.191.601.000
142.944.101.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
142.191.601.000
142.191.601.000
142.944.101.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
776.700.000
776.700.000
776.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
391.500.000
391.500.000
391.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
385.200.000
385.200.000
385.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
117.027.221.000
117.027.221.000
117.779.721.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
115.427.221.000
115.427.221.000
116.179.721.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.856.577.000
4.856.577.000
4.856.577.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
401.200.000
401.200.000
401.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
481.790.000
481.790.000
481.790.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.156.625.000
1.156.625.000
1.156.625.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
228.740.000
228.740.000
228.740.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
85.360.000
85.360.000
85.360.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
504.152.000
504.152.000
504.152.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
252.700.000
252.700.000
252.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.651.010.000
1.651.010.000
1.651.010.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.338.315.000
16.338.315.000
16.338.315.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
249.100.000
249.100.000
249.100.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.890.340.000
2.890.340.000
2.890.340.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.348.875.000
12.348.875.000
12.348.875.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
850.000.000
850.000.000
850.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.017.788.000
3.017.788.000
3.017.788.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
537.800.000
537.800.000
537.800.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.300.000
341.300.000
341.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.220.288.000
1.220.288.000
1.220.288.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
768.400.000
768.400.000
768.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
220.896.071.000
220.901.071.000
220.901.071.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.482.300.000
7.487.300.000
7.487.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
7.282.300.000
7.287.300.000
7.287.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
5.434.000.000
5.434.000.000
5.434.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.03
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.398.300.000
1.403.300.000
1.403.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
53.401.624.000
53.401.624.000
53.401.624.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
18.274.233.000
18.274.233.000
18.274.233.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01
Penyediaan Permakanan
15.167.850.000
15.167.850.000
15.167.850.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02
Penyediaan Sandang
1.079.317.000
1.079.317.000
1.079.317.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
375.480.000
375.480.000
375.480.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04
Penyediaan Alat Bantu
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
199.268.000
199.268.000
199.268.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
663.740.000
663.740.000
663.740.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
183.178.000
183.178.000
183.178.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
555.400.000
555.400.000
555.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
14.052.535.000
14.052.535.000
14.052.535.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02
Penyediaan Makanan
10.317.250.000
10.317.250.000
10.317.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03
Penyediaan Sandang
889.170.000
889.170.000
889.170.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
246.375.000
246.375.000
246.375.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
105.120.000
105.120.000
105.120.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
280.250.000
280.250.000
280.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.874.420.000
1.874.420.000
1.874.420.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
54.750.000
54.750.000
54.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
285.200.000
285.200.000
285.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
15.089.868.000
15.089.868.000
15.089.868.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01
Penyediaan Permakanan
10.698.550.000
10.698.550.000
10.698.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02
Penyediaan Sandang
2.025.160.000
2.025.160.000
2.025.160.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03
Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
385.500.000
385.500.000
385.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04
Penyediaan Alat Bantu - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
379.470.000
379.470.000
379.470.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
480.750.000
480.750.000
480.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09
Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
237.188.000
237.188.000
237.188.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12
Pemulasaraan
563.250.000
563.250.000
563.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
320.000.000
320.000.000
320.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.426.910.000
2.426.910.000
2.426.910.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01
Penyediaan Permakanan
1.861.000.000
1.861.000.000
1.861.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02
Penyediaan Sandang
155.360.000
155.360.000
155.360.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
48.000.000
48.000.000
48.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
28.800.000
28.800.000
28.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
107.000.000
107.000.000
107.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.09
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10
Pemulangan ke Daerah Asal
21.750.000
21.750.000
21.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.558.078.000
3.558.078.000
3.558.078.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01
Penyediaan Permakanan
2.890.800.000
2.890.800.000
2.890.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02
Penyediaan Sandang
296.928.000
296.928.000
296.928.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
86.400.000
86.400.000
86.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
43.200.000
43.200.000
43.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
135.000.000
135.000.000
135.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10
Pemulangan ke Daerah Asal
22.750.000
22.750.000
22.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
38.000.000
38.000.000
38.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
157.457.147.000
157.457.147.000
157.457.147.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01
Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
157.357.147.000
157.357.147.000
157.357.147.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
153.557.147.000
153.557.147.000
153.557.147.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.03
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01
Penyediaan Permakanan
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02
Penyediaan Sandang
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.03
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
575.000.000
575.000.000
575.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.05
Pelayanan Dukungan Psikososial
275.000.000
275.000.000
275.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
380.000.000
380.000.000
380.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
380.000.000
380.000.000
380.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.01
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
280.000.000
280.000.000
280.000.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
113.972.878.000
113.972.878.000
114.451.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
113.972.878.000
113.972.878.000
114.451.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
92.272.331.000
92.937.401.000
93.415.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
92.272.331.000
92.937.401.000
93.415.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.124.192.000
1.589.262.000
1.589.262.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000.000
965.070.000
965.070.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
13.000.000
13.000.000
13.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.000.000
24.000.000
24.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
13.000.000
13.000.000
13.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
135.000.000
135.000.000
135.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
389.192.000
389.192.000
389.192.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
74.845.477.000
74.845.477.000
75.324.069.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
73.688.483.000
73.688.483.000
74.167.075.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
814.360.000
814.360.000
814.360.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
229.152.000
229.152.000
229.152.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
31.630.000
31.630.000
31.630.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
81.852.000
81.852.000
81.852.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
81.799.000
81.799.000
81.799.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
81.799.000
81.799.000
81.799.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
54.490.000
54.490.000
54.490.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
54.490.000
54.490.000
54.490.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.557.375.000
3.557.375.000
3.557.375.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
236.951.000
236.951.000
236.951.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
112.159.000
112.159.000
112.159.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
204.292.000
204.292.000
204.292.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000
81.508.000
81.508.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000
241.312.000
241.312.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000
8.856.000
8.856.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
278.201.000
278.201.000
278.201.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.810.000
170.810.000
170.810.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.683.286.000
1.683.286.000
1.683.286.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
540.000.000
540.000.000
540.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
811.123.000
861.123.000
861.123.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
78.000.000
78.000.000
78.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
426.000.000
476.000.000
476.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
157.123.000
157.123.000
157.123.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.691.172.000
8.691.172.000
8.691.172.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.020.000
79.020.000
79.020.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.320.556.000
2.320.556.000
2.320.556.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000
170.000.000
170.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.121.596.000
6.121.596.000
6.121.596.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.006.703.000
3.156.703.000
3.156.703.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
736.841.000
736.841.000
736.841.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
61.635.000
61.635.000
61.635.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
524.182.000
524.182.000
524.182.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
239.500.000
239.500.000
239.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
838.000.000
988.000.000
988.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
336.545.000
336.545.000
336.545.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
21.404.547.000
20.739.477.000
20.739.477.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
400.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
220.000.000
170.000.000
170.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.02
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
180.000.000
130.000.000
130.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
12.656.892.000
12.356.892.000
12.356.892.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.439.122.000
11.139.122.000
11.139.122.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.039.122.000
10.739.122.000
10.739.122.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.03
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000
225.113.000
225.113.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
225.113.000
225.113.000
225.113.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
983.157.000
983.157.000
983.157.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
983.157.000
983.157.000
983.157.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.500.000
9.500.000
9.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.500.000
9.500.000
9.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.946.979.000
2.631.909.000
2.631.909.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.447.854.000
2.132.784.000
2.132.784.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
85.000.000
85.000.000
85.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02
Pelayanan Antar Kerja
1.197.453.000
1.197.453.000
1.197.453.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.03
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000
61.589.000
61.589.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.05
Perluasan Kesempatan Kerja
1.028.812.000
713.742.000
713.742.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
210.000.000
210.000.000
210.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
210.000.000
210.000.000
210.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
259.165.000
259.165.000
259.165.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000
63.630.000
63.630.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.03
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000
12.540.000
12.540.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04
Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
182.995.000
182.995.000
182.995.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000
29.960.000
29.960.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000
29.960.000
29.960.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.348.152.000
2.298.152.000
2.298.152.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000
343.609.000
343.609.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000
133.794.000
133.794.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000
35.606.000
35.606.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000
174.209.000
174.209.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.568.519.000
1.523.244.000
1.523.244.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000
564.218.000
564.218.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000
193.322.000
193.322.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.03
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
90.550.000
45.275.000
45.275.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000
273.450.000
273.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.05
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
446.979.000
446.979.000
446.979.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
436.024.000
431.299.000
431.299.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
265.352.000
260.627.000
260.627.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.05
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
170.672.000
170.672.000
170.672.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.052.524.000
3.152.524.000
3.152.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.052.524.000
3.152.524.000
3.152.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000
1.208.569.000
1.208.569.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000
334.485.000
334.485.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.509.470.000
1.609.470.000
1.609.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
296.000.000
296.000.000
296.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
296.000.000
296.000.000
296.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
296.000.000
296.000.000
296.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06
Pelatihan Transmigrasi
76.000.000
76.000.000
76.000.000
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
23.285.813.000
23.285.813.000
23.358.985.000
2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
23.285.813.000
23.285.813.000
23.358.985.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15.373.767.000
15.373.767.000
15.446.939.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.373.767.000
15.373.767.000
15.446.939.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
453.500.000
453.500.000
453.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
253.500.000
253.500.000
253.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.614.477.000
11.614.477.000
11.687.649.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.184.477.000
11.184.477.000
11.257.649.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
64.470.000
64.470.000
64.470.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
64.470.000
64.470.000
64.470.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
106.200.000
106.200.000
106.200.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
86.200.000
86.200.000
86.200.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
635.780.000
635.780.000
635.780.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.190.000
9.190.000
9.190.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
130.590.000
130.590.000
130.590.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
185.000.000
185.000.000
185.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160.000.000
160.000.000
160.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.000.000
11.000.000
11.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14.790.000
14.790.000
14.790.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14.790.000
14.790.000
14.790.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.935.000.000
1.935.000.000
1.935.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000
580.000.000
580.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.350.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
549.550.000
549.550.000
549.550.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
178.800.000
178.800.000
178.800.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
275.010.000
275.010.000
275.010.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
67.640.000
67.640.000
67.640.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
28.100.000
28.100.000
28.100.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.877.046.000
5.877.046.000
5.877.046.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.557.500.000
2.557.500.000
2.557.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
455.000.000
455.000.000
455.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan
265.000.000
265.000.000
265.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.04
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.102.500.000
2.102.500.000
2.102.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.077.500.000
1.077.500.000
1.077.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.025.000.000
1.025.000.000
1.025.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.502.836.000
1.502.836.000
1.502.836.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
197.211.000
197.211.000
197.211.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
46.875.000
46.875.000
46.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
150.336.000
150.336.000
150.336.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
358.750.000
358.750.000
358.750.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
108.750.000
108.750.000
108.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
946.875.000
946.875.000
946.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
406.875.000
406.875.000
406.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.03
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
415.000.000
415.000.000
415.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
275.000.000
275.000.000
275.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.01
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
639.210.000
639.210.000
639.210.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
539.210.000
539.210.000
539.210.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
439.210.000
439.210.000
439.210.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.03
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
702.500.000
702.500.000
702.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
126.875.000
126.875.000
126.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
46.875.000
46.875.000
46.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
393.750.000
393.750.000
393.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01
Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
225.000.000
225.000.000
225.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
108.750.000
108.750.000
108.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.03
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.04
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
181.875.000
181.875.000
181.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
31.875.000
31.875.000
31.875.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.035.000.000
2.035.000.000
2.035.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
330.000.000
330.000.000
330.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
305.000.000
305.000.000
305.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.255.000.000
1.255.000.000
1.255.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.175.000.000
1.175.000.000
1.175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.04
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.07
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
725.000.000
725.000.000
725.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
53.821.259.000
53.821.259.000
53.930.596.000
2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
53.821.259.000
53.821.259.000
53.930.596.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
23.641.259.000
23.861.259.000
23.970.596.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.641.259.000
23.861.259.000
23.970.596.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
670.545.000
735.545.000
735.545.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
320.545.000
385.545.000
385.545.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.427.514.000
17.427.514.000
17.536.851.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.692.514.000
16.692.514.000
16.801.851.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
340.000.000
340.000.000
340.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.000.000
395.000.000
395.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
174.000.000
174.000.000
174.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
34.000.000
34.000.000
34.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
231.600.000
231.600.000
231.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000
231.600.000
231.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.799.600.000
2.924.600.000
2.924.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.000.000
37.000.000
37.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.735.000.000
1.735.000.000
1.735.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
52.600.000
52.600.000
52.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
17.000.000
5.000.000
5.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
90.000.000
102.000.000
102.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
555.000.000
670.000.000
670.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
198.000.000
208.000.000
208.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.600.000
1.284.600.000
1.284.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
510.000.000
510.000.000
510.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759.600.000
759.600.000
759.600.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.053.400.000
1.083.400.000
1.083.400.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
347.500.000
347.500.000
347.500.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
605.900.000
605.900.000
605.900.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
130.000.000
130.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
30.180.000.000
29.960.000.000
29.960.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
24.810.000.000
24.540.000.000
24.540.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3.435.000.000
3.535.000.000
3.535.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
950.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
335.000.000
235.000.000
235.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.150.000.000
2.150.000.000
2.150.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan - - -
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
18.450.000.000
17.980.000.000
17.980.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
18.450.000.000
17.980.000.000
17.980.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.925.000.000
3.025.000.000
3.025.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.700.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.225.000.000
1.225.000.000
1.225.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.900.000.000
2.950.000.000
2.950.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.900.000.000
2.950.000.000
2.950.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.900.000.000
2.950.000.000
2.950.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.470.000.000
2.470.000.000
2.470.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah
2.470.000.000
2.470.000.000
2.470.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
350.000.000
395.000.000
395.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
680.000.000
680.000.000
680.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
770.000.000
725.000.000
725.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
670.000.000
670.000.000
670.000.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
264.903.186.000
266.403.186.000
267.196.284.000
2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
264.903.186.000
266.403.186.000
267.196.284.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
146.209.014.000
146.209.014.000
147.002.112.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
146.209.014.000
146.209.014.000
147.002.112.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.050.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
121.780.527.000
121.780.527.000
122.573.625.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
121.570.527.000
121.570.527.000
122.363.625.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56.860.000
56.860.000
56.860.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
153.140.000
153.140.000
153.140.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
441.820.000
441.820.000
441.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
441.820.000
441.820.000
441.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
444.025.000
444.025.000
444.025.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
68.975.000
68.975.000
68.975.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
375.050.000
375.050.000
375.050.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.788.083.000
3.788.083.000
3.788.083.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
332.250.000
332.250.000
332.250.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
292.341.000
292.341.000
292.341.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
218.812.000
218.812.000
218.812.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
299.630.000
299.630.000
299.630.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
70.200.000
70.200.000
70.200.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
488.500.000
488.500.000
488.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.911.350.000
1.911.350.000
1.911.350.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.491.260.000
4.491.260.000
4.491.260.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
298.000.000
298.000.000
298.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.142.260.000
2.142.260.000
2.142.260.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
742.000.000
742.000.000
742.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.309.000.000
1.309.000.000
1.309.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.297.891.000
6.297.891.000
6.297.891.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75.700.000
75.700.000
75.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.550.674.000
1.550.674.000
1.550.674.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
179.000.000
179.000.000
179.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.492.517.000
4.492.517.000
4.492.517.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.915.408.000
7.915.408.000
7.915.408.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.892.900.000
1.892.900.000
1.892.900.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
128.200.000
128.200.000
128.200.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
626.158.000
626.158.000
626.158.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.936.550.000
2.936.550.000
2.936.550.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
871.600.000
871.600.000
871.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
1.460.000.000
1.460.000.000
1.460.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
71.247.912.000
71.247.912.000
71.247.912.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.485.000.000
1.485.000.000
1.485.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
914.000.000
914.000.000
914.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
465.000.000
465.000.000
465.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
449.000.000
449.000.000
449.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
571.000.000
571.000.000
571.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.01
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.02
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
381.000.000
381.000.000
381.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.04
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
6.364.000.000
6.364.000.000
6.364.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
6.364.000.000
6.364.000.000
6.364.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
4.075.000.000
4.075.000.000
4.075.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.475.000.000
1.475.000.000
1.475.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.03
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
814.000.000
814.000.000
814.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.012.100.000
2.012.100.000
2.012.100.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.012.100.000
2.012.100.000
2.012.100.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
136.000.000
136.000.000
136.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03
Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
876.100.000
876.100.000
876.100.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
395.000.000
395.000.000
395.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.854.930.000
4.854.930.000
4.854.930.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.854.930.000
4.854.930.000
4.854.930.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.315.664.000
1.315.664.000
1.315.664.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
3.539.266.000
3.539.266.000
3.539.266.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
55.086.882.000
55.086.882.000
55.086.882.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
55.086.882.000
55.086.882.000
55.086.882.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
55.086.882.000
55.086.882.000
55.086.882.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
47.446.260.000
48.946.260.000
48.946.260.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
30.338.232.000
31.763.232.000
31.763.232.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
541.750.000
541.750.000
541.750.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
221.750.000
221.750.000
221.750.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
22.903.219.000
24.328.219.000
24.328.219.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
600.386.000
600.386.000
600.386.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
6.797.398.000
7.422.398.000
7.422.398.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
4.367.125.000
5.117.125.000
5.117.125.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
8.108.241.000
8.108.241.000
8.108.241.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
2.247.439.000
2.297.439.000
2.297.439.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
782.630.000
782.630.000
782.630.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
1.141.245.000
1.141.245.000
1.141.245.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
1.141.245.000
1.141.245.000
1.141.245.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06
Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.687.598.000
3.687.598.000
3.687.598.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.01
Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.921.028.000
1.921.028.000
1.921.028.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.03
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.666.570.000
1.666.570.000
1.666.570.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.04
Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.664.420.000
1.664.420.000
1.664.420.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
181.230.000
181.230.000
181.230.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.362.070.000
1.362.070.000
1.362.070.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
121.120.000
121.120.000
121.120.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09
Perbenihan Tanaman Hutan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
27.000.000
27.000.000
27.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02
Sertifikasi Sumber Benih
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03
Sertifikasi Mutu Benih
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04
Sertifikasi Mutu Bibit
99.740.000
99.740.000
99.740.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
216.260.000
216.260.000
216.260.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.459.494.000
4.534.494.000
4.534.494.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.349.900.000
1.399.900.000
1.399.900.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
445.000.000
445.000.000
445.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07
Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
129.900.000
179.900.000
179.900.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
1.176.582.000
1.201.582.000
1.201.582.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
1.176.582.000
1.201.582.000
1.201.582.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.933.012.000
1.933.012.000
1.933.012.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
1.367.687.000
1.367.687.000
1.367.687.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
565.325.000
565.325.000
565.325.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.448.534.000
11.448.534.000
11.448.534.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.448.534.000
11.448.534.000
11.448.534.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.517.611.000
1.517.611.000
1.517.611.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.991.586.000
5.991.586.000
5.991.586.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3.939.337.000
3.939.337.000
3.939.337.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.367.473.000
26.367.473.000
26.466.216.000
2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
26.367.473.000
26.367.473.000
26.466.216.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
19.507.473.000
19.507.473.000
19.606.216.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.507.473.000
19.507.473.000
19.606.216.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
567.214.000
567.214.000
567.214.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
447.214.000
447.214.000
447.214.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.383.259.000
15.383.259.000
15.482.002.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.003.259.000
15.003.259.000
15.102.002.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
803.500.000
803.500.000
803.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
82.000.000
82.000.000
82.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
294.000.000
294.000.000
294.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.500.000
11.500.000
11.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
11.500.000
11.500.000
11.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.073.500.000
2.073.500.000
2.073.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
547.500.000
547.500.000
547.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.488.000.000
1.488.000.000
1.488.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
568.500.000
568.500.000
568.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
18.000.000
18.000.000
18.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.500.000
40.500.000
40.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
255.000.000
255.000.000
255.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
255.000.000
255.000.000
255.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
255.000.000
255.000.000
255.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01
Pelayanan Pencatatan Sipil
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.060.000.000
6.060.000.000
6.060.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
925.000.000
925.000.000
925.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
925.000.000
925.000.000
925.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
225.000.000
225.000.000
225.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.03
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.095.000.000
2.095.000.000
2.095.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.095.000.000
2.095.000.000
2.095.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.04
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.05
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.06
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.08
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.09
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.11
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.12
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.18
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.840.000.000
2.840.000.000
2.840.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.840.000.000
2.840.000.000
2.840.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.685.000.000
1.685.000.000
1.685.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
115.000.000
115.000.000
115.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.07
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
200.667.206.000
204.702.556.000
205.010.705.000
2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
200.667.206.000
204.702.556.000
205.010.705.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
65.115.060.000
65.115.060.000
65.423.209.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.115.060.000
65.115.060.000
65.423.209.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.125.502.000
48.125.502.000
48.433.651.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.223.302.000
47.223.302.000
47.531.451.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000
832.200.000
832.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.595.552.000
2.595.552.000
2.595.552.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
257.000.000
257.000.000
257.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
129.000.000
129.000.000
129.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000
89.500.000
89.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000
213.000.000
213.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
282.052.000
282.052.000
282.052.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
305.000.000
305.000.000
305.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
105.000.000
105.000.000
105.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.407.106.000
11.407.106.000
11.407.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.811.000.000
1.811.000.000
1.811.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000
9.592.106.000
9.592.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.991.900.000
1.991.900.000
1.991.900.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000
687.400.000
687.400.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
675.000.000
675.000.000
675.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000
129.500.000
129.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
135.552.146.000
139.587.496.000
139.587.496.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
128.749.179.000
132.784.529.000
132.784.529.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
13.389.025.000
17.424.375.000
17.424.375.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
10.280.345.000
10.280.345.000
10.280.345.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.108.680.000
7.144.030.000
7.144.030.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
7.562.129.000
7.562.129.000
7.562.129.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.01
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02
Pembangunan Gedung Terminal
4.617.429.000
4.617.429.000
4.617.429.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.850.000.000
2.850.000.000
2.850.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000
34.700.000
34.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
911.111.000
911.111.000
911.111.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000
46.320.000
46.320.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.05
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
804.791.000
804.791.000
804.791.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000
374.015.000
374.015.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000
139.015.000
139.015.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
105.242.049.000
105.242.049.000
105.242.049.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
102.730.399.000
102.730.399.000
102.730.399.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.511.650.000
2.511.650.000
2.511.650.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000
225.850.000
225.850.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000
175.850.000
175.850.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.03
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
3.404.216.000
3.404.216.000
3.404.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000
1.732.216.000
1.732.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000
1.732.216.000
1.732.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
135.000.000
135.000.000
135.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
135.000.000
135.000.000
135.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.03
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.317.000.000
1.317.000.000
1.317.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.240.000.000
1.240.000.000
1.240.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000
47.000.000
47.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3.398.751.000
3.398.751.000
3.398.751.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
3.398.751.000
3.398.751.000
3.398.751.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.01
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
3.398.751.000
3.398.751.000
3.398.751.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
109.139.959.000
113.139.959.000
113.270.576.000
2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
109.139.959.000
113.139.959.000
113.270.576.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
31.267.775.000
31.267.775.000
31.398.392.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.267.775.000
31.267.775.000
31.398.392.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.638.042.000
20.638.042.000
20.768.659.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.898.042.000
19.898.042.000
20.028.659.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
238.000.000
238.000.000
238.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
36.000.000
36.000.000
36.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
483.070.000
483.070.000
483.070.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
211.700.000
211.700.000
211.700.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
22.820.000
22.820.000
22.820.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
49.000.000
49.000.000
49.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
199.550.000
199.550.000
199.550.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.861.630.000
1.861.630.000
1.861.630.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.000.000
33.000.000
33.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
299.250.000
299.250.000
299.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
98.800.000
98.800.000
98.800.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
71.500.000
71.500.000
71.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.000.000
132.000.000
132.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
275.000.000
275.000.000
275.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
866.080.000
866.080.000
866.080.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31.000.000
31.000.000
31.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.430.880.000
1.430.880.000
1.430.880.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.130.880.000
1.130.880.000
1.130.880.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.093.920.000
4.093.920.000
4.093.920.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.485.724.000
1.485.724.000
1.485.724.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.800.000
19.800.000
19.800.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.576.396.000
2.576.396.000
2.576.396.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.922.233.000
1.922.233.000
1.922.233.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
946.696.000
946.696.000
946.696.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
633.737.000
633.737.000
633.737.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
283.800.000
283.800.000
283.800.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
36.000.000
36.000.000
36.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
71.322.184.000
75.322.184.000
75.322.184.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
40.512.500.000
44.512.500.000
44.512.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
40.512.500.000
44.512.500.000
44.512.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
840.000.000
840.000.000
840.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
10.782.500.000
10.782.500.000
10.782.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06
Pelayanan Informasi Publik
850.000.000
850.000.000
850.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07
Layanan Hubungan Media
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.950.000.000
3.950.000.000
3.950.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09
Manajemen Komunikasi Krisis
9.215.000.000
13.215.000.000
13.215.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
475.000.000
475.000.000
475.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
30.809.684.000
30.809.684.000
30.809.684.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.915.000.000
9.915.000.000
9.915.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.800.000.000
9.800.000.000
9.800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
20.894.684.000
20.894.684.000
20.894.684.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.079.420.000
1.079.420.000
1.079.420.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
12.734.324.000
12.734.324.000
12.734.324.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.453.840.000
5.453.840.000
5.453.840.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
560.000.000
560.000.000
560.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
442.100.000
442.100.000
442.100.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.350.000.000
4.350.000.000
4.350.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4.350.000.000
4.350.000.000
4.350.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2.375.652.000
2.375.652.000
2.375.652.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
529.000.000
529.000.000
529.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
782.744.000
782.744.000
782.744.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
277.584.000
277.584.000
277.584.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
786.324.000
786.324.000
786.324.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.974.348.000
1.974.348.000
1.974.348.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.974.348.000
1.974.348.000
1.974.348.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
74.400.621.000
74.400.621.000
74.512.305.000
2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
74.400.621.000
74.400.621.000
74.512.305.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
34.754.477.000
34.754.477.000
34.866.161.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34.754.477.000
34.754.477.000
34.866.161.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.054.477.000
18.054.477.000
18.166.161.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.154.477.000
17.154.477.000
17.266.161.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
495.000.000
495.000.000
495.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.710.916.000
2.710.916.000
2.710.916.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
181.000.000
181.000.000
181.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
431.000.000
431.000.000
431.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
170.000.000
170.000.000
170.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000
240.000.000
240.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.916.000
1.443.916.000
1.443.916.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.383.340.000
3.383.340.000
3.383.340.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
332.500.000
332.500.000
332.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
790.000.000
790.000.000
790.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.370.840.000
1.370.840.000
1.370.840.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
890.000.000
890.000.000
890.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.102.144.000
6.102.144.000
6.102.144.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.000.000
55.000.000
55.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.495.600.000
1.495.600.000
1.495.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.471.544.000
4.471.544.000
4.471.544.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.003.600.000
3.003.600.000
3.003.600.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
330.000.000
330.000.000
330.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
244.100.000
244.100.000
244.100.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.080.000.000
2.080.000.000
2.080.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
219.500.000
219.500.000
219.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
39.646.144.000
39.646.144.000
39.646.144.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.975.000.000
1.975.000.000
1.975.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
475.000.000
475.000.000
475.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.725.000.000
1.725.000.000
1.725.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.725.000.000
1.725.000.000
1.725.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01
Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
385.000.000
385.000.000
385.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.340.000.000
1.340.000.000
1.340.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.099.062.000
6.099.062.000
6.099.062.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.099.062.000
6.099.062.000
6.099.062.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.099.062.000
6.099.062.000
6.099.062.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
10.009.920.000
10.009.920.000
10.009.920.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10.009.920.000
10.009.920.000
10.009.920.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.075.000.000
3.075.000.000
3.075.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6.934.920.000
6.934.920.000
6.934.920.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
9.945.331.000
9.945.331.000
9.945.331.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
9.945.331.000
9.945.331.000
9.945.331.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
9.945.331.000
9.945.331.000
9.945.331.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.891.831.000
9.891.831.000
9.891.831.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
9.891.831.000
9.891.831.000
9.891.831.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9.891.831.000
9.891.831.000
9.891.831.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.510.967.000
24.510.967.000
24.616.663.000
2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
24.510.967.000
24.510.967.000
24.616.663.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
20.211.437.000
20.211.437.000
20.317.133.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.211.437.000
20.211.437.000
20.317.133.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000
270.000.000
270.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114.800.000
114.800.000
114.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
155.200.000
155.200.000
155.200.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.427.334.000
16.427.334.000
16.533.030.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.077.794.000
16.077.794.000
16.183.490.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
349.540.000
349.540.000
349.540.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
701.100.000
701.100.000
701.100.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.600.000
35.600.000
35.600.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
69.500.000
69.500.000
69.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
330.000.000
330.000.000
330.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
585.651.000
585.651.000
585.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
585.651.000
585.651.000
585.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.763.207.000
1.763.207.000
1.763.207.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
612.500.000
612.500.000
612.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.105.707.000
1.105.707.000
1.105.707.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.145.000
279.145.000
279.145.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.145.000
94.145.000
94.145.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
90.000.000
90.000.000
90.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.299.530.000
4.299.530.000
4.299.530.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
165.580.000
165.580.000
165.580.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
165.580.000
165.580.000
165.580.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
384.420.000
384.420.000
384.420.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
154.420.000
154.420.000
154.420.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
230.000.000
230.000.000
230.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1.030.000.000
1.030.000.000
1.030.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.030.000.000
1.030.000.000
1.030.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
192.000.000
192.000.000
192.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
838.000.000
838.000.000
838.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
620.000.000
620.000.000
620.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
919.530.000
919.530.000
919.530.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
919.530.000
919.530.000
919.530.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
130.000.000
130.000.000
130.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
458.671.000
458.671.000
458.671.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
330.859.000
330.859.000
330.859.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
226.417.425.000
236.517.425.000
236.725.841.000
2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
226.417.425.000
236.517.425.000
236.725.841.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
50.562.527.000
50.562.527.000
50.770.943.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
50.562.527.000
50.562.527.000
50.770.943.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
997.870.000
997.870.000
997.870.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
697.870.000
697.870.000
697.870.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.936.937.000
32.936.937.000
33.145.353.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.232.657.000
32.232.657.000
32.441.073.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
704.280.000
704.280.000
704.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
365.000.000
365.000.000
365.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
365.000.000
365.000.000
365.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.557.720.000
1.557.720.000
1.557.720.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.750.000
80.750.000
80.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.260.000
3.260.000
3.260.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
160.000.000
160.000.000
160.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.370.000
75.370.000
75.370.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.720.000
15.720.000
15.720.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
283.000.000
283.000.000
283.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
879.620.000
879.620.000
879.620.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.754.000.000
12.754.000.000
12.754.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.947.000.000
3.947.000.000
3.947.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.000.000
160.000.000
160.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.637.000.000
8.637.000.000
8.637.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.861.000.000
1.861.000.000
1.861.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
341.000.000
341.000.000
341.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
1.050.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
167.652.237.000
177.752.237.000
177.752.237.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
24.647.117.000
24.747.117.000
24.747.117.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
9.563.280.000
8.663.280.000
8.663.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
1.405.000.000
1.405.000.000
1.405.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2.425.000.000
2.425.000.000
2.425.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
900.000.000 - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.09
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.833.280.000
4.833.280.000
4.833.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
15.083.837.000
16.083.837.000
16.083.837.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
158.837.000
158.837.000
158.837.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
14.925.000.000
15.925.000.000
15.925.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
143.005.120.000
153.005.120.000
153.005.120.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
24.898.720.000
24.898.720.000
24.898.720.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
24.898.720.000
24.898.720.000
24.898.720.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
19.350.000.000
19.350.000.000
18.150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
12.400.000.000
12.400.000.000
12.400.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single
6.950.000.000
6.950.000.000
5.750.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
97.856.400.000
107.856.400.000
109.056.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
13.008.280.000
13.008.280.000
13.008.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
84.571.560.000
94.571.560.000
95.771.560.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
276.560.000
276.560.000
276.560.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
900.000.000
900.000.000
900.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01
Standardisasi Organisasi Keolahragaan
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.202.661.000
8.202.661.000
8.202.661.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.581.051.000
2.581.051.000
2.581.051.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
851.560.000
851.560.000
851.560.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
851.560.000
851.560.000
851.560.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
914.840.000
914.840.000
914.840.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
614.840.000
614.840.000
614.840.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000
204.211.000
204.211.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.03
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
204.211.000
204.211.000
204.211.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.04
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
610.440.000
610.440.000
610.440.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
610.440.000
610.440.000
610.440.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03
Pengelolaan Investasi Pariwisata - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.554.680.000
2.554.680.000
2.554.680.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.554.680.000
2.554.680.000
2.554.680.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
763.280.000
763.280.000
763.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
951.560.000
951.560.000
951.560.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
839.840.000
839.840.000
839.840.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.766.930.000
2.766.930.000
2.766.930.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.766.930.000
2.766.930.000
2.766.930.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
703.120.000
703.120.000
703.120.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
890.000.000
890.000.000
890.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.03
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
438.280.000
438.280.000
438.280.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
735.530.000
735.530.000
735.530.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
37.232.993.000
37.232.993.000
37.425.318.000
2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
37.232.993.000
37.232.993.000
37.425.318.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
35.413.615.000
35.413.615.000
35.605.940.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.413.615.000
35.413.615.000
35.605.940.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
199.600.000
199.600.000
199.600.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
163.100.000
163.100.000
163.100.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36.500.000
36.500.000
36.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.749.667.000
29.749.667.000
29.941.992.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.537.267.000
29.537.267.000
29.729.592.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
212.400.000
212.400.000
212.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
824.000.000
824.000.000
824.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
209.000.000
209.000.000
209.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
336.190.000
336.190.000
336.190.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
136.190.000
136.190.000
136.190.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.709.158.000
3.709.158.000
3.709.158.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.525.632.000
1.525.632.000
1.525.632.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.167.526.000
2.167.526.000
2.167.526.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
475.000.000
475.000.000
475.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
475.000.000
475.000.000
475.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1.085.315.000
1.085.315.000
1.085.315.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.085.315.000
1.085.315.000
1.085.315.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.013.155.000
1.013.155.000
1.013.155.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
107.000.000
107.000.000
107.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
61.195.000
61.195.000
61.195.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
73.820.000
73.820.000
73.820.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
44.840.000
44.840.000
44.840.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08
Pengembangan Perpustakaan Deposit
242.300.000
242.300.000
242.300.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
484.000.000
484.000.000
484.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
72.160.000
72.160.000
72.160.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
62.800.000
62.800.000
62.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
9.360.000
9.360.000
9.360.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
734.063.000
734.063.000
734.063.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
734.063.000
734.063.000
734.063.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
112.200.000
112.200.000
112.200.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
112.200.000
112.200.000
112.200.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
506.090.000
506.090.000
506.090.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
506.090.000
506.090.000
506.090.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
115.773.000
115.773.000
115.773.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
115.773.000
115.773.000
115.773.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
121.630.263.000
123.790.263.000
124.092.499.000
3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
121.630.263.000
123.790.263.000
124.092.499.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
58.323.605.000
58.323.605.000
57.205.841.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.323.605.000
58.323.605.000
57.205.841.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
727.000.000
727.000.000
727.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
433.000.000
433.000.000
433.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
294.000.000
294.000.000
294.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
49.355.175.000
49.355.175.000
48.237.411.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
48.315.175.000
48.315.175.000
47.197.411.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
920.000.000
920.000.000
920.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
325.000.000
325.000.000
325.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
280.000.000
280.000.000
280.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.850.880.000
1.850.880.000
1.850.880.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
154.050.000
154.050.000
154.050.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
380.590.000
380.590.000
380.590.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000
180.000.000
180.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.000.000
130.000.000
130.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
951.240.000
951.240.000
951.240.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
630.150.000
630.150.000
630.150.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
355.150.000
355.150.000
355.150.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.732.500.000
3.732.500.000
3.732.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.320.000
79.320.000
79.320.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.673.180.000
2.673.180.000
2.673.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
980.000.000
980.000.000
980.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.602.900.000
1.602.900.000
1.602.900.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
365.000.000
365.000.000
365.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
205.950.000
205.950.000
205.950.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
197.450.000
197.450.000
197.450.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
724.500.000
724.500.000
724.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
63.306.658.000
65.466.658.000
66.886.658.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.665.333.000
3.665.333.000
3.665.333.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.142.294.000
2.142.294.000
2.142.294.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
386.825.000
386.825.000
386.825.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
580.169.000
580.169.000
580.169.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.175.300.000
1.175.300.000
1.175.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
155.225.000
155.225.000
155.225.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.03
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
155.225.000
155.225.000
155.225.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.367.814.000
1.367.814.000
1.367.814.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.367.814.000
1.367.814.000
1.367.814.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
40.657.712.000
40.657.712.000
42.077.712.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
28.098.237.000
28.098.237.000
29.518.237.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
28.098.237.000
28.098.237.000
29.518.237.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.471.300.000
2.471.300.000
2.471.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.01
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
137.250.000
137.250.000
137.250.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.03
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.334.050.000
2.334.050.000
2.334.050.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
10.088.175.000
10.088.175.000
10.088.175.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.963.288.000
5.963.288.000
5.963.288.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
4.124.887.000
4.124.887.000
4.124.887.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
13.169.286.000
15.329.286.000
15.329.286.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
346.000.000
346.000.000
346.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
146.000.000
146.000.000
146.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
12.823.286.000
14.983.286.000
14.983.286.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.313.862.000
8.713.862.000
8.713.862.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.04
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
566.304.000
566.304.000
566.304.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.708.500.000
4.468.500.000
4.468.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah
689.478.000
689.478.000
689.478.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.07
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
545.142.000
545.142.000
545.142.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.973.452.000
2.973.452.000
2.973.452.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
2.251.720.000
2.251.720.000
2.251.720.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
310.016.000
310.016.000
310.016.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.317.062.000
1.317.062.000
1.317.062.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.03
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
391.392.000
391.392.000
391.392.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.04
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
233.250.000
233.250.000
233.250.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
721.732.000
721.732.000
721.732.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
264.885.000
264.885.000
264.885.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
185.291.000
185.291.000
185.291.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
271.556.000
271.556.000
271.556.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.840.875.000
2.840.875.000
2.840.875.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
220.000.000
220.000.000
220.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.02
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
120.000.000
120.000.000
120.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.620.875.000
2.620.875.000
2.620.875.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
459.390.000
459.390.000
459.390.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
2.161.485.000
2.161.485.000
2.161.485.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
129.499.640.000
129.644.640.000
129.866.803.000
3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
129.499.640.000
129.644.640.000
129.866.803.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
63.589.027.000
63.589.027.000
63.811.190.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
63.589.027.000
63.589.027.000
63.811.190.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
800.000.000
800.000.000
800.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.263.486.000
34.263.486.000
34.485.649.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.939.286.000
33.939.286.000
34.161.449.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000
274.200.000
274.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
378.850.000
378.850.000
378.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000
18.850.000
18.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
210.000.000
210.000.000
210.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.847.204.000
5.847.204.000
5.847.204.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
356.050.000
356.050.000
356.050.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
978.282.000
978.282.000
978.282.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
361.265.000
361.265.000
361.265.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.573.461.000
1.573.461.000
1.573.461.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
286.140.000
286.140.000
286.140.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
509.620.000
509.620.000
509.620.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.541.104.000
1.541.104.000
1.541.104.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
96.282.000
96.282.000
96.282.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.974.367.000
5.974.367.000
5.974.367.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
387.500.000
387.500.000
387.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
3.534.408.000
3.534.408.000
3.534.408.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
33.500.000
33.500.000
33.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.822.959.000
1.822.959.000
1.822.959.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
81.000.000
81.000.000
81.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.207.272.000
11.207.272.000
11.207.272.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.850.000
72.850.000
72.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.534.000.000
1.534.000.000
1.534.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
348.300.000
348.300.000
348.300.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.252.122.000
9.252.122.000
9.252.122.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.817.848.000
4.817.848.000
4.817.848.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
524.400.000
524.400.000
524.400.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
499.800.000
499.800.000
499.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.003.440.000
1.003.440.000
1.003.440.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.000.270.000
1.000.270.000
1.000.270.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
20.600.000
20.600.000
20.600.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.244.338.000
1.244.338.000
1.244.338.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
350.000.000
350.000.000
350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
65.910.613.000
66.055.613.000
66.055.613.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
32.564.770.000
32.759.770.000
32.759.770.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
5.388.233.000
5.388.233.000
5.388.233.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
5.388.233.000
5.388.233.000
5.388.233.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
24.874.970.000
25.069.970.000
25.069.970.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
15.990.599.000
16.010.599.000
16.010.599.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
8.884.371.000
9.059.371.000
9.059.371.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
2.301.567.000
2.301.567.000
2.301.567.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2.301.567.000
2.301.567.000
2.301.567.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.367.290.000
5.367.290.000
5.367.290.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01
Penataan Prasarana Pertanian
5.367.290.000
5.367.290.000
5.367.290.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
968.420.000
968.420.000
968.420.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.398.870.000
4.398.870.000
4.398.870.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.373.553.000
17.223.553.000
17.223.553.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.860.985.000
13.710.985.000
13.710.985.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
13.860.985.000
13.710.985.000
13.710.985.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah
2.496.568.000
2.496.568.000
2.496.568.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.496.568.000
2.496.568.000
2.496.568.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.016.000.000
1.016.000.000
1.016.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.016.000.000
1.016.000.000
1.016.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
10.605.000.000
10.705.000.000
10.705.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
10.605.000.000
10.705.000.000
10.705.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
10.605.000.000
10.705.000.000
10.705.000.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
232.590.857.000
233.325.857.000
233.954.138.000
3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
232.590.857.000
233.325.857.000
233.954.138.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
140.075.566.000
140.075.566.000
140.703.847.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
140.075.566.000
140.075.566.000
140.703.847.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
751.200.000
751.200.000
751.200.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
501.200.000
501.200.000
501.200.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
101.665.158.000
101.665.158.000
102.293.439.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.118.158.000
98.118.158.000
98.746.439.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.547.000.000
3.547.000.000
3.547.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
228.000.000
228.000.000
228.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
178.000.000
178.000.000
178.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.602.921.000
1.602.921.000
1.602.921.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
170.000.000
170.000.000
170.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
316.021.000
316.021.000
316.021.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97.500.000
97.500.000
97.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.000.000
8.000.000
8.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
170.000.000
170.000.000
170.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
841.400.000
841.400.000
841.400.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.866.600.000
6.866.600.000
6.866.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000
550.000.000
550.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.097.500.000
5.097.500.000
5.097.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.209.100.000
1.209.100.000
1.209.100.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.110.200.000
4.110.200.000
4.110.200.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.265.200.000
2.265.200.000
2.265.200.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.725.000.000
1.725.000.000
1.725.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.826.487.000
24.826.487.000
24.826.487.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
998.900.000
998.900.000
998.900.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
40.000.000
40.000.000
40.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
345.000.000
345.000.000
345.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.582.587.000
21.582.587.000
21.582.587.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.760.000.000
1.760.000.000
1.760.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
92.515.291.000
93.250.291.000
93.250.291.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
65.569.500.000
65.909.500.000
65.909.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
48.994.500.000
49.334.500.000
49.334.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
48.544.500.000
48.884.500.000
48.884.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
16.575.000.000
16.575.000.000
16.575.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
4.288.000.000
4.288.000.000
4.288.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
8.962.000.000
8.962.000.000
8.962.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.175.000.000
3.175.000.000
3.175.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.270.100.000
7.290.100.000
7.290.100.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01
Penataan Prasarana Pertanian
7.270.100.000
7.290.100.000
7.290.100.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.174.100.000
2.194.100.000
2.194.100.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.09
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
5.096.000.000
5.096.000.000
5.096.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6.014.991.000
6.139.991.000
6.139.991.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
6.014.991.000
6.139.991.000
6.139.991.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6.014.991.000
6.139.991.000
6.139.991.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
13.660.700.000
13.910.700.000
13.910.700.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
500.000.000
500.000.000
500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
500.000.000
500.000.000
500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
12.660.700.000
12.910.700.000
12.910.700.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
12.660.700.000
12.910.700.000
12.910.700.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
500.000.000
500.000.000
500.000.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
99.218.110.000
100.170.785.000
100.389.352.000
3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
99.218.110.000
100.170.785.000
100.389.352.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
54.762.060.000
54.801.655.000
55.020.222.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.762.060.000
54.801.655.000
55.020.222.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
985.415.000
1.025.010.000
1.025.010.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
562.850.000
583.570.000
583.570.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
422.565.000
441.440.000
441.440.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.908.696.000
34.908.696.000
35.127.263.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.496.156.000
33.496.156.000
33.714.723.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.136.580.000
1.136.580.000
1.136.580.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.260.000
80.260.000
80.260.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
47.700.000
47.700.000
47.700.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000
148.000.000
148.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000
360.000.000
360.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000
335.000.000
335.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
249.800.000
249.800.000
249.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
110.350.000
110.350.000
110.350.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
109.450.000
109.450.000
109.450.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.180.918.000
5.190.918.000
5.190.918.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
153.105.000
153.105.000
153.105.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
965.835.000
975.835.000
975.835.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
200.950.000
200.950.000
200.950.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
678.290.000
678.290.000
678.290.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
163.102.000
163.102.000
163.102.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
131.208.000
131.208.000
131.208.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
228.430.000
228.430.000
228.430.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.359.998.000
2.359.998.000
2.359.998.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.250.698.000
2.240.698.000
2.240.698.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
94.900.000
94.900.000
94.900.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.055.798.000
2.045.798.000
2.045.798.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.530.803.000
7.530.803.000
7.530.803.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
128.300.000
128.300.000
128.300.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.552.800.000
1.552.800.000
1.552.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000
12.000.000
12.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.837.703.000
5.837.703.000
5.837.703.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.295.730.000
3.295.730.000
3.295.730.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
647.980.000
647.980.000
647.980.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
41.900.000
41.900.000
41.900.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
234.800.000
234.800.000
234.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.782.200.000
1.782.200.000
1.782.200.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
558.850.000
558.850.000
558.850.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
44.456.050.000
45.369.130.000
45.369.130.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
7.356.553.000
7.567.243.000
7.567.243.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
4.404.425.000
4.491.750.000
4.491.750.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air
4.404.425.000
4.491.750.000
4.491.750.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.612.725.000
1.124.665.000
1.124.665.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
734.940.000
734.940.000
734.940.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
877.785.000
389.725.000
389.725.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.339.403.000
1.950.828.000
1.950.828.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.339.403.000
1.950.828.000
1.950.828.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.176.129.000
4.204.579.000
4.204.579.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.435.374.000
3.463.824.000
3.463.824.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
183.500.000
183.500.000
183.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
738.861.000
738.861.000
738.861.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2.513.013.000
2.541.463.000
2.541.463.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000
740.755.000
740.755.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
740.755.000
740.755.000
740.755.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
14.496.403.000
14.775.008.000
14.775.008.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
14.496.403.000
14.775.008.000
14.775.008.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
1.504.256.000
1.504.256.000
1.504.256.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.992.147.000
13.270.752.000
13.270.752.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
18.426.965.000
18.822.300.000
18.822.300.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.592.185.000
2.592.185.000
2.592.185.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
761.455.000
761.455.000
761.455.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.830.730.000
1.830.730.000
1.830.730.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
15.834.780.000
16.230.115.000
16.230.115.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000
453.070.000
453.070.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
15.384.780.000
15.777.045.000
15.777.045.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
120.604.248.000
124.054.248.000
124.283.068.000
3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
120.604.248.000
124.054.248.000
124.283.068.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
57.113.409.000
57.113.409.000
57.342.229.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.113.409.000
57.113.409.000
57.342.229.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
950.037.000
950.037.000
950.037.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
577.460.000
577.460.000
577.460.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
372.577.000
372.577.000
372.577.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36.477.212.000
36.477.212.000
36.706.032.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.028.000.000
35.028.000.000
35.256.820.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.295.082.000
1.295.082.000
1.295.082.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
44.130.000
44.130.000
44.130.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
309.500.000
309.500.000
309.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
289.500.000
289.500.000
289.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.057.000.000
1.057.000.000
1.057.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.022.000.000
1.022.000.000
1.022.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.683.640.000
3.683.640.000
3.683.640.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
178.000.000
178.000.000
178.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
637.650.000
637.650.000
637.650.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
232.450.000
232.450.000
232.450.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
337.005.000
337.005.000
337.005.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
132.300.000
132.300.000
132.300.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
46.135.000
46.135.000
46.135.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
603.000.000
603.000.000
603.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
259.740.000
259.740.000
259.740.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.212.360.000
1.212.360.000
1.212.360.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.239.500.000
1.239.500.000
1.239.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
380.100.000
380.100.000
380.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
132.000.000
132.000.000
132.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
175.500.000
175.500.000
175.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
176.900.000
176.900.000
176.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.783.420.000
7.783.420.000
7.783.420.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
58.820.000
58.820.000
58.820.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.800.980.000
2.800.980.000
2.800.980.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.848.620.000
4.848.620.000
4.848.620.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.563.100.000
5.563.100.000
5.563.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
67.000.000
67.000.000
67.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
492.600.000
492.600.000
492.600.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
114.600.000
114.600.000
114.600.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.056.170.000
1.056.170.000
1.056.170.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
127.000.000
127.000.000
127.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.570.030.000
2.570.030.000
2.570.030.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
448.000.000
448.000.000
448.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
617.700.000
617.700.000
617.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
42.111.244.000
45.511.244.000
45.511.244.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2.309.004.000
3.209.004.000
3.209.004.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
2.309.004.000
3.209.004.000
3.209.004.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.738.609.000
2.638.609.000
2.638.609.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
570.395.000
570.395.000
570.395.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
31.044.648.000
33.544.648.000
33.544.648.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
30.805.596.000
33.305.596.000
33.305.596.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
30.805.596.000
33.305.596.000
33.305.596.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
239.052.000
239.052.000
239.052.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
239.052.000
239.052.000
239.052.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.200.663.000
4.200.663.000
4.200.663.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.200.663.000
4.200.663.000
4.200.663.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01
Pameran Dagang Internasional/Nasional
329.203.000
329.203.000
329.203.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
1.729.753.000
1.729.753.000
1.729.753.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04
Peningkatan Citra Produk Ekspor
198.205.000
198.205.000
198.205.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.943.502.000
1.943.502.000
1.943.502.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.867.059.000
3.867.059.000
3.867.059.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
573.698.000
573.698.000
573.698.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
573.698.000
573.698.000
573.698.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.809.031.000
2.809.031.000
2.809.031.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01
Verifikasi Mutu Produk - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02
Pengembangan Layanan Pengujian
359.260.000
359.260.000
359.260.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03
Pengembangan Layanan Sertifikasi
2.068.671.000
2.068.671.000
2.068.671.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04
Pengembangan Layanan Kalibrasi
381.100.000
381.100.000
381.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
484.330.000
484.330.000
484.330.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
484.330.000
484.330.000
484.330.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
619.870.000
619.870.000
619.870.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
619.870.000
619.870.000
619.870.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
619.870.000
619.870.000
619.870.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
21.379.595.000
21.429.595.000
21.429.595.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
20.057.133.000
20.107.133.000
20.107.133.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
20.057.133.000
20.107.133.000
20.107.133.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
123.490.000
123.490.000
123.490.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
10.771.016.000
10.771.016.000
10.771.016.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
6.302.672.000
6.352.672.000
6.602.672.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2.859.955.000
2.859.955.000
2.609.955.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.322.462.000
1.322.462.000
1.322.462.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000
1.322.462.000
1.322.462.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.322.462.000
1.322.462.000
1.322.462.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
439.712.484.000
441.081.484.000
441.081.484.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM
196.019.370.000
196.652.681.000
197.979.219.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI
2.750.000.000
2.750.000.000
2.750.000.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
3.847.206.000
4.347.206.000
4.347.206.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.950.000.000
3.950.000.000
3.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.303.006.000
3.303.006.000
3.303.006.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM
3.785.707.000
3.785.707.000
3.785.707.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
5.135.939.000
5.135.939.000
5.135.939.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN
3.339.980.000
3.339.980.000
3.339.980.000
4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
661.843.692.000
664.346.003.000
665.672.541.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH
661.843.692.000
664.346.003.000
665.672.541.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
200.672.868.000
201.306.179.000
202.632.717.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
98.886.007.000
98.886.007.000
99.521.985.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
97.503.798.000
97.503.798.000
98.139.776.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
307.209.000
307.209.000
307.209.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
75.000.000
75.000.000
75.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
577.500.000
577.500.000
577.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
375.000.000
375.000.000
375.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
202.500.000
202.500.000
202.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.335.000.000
1.335.000.000
1.335.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
142.000.000
142.000.000
142.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
43.000.000
43.000.000
43.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
10.729.247.000
10.729.247.000
10.729.247.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
402.437.000
402.437.000
402.437.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.718.000
500.718.000
500.718.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000
425.000.000
425.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000
36.000.000
36.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.400.000.000
4.400.000.000
4.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.109.411.000
4.109.411.000
4.109.411.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
475.681.000
475.681.000
475.681.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
35.000.000
35.000.000
35.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.860.000.000
5.860.000.000
5.860.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.560.000.000
5.560.000.000
5.560.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.786.213.000
22.786.213.000
23.011.213.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.200.000.000
6.200.000.000
6.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
831.213.000
831.213.000
831.213.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.725.000.000
15.725.000.000
15.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.138.908.000
8.138.908.000
7.913.908.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.875.000.000
1.875.000.000
1.875.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
62.500.000
62.500.000
62.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.288.908.000
4.288.908.000
4.063.908.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
412.500.000
412.500.000
412.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
25.994.993.000
26.628.304.000
27.318.864.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
241.829.000
241.829.000
243.094.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
160.000.000
160.000.000
160.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.03
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.04
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
25.543.164.000
26.176.475.000
26.865.770.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
5.800.000.000
5.800.000.000
5.800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.01
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.950.000.000
2.950.000.000
2.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.02
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.03
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
18.850.000.000
18.850.000.000
18.850.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.01
Penyiapan Materi Pimpinan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.02
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.750.000.000
15.750.000.000
15.750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.03
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14
Fasilitasi Keprotokolan
1.445.000.000
1.445.000.000
1.445.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.01
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.345.000.000
1.345.000.000
1.345.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.02
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.03
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.255.700.000
2.255.700.000
2.255.700.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
700.700.000
700.700.000
700.700.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
271.000.000
271.000.000
271.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
200.150.000
200.150.000
200.150.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03
Penataan Analisis Jabatan
229.550.000
229.550.000
229.550.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.555.000.000
1.555.000.000
1.555.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
391.000.000
391.000.000
391.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
355.000.000
355.000.000
355.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
412.000.000
412.000.000
412.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
397.000.000
397.000.000
397.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.336.130.000
3.836.130.000
3.836.130.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
970.790.000
1.470.790.000
1.470.790.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
550.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03
Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000
195.790.000
195.790.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02
Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.163.890.000
1.163.890.000
1.163.890.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
640.000.000
640.000.000
640.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000
223.890.000
223.890.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03
Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.201.450.000
1.201.450.000
1.201.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000
571.450.000
571.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
380.000.000
380.000.000
380.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
439.172.225.000
440.541.225.000
440.541.225.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
436.834.725.000
438.203.725.000
438.203.725.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
434.146.850.000
435.272.850.000
435.272.850.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2.687.875.000
2.930.875.000
2.930.875.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.045.000.000
1.045.000.000
1.045.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
310.000.000
310.000.000
310.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
415.000.000
415.000.000
415.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
320.000.000
320.000.000
320.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.292.500.000
1.292.500.000
1.292.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
302.500.000
302.500.000
302.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
990.000.000
990.000.000
990.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.184.000.000
3.184.000.000
3.184.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.894.000.000
1.894.000.000
1.894.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.01
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
602.000.000
602.000.000
602.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.02
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
110.000.000
110.000.000
110.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.03
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
437.000.000
437.000.000
437.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.04
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
745.000.000
745.000.000
745.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02
Fasilitasi Bantuan Hukum
1.290.000.000
1.290.000.000
1.290.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.01
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
965.000.000
965.000.000
965.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.02
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
325.000.000
325.000.000
325.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
6.961.500.000
6.961.500.000
6.961.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.195.000.000
1.195.000.000
1.195.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.01
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
480.000.000
480.000.000
480.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.02
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
715.000.000
715.000.000
715.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
3.916.500.000
3.916.500.000
3.916.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.405.200.000
2.405.200.000
2.405.200.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
611.300.000
611.300.000
611.300.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
900.000.000
900.000.000
900.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1.850.000.000
1.850.000.000
1.850.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.01
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.02
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.03
Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.04
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.05
Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.578.269.000
3.578.269.000
3.578.269.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.934.527.000
1.934.527.000
1.934.527.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.01
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.02
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.219.200.000
1.219.200.000
1.219.200.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.03
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
315.327.000
315.327.000
315.327.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
920.000.000
920.000.000
920.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.01
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
290.000.000
290.000.000
290.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.02
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
450.000.000
450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.03
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
180.000.000
180.000.000
180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
723.742.000
723.742.000
723.742.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.01
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.02
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
246.481.000
246.481.000
246.481.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.03
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
252.261.000
252.261.000
252.261.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.683.000.000
2.683.000.000
2.683.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.887.000.000
1.887.000.000
1.887.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.01
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
637.500.000
637.500.000
637.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.02
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
390.000.000
390.000.000
390.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.03
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
859.500.000
859.500.000
859.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
796.000.000
796.000.000
796.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.01
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.02
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
496.000.000
496.000.000
496.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.03
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
463.172.993.000
454.672.993.000
465.902.297.000
4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
463.172.993.000
454.672.993.000
465.902.297.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD
463.172.993.000
454.672.993.000
465.902.297.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
189.596.906.000
192.296.906.000
200.626.210.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
815.567.000
815.567.000
1.012.567.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
515.567.000
515.567.000
712.567.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
19.804.148.000
19.804.148.000
20.082.093.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.954.148.000
18.954.148.000
19.077.093.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000
850.000.000
1.005.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.055.674.000
1.055.674.000
1.055.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.055.674.000
1.055.674.000
1.055.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
543.293.000
543.293.000
620.101.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000.000
100.000.000
176.808.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
393.293.000
393.293.000
393.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.238.879.000
2.438.879.000
3.847.353.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
200.000.000
200.000.000
497.212.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000
133.879.000
133.879.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
350.000.000
350.000.000
480.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.200.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000
500.000.000
980.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55.000.000
55.000.000
155.362.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.704.870.000
5.704.870.000
7.480.198.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.250.000.000
3.250.000.000
3.250.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
394.226.000
394.226.000
494.226.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
560.644.000
560.644.000
1.335.972.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.500.000.000
1.500.000.000
2.400.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.550.117.000
17.050.117.000
18.915.879.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
145.000.000
145.000.000
198.457.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
767.582.000
767.582.000
1.017.582.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11.637.535.000
14.137.535.000
15.199.840.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.595.761.000
5.595.761.000
8.306.349.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
335.000.000
335.000.000
502.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.871.286.000
1.871.286.000
3.171.286.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
51.475.000
51.475.000
51.475.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.338.000.000
1.338.000.000
2.007.639.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.000.000.000
2.000.000.000
2.573.149.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
139.288.597.000
139.288.597.000
139.305.996.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.01
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
137.329.476.000
137.329.476.000
137.346.875.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.393.000.000
1.393.000.000
1.393.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.03
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000
566.121.000
566.121.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
273.576.087.000
262.376.087.000
265.276.087.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4.136.360.000
4.136.360.000
4.136.360.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.01
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.136.360.000
4.136.360.000
4.136.360.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02
Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.518.590.000
1.518.590.000
1.618.590.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.03
Pembahasan APBD
1.518.590.000
1.518.590.000
1.618.590.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
9.769.350.000
10.419.350.000
10.419.350.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.01
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1.676.640.000
1.676.640.000
1.676.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.02
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1.676.640.000
1.676.640.000
1.676.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.03
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.676.640.000
1.676.640.000
1.676.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.04
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1.676.640.000
1.676.640.000
1.676.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.05
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
1.676.640.000
1.676.640.000
1.676.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.06
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa
687.150.000
687.150.000
687.150.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.07
Pengawasan Penggunaan Anggaran
699.000.000
1.349.000.000
1.349.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04
Peningkatan Kapasitas DPRD
95.219.410.000
91.058.063.000
93.558.063.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.02
Pendalaman Tugas DPRD
3.440.000.000
3.440.000.000
3.440.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.04
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.05
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000
360.000.000
360.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.06
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
47.143.080.000
45.769.100.000
48.269.100.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.07
Penyusunan Program Kerja DPRD
42.276.330.000
39.488.963.000
39.488.963.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
40.324.970.000
46.331.570.000
46.231.570.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.01
Kunjungan Kerja dalam Daerah
9.319.200.000
16.219.200.000
16.219.200.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.02
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
275.000.000
275.000.000
175.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.03
Pelaksanaan Reses
30.730.770.000
29.837.370.000
29.837.370.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
252.490.000
252.490.000
252.490.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.01
Penyusunan Kode Etik DPRD
252.490.000
252.490.000
252.490.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07
Pembahasan Kerja Sama Daerah
79.853.447.000
80.337.274.000
80.737.274.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.02
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
79.853.447.000
80.337.274.000
80.737.274.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08
Fasilitasi Tugas DPRD
42.501.470.000
28.322.390.000
28.322.390.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.01
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
42.501.470.000
28.322.390.000
28.322.390.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
62.752.675.000
62.752.675.000
62.941.681.000
5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
62.752.675.000
62.752.675.000
62.941.681.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
41.502.875.000
41.502.875.000
41.691.881.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
41.502.875.000
41.502.875.000
41.691.881.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000
550.000.000
550.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.798.340.000
29.798.340.000
29.987.346.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.835.380.000
28.835.380.000
29.024.386.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
672.960.000
672.960.000
672.960.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
281.500.000
281.500.000
281.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
223.500.000
223.500.000
223.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
58.000.000
58.000.000
58.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
740.000.000
740.000.000
740.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
369.000.000
369.000.000
369.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
211.000.000
211.000.000
211.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.368.336.000
2.368.336.000
2.368.336.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000
65.000.000
65.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
251.300.000
251.300.000
251.300.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
45.000.000
45.000.000
45.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.000.000
134.000.000
134.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
959.466.000
959.466.000
959.466.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
163.570.000
163.570.000
163.570.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.425.000.000
1.425.000.000
1.425.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
296.000.000
296.000.000
296.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
609.000.000
609.000.000
609.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
475.000.000
475.000.000
475.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
45.000.000
45.000.000
45.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.814.649.000
3.814.649.000
3.814.649.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
63.930.000
63.930.000
63.930.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.521.800.000
1.521.800.000
1.521.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.978.919.000
1.978.919.000
1.978.919.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.525.050.000
2.525.050.000
2.525.050.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
525.000.000
525.000.000
525.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
187.000.000
187.000.000
187.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
375.000.000
375.000.000
375.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
837.500.000
837.500.000
837.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
99.300.000
99.300.000
99.300.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
201.250.000
201.250.000
201.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
12.309.800.000
12.309.800.000
12.309.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.400.000.000
5.400.000.000
5.400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3.700.000.000
3.700.000.000
3.700.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.06
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
3.700.000.000
3.700.000.000
3.700.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
625.000.000
625.000.000
625.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
475.000.000
475.000.000
475.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.04
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.075.000.000
1.075.000.000
1.075.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
825.000.000
825.000.000
825.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.909.800.000
6.909.800.000
6.909.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.009.800.000
3.009.800.000
3.009.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1.375.800.000
1.375.800.000
1.375.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
125.000.000
125.000.000
125.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1.434.000.000
1.434.000.000
1.434.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
800.000.000
800.000.000
800.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
650.000.000
650.000.000
650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000
325.000.000
325.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
325.000.000
325.000.000
325.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
675.000.000
675.000.000
675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
475.000.000
475.000.000
475.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
8.940.000.000
8.940.000.000
8.940.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.940.000.000
8.940.000.000
8.940.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
620.000.000
620.000.000
620.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.02
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
620.000.000
620.000.000
620.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
590.000.000
590.000.000
590.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
590.000.000
590.000.000
590.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.230.000.000
3.230.000.000
3.230.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.02
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
770.000.000
770.000.000
770.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
770.000.000
770.000.000
770.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.07
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
820.000.000
820.000.000
820.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.09
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
870.000.000
870.000.000
870.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.01
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
946.500.000
946.500.000
946.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.02
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
679.000.000
679.000.000
679.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat
507.200.000
507.200.000
507.200.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.892.700.000
1.892.700.000
1.892.700.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
474.600.000
474.600.000
474.600.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
314.865.787.000
326.695.787.000
327.395.818.000
5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
314.865.787.000
326.695.787.000
327.395.818.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
274.064.023.000
275.744.119.000
276.444.150.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
274.064.023.000
275.744.119.000
276.444.150.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.121.736.000
1.121.736.000
1.121.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
421.516.000
421.516.000
421.516.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
700.220.000
700.220.000
700.220.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
164.287.886.000
164.617.886.000
165.317.917.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
161.353.960.000
161.683.960.000
162.383.991.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.317.340.000
2.317.340.000
2.317.340.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
359.286.000
359.286.000
359.286.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
257.300.000
257.300.000
257.300.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.125.855.000
1.136.355.000
1.136.355.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.125.855.000
1.136.355.000
1.136.355.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
266.250.000
266.250.000
266.250.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
186.250.000
186.250.000
186.250.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.000.000
80.000.000
80.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.539.468.000
30.434.251.000
30.434.251.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
753.038.000
753.038.000
753.038.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.041.700.000
2.041.700.000
2.041.700.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.396.330.000
1.374.173.000
1.374.173.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.826.888.000
13.113.736.000
13.113.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
320.419.000
320.419.000
320.419.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
3.583.867.000
4.118.672.000
4.118.672.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.506.944.000
2.503.496.000
2.503.496.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.054.917.000
6.158.652.000
6.158.652.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55.365.000
50.365.000
50.365.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.006.050.000
6.006.050.000
6.006.050.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.506.050.000
2.506.050.000
2.506.050.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.868.275.000
51.038.550.000
51.038.550.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
201.494.000
190.774.000
190.774.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.455.725.000
11.120.972.000
11.120.972.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.757.200.000
9.758.200.000
9.758.200.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30.453.856.000
29.968.604.000
29.968.604.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.848.503.000
21.123.041.000
21.123.041.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.017.844.000
1.042.067.000
1.042.067.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.310.411.000
6.691.803.000
6.691.803.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
229.755.000
233.755.000
233.755.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.238.110.000
4.198.143.000
4.198.143.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
408.875.000
395.500.000
395.500.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.628.150.000
4.553.580.000
4.553.580.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.229.578.000
1.225.413.000
1.225.413.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.785.780.000
2.782.780.000
2.782.780.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
40.801.764.000
50.951.668.000
50.951.668.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
40.801.764.000
50.951.668.000
50.951.668.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
40.801.764.000
50.951.668.000
50.951.668.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.015.212.000
2.015.212.000
2.015.212.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.748.587.000
1.748.587.000
1.748.587.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.927.350.000
2.827.350.000
2.827.350.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
8.327.600.000
8.327.600.000
8.327.600.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.06
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
558.828.000
558.828.000
558.828.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.447.644.000
5.008.969.000
5.008.969.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10
Penagihan Pajak Daerah
1.481.176.000
1.481.176.000
1.481.176.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.12
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
515.000.000
515.000.000
515.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.13
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
18.780.367.000
28.468.946.000
28.468.946.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.133.812.140.000
9.395.057.140.000
9.751.748.911.000
5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.133.812.140.000
9.395.057.140.000
9.751.748.911.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
36.477.093.000
36.477.093.000
36.759.874.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.477.093.000
36.477.093.000
36.759.874.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
205.480.000
205.480.000
180.480.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
124.800.000
124.800.000
99.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.680.000
80.680.000
80.680.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.233.942.000
28.233.942.000
28.438.723.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.091.241.000
24.091.241.000
24.027.382.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.072.701.000
4.072.701.000
4.341.341.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.04
Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.300.000.000
2.300.000.000
2.283.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
700.000.000
700.000.000
700.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
150.000.000
150.000.000
175.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
349.450.000
349.450.000
349.450.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
700.550.000
700.550.000
658.550.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
650.000.000
650.000.000
650.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.03
Pengadaan Alat Besar - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
650.000.000
650.000.000
650.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.135.385.000
3.135.385.000
3.255.385.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.200.000
11.200.000
11.200.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.116.400.000
1.116.400.000
1.116.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000
125.000.000
125.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.882.785.000
1.882.785.000
2.002.785.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.802.286.000
1.802.286.000
1.802.286.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
908.309.000
908.309.000
908.309.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000
130.000.000
130.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.842.000
415.842.000
415.842.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000
137.800.000
137.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
180.335.000
180.335.000
180.335.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
9.097.335.047.000
9.358.580.047.000
9.714.989.037.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9.092.324.228.000
9.351.069.228.000
9.707.604.218.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9.432.773.000
11.182.773.000
11.182.773.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4.909.700.000
4.909.700.000
4.909.700.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
3.252.600.000
4.002.600.000
4.002.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1.270.473.000
2.270.473.000
2.270.473.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.12
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.13
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
529.520.000
1.279.520.000
1.279.520.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
121.086.000
121.086.000
121.086.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000
121.086.000
121.086.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
121.086.000
121.086.000
121.086.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
103.039.000
853.039.000
853.039.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.08
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
14.466.000
14.466.000
14.466.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.09
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000
14.466.000
14.466.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.10
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
14.466.000
14.466.000
14.466.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
19.825.000
19.825.000
19.825.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.258.021.000
3.258.021.000
3.258.021.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
776.173.000
1.776.173.000
1.776.173.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.03
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
612.212.000
612.212.000
612.212.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04
Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
650.006.000
650.006.000
650.006.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
170.540.000
170.540.000
170.540.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.10
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
49.090.000
49.090.000
49.090.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.11
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4.066.376.000
5.066.376.000
5.066.376.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.02
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
234.184.000
234.184.000
234.184.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
216.684.000
216.684.000
216.684.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
171.454.000
171.454.000
171.454.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.651.683.000
1.651.683.000
1.651.683.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
113.095.000
113.095.000
113.095.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
617.324.000
617.324.000
617.324.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
290.909.000
290.909.000
290.909.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.11
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
668.709.000
1.668.709.000
1.668.709.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
102.334.000
102.334.000
102.334.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.075.887.538.000
9.330.132.538.000
9.686.667.528.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.07
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.08
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.762.453.750.000
2.843.698.750.000
2.843.698.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.09
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
23.100.000.000
23.100.000.000
57.964.034.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.10
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
6.290.333.788.000
6.463.333.788.000
6.785.004.744.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.01
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.02
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.03
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.010.819.000
7.510.819.000
7.384.819.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01
Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.010.819.000
7.510.819.000
7.384.819.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000
700.000.000
658.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
219.000.000
219.000.000
219.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05
Penatausahaan Barang Milik Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06
Inventarisasi Barang Milik Daerah
1.018.148.000
1.018.148.000
1.018.148.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07
Pengamanan Barang Milik Daerah
1.698.870.000
1.698.870.000
1.614.870.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.08
Penilaian Barang Milik Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
449.801.000
2.949.801.000
2.949.801.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
83.493.673.000
83.726.173.000
84.071.430.000
5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
83.493.673.000
83.726.173.000
84.071.430.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
66.317.358.000
66.317.358.000
66.662.615.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
66.317.358.000
66.317.358.000
66.662.615.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
291.040.000
291.040.000
291.040.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
208.960.000
208.960.000
208.960.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
58.398.688.000
58.398.688.000
58.743.945.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.867.038.000
56.867.038.000
57.212.295.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000
1.471.650.000
1.471.650.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
160.000.000
160.000.000
160.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
160.000.000
160.000.000
160.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.715.280.000
2.715.280.000
2.715.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
527.280.000
527.280.000
527.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000
18.000.000
18.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
380.000.000
380.000.000
380.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
870.000.000
870.000.000
870.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
780.000.000
780.000.000
780.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000
250.000.000
250.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.850.000.000
1.850.000.000
1.850.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000
750.000.000
750.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
140.000.000
140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
900.000.000
900.000.000
900.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000
1.613.390.000
1.613.390.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000
886.100.000
886.100.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000
357.290.000
357.290.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
17.176.315.000
17.408.815.000
17.408.815.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.176.315.000
17.408.815.000
17.408.815.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8.659.520.000
8.659.520.000
8.659.520.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.02
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
329.470.000
329.470.000
329.470.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.242.846.000
6.242.846.000
6.242.846.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.06
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.08
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.10
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
838.334.000
838.334.000
838.334.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.11
Pengelolaan Data Kepegawaian
348.870.000
348.870.000
348.870.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02
Mutasi dan Promosi ASN
1.617.384.000
1.617.384.000
1.617.384.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01
Pengelolaan Mutasi ASN
176.800.000
176.800.000
176.800.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.02
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
498.930.000
498.930.000
498.930.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.03
Pengelolaan Promosi ASN
941.654.000
941.654.000
941.654.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03
Pengembangan Kompetensi ASN
5.012.316.000
5.244.816.000
5.244.816.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02
Pengelolaan Assessment Center
1.019.840.000
1.252.240.000
1.252.240.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.451.560.000
3.451.660.000
3.451.660.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.13
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
70.000.000
70.000.000
70.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.14
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
470.916.000
470.916.000
470.916.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.887.095.000
1.887.095.000
1.887.095.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.02
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
606.200.000
606.200.000
606.200.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.04
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
504.170.000
504.170.000
504.170.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.05
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000
134.975.000
134.975.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.07
Pembinaan Disiplin ASN
233.900.000
233.900.000
233.900.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.08
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
407.850.000
407.850.000
407.850.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
78.698.896.000
81.199.478.000
81.408.653.000
5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
78.698.896.000
81.199.478.000
81.408.653.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
53.930.283.000
54.630.865.000
54.840.040.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
53.930.283.000
54.630.865.000
54.840.040.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000
457.000.000
457.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.639.000
177.639.000
177.639.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.361.000
279.361.000
279.361.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.296.568.000
37.997.150.000
38.206.325.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.887.544.000
31.887.544.000
32.096.719.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.068.718.000
5.769.300.000
5.769.300.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.876.000
69.876.000
69.876.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
71.699.000
71.699.000
71.699.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
73.100.000
73.100.000
73.100.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
125.631.000
125.631.000
125.631.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
118.174.000
118.174.000
118.174.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
118.174.000
118.174.000
118.174.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
416.925.000
416.925.000
416.925.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
48.100.000
48.100.000
48.100.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
368.825.000
368.825.000
368.825.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.899.844.000
2.899.844.000
2.899.844.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.077.000
145.077.000
145.077.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.117.710.000
1.117.710.000
1.117.710.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
374.165.000
374.165.000
374.165.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
234.850.000
234.850.000
234.850.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.938.000
80.938.000
80.938.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000
36.000.000
36.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000
70.500.000
70.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.220.000
252.220.000
252.220.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.505.000
8.505.000
8.505.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
579.879.000
579.879.000
579.879.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.192.900.000
1.192.900.000
1.192.900.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
804.400.000
804.400.000
804.400.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
373.500.000
373.500.000
373.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.676.800.000
8.676.800.000
8.676.800.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000
4.500.000
4.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.143.000.000
2.143.000.000
2.143.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.529.300.000
6.529.300.000
6.529.300.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.672.072.000
2.672.072.000
2.672.072.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.600.000
150.600.000
150.600.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.612.220.000
1.612.220.000
1.612.220.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
884.252.000
884.252.000
884.252.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
24.768.613.000
26.568.613.000
26.568.613.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.768.613.000
26.568.613.000
26.568.613.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01
Pengembangan Kompetensi Teknis
3.343.592.000
3.643.592.000
3.643.592.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.01
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000
44.500.000
44.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.02
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000
157.814.000
157.814.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.102.130.000
3.402.130.000
3.402.130.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.04
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
39.148.000
39.148.000
39.148.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21.425.021.000
22.925.021.000
22.925.021.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
89.389.000
89.389.000
89.389.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
632.000.000
732.000.000
732.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
250.508.000
250.508.000
250.508.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000
42.736.000
42.736.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
20.157.944.000
21.557.944.000
21.557.944.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
202.444.000
202.444.000
202.444.000
5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
20.263.782.000
22.879.048.000
22.936.408.000
5.07.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
20.263.782.000
22.879.048.000
22.936.408.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07 PENGHUBUNG
17.074.586.000
18.689.852.000
18.747.212.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.074.586.000
18.689.852.000
18.747.212.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
51.198.000
51.198.000
51.198.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.802.000
23.802.000
23.802.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.829.362.000
8.829.362.000
8.886.722.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.758.842.000
8.758.842.000
8.816.202.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000
35.400.000
35.400.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000
4.820.000
4.820.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000
7.320.000
7.320.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000
22.980.000
22.980.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000
191.580.000
191.580.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000
191.580.000
191.580.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
157.400.000
157.400.000
157.400.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000
35.000.000
35.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
122.400.000
122.400.000
122.400.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.194.981.000
2.194.981.000
2.194.981.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000
50.941.000
50.941.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
156.503.000
156.503.000
156.503.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000
207.872.000
207.872.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000
18.000.000
18.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
825.465.000
825.465.000
825.465.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
900.000.000
900.000.000
900.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15.200.000
15.200.000
15.200.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.424.000
989.440.000
989.440.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
20.424.000
20.424.000
20.424.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
969.016.000
969.016.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.040.000.000
4.040.000.000
4.040.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000
35.000.000
35.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
739.000.000
739.000.000
739.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000
116.000.000
116.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.150.000.000
3.150.000.000
3.150.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.565.839.000
2.212.089.000
2.212.089.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000
696.250.000
696.250.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
33.550.000
33.550.000
33.550.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
347.523.000
347.523.000
347.523.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
78.386.000
78.386.000
78.386.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
556.380.000
1.056.380.000
1.056.380.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07 PENGHUBUNG
3.189.196.000
4.189.196.000
4.189.196.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.189.196.000
4.189.196.000
4.189.196.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.189.196.000
4.189.196.000
4.189.196.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
2.357.470.000
2.357.470.000
2.357.470.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.03
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
831.726.000
1.831.726.000
1.831.726.000
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT
37.334.456.000
37.334.456.000
37.472.229.000
6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
37.334.456.000
37.334.456.000
37.472.229.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
28.249.793.000
28.249.793.000
28.387.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.249.793.000
28.249.793.000
28.387.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
105.000.000
105.000.000
105.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000
45.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.185.372.000
21.185.372.000
21.323.145.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.185.372.000
21.185.372.000
21.323.145.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
183.700.000
183.700.000
183.700.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
183.700.000
183.700.000
183.700.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
464.307.000
464.307.000
464.307.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
116.700.000
116.700.000
116.700.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
347.607.000
347.607.000
347.607.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
606.837.000
606.837.000
606.837.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
184.755.000
184.755.000
184.755.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
367.082.000
367.082.000
367.082.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.165.728.000
2.165.728.000
2.165.728.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.165.728.000
2.165.728.000
2.165.728.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.752.635.000
2.752.635.000
2.752.635.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
214.909.000
214.909.000
214.909.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000
784.900.000
784.900.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.722.826.000
1.722.826.000
1.722.826.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
786.214.000
786.214.000
786.214.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.530.000
300.530.000
300.530.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
316.994.000
316.994.000
316.994.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
168.690.000
168.690.000
168.690.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
9.084.663.000
9.084.663.000
9.084.663.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.396.969.000
6.396.969.000
6.396.969.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.335.269.000
4.335.269.000
4.335.269.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.920.914.000
1.920.914.000
1.920.914.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03
Reviu Laporan Kinerja
46.250.000
46.250.000
46.250.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04
Reviu Laporan Keuangan
792.000.000
792.000.000
792.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.05
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
955.620.000
955.620.000
955.620.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.07
Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
620.485.000
620.485.000
620.485.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000
2.061.700.000
2.061.700.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.02
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.061.700.000
2.061.700.000
2.061.700.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.687.694.000
2.687.694.000
2.687.694.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
563.764.000
563.764.000
563.764.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.02
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
563.764.000
563.764.000
563.764.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02
Pendampingan dan Asistensi
2.123.930.000
2.123.930.000
2.123.930.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.01
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
142.624.000
142.624.000
142.624.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
857.220.000
857.220.000
857.220.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.03
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
801.306.000
801.306.000
801.306.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.04
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
322.780.000
322.780.000
322.780.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
176.044.924.000
191.396.372.000
191.458.797.000
8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
176.044.924.000
191.396.372.000
191.458.797.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
17.238.375.000
17.238.375.000
17.300.800.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.238.375.000
17.238.375.000
17.300.800.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.690.157.000
1.690.157.000
1.690.157.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
523.129.000
523.129.000
523.129.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.167.028.000
1.167.028.000
1.167.028.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.803.912.000
9.803.912.000
9.866.337.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.578.792.000
9.578.792.000
9.641.217.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000
222.120.000
222.120.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000
320.500.000
320.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000
230.500.000
230.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000
1.196.806.000
1.196.806.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
100.000.000
100.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000
180.000.000
180.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000
85.000.000
85.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000
55.650.000
55.650.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000
426.156.000
426.156.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
236.000.000
236.000.000
236.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
151.000.000
151.000.000
151.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000
35.000.000
35.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.303.000.000
3.303.000.000
3.303.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000
7.000.000
7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000
350.000.000
350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.946.000.000
2.946.000.000
2.946.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000
608.000.000
608.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000
225.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000
110.000.000
110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000
70.000.000
70.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
158.806.549.000
174.157.997.000
174.157.997.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3.328.050.000
5.060.650.000
5.060.650.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.328.050.000
5.060.650.000
5.060.650.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
38.115.000
38.115.000
38.115.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2.952.105.000
4.684.705.000
4.684.705.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
145.480.000
145.480.000
145.480.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
192.350.000
192.350.000
192.350.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.372.082.000
39.699.130.000
39.699.130.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
30.372.082.000
39.699.130.000
39.699.130.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
46.810.000
46.810.000
46.810.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
197.640.000
197.640.000
197.640.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.682.400.000
4.522.000.000
4.522.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
421.745.000
421.745.000
421.745.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
26.023.487.000
34.510.935.000
34.510.935.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
106.751.642.000
109.378.242.000
109.378.242.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
106.751.642.000
109.378.242.000
109.378.242.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.01
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
44.976.000
44.976.000
44.976.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2.475.030.000
3.307.630.000
3.307.630.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
364.136.000
364.136.000
364.136.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
103.867.500.000
105.661.500.000
105.661.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.382.655.000
4.215.255.000
4.215.255.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.382.655.000
4.215.255.000
4.215.255.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
51.515.000
51.515.000
51.515.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
113.905.000
113.905.000
113.905.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2.728.425.000
3.561.025.000
3.561.025.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
295.870.000
295.870.000
295.870.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
192.940.000
192.940.000
192.940.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
14.972.120.000
15.804.720.000
15.804.720.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
14.972.120.000
15.804.720.000
15.804.720.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
38.020.000
38.020.000
38.020.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
648.000.000
648.000.000
648.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.538.190.000
3.370.790.000
3.370.790.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
927.620.000
927.620.000
927.620.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.310.290.000
9.310.290.000
9.310.290.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.06
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.510.000.000
1.510.000.000
1.510.000.000 Total Anggaran
25.883.588.647.000
26.303.634.382.000
26.763.164.318.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
361.942.751.000
34.334.462.000 - -
396.277.213.000
0.03
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
300.000.000 - - -
300.000.000
0.08
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
300.000.000 - - -
300.000.000 100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
11.956.892.000
400.000.000 - -
12.356.892.000
3.12
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.956.892.000
400.000.000 - -
12.356.892.000 100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.631.909.000 - - -
2.631.909.000
0.66
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.631.909.000 - - -
2.631.909.000 100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.298.152.000 - - -
2.298.152.000
0.58
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.298.152.000 - - -
2.298.152.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.152.524.000 - - -
3.152.524.000
0.8
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.152.524.000 - - -
3.152.524.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
24.468.000.000
72.000.000 - -
24.540.000.000
6.19
Dinas Ketahanan Pangan
24.468.000.000
72.000.000 - -
24.540.000.000 100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000
0.74
Dinas Ketahanan Pangan
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.430.000.000
40.000.000 - -
2.470.000.000
0.62
Dinas Ketahanan Pangan
2.430.000.000
40.000.000 - -
2.470.000.000 100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.975.000.000 - - -
1.975.000.000
0.5
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.975.000.000 - - -
1.975.000.000 100
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.725.000.000 - - -
1.725.000.000
0.44
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.725.000.000 - - -
1.725.000.000 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.099.062.000 - - -
6.099.062.000
1.54
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6.099.062.000 - - -
6.099.062.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
10.009.920.000 - - -
10.009.920.000
2.53
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10.009.920.000 - - -
10.009.920.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
9.945.331.000 - - -
9.945.331.000
2.51
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9.945.331.000 - - -
9.945.331.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.891.831.000 - - -
9.891.831.000
2.5
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9.891.831.000 - - -
9.891.831.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
550.000.000 - - -
550.000.000
0.14
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
550.000.000 - - -
550.000.000 100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1.030.000.000 - - -
1.030.000.000
0.26
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.030.000.000 - - -
1.030.000.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000
0.3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
919.530.000 - - -
919.530.000
0.23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
919.530.000 - - -
919.530.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
600.000.000 - - -
600.000.000
0.15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
600.000.000 - - -
600.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.565.333.000
100.000.000 - -
3.665.333.000
0.92
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.565.333.000
100.000.000 - -
3.665.333.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
12.827.311.000
29.250.401.000 - -
42.077.712.000
10.62
Dinas Kelautan dan Perikanan
12.827.311.000
29.250.401.000 - -
42.077.712.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
11.609.238.000
3.720.048.000 - -
15.329.286.000
3.87
Dinas Kelautan dan Perikanan
11.609.238.000
3.720.048.000 - -
15.329.286.000 100
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.970.552.000
2.900.000 - -
2.973.452.000
0.75
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.970.552.000
2.900.000 - -
2.973.452.000 100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.840.875.000 - - -
2.840.875.000
0.72
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.840.875.000 - - -
2.840.875.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.474.938.000
106.113.000 - -
2.581.051.000
0.65
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.474.938.000
106.113.000 - -
2.581.051.000 100
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.554.680.000 - - -
2.554.680.000
0.64
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.554.680.000 - - -
2.554.680.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
300.000.000 - - -
300.000.000
0.08
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
300.000.000 - - -
300.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.766.930.000 - - -
2.766.930.000
0.7
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.766.930.000 - - -
2.766.930.000 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
98.064.270.000
605.000.000 - -
98.669.270.000
12.45
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32.484.770.000
275.000.000 - -
32.759.770.000
33.2
Dinas Pertanian dan Perkebunan
65.579.500.000
330.000.000 - -
65.909.500.000
66.8
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
12.657.390.000 - - -
12.657.390.000
1.6
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.367.290.000 - - -
5.367.290.000
42.4
Dinas Pertanian dan Perkebunan
7.290.100.000 - - -
7.290.100.000
57.6
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.185.553.000
38.000.000 - -
17.223.553.000
4.35
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17.185.553.000
38.000.000 - -
17.223.553.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6.139.991.000 - - -
6.139.991.000
1.55
Dinas Pertanian dan Perkebunan
6.139.991.000 - - -
6.139.991.000 100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
24.615.700.000 - - -
24.615.700.000
3.11
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.705.000.000 - - -
10.705.000.000
43.49
Dinas Pertanian dan Perkebunan
13.910.700.000 - - -
13.910.700.000
56.51
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
70.000.000 - - -
70.000.000
0.02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
70.000.000 - - -
70.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.209.004.000 - - -
3.209.004.000
0.81
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.209.004.000 - - -
3.209.004.000 100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
33.544.648.000 - - -
33.544.648.000
8.46
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33.544.648.000 - - -
33.544.648.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.200.663.000 - - -
4.200.663.000
1.06
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.200.663.000 - - -
4.200.663.000 100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.867.059.000 - - -
3.867.059.000
0.98
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.867.059.000 - - -
3.867.059.000 100
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
619.870.000 - - -
619.870.000
0.16
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
619.870.000 - - -
619.870.000 100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
20.107.133.000 - - -
20.107.133.000
5.07
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.107.133.000 - - -
20.107.133.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.322.462.000 - - -
1.322.462.000
0.33
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.322.462.000 - - -
1.322.462.000 100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
296.000.000 - - -
296.000.000
0.07
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
296.000.000 - - -
296.000.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
59.216.654.000 - - -
59.216.654.000
0.04
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
53.156.654.000 - - -
53.156.654.000
89.77
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53.156.654.000 - - -
53.156.654.000 100
PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 - - -
200.000.000
0.34
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
200.000.000 - - -
200.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
925.000.000 - - -
925.000.000
1.56
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
925.000.000 - - -
925.000.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.095.000.000 - - -
2.095.000.000
3.54
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.095.000.000 - - -
2.095.000.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.840.000.000 - - -
2.840.000.000
4.8
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.840.000.000 - - -
2.840.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.695.566.699.000
552.161.073.000 - -
4.247.727.772.000
0.55
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.736.234.285.000
411.872.118.000 - -
3.148.106.403.000
74.11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.736.234.285.000
411.872.118.000 - -
3.148.106.403.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.402.600.000 - - -
2.402.600.000
0.06
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.402.600.000 - - -
2.402.600.000 100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
385.358.000 - - -
385.358.000
0.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
385.358.000 - - -
385.358.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
431.790.000 - - -
431.790.000
0.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
431.790.000 - - -
431.790.000 100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
555.389.439.000
115.581.955.000 - -
670.971.394.000
15.8
Dinas Kesehatan
555.389.439.000
115.581.955.000 - -
670.971.394.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.848.054.000 - - -
5.848.054.000
0.14
Dinas Kesehatan
5.848.054.000 - - -
5.848.054.000 100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
603.244.000 - - -
603.244.000
0.01
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Kesehatan
603.244.000 - - -
603.244.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
10.817.231.000 - - -
10.817.231.000
0.25
Dinas Kesehatan
10.817.231.000 - - -
10.817.231.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.487.300.000 - - -
7.487.300.000
0.18
Dinas Sosial
7.487.300.000 - - -
7.487.300.000 100
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
75.000.000 - - -
75.000.000 0
Dinas Sosial
75.000.000 - - -
75.000.000 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
53.359.624.000
42.000.000 - -
53.401.624.000
1.26
Dinas Sosial
53.359.624.000
42.000.000 - -
53.401.624.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
157.397.147.000
60.000.000 - -
157.457.147.000
3.71
Dinas Sosial
157.397.147.000
60.000.000 - -
157.457.147.000 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000
0.05
Dinas Sosial
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
380.000.000 - - -
380.000.000
0.01
Dinas Sosial
380.000.000 - - -
380.000.000 100
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.557.500.000 - - -
2.557.500.000
0.06
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.557.500.000 - - -
2.557.500.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.502.836.000 - - -
1.502.836.000
0.04
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.502.836.000 - - -
1.502.836.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
275.000.000 - - -
275.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
275.000.000 - - -
275.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
200.000.000 - - -
200.000.000 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
200.000.000 - - -
200.000.000 100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
639.210.000 - - -
639.210.000
0.02
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
639.210.000 - - -
639.210.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
702.500.000 - - -
702.500.000
0.02
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
702.500.000 - - -
702.500.000 100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
677.000.000 - - -
677.000.000
0.02
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
677.000.000 - - -
677.000.000 100
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
569.344.000 - - -
569.344.000
0.01
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
569.344.000 - - -
569.344.000 100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
255.000.000 - - -
255.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
255.000.000 - - -
255.000.000 100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
235.000.000 - - -
235.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
235.000.000 - - -
235.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
310.000.000 - - -
310.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
310.000.000 - - -
310.000.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
330.000.000 - - -
330.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
330.000.000 - - -
330.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.255.000.000 - - -
1.255.000.000
0.03
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.255.000.000 - - -
1.255.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
24.747.117.000 - - -
24.747.117.000
0.58
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
24.747.117.000 - - -
24.747.117.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
128.400.120.000
24.605.000.000 - -
153.005.120.000
3.6
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
128.400.120.000
24.605.000.000 - -
153.005.120.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
35.547.015.000
427.500.000 - -
35.974.515.000
0.02
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
450.000.000 - - -
450.000.000
1.25
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
450.000.000 - - -
450.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
19.742.500.000 - - -
19.742.500.000
54.88
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.742.500.000 - - -
19.742.500.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
7.089.250.000 - - -
7.089.250.000
19.71
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.089.250.000 - - -
7.089.250.000 100
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.969.250.000 - - -
2.969.250.000
8.25
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.969.250.000 - - -
2.969.250.000 100
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.513.200.000 - - -
1.513.200.000
4.21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.513.200.000 - - -
1.513.200.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3.125.000.000 - - -
3.125.000.000
8.69
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.125.000.000 - - -
3.125.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
657.815.000
427.500.000 - -
1.085.315.000
3.02
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
657.815.000
427.500.000 - -
1.085.315.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
508.816.158.000
583.340.560.000 - -
1.092.156.718.000
0.19
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
85.746.769.000
78.028.400.000 - -
163.775.169.000 15
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
85.746.769.000
78.028.400.000 - -
163.775.169.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
18.681.748.000
80.313.210.000 - -
98.994.958.000
9.06
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
18.681.748.000
80.313.210.000 - -
98.994.958.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.817.800.000 - - -
1.817.800.000
0.17
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.817.800.000 - - -
1.817.800.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
245.000.000
111.060.000.000 - -
111.305.000.000
10.19
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
245.000.000
111.060.000.000 - -
111.305.000.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
672.698.000 - - -
672.698.000
0.06
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
672.698.000 - - -
672.698.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
157.333.099.000
279.873.426.000 - -
437.206.525.000
40.03
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
157.333.099.000
279.873.426.000 - -
437.206.525.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.287.680.000
15.000.000 - -
2.302.680.000
0.21
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
2.287.680.000
15.000.000 - -
2.302.680.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000
0.43
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000 100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4.118.249.000 - - -
4.118.249.000
0.38
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.118.249.000 - - -
4.118.249.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000
0.1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.194.000.000 - - -
1.194.000.000
0.11
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.194.000.000 - - -
1.194.000.000 100
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
380.000.000 - - -
380.000.000
0.03
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
380.000.000 - - -
380.000.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
114.933.765.000
17.850.764.000 - -
132.784.529.000
12.16
Dinas Perhubungan
114.933.765.000
17.850.764.000 - -
132.784.529.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.164.216.000
1.240.000.000 - -
3.404.216.000
0.31
Dinas Perhubungan
2.164.216.000
1.240.000.000 - -
3.404.216.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
877.024.000
2.521.727.000 - -
3.398.751.000
0.31
Dinas Perhubungan
877.024.000
2.521.727.000 - -
3.398.751.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
43.847.400.000
665.100.000 - -
44.512.500.000
4.08
Dinas Komunikasi dan Informatika
43.847.400.000
665.100.000 - -
44.512.500.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
22.938.501.000
7.871.183.000 - -
30.809.684.000
2.82
Dinas Komunikasi dan Informatika
22.938.501.000
7.871.183.000 - -
30.809.684.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.783.000.000
567.000.000 - -
4.350.000.000
0.4
Dinas Komunikasi dan Informatika
3.783.000.000
567.000.000 - -
4.350.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.612.493.000
954.750.000 - -
7.567.243.000
0.69
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6.612.493.000
954.750.000 - -
7.567.243.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.204.579.000 - - -
4.204.579.000
0.38
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.204.579.000 - - -
4.204.579.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.395.008.000
2.380.000.000 - -
14.775.008.000
1.35
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12.395.008.000
2.380.000.000 - -
14.775.008.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
18.822.300.000 - - -
18.822.300.000
1.72
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18.822.300.000 - - -
18.822.300.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
70.504.172.000
54.740.000.000 - -
125.244.172.000
0.04
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.900.000.000
150.000.000 - -
5.050.000.000
4.03
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.900.000.000
150.000.000 - -
5.050.000.000 100
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.485.000.000 - - -
1.485.000.000
1.19
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.485.000.000 - - -
1.485.000.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
6.364.000.000 - - -
6.364.000.000
5.08
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.364.000.000 - - -
6.364.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.793.600.000
218.500.000 - -
2.012.100.000
1.61
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.793.600.000
218.500.000 - -
2.012.100.000 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000
0.87
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.854.930.000 - - -
4.854.930.000
3.88
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.854.930.000 - - -
4.854.930.000 100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
350.000.000 - - -
350.000.000
0.28
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
350.000.000 - - -
350.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
786.882.000
54.300.000.000 - -
55.086.882.000
43.98
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
786.882.000
54.300.000.000 - -
55.086.882.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
31.763.232.000 - - -
31.763.232.000
25.36
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31.763.232.000 - - -
31.763.232.000 100
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.462.994.000
71.500.000 - -
4.534.494.000
3.62
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.462.994.000
71.500.000 - -
4.534.494.000 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.448.534.000 - - -
11.448.534.000
9.14
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.448.534.000 - - -
11.448.534.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000
0.96
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
10.415.871.048.000
704.028.698.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
20.806.567.274.000
1.11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.957.209.983.000
691.907.025.000 - -
9.649.117.008.000
1.45
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.934.424.260.000
4.919.624.000 - -
4.939.343.884.000
51.19
Dinas Kesehatan
2.236.238.944.000
605.401.093.000 - -
2.841.640.037.000
29.45
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
115.270.878.000
9.547.420.000 - -
124.818.298.000
1.29
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
90.783.293.000
2.073.000.000 - -
92.856.293.000
0.96
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20.597.370.000
796.450.000 - -
21.393.820.000
0.22
Satuan Polisi Pamong Praja
19.573.567.000
215.000.000 - -
19.788.567.000
0.21
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.590.907.000 - - -
13.590.907.000
0.14
Dinas Sosial
142.944.101.000 - - -
142.944.101.000
1.48
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
92.499.473.000
916.520.000 - -
93.415.993.000
0.97
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15.306.149.000
140.790.000 - -
15.446.939.000
0.16
Dinas Ketahanan Pangan
22.207.296.000
1.763.300.000 - -
23.970.596.000
0.25
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
142.658.142.000
4.343.970.000 - -
147.002.112.000
1.52
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.520.396.000
85.820.000 - -
19.606.216.000
0.2
Dinas Perhubungan
65.118.209.000
305.000.000 - -
65.423.209.000
0.68
Dinas Komunikasi dan Informatika
29.684.438.000
1.713.954.000 - -
31.398.392.000
0.33
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31.482.821.000
3.383.340.000 - -
34.866.161.000
0.36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.731.482.000
585.651.000 - -
20.317.133.000
0.21
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
50.770.943.000 - - -
50.770.943.000
0.53
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
35.269.750.000
336.190.000 - -
35.605.940.000
0.37
Dinas Kelautan dan Perikanan
56.486.751.000
719.090.000 - -
57.205.841.000
0.59
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
56.077.140.000
7.734.050.000 - -
63.811.190.000
0.66
Dinas Pertanian dan Perkebunan
115.946.535.000
24.757.312.000 - -
140.703.847.000
1.46
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
51.589.171.000
3.431.051.000 - -
55.020.222.000
0.57
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
54.701.827.000
2.640.402.000 - -
57.342.229.000
0.59
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
40.182.381.000
1.509.500.000 - -
41.691.881.000
0.43
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
269.038.100.000
7.406.050.000 - -
276.444.150.000
2.86
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
36.034.874.000
725.000.000 - -
36.759.874.000
0.38
Badan Kepegawaian Daerah
65.807.335.000
855.280.000 - -
66.662.615.000
0.69
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
52.689.640.000
2.150.400.000 - -
54.840.040.000
0.57
Badan Penghubung
17.662.172.000
1.085.040.000 - -
18.747.212.000
0.19
INSPEKTORAT
26.221.838.000
2.165.728.000 - -
28.387.566.000
0.29
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.099.800.000
201.000.000 - -
17.300.800.000
0.18
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.233.576.000
108.000.000 - -
4.341.576.000
0.02
Satuan Polisi Pamong Praja
4.233.576.000
108.000.000 - -
4.341.576.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.100.000.000
100.000.000 - -
2.200.000.000
0.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
2.100.000.000
100.000.000 - -
2.200.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
734.063.000 - - -
734.063.000 0
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
734.063.000 - - -
734.063.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
196.772.717.000
5.860.000.000 - -
202.632.717.000
0.11
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
371.731.000 - - -
371.731.000
0.18
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
511.076.000 - - -
511.076.000
0.25
BIRO HUKUM
601.707.000 - - -
601.707.000
0.3
BIRO PEREKONOMIAN
294.980.000 - - -
294.980.000
0.15
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
540.259.000 - - -
540.259.000
0.27
BIRO UMUM
192.119.219.000
5.860.000.000 - -
197.979.219.000
97.7
BIRO ORGANISASI
494.300.000 - - -
494.300.000
0.24
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
1.219.439.000 - - -
1.219.439.000
0.6
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
620.006.000 - - -
620.006.000
0.31
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.255.700.000 - - -
2.255.700.000
0.01
BIRO ORGANISASI
2.255.700.000 - - -
2.255.700.000 100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.836.130.000 - - -
3.836.130.000
0.02
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
3.836.130.000 - - -
3.836.130.000 100
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
440.541.225.000 - - -
440.541.225.000
2.12
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
440.541.225.000 - - -
440.541.225.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.184.000.000 - - -
3.184.000.000
0.02
BIRO HUKUM
3.184.000.000 - - -
3.184.000.000 100
PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
6.961.500.000 - - -
6.961.500.000
0.02
BIRO PEREKONOMIAN
3.045.000.000 - - -
3.045.000.000
43.74
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
3.916.500.000 - - -
3.916.500.000
56.26
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.578.269.000 - - -
3.578.269.000
0.02
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.578.269.000 - - -
3.578.269.000 100
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.683.000.000 - - -
2.683.000.000
0.01
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.683.000.000 - - -
2.683.000.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
195.546.012.000
5.080.198.000 - -
200.626.210.000
0.96
Sekretariat DPRD
195.546.012.000
5.080.198.000 - -
200.626.210.000 100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
265.276.087.000 - - -
265.276.087.000
1.27
Sekretariat DPRD
265.276.087.000 - - -
265.276.087.000 100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.400.000.000 - - -
5.400.000.000
0.03
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.400.000.000 - - -
5.400.000.000 100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.909.800.000 - - -
6.909.800.000
0.03
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.909.800.000 - - -
6.909.800.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20.936.690.000 -
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.707.604.218.000
46.66
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
20.936.690.000 -
57.964.034.000
9.628.703.494.000
9.707.604.218.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
6.752.344.000
632.475.000 - -
7.384.819.000
0.04
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6.752.344.000
632.475.000 - -
7.384.819.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
50.610.668.000
341.000.000 - -
50.951.668.000
0.24
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
50.610.668.000
341.000.000 - -
50.951.668.000 100
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.408.815.000 - - -
17.408.815.000
0.08
Badan Kepegawaian Daerah
17.408.815.000 - - -
17.408.815.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.568.613.000 - - -
26.568.613.000
0.13
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
26.568.613.000 - - -
26.568.613.000 100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.940.000.000 - - -
8.940.000.000
0.04
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.940.000.000 - - -
8.940.000.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
4.189.196.000 - - -
4.189.196.000
0.02
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Badan Penghubung
4.189.196.000 - - -
4.189.196.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.396.969.000 - - -
6.396.969.000
0.03
INSPEKTORAT
6.396.969.000 - - -
6.396.969.000 100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.687.694.000 - - -
2.687.694.000
0.01
INSPEKTORAT
2.687.694.000 - - -
2.687.694.000 100
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
5.060.650.000 - - -
5.060.650.000
0.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.060.650.000 - - -
5.060.650.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
39.699.130.000 - - -
39.699.130.000
0.19
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39.699.130.000 - - -
39.699.130.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
109.378.242.000 - - -
109.378.242.000
0.53
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
109.378.242.000 - - -
109.378.242.000 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.215.255.000 - - -
4.215.255.000
0.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.215.255.000 - - -
4.215.255.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
15.804.720.000 - - -
15.804.720.000
0.08
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.804.720.000 - - -
15.804.720.000 100 TOTAL ANGGARAN
15.147.464.497.000
1.929.032.293.000
57.964.034.000
9.628.703.494.000
26.763.164.318.000
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
Dukungan Provinsi Pagu Indikatif (Rp) 1 Destinasi Pariwisata Prioritas
7.902.661.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.581.051.000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.554.680.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.766.930.000 2 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
19.637.555.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
550.000.000 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1.030.000.000 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.200.000.000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
12.656.892.000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.200.663.000 3 Pengelolaan terpadu UMKM
59.703.277.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.975.000.000 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.725.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.099.062.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
10.009.920.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
9.945.331.000 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.891.831.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
20.057.133.000 4 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
6.292.173.000
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 380.000.000 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
677.000.000 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
569.344.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 Major Project PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Golongan IV/e - - - - - - 17 9 - 26 Golongan IV/d 1 15 - - - 9 32 12 - 69 Golongan IV/c - 23 2 - - 124 79 64 3 295 Golongan IV/b - 3 168 5 - 1.407 274 164 7 2.028 Golongan IV/a - - 175 226 - 6.614 448 396 217 8.076 Jumlah Golongan IV 1 41 345 231 - 8.154 850 645 227 10.494 Golongan III/d - - 14 377 - 5.230 840 646 1.192 8.299 Golongan III/c - - - 62 - 4.649 600 307 639 6.257 Golongan III/b - - - 2 - 2.217 663 192 1.375 4.449 Golongan III/a - - - - - 9.436 226 201 2.616 12.479 Jumlah Golongan III - - 14 441 - 21.532 2.329 1.346 5.822 31.484 Golongan II/d - - - - - 10 387 36 1.565 1.998 Golongan II/c - - - - - 3 298 60 1.168 1.529 Golongan II/b - - - - - 1 2 4 337 344 Golongan II/a - - - - - - - 1 249 250 Jumlah Golongan II - - - - - 14 687 101 3.319 4.121 Golongan I/d - - - - - - - - 198 198 Golongan I/c - - - - - - - - 23 23 Golongan I/b - - - - - - - - 4 4 Golongan I/a - - - - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - - - - 225 225 TOTAL 1 41 359 672 - 29.700 3.866 2.092 9.593 46.324 STAF TOTAL FUNGSIONAL GOLONGAN I II III IV V PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 ESELON NON ESELON LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021 Perkiraan Penambahan Tahun 2022 Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak Daerah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2017 s/d 2021
2.116.302.921.544,00
2.116.302.921.544,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -
Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah -
Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2021
92.780.239,00
92.780.239,00
Piutang Pajak Rokok Jumlah Piutang Pajak Daerah
2.116.395.701.783,00
2.116.395.701.783,00
2 Piutang Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum 2021
1.156.912.071,00
1.156.912.071,00
Retribusi Jasa Usaha 2014 s/d 2021
32.041.600,00
32.041.600,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah
1.188.953.671,00
1.188.953.671,00
3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2017 s/d 2021
758.763.959,00
758.763.959,00
Piutang Pendapatan Bunga 2021
356.367.123,66
356.367.123,66
Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2021
343.278.045.416,43
343.278.045.416,43
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
344.393.176.499,09
344.393.176.499,09
4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2021 -
-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan -
-
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022
NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021 Perkiraan Penambahan Tahun 2022 Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 5 Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Bantuan Keuangan 2021 -
-
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah -
-
6 Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 1998 s/d 2006
11.246.587.755,00
11.246.587.755,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 2008 s/d 2012
4.470.939.083,00
4.470.939.083,00
Jumlah Piutang Lainnya
15.717.526.838,00
15.717.526.838,00
JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA
2.477.695.358.791,09
2.477.695.358.791,09
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
NO Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I 1 1982 PT. Jateng Agro Berdikari Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
200.000.000.000
31.861.846.791
31.861.846.791
168.138.153.209
4.214.196.000
31.861.846.791
2 1989 PT. Askrida Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
400.000.000.000
19.960.000.000
19.960.000.000
380.040.000.000
3.081.811.000
19.960.000.000
3 1992 PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Persoda) Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
400.000.000.000
109.197.500.000
109.197.500.000
290.802.500.000
8.800.000.000
109.197.500.000
4 1992 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
100.000.000.000
10.446.000.000
10.446.000.000
89.554.000.000
1.419.000.000
10.446.000.000
5 1993 PT. PRPP Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
50.000.000.000
64.252.200.000
64.252.200.000
14.252.200.000 - -
64.252.200.000
6 1999 PT. Bank Jateng Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
5.000.000.000.000
2.205.289.000.000
2.205.289.000.000
2.794.711.000.000
500.000.000.000
2.205.289.000.000
7 2002 PT. BPR BKK Se-Jateng Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
2.914.000.000.000
489.880.000.000
70.000.000.000
559.880.000.000
2.354.120.000.000
73.000.000.000
559.880.000.000
8 2019 PT. BPR BKK JATENG Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
924.840.000.000
186.290.000.000
186.290.000.000
738.550.000.000
1.500.000.000
186.290.000.000
9 2006 PT. SPJT Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
1.500.000.000.000
375.392.000.000
375.392.000.000
1.124.608.000.000
10.000.000.000
375.392.000.000
10 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
200.000.000.000
140.000.000.000
140.000.000.000
60.000.000.000
8.100.000.000
140.000.000.000
11 2020 PT. Jateng Petro Energi (SPHC Menjadi Anak Perusahaan) Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
140.000.000.000
54.887.500.000
54.887.500.000
85.112.500.000
21.000.000.000
54.887.500.000
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 INVESTASI PERMANEN LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
No.
Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Akhir 2021 Perkiraan penambahan tahun n-1 (tahun 2022) Mutasi masuk Prakiraan Pengurangan tahun n-1 (Tahun 2022) Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1 (tahun 2022) 1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 1 Tanah
13.583.627.731.544
679.181.386.577
67.918.138.658
14.194.890.979.464
2 Peralatan dan Mesin
7.529.773.129.665
752.977.312.967
1.129.465.969.450
7.153.284.473.182
3 Bangunan dan Gedung
7.920.921.189.200
792.092.118.920
396.046.059.460
8.316.967.248.660
4 Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jarin
10.585.831.733.218
846.866.538.657
529.291.586.661
10.903.406.685.215
5 Aset Tetap Lainnya
1.472.453.852.706
147.245.385.271
220.868.077.906
1.398.831.160.071
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
788.310.129.085
-
-
788.310.129.085
41.880.917.765.418
3.218.362.742.392
2.343.589.832.134
42.755.690.675.676
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XIV a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
No.
Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada Akhir Tahun n - 2 Perkiraan penambahan tahun n-1 Prakiraan Pengurangan tahun n-1 Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ke III
74.906.991.293
14.981.398.259
-
89.888.389.552
2 Aset Tak Berwujud
28.936.052.970
7.234.013.243
-
36.170.066.213
3 Aset Lain-lain
1.756.518.599.478
87.825.929.974
351.303.719.896
1.493.040.809.556
1.860.361.643.741
110.041.341.475
351.303.719.896
1.619.099.265.320
LAMPIRAN XIV b : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
APBD TA. 2022 Perubahan APBD TA. 2022 APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Kab. Magelang
30.549.455.000
15.000.000.000 -
105.000.000.000 - Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Jumlah Realisasi sampai dengan Akhir TA. 2022 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA.2023 Keterangan PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (Multi Years ) TAHUN ANGGARAN 2023 NO Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi sub Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2022 LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.) Saldo Awal (Rp.) Transfer dari Kas daerah (Rp.) Transfer ke Kas Daerah (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 1 Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021
900.000.000.000
600.000.000.000
300.000.000.000 -
900.000.000.000 - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 TANGGAL : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 10 11 12 N I H I L PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGAGRAN 2023 Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Presentase bunga Pinjaman % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini (RP.) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.) NO Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 13 Tahun 2022 Tanggal : 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO