Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (10-232/2021)
LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
12 Tahun 2021 TANGGAL:
15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH
24.253.834.912.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16.366.550.006.000
4.1.1 Pajak Daerah
13.995.272.893.000
4.1.2 Retribusi Daerah
119.913.687.000
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
557.044.264.000
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
1.694.319.162.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
7.863.632.906.000
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
7.863.632.906.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
23.652.000.000
4.3.1 Pendapatan Hibah
23.652.000.000 Jumlah Pendapatan
24.253.834.912.000 5 BELANJA DAERAH
24.539.963.689.000
5.1 BELANJA OPERASI
13.936.873.878.000
5.1.1 Belanja Pegawai
6.391.782.540.000
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.324.811.389.000
5.1.4 Belanja Subsidi
500.000.000
5.1.5 Belanja Hibah
2.128.864.149.000
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
90.915.800.000
5.2 BELANJA MODAL
1.659.753.312.000
5.2.1 Belanja Modal Tanah
45.077.320.000
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
508.997.475.000
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
495.294.853.000
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
503.603.537.000
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
106.753.027.000
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya
27.100.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
21.000.000.000
5.3.1 Belanja Tidak Terduga
21.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER
8.922.336.499.000
5.4.1 Belanja Bagi Hasil
6.198.289.999.000
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
2.724.046.500.000 Jumlah Belanja
24.539.963.689.000 Surplus/(Defisit) (286.128.777.000) 6 PEMBIAYAAN DAERAH
286.128.777.000
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.177.128.777.000
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
703.128.777.000
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
474.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
1.177.128.777.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
891.000.000.000
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
400.000.000.000
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah
491.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
891.000.000.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
12 Tahun 2021 TANGGAL :
15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.469.928.724.000
10.612.315.258.000
1.382.413.475.000 - -
11.994.728.733.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
6.500.000.000
7.152.985.390.000
425.367.302.000 - -
7.578.352.692.000
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.500.000.000
7.152.985.390.000
425.367.302.000 - -
7.578.352.692.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.451.658.477.000
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
1.451.658.477.000
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.253.650.000
425.483.833.000
609.440.947.000 - -
1.034.924.780.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
6.538.650.000
260.594.807.000
522.244.901.000 - -
782.839.708.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.715.000.000
164.889.026.000
87.196.046.000 - -
252.085.072.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
43.316.603.000
2.108.090.000 - -
45.424.693.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman -
43.316.603.000
2.108.090.000 - -
45.424.693.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
410.000.000
31.830.054.000
200.000.000 - -
32.030.054.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
410.000.000
16.201.559.000 - - -
16.201.559.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
15.628.495.000
200.000.000 - -
15.828.495.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
106.597.000
234.865.658.000
47.250.000 - -
234.912.908.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
106.597.000
234.865.658.000
47.250.000 - -
234.912.908.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
27.927.507.000
921.031.113.000
185.025.470.000 - -
1.106.056.583.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4.844.220.000
101.093.096.000
227.897.000 - -
101.320.993.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.844.220.000
101.093.096.000
227.897.000 - -
101.320.993.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN -
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000 ANAK
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian -
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN -
34.695.685.000
448.200.000 - -
35.143.885.000
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan -
34.695.685.000
448.200.000 - -
35.143.885.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
5.202.000.000
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.202.000.000
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
21.810.951.000
48.800.000 - -
21.859.751.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan -
21.810.951.000
48.800.000 - -
21.859.751.000 Sipil
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
13.795.233.000
164.198.910.000
7.413.000.000 - -
171.611.910.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
13.795.233.000
164.198.910.000
7.413.000.000 - -
171.611.910.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
96.051.003.000
49.059.890.000 - -
145.110.893.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika -
96.051.003.000
49.059.890.000 - -
145.110.893.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
402.054.000
60.217.352.000
1.310.000.000 - -
61.527.352.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
402.054.000
60.217.352.000
1.310.000.000 - -
61.527.352.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
30.000.000
17.118.410.000 - - -
17.118.410.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.000.000
17.118.410.000 - - -
17.118.410.000
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.570.000.000
184.719.351.000
116.049.150.000 - -
300.768.501.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.570.000.000
184.719.351.000
116.049.150.000 - -
300.768.501.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
84.000.000
29.266.855.000
34.750.000 - -
29.301.605.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
84.000.000
29.266.855.000
34.750.000 - -
29.301.605.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
41.784.994.000
642.667.763.000
60.960.473.000 - -
703.628.236.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
12.576.600.000
113.253.654.000
42.852.123.000 - -
156.105.777.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
12.576.600.000
113.253.654.000
42.852.123.000 - -
156.105.777.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
22.028.655.000
288.276.298.000
7.235.074.000 - -
295.511.372.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.634.550.000
117.878.221.000
6.867.328.000 - -
124.745.549.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
14.394.105.000
170.398.077.000
367.746.000 - -
170.765.823.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.516.177.000
88.999.955.000
6.495.576.000 - -
95.495.531.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.516.177.000
88.999.955.000
6.495.576.000 - -
95.495.531.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
4.663.562.000
152.137.856.000
4.377.700.000 - -
156.515.556.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.663.562.000
152.137.856.000
4.377.700.000 - -
156.515.556.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
2.400.000.000
1.059.449.743.000
19.173.433.000 - -
1.078.623.176.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
850.000.000
709.715.272.000
982.500.000 - -
710.697.772.000
4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
850.000.000
709.715.272.000
982.500.000 - -
710.697.772.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD
1.550.000.000
349.734.471.000
18.190.933.000 - -
367.925.404.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
1.550.000.000
349.734.471.000
18.190.933.000 - -
367.925.404.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
22.711.793.687.000
561.692.717.000
11.818.725.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
9.516.847.941.000
5.01 PERENCANAAN
26.460.000
52.432.115.000
1.665.750.000 - -
54.097.865.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.460.000
52.432.115.000
1.665.750.000 - -
54.097.865.000
5.02 KEUANGAN
22.691.484.656.000
325.999.022.000
8.599.575.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
9.277.935.096.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
14.119.794.148.000
279.949.595.000
7.666.100.000 - -
287.615.695.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
8.571.690.508.000
46.049.427.000
933.475.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.990.319.401.000
5.03 KEPEGAWAIAN
660.000.000
96.441.522.000
886.200.000 - -
97.327.722.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
660.000.000
96.441.522.000
886.200.000 - -
97.327.722.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
18.612.571.000
69.692.623.000
638.000.000 - -
70.330.623.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
18.612.571.000
69.692.623.000
638.000.000 - -
70.330.623.000
5.06 PENGELOAAN PERBATASAN
1.010.000.000
17.127.435.000
29.200.000 - -
17.156.635.000
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
1.010.000.000
17.127.435.000
29.200.000 - -
17.156.635.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN -
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH -
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT -
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM -
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 Jumlah
24.253.834.912.000
13.936.873.878.000
1.659.753.312.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
24.539.963.689.000 Surplus / (Defisit) ( 286.128.777.000 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
12 Tahun 2021 TANGGAL:
15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI :
1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
6.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
7.578.352.692.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.222.395.399.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.095.288.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.095.088.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.095.088.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.990.201.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
1.089.098.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.056.759.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.700.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.400.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.299.820.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.417.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
485.125.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
485.125.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
484.625.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.245.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.097.975.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.1
Belanja Pegawai
7.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.090.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
2.147.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.127.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
20.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
605.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
544.749.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
544.249.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
61.151.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
61.151.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
153.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
139.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.705.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
390.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1.1
Belanja Pegawai
2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
387.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
387.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
695.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.780.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1
Belanja Pegawai
5.280.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
669.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
669.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
7.200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2.1
Belanja Modal Tanah
7.200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1
BELANJA OPERASI
105.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.1
Belanja Pegawai
3.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
102.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2
BELANJA MODAL
1.194.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.194.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.064.640.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.376.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
35.376.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.374.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.359.855.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
533.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
533.700.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
533.700.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
186.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
186.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2
BELANJA MODAL
40.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.762.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
41.110.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.721.215.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.562.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.562.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.562.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
505.430.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
505.430.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
505.430.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.325.597.293.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.028.965.055.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
7.275.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
7.225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
5.970.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
5.970.060.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.970.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
939.874.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
478.757.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
478.757.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
461.117.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
461.117.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1.5
Belanja Hibah
284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.018.542.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1
BELANJA OPERASI
10.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2
BELANJA MODAL
1.008.142.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.008.142.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
42.022.472.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1
BELANJA OPERASI
42.022.472.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
39.486.394.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5
Belanja Hibah
2.536.078.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1
BELANJA OPERASI
4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
3.203.639.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
3.203.639.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.721.749.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5
Belanja Hibah
481.890.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
3.744.794.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
3.744.794.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.262.904.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5
Belanja Hibah
481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
4.448.824.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1
BELANJA OPERASI
481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5
Belanja Hibah
481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2
BELANJA MODAL
3.966.934.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.966.934.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1.058.111.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1
BELANJA OPERASI
148.837.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.5
Belanja Hibah
148.837.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2
BELANJA MODAL
909.274.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
909.274.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2
BELANJA MODAL
778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.050.189.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1
BELANJA OPERASI
166.787.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1.5
Belanja Hibah
166.787.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2
BELANJA MODAL
883.402.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
883.402.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6.526.321.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1
BELANJA OPERASI
6.526.321.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.779.629.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5
Belanja Hibah
746.692.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah
2.160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1.5
Belanja Hibah
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2
BELANJA MODAL
2.080.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.080.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1
BELANJA OPERASI
4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.947.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2
BELANJA MODAL
7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1
BELANJA OPERASI
671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1
BELANJA OPERASI
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
55.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
545.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1
BELANJA OPERASI
545.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
545.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
419.403.487.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1
BELANJA OPERASI
419.403.487.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
373.020.287.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5
Belanja Hibah
42.383.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
4.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
504.013.680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1
BELANJA OPERASI
371.612.063.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
371.612.063.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2
BELANJA MODAL
132.401.617.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.452.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.948.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.216.323.384.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
13.584.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
13.584.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.684.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
2.211.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
41.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
41.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
2.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.070.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
58.185.435.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
42.621.134.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5
Belanja Hibah
42.621.134.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2
BELANJA MODAL
15.564.301.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
15.564.301.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah
7.660.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1
BELANJA OPERASI
2.880.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1.5
Belanja Hibah
2.880.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2
BELANJA MODAL
4.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1
BELANJA OPERASI
7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.874.770.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
104.370.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1
BELANJA OPERASI
68.960.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1.5
Belanja Hibah
68.960.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2
BELANJA MODAL
35.410.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.410.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
22.628.323.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1
BELANJA OPERASI
22.516.923.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.516.923.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2
BELANJA MODAL
111.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.042.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1
BELANJA OPERASI
3.042.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.042.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
51.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1
BELANJA OPERASI
51.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
51.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
673.262.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1
BELANJA OPERASI
673.262.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
673.262.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
523.686.968.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1
BELANJA OPERASI
523.686.968.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
383.365.118.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5
Belanja Hibah
135.321.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
5.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
470.503.560.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1
BELANJA OPERASI
307.961.345.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
307.961.345.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2
BELANJA MODAL
162.542.215.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.793.307.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.748.908.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
80.308.854.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.407.304.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
79.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
79.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2
BELANJA MODAL
1.327.554.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.277.304.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2
BELANJA MODAL
403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2
BELANJA MODAL
201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
588.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1
BELANJA OPERASI
37.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2
BELANJA MODAL
551.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
551.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2
BELANJA MODAL
3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah
130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2
BELANJA MODAL
130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1
BELANJA OPERASI
662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
445.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1
BELANJA OPERASI
6.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2
BELANJA MODAL
439.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
439.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
607.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1
BELANJA OPERASI
607.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
607.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1
BELANJA OPERASI
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1
BELANJA OPERASI
230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
37.828.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1
BELANJA OPERASI
37.828.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.672.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5
Belanja Hibah
5.156.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
32.717.240.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1
BELANJA OPERASI
24.915.870.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.915.870.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2
BELANJA MODAL
7.801.370.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.458.671.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
342.699.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
252.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
105.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
105.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
147.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
147.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.402.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
15.752.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
15.202.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.202.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.817.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
10.385.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
2.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
430.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
Jumlah Belanja
7.578.352.692.000 -
Surplus / (Defisit) (7.571.852.692.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI :
1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.451.658.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.451.658.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
26.284.477.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.425.374.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
3.069.083.606.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.378.386.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
708.666.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
12.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
5.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.600.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
715.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.400.643.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.348.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
508.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
508.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
840.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
840.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
894.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
466.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
466.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
428.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
428.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
63.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
62.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
62.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
1.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
631.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
506.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
506.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.436.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
614.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
514.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
514.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.040.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.040.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.265.252.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.785.977.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.673.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.673.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2
BELANJA MODAL
112.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.194.187.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
919.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
919.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
919.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
410.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2
BELANJA MODAL
165.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
165.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.633.374.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.633.374.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.354.789.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.1
Belanja Pegawai
166.566.849.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.188.222.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2
BELANJA MODAL
278.584.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
76.306.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
193.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.078.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
682.477.233.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
100.452.686.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.521.661.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
1.521.661.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.521.661.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
33.642.337.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
33.642.337.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
33.642.337.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
8.624.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
1.225.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.225.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2
BELANJA MODAL
7.399.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.070.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.259.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
70.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2
BELANJA MODAL
18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1
BELANJA OPERASI
2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.686.082.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1
BELANJA OPERASI
1.101.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.101.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2
BELANJA MODAL
1.584.382.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.584.382.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
32.475.593.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
32.475.593.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
32.475.593.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
577.604.418.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
950.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
950.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
950.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.031.513.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.031.513.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.031.513.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10.360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
10.360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1
BELANJA OPERASI
1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1
BELANJA OPERASI
185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1
BELANJA OPERASI
521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.855.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1
BELANJA OPERASI
4.855.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.405.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5
Belanja Hibah
1.450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
595.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
595.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2
BELANJA MODAL
4.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
1.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.649.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.649.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
51.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.620.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.570.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.570.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1.050.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1.050.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.046.150.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.046.150.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
3.850.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.850.000 -
Jumlah Belanja
3.069.083.606.000 -
Surplus / (Defisit) (1.617.425.129.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI :
1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.538.650.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.538.650.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
6.538.650.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
782.839.708.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
115.128.963.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.027.318.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.946.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.946.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.714.760.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
231.430.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.265.182.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
526.310.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
525.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
525.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
1.100.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.100.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.578.381.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
5.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.161.865.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.078.315.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.078.315.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
4.760.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.073.555.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.416.217.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.730.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.730.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.730.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.235.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.485.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.483.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
27.992.158.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
27.992.158.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.290.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.290.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.290.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
47.473.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
47.473.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
47.233.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
47.233.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
47.233.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
160.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
801.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
801.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
761.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
761.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
761.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
588.910.539.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
588.910.539.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
4.017.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
44.050.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.050.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
3.973.396.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.973.396.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1
Belanja Modal Tanah
36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
156.654.696.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
4.971.497.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.971.497.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
151.683.199.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
151.683.199.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
132.241.113.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
109.109.770.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.1
Belanja Pegawai
4.080.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
109.105.690.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2
BELANJA MODAL
23.131.343.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.273.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.858.343.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
74.967.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1
BELANJA OPERASI
590.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
590.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2
BELANJA MODAL
74.377.126.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
74.377.126.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2
BELANJA MODAL
20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2
BELANJA MODAL
15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
23.479.070.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1
BELANJA OPERASI
22.147.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.147.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2
BELANJA MODAL
1.331.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.331.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
3.819.732.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1
BELANJA OPERASI
1.667.012.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.667.012.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2
BELANJA MODAL
2.152.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.152.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
12.799.530.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1
BELANJA OPERASI
219.618.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
219.618.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2
BELANJA MODAL
12.579.912.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.579.912.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.802.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.414.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
388.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
388.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
368.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
368.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
Jumlah Belanja
782.839.708.000 -
Surplus / (Defisit) (776.301.058.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI :
1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
4.715.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.715.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
4.715.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
252.085.072.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
89.479.365.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.989.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.1
Belanja Pegawai
881.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
418.960.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.208.772.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
371.630.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
241.498.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
241.498.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
130.132.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.132.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
332.270.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
332.270.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
332.270.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.402.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.119.467.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.415.486.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
157.939.878.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
97.851.090.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
312.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
312.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2
BELANJA MODAL
3.187.590.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.187.590.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
28.735.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
835.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
835.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
27.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
27.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
13.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2
BELANJA MODAL
12.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
5.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1
BELANJA OPERASI
583.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
583.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2
BELANJA MODAL
4.416.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.416.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1
BELANJA OPERASI
1.800.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1
BELANJA OPERASI
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1
BELANJA OPERASI
26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.891.656.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1
BELANJA OPERASI
6.461.929.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.461.929.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2
BELANJA MODAL
429.727.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
306.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
122.977.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1
BELANJA OPERASI
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1
BELANJA OPERASI
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1
BELANJA OPERASI
1.567.428.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.567.428.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.088.788.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
28.952.152.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1
BELANJA OPERASI
1.972.195.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.972.195.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2
BELANJA MODAL
26.979.957.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
26.979.957.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1
BELANJA OPERASI
29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1
BELANJA OPERASI
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.013.240.000 -
Jumlah Belanja
252.085.072.000 -
Surplus / (Defisit) (247.370.072.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI :
1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
45.424.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.439.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
810.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.057.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
450.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
402.960.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.040.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.255.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.910.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.910.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
1.090.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.090.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
907.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.520.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
21.025.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.365.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
215.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
215.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
2.150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
2.150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
6.264.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
881.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
881.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
269.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
612.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
996.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
996.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
196.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
800.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
4.387.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.187.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.017.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.170.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2
BELANJA MODAL
1.200.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2.1
Belanja Modal Tanah
1.200.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
12.220.620.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
12.220.620.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.220.620.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.365.620.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
8.855.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
610.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
385.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
135.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
135.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
135.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
249.320.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
3.300.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.300.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.300.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
4.760.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.295.240.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
6.120.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.493.880.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
126.743.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
126.743.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
126.743.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah
336.062.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
336.062.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
336.062.000 -
Jumlah Belanja
45.424.693.000 -
Surplus / (Defisit) (45.424.693.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI :
1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
410.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
410.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
410.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
16.201.559.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.433.559.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.718.453.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
249.960.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
523.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.567.278.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
347.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.768.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.327.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
759.146.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
759.146.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
759.146.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
124.854.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
124.854.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
124.854.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
145.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
145.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
297.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
297.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
297.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
441.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
376.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
376.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
376.000.000 -
Jumlah Belanja
16.201.559.000 -
Surplus / (Defisit) (15.791.559.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI :
1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA
15.828.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.093.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.078.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
231.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.835.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
450.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
600.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
430.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
430.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.735.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
950.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Jumlah Belanja
15.828.495.000 -
Surplus / (Defisit) (15.828.495.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI :
1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
106.597.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106.597.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
106.597.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
234.912.908.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
134.594.423.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
895.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
108.143.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.113.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
136.040.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.433.084.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
404.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
404.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
404.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.748.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
790.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
790.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
790.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
980.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
980.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.055.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
6.905.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.055.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.055.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.5
Belanja Hibah
905.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
49.278.485.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
17.060.923.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
421.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
374.490.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
374.490.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
47.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
231.128.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
231.128.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
231.128.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
460.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
460.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
460.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
13.691.168.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
838.960.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
838.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
838.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
89.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1
BELANJA OPERASI
89.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
13.092.588.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
471.900.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
471.900.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
471.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1
BELANJA OPERASI
80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1
BELANJA OPERASI
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.246.910.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1
BELANJA OPERASI
57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
15.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
155.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1
BELANJA OPERASI
155.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.186.896.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
2.562.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.562.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.562.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
27.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
27.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
30.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.750.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.650.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
39.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
39.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
808.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
38.292.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
600.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.700.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.700.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan
800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
435.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
85.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
85.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
Jumlah Belanja
234.912.908.000 -
Surplus / (Defisit) (234.806.311.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI :
2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
4.844.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.844.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
4.805.220.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
39.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
101.320.993.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
83.122.869.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.033.468.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
12.181.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.214.704.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
78.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
48.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
48.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.408.849.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
158.479.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
55.582.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.582.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
102.897.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
102.897.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.588.838.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.588.838.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.588.838.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
513.682.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
513.682.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
513.682.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
350.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
10.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.245.903.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.645.247.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
635.581.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
635.581.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
635.581.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
371.999.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
371.999.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
371.999.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56.552.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
56.552.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
56.552.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.446.757.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.400.805.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.400.805.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.835.434.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.428.519.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
53.350.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
53.350.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
53.350.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
778.640.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
778.640.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
778.640.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
315.705.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
239.535.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
239.535.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
239.535.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.218.409.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
174.209.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
174.209.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.523.007.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
564.218.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
193.322.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
172.638.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
172.638.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
172.638.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
319.379.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
319.379.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
319.379.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
351.793.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
213.251.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
213.251.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
213.251.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.002.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.002.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.208.569.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
295.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
295.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Jumlah Belanja
101.320.993.000 -
Surplus / (Defisit) (96.476.773.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI :
2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
18.960.297.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.865.097.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
396.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.938.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
330.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
330.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
322.680.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.320.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
536.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
118.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
118.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
19.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
138.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
138.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
12.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
12.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.507.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
382.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
147.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.053.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
205.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
40.990.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
40.990.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.990.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
46.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
46.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.848.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
443.100.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
443.100.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
443.100.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.405.300.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.405.300.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.405.300.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.022.467.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
190.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.225.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
115.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
115.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
374.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
457.720.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
57.720.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
57.720.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
57.720.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
235.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
85.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
694.333.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
386.122.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
174.522.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
11.600.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
11.600.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.600.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
182.986.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
88.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
88.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
88.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
44.586.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
44.586.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.586.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
275.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
225.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
400.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
700.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
340.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
190.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
Jumlah Belanja
18.960.297.000 -
Surplus / (Defisit) (18.960.297.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI :
2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
35.143.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.393.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
638.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.675.085.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
170.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
261.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.208.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
320.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
310.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
310.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
34.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
5.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.217.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.223.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.855.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.805.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.637.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.637.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
37.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
880.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
835.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
835.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
45.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.800.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.550.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.550.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.065.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.065.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
675.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
842.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
842.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
842.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
698.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
648.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
648.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
Jumlah Belanja
35.143.885.000 -
Surplus / (Defisit) (35.143.885.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI :
2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.202.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.202.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
5.202.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
203.332.986.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
143.495.528.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
511.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
249.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
261.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
261.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.1
Belanja Pegawai
300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
261.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
118.253.493.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
115.150.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
115.150.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.150.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.320.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.787.573.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
315.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
245.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
245.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
70.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
236.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
185.870.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
185.870.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
50.990.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.990.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
54.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
54.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.067.493.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
443.193.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
7.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
435.693.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
435.693.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.356.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
261.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
259.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.095.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
238.840.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
856.360.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.993.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1
BELANJA OPERASI
63.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
63.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
7.929.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
237.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7.466.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.760.622.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
247.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
217.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.1
Belanja Pegawai
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
187.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2
BELANJA MODAL
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.878.025.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.878.025.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
608.708.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.269.317.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.664.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.774.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.774.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.774.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.142.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.104.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1
Belanja Pegawai
3.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.101.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
38.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
38.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
869.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
869.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
868.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
348.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
348.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
348.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
569.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
318.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
99.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5.120.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
5.120.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
3.180.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.180.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.978.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
1.200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.020.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.020.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
758.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
260.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
920.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
820.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
820.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.760.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.760.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
822.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
822.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
177.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
47.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
129.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
659.110.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
659.110.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
657.910.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
850.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
850.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
450.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
3.817.795.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
3.817.795.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.268.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.268.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.268.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.548.895.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.548.895.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.412.695.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
1.133.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.022.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.022.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.020.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
29.402.569.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
335.175.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
115.786.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
115.786.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
115.786.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
219.389.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
219.389.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
219.389.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
23.743.064.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
533.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
533.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.080.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
531.920.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
6.684.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.684.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.060.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.681.167.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2.297.692.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.297.692.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.295.012.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
11.905.745.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
11.905.745.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.1
Belanja Pegawai
5.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.263.034.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5
Belanja Hibah
10.636.911.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.807.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.807.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.1
Belanja Pegawai
3.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.803.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
515.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
515.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
514.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
951.580.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
951.580.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
951.580.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
836.180.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.5
Belanja Hibah
115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.028.284.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.522.788.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.522.788.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
493.488.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.5
Belanja Hibah
1.028.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.405.496.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.405.496.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
770.296.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.5
Belanja Hibah
634.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
973.166.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
137.037.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1
BELANJA OPERASI
137.037.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.037.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
752.347.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1
BELANJA OPERASI
752.347.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
752.347.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
83.782.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
83.782.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
83.782.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
26.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
26.700.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
26.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.039.606.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.186.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
59.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
59.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2
BELANJA MODAL
56.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
56.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
151.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
151.700.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
151.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
705.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
705.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
683.812.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
657.487.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
25.225.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.147.094.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
759.694.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
759.694.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
756.794.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
387.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
387.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
387.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
12.710.803.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12.710.803.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.392.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.392.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.308.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
84.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.885.825.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.885.825.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
4.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.531.926.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
3.348.999.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
5.432.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.432.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.190.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
4.240.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.014.670.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
158.500.000 -
Jumlah Belanja
203.332.986.000 -
Surplus / (Defisit) (198.130.986.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :
2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
21.859.751.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.794.751.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
290.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
195.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
195.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
194.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.338.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
355.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
355.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
351.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
93.320.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
614.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.154.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
751.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
751.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
751.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.373.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
303.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
800.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
800.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.675.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.675.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
675.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
675.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
673.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
399.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.825.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.825.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
199.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.950.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.950.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.950.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
525.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
525.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
525.000.000 -
Jumlah Belanja
21.859.751.000 -
Surplus / (Defisit) (21.859.751.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI :
2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
13.795.233.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13.795.233.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
4.303.871.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
9.491.362.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
171.611.910.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.645.915.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.780.909.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
832.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
832.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.217.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.256.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.726.900.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
108.886.755.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
6.626.620.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.743.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.018.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.013.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
1.725.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
935.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
790.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.882.920.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.882.920.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.1
Belanja Pegawai
1.600.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.881.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
4.684.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2
BELANJA MODAL
2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2
BELANJA MODAL
2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
415.320.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
330.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
330.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
329.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
96.110.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
93.925.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
93.925.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.1
Belanja Pegawai
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
93.895.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.185.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.185.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.182.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.850.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.379.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.732.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.1
Belanja Pegawai
6.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.726.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
205.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
140.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
139.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
292.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
215.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2
BELANJA MODAL
215.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
215.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1
BELANJA OPERASI
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
877.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
876.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
823.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
823.000.000 -
Jumlah Belanja
171.611.910.000 -
Surplus / (Defisit) (157.816.677.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI :
2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
145.110.893.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.805.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
549.664.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
336.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
160.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
240.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.555.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
280.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
85.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
194.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
194.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
65.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
65.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.915.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.982.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.982.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.982.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.480.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
47.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
47.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
700.461.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
700.461.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
697.061.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.441.211.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.186.211.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.184.851.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
255.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
255.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3.731.995.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.731.995.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.729.955.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
12.419.140.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
11.572.290.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.571.610.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
846.850.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
846.850.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.943.705.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
3.943.705.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.943.025.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
12.743.908.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
12.685.908.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.682.508.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
58.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
247.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
5.064.420.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
5.043.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.1
Belanja Pegawai
2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.541.380.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5
Belanja Hibah
3.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2
BELANJA MODAL
21.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
67.255.132.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.931.975.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
17.325.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
17.325.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
17.325.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
110.650.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
110.650.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.650.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
57.323.157.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
45.956.537.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.434.537.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.1
Belanja Pegawai
6.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.427.737.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
43.522.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.522.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
5.300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
3.800.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.1
Belanja Pegawai
2.720.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
597.280.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2
BELANJA MODAL
3.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
219.120.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
219.120.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.1
Belanja Pegawai
1.360.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
217.760.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
1.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.906.180.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
337.797.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
337.797.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
337.797.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
552.194.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
552.194.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
552.194.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
313.992.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
313.992.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
313.992.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.593.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.593.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.350.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.350.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
243.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
243.000.000 -
Jumlah Belanja
145.110.893.000 -
Surplus / (Defisit) (145.110.893.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI :
2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
402.054.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
402.054.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
402.054.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
61.527.352.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.619.388.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.011.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
750.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
509.280.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
240.720.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.792.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
510.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
145.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
145.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
850.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.668.840.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.041.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.041.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
16.320.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.025.080.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.111.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
430.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
430.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
190.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
110.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
110.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.250.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.000.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.000.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.498.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.498.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.498.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
6.498.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.498.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.275.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7.275.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.585.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.585.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.085.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.4
Belanja Subsidi
500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.690.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.690.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.690.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.650.000.000 -
Jumlah Belanja
61.527.352.000 -
Surplus / (Defisit) (61.125.298.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI :
2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
30.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
17.118.410.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.005.783.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
142.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.292.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
567.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.722.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
190.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
242.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
92.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
92.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
92.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
92.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
50.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
665.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
665.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.010.176.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
320.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
320.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
320.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
690.176.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
607.376.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
607.376.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
607.376.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
894.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
894.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
526.650.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
526.650.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
526.650.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
300.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
Jumlah Belanja
17.118.410.000 -
Surplus / (Defisit) (17.088.410.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI :
2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.570.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.570.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
3.570.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
300.768.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.228.751.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
456.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26.983.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
720.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.339.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.370.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
950.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
950.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.729.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
10.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
13.609.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
65.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
65.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
13.544.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
13.544.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.094.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5
Belanja Hibah
11.450.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
233.275.950.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
116.200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
116.200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
423.850.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
423.850.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
115.776.150.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
115.776.150.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
4.450.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
112.325.950.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
101.837.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
101.837.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
492.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5
Belanja Hibah
101.345.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.367.100.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
653.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
653.750.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
530.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
530.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
123.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
123.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.014.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.014.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
305.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
305.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
305.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
437.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
437.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
437.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.102.450.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.102.450.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
334.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
334.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
334.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan - -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
310.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
310.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.750.000 -
Jumlah Belanja
300.768.501.000 -
Surplus / (Defisit) (297.198.501.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI :
2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
84.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
84.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
29.301.605.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.172.781.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
210.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.999.604.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.398.975.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.398.975.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.398.975.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
649.579.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
627.579.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
48.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
13.650.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.650.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2
BELANJA MODAL
34.750.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
34.750.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
479.245.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
31.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
152.443.000 -
Jumlah Belanja
29.301.605.000 -
Surplus / (Defisit) (29.217.605.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI :
3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
12.576.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12.576.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
12.576.600.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
156.105.777.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
85.551.712.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
76.170.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
280.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.927.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
543.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
386.100.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
386.100.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
157.400.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.400.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
7.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.135.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.978.772.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
885.572.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
885.572.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
885.572.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.409.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
147.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
201.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
196.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
196.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2
BELANJA MODAL
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
810.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
745.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
745.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.251.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.601.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
930.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
930.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
220.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
220.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
680.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5
Belanja Hibah
820.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
50.411.857.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
36.787.249.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
36.787.249.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.697.609.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.697.609.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
35.089.640.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.089.640.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.156.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.006.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.006.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.321.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.5
Belanja Hibah
685.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
11.468.608.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.896.328.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.252.279.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.252.279.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
2.644.049.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
90.159.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.309.890.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
244.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
5.572.280.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.686.246.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.686.246.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
2.886.034.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
165.720.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.559.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
160.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.937.588.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
10.687.588.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.441.268.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
5.232.968.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.232.968.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2
BELANJA MODAL
208.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
208.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
700.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
689.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
689.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2
BELANJA MODAL
10.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.290.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.290.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
548.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5
Belanja Hibah
2.742.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
734.720.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1
BELANJA OPERASI
348.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
348.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2
BELANJA MODAL
386.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
240.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
146.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
521.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1
BELANJA OPERASI
521.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
521.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.469.440.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
1.921.480.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
397.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
387.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
387.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2
BELANJA MODAL
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
313.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
303.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
303.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
547.960.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
222.900.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
222.900.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
222.900.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
160.260.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
160.260.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
160.260.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
164.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
164.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.234.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
734.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
734.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
634.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5
Belanja Hibah
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.296.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5
Belanja Hibah
204.000.000 -
Jumlah Belanja
156.105.777.000 -
Surplus / (Defisit) (143.529.177.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI :
3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
7.634.550.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.634.550.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
7.634.550.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA
124.745.549.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
62.381.461.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.459.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
733.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
733.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
733.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
725.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
725.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.1
Belanja Pegawai
400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
725.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.419.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
45.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
528.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
295.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.076.791.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
851.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
264.258.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
264.258.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
587.242.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
587.242.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
415.734.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
333.215.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
333.215.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
82.519.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.519.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.797.183.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.677.065.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.677.065.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2
BELANJA MODAL
120.118.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.118.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
151.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2
BELANJA MODAL
26.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.851.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
490.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
490.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
209.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
209.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
2.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
800.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
115.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2
BELANJA MODAL
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.986.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.986.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.435.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
370.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
180.775.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
385.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
385.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.276.016.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.669.596.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
8.669.596.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
14.160.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.655.436.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.369.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
513.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
513.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
513.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.290.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
980.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
980.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.411.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.146.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.146.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2
BELANJA MODAL
265.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
90.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
605.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
605.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
605.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
28.682.003.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
6.589.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
6.589.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
6.589.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
714.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5
Belanja Hibah
5.874.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.173.003.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
14.215.778.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
14.174.078.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.770.678.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5
Belanja Hibah
4.402.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2
BELANJA MODAL
41.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
6.957.225.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
6.957.225.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.428.225.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5
Belanja Hibah
4.527.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.310.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
1.181.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.124.770.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
559.770.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
565.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2
BELANJA MODAL
56.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.129.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
4.129.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
496.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5
Belanja Hibah
2.611.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
1.020.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
15.741.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12.141.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.141.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.141.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.259.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
10.880.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
2.600.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.600.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.478.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.478.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2
BELANJA MODAL
121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
2.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
998.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
3.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.077.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5
Belanja Hibah
10.550.000.000 -
Jumlah Belanja
124.745.549.000 -
Surplus / (Defisit) (117.110.999.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI :
3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
14.394.105.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14.394.105.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
14.394.105.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA
170.765.823.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
103.744.023.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
610.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
97.038.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
3.139.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
123.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
739.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
197.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
57.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.948.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.594.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.594.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
6.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.588.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.767.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.067.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
599.067.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
599.067.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
179.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
179.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
179.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
53.049.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
39.909.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
39.709.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
39.709.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.444.976.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
30.264.594.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
13.140.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
7.390.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
7.199.254.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.199.254.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
190.746.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
190.746.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
482.240.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
3.642.760.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
8.393.658.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.076.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.581.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5
Belanja Hibah
495.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2
BELANJA MODAL
120.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 -
Jumlah Belanja
170.765.823.000 -
Surplus / (Defisit) (156.371.718.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI :
3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
2.516.177.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.516.177.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
2.516.177.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
95.495.531.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
51.006.873.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
805.158.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.403.713.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
966.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
966.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
944.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
87.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
87.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
87.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
419.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.213.451.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
142.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
142.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
142.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.040.437.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
259.637.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
259.637.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
780.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
780.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
201.674.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
168.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
168.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
32.724.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.724.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.395.076.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
720.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2
BELANJA MODAL
720.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
720.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.675.076.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
73.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
73.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
1.601.116.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.569.866.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.212.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.197.075.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
542.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
542.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
542.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.940.415.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
795.915.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
795.915.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
1.144.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.144.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.206.560.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.408.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.120.040.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.149.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
8.160.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
970.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
1.170.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2
BELANJA MODAL
970.920.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
970.920.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.431.470.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
650.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
608.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
607.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
42.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
781.470.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
781.470.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
781.470.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
5.527.731.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
4.436.186.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
615.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
81.054.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.054.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2
BELANJA MODAL
533.946.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
533.946.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
744.905.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
744.905.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
744.905.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.076.281.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.051.031.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.1
Belanja Pegawai
5.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.565.591.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5
Belanja Hibah
480.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2
BELANJA MODAL
25.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.091.545.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.1
Belanja Pegawai
5.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.086.105.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.181.982.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
12.181.982.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
11.884.442.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
11.884.442.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.1
Belanja Pegawai
14.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.854.142.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5
Belanja Hibah
7.936.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.080.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
20.572.385.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.120.535.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
746.465.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
746.465.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
746.465.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.374.070.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.729.750.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.1
Belanja Pegawai
3.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.726.350.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2
BELANJA MODAL
644.320.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
644.320.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
17.451.850.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
455.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
455.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.180.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
454.460.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
16.996.210.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
16.996.210.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.1
Belanja Pegawai
8.320.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.671.090.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
15.316.800.000 -
Jumlah Belanja
95.495.531.000 -
Surplus / (Defisit) (92.979.354.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI :
3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
4.663.562.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.663.562.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
3.134.810.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.528.752.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
156.515.556.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
49.704.444.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
311.214.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.731.654.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.357.240.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.357.240.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.197.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
159.960.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
290.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.1
Belanja Pegawai
8.400.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
710.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
665.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
665.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
665.675.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.007.601.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
619.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
345.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
345.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
274.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
239.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
156.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
70.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
86.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
45.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
45.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
45.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.268.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
325.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2
BELANJA MODAL
325.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
290.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.821.200.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
71.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
71.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
71.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.554.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
422.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
422.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
422.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.760.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.095.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.095.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
664.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
664.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
379.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
379.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
379.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
568.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
503.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
503.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2
BELANJA MODAL
65.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
65.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.069.089.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
1.069.089.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
531.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
531.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
481.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5
Belanja Hibah
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
23.296.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
23.072.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
23.072.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
23.072.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
23.072.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.600.325.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.600.325.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
890.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
890.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
890.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.899.580.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.507.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi
1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
242.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
242.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
242.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
242.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
286.685.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
73.460.581.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
73.460.581.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
260.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
260.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
260.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
69.824.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
69.824.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
69.754.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.5
Belanja Hibah
70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3.000.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.000.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.930.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5
Belanja Hibah
1.070.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.098.052.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.098.052.000 -
Jumlah Belanja
156.515.556.000 -
Surplus / (Defisit) (151.851.994.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI :
4.01.0.00.0.00.01 - BIRO UMUM Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
850.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
710.697.772.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
171.446.297.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.189.459.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
787.810.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.190.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
254.417.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
254.417.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
254.417.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
495.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
299.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.913.364.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.691.861.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.691.861.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.1
Belanja Pegawai
7.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.684.661.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
325.503.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
325.503.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
324.823.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
975.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.492.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.075.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24.026.049.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
241.829.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1
BELANJA OPERASI
241.829.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1.1
Belanja Pegawai
241.829.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1
BELANJA OPERASI
23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1.1
Belanja Pegawai
23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1
BELANJA OPERASI
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
17.964.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan
275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1
BELANJA OPERASI
15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
1.220.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.120.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.120.643.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.120.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
525.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.326.130.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
870.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
499.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.231.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
410.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
410.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
409.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
423.955.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
423.155.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
423.155.610.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
515.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.5
Belanja Hibah
422.640.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
765.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
195.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
195.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
195.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.315.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
399.320.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
274.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
625.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
625.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.1
Belanja Pegawai
680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
624.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
915.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
101.214.735.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
780.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
99.339.735.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
98.284.885.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
98.277.385.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
6.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
98.271.385.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2
BELANJA MODAL
7.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
497.750.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
497.750.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
497.750.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1.095.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
568.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
568.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
568.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
399.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
298.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
875.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
270.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
270.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
269.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
430.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
430.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
427.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
675.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
224.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
224.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
925.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
349.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Jumlah Belanja
710.697.772.000 -
Surplus / (Defisit) (709.847.772.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI :
4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.550.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.550.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
367.925.404.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
190.158.404.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
820.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.760.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
713.870.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
136.130.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
853.674.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
575.510.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.900.123.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.961.913.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2
BELANJA MODAL
2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
6.338.723.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
6.338.723.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.338.723.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.090.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.770.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.770.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
4.320.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.320.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.013.379.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.527.302.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
502.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.963.876.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.963.876.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.963.876.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
124.745.597.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1
BELANJA OPERASI
122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1.1
Belanja Pegawai
122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1
BELANJA OPERASI
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
177.767.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD
450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
20.103.350.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.240.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1
BELANJA OPERASI
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
35.198.850.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1
BELANJA OPERASI
8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
43.219.930.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1
BELANJA OPERASI
12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses
30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1
BELANJA OPERASI
26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.310.260.000 -
Jumlah Belanja
367.925.404.000 -
Surplus / (Defisit) (366.375.404.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI :
5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
26.460.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26.460.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
26.460.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
54.097.865.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.088.065.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.343.625.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
103.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
103.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
103.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
244.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1
Belanja Pegawai
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
460.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.732.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
825.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2
BELANJA MODAL
20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
620.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2
BELANJA MODAL
387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.447.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.789.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
514.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
514.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
514.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
415.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
415.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
415.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1
BELANJA OPERASI
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.125.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
925.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
925.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
90.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
151.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
151.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
151.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
2.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.1
Belanja Pegawai
5.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.645.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.259.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.759.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
609.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
609.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
609.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
925.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
925.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
925.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.900.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
550.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
550.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
325.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
275.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
275.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
299.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
599.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.1
Belanja Pegawai
500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
399.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
600.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.1
Belanja Pegawai
1.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
848.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
826.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1
BELANJA OPERASI
826.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
826.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
609.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
487.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
487.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
487.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
504.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
504.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
504.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah Belanja
54.097.865.000 -
Surplus / (Defisit) (54.071.405.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.02 - KEUANGAN ORGANISASI :
5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
14.119.794.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14.119.794.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1
Pajak Daerah
13.995.272.893.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
4.521.255.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
120.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
287.615.695.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
246.762.036.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.201.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
146.319.373.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
143.342.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
143.342.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
121.361.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.981.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.384.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.384.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
2.250.930.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
133.870.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
392.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
392.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.1
Belanja Pegawai
1.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
391.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
255.251.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.208.468.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.001.595.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
13.001.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.001.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1
BELANJA OPERASI
3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.380.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.380.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1
BELANJA OPERASI
231.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
231.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
3.148.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.148.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.653.585.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.563.183.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
29.563.183.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.563.183.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.653.714.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.001.170.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.001.170.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.001.170.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.893.071.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
4.893.071.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.893.071.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.089.109.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
2.061.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.061.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2
BELANJA MODAL
27.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
27.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.208.238.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.208.238.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.208.238.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.680.950.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
2.680.950.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.680.950.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
40.853.659.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
40.853.659.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
11.575.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
7.085.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.085.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2
BELANJA MODAL
4.490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
13.901.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1
BELANJA OPERASI
13.901.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
13.901.929.000 -
Jumlah Belanja
287.615.695.000 -
Surplus / (Defisit)
13.832.178.453.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.02 - KEUANGAN ORGANISASI :
5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
8.571.690.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
684.405.602.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
6.795.838.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
557.044.264.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
120.565.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2
PENDAPATAN TRANSFER
7.863.632.906.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
7.863.632.906.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
23.652.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1
Pendapatan Hibah
23.652.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
8.990.319.401.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
30.660.576.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
214.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.731.409.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.791.949.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
20.791.949.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
20.791.949.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.869.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
3.869.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
1.060.440.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.809.020.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.797.850.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
410.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2
BELANJA MODAL
110.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
110.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.455.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.310.972.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
558.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
558.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
558.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
173.363.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1
BELANJA OPERASI
173.363.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
173.363.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8.955.607.003.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
6.107.590.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2.990.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
2.990.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.990.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2.407.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
2.407.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.407.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
470.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
106.750.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1
BELANJA OPERASI
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.674.884.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
544.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1
BELANJA OPERASI
544.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
544.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
421.384.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1
BELANJA OPERASI
421.384.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
421.384.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1
BELANJA OPERASI
584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.867.780.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
188.954.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
188.954.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
188.954.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
229.234.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1
BELANJA OPERASI
229.234.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
229.234.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
146.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
146.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
146.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.524.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.524.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.524.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
103.124.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
103.124.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
103.124.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
597.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
597.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
597.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
361.588.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1
BELANJA OPERASI
361.588.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
361.588.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1
BELANJA OPERASI
614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1
BELANJA OPERASI
100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.943.336.499.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4
BELANJA TRANSFER
2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4.2
Belanja Bantuan Keuangan
2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3
BELANJA TIDAK TERDUGA
21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3.1
Belanja Tidak Terduga
21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4
BELANJA TRANSFER
6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4.1
Belanja Bagi Hasil
6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.051.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.051.822.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
425.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
44.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2
BELANJA MODAL
381.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
381.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
857.525.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
857.525.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2
BELANJA MODAL
442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
501.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
501.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
501.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
Jumlah Belanja
8.990.319.401.000 -
Surplus / (Defisit) (418.628.893.000) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN
286.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.177.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
703.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
474.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
891.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
400.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2
Penyertaan Modal Daerah
491.000.000.000 -
Pembiayaan Netto
286.128.777.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI :
5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
660.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
660.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
10.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
650.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
97.327.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
80.053.162.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
71.869.372.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.471.650.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
788.880.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
682.770.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.510.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
693.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
693.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2
BELANJA MODAL
606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
280.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.775.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.274.560.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
9.017.670.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
331.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
331.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
331.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1
BELANJA OPERASI
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1
BELANJA OPERASI
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1
BELANJA OPERASI
798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1
BELANJA OPERASI
340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.534.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
105.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.108.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1
BELANJA OPERASI
58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1
BELANJA OPERASI
441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.613.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1
BELANJA OPERASI
531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1
BELANJA OPERASI
347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1
BELANJA OPERASI
134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
337.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1
BELANJA OPERASI
337.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
337.000.000 -
Jumlah Belanja
97.327.722.000 -
Surplus / (Defisit) (96.667.722.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI :
5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
18.612.571.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18.612.571.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.942.023.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
16.670.548.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
70.330.623.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.761.545.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.422.870.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.728.777.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
7.728.777.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
558.900.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.169.877.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1
BELANJA OPERASI
81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
99.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.504.484.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
638.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.680.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
4.750.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.677.366.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
217.965.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
217.965.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
217.965.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.569.078.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.740.962.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
44.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
44.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
157.814.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
38.648.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
38.648.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
38.648.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
20.828.116.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
82.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
82.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
82.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
187.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
187.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
187.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
42.736.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
42.736.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.669.078.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
19.669.078.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
19.669.078.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
166.944.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1
BELANJA OPERASI
166.944.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
166.944.000 -
Jumlah Belanja
70.330.623.000 -
Surplus / (Defisit) (51.718.052.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
5.06 - PENGELOAAN PERBATASAN ORGANISASI :
5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.010.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.010.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2
Retribusi Daerah
1.010.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
17.156.635.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.003.860.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.619.190.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
4.820.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
4.820.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1
BELANJA OPERASI
7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1
BELANJA OPERASI
22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.810.460.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
11.700.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
3.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2
BELANJA MODAL
8.200.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.200.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.925.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.392.130.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
468.640.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
468.640.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
468.640.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
71.260.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1
BELANJA OPERASI
71.260.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
71.260.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.152.775.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
1.152.775.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
560.755.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
560.755.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
560.755.000 -
Jumlah Belanja
17.156.635.000 -
Surplus / (Defisit) (16.146.635.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI :
6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
33.753.566.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.771.554.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
108.116.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
378.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
276.851.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2
BELANJA MODAL
136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.574.471.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1
Belanja Pegawai
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
562.814.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
225.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1
BELANJA OPERASI
225.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
98.690.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
98.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
98.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.272.457.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.422.657.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan
780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
1.085.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
1.085.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.085.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
594.593.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
594.593.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
594.593.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.709.555.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi
2.072.443.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
877.326.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
877.326.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
877.326.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
292.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
292.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
292.780.000 -
Jumlah Belanja
33.753.566.000 -
Surplus / (Defisit) (33.753.566.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN :
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI :
8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
106.325.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.780.942.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.408.062.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1
BELANJA OPERASI
801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.450.574.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1
BELANJA OPERASI
8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1
Belanja Pegawai
8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1
BELANJA OPERASI
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1
Belanja Pegawai
222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1
BELANJA OPERASI
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1
BELANJA OPERASI
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1
BELANJA OPERASI
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1
BELANJA OPERASI
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1
BELANJA OPERASI
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1
BELANJA OPERASI
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1
BELANJA OPERASI
55.650.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1
BELANJA OPERASI
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1
BELANJA OPERASI
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1
BELANJA OPERASI
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
260.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2
BELANJA MODAL
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2
BELANJA MODAL
175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1
BELANJA OPERASI
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.457.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1
BELANJA OPERASI
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1
BELANJA OPERASI
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1
BELANJA OPERASI
2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1
BELANJA OPERASI
225.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1
BELANJA OPERASI
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1
BELANJA OPERASI
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1
BELANJA OPERASI
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1
BELANJA OPERASI
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.985.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.985.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2.520.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.520.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.520.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
149.090.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
149.090.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
149.090.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
266.410.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
266.410.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
266.410.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
24.631.612.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
24.631.612.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
54.950.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
54.950.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
54.950.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.342.050.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
3.342.050.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
3.342.050.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
355.030.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
355.030.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
355.030.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.829.582.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
20.829.582.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
459.692.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
20.369.890.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42.575.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
42.575.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2.850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
475.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
475.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
39.200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
39.200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
480.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.5
Belanja Hibah
38.720.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.106.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.106.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
55.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
55.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2.586.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.586.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.586.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
340.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
340.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
340.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
75.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1
BELANJA OPERASI
75.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.246.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.246.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1
BELANJA OPERASI
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1
BELANJA OPERASI
850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1
BELANJA OPERASI
2.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1
BELANJA OPERASI
1.200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
10.946.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI
10.946.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah
10.546.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.500.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI
1.500.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 - Jumlah Belanja
106.325.454.000 - Surplus / (Defisit) (106.325.454.000) - GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
12 Tahun 2021 TANGGAL :
15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.612.315.258.000
1.382.413.475.000 - -
11.994.728.733.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
7.152.985.390.000
425.367.302.000 - -
7.578.352.692.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.152.985.390.000
425.367.302.000 - -
7.578.352.692.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.210.561.328.000
11.834.071.000 - -
5.222.395.399.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.095.288.601.000 - - -
1.095.288.601.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.095.088.601.000 - - -
1.095.088.601.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.056.759.503.000 - - -
4.056.759.503.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.053.059.503.000 - - -
4.053.059.503.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.700.000.000 - - -
3.700.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.194.749.000
2.223.051.000 - -
9.417.800.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
485.125.000 - - -
485.125.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.097.975.000
2.147.900.000 - -
3.245.875.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
544.749.000
61.151.000 - -
605.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
596.000.000 - - -
596.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.200.000 - - -
400.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
139.100.000
14.000.000 - -
153.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.353.000.000 - - -
1.353.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.378.600.000 - - -
2.378.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
133.980.000
9.571.020.000 - -
9.705.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
2.400.000
387.600.000 - -
390.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.780.000
669.220.000 - -
695.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
7.200.000.000 - -
7.200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
105.800.000
1.194.200.000 - -
1.300.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
120.000.000 - -
120.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.064.640.000 - - -
43.064.640.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.300.000 - - -
143.300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.924.600.000 - - -
6.924.600.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
620.000.000 - - -
620.000.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.376.740.000 - - -
35.376.740.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.319.855.000
40.000.000 - -
7.359.855.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
533.700.000 - - -
533.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
226.000.000 - - -
226.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
423.900.000 - - -
423.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
186.000.000
40.000.000 - -
226.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.762.325.000 - - -
3.762.325.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.562.500.000 - - -
1.562.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
505.430.000 - - -
505.430.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.912.064.062.000
413.533.231.000 - -
2.325.597.293.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
863.734.471.000
165.230.584.000 - -
1.028.965.055.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA (29.45 %) APK SMA Cabdin I (34.78 %) APK SMA Cabdin II (31.76 %) APK SMA Cabdin III (31.47 %) APK SMA Cabdin IV (24.52 %) APK SMA Cabdin IX (23.06 %) APK SMA Cabdin V (34.81 %) APK SMA Cabdin VI (25.87 %) APK SMA Cabdin VII (47.02 %) APK SMA Cabdin VIII (29.71 %) APK SMA Cabdin X (27.66 %) APK SMA Cabdin XI (33.40 %) APK SMA Cabdin XII (22.44 %) APK SMA Cabdin XIII (31.69 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.97 %) Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar (72.94 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.63 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I (106.87 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III (63.80 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV (71.87 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX (76.71 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V (68.24 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI (71.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII (74.53 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII (76.12 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X (63.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI (75.10 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII (71.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII (75.25 %) Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (68.13 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (8.44 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (3.10 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (0.43 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.43 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (0.69 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.43 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.17 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
50.000.000
7.225.000.000 - -
7.275.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru -
5.970.060.000 - -
5.970.060.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
478.757.000
461.117.000 - -
939.874.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika -
453.634.000 - -
453.634.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia -
461.761.000 - -
461.761.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
284.655.000 - - -
284.655.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -
655.816.000 - -
655.816.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10.400.000
1.008.142.000 - -
1.018.542.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
42.022.472.000 - - -
42.022.472.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4.252.369.000 - - -
4.252.369.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
3.203.639.000 - - -
3.203.639.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
3.744.794.000 - - -
3.744.794.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
481.890.000
3.966.934.000 - -
4.448.824.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
148.837.000
909.274.000 - -
1.058.111.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa -
778.827.000 - -
778.827.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
166.787.000
883.402.000 - -
1.050.189.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6.526.321.000 - - -
6.526.321.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah
80.000.000
2.080.000.000 - -
2.160.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000 - - -
4.947.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik -
7.975.000.000 - -
7.975.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
671.000.000 - - -
671.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.800.000.000 - - -
4.800.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
55.000.000 - - -
55.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (85.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
545.000.000 - - -
545.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (85.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
419.403.487.000 - - -
419.403.487.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
371.612.063.000
132.401.617.000 - -
504.013.680.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
982.161.019.000
234.162.365.000 - -
1.216.323.384.000 APK SMK (55.31 %) APK SMK Cabdin I (46.65 %) APK SMK Cabdin II (42.93 %) APK SMK CAbdin III (50.79 %) APK SMK Cabdin IV (44.47 %) APK SMK Cabdin IX (54.11 %) APK SMK Cabdin V (59.35 %) APK SMK Cabdin VI (56.14 %) APK SMK Cabdin VII (63.64 %) APK SMK Cabdin VIII (50.83 %) APK SMK Cabdin X (66.42 %) APK SMK Cabdin XI (66.62 %) APK SMK Cabdin XII (60.15 %) APK SMK Cabdin XIII (60.59 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.94 %) Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar (88.23 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.90 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I (85.75 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III (90.18 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV (85.86 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX (90.55 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V (89.80 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI (88.97 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII (92.30 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII (89.03 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X (88.63 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI (89.90 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII (90.65 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII (84.85 %) Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (70.12 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (20.04 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin (0.76 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (4.01 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (2.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.38 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (2.29 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (2.10 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.38 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) -
13.584.449.000 - -
13.584.449.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
41.600.000
2.170.000.000 - -
2.211.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
42.621.134.000
15.564.301.000 - -
58.185.435.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah
2.880.000.000
4.780.000.000 - -
7.660.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000 - - -
7.875.450.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
68.960.000.000
35.410.000.000 - -
104.370.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
22.516.923.000
111.400.000 - -
22.628.323.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.042.600.000 - - -
3.042.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
51.737.000 - - -
51.737.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (125.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
673.262.000 - - -
673.262.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (125.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
523.686.968.000 - - -
523.686.968.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
307.961.345.000
162.542.215.000 - -
470.503.560.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
66.168.572.000
14.140.282.000 - -
80.308.854.000 APK SLB (84.41 %) APK SLB Cabdin I (222.05 %) APK SLB Cabdin II (40.90 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SLB Cabdin III (92.07 %) APK SLB Cabdin IV (63.65 %) APK SLB Cabdin IX (68.82 %) APK SLB Cabdin V (140.92 %) APK SLB Cabdin VI (143.61 %) APK SLB Cabdin VII (252.95 %) APK SLB Cabdin VIII (67.26 %) APK SLB Cabdin X (55.80 %) APK SLB Cabdin XI (32.77 %) APK SLB Cabdin XII (57.17 %) APK SLB Cabdin XIII (99.67 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %) Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar (98.63 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.86 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I (89.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III (85.80 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV (80.91 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX (81.88 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V (94.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI (87.62 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII (87.23 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII (80.97 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X (89.13 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI (91.69 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII (92.19 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII (81.10 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (18.46 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.77 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (2.69 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (3.85 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (3.46 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.15 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.77 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
79.750.000
1.327.554.000 - -
1.407.304.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU -
403.332.000 - -
403.332.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -
201.666.000 - -
201.666.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
37.000.000
551.210.000 - -
588.210.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah -
3.285.810.000 - -
3.285.810.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah -
130.000.000 - -
130.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
662.850.000 - - -
662.850.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
6.000.000
439.340.000 - -
445.340.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
607.500.000 - - -
607.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000 - - -
1.650.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (170.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
230.706.000 - - -
230.706.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (170.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
37.828.896.000 - - -
37.828.896.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
24.915.870.000
7.801.370.000 - -
32.717.240.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
875.000.000 - - -
875.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000 - - -
715.000.000 Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II (99.48 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III (99.69 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV (98.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX (98.08 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V (99.10 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII (99.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X (98.52 %) Prersentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI (97.73 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII (100.00 %) Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII (98.99 %) Prsentase serapan kurikulum SMK (99.07 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000 - - -
715.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK (6.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000 - - -
160.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (98.75 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I (98.14 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II (99.26 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III (98.73 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV (99.61 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX (99.32 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V (97.40 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI (98.19 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII (99.57 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII (98.58 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X (98.68 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI (99.51 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII (97.30 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII (98.26 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000 - - -
252.500.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
252.500.000 - - -
252.500.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.26 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.07 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
105.500.000 - - -
105.500.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (66.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (106.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (105.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
147.000.000 - - -
147.000.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (66.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (106.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (105.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000 - - -
500.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000 - - -
450.000.000 Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan (100.00 %) Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan (95.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA (5.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK (20.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB (3.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.402.500.000 - - -
18.402.500.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.150.000.000 - - -
1.150.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (2.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 - - -
150.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (2.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
15.752.500.000 - - -
15.752.500.000 Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (88.75 %) Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
15.202.500.000 - - -
15.202.500.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase objek seni tradisi teregristasi nasional (0.05 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 presentase lembaga adat terbina (30.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3.820.000.000 - - -
3.820.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.820.000.000 - - -
3.820.000.000 Presentase jenis seni tradisi terlayani (6.20 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.820.000.000 - - -
1.820.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.980.000.000 - - -
2.980.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.980.000.000 - - -
2.980.000.000 Persentase sumber belajar berbasis budaya (1.60 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
80.000.000 - - -
80.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
100.000.000 - - -
100.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000 - - -
655.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase status cagar budaya (19.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
75.000.000 - - -
75.000.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (37.95 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya
150.000.000 - - -
150.000.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (37.95 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
430.000.000 - - -
430.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase status cagar budaya (19.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
150.000.000 - - -
150.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya
100.000.000 - - -
100.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya
80.000.000 - - -
80.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
100.000.000 - - -
100.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.875.000.000 - - -
2.875.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.875.000.000 - - -
2.875.000.000 Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.15 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.550.000.000 - - -
1.550.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
425.000.000 - - -
425.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.095.843.244.000
282.543.000.000 - -
2.378.386.244.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.750.000 - - -
933.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (88.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
425.000.000 - - -
425.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
508.750.000 - - -
508.750.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
708.666.912.000 - - -
708.666.912.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (88.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (90.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
696.116.912.000 - - -
696.116.912.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (14.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (24.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12.100.000.000 - - -
12.100.000.000 Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
228.389.000 - - -
228.389.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
221.611.000 - - -
221.611.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
715.000.000 - - -
715.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
515.000.000 - - -
515.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah (10.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.006.143.000
1.394.500.000 - -
9.400.643.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
447.000.000 - - -
447.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
508.000.000
840.000.000 - -
1.348.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
466.400.000
428.000.000 - -
894.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.255.043.000 - - -
2.255.043.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.011.000.000 - - -
1.011.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
62.100.000
1.500.000 - -
63.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
940.000.000 - - -
940.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.810.000.000 - - -
1.810.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
506.600.000
125.000.000 - -
631.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
150.000.000
2.286.500.000 - -
2.436.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (90.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
682.000.000 - -
682.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
100.000.000
514.500.000 - -
614.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
1.040.000.000 - -
1.040.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.152.752.000
112.500.000 - -
17.265.252.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
182.000.000 - - -
182.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.957.500.000 - - -
5.957.500.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.673.477.000
112.500.000 - -
2.785.977.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.339.775.000 - - -
8.339.775.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.029.187.000
165.000.000 - -
5.194.187.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
919.800.000 - - -
919.800.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
245.000.000
165.000.000 - -
410.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.074.387.000 - - -
2.074.387.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.354.789.500.000
278.584.500.000 - -
1.633.374.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (33.00 %) Cost Recovery Rate Total (CRR Total) (82.00 %) CRR Total (35.00 %) CRR Total (42.00 %) CRR total (45.00 %) CRR total (52.94 %) CRR Total (78.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.354.789.500.000
278.584.500.000 - -
1.633.374.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (100.00 %) Cost Recovery rate (CRR) Parsial (95.00 %) CRR Parsial (100.00 %) CRR Parsial (94.00 %) CRR parsial (99.50 %) Persentase CRR parsial (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase CRR Parsial (94.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
619.825.197.000
62.652.036.000 - -
682.477.233.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
37.805.150.000
62.647.536.000 - -
100.452.686.000 Persentase ketersediaan obat dan vaksin (70.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (42.85 %) Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (85.00 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK (4.00 Sertifikat) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng (55.55 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya -
1.521.661.000 - -
1.521.661.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan -
33.642.337.000 - -
33.642.337.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
1.225.000.000
7.399.156.000 - -
8.624.156.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan -
18.500.000.000 - -
18.500.000.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
2.902.857.000 - - -
2.902.857.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
1.101.700.000
1.584.382.000 - -
2.686.082.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
32.475.593.000 - - -
32.475.593.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin (70.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
577.604.418.000 - - -
577.604.418.000 Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (85.71 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik (85.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita (68.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi (62.86 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu (22.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (74.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (49.00 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati (71.42 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (42.85 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (71.40 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang (57.14 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (42.85 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan (35.00 Kabupaten/Kota) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
950.000.000 - - -
950.000.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.031.513.000 - - -
1.031.513.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
430.000.000 - - -
430.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
3.146.250.000 - - -
3.146.250.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
30.420.282.000 - - -
30.420.282.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10.360.000.000 - - -
10.360.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
190.000.000 - - -
190.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.872.167.000 - - -
1.872.167.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (30.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
185.555.000 - - -
185.555.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
400.000.000 - - -
400.000.000 Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (30.00 Kabupaten/Kota)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
521.813.651.000 - - -
521.813.651.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
600.000.000 - - -
600.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
400.000.000 - - -
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000 - - -
150.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.855.000.000 - - -
4.855.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (30.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku (35.00 Angka) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
595.500.000
4.500.000 - -
600.000.000 Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
595.500.000
4.500.000 - -
600.000.000 Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.820.129.000 - - -
3.820.129.000 Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (85.00 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3.820.129.000 - - -
3.820.129.000 Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (100.00 %) Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (20.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (80.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (70.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih (30.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (34.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (88.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (98.00 %) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi (91.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 Jumlah diklat yang dilaksanakan (24.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (4.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan (5.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelatihan yang sesuai standart (90.00 %) Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.749.000.000
51.000.000 - -
1.800.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.649.000.000
51.000.000 - -
1.700.000.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
1.649.000.000
51.000.000 - -
1.700.000.000 Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (70.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (60.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.616.279.000
3.850.000 - -
3.620.129.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000 - - -
2.570.129.000 Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (17.71 %) Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (85.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (51.43 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (50.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (71.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (71.42 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000 - - -
2.570.129.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (5.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (6.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (70.00 Kegiatan) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (7.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun (10.00 Kelompok) Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11% (77.14 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1.046.150.000
3.850.000 - -
1.050.000.000 Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (50.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (71.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (71.42 %) Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK (58.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1.046.150.000
3.850.000 - -
1.050.000.000 Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK (4.00 Angka) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang (7.00 Paket) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM (10.00 Kali) Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa (7.00 Paket)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
425.483.833.000
609.440.947.000 - -
1.034.924.780.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
260.594.807.000
522.244.901.000 - -
782.839.708.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
102.799.482.000
12.329.481.000 - -
115.128.963.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000 - - -
510.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (79.77 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
240.000.000 - - -
240.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (62.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (62.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.027.318.000 - - -
86.027.318.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
82.881.128.000 - - -
82.881.128.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.946.190.000 - - -
2.946.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000 - - -
120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.264.082.000
1.100.000 - -
3.265.182.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
105.800.000 - - -
105.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
525.210.000
1.100.000 - -
526.310.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
252.322.000 - - -
252.322.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
334.970.000 - - -
334.970.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.500.000 - - -
59.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
498.500.000 - - -
498.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.377.780.000 - - -
1.377.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
10.578.381.000 - -
10.578.381.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
4.339.360.000 - -
4.339.360.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
939.840.000 - -
939.840.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
5.299.181.000 - -
5.299.181.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.161.865.000 - - -
9.161.865.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
57.350.000 - - -
57.350.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.026.200.000 - - -
2.026.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.078.315.000 - - -
7.078.315.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.666.217.000
1.750.000.000 - -
5.416.217.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.730.040.000 - - -
1.730.040.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.485.000.000
1.750.000.000 - -
3.235.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
451.177.000 - - -
451.177.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2.561.158.000
25.431.000.000 - -
27.992.158.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2.561.158.000
25.431.000.000 - -
27.992.158.000 Persentase akses layak air minum perdesaan (81.55 %) Persentase akses layak air minum perkotaan (92.15 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota (89.39 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.290.868.000 - - -
1.290.868.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan -
25.431.000.000 - -
25.431.000.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.270.290.000 - - -
1.270.290.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 - - -
730.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 - - -
730.000.000 Persentase akses sanitasi air limbah domestik (92.80 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000 - - -
730.000.000 Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik (6800384.19 KK)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
240.000.000
47.233.968.000 - -
47.473.968.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
240.000.000
47.233.968.000 - -
47.473.968.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (13.30 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -
47.233.968.000 - -
47.233.968.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
801.480.000 - - -
801.480.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
801.480.000 - - -
801.480.000 Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya (13.30 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
761.480.000 - - -
761.480.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
151.680.087.000
437.230.452.000 - -
588.910.539.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
151.680.087.000
437.230.452.000 - -
588.910.539.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (97.63 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (90.60 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (94.92 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (79.53 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (95.33 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.99 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (43.65 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (39.07 %) Persentase panjang jalan yang dileger (99.71 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.74 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.89 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (91.49 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (86.07 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.82 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (84.13 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (92.66 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (84.24 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.92 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (85.32 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (88.61 %) Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
44.050.000
3.973.396.000 - -
4.017.446.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan -
36.677.320.000 - -
36.677.320.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
540.000.000 - - -
540.000.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.239.446.000 - - -
3.239.446.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan -
18.884.014.000 - -
18.884.014.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
4.971.497.000
151.683.199.000 - -
156.654.696.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan -
76.623.242.000 - -
76.623.242.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
109.109.770.000
23.131.343.000 - -
132.241.113.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (516.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00 Buah) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
590.234.000
74.377.126.000 - -
74.967.360.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan -
20.108.000.000 - -
20.108.000.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan -
15.708.680.000 - -
15.708.680.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
22.147.570.000
1.331.500.000 - -
23.479.070.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
9.150.890.000 - - -
9.150.890.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1.667.012.000
2.152.720.000 - -
3.819.732.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (516.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00 Buah)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
219.618.000
12.579.912.000 - -
12.799.530.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.782.600.000
20.000.000 - -
1.802.600.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.414.600.000 - - -
1.414.600.000 Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (100.00 %) Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (16.54 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.058.600.000 - - -
1.058.600.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (1410.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 - - -
356.000.000 Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya (540.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
368.000.000
20.000.000 - -
388.000.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (16.54 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
368.000.000
20.000.000 - -
388.000.000 Jumlah informasi jasa konstruksi (3.00 Buah)
1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
164.889.026.000
87.196.046.000 - -
252.085.072.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
77.947.233.000
11.532.132.000 - -
89.479.365.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.989.640.000 - - -
67.989.640.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.689.640.000 - - -
66.689.640.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.000.000 - - -
194.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.000.000 - - -
194.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.078.640.000
130.132.000 - -
1.208.772.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
241.498.000
130.132.000 - -
371.630.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000 - - -
58.545.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000 - - -
131.726.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
24.598.000 - - -
24.598.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
90.003.000 - - -
90.003.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
332.270.000 - - -
332.270.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
11.402.000.000 - -
11.402.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
10.850.000.000 - -
10.850.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
552.000.000 - -
552.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.119.467.000 - - -
4.119.467.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000 - - -
74.786.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000 - - -
1.537.288.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000 - - -
1.898.458.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
608.935.000 - - -
608.935.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.415.486.000 - - -
3.415.486.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.678.979.000 - - -
1.678.979.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.030.471.000 - - -
1.030.471.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
706.036.000 - - -
706.036.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
82.275.964.000
75.663.914.000 - -
157.939.878.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
49.167.133.000
48.683.957.000 - -
97.851.090.000 Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase luasan daerah bebas genangan banjir (20.40 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (62.00 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (44.03 %) Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase sungai dalam kondisi baik (52.25 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 - - -
1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000 - - -
4.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
312.410.000
3.187.590.000 - -
3.500.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
835.000.000
27.900.000.000 - -
28.735.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
250.000.000
12.750.000.000 - -
13.000.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
583.360.000
4.416.640.000 - -
5.000.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000 - - -
2.837.234.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
26.093.636.000 - - -
26.093.636.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.461.929.000
429.727.000 - -
6.891.656.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 - - -
876.751.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 - - -
477.148.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000 - - -
1.567.428.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
33.108.831.000
26.979.957.000 - -
60.088.788.000 Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.80 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (44.03 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti (15.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1.972.195.000
26.979.957.000 - -
28.952.152.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (82.80 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
29.547.890.000 - - -
29.547.890.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (3.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (31.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (13.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (9.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000 - - -
338.746.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (82.80 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2.132.845.000 - - -
2.132.845.000 Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (21.98 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2.132.845.000 - - -
2.132.845.000 Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 - - -
889.547.000 Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi (60.14 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 - - -
889.547.000 Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000 - - -
630.197.000 Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (76.95 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000 - - -
630.197.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000 - - -
1.013.240.000 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (75.13 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000 - - -
1.013.240.000 Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
43.316.603.000
2.108.090.000 - -
45.424.693.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
43.316.603.000
2.108.090.000 - -
45.424.693.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.531.603.000
908.090.000 - -
17.439.693.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
810.000.000 - - -
810.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
460.000.000 - - -
460.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.057.693.000 - - -
12.057.693.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.524.693.000 - - -
11.524.693.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000 - - -
40.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.253.910.000
1.090.000 - -
1.255.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000 - - -
120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.910.000
1.090.000 - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
907.000.000 - -
907.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
857.000.000 - -
857.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.520.000.000 - - -
1.520.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95.000.000 - - -
95.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000 - - -
825.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000 - - -
690.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
19.825.000.000
1.200.000.000 - -
21.025.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.365.000.000 - - -
2.365.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
215.000.000 - - -
215.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
2.150.000.000 - - -
2.150.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
175.000.000 - - -
175.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
5.064.380.000
1.200.000.000 - -
6.264.380.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
881.000.000 - - -
881.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
996.000.000 - - -
996.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3.187.380.000
1.200.000.000 - -
4.387.380.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
12.220.620.000 - - -
12.220.620.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
12.220.620.000 - - -
12.220.620.000 Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan (253.00 Unit) Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani (11292.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
610.000.000 - - -
610.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
385.000.000 - - -
385.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (17.50 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
135.000.000 - - -
135.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
250.000.000 - - -
250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (17.50 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani (7.00 Lokasi)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (23.37 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000 Jumlah lokasi yang disediakan PSU (6.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur (5.00 Dokumen) Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengelolaan data (5.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
550.000.000 - - -
550.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
500.000.000 - - -
500.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
350.000.000 - - -
350.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
500.000.000 - - -
500.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase pelaksanaan reforma agraria (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
126.743.000 - - -
126.743.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
37.195.000 - - -
37.195.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah
336.062.000 - - -
336.062.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
31.830.054.000
200.000.000 - -
32.030.054.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
16.201.559.000 - - -
16.201.559.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.433.559.000 - - -
14.433.559.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.228.000 - - -
53.228.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.000.000 - - -
31.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.228.000 - - -
22.228.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.718.453.000 - - -
10.718.453.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.467.653.000 - - -
10.467.653.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000 - - -
200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000 - - -
139.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000 - - -
139.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
84.500.000 - - -
84.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
84.500.000 - - -
84.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
523.500.000 - - -
523.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.500.000 - - -
3.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.567.278.000 - - -
2.567.278.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 - - -
2.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
540.500.000 - - -
540.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.024.778.000 - - -
2.024.778.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
347.500.000 - - -
347.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
57.500.000 - - -
57.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.768.000.000 - - -
1.768.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.327.000.000 - - -
1.327.000.000 Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.06 %) Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum (3.94 %) Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
759.146.000 - - -
759.146.000 Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit) Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (67.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
124.854.000 - - -
124.854.000 Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (67.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
145.000.000 - - -
145.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (150.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
297.000.000 - - -
297.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (150.00 Orang) Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000 - - -
1.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
441.000.000 - - -
441.000.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
376.000.000 - - -
376.000.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.628.495.000
200.000.000 - -
15.828.495.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.093.495.000 - - -
11.093.495.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.078.495.000 - - -
6.078.495.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.778.495.000 - - -
5.778.495.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.835.000.000 - - -
2.835.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.375.000.000 - - -
2.375.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000 - - -
430.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 - - -
80.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45.000.000 - - -
45.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.535.000.000
200.000.000 - -
4.735.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.185.000.000
200.000.000 - -
2.385.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
385.000.000 - - -
385.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
100.000.000
200.000.000 - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih (600.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
950.000.000 - - -
950.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun (1.00 Dokumen)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
234.865.658.000
47.250.000 - -
234.912.908.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
234.865.658.000
47.250.000 - -
234.912.908.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
134.594.423.000 - - -
134.594.423.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
895.000.000 - - -
895.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
495.000.000 - - -
495.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
108.143.339.000 - - -
108.143.339.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
106.543.339.000 - - -
106.543.339.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.433.084.000 - - -
4.433.084.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
287.200.000 - - -
287.200.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
362.000.000 - - -
362.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
122.400.000 - - -
122.400.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
875.000.000 - - -
875.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
404.000.000 - - -
404.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.552.484.000 - - -
1.552.484.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.748.000.000 - - -
17.748.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
178.000.000 - - -
178.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.120.000.000 - - -
4.120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.500.000.000 - - -
12.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
950.000.000 - - -
950.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
790.000.000 - - -
790.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
310.000.000 - - -
310.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000.000 - - -
980.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
820.000.000 - - -
820.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.055.000.000 - - -
7.055.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (25.74 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
6.905.000.000 - - -
6.905.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (25.74 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.300.000.000 - - -
5.300.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.055.000.000 - - -
1.055.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000 - - -
100.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
49.231.235.000
47.250.000 - -
49.278.485.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
17.013.673.000
47.250.000 - -
17.060.923.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo (0.08 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
14.245.238.000 - - -
14.245.238.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
913.457.000 - - -
913.457.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
374.490.000
47.250.000 - -
421.740.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
331.560.000 - - -
331.560.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
357.800.000 - - -
357.800.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
231.128.000 - - -
231.128.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
460.000.000 - - -
460.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
13.691.168.000 - - -
13.691.168.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.09 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.10 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
9.748.358.000 - - -
9.748.358.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
838.960.000 - - -
838.960.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
322.650.000 - - -
322.650.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
143.400.000 - - -
143.400.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
147.700.000 - - -
147.700.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.100.475.000 - - -
2.100.475.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
89.625.000 - - -
89.625.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
13.092.588.000 - - -
13.092.588.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring (0.10 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede (0.11 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
9.625.730.000 - - -
9.625.730.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.666.645.000 - - -
1.666.645.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
346.950.000 - - -
346.950.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
471.900.000 - - -
471.900.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
365.550.000 - - -
365.550.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
80.313.000 - - -
80.313.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
385.500.000 - - -
385.500.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.246.910.000 - - -
2.246.910.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
1.715.890.000 - - -
1.715.890.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1000.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
139.520.000 - - -
139.520.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
54.000.000 - - -
54.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
46.800.000 - - -
46.800.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
63.200.000 - - -
63.200.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
57.500.000 - - -
57.500.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
155.000.000 - - -
155.000.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1000.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.186.896.000 - - -
3.186.896.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
2.562.300.000 - - -
2.562.300.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
264.096.000 - - -
264.096.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
97.200.000 - - -
97.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
75.600.000 - - -
75.600.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
79.200.000 - - -
79.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
51.500.000 - - -
51.500.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
27.000.000 - - -
27.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.750.000.000 - - -
41.750.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.650.000.000 - - -
41.650.000.000 Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan (0.23 %) Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (1.46 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
39.100.000.000 - - -
39.100.000.000 Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial (51056.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.050.000.000 - - -
1.050.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.700.000.000 - - -
1.700.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.700.000.000 - - -
1.700.000.000 Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan
800.000.000 - - -
800.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
500.000.000 - - -
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000 - - -
435.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
435.000.000 - - -
435.000.000 Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
85.000.000 - - -
85.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
921.031.113.000
185.025.470.000 - -
1.106.056.583.000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
101.093.096.000
227.897.000 - -
101.320.993.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
101.093.096.000
227.897.000 - -
101.320.993.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
82.894.972.000
227.897.000 - -
83.122.869.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.033.468.000 - - -
1.033.468.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
343.578.000 - - -
343.578.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
12.181.000 - - -
12.181.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.271.000 - - -
24.271.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
12.181.000 - - -
12.181.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
153.719.000 - - -
153.719.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
387.538.000 - - -
387.538.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.214.704.000 - - -
67.214.704.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.329.540.000 - - -
66.329.540.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
663.990.000 - - -
663.990.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
91.174.000 - - -
91.174.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
121.698.000 - - -
121.698.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
121.698.000 - - -
121.698.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
78.000.000 - - -
78.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
48.000.000 - - -
48.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 - - -
25.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.305.952.000
102.897.000 - -
3.408.849.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
239.782.000 - - -
239.782.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.582.000
102.897.000 - -
158.479.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
209.611.000 - - -
209.611.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000 - - -
81.508.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000 - - -
241.312.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000 - - -
8.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
278.201.000 - - -
278.201.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
88.580.000 - - -
88.580.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.588.838.000 - - -
1.588.838.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
513.682.000 - - -
513.682.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
225.000.000
125.000.000 - -
350.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
25.000.000 - -
25.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.245.903.000 - - -
8.245.903.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
84.130.000 - - -
84.130.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.302.546.000 - - -
2.302.546.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.784.227.000 - - -
5.784.227.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.645.247.000 - - -
2.645.247.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
635.581.000 - - -
635.581.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
47.764.000 - - -
47.764.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
573.109.000 - - -
573.109.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
285.668.000 - - -
285.668.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
115.645.000 - - -
115.645.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
558.929.000 - - -
558.929.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
371.999.000 - - -
371.999.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56.552.000 - - -
56.552.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000 - - -
400.000.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
400.000.000 - - -
400.000.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (28.57 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.446.757.000 - - -
10.446.757.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000 - - -
9.400.805.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (5.68 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.74 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000 - - -
9.400.805.000 Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (26.00 %) Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (66.66 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000 - - -
115.305.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (3.25 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000 - - -
115.305.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
926.135.000 - - -
926.135.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (29.39 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
926.135.000 - - -
926.135.000 Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (25.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
4.512.000 - - -
4.512.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.512.000 - - -
4.512.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.835.434.000 - - -
1.835.434.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.428.519.000 - - -
1.428.519.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
61.807.000 - - -
61.807.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
473.133.000 - - -
473.133.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000 - - -
61.589.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
53.350.000 - - -
53.350.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
778.640.000 - - -
778.640.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.250.000 - - -
61.250.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (24.24 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.250.000 - - -
61.250.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
315.705.000 - - -
315.705.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000 - - -
63.630.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000 - - -
12.540.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
239.535.000 - - -
239.535.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 - - -
29.960.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (24.24 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000 - - -
29.960.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.218.409.000 - - -
2.218.409.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000 - - -
343.609.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (87.56 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000 - - -
133.794.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000 - - -
35.606.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000 - - -
174.209.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.523.007.000 - - -
1.523.007.000 Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (46.62 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (90.56 %) Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000 - - -
564.218.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000 - - -
193.322.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
172.638.000 - - -
172.638.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000 - - -
273.450.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
319.379.000 - - -
319.379.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
351.793.000 - - -
351.793.000 Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
213.251.000 - - -
213.251.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
138.542.000 - - -
138.542.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.002.524.000 - - -
3.002.524.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.002.524.000 - - -
3.002.524.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000 - - -
1.208.569.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000 - - -
334.485.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.459.470.000 - - -
1.459.470.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
295.000.000 - - -
295.000.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
295.000.000 - - -
295.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (3.18 %) Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi (3.18 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000 - - -
220.000.000 Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (3.18 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (3.18 %)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.715.597.000
149.500.000 - -
11.865.097.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
396.138.000 - - -
396.138.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
196.138.000 - - -
196.138.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.938.497.000 - - -
8.938.497.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.508.497.000 - - -
8.508.497.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
330.000.000 - - -
330.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
60.000.000 - - -
60.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
10.000.000 - - -
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
386.962.000
149.500.000 - -
536.462.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.500.000
118.500.000 - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.000.000
19.000.000 - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
108.462.000 - - -
108.462.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
138.000.000
12.000.000 - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000 - - -
8.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000 - - -
25.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.507.000.000 - - -
1.507.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.002.000.000 - - -
1.002.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
382.000.000 - - -
382.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.000.000 - - -
147.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.053.400.000 - - -
3.053.400.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
205.000.000 - - -
205.000.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.42 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
40.990.000 - - -
40.990.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
118.010.000 - - -
118.010.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
46.000.000 - - -
46.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.848.400.000 - - -
2.848.400.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.42 Per 100.000)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
443.100.000 - - -
443.100.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.405.300.000 - - -
2.405.300.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.022.467.000 - - -
1.022.467.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
190.225.000 - - -
190.225.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
75.225.000 - - -
75.225.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (8.33 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
115.000.000 - - -
115.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (8.33 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
374.522.000 - - -
374.522.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
174.522.000 - - -
174.522.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
457.720.000 - - -
457.720.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
57.720.000 - - -
57.720.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi (10.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
175.000.000 - - -
175.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender (35.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender (40.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak (35.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak (42.85 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
150.000.000 - - -
150.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi (15.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (5.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
235.000.000 - - -
235.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama (94.28 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
85.000.000 - - -
85.000.000 Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (10.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (10.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
694.333.000 - - -
694.333.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.225.000 - - -
125.225.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
75.225.000 - - -
75.225.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
386.122.000 - - -
386.122.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
174.522.000 - - -
174.522.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
11.600.000 - - -
11.600.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
182.986.000 - - -
182.986.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
88.400.000 - - -
88.400.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
44.586.000 - - -
44.586.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi (10.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
275.000.000 - - -
275.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang (19.44 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) (25.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (7.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000 - - -
1.150.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.100.000.000 - - -
1.100.000.000 Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (29.50 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
400.000.000 - - -
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
50.000.000 - - -
50.000.000 Unmeetneed KB (12.89 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB (11.70 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
340.000.000 - - -
340.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan (96.25 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah kelompok tribina yang aktif (26765.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
190.000.000 - - -
190.000.000 Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota (25.00 %) Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan (90.50 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif (15439.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
40.000.000 - - -
40.000.000 Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga (30.00 %)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
34.695.685.000
448.200.000 - -
35.143.885.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
34.695.685.000
448.200.000 - -
35.143.885.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.078.185.000
315.700.000 - -
18.393.885.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
638.800.000 - - -
638.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
306.800.000 - - -
306.800.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
332.000.000 - - -
332.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.675.085.000 - - -
13.675.085.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.943.885.000 - - -
12.943.885.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
335.760.000 - - -
335.760.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.440.000 - - -
395.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
170.000.000 - - -
170.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
261.600.000 - - -
261.600.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000 - - -
231.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
892.500.000
315.700.000 - -
1.208.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
310.000.000 - -
320.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.300.000
5.700.000 - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000 - - -
95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
17.000.000 - - -
17.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
58.000.000 - - -
58.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
530.000.000 - - -
530.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.200.000 - - -
98.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.217.000.000 - - -
1.217.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
482.000.000 - - -
482.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
720.000.000 - - -
720.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.223.200.000 - - -
1.223.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
765.200.000 - - -
765.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
108.000.000 - - -
108.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.772.500.000
82.500.000 - -
10.855.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.722.500.000
82.500.000 - -
4.805.000.000 CV harga pangan strategis (beras) (4.90 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (3731.00 kkal/kapita/hari)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi (10.00 Kelompok) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi (10.00 Kelompok)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.637.500.000
37.500.000 - -
2.675.000.000 Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
835.000.000
45.000.000 - -
880.000.000 Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000 - - -
3.250.000.000 Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan (0.61 Ton)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000 - - -
3.250.000.000 Persentase peningkatan volume cadangan pangan (3.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 Angka Konsumsi Beras (92.30 kg/kapita/tahun)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.550.000.000 - - -
1.550.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00 kg/kapita/tahun)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.830.000.000 - - -
2.830.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.830.000.000 - - -
2.830.000.000 Prosentase penurunan daerah rawan pangan (1.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.830.000.000 - - -
2.830.000.000 Prosentase penanganan daerah rawan pangan (4.45 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.015.000.000
50.000.000 - -
3.065.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.015.000.000
50.000.000 - -
3.065.000.000 Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan (80.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
675.000.000 - - -
675.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
842.000.000 - - -
842.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
648.000.000
50.000.000 - -
698.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
133.566.445.000
9.929.083.000 - -
143.495.528.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
511.527.000 - - -
511.527.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
261.527.000 - - -
261.527.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
118.253.493.000 - - -
118.253.493.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.084.883.000 - - -
118.084.883.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
53.460.000 - - -
53.460.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
115.150.000 - - -
115.150.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.820.000 - - -
400.820.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
400.820.000 - - -
400.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.661.883.000
125.690.000 - -
2.787.573.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
133.675.000 - - -
133.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
245.435.000
70.000.000 - -
315.435.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
185.870.000
50.990.000 - -
236.860.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
184.505.000 - - -
184.505.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
253.798.000 - - -
253.798.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
54.900.000
4.700.000 - -
59.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
304.000.000 - - -
304.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.299.700.000 - - -
1.299.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
332.100.000
9.735.393.000 - -
10.067.493.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
275.000.000 - -
275.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000
435.693.000 - -
443.193.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
261.050.000
1.095.200.000 - -
1.356.250.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
63.550.000
7.929.500.000 - -
7.993.050.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.730.622.000
30.000.000 - -
5.760.622.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
91.350.000 - - -
91.350.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.543.447.000 - - -
1.543.447.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
217.800.000
30.000.000 - -
247.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.878.025.000 - - -
3.878.025.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.626.000.000
38.000.000 - -
5.664.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.774.000.000 - - -
1.774.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
115.000.000 - - -
115.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.500.000 - - -
415.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.104.500.000
38.000.000 - -
2.142.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
869.000.000 - - -
869.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
348.000.000 - - -
348.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 - - -
719.600.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
569.600.000 - - -
569.600.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
319.600.000 - - -
319.600.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5.020.000.000
100.000.000 - -
5.120.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
5.020.000.000
100.000.000 - -
5.120.000.000 Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara (8.57 %) Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase pengujian kualitas air (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (10.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
3.180.000.000 - - -
3.180.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.020.000.000 - - -
1.020.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
820.000.000
100.000.000 - -
920.000.000 Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.582.800.000
177.200.000 - -
1.760.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.582.800.000
177.200.000 - -
1.760.000.000 Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (1.91 %) Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (0.14 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
100.890.000 - - -
100.890.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
822.800.000
177.200.000 - -
1.000.000.000 Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (3.74 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
659.110.000 - - -
659.110.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
850.000.000 - - -
850.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
850.000.000 - - -
850.000.000 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (74.87 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan (6.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (149.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
3.817.795.000 - - -
3.817.795.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
3.817.795.000 - - -
3.817.795.000 Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya (17.14 %) Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (50.00 %) Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.268.900.000 - - -
1.268.900.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (93.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.548.895.000 - - -
2.548.895.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (93.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000 - - -
380.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
380.000.000 - - -
380.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
380.000.000 - - -
380.000.000 Jumlah pengaduan yang ditangani (25.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.022.415.000 - - -
1.022.415.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000 - - -
1.022.415.000 Persentase sampah yang dikelola (80.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000 - - -
1.022.415.000 Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani (4456124.00 Ton)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
29.402.569.000 - - -
29.402.569.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
335.175.000 - - -
335.175.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
115.786.000 - - -
115.786.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
219.389.000 - - -
219.389.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
23.743.064.000 - - -
23.743.064.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I (1.18 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II (1.33 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III (1.21 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV (1.53 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX (1.96 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V (1.19 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI (1.57 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII (3.01 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII (1.37 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X (1.84 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI (1.28 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
533.000.000 - - -
533.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
6.684.227.000 - - -
6.684.227.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2.297.692.000 - - -
2.297.692.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
11.905.745.000 - - -
11.905.745.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.807.400.000 - - -
1.807.400.000 Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam (1000000.00 Batang)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
515.000.000 - - -
515.000.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
951.580.000 - - -
951.580.000 Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
951.580.000 - - -
951.580.000 Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan (3.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI (2.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II (2.00 Kasus)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.028.284.000 - - -
3.028.284.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.522.788.000 - - -
1.522.788.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.405.496.000 - - -
1.405.496.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
973.166.000 - - -
973.166.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
137.037.000 - - -
137.037.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
752.347.000 - - -
752.347.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III (5.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII (5.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
83.782.000 - - -
83.782.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000 - - -
371.300.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
26.700.000 - - -
26.700.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000 - - -
75.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
219.600.000 - - -
219.600.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.961.606.000
78.000.000 - -
3.039.606.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.130.700.000
56.000.000 - -
1.186.700.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (0.14 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
455.000.000 - - -
455.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
215.000.000 - - -
215.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
59.000.000
56.000.000 - -
115.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
151.700.000 - - -
151.700.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
683.812.000
22.000.000 - -
705.812.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden (0.09 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
683.812.000
22.000.000 - -
705.812.000 Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (1.00 Dokumen) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VII (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI (2.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.147.094.000 - - -
1.147.094.000 Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil X (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
759.694.000 - - -
759.694.000 Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
387.400.000 - - -
387.400.000 Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem (9.00 Dokumen) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
12.710.803.000 - - -
12.710.803.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12.710.803.000 - - -
12.710.803.000 Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (20.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III (1.60 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI (1.60 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.392.328.000 - - -
1.392.328.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.885.825.000 - - -
5.885.825.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
5.432.650.000 - - -
5.432.650.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000 - - -
1.014.670.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.014.670.000 - - -
1.014.670.000 Persentase jumlah DAS yang tertangani (5.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (17.46 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000 - - -
144.547.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000 - - -
105.423.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
606.200.000 - - -
606.200.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000 - - -
158.500.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21.810.951.000
48.800.000 - -
21.859.751.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.810.951.000
48.800.000 - -
21.859.751.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
190.000.000 - - -
190.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
190.000.000 - - -
190.000.000 Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el (95.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
190.000.000 - - -
190.000.000 Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
175.000.000 - - -
175.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
175.000.000 - - -
175.000.000 Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% (92.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
175.000.000 - - -
175.000.000 presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (92.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
200.000.000 - - -
200.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (75.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.745.951.000
48.800.000 - -
15.794.751.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
290.000.000 - - -
290.000.000 Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades (83.00 Angka)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
195.000.000 - - -
195.000.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.000.000 - - -
95.000.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.338.251.000 - - -
12.338.251.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.979.251.000 - - -
11.979.251.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
355.000.000 - - -
355.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.000.000 - - -
4.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
94.000.000 - - -
94.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
94.000.000 - - -
94.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
566.000.000
48.800.000 - -
614.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 - - -
7.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.500.000 - - -
18.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
48.800.000 - -
48.800.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000 - - -
80.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 - - -
15.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000 - - -
80.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
225.000.000 - - -
225.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.154.500.000 - - -
2.154.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 - - -
8.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
751.500.000 - - -
751.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 - - -
20.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.375.000.000 - - -
1.375.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
303.200.000 - - -
303.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000 - - -
60.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 - - -
40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 - - -
25.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.000.000 - - -
137.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.200.000 - - -
41.200.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 - - -
200.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (87.01 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (15.00 Desa)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
800.000.000 - - -
800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
800.000.000 - - -
800.000.000 Persentase pengembangan kawasan perdesaan (86.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (24.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00 Buah)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (24.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00 Buah)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (2.85 %) Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa (14.61 %) Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (10.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
675.000.000 - - -
675.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.825.000.000 - - -
2.825.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.825.000.000 - - -
2.825.000.000 Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa (70.43 %) Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.62 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.950.000.000 - - -
1.950.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
525.000.000 - - -
525.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
164.198.910.000
7.413.000.000 - -
171.611.910.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
164.198.910.000
7.413.000.000 - -
171.611.910.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.645.915.000 - - -
58.645.915.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000 - - -
450.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.780.909.000 - - -
42.780.909.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
41.878.709.000 - - -
41.878.709.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000 - - -
832.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000 - - -
165.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000 - - -
165.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.217.000.000 - - -
2.217.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
56.000.000 - - -
56.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
81.000.000 - - -
81.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000 - - -
89.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000 - - -
213.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.500.000 - - -
152.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.256.106.000 - - -
11.256.106.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.660.000.000 - - -
1.660.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000 - - -
9.592.106.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.726.900.000 - - -
1.726.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000 - - -
687.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.000.000 - - -
410.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000 - - -
129.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
102.511.755.000
6.375.000.000 - -
108.886.755.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000 - - -
110.000.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (58.33 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000 - - -
110.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
4.901.620.000
1.725.000.000 - -
6.626.620.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (43.75 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (35.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (21.88 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (19.23 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (20.69 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (53.85 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.018.700.000
1.725.000.000 - -
2.743.700.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (165.00 Unit) Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (2252.00 Unit) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (8.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.30 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (7.50 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.25 Km)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.882.920.000 - - -
3.882.920.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (8.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.30 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.75 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (7.50 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.25 Km)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
34.700.000
4.650.000.000 - -
4.684.700.000 Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan (21.62 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal -
2.500.000.000 - -
2.500.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal -
2.150.000.000 - -
2.150.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 - - -
34.700.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
415.320.000 - - -
415.320.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000 - - -
46.320.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
330.000.000 - - -
330.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
39.000.000 - - -
39.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi (95.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000 - - -
374.015.000 Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (8.67 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (43.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (35.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (21.88 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (19.23 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (20.69 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (53.85 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000 - - -
139.015.000 Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (252.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (252.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
96.110.250.000 - - -
96.110.250.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %) Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
93.925.000.000 - - -
93.925.000.000 Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (98.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.185.250.000 - - -
2.185.250.000 Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (22.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (4.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (8.00 Kegiatan) Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4088901.00 Orang)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
125.000.000 - - -
125.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000 - - -
125.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (4.00 Trayek)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000 - - -
40.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (15.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000 - - -
225.850.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (5.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (324.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000 - - -
175.850.000 Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (541.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (280.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (497.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (869.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (1096.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (833.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (15.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.164.216.000
215.000.000 - -
2.379.216.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000 - - -
1.732.216.000 Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (66.96 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000 - - -
1.732.216.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (14.00 Trip)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
205.000.000 - - -
205.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (47.01 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65.000.000 - - -
65.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (37.50 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi (4.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
77.000.000
215.000.000 - -
292.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (37.50 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi -
215.000.000 - -
215.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000 - - -
47.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
877.024.000
823.000.000 - -
1.700.024.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
877.024.000
823.000.000 - -
1.700.024.000 Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (15.73 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
877.024.000
823.000.000 - -
1.700.024.000 Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (3.93 Lokasi)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
96.051.003.000
49.059.890.000 - -
145.110.893.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
96.051.003.000
49.059.890.000 - -
145.110.893.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.641.721.000
464.040.000 - -
25.105.761.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000.000 - - -
750.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000.000 - - -
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.805.761.000 - - -
16.805.761.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.105.761.000 - - -
16.105.761.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000 - - -
80.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
140.000.000
20.000.000 - -
160.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD -
20.000.000 - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
240.000.000 - - -
240.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 - - -
20.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.310.960.000
244.040.000 - -
1.555.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
85.960.000
194.040.000 - -
280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
65.000.000 - - -
65.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
200.000.000 - -
200.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.915.000.000 - - -
2.915.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.000.000 - - -
900.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.000.000 - - -
18.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.982.000.000 - - -
1.982.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.480.000.000 - - -
2.480.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.740.000.000 - - -
1.740.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
46.519.150.000
1.230.850.000 - -
47.750.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
46.519.150.000
1.230.850.000 - -
47.750.000.000 Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (78.00 %) Persentase badan publik yang terbuka (92.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
700.461.000 - - -
700.461.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.186.211.000
255.000.000 - -
1.441.211.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3.731.995.000 - - -
3.731.995.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.572.290.000
846.850.000 - -
12.419.140.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
750.000.000 - - -
750.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.943.705.000 - - -
3.943.705.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4.655.160.000 - - -
4.655.160.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
12.685.908.000
58.000.000 - -
12.743.908.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
250.000.000
50.000.000 - -
300.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
5.043.420.000
21.000.000 - -
5.064.420.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
20.333.132.000
46.922.000.000 - -
67.255.132.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.931.975.000 - - -
9.931.975.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
17.325.000 - - -
17.325.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
110.650.000 - - -
110.650.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.804.000.000 - - -
9.804.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.401.157.000
46.922.000.000 - -
57.323.157.000 Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan (70.00 %) Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.434.537.000
43.522.000.000 - -
45.956.537.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
347.500.000 - - -
347.500.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.300.000.000
200.000.000 - -
5.500.000.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
600.000.000
3.200.000.000 - -
3.800.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
500.000.000 - - -
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
219.120.000 - - -
219.120.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.300.000.000
200.000.000 - -
1.500.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
1.300.000.000
200.000.000 - -
1.500.000.000 Persentase Ketersediaan data sektoral (95.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.000.000.000
200.000.000 - -
1.200.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (15000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (21000.00 Jenis)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (15000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (21000.00 Jenis)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.257.000.000
243.000.000 - -
3.500.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.906.180.000 - - -
1.906.180.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (66.67 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
337.797.000 - - -
337.797.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
552.194.000 - - -
552.194.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
313.992.000 - - -
313.992.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
702.197.000 - - -
702.197.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.350.820.000
243.000.000 - -
1.593.820.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (66.67 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.350.820.000
243.000.000 - -
1.593.820.000 Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi (72.00 %)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
60.217.352.000
1.310.000.000 - -
61.527.352.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
60.217.352.000
1.310.000.000 - -
61.527.352.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.309.388.000
1.310.000.000 - -
26.619.388.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (77.11 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
465.000.000 - - -
465.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
535.000.000 - - -
535.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.011.948.000 - - -
16.011.948.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.811.948.000 - - -
14.811.948.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
95.000.000 - - -
95.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
95.000.000 - - -
95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (26.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 - - -
90.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 - - -
20.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.442.600.000
350.000.000 - -
2.792.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.000.000
350.000.000 - -
510.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
145.000.000 - - -
145.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000 - - -
240.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
107.600.000 - - -
107.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
310.000.000 - - -
310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.100.000.000 - - -
1.100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
850.000.000 - -
850.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
500.000.000 - -
500.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.668.840.000 - - -
4.668.840.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27.000.000 - - -
27.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.500.440.000 - - -
1.500.440.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.041.400.000 - - -
3.041.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.001.000.000
110.000.000 - -
1.111.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50.000.000 - - -
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000 - - -
430.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
81.000.000 - - -
81.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
190.000.000
110.000.000 - -
300.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.250.000.000 - - -
2.250.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
650.000.000 - - -
650.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000 - - -
450.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.600.000.000 - - -
1.600.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.600.000.000 - - -
1.600.000.000 Presentase KSP/USP yang sudah diawasi (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat (23.50 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
500.000.000 - - -
500.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.498.200.000 - - -
6.498.200.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.498.200.000 - - -
6.498.200.000 Persentase SDM KUMKM yang terampil (82.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.498.200.000 - - -
6.498.200.000 Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun (4.00 Dokumen) persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space (50.00 %) persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya (85.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.275.000.000 - - -
7.275.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7.275.000.000 - - -
7.275.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas (18.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.585.000.000 - - -
3.585.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (13.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (16.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.690.000.000 - - -
3.690.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (13.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (16.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
8.234.764.000 - - -
8.234.764.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
8.234.764.000 - - -
8.234.764.000 Persentase Usaha Mikro menuju kecil (12.59 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
8.234.764.000 - - -
8.234.764.000 persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan (13.20 %) persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya (20.24 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.650.000.000 - - -
8.650.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
8.650.000.000 - - -
8.650.000.000 Persentase Usaha Kecil menuju Menengah (23.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
8.650.000.000 - - -
8.650.000.000 Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi (12.00 %) Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya (10.00 %)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
17.118.410.000 - - -
17.118.410.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.118.410.000 - - -
17.118.410.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.005.783.000 - - -
14.005.783.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
142.392.000 - - -
142.392.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
73.000.000 - - -
73.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.392.000 - - -
69.392.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.292.432.000 - - -
11.292.432.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.092.432.000 - - -
11.092.432.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.100.000 - - -
10.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.100.000 - - -
10.100.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
567.900.000 - - -
567.900.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000 - - -
9.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.900.000 - - -
69.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
280.000.000 - - -
280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.000.000 - - -
4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.722.959.000 - - -
1.722.959.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
592.000.000 - - -
592.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.000.000 - - -
33.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.067.959.000 - - -
1.067.959.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
190.000.000 - - -
190.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
242.800.000 - - -
242.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
92.800.000 - - -
92.800.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
92.800.000 - - -
92.800.000 Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
665.000.000 - - -
665.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
665.000.000 - - -
665.000.000 Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (8.00 %) Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha (20.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (15.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
565.000.000 - - -
565.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (15.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.010.176.000 - - -
1.010.176.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
320.000.000 - - -
320.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (92.00 %) Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
320.000.000 - - -
320.000.000 Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi (40.00 %) Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
690.176.000 - - -
690.176.000 Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan (94.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
607.376.000 - - -
607.376.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2300.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
82.800.000 - - -
82.800.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2300.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
894.651.000 - - -
894.651.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
894.651.000 - - -
894.651.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
41.400.000 - - -
41.400.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
526.650.000 - - -
526.650.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
326.601.000 - - -
326.601.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300.000.000 - - -
300.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik (4.00 Dokumen)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
184.719.351.000
116.049.150.000 - -
300.768.501.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
184.719.351.000
116.049.150.000 - -
300.768.501.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.078.751.000
150.000.000 - -
40.228.751.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
456.000.000 - - -
456.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156.000.000 - - -
156.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26.983.501.000 - - -
26.983.501.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.183.501.000 - - -
26.183.501.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000 - - -
800.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 - - -
360.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
720.000.000 - - -
720.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 - - -
20.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
650.000.000 - - -
650.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.339.250.000 - - -
10.339.250.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.519.250.000 - - -
2.519.250.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.820.000.000 - - -
7.820.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.220.000.000
150.000.000 - -
1.370.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
950.000.000
50.000.000 - -
1.000.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.729.750.000 - - -
23.729.750.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
10.120.000.000 - - -
10.120.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (13.04 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.300.000.000 - - -
2.300.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.850.000.000 - - -
1.850.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.120.000.000 - - -
1.120.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.850.000.000 - - -
4.850.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
13.609.750.000 - - -
13.609.750.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
65.750.000 - - -
65.750.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
13.544.000.000 - - -
13.544.000.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
117.499.800.000
115.776.150.000 - -
233.275.950.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
423.850.000
115.776.150.000 - -
116.200.000.000 Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
423.850.000
115.776.150.000 - -
116.200.000.000 Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri (50.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
4.450.000.000 - - -
4.450.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
3.350.000.000 - - -
3.350.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
1.100.000.000 - - -
1.100.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
112.325.950.000 - - -
112.325.950.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
10.315.750.000 - - -
10.315.750.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (33.33 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
101.837.600.000 - - -
101.837.600.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (33.33 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
172.600.000 - - -
172.600.000 Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
300.000.000 - - -
300.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (50.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.244.100.000
123.000.000 - -
1.367.100.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
309.350.000 - - -
309.350.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
309.350.000 - - -
309.350.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
530.750.000
123.000.000 - -
653.750.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
530.750.000
123.000.000 - -
653.750.000 Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
404.000.000 - - -
404.000.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (56.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
404.000.000 - - -
404.000.000 Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (150.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.014.500.000 - - -
1.014.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.014.500.000 - - -
1.014.500.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan (11530429.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
305.750.000 - - -
305.750.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
271.500.000 - - -
271.500.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
437.250.000 - - -
437.250.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
50.000.000 - - -
50.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase Kota Kreatif (5.71 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik (1.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.102.450.000 - - -
1.102.450.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.102.450.000 - - -
1.102.450.000 Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi (50.69 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
334.350.000 - - -
334.350.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
107.350.000 - - -
107.350.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
310.750.000 - - -
310.750.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
29.266.855.000
34.750.000 - -
29.301.605.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.266.855.000
34.750.000 - -
29.301.605.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.172.781.000 - - -
28.172.781.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
38.000.000 - - -
38.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.500.000 - - -
3.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3.500.000 - - -
3.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.773.177.000 - - -
24.773.177.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.773.177.000 - - -
24.773.177.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
210.000.000 - - -
210.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.999.604.000 - - -
2.999.604.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.590.629.000 - - -
1.590.629.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.398.975.000 - - -
1.398.975.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000 - - -
90.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
614.829.000
34.750.000 - -
649.579.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
592.829.000
34.750.000 - -
627.579.000 Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka (85.18 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 %) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan (80.00 %) Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan (80.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000 - - -
22.000.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
93.087.000 - - -
93.087.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
429.092.000 - - -
429.092.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
13.650.000
34.750.000 - -
48.400.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000 - - -
22.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
22.000.000 - - -
22.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
479.245.000 - - -
479.245.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
31.800.000 - - -
31.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
31.800.000 - - -
31.800.000 Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik (20.00 OPD)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
295.002.000 - - -
295.002.000 Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan (79.00 %) Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip (92.78 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
295.002.000 - - -
295.002.000 Jumlah pengunjung layanan kearsipan (1000.00 Orang) Persentase arsip yg diakuisisi (82.00 %) Persentase arsip yg dilestarikan (78.00 %) Persentase arsip yg diolah (77.00 %) Persentase publikasi kearsipan (80.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
152.443.000 - - -
152.443.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
152.443.000 - - -
152.443.000 Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan (41.00 OPD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
642.667.763.000
60.960.473.000 - -
703.628.236.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
113.253.654.000
42.852.123.000 - -
156.105.777.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
113.253.654.000
42.852.123.000 - -
156.105.777.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
84.189.312.000
1.362.400.000 - -
85.551.712.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000 - - -
550.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
76.170.840.000 - - -
76.170.840.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
74.860.840.000 - - -
74.860.840.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.300.000.000 - - -
1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
280.000.000 - - -
280.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
250.000.000 - - -
250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.770.400.000
157.400.000 - -
1.927.800.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
117.000.000 - - -
117.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
386.100.000
157.400.000 - -
543.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000 - - -
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
822.300.000 - - -
822.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
1.135.000.000 - -
1.135.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
565.000.000 - -
565.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
270.000.000 - -
270.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
200.000.000 - -
200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.978.772.000 - - -
3.978.772.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
160.000.000 - - -
160.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.933.200.000 - - -
2.933.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
885.572.000 - - -
885.572.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.339.300.000
70.000.000 - -
1.409.300.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.500.000 - - -
147.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
196.800.000
5.000.000 - -
201.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
745.000.000
65.000.000 - -
810.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.031.180.000
220.000.000 - -
4.251.180.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.381.180.000
220.000.000 - -
2.601.180.000 Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (2.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (0.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
930.000.000
220.000.000 - -
1.150.000.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
901.180.000 - - -
901.180.000 Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (2.00 Ha) Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (3.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (12.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (3.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (5.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Garam (0.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam (5.00 Kelompok) Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya (2.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
9.792.134.000
40.619.723.000 - -
50.411.857.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.697.609.000
35.089.640.000 - -
36.787.249.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
1.697.609.000
35.089.640.000 - -
36.787.249.000 Produksi Perikanan Tangkap (500322.17 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.156.000.000 - - -
2.156.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (100.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.006.000.000 - - -
2.006.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (100.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
5.938.525.000
5.530.083.000 - -
11.468.608.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (63.64 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (72.73 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (90.91 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3.252.279.000
2.644.049.000 - -
5.896.328.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
2.686.246.000
2.886.034.000 - -
5.572.280.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.332.588.000
605.000.000 - -
10.937.588.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
10.082.588.000
605.000.000 - -
10.687.588.000 Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (100.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Benih (2.00 %) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.232.968.000
208.300.000 - -
5.441.268.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
689.800.000
10.200.000 - -
700.000.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.290.000.000 - - -
3.290.000.000 Produksi Perikanan Budidaya (518522.75 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
348.220.000
386.500.000 - -
734.720.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (250.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
521.600.000 - - -
521.600.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (250.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.424.440.000
45.000.000 - -
2.469.440.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
1.876.480.000
45.000.000 - -
1.921.480.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (71.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp (40.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
387.344.000
10.000.000 - -
397.344.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.010.516.000 - - -
1.010.516.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
303.620.000
10.000.000 - -
313.620.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
175.000.000
25.000.000 - -
200.000.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
547.960.000 - - -
547.960.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (71.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
222.900.000 - - -
222.900.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
160.260.000 - - -
160.260.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.800.000 - - -
164.800.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000 - - -
2.484.000.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (2.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6500.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6500.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.234.000.000 - - -
2.234.000.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (2.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (2.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
734.000.000 - - -
734.000.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
288.276.298.000
7.235.074.000 - -
295.511.372.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
117.878.221.000
6.867.328.000 - -
124.745.549.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.733.763.000
6.647.698.000 - -
62.381.461.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.459.500.000 - - -
1.459.500.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
733.600.000 - - -
733.600.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
725.900.000 - - -
725.900.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.419.829.000 - - -
29.419.829.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.100.629.000 - - -
29.100.629.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000 - - -
274.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.000.000 - - -
45.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
528.850.000 - - -
528.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
450.000.000 - - -
450.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000 - - -
18.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
105.000.000 - - -
105.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
105.000.000 - - -
105.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
295.000.000 - - -
295.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
155.000.000 - - -
155.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000 - - -
140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.259.968.000
816.823.000 - -
6.076.791.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
264.258.000
587.242.000 - -
851.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
333.215.000
82.519.000 - -
415.734.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.677.065.000
120.118.000 - -
1.797.183.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
492.350.000 - - -
492.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
549.230.000 - - -
549.230.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.850.000 - - -
1.443.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
125.000.000
26.944.000 - -
151.944.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.000.000 - - -
5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
595.400.000
5.255.875.000 - -
5.851.275.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
400.000.000 - -
400.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
490.400.000
209.600.000 - -
700.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
2.250.000.000 - -
2.250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
90.000.000
25.000.000 - -
115.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
1.986.275.000 - -
1.986.275.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
385.000.000 - -
400.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.276.016.000 - - -
11.276.016.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.540.000 - - -
143.540.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.688.000.000 - - -
1.688.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
774.880.000 - - -
774.880.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.669.596.000 - - -
8.669.596.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.794.200.000
575.000.000 - -
7.369.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
513.700.000 - - -
513.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
110.000.000 - - -
110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.508.200.000 - - -
1.508.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.190.500.000 - - -
1.190.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.000.000 - - -
40.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000.000
310.000.000 - -
1.290.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.146.800.000
265.000.000 - -
1.411.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
605.000.000 - - -
605.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
28.640.303.000
41.700.000 - -
28.682.003.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
6.589.000.000 - - -
6.589.000.000 Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU))
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
6.589.000.000 - - -
6.589.000.000 Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.131.303.000
41.700.000 - -
21.173.003.000 Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU)) Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
14.174.078.000
41.700.000 - -
14.215.778.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Jumlah produksi ternak nonruminansia (185.00 (ST)/(AU)) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
6.957.225.000 - - -
6.957.225.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
920.000.000 - - -
920.000.000 Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
920.000.000 - - -
920.000.000 Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar (5.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.253.770.000
56.230.000 - -
5.310.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.253.770.000
56.230.000 - -
5.310.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
1.124.770.000
56.230.000 - -
1.181.000.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.129.000.000 - - -
4.129.000.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
15.619.385.000
121.700.000 - -
15.741.085.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12.141.085.000 - - -
12.141.085.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.141.085.000 - - -
12.141.085.000 Persentase laporan penyakit yang tertangani (75.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
2.478.300.000
121.700.000 - -
2.600.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.478.300.000
121.700.000 - -
2.600.000.000 IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 %) Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 Nilai)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Persentase penurunan pemotongan betina produktif (10.00 %) Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (500.00 Ekor) Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya (10.00 Buah)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
12.631.000.000 - - -
12.631.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
12.631.000.000 - - -
12.631.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (14.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
12.631.000.000 - - -
12.631.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan (35.00 Kelompok)
3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
170.398.077.000
367.746.000 - -
170.765.823.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
103.687.023.000
57.000.000 - -
103.744.023.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
610.000.000 - - -
610.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 - - -
210.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
97.038.956.000 - - -
97.038.956.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
93.538.956.000 - - -
93.538.956.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.500.000.000 - - -
3.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
123.000.000 - - -
123.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
123.000.000 - - -
123.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
682.300.000
57.000.000 - -
739.300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
85.000.000 - - -
85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
57.000.000 - -
197.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 - - -
55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000 - - -
3.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
59.300.000 - - -
59.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
340.000.000 - - -
340.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.948.000.000 - - -
3.948.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
49.000.000 - - -
49.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.254.600.000 - - -
2.254.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.594.400.000 - - -
1.594.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.767.000 - - -
1.284.767.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.067.000 - - -
599.067.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
121.700.000 - - -
121.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000 - - -
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
179.000.000 - - -
179.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
52.858.824.000
190.746.000 - -
53.049.570.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
39.909.570.000 - - -
39.909.570.000 Persentase Penambahan Jumlah Alsintan (1.98 %) Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah (5.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil (2.50 %) Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe (10.80 %) Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa (3.10 %) Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (2.90 %) Persentase penyaluran pupuk subsidi (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
39.709.570.000 - - -
39.709.570.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu (350.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa (100.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi (100.00 Ha) Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (2500.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (75.00 Ha) Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (200.00 Kelompok) Pengembangan Bawang merah (2.00 Ha) Pengembangan Buah durian (10.00 Ha) Pengembangan Buah Lainnya (20.00 Ha) Pengembangan Cabe (15.00 Ha) Pengembangan Jagung dan serealia (800.00 Ha) Pengembangan jahe (4.00 Ha) Pengembangan kedelai (330.00 Ha) Pengembangan melati (1.00 Ha) Pengembangan Padi (2000.00 Ha) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Pengembangan Sayuran lainnya (6.00 Ha) Pengembangan Tanaman Hias Lainnya (4.00 Ha) Pengembangan Tanaman obat Lainnya (1.00 Ha) Starup kewirausahaan (6.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
200.000.000 - - -
200.000.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (75.00 Ha) Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (200.00 Kelompok) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
12.949.254.000
190.746.000 - -
13.140.000.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
170.000.000 - - -
170.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3.510.000.000 - - -
3.510.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (0.30 Ha) Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang) Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (67.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha) Perbanyakan benih padi (72.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (6000.00 Batang) Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
7.199.254.000
190.746.000 - -
7.390.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (0.30 Ha) Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang) Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (67.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha) Perbanyakan benih padi (72.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (6000.00 Batang) Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
2.070.000.000 - - -
2.070.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas) (15.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (12000.00 Batang) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.125.000.000 - - -
4.125.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
4.125.000.000 - - -
4.125.000.000 Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik (0.50 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4.125.000.000 - - -
4.125.000.000 Irigasi Perpipaan/perpompaan/springkel (80.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.453.572.000 - - -
1.453.572.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
1.453.572.000 - - -
1.453.572.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.15 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.453.572.000 - - -
1.453.572.000 Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura (40.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (134.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (40.00 Unit) Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati (3500.00 Kg)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
8.273.658.000
120.000.000 - -
8.393.658.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3.196.829.000 - - -
3.196.829.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3.196.829.000 - - -
3.196.829.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah - Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian (250.00 Orang) - Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) - Updating data pertanian (35.00 Kabupaten/Kota)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian (750.00 Orang) Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian (480.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3.076.829.000
120.000.000 - -
3.196.829.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.076.829.000
120.000.000 - -
3.196.829.000 - Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (Kelompok (40.00 Kelompok) Fasilitasi Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penumbuhan dan pengembangan korporasi (3.00 Unit)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
88.999.955.000
6.495.576.000 - -
95.495.531.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
88.999.955.000
6.495.576.000 - -
95.495.531.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
46.727.733.000
4.279.140.000 - -
51.006.873.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
805.158.000 - - -
805.158.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
518.500.000 - - -
518.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
286.658.000 - - -
286.658.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.403.713.000 - - -
31.403.713.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.161.973.000 - - -
30.161.973.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
966.140.000 - - -
966.140.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
87.600.000 - - -
87.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000 - - -
148.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000 - - -
360.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000 - - -
335.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
419.800.000 - - -
419.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
89.800.000 - - -
89.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.399.927.000
813.524.000 - -
5.213.451.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
142.800.000 - - -
142.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
259.637.000
780.800.000 - -
1.040.437.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
168.950.000
32.724.000 - -
201.674.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
559.100.000 - - -
559.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.960.000 - - -
171.960.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
112.100.000 - - -
112.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
201.120.000 - - -
201.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.484.260.000 - - -
2.484.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
73.960.000
2.321.116.000 - -
2.395.076.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan -
720.000.000 - -
720.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.960.000
1.601.116.000 - -
1.675.076.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.212.600.000 - - -
7.212.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
162.300.000 - - -
162.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.457.400.000 - - -
1.457.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 - - -
12.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.580.900.000 - - -
5.580.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.052.575.000
1.144.500.000 - -
3.197.075.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
542.100.000 - - -
542.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
34.700.000 - - -
34.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
795.915.000
1.144.500.000 - -
1.940.415.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
599.860.000 - - -
599.860.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.193.640.000
1.012.920.000 - -
6.206.560.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2.437.520.000
970.920.000 - -
3.408.440.000 Persentase pengambilan air tanah (55.48 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
288.400.000 - - -
288.400.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (12.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2.149.120.000
970.920.000 - -
3.120.040.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (12.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.389.470.000
42.000.000 - -
1.431.470.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.54 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.33 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.74 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.89 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.29 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.43 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
608.000.000
42.000.000 - -
650.000.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
781.470.000 - - -
781.470.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.366.650.000 - - -
1.366.650.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.54 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.33 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.74 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.89 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.29 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.43 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.366.650.000 - - -
1.366.650.000 Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.968.535.000
559.196.000 - -
5.527.731.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.876.990.000
559.196.000 - -
4.436.186.000 Persentase Good Mining Practice (43.50 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria (3.20 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan (5.97 %) Persentase good mining practice Wilayah Merapi (2.99 %) Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak (3.41 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan (3.41 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah (3.41 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara (2.77 %) Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu (2.99 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan (5.33 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara (4.69 %) Persentase good mining practice Wilayah Solo (2.56 %) Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.77 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
81.054.000
533.946.000 - -
615.000.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
744.905.000 - - -
744.905.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (527.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1376.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (641.63 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (400.71 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (329.58 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1079.13 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (897.94 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (937.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (250.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (155.92 M3/Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.051.031.000
25.250.000 - -
3.076.281.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan (25269.00 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (527.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1376.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (641.63 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (400.71 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (329.58 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1079.13 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (897.94 M3/Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (937.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (250.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (155.92 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000 - - -
1.091.545.000 Persentase Good Mining Practice (43.50 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000 - - -
1.091.545.000 Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (34.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.181.982.000 - - -
12.181.982.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
12.181.982.000 - - -
12.181.982.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (29144.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria (503.78 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan (300.64 tCO2e)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi (989.02 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak (5014.16 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan (89.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah (229.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara (784.93 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu (347.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan (19959.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara (211.55 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo (293.19 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo (298.83 tCO2e)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
297.540.000 - - -
297.540.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3369.00 SBM)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
11.884.442.000 - - -
11.884.442.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3369.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria (239.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak (138.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan (68.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah (69.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara (394.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu (270.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan (139.00 SBM)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo (451.00 SBM)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
19.928.065.000
644.320.000 - -
20.572.385.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.476.215.000
644.320.000 - -
3.120.535.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (29.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
746.465.000 - - -
746.465.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (9.65 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (7.58 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.729.750.000
644.320.000 - -
2.374.070.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) (63.11 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (9.65 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (7.58 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
17.451.850.000 - - -
17.451.850.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
455.640.000 - - -
455.640.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
16.996.210.000 - - -
16.996.210.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
152.137.856.000
4.377.700.000 - -
156.515.556.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
152.137.856.000
4.377.700.000 - -
156.515.556.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah (7.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
100.000.000 - - -
100.000.000 Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) (3.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.069.089.000 - - -
1.069.089.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
1.069.089.000 - - -
1.069.089.000 Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (0.19 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
531.789.000 - - -
531.789.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.70 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
537.300.000 - - -
537.300.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.70 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
23.296.800.000 - - -
23.296.800.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
23.072.280.000 - - -
23.072.280.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
23.072.280.000 - - -
23.072.280.000 Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas (108.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
224.520.000 - - -
224.520.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
224.520.000 - - -
224.520.000 Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (14.29 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.600.325.000 - - -
4.600.325.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.600.325.000 - - -
4.600.325.000 Nilai ekspor non migas (7076.00 Juta US$)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
890.000.000 - - -
890.000.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
2.052.850.000 - - -
2.052.850.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.657.475.000 - - -
1.657.475.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.899.580.000 - - -
2.899.580.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.507.160.000 - - -
2.507.160.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) (4.17 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
425.000.000 - - -
425.000.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi
1.857.160.000 - - -
1.857.160.000 Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri (24.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
242.420.000 - - -
242.420.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
242.420.000 - - -
242.420.000 Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (100.00 Kali)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
286.685.000 - - -
286.685.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
286.685.000 - - -
286.685.000 Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri (8.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
286.685.000 - - -
286.685.000 Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi (62.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
45.326.744.000
4.377.700.000 - -
49.704.444.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
311.214.000 - - -
311.214.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
105.607.000 - - -
105.607.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
205.607.000 - - -
205.607.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.731.654.000 - - -
29.731.654.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.224.414.000 - - -
28.224.414.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.357.240.000 - - -
1.357.240.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
55.000.000 - - -
55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
290.000.000 - - -
290.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
275.000.000 - - -
275.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
10.000.000 - - -
10.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
10.000.000 - - -
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
710.675.000 - - -
710.675.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
665.675.000 - - -
665.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.627.501.000
380.100.000 - -
3.007.601.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
188.750.000 - - -
188.750.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
345.350.000
274.100.000 - -
619.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.500.000
86.000.000 - -
156.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
278.500.000 - - -
278.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
65.175.000 - - -
65.175.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
233.000.000 - - -
233.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
145.000.000 - - -
145.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.070.326.000 - - -
1.070.326.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
45.900.000 - - -
45.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.000.000
20.000.000 - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
3.268.100.000 - -
3.268.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
140.000.000 - -
140.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
2.475.000.000 - -
2.475.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
146.000.000 - -
146.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
182.100.000 - -
182.100.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
325.000.000 - -
325.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.821.200.000 - - -
7.821.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.700.000 - - -
50.700.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.957.000.000 - - -
2.957.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
71.000.000 - - -
71.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.742.500.000 - - -
4.742.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.824.500.000
729.500.000 - -
4.554.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
422.000.000 - - -
422.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
138.600.000 - - -
138.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
920.850.000 - - -
920.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
130.050.000 - - -
130.050.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
165.000.000 - - -
165.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.095.500.000
664.500.000 - -
1.760.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
379.000.000 - - -
379.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
503.500.000
65.000.000 - -
568.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
73.460.581.000 - - -
73.460.581.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
73.460.581.000 - - -
73.460.581.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.31 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.00 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (70.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
260.000.000 - - -
260.000.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
69.824.716.000 - - -
69.824.716.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (250.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan (142.00 Orang) Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (135.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi (25.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi (50.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang) Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (66.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3.000.865.000 - - -
3.000.865.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000 - - -
1.098.052.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000 - - -
1.098.052.000 Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (1.00 %) Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (2.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000 - - -
1.098.052.000 Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS (15.00 Unit) Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (20.00 Unit) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.059.449.743.000
19.173.433.000 - -
1.078.623.176.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
709.715.272.000
982.500.000 - -
710.697.772.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
3.597.206.000 - - -
3.597.206.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
99.593.465.000
7.500.000 - -
99.600.965.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM
167.475.508.000
975.000.000 - -
168.450.508.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.820.284.000 - - -
425.820.284.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN
2.089.980.000 - - -
2.089.980.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.750.000.000 - - -
3.750.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI
2.289.116.000 - - -
2.289.116.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.303.006.000 - - -
2.303.006.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM
2.796.707.000 - - -
2.796.707.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
481.707.000 - - -
481.707.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
167.475.508.000
975.000.000 - -
168.450.508.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
628.006.000 - - -
628.006.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
300.000.000 - - -
300.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
349.674.000 - - -
349.674.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
489.116.000 - - -
489.116.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
271.076.000 - - -
271.076.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
261.230.000 - - -
261.230.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
214.980.000 - - -
214.980.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.189.459.000 - - -
86.189.459.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
85.085.042.000 - - -
85.085.042.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000 - - -
800.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
254.417.000 - - -
254.417.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
225.000.000 - - -
225.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
195.000.000 - - -
195.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
121.000.000 - - -
121.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
74.000.000 - - -
74.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
378.006.000 - - -
378.006.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
261.230.000 - - -
261.230.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
349.674.000 - - -
349.674.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
294.116.000 - - -
294.116.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.662.575.000 - - -
5.662.575.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
214.980.000 - - -
214.980.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
271.076.000 - - -
271.076.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
181.707.000 - - -
181.707.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
420.000.000 - - -
420.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000 - - -
425.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000 - - -
120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000 - - -
36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
184.980.000 - - -
184.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
280.000.000 - - -
280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
741.575.000 - - -
741.575.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
340.000.000 - - -
340.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
246.076.000 - - -
246.076.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
238.230.000 - - -
238.230.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
241.000.000 - - -
241.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
69.674.000 - - -
69.674.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31.707.000 - - -
31.707.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23.000.000 - - -
23.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
53.116.000 - - -
53.116.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
38.006.000 - - -
38.006.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
975.000.000 - -
975.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
180.000.000 - -
180.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
795.000.000 - -
795.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.492.425.000 - - -
21.492.425.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.600.000.000 - - -
5.600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.425.000 - - -
712.425.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.150.000.000 - - -
15.150.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.075.000.000 - - -
6.075.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.175.000.000 - - -
3.175.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24.026.049.000 - - -
24.026.049.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
241.829.000 - - -
241.829.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.634.220.000 - - -
23.634.220.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.600.000.000 - - -
4.600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.950.000.000 - - -
2.950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.350.000.000 - - -
1.350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
17.964.357.000 - - -
17.964.357.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan
275.000.000 - - -
275.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.500.000.000 - - -
15.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
2.189.357.000 - - -
2.189.357.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
1.220.643.000 - - -
1.220.643.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.120.643.000 - - -
1.120.643.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
525.000.000 - - -
525.000.000 Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD (85.36 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (77.14 %) Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (29.27 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
211.000.000 - - -
211.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
143.000.000 - - -
143.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
171.000.000 - - -
171.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.275.000.000 - - -
1.275.000.000 Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat (85.71 %) Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (81.58 %) Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat (91.84 %) Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat (73.17 %) Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan (73.65 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
285.000.000 - - -
285.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
298.000.000 - - -
298.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
353.000.000 - - -
353.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
339.000.000 - - -
339.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.326.130.000 - - -
3.326.130.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
870.790.000 - - -
870.790.000 Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000 - - -
195.790.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.223.890.000 - - -
1.223.890.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
700.000.000 - - -
700.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000 - - -
223.890.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.231.450.000 - - -
1.231.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Efektivitas kerjasama daerah (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000 - - -
571.450.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000 - - -
250.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
410.000.000 - - -
410.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000 - - -
425.470.610.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
423.955.610.000 - - -
423.955.610.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (40.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
423.155.610.000 - - -
423.155.610.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
800.000.000 - - -
800.000.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
765.000.000 - - -
765.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
215.000.000 - - -
215.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
750.000.000 - - -
750.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
195.000.000 - - -
195.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
555.000.000 - - -
555.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.315.000.000 - - -
2.315.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.400.000.000 - - -
1.400.000.000 Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
275.000.000 - - -
275.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
625.000.000 - - -
625.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
915.000.000 - - -
915.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani (95.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (95.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
665.000.000 - - -
665.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
1.875.000.000 - - -
1.875.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
99.332.235.000
7.500.000 - -
99.339.735.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
780.000.000 - - -
780.000.000 Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (80.00 %) Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (75.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
305.000.000 - - -
305.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
475.000.000 - - -
475.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
99.332.235.000
7.500.000 - -
99.339.735.000 Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur (95.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan (90.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang pertanian (87.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
98.277.385.000
7.500.000 - -
98.284.885.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
497.750.000 - - -
497.750.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
557.100.000 - - -
557.100.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1.095.000.000 - - -
1.095.000.000 Nilai kemandirian BLUD (50.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha (75.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan (80.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
568.000.000 - - -
568.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
425.000.000 - - -
425.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
27.000.000 - - -
27.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000 - - -
3.450.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.900.000.000 - - -
1.900.000.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (93.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 - - -
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
875.000.000 - - -
875.000.000 Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (85.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
430.000.000 - - -
430.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
175.000.000 - - -
175.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
675.000.000 - - -
675.000.000 Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
925.000.000 - - -
925.000.000 Capaian Pelaksanaan APBD (98.00 %) Capaian Pelaksanaan APBN (95.00 %) Persentase realisasi bantuan keuangan (83.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
325.000.000 - - -
325.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
750.000.000 - - -
750.000.000 Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah (80.00 %) Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %)
4.02 SEKRETARIAT DPRD
349.734.471.000
18.190.933.000 - -
367.925.404.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
349.734.471.000
18.190.933.000 - -
367.925.404.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
171.967.471.000
18.190.933.000 - -
190.158.404.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
820.000.000 - - -
820.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
520.000.000 - - -
520.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.760.906.000 - - -
18.760.906.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.910.906.000 - - -
17.910.906.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
853.674.000 - - -
853.674.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
853.674.000 - - -
853.674.000 Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
575.510.000 - - -
575.510.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
122.217.000 - - -
122.217.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
453.293.000 - - -
453.293.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.900.123.000 - - -
2.900.123.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
92.394.000 - - -
92.394.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000 - - -
133.879.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
438.450.000 - - -
438.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
980.400.000 - - -
980.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55.000.000 - - -
55.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.770.980.000
18.190.933.000 - -
19.961.913.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -
2.222.480.000 - -
2.222.480.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
6.338.723.000 - -
6.338.723.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
5.309.730.000 - -
5.309.730.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.770.980.000
4.320.000.000 - -
6.090.980.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.013.379.000 - - -
15.013.379.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
110.923.000 - - -
110.923.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
982.582.000 - - -
982.582.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11.919.874.000 - - -
11.919.874.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.527.302.000 - - -
6.527.302.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502.800.000 - - -
502.800.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.963.876.000 - - -
2.963.876.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.457.391.000 - - -
1.457.391.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.563.235.000 - - -
1.563.235.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
124.745.597.000 - - -
124.745.597.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
122.929.476.000 - - -
122.929.476.000 Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (36.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.250.000.000 - - -
1.250.000.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000 - - -
566.121.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
177.767.000.000 - - -
177.767.000.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
22.703.230.000 - - -
22.703.230.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
22.703.230.000 - - -
22.703.230.000 Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
450.280.000 - - -
450.280.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD
450.280.000 - - -
450.280.000 Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
20.103.350.000 - - -
20.103.350.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
3.762.240.000 - - -
3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3.762.240.000 - - -
3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3.762.240.000 - - -
3.762.240.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
3.762.240.000 - - -
3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
3.762.240.000 - - -
3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000 - - -
792.150.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000 - - -
500.000.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
35.198.850.000 - - -
35.198.850.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
8.725.650.000 - - -
8.725.650.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.485.000.000 - - -
2.485.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000 - - -
360.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
8.718.800.000 - - -
8.718.800.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
14.909.400.000 - - -
14.909.400.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.
Humas) (709.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
43.219.930.000 - - -
43.219.930.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
12.411.360.000 - - -
12.411.360.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses
30.658.570.000 - - -
30.658.570.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
508.100.000 - - -
508.100.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
508.100.000 - - -
508.100.000 Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (16.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
26.273.000.000 - - -
26.273.000.000 Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
26.273.000.000 - - -
26.273.000.000 Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah (81.00 Angka)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
29.310.260.000 - - -
29.310.260.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
29.310.260.000 - - -
29.310.260.000 Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD (37.00 Laporan) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
561.692.717.000
11.818.725.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
9.516.847.941.000
5.01 PERENCANAAN
52.432.115.000
1.665.750.000 - -
54.097.865.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
52.432.115.000
1.665.750.000 - -
54.097.865.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34.422.315.000
1.665.750.000 - -
36.088.065.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000 - - -
450.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah usulan dokumen perencanaan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.343.625.000 - - -
25.343.625.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.453.185.000 - - -
24.453.185.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
667.440.000 - - -
667.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
103.000.000 - - -
103.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
244.750.000 - - -
244.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
220.750.000 - - -
220.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.000.000 - - -
24.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
460.000.000 - - -
460.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
310.000.000 - - -
310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 - - -
30.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.887.000.000
845.000.000 - -
2.732.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
61.000.000 - - -
61.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
825.000.000 - -
825.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
210.000.000 - - -
210.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
170.000.000 - - -
170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
20.000.000 - -
45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.000.000 - - -
66.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
105.000.000 - - -
105.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
620.750.000 - -
620.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
133.000.000 - -
133.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
100.000.000 - -
100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -
387.750.000 - -
387.750.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.447.000.000 - - -
3.447.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
67.500.000 - - -
67.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.267.800.000 - - -
1.267.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.861.700.000 - - -
1.861.700.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.589.940.000
200.000.000 - -
2.789.940.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
514.000.000 - - -
514.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
270.000.000 - - -
270.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
415.000.000 - - -
415.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
24.000.000 - - -
24.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
925.940.000
200.000.000 - -
1.125.940.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000 - - -
90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
151.000.000 - - -
151.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.000.000.000 - - -
4.000.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.650.000.000 - - -
2.650.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.650.000.000 - - -
2.650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.259.800.000 - - -
5.259.800.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.759.800.000 - - -
1.759.800.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
609.800.000 - - -
609.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
925.000.000 - - -
925.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.900.000.000 - - -
1.900.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
550.000.000 - - -
550.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000 - - -
325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
275.000.000 - - -
275.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.600.000.000 - - -
1.600.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.750.000.000 - - -
8.750.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
600.000.000 - - -
600.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
600.000.000 - - -
600.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
600.000.000 - - -
600.000.000 persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.200.000.000 - - -
3.200.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
750.000.000 - - -
750.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
750.000.000 - - -
750.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
850.000.000 - - -
850.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
850.000.000 - - -
850.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.350.000.000 - - -
4.350.000.000 Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri (84.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya (84.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (84.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
826.500.000 - - -
826.500.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
609.000.000 - - -
609.000.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
487.200.000 - - -
487.200.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.922.700.000 - - -
1.922.700.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
504.600.000 - - -
504.600.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)
5.02 KEUANGAN
325.999.022.000
8.599.575.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
9.277.935.096.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
279.949.595.000
7.666.100.000 - -
287.615.695.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
243.585.936.000
3.176.100.000 - -
246.762.036.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.201.736.000 - - -
1.201.736.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (90.00 Nilai)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.736.000 - - -
801.736.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
146.319.373.000 - - -
146.319.373.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
143.342.653.000 - - -
143.342.653.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.384.800.000 - - -
2.384.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
392.455.000 - - -
392.455.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
199.465.000 - - -
199.465.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.089.909.000 - - -
1.089.909.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.089.909.000 - - -
1.089.909.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I (12.00 Bulan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
255.251.000 - - -
255.251.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
187.746.000 - - -
187.746.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
67.505.000 - - -
67.505.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.208.468.000 - - -
29.208.468.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
745.571.000 - - -
745.571.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.270.609.000 - - -
2.270.609.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.089.031.000 - - -
1.089.031.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.001.595.000 - - -
13.001.595.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
362.260.000 - - -
362.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
3.094.642.000 - - -
3.094.642.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.381.719.000 - - -
2.381.719.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.196.194.000 - - -
6.196.194.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
66.847.000 - - -
66.847.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
231.400.000
3.148.600.000 - -
3.380.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (11.56 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
231.400.000
3.148.600.000 - -
3.380.000.000 "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.653.585.000 - - -
48.653.585.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
224.194.000 - - -
224.194.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.548.508.000 - - -
9.548.508.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.317.700.000 - - -
9.317.700.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.563.183.000 - - -
29.563.183.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.626.214.000
27.500.000 - -
16.653.714.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.001.170.000 - - -
1.001.170.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.893.071.000 - - -
4.893.071.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
239.000.000 - - -
239.000.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.064.174.000 - - -
4.064.174.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
478.002.000 - - -
478.002.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.061.609.000
27.500.000 - -
2.089.109.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.208.238.000 - - -
1.208.238.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.680.950.000 - - -
2.680.950.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
36.363.659.000
4.490.000.000 - -
40.853.659.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
36.363.659.000
4.490.000.000 - -
40.853.659.000 Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (8.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (8.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (8.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (8.00 %) Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah (95.00 %) Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah (90.00 %) Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (7.28 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB (10.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (12.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (10.87 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (9.67 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (12.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (7.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (7.95 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (11.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (8.14 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (10.30 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (10.08 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (8.26 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (8.01 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (10.16 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (9.67 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (12.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (8.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (11.72 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (12.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (12.33 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (12.74 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (12.47 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (11.56 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (12.14 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (12.76 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (10.24 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (12.22 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (10.66 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (9.67 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (9.17 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (9.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (8.95 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (11.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (10.55 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah (-0.83 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok (21.15 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP (13.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (-8.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (0.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (49.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (38.06 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (14.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (1.73 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (14.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (26.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (21.78 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (19.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (32.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (27.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (25.97 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (10.96 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (22.62 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (18.26 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (160.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (11.20 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (38.28 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (13.30 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (21.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (16.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (-53.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (5.29 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (10.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (1.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (32.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (2.10 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (42.86 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (8.91 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (1.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (76.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (2.55 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB (8.00 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB (7.11 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (25.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (10.72 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (28.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (1.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (15.41 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (21.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (11.39 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (11.11 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (11.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (15.31 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (17.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (19.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (7.46 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (1.53 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (18.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (4.87 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (31.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (19.75 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (0.60 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (-4.27 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (-0.83 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (-0.90 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (8.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (17.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (45.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (11.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (-2.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (12.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (-54.97 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (-27.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (-13.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (5.21 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (4.48 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (1.86 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (-5.89 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (-29.57 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah (1.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (0.82 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (6.49 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (8.91 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (9.16 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (1.40 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (0.86 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (3.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (1.41 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (0.46 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (11.15 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (1.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (9.84 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (1.62 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (1.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (-26.09 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (2.49 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (1.11 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (6.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (2.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (2.02 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (9.18 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (2.19 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (1.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (3.68 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (1.72 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (10.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (7.27 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (1.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (1.09 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (2.74 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (3.40 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (7.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (9.94 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (14.29 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.846.309.000 - - -
1.846.309.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.169.748.000 - - -
1.169.748.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.856.917.000 - - -
1.856.917.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
7.085.872.000
4.490.000.000 - -
11.575.872.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
462.817.000 - - -
462.817.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8.353.781.000 - - -
8.353.781.000 Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (9552.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (19840.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (9416.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8568.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (11272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (18056.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (20296.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (14272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (15144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (16408.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (10792.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (11568.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12688.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (16584.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (10184.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (9888.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (13608.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (10832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (14744.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (10368.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (6256.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (6640.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (13104.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (11832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (17136.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (5952.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (9392.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (6536.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2160.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (4728.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (15624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12152.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (10704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12064.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00 Unit) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (68915813.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57604403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (135869257.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (151276126.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (22209753.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (30742820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (187396909.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (159789554.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (158799994.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123072706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (37089202.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (342800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (92500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (212100.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (224600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (11900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (48500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (554800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (5500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (717300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (78700.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (85000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (313900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (50100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (630000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (56400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (96419477.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (91166082.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (158897256.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (223149154.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (169019203.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (174117466.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (144253520.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (217816855.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (170682535.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (213948952.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (168773427.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (164536625.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (43049135.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (61061211.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57265094.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (315473920.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (259482385.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (235096841.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (230951357.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (57968571.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (58440.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (262092.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
1.286.286.000 - - -
1.286.286.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
13.901.929.000 - - -
13.901.929.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (9552.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (19840.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (9416.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8568.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (11272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (18056.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (20296.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (14272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (15144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (16408.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (10792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (11568.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12688.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (16584.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (10184.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (9888.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (13608.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (10832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (14744.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (10368.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (6256.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (6640.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (13104.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12704.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (11832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (17136.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (5952.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (9392.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (6536.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2160.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (4728.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (15624.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12152.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (10704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12064.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (68915813.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57604403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (135869257.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (151276126.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (22209753.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (30742820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (187396909.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (159789554.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (158799994.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123072706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (37089202.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (342800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (92500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (212100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (224600.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (11900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (48500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (554800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (5500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (717300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (78700.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (85000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (313900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (50100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (630000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (56400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (96419477.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (91166082.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (158897256.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (223149154.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (169019203.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (174117466.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (144253520.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (217816855.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (170682535.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (213948952.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (168773427.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (164536625.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (43049135.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (61061211.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57265094.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (315473920.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (259482385.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (235096841.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (230951357.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (57968571.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (58440.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (262092.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
46.049.427.000
933.475.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.990.319.401.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
30.550.576.000
110.000.000 - -
30.660.576.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
214.750.000 - - -
214.750.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (73.50 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
114.750.000 - - -
114.750.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.731.409.000 - - -
24.731.409.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.791.949.000 - - -
20.791.949.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.869.460.000 - - -
3.869.460.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000 - - -
30.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000 - - -
10.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000 - - -
15.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000 - - -
100.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.687.850.000
110.000.000 - -
1.797.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 - - -
100.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
490.000.000 - - -
490.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
300.000.000
110.000.000 - -
410.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 - - -
150.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
213.050.000 - - -
213.050.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
434.800.000 - - -
434.800.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.455.595.000 - - -
2.455.595.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.600.000 - - -
10.600.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.600.000 - - -
1.065.600.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000 - - -
60.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.319.395.000 - - -
1.319.395.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.310.972.000 - - -
1.310.972.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
558.309.000 - - -
558.309.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 - - -
130.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
281.500.000 - - -
281.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000 - - -
137.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
173.363.000 - - -
173.363.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12.270.504.000 -
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.955.607.003.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
6.107.590.000 - - -
6.107.590.000 Persentase Penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2.990.000.000 - - -
2.990.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2.407.400.000 - - -
2.407.400.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
710.190.000 - - -
710.190.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
470.250.000 - - -
470.250.000 Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 - - -
106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 - - -
106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000 - - -
106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000 - - -
10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.674.884.000 - - -
1.674.884.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
544.000.000 - - -
544.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
421.384.000 - - -
421.384.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
584.500.000 - - -
584.500.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.867.780.000 - - -
3.867.780.000 Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
188.954.000 - - -
188.954.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
229.234.000 - - -
229.234.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
146.654.000 - - -
146.654.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.524.909.000 - - -
1.524.909.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
103.124.000 - - -
103.124.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
597.654.000 - - -
597.654.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
361.588.000 - - -
361.588.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
614.809.000 - - -
614.809.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
100.854.000 - - -
100.854.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - -
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.943.336.499.000 Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu (1.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - - -
2.724.046.500.000
2.724.046.500.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - -
21.000.000.000 -
21.000.000.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi - - -
6.198.289.999.000
6.198.289.999.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.228.347.000
823.475.000 - -
4.051.822.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.228.347.000
823.475.000 - -
4.051.822.000 Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (70.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
600.000.000 - - -
600.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
44.000.000
381.000.000 - -
425.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
857.525.000
442.475.000 - -
1.300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
501.822.000 - - -
501.822.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000 - - -
75.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit)
5.03 KEPEGAWAIAN
96.441.522.000
886.200.000 - -
97.327.722.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
96.441.522.000
886.200.000 - -
97.327.722.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
79.166.962.000
886.200.000 - -
80.053.162.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 - - -
350.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
170.000.000 - - -
170.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.000.000 - - -
180.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
71.869.372.000 - - -
71.869.372.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
70.337.722.000 - - -
70.337.722.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000 - - -
1.471.650.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
154.000.000 - - -
154.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
154.000.000 - - -
154.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000 - - -
500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000 - - -
300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.904.300.000
606.200.000 - -
3.510.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 - - -
30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
693.800.000
606.200.000 - -
1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 - - -
40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
247.500.000 - - -
247.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 - - -
18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
375.000.000 - - -
375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000 - - -
250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
280.000.000 - -
280.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
30.000.000 - -
30.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
250.000.000 - -
250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.775.900.000 - - -
1.775.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 - - -
750.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
865.900.000 - - -
865.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000 - - -
1.613.390.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000 - - -
350.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 - - -
20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000 - - -
886.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000 - - -
357.290.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.274.560.000 - - -
17.274.560.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
9.017.670.000 - - -
9.017.670.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
331.390.000 - - -
331.390.000 Persentase usulan formasi ASN (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.925.000.000 - - -
6.925.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
365.000.000 - - -
365.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
258.000.000 - - -
258.000.000 Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
798.280.000 - - -
798.280.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
340.000.000 - - -
340.000.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.534.450.000 - - -
1.534.450.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000 - - -
105.000.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000 - - -
494.000.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
935.450.000 - - -
935.450.000 Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.108.450.000 - - -
5.108.450.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %) Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya (80.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
1.144.840.000 - - -
1.144.840.000 Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah (100.00 %) Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.463.610.000 - - -
3.463.610.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
58.762.000 - - -
58.762.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
441.238.000 - - -
441.238.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.613.990.000 - - -
1.613.990.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
531.990.000 - - -
531.990.000 Persentase ASN yang dinilai PKSP (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
347.025.000 - - -
347.025.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000 - - -
134.975.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
263.000.000 - - -
263.000.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
337.000.000 - - -
337.000.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
69.692.623.000
638.000.000 - -
70.330.623.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
69.692.623.000
638.000.000 - -
70.330.623.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.123.545.000
638.000.000 - -
47.761.545.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000 - - -
457.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
171.763.000 - - -
171.763.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
285.237.000 - - -
285.237.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.422.870.000 - - -
35.422.870.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.398.768.000 - - -
27.398.768.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.728.777.000 - - -
7.728.777.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.471.000 - - -
42.471.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.124.000 - - -
43.124.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
65.340.000 - - -
65.340.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
144.390.000 - - -
144.390.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000 - - -
200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000 - - -
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
81.675.000 - - -
81.675.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
81.675.000 - - -
81.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
99.520.000 - - -
99.520.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
49.520.000 - - -
49.520.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.504.484.000 - - -
1.504.484.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000 - - -
145.095.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 - - -
150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
400.000.000 - - -
400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
177.242.000 - - -
177.242.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.971.000 - - -
80.971.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
34.630.000 - - -
34.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000 - - -
70.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.690.000 - - -
120.690.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
9.721.000 - - -
9.721.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
315.635.000 - - -
315.635.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
638.000.000 - -
638.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
377.000.000 - -
377.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
261.000.000 - -
261.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.680.630.000 - - -
7.680.630.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.750.000 - - -
4.750.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.849.000.000 - - -
1.849.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.826.880.000 - - -
5.826.880.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.677.366.000 - - -
1.677.366.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
217.965.000 - - -
217.965.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000 - - -
25.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.000.000.000 - - -
1.000.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
434.401.000 - - -
434.401.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.569.078.000 - - -
22.569.078.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.740.962.000 - - -
1.740.962.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (79.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000 - - -
44.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000 - - -
157.814.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (1010.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
38.648.000 - - -
38.648.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
20.828.116.000 - - -
20.828.116.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (79.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (80.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
82.000.000 - - -
82.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
49.138.000 - - -
49.138.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
630.862.000 - - -
630.862.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
187.358.000 - - -
187.358.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000 - - -
42.736.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.669.078.000 - - -
19.669.078.000 Jumlah Peserta Latsar CPNS (600.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (785.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial (510.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
166.944.000 - - -
166.944.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen)
5.06 PENGELOAAN PERBATASAN
17.127.435.000
29.200.000 - -
17.156.635.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
17.127.435.000
29.200.000 - -
17.156.635.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.974.660.000
29.200.000 - -
16.003.860.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.500.000 - - -
44.500.000 Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.500.000 - - -
29.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 - - -
15.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.619.190.000 - - -
8.619.190.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.548.670.000 - - -
8.548.670.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000 - - -
35.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000 - - -
4.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000 - - -
7.320.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000 - - -
22.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000 - - -
191.580.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000 - - -
191.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.802.260.000
8.200.000 - -
1.810.460.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000 - - -
50.941.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.927.000 - - -
70.927.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000 - - -
207.872.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 - - -
21.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000 - - -
18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
580.020.000 - - -
580.020.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.500.000
8.200.000 - -
11.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
21.000.000 - -
21.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
21.000.000 - -
21.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.925.000.000 - - -
3.925.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
759.000.000 - - -
759.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000 - - -
116.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.035.000.000 - - -
3.035.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.392.130.000 - - -
1.392.130.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
468.640.000 - - -
468.640.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
30.500.000 - - -
30.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
315.930.000 - - -
315.930.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
71.260.000 - - -
71.260.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
505.800.000 - - -
505.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.152.775.000 - - -
1.152.775.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
1.152.775.000 - - -
1.152.775.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
592.020.000 - - -
592.020.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
560.755.000 - - -
560.755.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.634.818.000
136.736.000 - -
24.771.554.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
108.116.000 - - -
108.116.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.118.000 - - -
60.118.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.998.000 - - -
47.998.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.539.559.000 - - -
20.539.559.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.539.559.000 - - -
20.539.559.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.100.000 - - -
194.100.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.100.000 - - -
194.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
378.907.000 - - -
378.907.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
249.407.000 - - -
249.407.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
129.500.000 - - -
129.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
276.851.000 - - -
276.851.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000 - - -
5.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.769.000 - - -
134.769.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.082.000 - - -
137.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
136.736.000 - -
136.736.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
136.736.000 - -
136.736.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.574.471.000 - - -
2.574.471.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
228.151.000 - - -
228.151.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000 - - -
784.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.323.820.000 - - -
1.323.820.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
237.600.000 - - -
237.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
562.814.000 - - -
562.814.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
225.530.000 - - -
225.530.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
238.594.000 - - -
238.594.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
98.690.000 - - -
98.690.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.272.457.000 - - -
6.272.457.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.422.657.000 - - -
4.422.657.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (85.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.916.414.000 - - -
1.916.414.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (22.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja
46.250.000 - - -
46.250.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan
780.000.000 - - -
780.000.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan (54.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
1.085.400.000 - - -
1.085.400.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
594.593.000 - - -
594.593.000 Jumlah Dokumen IHPS (2.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000 - - -
1.849.800.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus (85.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000 - - -
1.849.800.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan (12.00 Laporan) Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan (24.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.709.555.000 - - -
2.709.555.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
637.112.000 - - -
637.112.000 Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
637.112.000 - - -
637.112.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi
2.072.443.000 - - -
2.072.443.000 Nilai Self Assessment RB Provinsi (85.00 Nilai) Persentase Capaian Aksi Stranas PK (75.00 %) Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) Persentase Nilai MCP korsupgah (85.00 %) Persentase Penerapan MR di OPD (10.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
92.624.000 - - -
92.624.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
877.326.000 - - -
877.326.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
809.713.000 - - -
809.713.000 Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
292.780.000 - - -
292.780.000 Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.555.942.000
225.000.000 - -
15.780.942.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.408.062.000 - - -
2.408.062.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.606.086.000 - - -
1.606.086.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.976.000 - - -
801.976.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.450.574.000 - - -
8.450.574.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.225.454.000 - - -
8.225.454.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000 - - -
222.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 - - -
1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000 - - -
1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000 - - -
80.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 - - -
80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000 - - -
320.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000 - - -
15.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000 - - -
230.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000 - - -
1.196.806.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 - - -
100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000 - - -
180.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 - - -
85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 - - -
25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000 - - -
55.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000 - - -
426.156.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 - - -
15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 - - -
60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
35.000.000
225.000.000 - -
260.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel -
50.000.000 - -
50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -
175.000.000 - -
175.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000 - - -
35.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.457.000.000 - - -
2.457.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 - - -
7.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 - - -
350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.100.000.000 - - -
2.100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000 - - -
608.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000 - - -
225.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000 - - -
3.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000 - - -
110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 - - -
200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000 - - -
70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.985.500.000 - - -
2.985.500.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.985.500.000 - - -
2.985.500.000 Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.14 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2.520.000.000 - - -
2.520.000.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
149.090.000 - - -
149.090.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
266.410.000 - - -
266.410.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
24.631.612.000 - - -
24.631.612.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
24.631.612.000 - - -
24.631.612.000 Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.10 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
54.950.000 - - -
54.950.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.342.050.000 - - -
3.342.050.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
355.030.000 - - -
355.030.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.829.582.000 - - -
20.829.582.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42.575.000.000 - - -
42.575.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
42.575.000.000 - - -
42.575.000.000 Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.92 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2.850.000.000 - - -
2.850.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
475.000.000 - - -
475.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
39.200.000.000 - - -
39.200.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.106.000.000 - - -
3.106.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.106.000.000 - - -
3.106.000.000 Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.23 Nilai)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
55.000.000 - - -
55.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2.586.000.000 - - -
2.586.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
340.000.000 - - -
340.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
75.000.000 - - -
75.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.246.400.000 - - -
17.246.400.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.246.400.000 - - -
17.246.400.000 Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.70 Nilai)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
50.000.000 - - -
50.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
850.000.000 - - -
850.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.700.000.000 - - -
2.700.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.200.000.000 - - -
1.200.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
10.946.400.000 - - -
10.946.400.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Total
13.936.873.878.000
1.659.753.312.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 1 Pelayanan Umum
1.750.810.293.000
80.188.784.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
10.774.335.576.000
1.03.2.16 Komunikasi & Informatika
96.051.003.000
49.059.890.000 - -
145.110.893.000
1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan
52.432.115.000
1.665.750.000 - -
54.097.865.000
1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan
69.692.623.000
638.000.000 - -
70.330.623.000
1.08.5.02 Keuangan
325.999.022.000
8.599.575.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
9.277.935.096.000
1.09.5.03 Kepegawaian
96.441.522.000
886.200.000 - -
97.327.722.000
1.10.4.01 Sekretariat Daerah
709.715.272.000
982.500.000 - -
710.697.772.000
1.11.4.02 Sekretariat DPRD
349.734.471.000
18.190.933.000 - -
367.925.404.000
1.12.6.01 Inspektorat
33.616.830.000
136.736.000 - -
33.753.566.000
1.15.5.06 Penghubung
17.127.435.000
29.200.000 - -
17.156.635.000 2 Ketertiban dan keamanan
137.930.508.000
425.000.000 - -
138.355.508.000
2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
106.100.454.000
225.000.000 - -
106.325.454.000
2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
31.830.054.000
200.000.000 - -
32.030.054.000 3 Ekonomi
1.007.106.482.000
69.960.170.000 - -
1.077.066.652.000
3.01.2.15 Perhubungan
164.198.910.000
7.413.000.000 - -
171.611.910.000
3.02.2.07 Tenaga Kerja
101.093.096.000
227.897.000 - -
101.320.993.000
3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
60.217.352.000
1.310.000.000 - -
61.527.352.000
3.04.2.18 Penanaman Modal
17.118.410.000 - - -
17.118.410.000
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.810.951.000
48.800.000 - -
21.859.751.000
3.06.3.27 Pertanian
288.276.298.000
7.235.074.000 - -
295.511.372.000
3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral
88.999.955.000
6.495.576.000 - -
95.495.531.000
3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan
113.253.654.000
42.852.123.000 - -
156.105.777.000
3.11.3.31 Perindustrian
152.137.856.000
4.377.700.000 - -
156.515.556.000 4 Perlindungan Lingkungan Hidup
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000
4.02.2.11 Lingkungan Hidup
193.048.703.000
10.284.283.000 - -
203.332.986.000 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum
468.800.436.000
611.549.037.000 - -
1.080.349.473.000
5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
425.483.833.000
609.440.947.000 - -
1.034.924.780.000
5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
43.316.603.000
2.108.090.000 - -
45.424.693.000 6 Kesehatan
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000
6.01.1.02 Kesehatan
2.723.833.720.000
345.249.886.000 - -
3.069.083.606.000 8 Pendidikan
7.366.971.596.000
541.451.202.000 - -
7.908.422.798.000
8.01.1.01 Pendidikan
7.152.985.390.000
425.367.302.000 - -
7.578.352.692.000
8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga
184.719.351.000
116.049.150.000 - -
300.768.501.000
8.03.2.23 Perpustakaan
29.266.855.000
34.750.000 - -
29.301.605.000 9 Perlindungan Sosial
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000
9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.810.797.000
149.500.000 - -
18.960.297.000 10 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
269.561.343.000
495.450.000 - -
270.056.793.000
10.01.1.06 Sosial
234.865.658.000
47.250.000 - -
234.912.908.000
10.02.2.09 Pangan
34.695.685.000
448.200.000 - -
35.143.885.000 Jumlah
13.936.873.878.000
1.659.753.312.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi
(1)
(2)
(3)
(4) A SPM Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.030.565.055.000 2 Pendidikan Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.225.261.384.000 3 Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus
80.308.854.000 Total
2.336.135.293.000
B SPM BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
950.000.000 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.031.513.000 Total
1.981.513.000
C SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
28.235.278.000 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 Total
28.965.278.000
D SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
996.000.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
215.000.000 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
4.387.380.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.150.000.000 Total
7.748.380.000
E SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.327.000.000
Total
1.327.000.000
F SPM BIDANG SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
17.060.923.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
13.691.168.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
13.092.588.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.246.910.000 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.186.896.000 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.700.000.000 Total
50.978.485.000
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022
LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
12 Tahun 2021 TANGGAL:
15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
11.979.428.733.000
11.994.728.733.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
7.566.952.692.000
7.578.352.692.000
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.211.457.399.000
5.222.395.399.000
1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.402.500.000
18.402.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.325.135.293.000
2.325.597.293.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
875.000.000
875.000.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3.820.000.000
3.820.000.000
1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.980.000.000
2.980.000.000
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000
252.500.000
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000
500.000.000
1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000
655.000.000
1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.875.000.000
2.875.000.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.069.083.606.000
3.069.083.606.000
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.378.386.244.000
2.378.386.244.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
682.477.233.000
682.477.233.000 KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.800.000.000
2.800.000.000
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.800.000.000
1.800.000.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.620.129.000
3.620.129.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.034.924.780.000
1.034.924.780.000
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
204.608.328.000
204.608.328.000
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
157.939.878.000
157.939.878.000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
28.088.158.000
27.992.158.000 MINUM
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000
730.000.000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
45.873.968.000
47.473.968.000
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
801.480.000
801.480.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
590.414.539.000
588.910.539.000
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.802.600.000
1.802.600.000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000
4.665.829.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41.524.693.000
45.424.693.000
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.439.693.000
17.439.693.000
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
17.425.000.000
21.025.000.000
1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
550.000.000
550.000.000
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
610.000.000
610.000.000
1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
500.000.000
500.000.000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000
3.300.000.000
1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
500.000.000
500.000.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,
1.200.000.000
1.500.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
32.030.054.000
32.030.054.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.527.054.000
25.527.054.000
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.768.000.000
1.768.000.000
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.735.000.000
4.735.000.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
234.912.908.000
234.912.908.000
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
134.594.423.000
134.594.423.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.055.000.000
7.055.000.000
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000
100.000.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
49.278.485.000
49.278.485.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.750.000.000
41.750.000.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.700.000.000
1.700.000.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000
435.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
1.102.409.448.000
1.106.056.583.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
101.320.993.000
101.320.993.000
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
83.122.869.000
83.122.869.000
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000
400.000.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.446.757.000
10.446.757.000
2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
295.000.000
295.000.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.835.434.000
1.835.434.000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.218.409.000
2.218.409.000
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.002.524.000
3.002.524.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
18.960.297.000
18.960.297.000 PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.865.097.000
11.865.097.000
2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
275.000.000
275.000.000
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.053.400.000
3.053.400.000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.021.800.000
1.022.467.000
2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000
1.150.000.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
175.000.000
175.000.000
2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
340.000.000
340.000.000
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
150.000.000
150.000.000
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
235.000.000
235.000.000
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
695.000.000
694.333.000
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
35.143.885.000
35.143.885.000
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.393.885.000
18.393.885.000
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
10.855.000.000
10.855.000.000 MASYARAKAT
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.830.000.000
2.830.000.000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.065.000.000
3.065.000.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
202.785.851.000
203.332.986.000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
143.495.528.000
143.495.528.000
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000
719.600.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
4.870.000.000
5.120.000.000 HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
35.208.095.000
29.402.569.000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.760.000.000
1.760.000.000
2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.304.944.000
3.039.606.000
2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
6.592.804.000
12.710.803.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000
1.014.670.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN
850.000.000
850.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
3.567.795.000
3.817.795.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000
380.000.000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.022.415.000
1.022.415.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21.859.751.000
21.859.751.000
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.794.751.000
15.794.751.000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000
200.000.000
2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
190.000.000
190.000.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
800.000.000
800.000.000
2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
175.000.000
175.000.000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.675.000.000
1.675.000.000
2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
200.000.000
200.000.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
2.825.000.000
2.825.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
168.511.910.000
171.611.910.000
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.645.915.000
58.645.915.000
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
105.786.755.000
108.886.755.000
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.379.216.000
2.379.216.000
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.700.024.000
1.700.024.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
145.110.893.000
145.110.893.000
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.105.761.000
25.105.761.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.500.000.000
1.500.000.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.500.000.000
3.500.000.000
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
47.750.000.000
47.750.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
67.255.132.000
67.255.132.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
61.527.352.000
61.527.352.000
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.619.388.000
26.619.388.000
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.250.000.000
2.250.000.000
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.000.000.000
2.000.000.000
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.892.964.000
6.498.200.000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.275.000.000
7.275.000.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
7.840.000.000
8.234.764.000 MIKRO (UMKM)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.650.000.000
8.650.000.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
17.118.410.000
17.118.410.000
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.005.783.000
14.005.783.000
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
242.800.000
242.800.000
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
565.000.000
665.000.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.010.176.000
1.010.176.000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
994.651.000
894.651.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300.000.000
300.000.000
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
300.768.501.000
300.768.501.000
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.228.751.000
40.228.751.000
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.729.750.000
23.729.750.000
2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.367.100.000
1.367.100.000
2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.014.500.000
1.014.500.000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
233.275.950.000
233.275.950.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
50.000.000
50.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.102.450.000
1.102.450.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
29.301.605.000
29.301.605.000
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.268.750.000
28.172.781.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
710.950.000
649.579.000
2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
321.905.000
479.245.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
703.628.236.000
703.628.236.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
156.105.777.000
156.105.777.000
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
85.551.712.000
85.551.712.000
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.251.180.000
4.251.180.000
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
50.411.857.000
50.411.857.000
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.937.588.000
10.937.588.000
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.469.440.000
2.469.440.000
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000
2.484.000.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
295.511.372.000
295.511.372.000
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
166.125.484.000
166.125.484.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
81.731.573.000
81.731.573.000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
9.435.000.000
9.435.000.000
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
15.741.085.000
15.741.085.000 VETERINER
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.453.572.000
1.453.572.000
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
21.024.658.000
21.024.658.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
95.495.531.000
95.495.531.000
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
51.006.873.000
51.006.873.000
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.206.560.000
6.206.560.000
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
5.527.731.000
5.527.731.000
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.181.982.000
12.181.982.000
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
20.572.385.000
20.572.385.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
156.515.556.000
156.515.556.000
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
49.704.444.000
49.704.444.000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
73.460.581.000
73.460.581.000
3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000
100.000.000
3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.069.089.000
1.069.089.000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000
1.098.052.000
3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
23.296.800.000
23.296.800.000 PENTING
3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.600.325.000
4.600.325.000
3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.899.580.000
2.899.580.000
3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
286.685.000
286.685.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.044.623.176.000
1.078.623.176.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
710.197.772.000
710.697.772.000
4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
171.446.297.000
171.446.297.000
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.800.000.000
1.800.000.000
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.326.130.000
3.326.130.000
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000
425.470.610.000
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.315.000.000
2.315.000.000
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
100.714.735.000
101.214.735.000
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000
3.450.000.000
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000
1.675.000.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4
4.02 SEKRETARIAT DPRD
334.425.404.000
367.925.404.000
4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
168.930.054.000
190.158.404.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
165.495.350.000
177.767.000.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.292.677.635.000
9.516.847.941.000
5.01 PERENCANAAN
54.097.865.000
54.097.865.000
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.088.065.000
36.088.065.000
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
4.000.000.000
4.000.000.000 DAERAH
5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.750.000.000
8.750.000.000
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.259.800.000
5.259.800.000 DAERAH
5.02 KEUANGAN
9.053.764.790.000
9.277.935.096.000
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
277.422.612.000
277.422.612.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8.738.436.697.000
8.955.607.003.000
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.051.822.000
4.051.822.000
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
33.853.659.000
40.853.659.000
5.03 KEPEGAWAIAN
97.327.722.000
97.327.722.000
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
80.053.162.000
80.053.162.000
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.274.560.000
17.274.560.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
70.330.623.000
70.330.623.000
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.761.545.000
47.761.545.000
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.569.078.000
22.569.078.000
5.06 PENGELOAAN PERBATASAN
17.156.635.000
17.156.635.000
5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.003.860.000
16.003.860.000
5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.152.775.000
1.152.775.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
33.753.566.000
33.753.566.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
33.753.566.000
33.753.566.000
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.771.554.000
24.771.554.000
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.272.457.000
6.272.457.000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.709.555.000
2.709.555.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
106.325.454.000
106.325.454.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
106.325.454.000
106.325.454.000
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.780.942.000
15.780.942.000
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.985.500.000
2.985.500.000
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
24.631.612.000
24.631.612.000 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42.575.000.000
42.575.000.000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
3.106.000.000
3.106.000.000 DAN BUDAYA
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
17.246.400.000
17.246.400.000 KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran
24.262.846.248.000
24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.566.952.692.000
7.578.352.692.000
7.578.352.692.000
1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.566.952.692.000
7.578.352.692.000
7.578.352.692.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5.211.457.399.000
5.211.857.399.000
5.222.395.399.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5.211.457.399.000
5.211.857.399.000
5.222.395.399.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.096.388.601.000
1.096.788.601.000
1.095.288.601.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.096.188.601.000
1.096.588.601.000
1.095.088.601.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.056.759.503.000
4.056.759.503.000
4.056.759.503.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.053.059.503.000
4.053.059.503.000
4.053.059.503.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.700.000.000
3.700.000.000
3.700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.417.800.000
9.417.800.000
9.417.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
485.125.000
485.125.000
485.125.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.245.875.000
3.245.875.000
3.245.875.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
605.900.000
605.900.000
605.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
596.000.000
596.000.000
596.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.200.000
400.200.000
400.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
153.100.000
153.100.000
153.100.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.353.000.000
1.353.000.000
1.353.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.378.600.000
2.378.600.000
2.378.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.705.000.000
9.705.000.000
9.705.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
390.000.000
390.000.000
390.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
695.000.000
695.000.000
695.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.200.000.000
7.200.000.000
7.200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.026.640.000
31.026.640.000
43.064.640.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.300.000
143.300.000
143.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.924.600.000
6.924.600.000
6.924.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
620.000.000
620.000.000
620.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23.338.740.000
23.338.740.000
35.376.740.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.359.855.000
7.359.855.000
7.359.855.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
533.700.000
533.700.000
533.700.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
226.000.000
226.000.000
226.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
423.900.000
423.900.000
423.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
226.000.000
226.000.000
226.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.762.325.000
3.762.325.000
3.762.325.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.562.500.000
1.562.500.000
1.562.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
505.430.000
505.430.000
505.430.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.326.762.793.000
2.337.762.793.000
2.327.224.793.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.325.135.293.000
2.336.135.293.000
2.325.597.293.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.019.565.055.000
1.030.565.055.000
1.028.965.055.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
7.275.000.000
7.275.000.000
7.275.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02
Penambahan Ruang Kelas Baru
8.744.575.000
8.744.575.000
5.970.060.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.04
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
2.021.235.000
2.021.235.000
939.874.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1.513.619.000
1.513.619.000
453.634.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
2.040.423.000
2.040.423.000
461.761.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.07
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1.268.197.000
1.268.197.000
284.655.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.08
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.10
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.492.817.000
1.492.817.000
655.816.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.11
Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.146.542.000
1.146.542.000
1.018.542.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
34.300.607.000
34.300.607.000
42.022.472.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4.250.274.000
4.250.274.000
4.252.369.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
3.204.748.000
3.204.748.000
3.203.639.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
4.001.583.000
4.001.583.000
3.744.794.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
4.458.628.000
4.458.628.000
4.448.824.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.24
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
605.202.000
605.202.000
1.058.111.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.25
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
778.458.000
778.458.000
778.827.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.27
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
874.204.000
874.204.000
1.050.189.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6.704.206.000
6.704.206.000
6.526.321.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.36
Pengadaan Mebel Sekolah
2.600.000.000
2.600.000.000
2.160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.947.000.000
4.947.000.000
4.947.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.41
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
7.975.000.000
7.975.000.000
7.975.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
671.000.000
671.000.000
671.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.48
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.800.000.000
4.800.000.000
4.800.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
55.000.000
55.000.000
55.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
545.000.000
545.000.000
545.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
409.028.057.000
420.028.057.000
419.403.487.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
504.013.680.000
504.013.680.000
504.013.680.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.225.261.384.000
1.225.261.384.000
1.216.323.384.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
13.584.449.000
13.584.449.000
13.584.449.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
2.211.600.000
2.211.600.000
2.211.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04
Pembangunan Ruang Praktik Siswa
72.530.950.000
72.530.950.000
58.185.435.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.05
Pembangunan Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.06
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.15
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.17
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.18
Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.19
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.23
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28
Pengadaan Mebel Sekolah
3.660.000.000
3.660.000.000
7.660.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.875.450.000
7.875.450.000
7.875.450.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.33
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
93.669.043.000
93.669.043.000
104.370.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
30.566.323.000
30.566.323.000
22.628.323.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.40
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.042.600.000
3.042.600.000
3.042.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
51.737.000
51.737.000
51.737.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
673.262.000
673.262.000
673.262.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
525.042.410.000
525.042.410.000
523.686.968.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.46
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
470.503.560.000
470.503.560.000
470.503.560.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03
Pengelolaan Pendidikan Khusus
80.308.854.000
80.308.854.000
80.308.854.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
700.000.000
700.000.000
1.407.304.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - -
403.332.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.04
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - -
201.666.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.08
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
300.000.000
300.000.000
588.210.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.12
Pembangunan Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.14
Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.15
Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.16
Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.17
Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
5.016.321.000
5.016.321.000
3.285.810.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.19
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.20
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.24
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.28
Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.31
Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.32
Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.33
Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.34
Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.35
Pengadaan Mebel Sekolah - -
130.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
662.850.000
662.850.000
662.850.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.40
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
445.340.000
445.340.000
445.340.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
607.500.000
607.500.000
607.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.650.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
230.706.000
230.706.000
230.706.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
37.828.897.000
37.828.897.000
37.828.896.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.52
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
32.717.240.000
32.717.240.000
32.717.240.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
875.000.000
875.000.000
875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000
715.000.000
715.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
715.000.000
715.000.000
715.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000
252.500.000
252.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
252.500.000
252.500.000
252.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
105.500.000
105.500.000
105.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
147.000.000
147.000.000
147.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
28.732.500.000
28.732.500.000
28.732.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.402.500.000
18.402.500.000
18.402.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
15.752.500.000
15.752.500.000
15.752.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
15.202.500.000
15.202.500.000
15.202.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3.820.000.000
3.820.000.000
3.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.820.000.000
3.820.000.000
3.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.820.000.000
1.820.000.000
1.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.980.000.000
2.980.000.000
2.980.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.980.000.000
2.980.000.000
2.980.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.04
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000
655.000.000
655.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02
Penetapan Cagar Budaya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
430.000.000
430.000.000
430.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01
Pelindungan Cagar Budaya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02
Pengembangan Cagar Budaya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03
Pemanfaatan Cagar Budaya
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.875.000.000
2.875.000.000
2.875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01
Pengelolaan Museum Provinsi
2.875.000.000
2.875.000.000
2.875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
425.000.000
425.000.000
425.000.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
3.069.083.606.000
3.069.083.606.000
3.069.083.606.000
1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.069.083.606.000
3.069.083.606.000
3.069.083.606.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.378.386.244.000
2.378.386.244.000
2.378.386.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.378.386.244.000
2.378.386.244.000
2.378.386.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.750.000
933.750.000
933.750.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
425.000.000
425.000.000
425.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
508.750.000
508.750.000
508.750.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
708.666.912.000
708.666.912.000
708.666.912.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
696.116.912.000
696.116.912.000
696.116.912.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12.100.000.000
12.100.000.000
12.100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
228.389.000
228.389.000
228.389.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
221.611.000
221.611.000
221.611.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
715.000.000
715.000.000
715.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
515.000.000
515.000.000
515.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.400.643.000
9.400.643.000
9.400.643.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
447.000.000
447.000.000
447.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.348.000.000
1.348.000.000
1.348.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
894.400.000
894.400.000
894.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.255.043.000
2.255.043.000
2.255.043.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.011.000.000
1.011.000.000
1.011.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
63.600.000
63.600.000
63.600.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
940.000.000
940.000.000
940.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.810.000.000
1.810.000.000
1.810.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
631.600.000
631.600.000
631.600.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.436.500.000
2.436.500.000
2.436.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
682.000.000
682.000.000
682.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
614.500.000
614.500.000
614.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.040.000.000
1.040.000.000
1.040.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.265.252.000
17.265.252.000
17.265.252.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
182.000.000
182.000.000
182.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.957.500.000
5.957.500.000
5.957.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.785.977.000
2.785.977.000
2.785.977.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.339.775.000
8.339.775.000
8.339.775.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.194.187.000
5.194.187.000
5.194.187.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
919.800.000
919.800.000
919.800.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
410.000.000
410.000.000
410.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.074.387.000
2.074.387.000
2.074.387.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10
Peningkatan Pelayanan BLUD
1.633.374.000.000
1.633.374.000.000
1.633.374.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.01
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.633.374.000.000
1.633.374.000.000
1.633.374.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
690.697.362.000
690.697.362.000
690.697.362.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
682.477.233.000
682.477.233.000
682.477.233.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
100.452.686.000
100.452.686.000
100.452.686.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.01
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.02
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.521.661.000
1.521.661.000
1.521.661.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.03
Pengembangan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.09
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
34.901.493.000
34.901.493.000
33.642.337.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
7.365.000.000
7.365.000.000
8.624.156.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12
Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
18.500.000.000
18.500.000.000
18.500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.14
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
2.902.857.000
2.902.857.000
2.902.857.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.686.082.000
2.686.082.000
2.686.082.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.20
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.22
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
32.475.593.000
32.475.593.000
32.475.593.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
577.604.418.000
577.604.418.000
577.604.418.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
950.000.000
950.000.000
950.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.031.513.000
1.031.513.000
1.031.513.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
430.000.000
430.000.000
430.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
3.096.850.000
3.096.850.000
3.146.250.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
149.400.000
149.400.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
30.420.282.000
30.420.282.000
30.420.282.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
150.000.000
150.000.000
150.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10.360.000.000
10.360.000.000
10.360.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.872.167.000
1.872.167.000
1.872.167.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
185.555.000
185.555.000
185.555.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
521.813.651.000
521.813.651.000
521.813.651.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.17
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.855.000.000
4.855.000.000
4.855.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
3.820.129.000
3.820.129.000
3.820.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.02
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3.820.129.000
3.820.129.000
3.820.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.620.129.000
3.620.129.000
3.620.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000
2.570.129.000
2.570.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2.570.129.000
2.570.129.000
2.570.129.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1.050.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1.050.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
782.839.708.000
782.839.708.000
782.839.708.000
1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
782.839.708.000
782.839.708.000
782.839.708.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
115.128.963.000
115.128.963.000
115.128.963.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
115.128.963.000
115.128.963.000
115.128.963.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000
510.000.000
510.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
240.000.000
240.000.000
240.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
270.000.000
270.000.000
270.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.027.318.000
86.027.318.000
86.027.318.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
82.881.128.000
82.881.128.000
82.881.128.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.946.190.000
2.946.190.000
2.946.190.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.265.182.000
3.265.182.000
3.265.182.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
105.800.000
105.800.000
105.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
526.310.000
526.310.000
526.310.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
252.322.000
252.322.000
252.322.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
334.970.000
334.970.000
334.970.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.500.000
59.500.000
59.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
498.500.000
498.500.000
498.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.377.780.000
1.377.780.000
1.377.780.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.578.381.000
10.578.381.000
10.578.381.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.339.360.000
4.339.360.000
4.339.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
939.840.000
939.840.000
939.840.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.299.181.000
5.299.181.000
5.299.181.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.161.865.000
9.161.865.000
9.161.865.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
57.350.000
57.350.000
57.350.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.026.200.000
2.026.200.000
2.026.200.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.078.315.000
7.078.315.000
7.078.315.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.416.217.000
5.416.217.000
5.416.217.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.730.040.000
1.730.040.000
1.730.040.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.235.000.000
3.235.000.000
3.235.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
451.177.000
451.177.000
451.177.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
667.710.745.000
667.710.745.000
667.710.745.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
28.088.158.000
27.992.158.000
27.992.158.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
28.088.158.000
27.992.158.000
27.992.158.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.290.868.000
1.290.868.000
1.290.868.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
25.527.000.000
25.431.000.000
25.431.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.08
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1.270.290.000
1.270.290.000
1.270.290.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.06
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
45.873.968.000
47.473.968.000
47.473.968.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
45.873.968.000
47.473.968.000
47.473.968.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
45.633.968.000
47.233.968.000
47.233.968.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
801.480.000
801.480.000
801.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
801.480.000
801.480.000
801.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03
Penataan Bangunan dan Lingkungan
761.480.000
761.480.000
761.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
590.414.539.000
588.910.539.000
588.910.539.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
590.414.539.000
588.910.539.000
588.910.539.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
4.017.446.000
4.017.446.000
4.017.446.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
36.677.320.000
36.677.320.000
36.677.320.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03
Pengelolaan Leger Jalan
540.000.000
540.000.000
540.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04
Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.239.446.000
3.239.446.000
3.239.446.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05
Pembangunan Jalan
18.932.014.000
18.884.014.000
18.884.014.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06
Pelebaran Jalan Menuju Standar
158.049.176.000
156.919.696.000
156.654.696.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08
Rekonstruksi Jalan - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09
Rehabilitasi Jalan
77.183.242.000
76.623.242.000
76.623.242.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11
Pemeliharaan Rutin Jalan
131.543.633.000
132.241.113.000
132.241.113.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.12
Pembangunan Jembatan - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13
Pembangunan Flyover
75.015.360.000
74.967.360.000
74.967.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16
Penggantian Jembatan
20.140.000.000
20.108.000.000
20.108.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18
Rehabilitasi Jembatan
15.900.680.000
15.708.680.000
15.708.680.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19
Pemeliharaan Rutin Jembatan
23.479.070.000
23.479.070.000
23.479.070.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
9.150.890.000
9.150.890.000
9.150.890.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.22
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
4.011.732.000
3.819.732.000
3.819.732.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.23
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
12.534.530.000
12.534.530.000
12.799.530.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.802.600.000
1.802.600.000
1.802.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.414.600.000
1.414.600.000
1.414.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.058.600.000
1.058.600.000
1.058.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000
356.000.000
356.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
388.000.000
388.000.000
388.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
388.000.000
388.000.000
388.000.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
252.085.072.000
252.085.072.000
252.085.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
252.085.072.000
252.085.072.000
252.085.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89.479.365.000
89.479.365.000
89.479.365.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
89.479.365.000
89.479.365.000
89.479.365.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.989.640.000
67.989.640.000
67.989.640.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.689.640.000
66.689.640.000
66.689.640.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.000.000
194.000.000
194.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.000.000
194.000.000
194.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.208.772.000
1.208.772.000
1.208.772.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
371.630.000
371.630.000
371.630.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.545.000
58.545.000
58.545.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000
131.726.000
131.726.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
24.598.000
24.598.000
24.598.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
90.003.000
90.003.000
90.003.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
332.270.000
332.270.000
332.270.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.402.000.000
11.402.000.000
11.402.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.850.000.000
10.850.000.000
10.850.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.03
Pengadaan Alat Besar - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
552.000.000
552.000.000
552.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.119.467.000
4.119.467.000
4.119.467.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000
74.786.000
74.786.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000
1.537.288.000
1.537.288.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000
1.898.458.000
1.898.458.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
608.935.000
608.935.000
608.935.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.415.486.000
3.415.486.000
3.415.486.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.678.979.000
1.678.979.000
1.678.979.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.030.471.000
1.030.471.000
1.030.471.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
706.036.000
706.036.000
706.036.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
162.605.707.000
162.605.707.000
162.605.707.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
157.939.878.000
157.939.878.000
157.939.878.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
97.851.090.000
97.851.090.000
97.851.090.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000
1.072.237.000
1.072.237.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
28.735.000.000
28.735.000.000
28.735.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.16
Pembangunan Check Dam - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
13.000.000.000
13.000.000.000
13.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46
Normalisasi/Restorasi Sungai
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000
2.837.234.000
2.837.234.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
26.093.636.000
26.093.636.000
26.093.636.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.891.656.000
6.891.656.000
6.891.656.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000
876.751.000
876.751.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000
477.148.000
477.148.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000
1.567.428.000
1.567.428.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.088.788.000
60.088.788.000
60.088.788.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
28.952.152.000
28.952.152.000
28.952.152.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
29.547.890.000
29.547.890.000
29.547.890.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000
338.746.000
338.746.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000
4.665.829.000
4.665.829.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2.132.845.000
2.132.845.000
2.132.845.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2.132.845.000
2.132.845.000
2.132.845.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000
889.547.000
889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000
889.547.000
889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
630.197.000
630.197.000
630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
630.197.000
630.197.000
630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000
1.013.240.000
1.013.240.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000
1.013.240.000
1.013.240.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
41.524.693.000
45.424.693.000
45.424.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
41.524.693.000
45.424.693.000
45.424.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17.439.693.000
17.439.693.000
17.439.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.439.693.000
17.439.693.000
17.439.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
810.000.000
810.000.000
810.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
460.000.000
460.000.000
460.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.057.693.000
12.057.693.000
12.057.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.524.693.000
11.524.693.000
11.524.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.255.000.000
1.255.000.000
1.255.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
907.000.000
907.000.000
907.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
857.000.000
857.000.000
857.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.520.000.000
1.520.000.000
1.520.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95.000.000
95.000.000
95.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
690.000.000
690.000.000
690.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.535.000.000
26.435.000.000
26.435.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
17.425.000.000
21.025.000.000
21.025.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
465.000.000
2.365.000.000
2.365.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
215.000.000
215.000.000
215.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
250.000.000
2.150.000.000
2.150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
6.264.380.000
6.264.380.000
6.264.380.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
881.000.000
881.000.000
881.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
996.000.000
996.000.000
996.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
4.387.380.000
4.387.380.000
4.387.380.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
10.520.620.000
12.220.620.000
12.220.620.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
10.520.620.000
12.220.620.000
12.220.620.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
610.000.000
610.000.000
610.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
385.000.000
385.000.000
385.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
135.000.000
135.000.000
135.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.02
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.200.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1.200.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.200.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000
500.000.000
500.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
126.743.000
126.743.000
126.743.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah
37.195.000
37.195.000
37.195.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas
336.062.000
336.062.000
336.062.000
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
16.201.559.000
16.201.559.000
16.201.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.201.559.000
16.201.559.000
16.201.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14.433.559.000
14.433.559.000
14.433.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.433.559.000
14.433.559.000
14.433.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.228.000
53.228.000
53.228.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.000.000
31.000.000
31.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.228.000
22.228.000
22.228.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.718.453.000
10.718.453.000
10.718.453.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.467.653.000
10.467.653.000
10.467.653.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000
200.000
200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
139.100.000
139.100.000
139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
139.100.000
139.100.000
139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
84.500.000
84.500.000
84.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
84.500.000
84.500.000
84.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
523.500.000
523.500.000
523.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.500.000
3.500.000
3.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.567.278.000
2.567.278.000
2.567.278.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
540.500.000
540.500.000
540.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.024.778.000
2.024.778.000
2.024.778.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
347.500.000
347.500.000
347.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
57.500.000
57.500.000
57.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.768.000.000
1.768.000.000
1.768.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.768.000.000
1.768.000.000
1.768.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.327.000.000
1.327.000.000
1.327.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
759.146.000
759.146.000
759.146.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
124.854.000
124.854.000
124.854.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
145.000.000
145.000.000
145.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
297.000.000
297.000.000
297.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.09
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
441.000.000
441.000.000
441.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
376.000.000
376.000.000
376.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - - -
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.828.495.000
15.828.495.000
15.828.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.828.495.000
15.828.495.000
15.828.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.093.495.000
11.093.495.000
11.093.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.093.495.000
11.093.495.000
11.093.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.078.495.000
6.078.495.000
6.078.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.778.495.000
5.778.495.000
5.778.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.835.000.000
2.835.000.000
2.835.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.375.000.000
2.375.000.000
2.375.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000
430.000.000
430.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.735.000.000
4.735.000.000
4.735.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.735.000.000
4.735.000.000
4.735.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.01
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.385.000.000
2.385.000.000
2.385.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.01
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
385.000.000
385.000.000
385.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.04
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.06
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07
Penanganan Pascabencana Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.09
Penyusunan Rencana Kontijensi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.10
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
950.000.000
950.000.000
950.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
550.000.000
550.000.000
550.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.05
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.03
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
234.912.908.000
234.912.908.000
234.912.908.000
1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
234.912.908.000
234.912.908.000
234.912.908.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
134.594.423.000
134.594.423.000
134.594.423.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
134.594.423.000
134.594.423.000
134.594.423.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
895.000.000
895.000.000
895.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
495.000.000
495.000.000
495.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
108.143.339.000
108.143.339.000
108.143.339.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
106.543.339.000
106.543.339.000
106.543.339.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.433.084.000
4.433.084.000
4.433.084.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
287.200.000
287.200.000
287.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
362.000.000
362.000.000
362.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
360.000.000
360.000.000
360.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
360.000.000
360.000.000
360.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
122.400.000
122.400.000
122.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
875.000.000
875.000.000
875.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
404.000.000
404.000.000
404.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.552.484.000
1.552.484.000
1.552.484.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.748.000.000
17.748.000.000
17.748.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
178.000.000
178.000.000
178.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.120.000.000
4.120.000.000
4.120.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.500.000.000
12.500.000.000
12.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
950.000.000
950.000.000
950.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
790.000.000
790.000.000
790.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
310.000.000
310.000.000
310.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000.000
980.000.000
980.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
820.000.000
820.000.000
820.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
100.318.485.000
100.318.485.000
100.318.485.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.055.000.000
7.055.000.000
7.055.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
6.905.000.000
6.905.000.000
6.905.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
5.300.000.000
5.300.000.000
5.300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.03
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.055.000.000
1.055.000.000
1.055.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
49.278.485.000
49.278.485.000
49.278.485.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
17.060.923.000
17.060.923.000
17.060.923.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01
Penyediaan Permakanan
14.245.238.000
14.245.238.000
14.245.238.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02
Penyediaan Sandang
913.457.000
913.457.000
913.457.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
421.740.000
421.740.000
421.740.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04
Penyediaan Alat Bantu
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
331.560.000
331.560.000
331.560.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
357.800.000
357.800.000
357.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
231.128.000
231.128.000
231.128.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
460.000.000
460.000.000
460.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
13.691.168.000
13.691.168.000
13.691.168.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02
Penyediaan Makanan
9.748.358.000
9.748.358.000
9.748.358.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03
Penyediaan Sandang
838.960.000
838.960.000
838.960.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
322.650.000
322.650.000
322.650.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
143.400.000
143.400.000
143.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
147.700.000
147.700.000
147.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.100.475.000
2.100.475.000
2.100.475.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
89.625.000
89.625.000
89.625.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
13.092.588.000
13.092.588.000
13.092.588.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01
Penyediaan Permakanan
9.625.730.000
9.625.730.000
9.625.730.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02
Penyediaan Sandang
1.666.645.000
1.666.645.000
1.666.645.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03
Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
346.950.000
346.950.000
346.950.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04
Penyediaan Alat Bantu - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
471.900.000
471.900.000
471.900.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
365.550.000
365.550.000
365.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09
Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
80.313.000
80.313.000
80.313.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12
Pemulasaraan
385.500.000
385.500.000
385.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2.246.910.000
2.246.910.000
2.246.910.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01
Penyediaan Permakanan
1.715.890.000
1.715.890.000
1.715.890.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02
Penyediaan Sandang
139.520.000
139.520.000
139.520.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
54.000.000
54.000.000
54.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
46.800.000
46.800.000
46.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
63.200.000
63.200.000
63.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.09
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
57.500.000
57.500.000
57.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10
Pemulangan ke Daerah Asal
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
155.000.000
155.000.000
155.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3.186.896.000
3.186.896.000
3.186.896.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01
Penyediaan Permakanan
2.562.300.000
2.562.300.000
2.562.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02
Penyediaan Sandang
264.096.000
264.096.000
264.096.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
97.200.000
97.200.000
97.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
75.600.000
75.600.000
75.600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
79.200.000
79.200.000
79.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
51.500.000
51.500.000
51.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10
Pemulangan ke Daerah Asal
27.000.000
27.000.000
27.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.750.000.000
41.750.000.000
41.750.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01
Pengangkatan Anak antar WNI
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.650.000.000
41.650.000.000
41.650.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
39.100.000.000
39.100.000.000
39.100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.050.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.03
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01
Penyediaan Permakanan
800.000.000
800.000.000
800.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02
Penyediaan Sandang
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.03
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.05
Pelayanan Dukungan Psikososial
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000
435.000.000
435.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
435.000.000
435.000.000
435.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.01
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
101.320.993.000
101.320.993.000
101.320.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
101.320.993.000
101.320.993.000
101.320.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
83.122.869.000
83.122.869.000
83.122.869.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
83.122.869.000
83.122.869.000
83.122.869.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.033.468.000
1.033.468.000
1.033.468.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
343.578.000
343.578.000
343.578.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
12.181.000
12.181.000
12.181.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.271.000
24.271.000
24.271.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
12.181.000
12.181.000
12.181.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
153.719.000
153.719.000
153.719.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
387.538.000
387.538.000
387.538.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
67.214.704.000
67.214.704.000
67.214.704.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.329.540.000
66.329.540.000
66.329.540.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
663.990.000
663.990.000
663.990.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
91.174.000
91.174.000
91.174.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
121.698.000
121.698.000
121.698.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
121.698.000
121.698.000
121.698.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
78.000.000
78.000.000
78.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
48.000.000
48.000.000
48.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.408.849.000
3.408.849.000
3.408.849.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
239.782.000
239.782.000
239.782.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
158.479.000
158.479.000
158.479.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
209.611.000
209.611.000
209.611.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
81.508.000
81.508.000
81.508.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
241.312.000
241.312.000
241.312.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.856.000
8.856.000
8.856.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
278.201.000
278.201.000
278.201.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
88.580.000
88.580.000
88.580.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.588.838.000
1.588.838.000
1.588.838.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
513.682.000
513.682.000
513.682.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.245.903.000
8.245.903.000
8.245.903.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
84.130.000
84.130.000
84.130.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.302.546.000
2.302.546.000
2.302.546.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.784.227.000
5.784.227.000
5.784.227.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.645.247.000
2.645.247.000
2.645.247.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
635.581.000
635.581.000
635.581.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
47.764.000
47.764.000
47.764.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
573.109.000
573.109.000
573.109.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
285.668.000
285.668.000
285.668.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
115.645.000
115.645.000
115.645.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
558.929.000
558.929.000
558.929.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
371.999.000
371.999.000
371.999.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
56.552.000
56.552.000
56.552.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
17.903.124.000
17.903.124.000
17.903.124.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.02
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.446.757.000
10.446.757.000
10.446.757.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000
9.400.805.000
9.400.805.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9.400.805.000
9.400.805.000
9.400.805.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.03
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000
115.305.000
115.305.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
115.305.000
115.305.000
115.305.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
926.135.000
926.135.000
926.135.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
926.135.000
926.135.000
926.135.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
4.512.000
4.512.000
4.512.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.512.000
4.512.000
4.512.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.835.434.000
1.835.434.000
1.835.434.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.428.519.000
1.428.519.000
1.428.519.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
61.807.000
61.807.000
61.807.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02
Pelayanan Antar Kerja
473.133.000
473.133.000
473.133.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.03
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
61.589.000
61.589.000
61.589.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
53.350.000
53.350.000
53.350.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.05
Perluasan Kesempatan Kerja
778.640.000
778.640.000
778.640.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61.250.000
61.250.000
61.250.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
61.250.000
61.250.000
61.250.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
315.705.000
315.705.000
315.705.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
63.630.000
63.630.000
63.630.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.03
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
12.540.000
12.540.000
12.540.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04
Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
239.535.000
239.535.000
239.535.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000
29.960.000
29.960.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.960.000
29.960.000
29.960.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.218.409.000
2.218.409.000
2.218.409.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
343.609.000
343.609.000
343.609.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
133.794.000
133.794.000
133.794.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
35.606.000
35.606.000
35.606.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
174.209.000
174.209.000
174.209.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.523.007.000
1.523.007.000
1.523.007.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
564.218.000
564.218.000
564.218.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
193.322.000
193.322.000
193.322.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.03
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
172.638.000
172.638.000
172.638.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
273.450.000
273.450.000
273.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.05
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
319.379.000
319.379.000
319.379.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
351.793.000
351.793.000
351.793.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
213.251.000
213.251.000
213.251.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.05
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
138.542.000
138.542.000
138.542.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.002.524.000
3.002.524.000
3.002.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.002.524.000
3.002.524.000
3.002.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.208.569.000
1.208.569.000
1.208.569.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
334.485.000
334.485.000
334.485.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.459.470.000
1.459.470.000
1.459.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
295.000.000
295.000.000
295.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
295.000.000
295.000.000
295.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
295.000.000
295.000.000
295.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06
Pelatihan Transmigrasi
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18.960.297.000
18.960.297.000
18.960.297.000
2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.960.297.000
18.960.297.000
18.960.297.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.865.097.000
11.865.097.000
11.865.097.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.865.097.000
11.865.097.000
11.865.097.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
396.138.000
396.138.000
396.138.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
196.138.000
196.138.000
196.138.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.938.497.000
8.938.497.000
8.938.497.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.508.497.000
8.508.497.000
8.508.497.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
330.000.000
330.000.000
330.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
536.462.000
536.462.000
536.462.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
108.462.000
108.462.000
108.462.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.507.000.000
1.507.000.000
1.507.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.002.000.000
1.002.000.000
1.002.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
382.000.000
382.000.000
382.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.000.000
147.000.000
147.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.330.200.000
5.330.200.000
5.330.200.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.053.400.000
3.053.400.000
3.053.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
205.000.000
205.000.000
205.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
40.990.000
40.990.000
40.990.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan
118.010.000
118.010.000
118.010.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.04
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
46.000.000
46.000.000
46.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.848.400.000
2.848.400.000
2.848.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
443.100.000
443.100.000
443.100.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.405.300.000
2.405.300.000
2.405.300.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.021.800.000
1.021.800.000
1.022.467.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000
155.000.000
190.225.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
75.225.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
115.000.000
115.000.000
115.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
415.000.000
415.000.000
374.522.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
215.000.000
215.000.000
174.522.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
451.800.000
451.800.000
457.720.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
51.800.000
51.800.000
57.720.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.03
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.01
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
85.000.000
85.000.000
85.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.03
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
695.000.000
695.000.000
694.333.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
90.000.000
90.000.000
125.225.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
75.225.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
426.600.000
426.600.000
386.122.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01
Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
215.000.000
215.000.000
174.522.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.03
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
11.600.000
11.600.000
11.600.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.04
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
178.400.000
178.400.000
182.986.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
88.400.000
88.400.000
88.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
44.586.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.765.000.000
1.765.000.000
1.765.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
275.000.000
275.000.000
275.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
225.000.000
225.000.000
225.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.04
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.07
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
340.000.000
340.000.000
340.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
35.143.885.000
35.143.885.000
35.143.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
35.143.885.000
35.143.885.000
35.143.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
18.393.885.000
18.393.885.000
18.393.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.393.885.000
18.393.885.000
18.393.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
638.800.000
638.800.000
638.800.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
306.800.000
306.800.000
306.800.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
332.000.000
332.000.000
332.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.675.085.000
13.675.085.000
13.675.085.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.943.885.000
12.943.885.000
12.943.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
335.760.000
335.760.000
335.760.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
395.440.000
395.440.000
395.440.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
170.000.000
170.000.000
170.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
261.600.000
261.600.000
261.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
231.600.000
231.600.000
231.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.208.200.000
1.208.200.000
1.208.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
17.000.000
17.000.000
17.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
58.000.000
58.000.000
58.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
530.000.000
530.000.000
530.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.200.000
98.200.000
98.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.217.000.000
1.217.000.000
1.217.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
482.000.000
482.000.000
482.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
720.000.000
720.000.000
720.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.223.200.000
1.223.200.000
1.223.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
765.200.000
765.200.000
765.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
108.000.000
108.000.000
108.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
16.750.000.000
16.750.000.000
16.750.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.855.000.000
10.855.000.000
10.855.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.805.000.000
4.805.000.000
4.805.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2.675.000.000
2.675.000.000
2.675.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
880.000.000
880.000.000
880.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000
3.250.000.000
3.250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
3.250.000.000
3.250.000.000
3.250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.830.000.000
2.830.000.000
2.830.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.830.000.000
2.830.000.000
2.830.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.830.000.000
2.830.000.000
2.830.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.065.000.000
3.065.000.000
3.065.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah
3.065.000.000
3.065.000.000
3.065.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
675.000.000
675.000.000
675.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
842.000.000
842.000.000
842.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
850.000.000
850.000.000
850.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
698.000.000
698.000.000
698.000.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
202.785.851.000
203.285.851.000
203.332.986.000
2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
202.785.851.000
203.285.851.000
203.332.986.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
143.495.528.000
143.495.528.000
143.495.528.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
143.495.528.000
143.495.528.000
143.495.528.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
511.527.000
511.527.000
511.527.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
261.527.000
261.527.000
261.527.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
118.253.493.000
118.253.493.000
118.253.493.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.084.883.000
118.084.883.000
118.084.883.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
53.460.000
53.460.000
53.460.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
115.150.000
115.150.000
115.150.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
400.820.000
400.820.000
400.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
400.820.000
400.820.000
400.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.787.573.000
2.787.573.000
2.787.573.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
133.675.000
133.675.000
133.675.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
315.435.000
315.435.000
315.435.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
236.860.000
236.860.000
236.860.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
184.505.000
184.505.000
184.505.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
253.798.000
253.798.000
253.798.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.600.000
59.600.000
59.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
304.000.000
304.000.000
304.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.299.700.000
1.299.700.000
1.299.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.067.493.000
10.067.493.000
10.067.493.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
275.000.000
275.000.000
275.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
443.193.000
443.193.000
443.193.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.356.250.000
1.356.250.000
1.356.250.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.993.050.000
7.993.050.000
7.993.050.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.760.622.000
5.760.622.000
5.760.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
91.350.000
91.350.000
91.350.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.543.447.000
1.543.447.000
1.543.447.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
247.800.000
247.800.000
247.800.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.878.025.000
3.878.025.000
3.878.025.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.664.000.000
5.664.000.000
5.664.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.774.000.000
1.774.000.000
1.774.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
115.000.000
115.000.000
115.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
415.500.000
415.500.000
415.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.142.500.000
2.142.500.000
2.142.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
869.000.000
869.000.000
869.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
348.000.000
348.000.000
348.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
13.169.810.000
13.669.810.000
13.669.810.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000
719.600.000
719.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
569.600.000
569.600.000
569.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
319.600.000
319.600.000
319.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.01
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.02
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.04
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
4.870.000.000
5.120.000.000
5.120.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
4.870.000.000
5.120.000.000
5.120.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
3.130.000.000
3.180.000.000
3.180.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
820.000.000
1.020.000.000
1.020.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.03
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
920.000.000
920.000.000
920.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.760.000.000
1.760.000.000
1.760.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.760.000.000
1.760.000.000
1.760.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
100.890.000
100.890.000
100.890.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03
Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
659.110.000
659.110.000
659.110.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
850.000.000
850.000.000
850.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
850.000.000
850.000.000
850.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
3.567.795.000
3.817.795.000
3.817.795.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
3.567.795.000
3.817.795.000
3.817.795.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.268.900.000
1.268.900.000
1.268.900.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.298.895.000
2.548.895.000
2.548.895.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000
380.000.000
380.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
380.000.000
380.000.000
380.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
380.000.000
380.000.000
380.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.022.415.000
1.022.415.000
1.022.415.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000
1.022.415.000
1.022.415.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
1.022.415.000
1.022.415.000
1.022.415.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
46.120.513.000
46.120.513.000
46.167.648.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
35.208.095.000
35.208.095.000
29.402.569.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
335.175.000
335.175.000
335.175.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
115.786.000
115.786.000
115.786.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
219.389.000
219.389.000
219.389.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
29.548.590.000
29.548.590.000
23.743.064.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
533.000.000
533.000.000
533.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
4.592.247.000
4.592.247.000
6.684.227.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2.250.557.000
2.250.557.000
2.297.692.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
19.850.386.000
19.850.386.000
11.905.745.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.807.400.000
1.807.400.000
1.807.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
515.000.000
515.000.000
515.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
951.580.000
951.580.000
951.580.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
951.580.000
951.580.000
951.580.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06
Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu
3.028.284.000
3.028.284.000
3.028.284.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.01
Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu
1.522.788.000
1.522.788.000
1.522.788.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.03
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.405.496.000
1.405.496.000
1.405.496.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.04
Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
973.166.000
973.166.000
973.166.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
137.037.000
137.037.000
137.037.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
752.347.000
752.347.000
752.347.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
83.782.000
83.782.000
83.782.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09
Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000
371.300.000
371.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
26.700.000
26.700.000
26.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02
Sertifikasi Sumber Benih
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03
Sertifikasi Mutu Benih
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04
Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
219.600.000
219.600.000
219.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.304.944.000
3.304.944.000
3.039.606.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.186.700.000
1.186.700.000
1.186.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
455.000.000
455.000.000
455.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
215.000.000
215.000.000
215.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07
Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
115.000.000
115.000.000
115.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
151.700.000
151.700.000
151.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
705.812.000
705.812.000
705.812.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
705.812.000
705.812.000
705.812.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
1.412.432.000
1.412.432.000
1.147.094.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
1.025.032.000
1.025.032.000
759.694.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
387.400.000
387.400.000
387.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
6.592.804.000
6.592.804.000
12.710.803.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
6.592.804.000
6.592.804.000
12.710.803.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.392.328.000
1.392.328.000
1.392.328.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3.714.826.000
3.714.826.000
5.885.825.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
1.485.650.000
1.485.650.000
5.432.650.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000
1.014.670.000
1.014.670.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.014.670.000
1.014.670.000
1.014.670.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000
144.547.000
144.547.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000
105.423.000
105.423.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
606.200.000
606.200.000
606.200.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000
158.500.000
158.500.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.859.751.000
21.859.751.000
21.859.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
21.859.751.000
21.859.751.000
21.859.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.794.751.000
15.794.751.000
15.794.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.794.751.000
15.794.751.000
15.794.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
290.000.000
290.000.000
290.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
195.000.000
195.000.000
195.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.338.251.000
12.338.251.000
12.338.251.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.979.251.000
11.979.251.000
11.979.251.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
355.000.000
355.000.000
355.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
94.000.000
94.000.000
94.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
94.000.000
94.000.000
94.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
614.800.000
614.800.000
614.800.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.500.000
18.500.000
18.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
48.800.000
48.800.000
48.800.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
225.000.000
225.000.000
225.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.154.500.000
2.154.500.000
2.154.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
751.500.000
751.500.000
751.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.375.000.000
1.375.000.000
1.375.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
303.200.000
303.200.000
303.200.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.000.000
137.000.000
137.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.200.000
41.200.000
41.200.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
565.000.000
565.000.000
565.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01
Pelayanan Pencatatan Sipil
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.500.000.000
5.500.000.000
5.500.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.03
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.675.000.000
1.675.000.000
1.675.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.675.000.000
1.675.000.000
1.675.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.04
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.05
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.06
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.08
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.09
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.11
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.12
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
675.000.000
675.000.000
675.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.18
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.825.000.000
2.825.000.000
2.825.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.825.000.000
2.825.000.000
2.825.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.950.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.07
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
525.000.000
525.000.000
525.000.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
168.511.910.000
171.611.910.000
171.611.910.000
2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
168.511.910.000
171.611.910.000
171.611.910.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
58.645.915.000
58.645.915.000
58.645.915.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.645.915.000
58.645.915.000
58.645.915.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.780.909.000
42.780.909.000
42.780.909.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
41.878.709.000
41.878.709.000
41.878.709.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
832.200.000
832.200.000
832.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.217.000.000
2.217.000.000
2.217.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
56.000.000
56.000.000
56.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
81.000.000
81.000.000
81.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.500.000
89.500.000
89.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
213.000.000
213.000.000
213.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.500.000
152.500.000
152.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.256.106.000
11.256.106.000
11.256.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.660.000.000
1.660.000.000
1.660.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.592.106.000
9.592.106.000
9.592.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.726.900.000
1.726.900.000
1.726.900.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
687.400.000
687.400.000
687.400.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.000.000
410.000.000
410.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
129.500.000
129.500.000
129.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
109.865.995.000
112.965.995.000
112.965.995.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
105.786.755.000
108.886.755.000
108.886.755.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3.826.620.000
6.626.620.000
6.626.620.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.743.700.000
2.743.700.000
2.743.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.082.920.000
3.882.920.000
3.882.920.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
4.684.700.000
4.684.700.000
4.684.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.01
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02
Pembangunan Gedung Terminal
2.500.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.150.000.000
2.150.000.000
2.150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000
34.700.000
34.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
115.320.000
415.320.000
415.320.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46.320.000
46.320.000
46.320.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
30.000.000
330.000.000
330.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.05
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
39.000.000
39.000.000
39.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
374.015.000
374.015.000
374.015.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
139.015.000
139.015.000
139.015.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
96.110.250.000
96.110.250.000
96.110.250.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
93.925.000.000
93.925.000.000
93.925.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2.185.250.000
2.185.250.000
2.185.250.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
225.850.000
225.850.000
225.850.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
175.850.000
175.850.000
175.850.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.03
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.379.216.000
2.379.216.000
2.379.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.732.216.000
1.732.216.000
1.732.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.732.216.000
1.732.216.000
1.732.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
205.000.000
205.000.000
205.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65.000.000
65.000.000
65.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.03
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
292.000.000
292.000.000
292.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
215.000.000
215.000.000
215.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
47.000.000
47.000.000
47.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.700.024.000
1.700.024.000
1.700.024.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.700.024.000
1.700.024.000
1.700.024.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.01
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
1.700.024.000
1.700.024.000
1.700.024.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
145.110.893.000
145.110.893.000
145.110.893.000
2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
145.110.893.000
145.110.893.000
145.110.893.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.105.761.000
25.105.761.000
25.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.105.761.000
25.105.761.000
25.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.805.761.000
16.805.761.000
16.805.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.105.761.000
16.105.761.000
16.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
160.000.000
160.000.000
160.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
240.000.000
240.000.000
240.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.555.000.000
1.555.000.000
1.555.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
280.000.000
280.000.000
280.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
65.000.000
65.000.000
65.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.915.000.000
2.915.000.000
2.915.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.000.000
900.000.000
900.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.000.000
18.000.000
18.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.982.000.000
1.982.000.000
1.982.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.480.000.000
2.480.000.000
2.480.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.740.000.000
1.740.000.000
1.740.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
115.005.132.000
115.005.132.000
115.005.132.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
47.750.000.000
47.750.000.000
47.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
47.750.000.000
47.750.000.000
47.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
700.461.000
700.461.000
700.461.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.441.211.000
1.441.211.000
1.441.211.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3.731.995.000
3.731.995.000
3.731.995.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
12.419.140.000
12.419.140.000
12.419.140.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06
Pelayanan Informasi Publik
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07
Layanan Hubungan Media
3.943.705.000
3.943.705.000
3.943.705.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4.655.160.000
4.655.160.000
4.655.160.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09
Manajemen Komunikasi Krisis
12.743.908.000
12.743.908.000
12.743.908.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
5.064.420.000
5.064.420.000
5.064.420.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
67.255.132.000
67.255.132.000
67.255.132.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9.931.975.000
9.931.975.000
9.931.975.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
17.325.000
17.325.000
17.325.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
110.650.000
110.650.000
110.650.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.804.000.000
9.804.000.000
9.804.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
57.323.157.000
57.323.157.000
57.323.157.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
45.956.537.000
45.956.537.000
45.956.537.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
347.500.000
347.500.000
347.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.500.000.000
5.500.000.000
5.500.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
3.800.000.000
3.800.000.000
3.800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
219.120.000
219.120.000
219.120.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.906.180.000
1.906.180.000
1.906.180.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
337.797.000
337.797.000
337.797.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
552.194.000
552.194.000
552.194.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
313.992.000
313.992.000
313.992.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
702.197.000
702.197.000
702.197.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1.593.820.000
1.593.820.000
1.593.820.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
1.593.820.000
1.593.820.000
1.593.820.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
61.527.352.000
61.527.352.000
61.527.352.000
2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
61.527.352.000
61.527.352.000
61.527.352.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
26.619.388.000
26.619.388.000
26.619.388.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.619.388.000
26.619.388.000
26.619.388.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
465.000.000
465.000.000
465.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
535.000.000
535.000.000
535.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.011.948.000
16.011.948.000
16.011.948.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.811.948.000
14.811.948.000
14.811.948.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.792.600.000
2.792.600.000
2.792.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
510.000.000
510.000.000
510.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
145.000.000
145.000.000
145.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
240.000.000
240.000.000
240.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
107.600.000
107.600.000
107.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
850.000.000
850.000.000
850.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.668.840.000
4.668.840.000
4.668.840.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27.000.000
27.000.000
27.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.500.440.000
1.500.440.000
1.500.440.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.041.400.000
3.041.400.000
3.041.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.111.000.000
1.111.000.000
1.111.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.000.000
430.000.000
430.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
81.000.000
81.000.000
81.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
34.907.964.000
34.907.964.000
34.907.964.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.600.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.600.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01
Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.892.964.000
6.892.964.000
6.498.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.892.964.000
6.892.964.000
6.498.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.892.964.000
6.892.964.000
6.498.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.275.000.000
7.275.000.000
7.275.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7.275.000.000
7.275.000.000
7.275.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.585.000.000
3.585.000.000
3.585.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3.690.000.000
3.690.000.000
3.690.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
7.840.000.000
7.840.000.000
8.234.764.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
7.840.000.000
7.840.000.000
8.234.764.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
7.840.000.000
7.840.000.000
8.234.764.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.650.000.000
8.650.000.000
8.650.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
8.650.000.000
8.650.000.000
8.650.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
8.650.000.000
8.650.000.000
8.650.000.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.118.410.000
17.118.410.000
17.118.410.000
2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.118.410.000
17.118.410.000
17.118.410.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
14.005.783.000
14.005.783.000
14.005.783.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.005.783.000
14.005.783.000
14.005.783.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
142.392.000
142.392.000
142.392.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
73.000.000
73.000.000
73.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.392.000
69.392.000
69.392.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.292.432.000
11.292.432.000
11.292.432.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.092.432.000
11.092.432.000
11.092.432.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.100.000
10.100.000
10.100.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.100.000
10.100.000
10.100.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
567.900.000
567.900.000
567.900.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000
9.000.000
9.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.900.000
69.900.000
69.900.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
280.000.000
280.000.000
280.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.722.959.000
1.722.959.000
1.722.959.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
592.000.000
592.000.000
592.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.000.000
33.000.000
33.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.067.959.000
1.067.959.000
1.067.959.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
190.000.000
190.000.000
190.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
3.112.627.000
3.112.627.000
3.112.627.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
242.800.000
242.800.000
242.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
92.800.000
92.800.000
92.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
92.800.000
92.800.000
92.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
565.000.000
565.000.000
665.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
565.000.000
565.000.000
665.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
465.000.000
465.000.000
565.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.010.176.000
1.010.176.000
1.010.176.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
690.176.000
690.176.000
690.176.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
607.376.000
607.376.000
607.376.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
82.800.000
82.800.000
82.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
994.651.000
994.651.000
894.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
994.651.000
994.651.000
894.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
41.400.000
41.400.000
41.400.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
588.490.000
588.490.000
526.650.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
364.761.000
364.761.000
326.601.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
300.768.501.000
300.768.501.000
300.768.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
300.768.501.000
300.768.501.000
300.768.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
40.228.751.000
40.228.751.000
40.228.751.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
40.228.751.000
40.228.751.000
40.228.751.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
456.000.000
456.000.000
456.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156.000.000
156.000.000
156.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26.983.501.000
26.983.501.000
26.983.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.183.501.000
26.183.501.000
26.183.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000
360.000.000
360.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
360.000.000
360.000.000
360.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
720.000.000
720.000.000
720.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.339.250.000
10.339.250.000
10.339.250.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.519.250.000
2.519.250.000
2.519.250.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.820.000.000
7.820.000.000
7.820.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.370.000.000
1.370.000.000
1.370.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
257.005.700.000
257.005.700.000
257.005.700.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.729.750.000
23.729.750.000
23.729.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
10.120.000.000
10.120.000.000
10.120.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.300.000.000
2.300.000.000
2.300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.850.000.000
1.850.000.000
1.850.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.09
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4.850.000.000
4.850.000.000
4.850.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
13.609.750.000
13.609.750.000
13.609.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
65.750.000
65.750.000
65.750.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
13.544.000.000
13.544.000.000
13.544.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
233.275.950.000
233.275.950.000
233.275.950.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
116.200.000.000
116.200.000.000
116.200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
116.200.000.000
116.200.000.000
116.200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
4.450.000.000
4.450.000.000
4.450.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
3.350.000.000
3.350.000.000
3.350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
112.325.950.000
112.325.950.000
112.325.950.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
10.315.750.000
10.315.750.000
10.315.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
101.837.600.000
101.837.600.000
101.837.600.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
172.600.000
172.600.000
172.600.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01
Standardisasi Organisasi Keolahragaan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.534.050.000
3.534.050.000
3.534.050.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.367.100.000
1.367.100.000
1.367.100.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
309.350.000
309.350.000
309.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
309.350.000
309.350.000
309.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
653.750.000
653.750.000
653.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
653.750.000
653.750.000
653.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.03
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.04
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
404.000.000
404.000.000
404.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
404.000.000
404.000.000
404.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03
Pengelolaan Investasi Pariwisata - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.014.500.000
1.014.500.000
1.014.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.014.500.000
1.014.500.000
1.014.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
305.750.000
305.750.000
305.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
271.500.000
271.500.000
271.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
437.250.000
437.250.000
437.250.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.102.450.000
1.102.450.000
1.102.450.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.102.450.000
1.102.450.000
1.102.450.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
334.350.000
334.350.000
334.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.03
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
107.350.000
107.350.000
107.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
310.750.000
310.750.000
310.750.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.301.605.000
29.301.605.000
29.301.605.000
2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
29.301.605.000
29.301.605.000
29.301.605.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
28.268.750.000
28.268.750.000
28.172.781.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.268.750.000
28.268.750.000
28.172.781.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
38.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - -
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - -
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - -
3.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - -
3.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - -
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.773.177.000
24.773.177.000
24.773.177.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.773.177.000
24.773.177.000
24.773.177.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
210.000.000
210.000.000
210.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.095.573.000
3.095.573.000
2.999.604.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.590.629.000
1.590.629.000
1.590.629.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.494.944.000
1.494.944.000
1.398.975.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
710.950.000
710.950.000
649.579.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
710.950.000
710.950.000
649.579.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
688.950.000
688.950.000
627.579.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
22.100.000
22.100.000
93.087.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
591.450.000
591.450.000
429.092.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08
Pengembangan Perpustakaan Deposit
15.000.000
15.000.000
35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
38.400.000
38.400.000
48.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
22.000.000
22.000.000
22.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
321.905.000
321.905.000
479.245.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
321.905.000
321.905.000
479.245.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
31.800.000
31.800.000
31.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
31.800.000
31.800.000
31.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
226.943.000
226.943.000
295.002.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
226.943.000
226.943.000
295.002.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
63.162.000
63.162.000
152.443.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
63.162.000
63.162.000
152.443.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
156.105.777.000
156.105.777.000
156.105.777.000
3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
156.105.777.000
156.105.777.000
156.105.777.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
85.551.712.000
85.551.712.000
85.551.712.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
85.551.712.000
85.551.712.000
85.551.712.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
550.000.000
550.000.000
550.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
76.170.840.000
76.170.840.000
76.170.840.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
74.860.840.000
74.860.840.000
74.860.840.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
280.000.000
280.000.000
280.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.927.800.000
1.927.800.000
1.927.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
117.000.000
117.000.000
117.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
543.500.000
543.500.000
543.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
822.300.000
822.300.000
822.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.135.000.000
1.135.000.000
1.135.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
565.000.000
565.000.000
565.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
270.000.000
270.000.000
270.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.978.772.000
3.978.772.000
3.978.772.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
160.000.000
160.000.000
160.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.933.200.000
2.933.200.000
2.933.200.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
885.572.000
885.572.000
885.572.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.409.300.000
1.409.300.000
1.409.300.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.500.000
147.500.000
147.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
201.800.000
201.800.000
201.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
810.000.000
810.000.000
810.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
70.554.065.000
70.554.065.000
70.554.065.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.251.180.000
4.251.180.000
4.251.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2.601.180.000
2.601.180.000
2.601.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
550.000.000
550.000.000
550.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
901.180.000
901.180.000
901.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.03
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
50.411.857.000
50.411.857.000
50.411.857.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
36.787.249.000
36.787.249.000
36.787.249.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
36.787.249.000
36.787.249.000
36.787.249.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.156.000.000
2.156.000.000
2.156.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.01
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.03
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.006.000.000
2.006.000.000
2.006.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
11.468.608.000
11.468.608.000
11.468.608.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.896.328.000
5.896.328.000
5.896.328.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
5.572.280.000
5.572.280.000
5.572.280.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.937.588.000
10.937.588.000
10.937.588.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
10.687.588.000
10.687.588.000
10.687.588.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.441.268.000
5.441.268.000
5.441.268.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.04
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
700.000.000
700.000.000
700.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.290.000.000
3.290.000.000
3.290.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah
734.720.000
734.720.000
734.720.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.07
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
521.600.000
521.600.000
521.600.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.469.440.000
2.469.440.000
2.469.440.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
1.921.480.000
1.921.480.000
1.921.480.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
397.344.000
397.344.000
397.344.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
1.010.516.000
1.010.516.000
1.010.516.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.03
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
313.620.000
313.620.000
313.620.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.04
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
547.960.000
547.960.000
547.960.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
222.900.000
222.900.000
222.900.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
160.260.000
160.260.000
160.260.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.800.000
164.800.000
164.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000
2.484.000.000
2.484.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.02
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
2.234.000.000
2.234.000.000
2.234.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
734.000.000
734.000.000
734.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
124.745.549.000
124.745.549.000
124.745.549.000
3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
124.745.549.000
124.745.549.000
124.745.549.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
62.381.461.000
62.381.461.000
62.381.461.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
62.381.461.000
62.381.461.000
62.381.461.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.459.500.000
1.459.500.000
1.459.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
733.600.000
733.600.000
733.600.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
725.900.000
725.900.000
725.900.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.419.829.000
29.419.829.000
29.419.829.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.100.629.000
29.100.629.000
29.100.629.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
274.200.000
274.200.000
274.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.000.000
45.000.000
45.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
528.850.000
528.850.000
528.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.850.000
18.850.000
18.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
105.000.000
105.000.000
105.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
105.000.000
105.000.000
105.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
295.000.000
295.000.000
295.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
155.000.000
155.000.000
155.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.076.791.000
6.076.791.000
6.076.791.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
350.000.000
350.000.000
350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
851.500.000
851.500.000
851.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
415.734.000
415.734.000
415.734.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.797.183.000
1.797.183.000
1.797.183.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
492.350.000
492.350.000
492.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
549.230.000
549.230.000
549.230.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.443.850.000
1.443.850.000
1.443.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
151.944.000
151.944.000
151.944.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.851.275.000
5.851.275.000
5.851.275.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
400.000.000
400.000.000
400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
700.000.000
700.000.000
700.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud
115.000.000
115.000.000
115.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.986.275.000
1.986.275.000
1.986.275.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
400.000.000
400.000.000
400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.276.016.000
11.276.016.000
11.276.016.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
143.540.000
143.540.000
143.540.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.688.000.000
1.688.000.000
1.688.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
774.880.000
774.880.000
774.880.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.669.596.000
8.669.596.000
8.669.596.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.369.200.000
7.369.200.000
7.369.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
700.000.000
700.000.000
700.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
513.700.000
513.700.000
513.700.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
110.000.000
110.000.000
110.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.508.200.000
1.508.200.000
1.508.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.190.500.000
1.190.500.000
1.190.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40.000.000
40.000.000
40.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.290.000.000
1.290.000.000
1.290.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.411.800.000
1.411.800.000
1.411.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
605.000.000
605.000.000
605.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
62.364.088.000
62.364.088.000
62.364.088.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
28.682.003.000
28.682.003.000
28.682.003.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
6.589.000.000
6.589.000.000
6.589.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
6.589.000.000
6.589.000.000
6.589.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.173.003.000
21.173.003.000
21.173.003.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
14.215.778.000
14.215.778.000
14.215.778.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
6.957.225.000
6.957.225.000
6.957.225.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
920.000.000
920.000.000
920.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
920.000.000
920.000.000
920.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.310.000.000
5.310.000.000
5.310.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01
Penataan Prasarana Pertanian
5.310.000.000
5.310.000.000
5.310.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
1.181.000.000
1.181.000.000
1.181.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4.129.000.000
4.129.000.000
4.129.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
15.741.085.000
15.741.085.000
15.741.085.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12.141.085.000
12.141.085.000
12.141.085.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.141.085.000
12.141.085.000
12.141.085.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah
2.600.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.600.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
12.631.000.000
12.631.000.000
12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
12.631.000.000
12.631.000.000
12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
12.631.000.000
12.631.000.000
12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
170.765.823.000
170.765.823.000
170.765.823.000
3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
170.765.823.000
170.765.823.000
170.765.823.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
103.744.023.000
103.744.023.000
103.744.023.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
103.744.023.000
103.744.023.000
103.744.023.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
610.000.000
610.000.000
610.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000
210.000.000
210.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
97.038.956.000
97.038.956.000
97.038.956.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
93.538.956.000
93.538.956.000
93.538.956.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
123.000.000
123.000.000
123.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
123.000.000
123.000.000
123.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
739.300.000
739.300.000
739.300.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
85.000.000
85.000.000
85.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
197.000.000
197.000.000
197.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
59.300.000
59.300.000
59.300.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
340.000.000
340.000.000
340.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.948.000.000
3.948.000.000
3.948.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
49.000.000
49.000.000
49.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.254.600.000
2.254.600.000
2.254.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.594.400.000
1.594.400.000
1.594.400.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.284.767.000
1.284.767.000
1.284.767.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.067.000
599.067.000
599.067.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
121.700.000
121.700.000
121.700.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
179.000.000
179.000.000
179.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
67.021.800.000
67.021.800.000
67.021.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
53.049.570.000
53.049.570.000
53.049.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
39.909.570.000
39.909.570.000
39.909.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
39.709.570.000
39.709.570.000
39.709.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
13.140.000.000
13.140.000.000
13.140.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
170.000.000
170.000.000
170.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3.510.000.000
3.510.000.000
3.510.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
7.390.000.000
7.390.000.000
7.390.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
2.070.000.000
2.070.000.000
2.070.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.125.000.000
4.125.000.000
4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01
Penataan Prasarana Pertanian
4.125.000.000
4.125.000.000
4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4.125.000.000
4.125.000.000
4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.453.572.000
1.453.572.000
1.453.572.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
1.453.572.000
1.453.572.000
1.453.572.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.453.572.000
1.453.572.000
1.453.572.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
8.393.658.000
8.393.658.000
8.393.658.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3.196.829.000
3.196.829.000
3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3.196.829.000
3.196.829.000
3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3.196.829.000
3.196.829.000
3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.196.829.000
3.196.829.000
3.196.829.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
95.495.531.000
95.495.531.000
95.495.531.000
3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
95.495.531.000
95.495.531.000
95.495.531.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
51.006.873.000
51.006.873.000
51.006.873.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
51.006.873.000
51.006.873.000
51.006.873.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
805.158.000
805.158.000
805.158.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
518.500.000
518.500.000
518.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
286.658.000
286.658.000
286.658.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.403.713.000
31.403.713.000
31.403.713.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.161.973.000
30.161.973.000
30.161.973.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
966.140.000
966.140.000
966.140.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
87.600.000
87.600.000
87.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
148.000.000
148.000.000
148.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
360.000.000
360.000.000
360.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
335.000.000
335.000.000
335.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
419.800.000
419.800.000
419.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
89.800.000
89.800.000
89.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.213.451.000
5.213.451.000
5.213.451.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
142.800.000
142.800.000
142.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.040.437.000
1.040.437.000
1.040.437.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
201.674.000
201.674.000
201.674.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
559.100.000
559.100.000
559.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.960.000
171.960.000
171.960.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
112.100.000
112.100.000
112.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
201.120.000
201.120.000
201.120.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.484.260.000
2.484.260.000
2.484.260.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.395.076.000
2.395.076.000
2.395.076.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
720.000.000
720.000.000
720.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.675.076.000
1.675.076.000
1.675.076.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.212.600.000
7.212.600.000
7.212.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
162.300.000
162.300.000
162.300.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.457.400.000
1.457.400.000
1.457.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000
12.000.000
12.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.580.900.000
5.580.900.000
5.580.900.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.197.075.000
3.197.075.000
3.197.075.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
542.100.000
542.100.000
542.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
34.700.000
34.700.000
34.700.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.940.415.000
1.940.415.000
1.940.415.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
599.860.000
599.860.000
599.860.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
44.488.658.000
44.488.658.000
44.488.658.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.206.560.000
6.206.560.000
6.206.560.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.408.440.000
3.408.440.000
3.408.440.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
288.400.000
288.400.000
288.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air
3.120.040.000
3.120.040.000
3.120.040.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.431.470.000
1.431.470.000
1.431.470.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
650.000.000
650.000.000
650.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
781.470.000
781.470.000
781.470.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.366.650.000
1.366.650.000
1.366.650.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.366.650.000
1.366.650.000
1.366.650.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
5.527.731.000
5.527.731.000
5.527.731.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
4.436.186.000
4.436.186.000
4.436.186.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
615.000.000
615.000.000
615.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
744.905.000
744.905.000
744.905.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.076.281.000
3.076.281.000
3.076.281.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000
1.091.545.000
1.091.545.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.091.545.000
1.091.545.000
1.091.545.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.181.982.000
12.181.982.000
12.181.982.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
12.181.982.000
12.181.982.000
12.181.982.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
297.540.000
297.540.000
297.540.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
11.884.442.000
11.884.442.000
11.884.442.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
20.572.385.000
20.572.385.000
20.572.385.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.120.535.000
3.120.535.000
3.120.535.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
746.465.000
746.465.000
746.465.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.374.070.000
2.374.070.000
2.374.070.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
17.451.850.000
17.451.850.000
17.451.850.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
455.640.000
455.640.000
455.640.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
16.996.210.000
16.996.210.000
16.996.210.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
156.515.556.000
156.515.556.000
156.515.556.000
3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
156.515.556.000
156.515.556.000
156.515.556.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
49.704.444.000
49.704.444.000
49.704.444.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
49.704.444.000
49.704.444.000
49.704.444.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
311.214.000
311.214.000
311.214.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
105.607.000
105.607.000
105.607.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
205.607.000
205.607.000
205.607.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.731.654.000
29.731.654.000
29.731.654.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.224.414.000
28.224.414.000
28.224.414.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.357.240.000
1.357.240.000
1.357.240.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
35.000.000
35.000.000
35.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
290.000.000
290.000.000
290.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
275.000.000
275.000.000
275.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
710.675.000
710.675.000
710.675.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
665.675.000
665.675.000
665.675.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.007.601.000
3.007.601.000
3.007.601.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
188.750.000
188.750.000
188.750.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
619.450.000
619.450.000
619.450.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
156.500.000
156.500.000
156.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
278.500.000
278.500.000
278.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
180.000.000
180.000.000
180.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
65.175.000
65.175.000
65.175.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
233.000.000
233.000.000
233.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
145.000.000
145.000.000
145.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.070.326.000
1.070.326.000
1.070.326.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
45.900.000
45.900.000
45.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.268.100.000
3.268.100.000
3.268.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
140.000.000
140.000.000
140.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.475.000.000
2.475.000.000
2.475.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
146.000.000
146.000.000
146.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
182.100.000
182.100.000
182.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
325.000.000
325.000.000
325.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.821.200.000
7.821.200.000
7.821.200.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.700.000
50.700.000
50.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.957.000.000
2.957.000.000
2.957.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
71.000.000
71.000.000
71.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.742.500.000
4.742.500.000
4.742.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.554.000.000
4.554.000.000
4.554.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
422.000.000
422.000.000
422.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
138.600.000
138.600.000
138.600.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
920.850.000
920.850.000
920.850.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
130.050.000
130.050.000
130.050.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
165.000.000
165.000.000
165.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.760.000.000
1.760.000.000
1.760.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
379.000.000
379.000.000
379.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
568.500.000
568.500.000
568.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
32.252.479.000
32.252.479.000
32.252.479.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.069.089.000
1.069.089.000
1.069.089.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
1.069.089.000
1.069.089.000
1.069.089.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
531.789.000
531.789.000
531.789.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
537.300.000
537.300.000
537.300.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
23.296.800.000
23.296.800.000
23.296.800.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
23.072.280.000
23.072.280.000
23.072.280.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
23.072.280.000
23.072.280.000
23.072.280.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
224.520.000
224.520.000
224.520.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
224.520.000
224.520.000
224.520.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.600.325.000
4.600.325.000
4.600.325.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
4.600.325.000
4.600.325.000
4.600.325.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01
Pameran Dagang Internasional/Nasional
890.000.000
890.000.000
890.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
2.052.850.000
2.052.850.000
2.052.850.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04
Peningkatan Citra Produk Ekspor - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.657.475.000
1.657.475.000
1.657.475.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.899.580.000
2.899.580.000
2.899.580.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2.507.160.000
2.507.160.000
2.507.160.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01
Verifikasi Mutu Produk - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02
Pengembangan Layanan Pengujian
425.000.000
425.000.000
425.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03
Pengembangan Layanan Sertifikasi
1.857.160.000
1.857.160.000
1.857.160.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04
Pengembangan Layanan Kalibrasi
225.000.000
225.000.000
225.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
242.420.000
242.420.000
242.420.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
242.420.000
242.420.000
242.420.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
286.685.000
286.685.000
286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
286.685.000
286.685.000
286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
286.685.000
286.685.000
286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
74.558.633.000
74.558.633.000
74.558.633.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
73.460.581.000
73.460.581.000
73.460.581.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
73.460.581.000
73.460.581.000
73.460.581.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
260.000.000
260.000.000
260.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
69.824.716.000
69.824.716.000
69.824.716.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3.000.865.000
3.000.865.000
3.000.865.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
375.000.000
375.000.000
375.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000
1.098.052.000
1.098.052.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000
1.098.052.000
1.098.052.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1.098.052.000
1.098.052.000
1.098.052.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN
1.589.980.000
2.089.980.000
2.089.980.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM
168.450.508.000
168.450.508.000
168.450.508.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI
2.289.116.000
2.289.116.000
2.289.116.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.750.000.000
3.750.000.000
3.750.000.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
3.597.206.000
3.597.206.000
3.597.206.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.303.006.000
2.303.006.000
2.303.006.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM
2.796.707.000
2.796.707.000
2.796.707.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
99.600.965.000
99.600.965.000
99.600.965.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.820.284.000
425.820.284.000
425.820.284.000
4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
710.197.772.000
710.697.772.000
710.697.772.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH
710.197.772.000
710.697.772.000
710.697.772.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
171.446.297.000
171.446.297.000
171.446.297.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
86.189.459.000
86.189.459.000
86.189.459.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
85.085.042.000
85.085.042.000
85.085.042.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
800.000.000
800.000.000
800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
254.417.000
254.417.000
254.417.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000
200.000.000
175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
495.000.000
495.000.000
495.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
121.000.000
121.000.000
121.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
74.000.000
74.000.000
74.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.063.364.000
8.063.364.000
7.913.364.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
375.000.000
375.000.000
375.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
420.000.000
420.000.000
420.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
425.000.000
425.000.000
425.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
36.000.000
36.000.000
36.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.841.861.000
2.841.861.000
2.691.861.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
325.503.000
325.503.000
325.503.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.100.000.000
1.100.000.000
975.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
300.000.000
300.000.000
180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
800.000.000
800.000.000
795.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.592.425.000
21.592.425.000
21.492.425.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.700.000.000
5.700.000.000
5.600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.425.000
712.425.000
712.425.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.150.000.000
15.150.000.000
15.150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.200.000.000
6.200.000.000
6.075.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.300.000.000
3.300.000.000
3.175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
350.000.000
350.000.000
350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24.526.049.000
24.526.049.000
24.026.049.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
241.829.000
241.829.000
241.829.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.03
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.04
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24.134.220.000
24.134.220.000
23.634.220.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
3.750.000.000
3.750.000.000
4.600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.01
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2.000.000.000
2.000.000.000
2.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.02
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1.400.000.000
1.400.000.000
1.350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.03
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
350.000.000
350.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
17.770.000.000
17.770.000.000
17.964.357.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.01
Penyiapan Materi Pimpinan
300.000.000
300.000.000
275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.02
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.500.000.000
15.500.000.000
15.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.03
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
1.970.000.000
1.970.000.000
2.189.357.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14
Fasilitasi Keprotokolan
1.240.000.000
1.240.000.000
1.220.643.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.01
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.643.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.02
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100.000.000
100.000.000
80.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.03
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
525.000.000
525.000.000
525.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
211.000.000
211.000.000
211.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
143.000.000
143.000.000
143.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03
Penataan Analisis Jabatan
171.000.000
171.000.000
171.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1.275.000.000
1.275.000.000
1.275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
285.000.000
285.000.000
285.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
298.000.000
298.000.000
298.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
353.000.000
353.000.000
353.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
339.000.000
339.000.000
339.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.326.130.000
3.326.130.000
3.326.130.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
870.790.000
870.790.000
870.790.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
175.000.000
175.000.000
175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03
Fasilitasi Penataan Wilayah
195.790.000
195.790.000
195.790.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02
Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.223.890.000
1.223.890.000
1.223.890.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
700.000.000
700.000.000
700.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
223.890.000
223.890.000
223.890.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03
Fasilitasi Kerjasama Daerah
1.231.450.000
1.231.450.000
1.231.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
571.450.000
571.450.000
571.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
410.000.000
410.000.000
410.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000
425.470.610.000
425.470.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
423.955.610.000
423.955.610.000
423.955.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
423.155.610.000
423.155.610.000
423.155.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
800.000.000
800.000.000
800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
765.000.000
765.000.000
765.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
215.000.000
215.000.000
215.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
750.000.000
750.000.000
750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
195.000.000
195.000.000
195.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
555.000.000
555.000.000
555.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.315.000.000
2.315.000.000
2.315.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.01
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.02
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.03
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
275.000.000
275.000.000
275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.04
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
625.000.000
625.000.000
625.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02
Fasilitasi Bantuan Hukum
915.000.000
915.000.000
915.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.01
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
665.000.000
665.000.000
665.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.02
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
100.714.735.000
101.214.735.000
101.214.735.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
780.000.000
780.000.000
780.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.01
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
305.000.000
305.000.000
305.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.02
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
475.000.000
475.000.000
475.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
99.339.735.000
99.339.735.000
99.339.735.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
98.284.885.000
98.284.885.000
98.284.885.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
497.750.000
497.750.000
497.750.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
557.100.000
557.100.000
557.100.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
595.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.01
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
268.000.000
568.000.000
568.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.02
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
225.000.000
425.000.000
425.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.03
Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.04
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
27.000.000
27.000.000
27.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.05
Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000
3.450.000.000
3.450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.900.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.01
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.02
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.03
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
875.000.000
875.000.000
875.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.01
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
270.000.000
270.000.000
270.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.02
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
430.000.000
430.000.000
430.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.03
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
175.000.000
175.000.000
175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
675.000.000
675.000.000
675.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.01
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.02
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.03
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000
1.675.000.000
1.675.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
925.000.000
925.000.000
925.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.01
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
325.000.000
325.000.000
325.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.02
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
225.000.000
225.000.000
225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.03
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
375.000.000
375.000.000
375.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
750.000.000
750.000.000
750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.01
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.02
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.03
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
334.425.404.000
367.925.404.000
367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
334.425.404.000
367.925.404.000
367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD
334.425.404.000
367.925.404.000
367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
168.930.054.000
190.158.404.000
190.158.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
820.000.000
820.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
700.000.000
520.000.000
520.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.760.906.000
18.760.906.000
18.760.906.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.910.906.000
17.910.906.000
17.910.906.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000
850.000.000
850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
853.674.000
853.674.000
853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
853.674.000
853.674.000
853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
281.600.000
575.510.000
575.510.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
122.217.000
122.217.000
122.217.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
159.383.000
453.293.000
453.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.853.343.000
2.900.123.000
2.900.123.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
92.394.000
92.394.000
92.394.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
133.879.000
133.879.000
133.879.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
438.450.000
438.450.000
438.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.933.620.000
980.400.000
980.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
55.000.000
55.000.000
55.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.612.323.000
19.961.913.000
19.961.913.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.222.480.000
2.222.480.000
2.222.480.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
3.000.000.000
6.338.723.000
6.338.723.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000.000
5.309.730.000
5.309.730.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.389.843.000
6.090.980.000
6.090.980.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.065.309.000
15.013.379.000
15.013.379.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
110.923.000
110.923.000
110.923.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.500.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
682.050.000
982.582.000
982.582.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.772.336.000
11.919.874.000
11.919.874.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.327.302.000
6.527.302.000
6.527.302.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502.800.000
502.800.000
502.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.963.876.000
2.963.876.000
2.963.876.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
40.000.000
40.000.000
40.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.457.391.000
1.457.391.000
1.457.391.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.363.235.000
1.563.235.000
1.563.235.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
117.175.597.000
124.745.597.000
124.745.597.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.01
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
115.359.476.000
122.929.476.000
122.929.476.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.03
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
566.121.000
566.121.000
566.121.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
165.495.350.000
177.767.000.000
177.767.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
30.000.000.000
22.703.230.000
22.703.230.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.01
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
30.000.000.000
22.703.230.000
22.703.230.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02
Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000
450.280.000
450.280.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.03
Pembahasan APBD
1.233.600.000
450.280.000
450.280.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.472.430.000
20.103.350.000
20.103.350.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.01
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000
3.762.240.000
3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.02
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000
3.762.240.000
3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.03
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000
3.762.240.000
3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.04
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000
3.762.240.000
3.762.240.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.05
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000
3.762.240.000
3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.06
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa
792.150.000
792.150.000
792.150.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.07
Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04
Peningkatan Kapasitas DPRD
21.256.250.000
35.198.850.000
35.198.850.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.02
Pendalaman Tugas DPRD
9.605.050.000
8.725.650.000
8.725.650.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.04
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.793.000.000
2.485.000.000
2.485.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.05
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000
360.000.000
360.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.06
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
6.068.800.000
8.718.800.000
8.718.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.07
Penyusunan Program Kerja DPRD
2.309.400.000
14.909.400.000
14.909.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
48.073.110.000
43.219.930.000
43.219.930.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.01
Kunjungan Kerja dalam Daerah
13.149.840.000
12.411.360.000
12.411.360.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.02
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.03
Pelaksanaan Reses
34.773.270.000
30.658.570.000
30.658.570.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
508.100.000
508.100.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.01
Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
508.100.000
508.100.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07
Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000
26.273.000.000
26.273.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.02
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000
26.273.000.000
26.273.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08
Fasilitasi Tugas DPRD
30.459.960.000
29.310.260.000
29.310.260.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.01
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
30.459.960.000
29.310.260.000
29.310.260.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
54.097.865.000
54.097.865.000
54.097.865.000
5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
54.097.865.000
54.097.865.000
54.097.865.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
36.088.065.000
36.088.065.000
36.088.065.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
36.088.065.000
36.088.065.000
36.088.065.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000.000
450.000.000
450.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.343.625.000
25.343.625.000
25.343.625.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.453.185.000
24.453.185.000
24.453.185.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
667.440.000
667.440.000
667.440.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
103.000.000
103.000.000
103.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
244.750.000
244.750.000
244.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
220.750.000
220.750.000
220.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.000.000
24.000.000
24.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
460.000.000
460.000.000
460.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
310.000.000
310.000.000
310.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.732.000.000
2.732.000.000
2.732.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
61.000.000
61.000.000
61.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
825.000.000
825.000.000
825.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
210.000.000
210.000.000
210.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
170.000.000
170.000.000
170.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
45.000.000
45.000.000
45.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.000.000
66.000.000
66.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
105.000.000
105.000.000
105.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
620.750.000
620.750.000
620.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
133.000.000
133.000.000
133.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
387.750.000
387.750.000
387.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.447.000.000
3.447.000.000
3.447.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
67.500.000
67.500.000
67.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.267.800.000
1.267.800.000
1.267.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.861.700.000
1.861.700.000
1.861.700.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.789.940.000
2.789.940.000
2.789.940.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
514.000.000
514.000.000
514.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
270.000.000
270.000.000
270.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
415.000.000
415.000.000
415.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
24.000.000
24.000.000
24.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.125.940.000
1.125.940.000
1.125.940.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.000.000
90.000.000
90.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
151.000.000
151.000.000
151.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
9.259.800.000
9.259.800.000
9.259.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.650.000.000
2.650.000.000
2.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.06
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.650.000.000
2.650.000.000
2.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.04
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.259.800.000
5.259.800.000
5.259.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.759.800.000
1.759.800.000
1.759.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
609.800.000
609.800.000
609.800.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
925.000.000
925.000.000
925.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.900.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
750.000.000
750.000.000
750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
550.000.000
550.000.000
550.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
325.000.000
325.000.000
325.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
275.000.000
275.000.000
275.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.600.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
8.750.000.000
8.750.000.000
8.750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.750.000.000
8.750.000.000
8.750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.02
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.200.000.000
3.200.000.000
3.200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.02
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
750.000.000
750.000.000
750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
750.000.000
750.000.000
750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.07
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
850.000.000
850.000.000
850.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.09
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.350.000.000
4.350.000.000
4.350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.01
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
826.500.000
826.500.000
826.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.02
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
609.000.000
609.000.000
609.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat
487.200.000
487.200.000
487.200.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1.922.700.000
1.922.700.000
1.922.700.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
504.600.000
504.600.000
504.600.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
280.615.695.000
287.615.695.000
287.615.695.000
5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
280.615.695.000
287.615.695.000
287.615.695.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
246.762.036.000
246.762.036.000
246.762.036.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
246.762.036.000
246.762.036.000
246.762.036.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.201.736.000
1.201.736.000
1.201.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.736.000
801.736.000
801.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
146.319.373.000
146.319.373.000
146.319.373.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
143.342.653.000
143.342.653.000
143.342.653.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.384.800.000
2.384.800.000
2.384.800.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
392.455.000
392.455.000
392.455.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
199.465.000
199.465.000
199.465.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.089.909.000
1.089.909.000
1.089.909.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.089.909.000
1.089.909.000
1.089.909.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
255.251.000
255.251.000
255.251.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
187.746.000
187.746.000
187.746.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
67.505.000
67.505.000
67.505.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.208.468.000
29.208.468.000
29.208.468.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
745.571.000
745.571.000
745.571.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.270.609.000
2.270.609.000
2.270.609.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.089.031.000
1.089.031.000
1.089.031.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.001.595.000
13.001.595.000
13.001.595.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
362.260.000
362.260.000
362.260.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.07
Penyediaan Bahan/Material
3.094.642.000
3.094.642.000
3.094.642.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.381.719.000
2.381.719.000
2.381.719.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.196.194.000
6.196.194.000
6.196.194.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
66.847.000
66.847.000
66.847.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.380.000.000
3.380.000.000
3.380.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.380.000.000
3.380.000.000
3.380.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.653.585.000
48.653.585.000
48.653.585.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
224.194.000
224.194.000
224.194.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.548.508.000
9.548.508.000
9.548.508.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.317.700.000
9.317.700.000
9.317.700.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.563.183.000
29.563.183.000
29.563.183.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.653.714.000
16.653.714.000
16.653.714.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.001.170.000
1.001.170.000
1.001.170.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.893.071.000
4.893.071.000
4.893.071.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
239.000.000
239.000.000
239.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.064.174.000
4.064.174.000
4.064.174.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
478.002.000
478.002.000
478.002.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.089.109.000
2.089.109.000
2.089.109.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.208.238.000
1.208.238.000
1.208.238.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
2.680.950.000
2.680.950.000
2.680.950.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
33.853.659.000
40.853.659.000
40.853.659.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
33.853.659.000
40.853.659.000
40.853.659.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
33.853.659.000
40.853.659.000
40.853.659.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.846.309.000
1.846.309.000
1.846.309.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
1.169.748.000
1.169.748.000
1.169.748.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.856.917.000
1.856.917.000
1.856.917.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
11.575.872.000
11.575.872.000
11.575.872.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.06
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
462.817.000
462.817.000
462.817.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
4.853.781.000
8.353.781.000
8.353.781.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10
Penagihan Pajak Daerah
1.286.286.000
1.286.286.000
1.286.286.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.12
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.13
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
10.401.929.000
13.901.929.000
13.901.929.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
8.773.149.095.000
8.990.319.401.000
8.990.319.401.000
5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
8.773.149.095.000
8.990.319.401.000
8.990.319.401.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
30.660.576.000
30.660.576.000
30.660.576.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
30.660.576.000
30.660.576.000
30.660.576.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
264.750.000
264.750.000
214.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
114.750.000
114.750.000
114.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.731.409.000
24.731.409.000
24.731.409.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.791.949.000
20.791.949.000
20.791.949.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.869.460.000
3.869.460.000
3.869.460.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.04
Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.913.050.000
1.913.050.000
1.797.850.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
700.000.000
700.000.000
490.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
300.000.000
300.000.000
410.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
213.050.000
213.050.000
213.050.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
450.000.000
450.000.000
434.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.03
Pengadaan Alat Besar - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.425.395.000
2.425.395.000
2.455.595.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.600.000
10.600.000
10.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.065.600.000
1.065.600.000
1.065.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.289.195.000
1.289.195.000
1.319.395.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.175.972.000
1.175.972.000
1.310.972.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
423.309.000
423.309.000
558.309.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000
130.000.000
130.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
281.500.000
281.500.000
281.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.08
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
137.800.000
137.800.000
137.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
173.363.000
173.363.000
173.363.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
8.742.488.519.000
8.959.658.825.000
8.959.658.825.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8.738.436.697.000
8.955.607.003.000
8.955.607.003.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
6.107.590.000
6.107.590.000
6.107.590.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2.990.000.000
2.990.000.000
2.990.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2.407.400.000
2.407.400.000
2.407.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
710.190.000
710.190.000
710.190.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.12
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.13
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
470.250.000
470.250.000
470.250.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
106.750.000
106.750.000
106.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000
106.750.000
106.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
106.750.000
106.750.000
106.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.08
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.09
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.10
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.674.884.000
1.674.884.000
1.674.884.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
544.000.000
544.000.000
544.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.03
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04
Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
421.384.000
421.384.000
421.384.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.10
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.11
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
584.500.000
584.500.000
584.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.867.780.000
3.867.780.000
3.867.780.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.02
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
188.954.000
188.954.000
188.954.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
229.234.000
229.234.000
229.234.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
146.654.000
146.654.000
146.654.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1.524.909.000
1.524.909.000
1.524.909.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
103.124.000
103.124.000
103.124.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
597.654.000
597.654.000
597.654.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
361.588.000
361.588.000
361.588.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.11
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
614.809.000
614.809.000
614.809.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
100.854.000
100.854.000
100.854.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.726.166.193.000
8.943.336.499.000
8.943.336.499.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.07
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.08
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.581.646.500.000
2.724.046.500.000
2.724.046.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.09
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
21.000.000.000
21.000.000.000
21.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.10
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
6.123.519.693.000
6.198.289.999.000
6.198.289.999.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.01
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.02
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.03
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.051.822.000
4.051.822.000
4.051.822.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.051.822.000
4.051.822.000
4.051.822.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05
Penatausahaan Barang Milik Daerah
425.000.000
425.000.000
425.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06
Inventarisasi Barang Milik Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07
Pengamanan Barang Milik Daerah
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.08
Penilaian Barang Milik Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
501.822.000
501.822.000
501.822.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
97.327.722.000
97.327.722.000
97.327.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
97.327.722.000
97.327.722.000
97.327.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
80.053.162.000
80.053.162.000
80.053.162.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
80.053.162.000
80.053.162.000
80.053.162.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
170.000.000
170.000.000
170.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.000.000
180.000.000
180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
71.869.372.000
71.869.372.000
71.869.372.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
70.337.722.000
70.337.722.000
70.337.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.471.650.000
1.471.650.000
1.471.650.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
154.000.000
154.000.000
154.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
154.000.000
154.000.000
154.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.510.500.000
3.510.500.000
3.510.500.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
247.500.000
247.500.000
247.500.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000
18.000.000
18.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
375.000.000
375.000.000
375.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000
850.000.000
850.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
280.000.000
280.000.000
280.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.775.900.000
1.775.900.000
1.775.900.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000
750.000.000
750.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
865.900.000
865.900.000
865.900.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.613.390.000
1.613.390.000
1.613.390.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
886.100.000
886.100.000
886.100.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
357.290.000
357.290.000
357.290.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
17.274.560.000
17.274.560.000
17.274.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.274.560.000
17.274.560.000
17.274.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
9.017.670.000
9.017.670.000
9.017.670.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.02
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
331.390.000
331.390.000
331.390.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
6.925.000.000
6.925.000.000
6.925.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.06
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
365.000.000
365.000.000
365.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.08
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
258.000.000
258.000.000
258.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.10
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
798.280.000
798.280.000
798.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.11
Pengelolaan Data Kepegawaian
340.000.000
340.000.000
340.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02
Mutasi dan Promosi ASN
1.534.450.000
1.534.450.000
1.534.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01
Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000
105.000.000
105.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.02
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000
494.000.000
494.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.03
Pengelolaan Promosi ASN
935.450.000
935.450.000
935.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03
Pengembangan Kompetensi ASN
5.108.450.000
5.108.450.000
5.108.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02
Pengelolaan Assessment Center
1.144.840.000
1.144.840.000
1.144.840.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.463.610.000
3.463.610.000
3.463.610.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.13
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
58.762.000
58.762.000
58.762.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.14
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
441.238.000
441.238.000
441.238.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1.613.990.000
1.613.990.000
1.613.990.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.02
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
531.990.000
531.990.000
531.990.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.04
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
347.025.000
347.025.000
347.025.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.05
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
134.975.000
134.975.000
134.975.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.07
Pembinaan Disiplin ASN
263.000.000
263.000.000
263.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.08
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
337.000.000
337.000.000
337.000.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
70.330.623.000
70.330.623.000
70.330.623.000
5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
70.330.623.000
70.330.623.000
70.330.623.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
47.761.545.000
47.761.545.000
47.761.545.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.761.545.000
47.761.545.000
47.761.545.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
457.000.000
457.000.000
457.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
171.763.000
171.763.000
171.763.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
285.237.000
285.237.000
285.237.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.422.870.000
35.422.870.000
35.422.870.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.398.768.000
27.398.768.000
27.398.768.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.728.777.000
7.728.777.000
7.728.777.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.471.000
42.471.000
42.471.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.124.000
43.124.000
43.124.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
65.340.000
65.340.000
65.340.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
144.390.000
144.390.000
144.390.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
81.675.000
81.675.000
81.675.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
81.675.000
81.675.000
81.675.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
99.520.000
99.520.000
99.520.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
49.520.000
49.520.000
49.520.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.504.484.000
1.504.484.000
1.504.484.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000
145.095.000
145.095.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
177.242.000
177.242.000
177.242.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.971.000
80.971.000
80.971.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
34.630.000
34.630.000
34.630.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.500.000
70.500.000
70.500.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.690.000
120.690.000
120.690.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
9.721.000
9.721.000
9.721.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
315.635.000
315.635.000
315.635.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
638.000.000
638.000.000
638.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.05
Pengadaan Mebel - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
377.000.000
377.000.000
377.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.08
Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
261.000.000
261.000.000
261.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.680.630.000
7.680.630.000
7.680.630.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.750.000
4.750.000
4.750.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.849.000.000
1.849.000.000
1.849.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.826.880.000
5.826.880.000
5.826.880.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.677.366.000
1.677.366.000
1.677.366.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
217.965.000
217.965.000
217.965.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
434.401.000
434.401.000
434.401.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
22.569.078.000
22.569.078.000
22.569.078.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.569.078.000
22.569.078.000
22.569.078.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01
Pengembangan Kompetensi Teknis
1.740.962.000
1.740.962.000
1.740.962.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.01
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
44.500.000
44.500.000
44.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.02
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
157.814.000
157.814.000
157.814.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.04
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
38.648.000
38.648.000
38.648.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
20.828.116.000
20.828.116.000
20.828.116.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
82.000.000
82.000.000
82.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
49.138.000
49.138.000
49.138.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
630.862.000
630.862.000
630.862.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
187.358.000
187.358.000
187.358.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
42.736.000
42.736.000
42.736.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.669.078.000
19.669.078.000
19.669.078.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
166.944.000
166.944.000
166.944.000
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
17.156.635.000
17.156.635.000
17.156.635.000
5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
17.156.635.000
17.156.635.000
17.156.635.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN
16.003.860.000
16.003.860.000
16.003.860.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.003.860.000
16.003.860.000
16.003.860.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.500.000
44.500.000
44.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.500.000
29.500.000
29.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.619.190.000
8.619.190.000
8.619.190.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.548.670.000
8.548.670.000
8.548.670.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.400.000
35.400.000
35.400.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.820.000
4.820.000
4.820.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.320.000
7.320.000
7.320.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.980.000
22.980.000
22.980.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
191.580.000
191.580.000
191.580.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
191.580.000
191.580.000
191.580.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.810.460.000
1.810.460.000
1.810.460.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.941.000
50.941.000
50.941.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.927.000
70.927.000
70.927.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.872.000
207.872.000
207.872.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
18.000.000
18.000.000
18.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
580.020.000
580.020.000
580.020.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
850.000.000
850.000.000
850.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
11.700.000
11.700.000
11.700.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.925.000.000
3.925.000.000
3.925.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
759.000.000
759.000.000
759.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.000.000
116.000.000
116.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.035.000.000
3.035.000.000
3.035.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.392.130.000
1.392.130.000
1.392.130.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
468.640.000
468.640.000
468.640.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
30.500.000
30.500.000
30.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
315.930.000
315.930.000
315.930.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
71.260.000
71.260.000
71.260.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
505.800.000
505.800.000
505.800.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN
1.152.775.000
1.152.775.000
1.152.775.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.152.775.000
1.152.775.000
1.152.775.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
1.152.775.000
1.152.775.000
1.152.775.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
592.020.000
592.020.000
592.020.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
560.755.000
560.755.000
560.755.000
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT
33.753.566.000
33.753.566.000
33.753.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
33.753.566.000
33.753.566.000
33.753.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
24.771.554.000
24.771.554.000
24.771.554.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.771.554.000
24.771.554.000
24.771.554.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
108.116.000
108.116.000
108.116.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.118.000
60.118.000
60.118.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.998.000
47.998.000
47.998.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.539.559.000
20.539.559.000
20.539.559.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.539.559.000
20.539.559.000
20.539.559.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
194.100.000
194.100.000
194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
194.100.000
194.100.000
194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
378.907.000
378.907.000
378.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
249.407.000
249.407.000
249.407.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
129.500.000
129.500.000
129.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
276.851.000
276.851.000
276.851.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
134.769.000
134.769.000
134.769.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
137.082.000
137.082.000
137.082.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
136.736.000
136.736.000
136.736.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
136.736.000
136.736.000
136.736.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.574.471.000
2.574.471.000
2.574.471.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
228.151.000
228.151.000
228.151.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000
784.900.000
784.900.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.323.820.000
1.323.820.000
1.323.820.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
237.600.000
237.600.000
237.600.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
562.814.000
562.814.000
562.814.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
225.530.000
225.530.000
225.530.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
238.594.000
238.594.000
238.594.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
98.690.000
98.690.000
98.690.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
8.982.012.000
8.982.012.000
8.982.012.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.272.457.000
6.272.457.000
6.272.457.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.422.657.000
4.422.657.000
4.422.657.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.916.414.000
1.916.414.000
1.916.414.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03
Reviu Laporan Kinerja
46.250.000
46.250.000
46.250.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04
Reviu Laporan Keuangan
780.000.000
780.000.000
780.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.05
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
1.085.400.000
1.085.400.000
1.085.400.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.07
Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil
594.593.000
594.593.000
594.593.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000
1.849.800.000
1.849.800.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.02
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1.849.800.000
1.849.800.000
1.849.800.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.709.555.000
2.709.555.000
2.709.555.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
637.112.000
637.112.000
637.112.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.02
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
637.112.000
637.112.000
637.112.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02
Pendampingan dan Asistensi
2.072.443.000
2.072.443.000
2.072.443.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.01
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
92.624.000
92.624.000
92.624.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
877.326.000
877.326.000
877.326.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.03
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
809.713.000
809.713.000
809.713.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.04
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
292.780.000
292.780.000
292.780.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
106.325.454.000
106.325.454.000
106.325.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
106.325.454.000
106.325.454.000
106.325.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
15.780.942.000
15.780.942.000
15.780.942.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.780.942.000
15.780.942.000
15.780.942.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.408.062.000
2.408.062.000
2.408.062.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.606.086.000
1.606.086.000
1.606.086.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
801.976.000
801.976.000
801.976.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.450.574.000
8.450.574.000
8.450.574.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.225.454.000
8.225.454.000
8.225.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
222.120.000
222.120.000
222.120.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
320.500.000
320.500.000
320.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
230.500.000
230.500.000
230.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.196.806.000
1.196.806.000
1.196.806.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
100.000.000
100.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.000.000
180.000.000
180.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000
85.000.000
85.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
55.650.000
55.650.000
55.650.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.156.000
426.156.000
426.156.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
260.000.000
260.000.000
260.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.05
Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
175.000.000
175.000.000
175.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000
35.000.000
35.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.457.000.000
2.457.000.000
2.457.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000
7.000.000
7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000
350.000.000
350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.000.000
608.000.000
608.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
225.000.000
225.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.05
Pemeliharaan Mebel
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000
110.000.000
110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000
200.000.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.000.000
70.000.000
70.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
90.544.512.000
90.544.512.000
90.544.512.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.985.500.000
2.985.500.000
2.985.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.985.500.000
2.985.500.000
2.985.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2.520.000.000
2.520.000.000
2.520.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
149.090.000
149.090.000
149.090.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
266.410.000
266.410.000
266.410.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
24.631.612.000
24.631.612.000
24.631.612.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
24.631.612.000
24.631.612.000
24.631.612.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
54.950.000
54.950.000
54.950.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.342.050.000
3.342.050.000
3.342.050.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
355.030.000
355.030.000
355.030.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.829.582.000
20.829.582.000
20.829.582.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42.575.000.000
42.575.000.000
42.575.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
42.575.000.000
42.575.000.000
42.575.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.01
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2.850.000.000
2.850.000.000
2.850.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
475.000.000
475.000.000
475.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
39.200.000.000
39.200.000.000
39.200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.106.000.000
3.106.000.000
3.106.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.106.000.000
3.106.000.000
3.106.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
55.000.000
55.000.000
55.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2.586.000.000
2.586.000.000
2.586.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
340.000.000
340.000.000
340.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.246.400.000
17.246.400.000
17.246.400.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.246.400.000
17.246.400.000
17.246.400.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
850.000.000
850.000.000
850.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
10.946.400.000
10.946.400.000
10.946.400.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000 Total Anggaran
24.262.846.248.000
24.539.916.554.000
24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
340.683.231.000
42.275.599.000 - -
382.958.830.000
0.04
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
400.000.000 - - -
400.000.000
0.1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
400.000.000 - - -
400.000.000 100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.446.757.000 - - -
10.446.757.000
2.73
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.446.757.000 - - -
10.446.757.000 100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.835.434.000 - - -
1.835.434.000
0.48
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.835.434.000 - - -
1.835.434.000 100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.218.409.000 - - -
2.218.409.000
0.58
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.218.409.000 - - -
2.218.409.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.002.524.000 - - -
3.002.524.000
0.78
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.002.524.000 - - -
3.002.524.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.772.500.000
82.500.000 - -
10.855.000.000
2.83
Dinas Ketahanan Pangan
10.772.500.000
82.500.000 - -
10.855.000.000 100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.830.000.000 - - -
2.830.000.000
0.74
Dinas Ketahanan Pangan
2.830.000.000 - - -
2.830.000.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.015.000.000
50.000.000 - -
3.065.000.000
0.8
Dinas Ketahanan Pangan
3.015.000.000
50.000.000 - -
3.065.000.000 100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.250.000.000 - - -
2.250.000.000
0.59
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.250.000.000 - - -
2.250.000.000 100
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000
0.52
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.000.000.000 - - -
2.000.000.000 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6.498.200.000 - - -
6.498.200.000
1.7
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6.498.200.000 - - -
6.498.200.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.275.000.000 - - -
7.275.000.000
1.9
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7.275.000.000 - - -
7.275.000.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
8.234.764.000 - - -
8.234.764.000
2.15
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.234.764.000 - - -
8.234.764.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.650.000.000 - - -
8.650.000.000
2.26
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.650.000.000 - - -
8.650.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
242.800.000 - - -
242.800.000
0.06
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
242.800.000 - - -
242.800.000 100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
665.000.000 - - -
665.000.000
0.17
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
665.000.000 - - -
665.000.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.010.176.000 - - -
1.010.176.000
0.26
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.010.176.000 - - -
1.010.176.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
894.651.000 - - -
894.651.000
0.23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
894.651.000 - - -
894.651.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300.000.000 - - -
300.000.000
0.08
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
300.000.000 - - -
300.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
4.031.180.000
220.000.000 - -
4.251.180.000
1.11
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.031.180.000
220.000.000 - -
4.251.180.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
9.792.134.000
40.619.723.000 - -
50.411.857.000
13.16
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.792.134.000
40.619.723.000 - -
50.411.857.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.332.588.000
605.000.000 - -
10.937.588.000
2.86
Dinas Kelautan dan Perikanan
10.332.588.000
605.000.000 - -
10.937.588.000 100
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.424.440.000
45.000.000 - -
2.469.440.000
0.64
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.424.440.000
45.000.000 - -
2.469.440.000 100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.484.000.000 - - -
2.484.000.000
0.65
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.484.000.000 - - -
2.484.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.244.100.000
123.000.000 - -
1.367.100.000
0.36
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.244.100.000
123.000.000 - -
1.367.100.000 100
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.014.500.000 - - -
1.014.500.000
0.26
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.014.500.000 - - -
1.014.500.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
50.000.000 - - -
50.000.000
0.01
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
50.000.000 - - -
50.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.102.450.000 - - -
1.102.450.000
0.29
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.102.450.000 - - -
1.102.450.000 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
81.499.127.000
232.446.000 - -
81.731.573.000
10.67
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28.640.303.000
41.700.000 - -
28.682.003.000
35.09
Dinas Pertanian dan Perkebunan
52.858.824.000
190.746.000 - -
53.049.570.000
64.91
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
9.378.770.000
56.230.000 - -
9.435.000.000
1.23
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.253.770.000
56.230.000 - -
5.310.000.000
56.28
Dinas Pertanian dan Perkebunan
4.125.000.000 - - -
4.125.000.000
43.72
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
15.619.385.000
121.700.000 - -
15.741.085.000
4.11
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.619.385.000
121.700.000 - -
15.741.085.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.453.572.000 - - -
1.453.572.000
0.38
Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.453.572.000 - - -
1.453.572.000 100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
20.904.658.000
120.000.000 - -
21.024.658.000
2.75
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12.631.000.000 - - -
12.631.000.000
60.08
Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.273.658.000
120.000.000 - -
8.393.658.000
39.92
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
100.000.000 - - -
100.000.000
0.03
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100.000.000 - - -
100.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.069.089.000 - - -
1.069.089.000
0.28
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.069.089.000 - - -
1.069.089.000 100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
23.296.800.000 - - -
23.296.800.000
6.08
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23.296.800.000 - - -
23.296.800.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.600.325.000 - - -
4.600.325.000
1.2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.600.325.000 - - -
4.600.325.000 100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.899.580.000 - - -
2.899.580.000
0.76
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.899.580.000 - - -
2.899.580.000 100
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
286.685.000 - - -
286.685.000
0.07
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
286.685.000 - - -
286.685.000 100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
73.460.581.000 - - -
73.460.581.000
19.18
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
73.460.581.000 - - -
73.460.581.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.098.052.000 - - -
1.098.052.000
0.29
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.098.052.000 - - -
1.098.052.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
25.325.000.000
1.200.000.000 - -
26.525.000.000
0.02
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
19.825.000.000
1.200.000.000 - -
21.025.000.000
79.26
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19.825.000.000
1.200.000.000 - -
21.025.000.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PENATAAN DESA
200.000.000 - - -
200.000.000
0.75
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
200.000.000 - - -
200.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
800.000.000 - - -
800.000.000
3.02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
800.000.000 - - -
800.000.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000
6.31
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.825.000.000 - - -
2.825.000.000
10.65
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.825.000.000 - - -
2.825.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.791.503.023.000
592.063.517.000 - -
3.383.566.540.000
0.48
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.912.064.062.000
413.533.231.000 - -
2.325.597.293.000
68.73
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.912.064.062.000
413.533.231.000 - -
2.325.597.293.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
875.000.000 - - -
875.000.000
0.03
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
875.000.000 - - -
875.000.000 100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
252.500.000 - - -
252.500.000
0.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
252.500.000 - - -
252.500.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.000.000 - - -
500.000.000
0.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
500.000.000 - - -
500.000.000 100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
619.825.197.000
62.652.036.000 - -
682.477.233.000
20.17
Dinas Kesehatan
619.825.197.000
62.652.036.000 - -
682.477.233.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000
0.08
Dinas Kesehatan
2.800.000.000 - - -
2.800.000.000 100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.749.000.000
51.000.000 - -
1.800.000.000
0.05
Dinas Kesehatan
1.749.000.000
51.000.000 - -
1.800.000.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.616.279.000
3.850.000 - -
3.620.129.000
0.11
Dinas Kesehatan
3.616.279.000
3.850.000 - -
3.620.129.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7.055.000.000 - - -
7.055.000.000
0.21
Dinas Sosial
7.055.000.000 - - -
7.055.000.000 100
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
100.000.000 - - -
100.000.000 0
Dinas Sosial
100.000.000 - - -
100.000.000 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
49.231.235.000
47.250.000 - -
49.278.485.000
1.46
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Sosial
49.231.235.000
47.250.000 - -
49.278.485.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.750.000.000 - - -
41.750.000.000
1.23
Dinas Sosial
41.750.000.000 - - -
41.750.000.000 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.700.000.000 - - -
1.700.000.000
0.05
Dinas Sosial
1.700.000.000 - - -
1.700.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
435.000.000 - - -
435.000.000
0.01
Dinas Sosial
435.000.000 - - -
435.000.000 100
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.053.400.000 - - -
3.053.400.000
0.09
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.053.400.000 - - -
3.053.400.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.022.467.000 - - -
1.022.467.000
0.03
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.022.467.000 - - -
1.022.467.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
175.000.000 - - -
175.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
175.000.000 - - -
175.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
150.000.000 - - -
150.000.000 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
150.000.000 - - -
150.000.000 100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
235.000.000 - - -
235.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
235.000.000 - - -
235.000.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
694.333.000 - - -
694.333.000
0.02
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
694.333.000 - - -
694.333.000 100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
500.000.000 - - -
500.000.000
0.01
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
500.000.000 - - -
500.000.000 100
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
500.000.000 - - -
500.000.000
0.01
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
500.000.000 - - -
500.000.000 100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
190.000.000 - - -
190.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
190.000.000 - - -
190.000.000 100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
175.000.000 - - -
175.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
175.000.000 - - -
175.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
200.000.000 - - -
200.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
200.000.000 - - -
200.000.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
275.000.000 - - -
275.000.000
0.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
275.000.000 - - -
275.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.150.000.000 - - -
1.150.000.000
0.03
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.150.000.000 - - -
1.150.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.729.750.000 - - -
23.729.750.000
0.7
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
23.729.750.000 - - -
23.729.750.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
117.499.800.000
115.776.150.000 - -
233.275.950.000
6.89
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
117.499.800.000
115.776.150.000 - -
233.275.950.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
29.687.329.000
34.750.000 - -
29.722.079.000
0.02
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
340.000.000 - - -
340.000.000
1.14
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
340.000.000 - - -
340.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
18.402.500.000 - - -
18.402.500.000
61.92
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.402.500.000 - - -
18.402.500.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3.820.000.000 - - -
3.820.000.000
12.85
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.820.000.000 - - -
3.820.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.980.000.000 - - -
2.980.000.000
10.03
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.980.000.000 - - -
2.980.000.000 100
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
655.000.000 - - -
655.000.000
2.2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
655.000.000 - - -
655.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.875.000.000 - - -
2.875.000.000
9.67
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.875.000.000 - - -
2.875.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
614.829.000
34.750.000 - -
649.579.000
2.19
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
614.829.000
34.750.000 - -
649.579.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
468.631.617.000
643.604.620.000 - -
1.112.236.237.000
0.21
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
82.275.964.000
75.663.914.000 - -
157.939.878.000
14.2
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
82.275.964.000
75.663.914.000 - -
157.939.878.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2.561.158.000
25.431.000.000 - -
27.992.158.000
2.52
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
2.561.158.000
25.431.000.000 - -
27.992.158.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 - - -
730.000.000
0.07
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
730.000.000 - - -
730.000.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
240.000.000
47.233.968.000 - -
47.473.968.000
4.27
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
240.000.000
47.233.968.000 - -
47.473.968.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
801.480.000 - - -
801.480.000
0.07
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
801.480.000 - - -
801.480.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
151.680.087.000
437.230.452.000 - -
588.910.539.000
52.95
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
151.680.087.000
437.230.452.000 - -
588.910.539.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.782.600.000
20.000.000 - -
1.802.600.000
0.16
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.782.600.000
20.000.000 - -
1.802.600.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000
0.42
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.665.829.000 - - -
4.665.829.000 100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
610.000.000 - - -
610.000.000
0.05
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
610.000.000 - - -
610.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000
0.3
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.300.000.000 - - -
3.300.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000
0.13
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.500.000.000 - - -
1.500.000.000 100
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
550.000.000 - - -
550.000.000
0.05
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
550.000.000 - - -
550.000.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
102.511.755.000
6.375.000.000 - -
108.886.755.000
9.79
Dinas Perhubungan
102.511.755.000
6.375.000.000 - -
108.886.755.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.164.216.000
215.000.000 - -
2.379.216.000
0.21
Dinas Perhubungan
2.164.216.000
215.000.000 - -
2.379.216.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
877.024.000
823.000.000 - -
1.700.024.000
0.15
Dinas Perhubungan
877.024.000
823.000.000 - -
1.700.024.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
46.519.150.000
1.230.850.000 - -
47.750.000.000
4.29
Dinas Komunikasi dan Informatika
46.519.150.000
1.230.850.000 - -
47.750.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
20.333.132.000
46.922.000.000 - -
67.255.132.000
6.05
Dinas Komunikasi dan Informatika
20.333.132.000
46.922.000.000 - -
67.255.132.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3.257.000.000
243.000.000 - -
3.500.000.000
0.31
Dinas Komunikasi dan Informatika
3.257.000.000
243.000.000 - -
3.500.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.193.640.000
1.012.920.000 - -
6.206.560.000
0.56
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5.193.640.000
1.012.920.000 - -
6.206.560.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.968.535.000
559.196.000 - -
5.527.731.000
0.5
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.968.535.000
559.196.000 - -
5.527.731.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
12.181.982.000 - - -
12.181.982.000
1.1
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12.181.982.000 - - -
12.181.982.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
19.928.065.000
644.320.000 - -
20.572.385.000
1.85
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19.928.065.000
644.320.000 - -
20.572.385.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
64.017.258.000
555.200.000 - -
64.572.458.000
0.02
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.535.000.000
200.000.000 - -
4.735.000.000
7.33
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.535.000.000
200.000.000 - -
4.735.000.000 100
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 - - -
719.600.000
1.11
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
719.600.000 - - -
719.600.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5.020.000.000
100.000.000 - -
5.120.000.000
7.93
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.020.000.000
100.000.000 - -
5.120.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.582.800.000
177.200.000 - -
1.760.000.000
2.73
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.582.800.000
177.200.000 - -
1.760.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
850.000.000 - - -
850.000.000
1.32
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
850.000.000 - - -
850.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
3.817.795.000 - - -
3.817.795.000
5.91
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.817.795.000 - - -
3.817.795.000 100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
380.000.000 - - -
380.000.000
0.59
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
380.000.000 - - -
380.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.022.415.000 - - -
1.022.415.000
1.58
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.022.415.000 - - -
1.022.415.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
29.402.569.000 - - -
29.402.569.000
45.53
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29.402.569.000 - - -
29.402.569.000 100
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.961.606.000
78.000.000 - -
3.039.606.000
4.71
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.961.606.000
78.000.000 - -
3.039.606.000 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
12.710.803.000 - - -
12.710.803.000
19.68
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.710.803.000 - - -
12.710.803.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.014.670.000 - - -
1.014.670.000
1.57
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.014.670.000 - - -
1.014.670.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
10.216.731.420.000
380.019.626.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
19.540.087.545.000
1.14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.943.339.185.000
355.332.718.000 - -
9.298.671.903.000
1.49
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.210.561.328.000
11.834.071.000 - -
5.222.395.399.000
56.16
Dinas Kesehatan
2.095.843.244.000
282.543.000.000 - -
2.378.386.244.000
25.58
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
102.799.482.000
12.329.481.000 - -
115.128.963.000
1.24
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
77.947.233.000
11.532.132.000 - -
89.479.365.000
0.96
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
16.531.603.000
908.090.000 - -
17.439.693.000
0.19
Satuan Polisi Pamong Praja
14.433.559.000 - - -
14.433.559.000
0.16
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.093.495.000 - - -
11.093.495.000
0.12
Dinas Sosial
134.594.423.000 - - -
134.594.423.000
1.45
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
82.894.972.000
227.897.000 - -
83.122.869.000
0.89
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11.715.597.000
149.500.000 - -
11.865.097.000
0.13
Dinas Ketahanan Pangan
18.078.185.000
315.700.000 - -
18.393.885.000
0.2
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
133.566.445.000
9.929.083.000 - -
143.495.528.000
1.54
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.745.951.000
48.800.000 - -
15.794.751.000
0.17
Dinas Perhubungan
58.645.915.000 - - -
58.645.915.000
0.63
Dinas Komunikasi dan Informatika
24.641.721.000
464.040.000 - -
25.105.761.000
0.27
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25.309.388.000
1.310.000.000 - -
26.619.388.000
0.29
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.005.783.000 - - -
14.005.783.000
0.15
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
40.078.751.000
150.000.000 - -
40.228.751.000
0.43
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28.172.781.000 - - -
28.172.781.000
0.3
Dinas Kelautan dan Perikanan
84.189.312.000
1.362.400.000 - -
85.551.712.000
0.92
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
55.733.763.000
6.647.698.000 - -
62.381.461.000
0.67
Dinas Pertanian dan Perkebunan
103.687.023.000
57.000.000 - -
103.744.023.000
1.12
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
46.727.733.000
4.279.140.000 - -
51.006.873.000
0.55
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
45.326.744.000
4.377.700.000 - -
49.704.444.000
0.53
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34.422.315.000
1.665.750.000 - -
36.088.065.000
0.39
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
243.585.936.000
3.176.100.000 - -
246.762.036.000
2.65
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30.550.576.000
110.000.000 - -
30.660.576.000
0.33
Badan Kepegawaian Daerah
79.166.962.000
886.200.000 - -
80.053.162.000
0.86
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
47.123.545.000
638.000.000 - -
47.761.545.000
0.51
Badan Penghubung
15.974.660.000
29.200.000 - -
16.003.860.000
0.17
INSPEKTORAT
24.634.818.000
136.736.000 - -
24.771.554.000
0.27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.555.942.000
225.000.000 - -
15.780.942.000
0.17
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.768.000.000 - - -
1.768.000.000
0.01
Satuan Polisi Pamong Praja
1.768.000.000 - - -
1.768.000.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.300.000.000
200.000.000 - -
1.500.000.000
0.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
1.300.000.000
200.000.000 - -
1.500.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
479.245.000 - - -
479.245.000 0
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
479.245.000 - - -
479.245.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
170.471.297.000
975.000.000 - -
171.446.297.000
0.1
BIRO PEREKONOMIAN
214.980.000 - - -
214.980.000
0.13
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
300.000.000 - - -
300.000.000
0.17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
628.006.000 - - -
628.006.000
0.37
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
271.076.000 - - -
271.076.000
0.16
BIRO HUKUM
481.707.000 - - -
481.707.000
0.28
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
349.674.000 - - -
349.674.000
0.2
BIRO UMUM
167.475.508.000
975.000.000 - -
168.450.508.000
98.25
BIRO ORGANISASI
489.116.000 - - -
489.116.000
0.29
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
261.230.000 - - -
261.230.000
0.15
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000
0.01
BIRO ORGANISASI
1.800.000.000 - - -
1.800.000.000 100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
3.326.130.000 - - -
3.326.130.000
0.02
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
3.326.130.000 - - -
3.326.130.000 100
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000 - - -
425.470.610.000
2.18
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.470.610.000 - - -
425.470.610.000 100
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
2.315.000.000 - - -
2.315.000.000
0.01
BIRO HUKUM
2.315.000.000 - - -
2.315.000.000 100
PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
101.207.235.000
7.500.000 - -
101.214.735.000
0.26
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
99.332.235.000
7.500.000 - -
99.339.735.000
98.15
BIRO PEREKONOMIAN
1.875.000.000 - - -
1.875.000.000
1.85
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000 - - -
3.450.000.000
0.02
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.450.000.000 - - -
3.450.000.000 100
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000
0.01
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.675.000.000 - - -
1.675.000.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
171.967.471.000
18.190.933.000 - -
190.158.404.000
0.97
Sekretariat DPRD
171.967.471.000
18.190.933.000 - -
190.158.404.000 100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
177.767.000.000 - - -
177.767.000.000
0.91
Sekretariat DPRD
177.767.000.000 - - -
177.767.000.000 100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.000.000.000 - - -
4.000.000.000
0.02
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.000.000.000 - - -
4.000.000.000 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.259.800.000 - - -
5.259.800.000
0.03
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.259.800.000 - - -
5.259.800.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12.270.504.000 -
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.955.607.003.000
45.83
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12.270.504.000 -
21.000.000.000
8.922.336.499.000
8.955.607.003.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.228.347.000
823.475.000 - -
4.051.822.000
0.02
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.228.347.000
823.475.000 - -
4.051.822.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
36.363.659.000
4.490.000.000 - -
40.853.659.000
0.21
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
36.363.659.000
4.490.000.000 - -
40.853.659.000 100
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
17.274.560.000 - - -
17.274.560.000
0.09
Badan Kepegawaian Daerah
17.274.560.000 - - -
17.274.560.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.569.078.000 - - -
22.569.078.000
0.12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
22.569.078.000 - - -
22.569.078.000 100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.750.000.000 - - -
8.750.000.000
0.04
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.750.000.000 - - -
8.750.000.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.152.775.000 - - -
1.152.775.000
0.01
Badan Penghubung
1.152.775.000 - - -
1.152.775.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.272.457.000 - - -
6.272.457.000
0.03
INSPEKTORAT
6.272.457.000 - - -
6.272.457.000 100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2.709.555.000 - - -
2.709.555.000
0.01
INSPEKTORAT
2.709.555.000 - - -
2.709.555.000 100
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.985.500.000 - - -
2.985.500.000
0.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.985.500.000 - - -
2.985.500.000 100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
24.631.612.000 - - -
24.631.612.000
0.13
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.631.612.000 - - -
24.631.612.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42.575.000.000 - - -
42.575.000.000
0.22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
42.575.000.000 - - -
42.575.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.106.000.000 - - -
3.106.000.000
0.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.106.000.000 - - -
3.106.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.246.400.000 - - -
17.246.400.000
0.09
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.246.400.000 - - -
17.246.400.000 100 8
295.000.000 - - -
295.000.000 0 TOTAL ANGGARAN
13.936.873.878.000
1.659.753.312.000
21.000.000.000
8.922.336.499.000
24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
6 7 8 Golongan IV/e - - - - 27 - 27 Golongan IV/d - 20 - - 61 - 81 Golongan IV/c 1 18 2 1 230 3 255 Golongan IV/b - 3 181 10
1.806 11 2.011 Golongan IV/a - - 181 448
8.145 204 8.978 Jumlah Golongan IV 1 41 364 459
10.269 218 11.352 Golongan III/d - - 27 636
5.960 1.213 7.836 Golongan III/c - - - 180
5.907 725 6.812 Golongan III/b - - - 2
3.491 1.619 5.112 Golongan III/a - - - - 887 2.654 3.541 Jumlah Golongan III - - 27 818
16.245 6.211 23.301 Golongan II/d - - - - 82 1.277 1.359 Golongan II/c - - - - 505 1.335 1.840 Golongan II/b - - - - 6 650 656 Golongan II/a - - - - 2 261 263 Jumlah Golongan II - - - - 595 3.523 4.118 Golongan I/d - - - - - 261 261 Golongan I/c - - - - - 58 58 Golongan I/b - - - - - 11 11 Golongan I/a - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - 348 330 TOTAL 1 41 391 1.277
27.109 10.300 39.101 III IV TENAGA FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2020 Perkiraan Penambahan Tahun 2021 Perkiraan Pengurangan Tahun 2020 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor 2016 s/d 2020
2.049.759.279.013
2.049.759.279.013
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2020
370.026.269
370.026.269
Pajak Rokok Jumlah Piutang Pajak Daerah
2.050.129.305.282
2.050.129.305.282
2 Piutang Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) 2020
928.658.751
928.658.751
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2014 s/d 2020
49.226.600
49.226.600
Jumlah Piutang Retribusi Daerah
977.885.351
977.885.351
3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Piutang Bunga Deposito 2020
293.688.357
293.688.357
Piutang Denda Keterlambatan Piutang Denda Retribusi Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 s/d 2020
1.043.382.631
1.043.382.631
Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2020
156.138.242.178
156.138.242.178
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
157.475.313.165
157.475.313.165
4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2020
128.148.979.363
128.148.979.363
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
128.148.979.363
128.148.979.363
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2021 TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
Dana Bagi hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten 2020
12.269.762
12.269.762
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
12.269.762
12.269.762
6 Piutang Pendapatan Lainnya Piutang Dana Talangan 2008
365.636.365
365.636.365
Piutang Tempat Pelelangan Ikan 2008 s/d 2012
4.105.302.718
4.105.302.718
Piutang Lainnya 1998 s/d 2006
11.548.482.579
11.548.482.579
Jumlah Piutang Lainnya
16.019.421.662
16.019.421.662
JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA
2.352.763.174.585
2.352.763.174.585
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
NO Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda Nomor 2 Taun 2009 Recipis Saham
200.000.000.000
31.861.846.791
31.861.846.791
168.138.153.209
31.861.846.791
2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.11682 HT 01.01 Tahun 1989 (Hanya Penyertaan Modal Bukan BUMD) Recipis Saham
400.000.000.000
19.960.000.000
19.960.000.000
380.040.000.000
19.960.000.000
3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda Nomor 6 Tahun 1992 Recipis Saham
400.000.000.000
92.085.000.000
92.085.000.000
307.915.000.000
92.085.000.000
4 1992 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep. Menteri Kehakiman Nomor C
211.A20 HT 01.04 Tahun 1998 Recipis Saham
100.000.000.000
10.446.000.000
10.446.000.000
89.554.000.000
10.446.000.000
5 1993 PT. PRPP Perda Nomor 9 Tahun 1993 Recipis Saham
50.000.000.000
39.252.000.000
39.252.000.000
10.748.000.000
39.252.000.000
6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris Nomor 1 Tahun 1999 , Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
5.000.000.000.000
1.830.289.000.000
1.830.289.000.000
3.169.711.000.000
1.830.289.000.000
7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
2.914.000.000.000
434.430.000.000
434.430.000.000
2.479.570.000.000
434.430.000.000
8 2019 PT. BKK JATENG Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham
924.840.000.000
186.290.000.000
186.290.000.000
738.550.000.000
186.290.000.000
9 2006 PT. SPJT Perda Nomor 6 Tahun 2006 Recipis Saham
1.500.000.000.000
849.392.000.000
849.392.000.000
650.608.000.000
849.392.000.000
10 2013 PT. SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham
40.000.000.000
10.223.766.000
10.223.766.000
29.776.234.000
10.223.766.000
11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda Nomor 2 Tahun 2014 Recipis Saham
200.000.000.000
140.000.000.000
140.000.000.000
60.000.000.000
140.000.000.000
12 2020 PT. Jateng Petro Energi (perseroda) Perda tentang PT. Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham
100.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
85.000.000.000
15.000.000.000
II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Diragukan Tertagih Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir
4.219.953.810
2.234.833.401
0 2 2002 Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat Diragukan Tertagih Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2002 Tunai Bergulir
3.282.500.000
2.882.500.000
3 2006 Dinas Koperasi dan UMKM Dana Bergulir UMKM dan IKM Diragukan Tertagih Permendagri Nomor 26 Tahun 2006
5.987.421.442
2.121.929.120
INVESTASI PERMANEN Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah TAHUN ANGGARAN 2022 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
Biro Perekonomian Dana Bergulir UMKM dan IKM Pembangunan Gedung BPR BKK Diragukan Tertagih Tunai
18.634.867.561
2.234.769.766
5 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dana Bergulir Penempatan TKI ke Luar Negeri Diragukan Tertagih Bergulir
2.699.605.800
1.403.855.800
6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir Bantuan Peralatan dan IKM Diragukan Tertagih Bergulir
6.386.974.164
1.817.833.543
7 2006 Badan Ketahanan Pangan Dana Bergulir kepada Kelompok Tani di Seluruh Kecamatan di Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2006 Bergulir
4.424.000.000
71.500.000
8 Dinas Perikanan dan Kelautan Dana Bergulir kepada Nelayan Pemilik Kapal Motor di Pantura Bergulir GANJAR PRANOWO GUBERNUR JAWA TENGAH
No.
Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2020 Perkiraan Penambahan Tahun 2021 Perkiraan Pengurangan Tahun 2021 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
609.841.523.000
54.465.933.412
7.363.617.266.102
3 GEDUNG DAN BANGUNAN
7.563.815.353.072
373.053.994.000
60.510.522.825
7.876.358.824.247
4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
10.192.168.636.636
370.616.404.000
81.537.349.093
10.481.247.691.543
5 ASET TETAP LAINNYA
1.365.494.887.464
108.990.562.000
10.923.959.100
1.463.561.490.364
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
737.058.609.225
-
5.896.468.874
731.162.140.351
Jumlah
40.150.007.053.270
1.543.430.155.000
321.200.056.427
41.372.237.151.843
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
80.927.672.000 1 07.865.823.123 1 3.456.289.739.236 2 PERALATAN DAN MESIN
6.808.241.676.514 LAMPIRAN XIII a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 1 2 3 4 5 6 1 TANAH 1 3.483.227.890.359
No Jenis aset lainnya saldo pada akhir tahun n-2 perkiraan penambahan tahun n 1 perkiraan pengurangan tahun n-1 perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kemitraan dengan pihak ke III
96.104.229.831,09
571.758.860,00
96.675.988.691,09
2 Aset tak Berwujud
7.656.505.168,25
-
7.656.505.168,25
3 Aset Lain-lain
1.404.814.522.760,29
20.000.000.000,00
56.192.580.910,41
1.368.621.941.849,88
Jumlah
1.508.575.257.759,63
20.571.758.860,00
56.192.580.910,41
1.472.954.435.709,22
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 LAMPIRAN XIII b : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
APBD TA. 2021 Perubahan APBD TA. 2021 APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 1 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pembangunan Flyover Kab. Demak
30.000.000.000
30.000.000.000
30.000.000.000
74.037.051.000 - Pembangunan Fly Over Ganefo Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Kab. Magelang
10.100.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
30.549.455.000 - Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (multi years) TAHUN ANGGARAN 2022 Keterangan Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA.2022 Nama SKPD Nama Sub Kegiatan NO Lokasi sub Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2021 Jumlah Realisasi sampai dengan Akhir TA. 2021 LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.) Saldo Awal (Rp.) Transfer dari Kas daerah (Rp.) Transfer ke Kas Daerah (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9
1. Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021
900.000.000.000
200.000.000.000
400.000.000.000
-
600.000.000.000
(300.000.000.000)
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 10 11 12 N I H I L GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Tujuan Penggunaan Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi Jumlah Pembayaran Tahun Ini (RP.) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.) Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi NO Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Presentase bunga Pinjaman % LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021