Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 19

PERDA Nomor 12 Tahun 2021 | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (10-232/2021) LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL: 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 24.253.834.912.000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.366.550.006.000 4.1.1 Pajak Daerah 13.995.272.893.000 4.1.2 Retribusi Daerah 119.913.687.000 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 557.044.264.000 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.694.319.162.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 7.863.632.906.000 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7.863.632.906.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.652.000.000 4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000 Jumlah Pendapatan 24.253.834.912.000 5 BELANJA DAERAH 24.539.963.689.000 5.1 BELANJA OPERASI 13.936.873.878.000 5.1.1 Belanja Pegawai 6.391.782.540.000 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.324.811.389.000 5.1.4 Belanja Subsidi 500.000.000 5.1.5 Belanja Hibah 2.128.864.149.000 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 90.915.800.000 5.2 BELANJA MODAL 1.659.753.312.000 5.2.1 Belanja Modal Tanah 45.077.320.000 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 508.997.475.000 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 495.294.853.000 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 503.603.537.000 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 106.753.027.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 27.100.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.000.000.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 21.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 8.922.336.499.000 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.198.289.999.000 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000 Jumlah Belanja 24.539.963.689.000 Surplus/(Defisit) (286.128.777.000) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 286.128.777.000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.177.128.777.000 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 703.128.777.000 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 474.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.177.128.777.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 891.000.000.000 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 400.000.000.000 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 491.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 891.000.000.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.469.928.724.000 10.612.315.258.000 1.382.413.475.000 - - 11.994.728.733.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 6.500.000.000 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.500.000.000 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.451.658.477.000 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 1.451.658.477.000 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.253.650.000 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 6.538.650.000 260.594.807.000 522.244.901.000 - - 782.839.708.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.715.000.000 164.889.026.000 87.196.046.000 - - 252.085.072.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 410.000.000 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 410.000.000 16.201.559.000 - - - 16.201.559.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 15.628.495.000 200.000.000 - - 15.828.495.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 106.597.000 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 106.597.000 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 27.927.507.000 921.031.113.000 185.025.470.000 - - 1.106.056.583.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.844.220.000 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.844.220.000 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN - 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 ANAK 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian - 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan - 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.202.000.000 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.202.000.000 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan - 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000 Sipil 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.795.233.000 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 13.795.233.000 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 402.054.000 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 402.054.000 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 30.000.000 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.000.000 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.570.000.000 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.570.000.000 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 84.000.000 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84.000.000 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 41.784.994.000 642.667.763.000 60.960.473.000 - - 703.628.236.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.576.600.000 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.576.600.000 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 22.028.655.000 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.634.550.000 117.878.221.000 6.867.328.000 - - 124.745.549.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 14.394.105.000 170.398.077.000 367.746.000 - - 170.765.823.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.516.177.000 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.516.177.000 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 4.663.562.000 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.663.562.000 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.400.000.000 1.059.449.743.000 19.173.433.000 - - 1.078.623.176.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 850.000.000 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 850.000.000 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000 4.02 SEKRETARIAT DPRD 1.550.000.000 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 1.550.000.000 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.711.793.687.000 561.692.717.000 11.818.725.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.516.847.941.000 5.01 PERENCANAAN 26.460.000 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 26.460.000 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000 5.02 KEUANGAN 22.691.484.656.000 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 14.119.794.148.000 279.949.595.000 7.666.100.000 - - 287.615.695.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.571.690.508.000 46.049.427.000 933.475.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.990.319.401.000 5.03 KEPEGAWAIAN 660.000.000 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 660.000.000 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18.612.571.000 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 18.612.571.000 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000 5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 1.010.000.000 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 1.010.000.000 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 Jumlah 24.253.834.912.000 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000 Surplus / (Defisit) ( 286.128.777.000 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL: 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 7.578.352.692.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.222.395.399.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.095.288.601.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.095.088.601.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.095.088.601.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.990.201.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.089.098.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.053.059.503.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 4.053.059.503.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.299.820.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.417.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.125.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 485.125.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 484.625.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.245.875.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.097.975.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 7.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.875.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.147.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.127.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 20.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 605.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 544.749.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.249.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 61.151.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.151.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 596.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 596.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 400.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 153.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 139.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 14.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.353.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.353.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.378.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.378.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.378.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.705.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 390.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 387.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 695.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.780.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 5.280.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 669.220.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 669.220.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 7.200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2.1 Belanja Modal Tanah 7.200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 105.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 1.194.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.194.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.064.640.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.924.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.924.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.924.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 620.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.376.740.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.376.740.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.374.740.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.359.855.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 533.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 533.700.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 533.700.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 226.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 226.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 423.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 226.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 186.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2 BELANJA MODAL 40.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.762.325.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.325.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 41.110.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.721.215.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.562.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.562.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.562.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 505.430.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 505.430.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 505.430.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.597.293.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.028.965.055.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 7.275.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 7.225.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.225.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 5.970.060.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 5.970.060.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.970.060.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 939.874.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 478.757.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 478.757.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 461.117.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.117.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 453.634.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 453.634.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 453.634.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 461.761.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 461.761.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.761.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 284.655.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 284.655.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1.5 Belanja Hibah 284.655.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 655.816.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 655.816.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 655.816.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.018.542.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 10.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 BELANJA MODAL 1.008.142.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.008.142.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 42.022.472.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 42.022.472.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.486.394.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah 2.536.078.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.252.369.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 BELANJA OPERASI 4.252.369.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.252.369.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.203.639.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 3.203.639.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.721.749.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 3.744.794.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 3.744.794.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.262.904.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 4.448.824.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 481.890.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2 BELANJA MODAL 3.966.934.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.966.934.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 1.058.111.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1 BELANJA OPERASI 148.837.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.5 Belanja Hibah 148.837.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2 BELANJA MODAL 909.274.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 909.274.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 778.827.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2 BELANJA MODAL 778.827.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 778.827.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.050.189.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1 BELANJA OPERASI 166.787.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1.5 Belanja Hibah 166.787.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2 BELANJA MODAL 883.402.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 883.402.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.526.321.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 BELANJA OPERASI 6.526.321.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.779.629.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah 746.692.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 2.160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1.5 Belanja Hibah 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2 BELANJA MODAL 2.080.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.080.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 BELANJA OPERASI 4.947.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.947.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 7.975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2 BELANJA MODAL 7.975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.975.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 671.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 BELANJA OPERASI 671.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 671.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 55.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 545.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 BELANJA OPERASI 545.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 419.403.487.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 BELANJA OPERASI 419.403.487.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 373.020.287.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah 42.383.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 504.013.680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 371.612.063.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.612.063.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2 BELANJA MODAL 132.401.617.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.452.737.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.948.880.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.216.323.384.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 13.584.449.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 13.584.449.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.684.449.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2.211.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 41.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 2.170.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.070.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 58.185.435.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 42.621.134.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 42.621.134.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 BELANJA MODAL 15.564.301.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.564.301.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 7.660.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1.5 Belanja Hibah 2.880.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 BELANJA MODAL 4.780.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.780.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 BELANJA OPERASI 7.875.450.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.874.770.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 104.370.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1 BELANJA OPERASI 68.960.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1.5 Belanja Hibah 68.960.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2 BELANJA MODAL 35.410.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.410.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 22.628.323.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 BELANJA OPERASI 22.516.923.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.516.923.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 BELANJA MODAL 111.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 BELANJA OPERASI 3.042.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 51.737.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 BELANJA OPERASI 51.737.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.737.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 673.262.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 BELANJA OPERASI 673.262.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 673.262.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 523.686.968.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 BELANJA OPERASI 523.686.968.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 383.365.118.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah 135.321.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 470.503.560.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1 BELANJA OPERASI 307.961.345.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 307.961.345.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2 BELANJA MODAL 162.542.215.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.793.307.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.748.908.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.407.304.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 79.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 1.327.554.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.277.304.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 403.332.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 403.332.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 403.332.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 201.666.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2 BELANJA MODAL 201.666.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 201.666.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 588.210.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2 BELANJA MODAL 551.210.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 551.210.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 3.285.810.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2 BELANJA MODAL 3.285.810.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.285.810.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah 130.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2 BELANJA MODAL 130.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 BELANJA OPERASI 662.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 662.850.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 445.340.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2 BELANJA MODAL 439.340.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 439.340.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 607.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 BELANJA OPERASI 607.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 230.706.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 BELANJA OPERASI 230.706.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.706.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 37.828.896.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 BELANJA OPERASI 37.828.896.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.672.896.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah 5.156.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 32.717.240.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1 BELANJA OPERASI 24.915.870.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.915.870.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2 BELANJA MODAL 7.801.370.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.458.671.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 342.699.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 252.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 105.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 147.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 15.752.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 15.202.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.202.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.817.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.385.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.820.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.820.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.820.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 1.820.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - Jumlah Belanja 7.578.352.692.000 - Surplus / (Defisit) (7.571.852.692.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.451.658.477.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.451.658.477.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.284.477.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.425.374.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 3.069.083.606.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 425.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 508.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 696.116.912.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 696.116.912.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.389.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 228.389.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.389.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 221.611.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 221.611.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 515.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.400.643.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 447.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 447.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 447.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.348.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 508.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 840.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 840.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 894.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 466.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 466.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 428.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 428.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.255.043.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.255.043.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.011.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 63.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 62.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 940.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.810.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.810.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 631.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 506.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 506.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.436.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 682.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 682.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 682.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 614.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 514.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 514.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.040.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.040.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 940.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.265.252.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 182.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.957.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.957.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.957.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.785.977.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.673.477.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.673.477.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2 BELANJA MODAL 112.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.339.775.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.339.775.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.194.187.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 919.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 919.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 410.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 245.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2 BELANJA MODAL 165.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 165.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.074.387.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.074.387.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.074.387.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.354.789.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.1 Belanja Pegawai 166.566.849.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.222.651.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2 BELANJA MODAL 278.584.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.306.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.078.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 682.477.233.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100.452.686.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.521.661.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.521.661.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.521.661.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 33.642.337.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 33.642.337.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.642.337.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 8.624.156.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.225.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 7.399.156.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.070.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.259.156.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 BELANJA MODAL 18.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 2.902.857.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 2.902.857.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.902.857.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.686.082.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 BELANJA OPERASI 1.101.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 BELANJA MODAL 1.584.382.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.584.382.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 32.475.593.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 32.475.593.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.475.593.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 577.604.418.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 950.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.031.513.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.031.513.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.031.513.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.146.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.146.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.146.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.420.282.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.420.282.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.360.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 190.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.872.167.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.872.167.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.167.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 185.555.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 185.555.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.555.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 521.813.651.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 521.813.651.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 BELANJA OPERASI 4.855.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.405.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 Belanja Hibah 1.450.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 595.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 595.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 4.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 3.820.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.820.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.820.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 1.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 1.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.649.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.649.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 51.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.570.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.570.129.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 1.050.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.050.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.046.150.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.150.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 3.850.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.850.000 - Jumlah Belanja 3.069.083.606.000 - Surplus / (Defisit) (1.617.425.129.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.538.650.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.538.650.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.538.650.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 782.839.708.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.128.963.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 82.881.128.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 82.881.128.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.946.190.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.714.760.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.430.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.265.182.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 526.310.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 525.210.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.210.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.100.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 252.322.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.322.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 334.970.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.970.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 59.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 498.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 498.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.377.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.377.780.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.578.381.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.339.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 4.339.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.339.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 939.840.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 939.840.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 939.840.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.299.181.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.299.181.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.299.181.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.161.865.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 57.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.026.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.026.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.026.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.078.315.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 4.760.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.073.555.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.416.217.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.730.040.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.730.040.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.730.040.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.235.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.485.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.177.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 451.177.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 451.177.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 27.992.158.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 27.992.158.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.290.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.290.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.868.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 25.431.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 25.431.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.431.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.270.290.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.270.290.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.270.290.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 47.473.968.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 47.473.968.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 47.233.968.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 47.233.968.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.233.968.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 160.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 801.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 761.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 761.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 588.910.539.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 588.910.539.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 4.017.446.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.050.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.050.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 3.973.396.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.973.396.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 36.677.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 36.677.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah 36.677.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 540.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.239.446.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.239.446.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 18.884.014.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 18.884.014.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.884.014.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 156.654.696.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.971.497.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.971.497.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 151.683.199.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 151.683.199.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 76.623.242.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 76.623.242.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 76.623.242.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 132.241.113.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 109.109.770.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.1 Belanja Pegawai 4.080.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.105.690.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 23.131.343.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.273.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.858.343.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 74.967.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 590.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 590.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 BELANJA MODAL 74.377.126.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.377.126.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 20.108.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 BELANJA MODAL 20.108.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.108.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 15.708.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 BELANJA MODAL 15.708.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.708.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 23.479.070.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 22.147.570.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.147.570.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 BELANJA MODAL 1.331.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.331.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 9.150.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 3.819.732.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 1.667.012.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.667.012.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2 BELANJA MODAL 2.152.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.152.720.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 12.799.530.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 219.618.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.618.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2 BELANJA MODAL 12.579.912.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.579.912.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.058.600.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.600.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 388.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 388.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 368.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 368.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - Jumlah Belanja 782.839.708.000 - Surplus / (Defisit) (776.301.058.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.715.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.715.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.715.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 252.085.072.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.479.365.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 66.689.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 66.689.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.1 Belanja Pegawai 881.040.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 418.960.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 194.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.772.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 371.630.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 241.498.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.498.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 130.132.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.132.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.545.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.598.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 24.598.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.598.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 90.003.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.003.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.270.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 332.270.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.270.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.402.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.850.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 10.850.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.850.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 552.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 552.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 552.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.119.467.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.898.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.415.486.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.030.471.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.030.471.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.471.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 97.851.090.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 312.410.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 312.410.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.187.590.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.187.590.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 28.735.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 835.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 835.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 27.900.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.900.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 13.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 BELANJA MODAL 12.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 5.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 583.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 583.360.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 BELANJA MODAL 4.416.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.416.640.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.093.636.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 26.093.636.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.093.636.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 BELANJA OPERASI 6.461.929.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.461.929.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 BELANJA MODAL 429.727.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 306.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 122.977.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 BELANJA OPERASI 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 BELANJA OPERASI 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 BELANJA OPERASI 1.567.428.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.567.428.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.088.788.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.952.152.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 1.972.195.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.972.195.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 BELANJA MODAL 26.979.957.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 26.979.957.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 BELANJA OPERASI 29.547.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.547.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.132.845.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.132.845.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.132.845.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.132.845.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.197.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.240.000 - Jumlah Belanja 252.085.072.000 - Surplus / (Defisit) (247.370.072.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 45.424.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 810.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.524.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.524.693.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 402.960.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.040.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.255.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.910.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.910.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.090.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.090.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 907.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 857.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 857.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 857.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 21.025.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 2.365.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 215.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 2.150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6.264.380.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 881.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 612.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 996.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 4.387.380.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.187.380.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.017.380.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.170.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2 BELANJA MODAL 1.200.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.200.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 12.220.620.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 12.220.620.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.220.620.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.365.620.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 8.855.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 385.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 135.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 250.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.320.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.300.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 4.760.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.295.240.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 6.120.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.493.880.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 126.743.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 126.743.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 37.195.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 37.195.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.195.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 336.062.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 336.062.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.062.000 - Jumlah Belanja 45.424.693.000 - Surplus / (Defisit) (45.424.693.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 410.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 410.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 410.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 16.201.559.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.433.559.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.228.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.228.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.228.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.467.653.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 10.467.653.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 249.960.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 84.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 84.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.567.278.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 540.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 540.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.327.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 759.146.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 759.146.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 759.146.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 124.854.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 124.854.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 124.854.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 297.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 297.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 297.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 441.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 376.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 376.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 376.000.000 - Jumlah Belanja 16.201.559.000 - Surplus / (Defisit) (15.791.559.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA 15.828.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.093.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.778.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 5.778.495.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 231.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.835.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.375.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.375.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.385.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 550.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Jumlah Belanja 15.828.495.000 - Surplus / (Defisit) (15.828.495.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 106.597.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.597.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 106.597.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 234.912.908.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 895.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 106.543.339.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 106.543.339.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.113.960.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 136.040.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 287.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 287.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 287.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 362.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 122.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 122.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 875.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 404.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 404.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.552.484.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.552.484.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.484.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.748.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 178.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.120.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.120.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 790.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 790.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 790.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 820.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 820.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 6.905.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.055.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.055.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 905.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.060.923.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.245.238.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.245.238.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 913.457.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 913.457.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 421.740.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 374.490.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.490.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 47.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 331.560.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.560.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 357.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 357.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 231.128.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.128.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 460.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.748.358.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.748.358.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 838.960.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 838.960.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 322.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 322.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 143.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 147.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 147.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.700.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.100.475.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.475.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 89.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.625.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.625.730.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.625.730.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.666.645.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.666.645.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 346.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 346.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 471.900.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 471.900.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 471.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 365.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 365.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 80.313.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.313.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 BELANJA OPERASI 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.715.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 139.520.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.520.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 63.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 155.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.186.896.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.562.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.562.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 264.096.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.096.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 97.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 79.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 79.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 30.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.650.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 808.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 38.292.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 85.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - Jumlah Belanja 234.912.908.000 - Surplus / (Defisit) (234.806.311.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.844.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.844.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.805.220.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 39.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 101.320.993.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.033.468.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 343.578.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 343.578.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 343.578.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12.181.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.181.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.181.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.271.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.271.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 12.181.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.181.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.719.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 153.719.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 153.719.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 387.538.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.538.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 66.329.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 66.329.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 663.990.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 663.990.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 91.174.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 91.174.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.174.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.698.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 121.698.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.698.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 78.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.408.849.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 239.782.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 239.782.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.782.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.479.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 55.582.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.582.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 102.897.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.897.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 209.611.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 209.611.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.508.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.312.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.201.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 88.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.588.838.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.588.838.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.838.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 513.682.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 513.682.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 513.682.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.245.903.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 84.130.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 84.130.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.302.546.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.302.546.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.302.546.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.784.227.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.784.227.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.645.247.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 635.581.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 635.581.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 635.581.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 47.764.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.764.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 573.109.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 573.109.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 285.668.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.668.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 115.645.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.645.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 558.929.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 558.929.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.929.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371.999.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 371.999.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.999.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.552.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 56.552.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.552.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.400.805.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.805.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.305.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.305.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 926.135.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 926.135.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 926.135.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.512.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.512.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.807.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.807.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 473.133.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 473.133.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.589.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 53.350.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 53.350.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 53.350.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 778.640.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 778.640.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.250.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 61.250.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 315.705.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.630.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 239.535.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 239.535.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.535.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.960.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.794.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.606.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 174.209.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.209.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.523.007.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 564.218.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 193.322.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 172.638.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 172.638.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.638.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 273.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 319.379.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.379.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 351.793.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 213.251.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.251.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 138.542.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 138.542.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.542.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.569.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.569.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.485.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.459.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.459.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.459.470.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 295.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Jumlah Belanja 101.320.993.000 - Surplus / (Defisit) (96.476.773.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 18.960.297.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.138.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 196.138.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 196.138.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.138.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.508.497.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.508.497.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 322.680.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.462.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 118.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 19.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 108.462.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.462.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 12.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.507.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.002.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 205.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 40.990.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.990.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.990.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 118.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 118.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.010.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 46.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.848.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 443.100.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 443.100.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 443.100.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2.405.300.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.405.300.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.405.300.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 190.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 75.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.225.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 115.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 374.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 457.720.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 57.720.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 57.720.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.720.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 85.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 75.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 75.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.225.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 386.122.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.522.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 11.600.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 182.986.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 88.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 88.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 44.586.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 44.586.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.586.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 225.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 400.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 700.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 190.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - Jumlah Belanja 18.960.297.000 - Surplus / (Defisit) (18.960.297.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 35.143.885.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 638.800.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306.800.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 306.800.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 306.800.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 332.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.943.885.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 12.943.885.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 335.760.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 335.760.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 395.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 170.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.600.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 310.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 34.300.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 5.700.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.700.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 530.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 98.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.217.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 482.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 720.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.223.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 765.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 765.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 765.200.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.855.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.805.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 750.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.675.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.637.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.637.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 37.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 880.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 835.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 835.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 45.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 2.800.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.550.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.830.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.830.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.065.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 675.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 842.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 842.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 842.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 698.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 648.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 648.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - Jumlah Belanja 35.143.885.000 - Surplus / (Defisit) (35.143.885.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.202.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.202.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.202.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 203.332.986.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.527.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 261.527.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.227.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 118.084.883.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 118.084.883.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.460.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 53.460.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 53.460.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 115.150.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 115.150.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.150.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 400.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.320.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.787.573.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.675.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.675.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.675.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 315.435.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 245.435.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 245.435.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 70.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 236.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 185.870.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.870.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 50.990.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.990.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 184.505.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 184.505.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 253.798.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 253.798.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 54.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 4.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 304.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.299.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.299.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.299.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.067.493.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 275.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 275.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443.193.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 435.693.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.693.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.356.250.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 261.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.550.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.095.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 238.840.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 856.360.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.993.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 63.550.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.050.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 7.929.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 237.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.466.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.760.622.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 91.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.543.447.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.543.447.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.447.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 247.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 217.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.878.025.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 608.708.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.269.317.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.664.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.774.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.774.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.774.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 415.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.142.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.104.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 38.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 869.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 869.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 868.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 348.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 348.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 569.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 319.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 318.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 5.120.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 5.120.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3.180.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.180.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.978.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.020.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.020.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 758.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 260.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 920.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 820.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.760.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100.890.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.890.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.890.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 822.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 177.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 129.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 659.110.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 657.910.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 850.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 850.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 450.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.817.795.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 3.817.795.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.268.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.268.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.548.895.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.548.895.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.695.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.133.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 380.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 380.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.022.415.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.415.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 335.175.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 115.786.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.786.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.786.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 219.389.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 219.389.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.389.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 23.743.064.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 533.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 533.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 531.920.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 6.684.227.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.684.227.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.060.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.681.167.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2.297.692.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.297.692.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.680.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.295.012.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 11.905.745.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.905.745.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.1 Belanja Pegawai 5.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.263.034.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah 10.636.911.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.807.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.803.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 515.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 514.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 951.580.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 951.580.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 951.580.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 836.180.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.5 Belanja Hibah 115.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.522.788.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 493.488.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.028.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.405.496.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.405.496.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.296.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.5 Belanja Hibah 634.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 973.166.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 137.037.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 BELANJA OPERASI 137.037.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.037.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 752.347.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 752.347.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 752.347.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 83.782.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 83.782.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 83.782.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 26.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.700.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 219.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.039.606.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.186.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 215.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 115.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 59.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 56.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 56.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 151.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 151.700.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 705.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 705.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 683.812.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 657.487.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 25.225.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 22.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.147.094.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 759.694.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 759.694.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 756.794.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 387.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 387.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 12.710.803.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 12.710.803.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.392.328.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.392.328.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.328.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 84.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.885.825.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.885.825.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 4.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.531.926.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 3.348.999.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 5.432.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.432.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 4.240.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.014.670.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 606.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 606.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 158.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 - Jumlah Belanja 203.332.986.000 - Surplus / (Defisit) (198.130.986.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 21.859.751.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.979.251.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.979.251.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 355.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 351.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 94.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.320.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 614.800.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.800.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 48.800.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.800.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.154.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 751.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 751.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 751.500.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.375.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.373.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.200.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 41.200.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 190.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 800.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.675.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 675.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 673.640.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.825.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.825.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.320.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.950.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.950.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 525.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000 - Jumlah Belanja 21.859.751.000 - Surplus / (Defisit) (21.859.751.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 13.795.233.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.795.233.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.303.871.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 9.491.362.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 171.611.910.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.878.709.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 41.878.709.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 832.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 832.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 152.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.256.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.660.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.660.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.592.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.726.900.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 687.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 410.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 108.886.755.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 6.626.620.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.743.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.018.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 1.725.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 935.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 790.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.882.920.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.882.920.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.881.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4.684.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 2.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 2.150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 415.320.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 330.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 39.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 39.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 96.110.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 93.925.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 93.925.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.895.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.185.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.185.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.182.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.850.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.732.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 205.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 65.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 140.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 292.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 215.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 BELANJA MODAL 215.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 215.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 877.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.024.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 823.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 823.000.000 - Jumlah Belanja 171.611.910.000 - Surplus / (Defisit) (157.816.677.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 145.110.893.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.105.761.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.105.761.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 549.664.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.555.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 85.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 194.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.915.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.982.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.982.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.740.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.740.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 47.750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 700.461.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 697.061.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.441.211.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.186.211.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.851.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 255.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3.731.995.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.731.995.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.729.955.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12.419.140.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.572.290.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.571.610.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 846.850.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 846.850.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.943.705.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.943.025.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.655.160.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.655.160.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.743.908.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 12.685.908.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.682.508.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 58.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 247.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 5.064.420.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 5.043.420.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.541.380.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah 3.500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 BELANJA MODAL 21.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.931.975.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.325.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.325.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 110.650.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 110.650.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.650.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.804.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.804.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.804.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 57.323.157.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 45.956.537.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.434.537.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 6.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.427.737.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 43.522.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.522.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 347.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 347.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3.800.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.1 Belanja Pegawai 2.720.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 597.280.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 BELANJA MODAL 3.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 219.120.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 219.120.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 217.760.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 1.500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.906.180.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 337.797.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 337.797.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.797.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 552.194.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 552.194.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 552.194.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 313.992.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 313.992.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 313.992.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 702.197.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 702.197.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 702.197.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.593.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.593.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.820.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 243.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.000.000 - Jumlah Belanja 145.110.893.000 - Surplus / (Defisit) (145.110.893.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 402.054.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 402.054.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 402.054.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 61.527.352.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 465.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 465.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 535.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.811.948.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 14.811.948.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 509.280.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.720.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.792.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 140.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 510.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 350.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 107.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 310.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.668.840.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.440.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.440.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.440.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.041.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 16.320.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.025.080.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 110.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.000.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.498.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.498.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.498.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.498.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.498.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.275.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.585.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.585.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.085.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.4 Belanja Subsidi 500.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.690.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 8.234.764.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 8.234.764.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 8.234.764.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.234.764.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.234.764.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 8.650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000.000 - Jumlah Belanja 61.527.352.000 - Surplus / (Defisit) (61.125.298.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 30.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 17.118.410.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.392.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 69.392.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.392.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.092.432.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.092.432.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.100.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.722.959.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 592.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 592.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.067.959.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.067.959.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 92.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 92.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 50.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 665.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 565.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 565.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 320.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 690.176.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 607.376.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 607.376.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.376.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 82.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 82.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 894.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 894.651.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 41.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 526.650.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 526.650.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 526.650.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 326.601.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 326.601.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 326.601.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 300.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - Jumlah Belanja 17.118.410.000 - Surplus / (Defisit) (17.088.410.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.570.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.570.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.570.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 300.768.501.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 156.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.183.501.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 26.183.501.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 800.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.339.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.519.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.519.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.519.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.820.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.820.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.370.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 10.120.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.120.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.120.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 13.609.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 65.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 13.544.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.544.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.094.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 11.450.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 116.200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 116.200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 423.850.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.850.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 115.776.150.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.776.150.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 3.350.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.350.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 1.100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 112.325.950.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 10.315.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.315.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.315.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 101.837.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.837.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 101.345.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 172.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 172.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.600.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 309.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 309.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 530.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 530.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 123.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 404.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 404.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 404.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 404.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.014.500.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 305.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 305.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 305.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 271.500.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 271.500.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.500.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 437.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 437.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.250.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.102.450.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 334.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 334.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 350.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan - - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 107.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 107.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 310.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 310.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.750.000 - Jumlah Belanja 300.768.501.000 - Surplus / (Defisit) (297.198.501.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 84.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 84.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 29.301.605.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.172.781.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.773.177.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.773.177.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.999.604.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.590.629.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.590.629.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.629.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.398.975.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.398.975.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.975.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 649.579.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 627.579.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 93.087.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 93.087.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.087.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 429.092.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 429.092.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 429.092.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 48.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 13.650.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 34.750.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.750.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 31.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 295.002.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 295.002.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 295.002.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 295.002.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 152.443.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 152.443.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 152.443.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.443.000 - Jumlah Belanja 29.301.605.000 - Surplus / (Defisit) (29.217.605.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 12.576.600.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.576.600.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12.576.600.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 156.105.777.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.860.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 74.860.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.927.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 117.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 117.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 543.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 386.100.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 386.100.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 157.400.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.400.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 7.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 822.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 822.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.135.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 565.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 565.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 270.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.978.772.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.933.200.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.933.200.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.933.200.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 885.572.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 885.572.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 196.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2 BELANJA MODAL 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 745.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 65.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.601.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 930.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 220.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 220.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 901.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 901.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 901.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 820.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 36.787.249.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.787.249.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.697.609.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.697.609.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 35.089.640.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.089.640.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.156.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.006.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.006.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.321.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.5 Belanja Hibah 685.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 11.468.608.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.896.328.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.252.279.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.252.279.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.644.049.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.159.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.309.890.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 244.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.572.280.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.686.246.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.686.246.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 2.886.034.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.720.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.559.814.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.687.588.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.441.268.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.232.968.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.232.968.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 BELANJA MODAL 208.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 700.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 689.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 689.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2 BELANJA MODAL 10.200.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.200.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.290.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.290.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 548.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah 2.742.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 734.720.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 BELANJA OPERASI 348.220.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.220.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 BELANJA MODAL 386.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 146.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 521.600.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 BELANJA OPERASI 521.600.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 521.600.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 1.921.480.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 397.344.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 387.344.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.344.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.010.516.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.010.516.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.516.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 313.620.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 303.620.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 303.620.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 547.960.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 222.900.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 222.900.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 222.900.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 160.260.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.260.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.260.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 164.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 164.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 164.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.234.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 734.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 734.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 634.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 1.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 204.000.000 - Jumlah Belanja 156.105.777.000 - Surplus / (Defisit) (143.529.177.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 7.634.550.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.634.550.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 7.634.550.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA 124.745.549.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 62.381.461.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.459.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 733.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 733.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 733.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 725.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.100.629.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 29.100.629.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 274.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 528.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 105.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.076.791.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 851.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 264.258.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.258.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 587.242.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 587.242.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 415.734.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 333.215.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 333.215.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 82.519.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.519.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.797.183.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.677.065.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.677.065.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2 BELANJA MODAL 120.118.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.118.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 492.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 549.230.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 549.230.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.443.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.443.850.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 151.944.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2 BELANJA MODAL 26.944.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.944.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.851.275.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 490.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 490.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 209.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 209.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 2.250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.450.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 115.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.986.275.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.986.275.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.435.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 180.775.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 385.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.276.016.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.540.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.540.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.688.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.688.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 774.880.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 774.880.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.669.596.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 14.160.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.655.436.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.369.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 513.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 513.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 513.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.508.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.190.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.290.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 310.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 310.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.411.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.146.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 265.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 605.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 605.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 28.682.003.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 6.589.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 6.589.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.589.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 714.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 5.874.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.173.003.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 14.215.778.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.174.078.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.770.678.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 4.402.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2 BELANJA MODAL 41.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 6.957.225.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.957.225.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.428.225.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 4.527.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 920.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 920.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 920.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 920.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.310.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.310.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.181.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.124.770.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 559.770.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 565.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 56.230.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.230.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.129.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.129.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 496.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 2.611.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.020.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 15.741.085.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12.141.085.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.141.085.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.141.085.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.259.085.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.880.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 2.600.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.600.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.478.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.478.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 121.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 998.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 12.631.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 12.631.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.631.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.077.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.550.000.000 - Jumlah Belanja 124.745.549.000 - Surplus / (Defisit) (117.110.999.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 14.394.105.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.394.105.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 14.394.105.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA 170.765.823.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 103.744.023.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 93.538.956.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 93.538.956.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.139.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 123.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 739.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 57.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 59.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.948.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.254.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.254.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.254.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.594.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.767.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.067.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 599.067.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.067.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 121.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 179.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 53.049.570.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 39.709.570.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.709.570.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.444.976.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 30.264.594.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 13.140.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3.510.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.510.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 7.390.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 7.199.254.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.254.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 190.746.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 190.746.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 2.070.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.070.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 4.125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.125.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.240.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 3.642.760.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 1.453.572.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.453.572.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.453.572.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.453.572.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.393.658.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.196.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.076.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.581.829.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 495.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 - Jumlah Belanja 170.765.823.000 - Surplus / (Defisit) (156.371.718.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 2.516.177.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.516.177.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 2.516.177.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 95.495.531.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 805.158.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 518.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 518.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 286.658.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 286.658.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.161.973.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.161.973.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 966.140.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 944.140.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 87.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.213.451.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 142.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 142.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.040.437.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 259.637.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.637.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 780.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 780.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 201.674.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 168.950.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.950.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 32.724.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.724.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 559.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 559.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 171.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 112.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 201.120.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 201.120.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.484.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.484.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.484.260.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.395.076.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 720.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2 BELANJA MODAL 720.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 720.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.675.076.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 73.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.601.116.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.569.866.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.212.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 162.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.457.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.457.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.580.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.197.075.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 542.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 542.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 542.100.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.940.415.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 795.915.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 795.915.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.144.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.144.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 599.860.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 599.860.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.860.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.408.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 288.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 288.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 3.120.040.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.149.120.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 8.160.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 970.960.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.170.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 970.920.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 970.920.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.431.470.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 650.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 608.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 42.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 781.470.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 781.470.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 781.470.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.366.650.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.366.650.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.366.650.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.366.650.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4.436.186.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 615.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 81.054.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.054.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 533.946.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533.946.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 744.905.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 744.905.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 744.905.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.076.281.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.051.031.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.1 Belanja Pegawai 5.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.565.591.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5 Belanja Hibah 480.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 BELANJA MODAL 25.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.091.545.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.1 Belanja Pegawai 5.440.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.086.105.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 297.540.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 297.540.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 297.540.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.884.442.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.884.442.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.1 Belanja Pegawai 14.300.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.854.142.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 7.936.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.080.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3.120.535.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 746.465.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 746.465.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 746.465.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.374.070.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.729.750.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.350.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 644.320.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 644.320.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 17.451.850.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 455.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 455.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.180.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 454.460.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 16.996.210.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 16.996.210.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 8.320.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.671.090.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 15.316.800.000 - Jumlah Belanja 95.495.531.000 - Surplus / (Defisit) (92.979.354.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.663.562.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.663.562.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.134.810.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.528.752.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 156.515.556.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.214.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 205.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.607.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 28.224.414.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 28.224.414.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.357.240.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.197.280.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 159.960.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 55.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 290.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.1 Belanja Pegawai 8.400.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 665.675.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 665.675.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.007.601.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 188.750.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 188.750.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.750.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 619.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 345.350.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 345.350.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 274.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 156.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 86.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 278.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.175.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.175.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.175.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 233.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.070.326.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.070.326.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.326.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.268.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 140.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 140.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.475.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 2.475.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.475.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 146.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 146.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 182.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 182.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.100.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 325.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 325.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.821.200.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.700.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.957.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.957.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.957.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 71.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.742.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.742.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.554.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 422.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 422.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 138.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 920.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 920.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 130.050.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.050.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.760.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.095.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.095.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 664.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 664.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 379.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 379.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 379.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 568.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 503.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 503.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2 BELANJA MODAL 65.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 1.069.089.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 531.789.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 531.789.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 481.789.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 537.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 537.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 537.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 23.072.280.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 23.072.280.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.072.280.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.072.280.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 224.520.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 224.520.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 224.520.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.520.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.600.325.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 890.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 890.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.052.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.052.850.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.657.475.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.475.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.507.160.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.857.160.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.160.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 242.420.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 242.420.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 242.420.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 242.420.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 286.685.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 286.685.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 286.685.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 73.460.581.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 260.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 260.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 69.824.716.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.824.716.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.754.716.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 70.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.000.865.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.865.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.865.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 1.070.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 375.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.098.052.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.052.000 - Jumlah Belanja 156.515.556.000 - Surplus / (Defisit) (151.851.994.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - BIRO UMUM Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 850.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 850.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 850.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 710.697.772.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.085.042.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 85.085.042.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 787.810.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.190.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.417.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 254.417.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 254.417.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 495.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 121.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 74.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 299.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.913.364.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 420.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.691.861.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.691.861.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.1 Belanja Pegawai 7.200.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.684.661.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 325.503.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 325.503.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 324.823.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 975.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 795.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 795.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 795.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.492.425.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.600.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 712.425.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.425.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 15.150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.075.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.026.049.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 241.829.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1.1 Belanja Pegawai 241.829.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 23.634.220.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1 BELANJA OPERASI 23.634.220.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1.1 Belanja Pegawai 23.634.220.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.600.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.964.357.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.189.357.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.189.357.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.189.357.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.220.643.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.643.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.120.643.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.643.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 211.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 143.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 285.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 298.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 353.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 353.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 339.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.790.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.890.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 571.450.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 410.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 409.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 423.155.610.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 422.640.610.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 765.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 195.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 555.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 555.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 555.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.320.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 625.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 625.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 624.320.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 665.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 665.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 101.214.735.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 99.339.735.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 98.284.885.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 98.277.385.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.271.385.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 7.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 497.750.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 497.750.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 497.750.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 557.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 557.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 557.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.095.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 568.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 568.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 568.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 25.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 298.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 430.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 325.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Jumlah Belanja 710.697.772.000 - Surplus / (Defisit) (709.847.772.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.550.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.550.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 367.925.404.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 190.158.404.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 820.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 520.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 520.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.910.906.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 17.910.906.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 713.870.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 136.130.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 575.510.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 122.217.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 122.217.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.217.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 453.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 453.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.293.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.900.123.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.394.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.394.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.394.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.879.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.961.913.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.222.480.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 2.222.480.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.222.480.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 6.338.723.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 6.338.723.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.338.723.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.309.730.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.309.730.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.309.730.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.090.980.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.770.980.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.770.980.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 4.320.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.320.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.013.379.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 982.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 982.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 982.582.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.919.874.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.919.874.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.919.874.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.527.302.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 502.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.963.876.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.963.876.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.963.876.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.457.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.457.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.563.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.563.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.563.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 124.745.597.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 122.929.476.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 122.929.476.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1.1 Belanja Pegawai 122.929.476.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1 BELANJA OPERASI 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 566.121.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 177.767.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 22.703.230.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 22.703.230.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 22.703.230.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.703.230.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 450.280.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 450.280.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 450.280.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.280.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 20.103.350.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 792.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 35.198.850.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 8.725.650.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.725.650.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.650.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.485.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.485.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.485.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8.718.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.718.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.718.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 14.909.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 14.909.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.909.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 43.219.930.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12.411.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.411.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.411.360.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 30.658.570.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.658.570.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.658.570.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 508.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 508.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 508.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.100.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 26.273.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 26.273.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.273.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.273.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 29.310.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 29.310.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.310.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.310.260.000 - Jumlah Belanja 367.925.404.000 - Surplus / (Defisit) (366.375.404.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 26.460.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.460.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.460.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 54.097.865.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.453.185.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.453.185.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 667.440.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 667.440.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 103.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 244.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 220.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 Belanja Pegawai 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 310.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.732.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 133.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 133.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 387.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 387.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.447.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 67.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.267.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.267.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.267.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.861.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.940.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 514.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 514.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 514.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 415.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.940.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 925.940.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 925.940.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 151.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.645.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.759.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 609.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 609.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.800.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 925.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 925.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 925.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.900.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 550.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 275.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 299.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 600.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.200.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 848.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 826.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 826.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 826.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 487.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 487.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 487.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.922.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.922.700.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 504.600.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 504.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) Jumlah Belanja 54.097.865.000 - Surplus / (Defisit) (54.071.405.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 14.119.794.148.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.119.794.148.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 13.995.272.893.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.521.255.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 120.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 287.615.695.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 246.762.036.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.201.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 801.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 801.736.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.342.653.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 121.361.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.981.653.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.384.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.250.930.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.870.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 392.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 392.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.089.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.089.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 187.746.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 187.746.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.746.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.505.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 67.505.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.505.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 745.571.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 745.571.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.571.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.270.609.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.270.609.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.089.031.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.031.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 13.001.595.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.001.595.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 362.260.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 362.260.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.260.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.094.642.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.094.642.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.381.719.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.381.719.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.196.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 6.196.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.196.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 66.847.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 66.847.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.380.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.380.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 231.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 3.148.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.148.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.653.585.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 224.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.194.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.548.508.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.548.508.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.548.508.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.317.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.317.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 29.563.183.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.563.183.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.653.714.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.001.170.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.001.170.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.170.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.893.071.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.893.071.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.893.071.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 239.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.064.174.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.064.174.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 478.002.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 478.002.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.089.109.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.061.609.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.061.609.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 27.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.208.238.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.238.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.238.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.680.950.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.680.950.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.680.950.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 40.853.659.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 40.853.659.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.846.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.846.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.169.748.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.169.748.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.169.748.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.856.917.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.856.917.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.917.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11.575.872.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.085.872.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.085.872.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 4.490.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.490.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 462.817.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 462.817.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 462.817.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8.353.781.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 8.353.781.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.353.781.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.286.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.286.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 13.901.929.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 13.901.929.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.901.929.000 - Jumlah Belanja 287.615.695.000 - Surplus / (Defisit) 13.832.178.453.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 8.571.690.508.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 684.405.602.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.795.838.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 557.044.264.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 120.565.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 7.863.632.906.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7.863.632.906.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.652.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 8.990.319.401.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.660.576.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 114.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.791.949.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 20.791.949.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.869.460.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.060.440.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.809.020.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.797.850.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 490.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 410.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 110.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 213.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.050.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 434.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 434.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 434.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.455.595.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.065.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.319.395.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.319.395.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.319.395.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.310.972.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 558.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 558.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.309.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 281.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 281.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 173.363.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 173.363.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.363.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.955.607.003.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.990.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.990.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2.407.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.407.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.407.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 710.190.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 710.190.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 710.190.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 470.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 544.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 421.384.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 421.384.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.384.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 584.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1 BELANJA OPERASI 584.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 584.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.867.780.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 188.954.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 188.954.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.954.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 229.234.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 229.234.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.234.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 146.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 146.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.524.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.524.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.524.909.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 103.124.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 103.124.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.124.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 597.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 597.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 597.654.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 361.588.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 361.588.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.588.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 614.809.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 614.809.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 614.809.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 100.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.943.336.499.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4 BELANJA TRANSFER 2.724.046.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3.1 Belanja Tidak Terduga 21.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.198.289.999.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4 BELANJA TRANSFER 6.198.289.999.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.198.289.999.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.051.822.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 600.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 425.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 381.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 381.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.300.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 857.525.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 857.525.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 442.475.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 442.475.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 501.822.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 501.822.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 501.822.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - Jumlah Belanja 8.990.319.401.000 - Surplus / (Defisit) (418.628.893.000) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN 286.128.777.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.177.128.777.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 703.128.777.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 474.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 891.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 400.000.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 491.000.000.000 - Pembiayaan Netto 286.128.777.000 - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 660.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 660.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 10.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 650.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 97.327.722.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.337.722.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 70.337.722.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.471.650.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 788.880.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 682.770.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 154.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 154.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.510.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 693.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 693.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 606.200.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 606.200.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 247.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 247.500.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 280.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.775.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 865.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 865.900.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 886.100.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.290.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 9.017.670.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 331.390.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 331.390.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.390.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.925.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.925.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 798.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 798.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 494.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 935.450.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 935.450.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.144.840.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.840.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.463.610.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.610.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 58.762.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.762.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 441.238.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 441.238.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 441.238.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 531.990.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 531.990.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 347.025.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.025.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 134.975.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.975.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 263.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 263.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 337.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000 - Jumlah Belanja 97.327.722.000 - Surplus / (Defisit) (96.667.722.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 18.612.571.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.612.571.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.942.023.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 16.670.548.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 70.330.623.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.763.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 171.763.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.763.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 285.237.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.237.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.398.768.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 27.398.768.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.728.777.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 558.900.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.169.877.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.471.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 42.471.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.471.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 43.124.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.124.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 65.340.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.340.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.340.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 144.390.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 144.390.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.390.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 81.675.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 81.675.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.675.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.520.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 49.520.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.520.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 177.242.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 177.242.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 80.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.630.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 34.630.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.630.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.690.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 120.690.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.690.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 9.721.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.721.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 315.635.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 315.635.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.635.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 638.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 377.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 377.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 377.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 261.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.680.630.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.750.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.849.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.849.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.826.880.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.826.880.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.677.366.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 217.965.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 217.965.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 217.965.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.401.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 434.401.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 434.401.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 157.814.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 38.648.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 38.648.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.648.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 20.828.116.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 82.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 49.138.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 49.138.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.138.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 630.862.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 630.862.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.862.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 187.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 187.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 42.736.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.736.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.669.078.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 19.669.078.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.669.078.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 166.944.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 166.944.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 166.944.000 - Jumlah Belanja 70.330.623.000 - Surplus / (Defisit) (51.718.052.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGELOAAN PERBATASAN ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.010.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.010.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.010.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 17.156.635.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.548.670.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.548.670.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 35.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.820.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.320.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.980.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 191.580.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.580.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.810.460.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.941.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.941.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.927.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.927.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 207.872.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.872.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 580.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.700.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 8.200.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.200.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.925.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 759.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 759.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 759.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 116.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.035.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.035.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.130.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 468.640.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 468.640.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 468.640.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 315.930.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.930.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 71.260.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.260.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 505.800.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 505.800.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 505.800.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 592.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 592.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.020.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 560.755.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 560.755.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.755.000 - Jumlah Belanja 17.156.635.000 - Surplus / (Defisit) (16.146.635.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 33.753.566.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.116.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.118.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.118.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.118.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 47.998.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.998.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.539.559.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 20.539.559.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 249.407.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 249.407.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.407.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 129.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 134.769.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.769.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.082.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.736.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.736.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 136.736.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.736.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.574.471.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 228.151.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.151.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 784.900.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.323.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.814.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 238.594.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 238.594.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 238.594.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.690.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 98.690.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.690.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.916.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 780.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.085.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.085.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 594.593.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 594.593.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 594.593.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.849.800.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.849.800.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 637.112.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 637.112.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 92.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.624.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 877.326.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 877.326.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 877.326.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 809.713.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 809.713.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 809.713.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 292.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 292.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 292.780.000 - Jumlah Belanja 33.753.566.000 - Surplus / (Defisit) (33.753.566.000) - Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 106.325.454.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.408.062.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.606.086.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.606.086.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.606.086.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 801.976.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 801.976.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.225.454.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.225.454.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 222.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 55.650.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 426.156.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 175.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.457.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.985.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2.520.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 149.090.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 149.090.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.090.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 266.410.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 266.410.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 266.410.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 24.631.612.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 24.631.612.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 54.950.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 54.950.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.342.050.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.342.050.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.342.050.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 355.030.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 355.030.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.030.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.829.582.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.829.582.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 459.692.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 20.369.890.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 42.575.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 39.200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 39.200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 38.720.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.106.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.106.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 55.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.586.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.586.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 340.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 75.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.246.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.246.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum (1) (2) (3) (4) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.946.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.946.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 10.546.400.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.500.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - Jumlah Belanja 106.325.454.000 - Surplus / (Defisit) (106.325.454.000) - GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.612.315.258.000 1.382.413.475.000 - - 11.994.728.733.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.210.561.328.000 11.834.071.000 - - 5.222.395.399.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.095.288.601.000 - - - 1.095.288.601.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.095.088.601.000 - - - 1.095.088.601.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 - - - 4.056.759.503.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 - - - 4.053.059.503.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 - - - 3.700.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.194.749.000 2.223.051.000 - - 9.417.800.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.125.000 - - - 485.125.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.097.975.000 2.147.900.000 - - 3.245.875.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 544.749.000 61.151.000 - - 605.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 - - - 596.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 - - - 400.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 139.100.000 14.000.000 - - 153.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 - - - 1.353.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.378.600.000 - - - 2.378.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 133.980.000 9.571.020.000 - - 9.705.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 2.400.000 387.600.000 - - 390.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.780.000 669.220.000 - - 695.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 7.200.000.000 - - 7.200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.800.000 1.194.200.000 - - 1.300.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 120.000.000 - - 120.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.064.640.000 - - - 43.064.640.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 - - - 143.300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.924.600.000 - - - 6.924.600.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 - - - 620.000.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.376.740.000 - - - 35.376.740.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.319.855.000 40.000.000 - - 7.359.855.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 533.700.000 - - - 533.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 - - - 226.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 - - - 423.900.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 186.000.000 40.000.000 - - 226.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.762.325.000 - - - 3.762.325.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.562.500.000 - - - 1.562.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 505.430.000 - - - 505.430.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 863.734.471.000 165.230.584.000 - - 1.028.965.055.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA (29.45 %) APK SMA Cabdin I (34.78 %) APK SMA Cabdin II (31.76 %) APK SMA Cabdin III (31.47 %) APK SMA Cabdin IV (24.52 %) APK SMA Cabdin IX (23.06 %) APK SMA Cabdin V (34.81 %) APK SMA Cabdin VI (25.87 %) APK SMA Cabdin VII (47.02 %) APK SMA Cabdin VIII (29.71 %) APK SMA Cabdin X (27.66 %) APK SMA Cabdin XI (33.40 %) APK SMA Cabdin XII (22.44 %) APK SMA Cabdin XIII (31.69 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.97 %) Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar (72.94 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.63 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I (106.87 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III (63.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV (71.87 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX (76.71 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V (68.24 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI (71.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII (74.53 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII (76.12 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X (63.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI (75.10 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII (71.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII (75.25 %) Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (68.13 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (8.44 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (3.10 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.60 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (0.43 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.43 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.17 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (0.69 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (0.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.17 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 50.000.000 7.225.000.000 - - 7.275.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru - 5.970.060.000 - - 5.970.060.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 478.757.000 461.117.000 - - 939.874.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika - 453.634.000 - - 453.634.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia - 461.761.000 - - 461.761.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 284.655.000 - - - 284.655.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - 655.816.000 - - 655.816.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.400.000 1.008.142.000 - - 1.018.542.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 42.022.472.000 - - - 42.022.472.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.252.369.000 - - - 4.252.369.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.203.639.000 - - - 3.203.639.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 3.744.794.000 - - - 3.744.794.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 481.890.000 3.966.934.000 - - 4.448.824.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 148.837.000 909.274.000 - - 1.058.111.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa - 778.827.000 - - 778.827.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 166.787.000 883.402.000 - - 1.050.189.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.526.321.000 - - - 6.526.321.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 80.000.000 2.080.000.000 - - 2.160.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 - - - 4.947.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - 7.975.000.000 - - 7.975.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 671.000.000 - - - 671.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 - - - 4.800.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 55.000.000 - - - 55.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (85.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 545.000.000 - - - 545.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (85.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK (85.00 Angka) Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran (605.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 419.403.487.000 - - - 419.403.487.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (132.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (132.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 371.612.063.000 132.401.617.000 - - 504.013.680.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 982.161.019.000 234.162.365.000 - - 1.216.323.384.000 APK SMK (55.31 %) APK SMK Cabdin I (46.65 %) APK SMK Cabdin II (42.93 %) APK SMK CAbdin III (50.79 %) APK SMK Cabdin IV (44.47 %) APK SMK Cabdin IX (54.11 %) APK SMK Cabdin V (59.35 %) APK SMK Cabdin VI (56.14 %) APK SMK Cabdin VII (63.64 %) APK SMK Cabdin VIII (50.83 %) APK SMK Cabdin X (66.42 %) APK SMK Cabdin XI (66.62 %) APK SMK Cabdin XII (60.15 %) APK SMK Cabdin XIII (60.59 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.94 %) Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar (88.23 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.90 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I (85.75 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III (90.18 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV (85.86 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX (90.55 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V (89.80 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI (88.97 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII (92.30 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII (89.03 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X (88.63 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI (89.90 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII (90.65 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII (84.85 %) Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT (70.12 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (20.04 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin (0.76 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (4.01 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (2.86 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.38 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.53 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (2.29 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (2.10 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.95 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.34 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.38 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) - 13.584.449.000 - - 13.584.449.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 41.600.000 2.170.000.000 - - 2.211.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 42.621.134.000 15.564.301.000 - - 58.185.435.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 2.880.000.000 4.780.000.000 - - 7.660.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 - - - 7.875.450.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 68.960.000.000 35.410.000.000 - - 104.370.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 22.516.923.000 111.400.000 - - 22.628.323.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 - - - 3.042.600.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 51.737.000 - - - 51.737.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (125.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 673.262.000 - - - 673.262.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (125.00 Orang) Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK (105.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran (1125.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 523.686.968.000 - - - 523.686.968.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (85.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (85.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 307.961.345.000 162.542.215.000 - - 470.503.560.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa) Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 66.168.572.000 14.140.282.000 - - 80.308.854.000 APK SLB (84.41 %) APK SLB Cabdin I (222.05 %) APK SLB Cabdin II (40.90 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SLB Cabdin III (92.07 %) APK SLB Cabdin IV (63.65 %) APK SLB Cabdin IX (68.82 %) APK SLB Cabdin V (140.92 %) APK SLB Cabdin VI (143.61 %) APK SLB Cabdin VII (252.95 %) APK SLB Cabdin VIII (67.26 %) APK SLB Cabdin X (55.80 %) APK SLB Cabdin XI (32.77 %) APK SLB Cabdin XII (57.17 %) APK SLB Cabdin XIII (99.67 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %) Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar (98.63 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.86 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I (89.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III (85.80 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV (80.91 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX (81.88 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V (94.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI (87.62 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII (87.23 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII (80.97 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X (89.13 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI (91.69 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII (92.19 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII (81.10 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (18.46 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.77 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (2.69 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII (3.85 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII (3.46 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.15 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.77 %) Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII (1.15 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII (0.77 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 79.750.000 1.327.554.000 - - 1.407.304.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 403.332.000 - - 403.332.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - 201.666.000 - - 201.666.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 37.000.000 551.210.000 - - 588.210.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - 3.285.810.000 - - 3.285.810.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah - 130.000.000 - - 130.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 - - - 662.850.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 6.000.000 439.340.000 - - 445.340.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 607.500.000 - - - 607.500.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 - - - 1.650.000.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (170.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 230.706.000 - - - 230.706.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (170.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 37.828.896.000 - - - 37.828.896.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII (26.00 Siswa) Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII (26.00 Siswa) Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00 Unit) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (100.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (80.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (96.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (97.11 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (98.00 %) Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 24.915.870.000 7.801.370.000 - - 32.717.240.000 Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB (99.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 - - - 875.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 - - - 715.000.000 Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II (99.48 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III (99.69 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV (98.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX (98.08 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V (99.10 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII (99.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X (98.52 %) Prersentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII (100.00 %) Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI (97.73 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII (100.00 %) Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII (98.99 %) Prsentase serapan kurikulum SMK (99.07 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 - - - 715.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK (6.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 - - - 160.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (98.75 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I (98.14 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II (99.26 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III (98.73 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV (99.61 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX (99.32 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V (97.40 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI (98.19 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII (99.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII (98.58 %) Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X (98.68 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI (99.51 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII (97.30 %) Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII (98.26 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 - - - 252.500.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 252.500.000 - - - 252.500.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.26 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.07 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 105.500.000 - - - 105.500.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (66.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (106.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (105.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 147.000.000 - - - 147.000.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (66.00 Orang) Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (106.00 Orang) Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi (105.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 - - - 500.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 - - - 450.000.000 Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan (100.00 %) Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan (95.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA (5.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK (20.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB (3.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (2.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 - - - 150.000.000 presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional (2.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 15.752.500.000 - - - 15.752.500.000 Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (88.75 %) Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 15.202.500.000 - - - 15.202.500.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase objek seni tradisi teregristasi nasional (0.05 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka) Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 presentase lembaga adat terbina (30.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 Presentase jenis seni tradisi terlayani (6.20 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.820.000.000 - - - 1.820.000.000 Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 Persentase sumber belajar berbasis budaya (1.60 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 80.000.000 - - - 80.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 - - - 100.000.000 presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 - - - 655.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase status cagar budaya (19.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 - - - 75.000.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (37.95 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 - - - 150.000.000 Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi (37.95 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 - - - 430.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase status cagar budaya (19.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 - - - 150.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 - - - 100.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 - - - 80.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 100.000.000 - - - 100.000.000 Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola (47.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.15 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.550.000.000 - - - 1.550.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 425.000.000 - - - 425.000.000 Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka) Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00 Angka) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.095.843.244.000 282.543.000.000 - - 2.378.386.244.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.750.000 - - - 933.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (88.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 425.000.000 - - - 425.000.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 - - - 508.750.000 Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 - - - 708.666.912.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (88.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (90.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 - - - 696.116.912.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (14.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (24.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 - - - 12.100.000.000 Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.389.000 - - - 228.389.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 - - - 221.611.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 - - - 715.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 515.000.000 - - - 515.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah (10.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.006.143.000 1.394.500.000 - - 9.400.643.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 447.000.000 - - - 447.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 508.000.000 840.000.000 - - 1.348.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 466.400.000 428.000.000 - - 894.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 - - - 2.255.043.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 - - - 1.011.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 62.100.000 1.500.000 - - 63.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 - - - 940.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000.000 - - - 1.810.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 506.600.000 125.000.000 - - 631.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 2.286.500.000 - - 2.436.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (90.00 %) Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 682.000.000 - - 682.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 514.500.000 - - 614.500.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 1.040.000.000 - - 1.040.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.152.752.000 112.500.000 - - 17.265.252.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 - - - 182.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.957.500.000 - - - 5.957.500.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.673.477.000 112.500.000 - - 2.785.977.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 - - - 8.339.775.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.029.187.000 165.000.000 - - 5.194.187.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 - - - 919.800.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 245.000.000 165.000.000 - - 410.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.074.387.000 - - - 2.074.387.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.354.789.500.000 278.584.500.000 - - 1.633.374.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (33.00 %) Cost Recovery Rate Total (CRR Total) (82.00 %) CRR Total (35.00 %) CRR Total (42.00 %) CRR total (45.00 %) CRR total (52.94 %) CRR Total (78.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.354.789.500.000 278.584.500.000 - - 1.633.374.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (100.00 %) Cost Recovery rate (CRR) Parsial (95.00 %) CRR Parsial (100.00 %) CRR Parsial (94.00 %) CRR parsial (99.50 %) Persentase CRR parsial (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase CRR Parsial (94.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 37.805.150.000 62.647.536.000 - - 100.452.686.000 Persentase ketersediaan obat dan vaksin (70.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (42.85 %) Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (85.00 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK (4.00 Sertifikat) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng (55.55 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1.521.661.000 - - 1.521.661.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan - 33.642.337.000 - - 33.642.337.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 1.225.000.000 7.399.156.000 - - 8.624.156.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan - 18.500.000.000 - - 18.500.000.000 Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 2.902.857.000 - - - 2.902.857.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 1.101.700.000 1.584.382.000 - - 2.686.082.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 32.475.593.000 - - - 32.475.593.000 Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi (60.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (90.00 %) Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %) Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin (70.00 %) Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 577.604.418.000 - - - 577.604.418.000 Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (85.71 %) Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik (85.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita (68.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi (62.86 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu (22.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (74.00 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (49.00 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati (71.42 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (42.85 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (71.40 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang (57.14 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %) Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten (91.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati (91.00 %) Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang (91.30 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu (42.85 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan (35.00 Kabupaten/Kota) Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM (66.70 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 950.000.000 - - - 950.000.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.031.513.000 - - - 1.031.513.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 - - - 430.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.146.250.000 - - - 3.146.250.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 - - - 30.420.282.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 - - - 10.360.000.000 Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 % (48.20 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %) % Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk % Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang tertangani 100% (17.14 %) % Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5% (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 190.000.000 - - - 190.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.872.167.000 - - - 1.872.167.000 Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (30.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 185.555.000 - - - 185.555.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 - - - 400.000.000 Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (30.00 Kabupaten/Kota) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 - - - 521.813.651.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 - - - 600.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular (71.43 %) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza (85.00 %) Persentase Uci Desa (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 400.000.000 - - - 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 - - - 150.000.000 presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 - - - 4.855.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.. (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten.. (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang (83.00 Angka) Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang (83.00 %) Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %) Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif (30.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang.. (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku (35.00 Angka) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS (73.93 %) Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (96.55 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43 %) Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 595.500.000 4.500.000 - - 600.000.000 Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 595.500.000 4.500.000 - - 600.000.000 Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.820.129.000 - - - 3.820.129.000 Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (100.00 %) Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (85.00 %) Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %) Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 - - - 3.820.129.000 Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (100.00 %) Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (20.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (80.00 %) Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (70.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih (30.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (34.00 %) Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (70.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (88.00 %) Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (98.00 %) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi (91.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 Jumlah diklat yang dilaksanakan (24.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (4.00 Kegiatan) Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah Diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan (5.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelatihan yang sesuai standart (90.00 %) Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 1.649.000.000 51.000.000 - - 1.700.000.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 1.649.000.000 51.000.000 - - 1.700.000.000 Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (70.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 - - - 2.570.129.000 Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (17.71 %) Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (85.00 %) Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (51.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (50.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (71.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (71.42 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 - - - 2.570.129.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan) Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (5.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (6.00 Kegiatan) Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (70.00 Kegiatan) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (7.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun (10.00 Kelompok) Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11% (77.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 1.046.150.000 3.850.000 - - 1.050.000.000 Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran (50.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa (71.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42 %) Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang (71.42 %) Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK (58.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.046.150.000 3.850.000 - - 1.050.000.000 Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK (4.00 Angka) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten (7.00 Jenis) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang (7.00 Paket) Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM (10.00 Kali) Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa (7.00 Paket) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 260.594.807.000 522.244.901.000 - - 782.839.708.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 102.799.482.000 12.329.481.000 - - 115.128.963.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 - - - 510.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (79.77 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 240.000.000 - - - 240.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (62.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (62.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 - - - 86.027.318.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 - - - 82.881.128.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 - - - 2.946.190.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (38.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 - - - 120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.264.082.000 1.100.000 - - 3.265.182.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.800.000 - - - 105.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 525.210.000 1.100.000 - - 526.310.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 - - - 252.322.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 - - - 334.970.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.500.000 - - - 59.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 - - - 498.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.780.000 - - - 1.377.780.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 10.578.381.000 - - 10.578.381.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 4.339.360.000 - - 4.339.360.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 939.840.000 - - 939.840.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.299.181.000 - - 5.299.181.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.161.865.000 - - - 9.161.865.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 - - - 57.350.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.026.200.000 - - - 2.026.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 - - - 7.078.315.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.666.217.000 1.750.000.000 - - 5.416.217.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.730.040.000 - - - 1.730.040.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.485.000.000 1.750.000.000 - - 3.235.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.177.000 - - - 451.177.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 Persentase akses layak air minum perdesaan (81.55 %) Persentase akses layak air minum perkotaan (92.15 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota (89.39 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.290.868.000 - - - 1.290.868.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - 25.431.000.000 - - 25.431.000.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.270.290.000 - - - 1.270.290.000 Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun (1179.00 Liter) Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan (3239628.00 KK) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan (2894633.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 - - - 730.000.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 - - - 730.000.000 Persentase akses sanitasi air limbah domestik (92.80 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 - - - 730.000.000 Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik (6800384.19 KK) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (13.30 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - 47.233.968.000 - - 47.233.968.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 - - - 801.480.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 801.480.000 - - - 801.480.000 Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya (13.30 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 - - - 761.480.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (97.63 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (90.60 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (94.92 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (79.53 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (95.33 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.99 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (43.65 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (39.07 %) Persentase panjang jalan yang dileger (99.71 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.74 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.89 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (91.49 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (86.07 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.82 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (84.13 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (92.66 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (84.24 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.92 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (85.32 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (88.61 %) Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 44.050.000 3.973.396.000 - - 4.017.446.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan - 36.677.320.000 - - 36.677.320.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 - - - 540.000.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 - - - 3.239.446.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan - 18.884.014.000 - - 18.884.014.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 4.971.497.000 151.683.199.000 - - 156.654.696.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan - 76.623.242.000 - - 76.623.242.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 109.109.770.000 23.131.343.000 - - 132.241.113.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (516.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00 Buah) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 590.234.000 74.377.126.000 - - 74.967.360.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan - 20.108.000.000 - - 20.108.000.000 Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer) (1.00 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer) (4.10 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer) (10.85 Km) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer) (4.25 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan - 15.708.680.000 - - 15.708.680.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.147.570.000 1.331.500.000 - - 23.479.070.000 Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km) Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m) Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 - - - 9.150.890.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1.667.012.000 2.152.720.000 - - 3.819.732.000 Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia (516.00 Unit) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00 Buah) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 219.618.000 12.579.912.000 - - 12.799.530.000 Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (10.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (8.00 Dokumen) luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2) Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 - - - 1.414.600.000 Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (100.00 %) Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (16.54 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 - - - 1.058.600.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (1410.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 - - - 356.000.000 Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya (540.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 368.000.000 20.000.000 - - 388.000.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (16.54 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 368.000.000 20.000.000 - - 388.000.000 Jumlah informasi jasa konstruksi (3.00 Buah) 1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 164.889.026.000 87.196.046.000 - - 252.085.072.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 77.947.233.000 11.532.132.000 - - 89.479.365.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (7.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 - - - 67.989.640.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 - - - 66.689.640.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.000.000 - - - 194.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 - - - 194.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.078.640.000 130.132.000 - - 1.208.772.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 241.498.000 130.132.000 - - 371.630.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 - - - 58.545.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 - - - 131.726.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.598.000 - - - 24.598.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 - - - 90.003.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.270.000 - - - 332.270.000 Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 11.402.000.000 - - 11.402.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 10.850.000.000 - - 10.850.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 552.000.000 - - 552.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.119.467.000 - - - 4.119.467.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 - - - 74.786.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 - - - 1.537.288.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 - - - 1.898.458.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 - - - 608.935.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.415.486.000 - - - 3.415.486.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.678.979.000 - - - 1.678.979.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.030.471.000 - - - 1.030.471.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 706.036.000 - - - 706.036.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 49.167.133.000 48.683.957.000 - - 97.851.090.000 Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase luasan daerah bebas genangan banjir (20.40 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (62.00 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (44.03 %) Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase sungai dalam kondisi baik (52.25 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 - - - 1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 312.410.000 3.187.590.000 - - 3.500.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 835.000.000 27.900.000.000 - - 28.735.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 250.000.000 12.750.000.000 - - 13.000.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 583.360.000 4.416.640.000 - - 5.000.000.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 - - - 2.837.234.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.093.636.000 - - - 26.093.636.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.461.929.000 429.727.000 - - 6.891.656.000 Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan) Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan) Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (2.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00 Lokasi) Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (31.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 - - - 876.751.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %) Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi) Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 - - - 477.148.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti (10.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 - - - 1.567.428.000 Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 33.108.831.000 26.979.957.000 - - 60.088.788.000 Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.80 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (44.03 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti (15.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.972.195.000 26.979.957.000 - - 28.952.152.000 Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (82.80 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 - - - 29.547.890.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (3.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (31.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (13.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Lokasi) jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (9.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 - - - 338.746.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan (82.80 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.132.845.000 - - - 2.132.845.000 Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (21.98 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.132.845.000 - - - 2.132.845.000 Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - - - 889.547.000 Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi (60.14 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 - - - 889.547.000 Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 - - - 630.197.000 Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (76.95 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 - - - 630.197.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 - - - 1.013.240.000 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (75.13 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 - - - 1.013.240.000 Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.531.603.000 908.090.000 - - 17.439.693.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 810.000.000 - - - 810.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 - - - 460.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 - - - 12.057.693.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 - - - 11.524.693.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (6.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.253.910.000 1.090.000 - - 1.255.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 - - - 120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.910.000 1.090.000 - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 907.000.000 - - 907.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 857.000.000 - - 857.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.000.000 - - - 1.520.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 - - - 95.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 - - - 825.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 - - - 690.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 2.365.000.000 - - - 2.365.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 215.000.000 - - - 215.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 2.150.000.000 - - - 2.150.000.000 Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 175.000.000 - - - 175.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 5.064.380.000 1.200.000.000 - - 6.264.380.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 - - - 881.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 - - - 996.000.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3.187.380.000 1.200.000.000 - - 4.387.380.000 Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit) Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12.220.620.000 - - - 12.220.620.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39 %) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (11.84 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 12.220.620.000 - - - 12.220.620.000 Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan (253.00 Unit) Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani (11292.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 - - - 610.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 385.000.000 - - - 385.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (17.50 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 135.000.000 - - - 135.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 250.000.000 - - - 250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (17.50 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani (7.00 Lokasi) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (23.37 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 Jumlah lokasi yang disediakan PSU (6.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur (5.00 Dokumen) Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pengelolaan data (5.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 - - - 550.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 - - - 500.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 350.000.000 - - - 350.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 500.000.000 - - - 500.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase pelaksanaan reforma agraria (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 - - - 126.743.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 37.195.000 - - - 37.195.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 336.062.000 - - - 336.062.000 Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan (20.00 %) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 16.201.559.000 - - - 16.201.559.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.433.559.000 - - - 14.433.559.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.228.000 - - - 53.228.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 - - - 31.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 - - - 22.228.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 - - - 10.718.453.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 - - - 10.467.653.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 - - - 200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 - - - 139.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 - - - 139.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 - - - 84.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.500.000 - - - 84.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 - - - 523.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 - - - 3.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.567.278.000 - - - 2.567.278.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 - - - 2.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.500.000 - - - 540.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 - - - 2.024.778.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.500.000 - - - 347.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000 - - - 57.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 - - - 1.768.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.327.000.000 - - - 1.327.000.000 Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.06 %) Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum (3.94 %) Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 759.146.000 - - - 759.146.000 Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit) Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (67.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 124.854.000 - - - 124.854.000 Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah (67.00 Kegiatan) Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.000.000 - - - 145.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (150.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 297.000.000 - - - 297.000.000 Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya (150.00 Orang) Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit) Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 - - - 1.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 441.000.000 - - - 441.000.000 Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 376.000.000 - - - 376.000.000 Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali) Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.628.495.000 200.000.000 - - 15.828.495.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.093.495.000 - - - 11.093.495.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 - - - 6.078.495.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 - - - 5.778.495.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.835.000.000 - - - 2.835.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 - - - 2.375.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 - - - 430.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 - - - 80.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000 - - - 45.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.185.000.000 200.000.000 - - 2.385.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 - - - 385.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100.000.000 200.000.000 - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih (600.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950.000.000 - - - 950.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun (1.00 Dokumen) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 - - - 134.594.423.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 895.000.000 - - - 895.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 - - - 495.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 - - - 108.143.339.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 - - - 106.543.339.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 - - - 4.433.084.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 287.200.000 - - - 287.200.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 - - - 362.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 122.400.000 - - - 122.400.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 - - - 875.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 - - - 404.000.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.552.484.000 - - - 1.552.484.000 Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.748.000.000 - - - 17.748.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 - - - 178.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.120.000.000 - - - 4.120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 - - - 12.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 - - - 950.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 790.000.000 - - - 790.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 - - - 310.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 - - - 980.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 820.000.000 - - - 820.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (25.74 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 6.905.000.000 - - - 6.905.000.000 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (25.74 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.300.000.000 - - - 5.300.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.055.000.000 - - - 1.055.000.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (7759.00 Orang) Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 - - - 100.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.013.673.000 47.250.000 - - 17.060.923.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo (0.08 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 - - - 14.245.238.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 - - - 913.457.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 374.490.000 47.250.000 - - 421.740.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 - - - 331.560.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 357.800.000 - - - 357.800.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 - - - 231.128.000 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 460.000.000 - - - 460.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (8400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 - - - 13.691.168.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.09 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.06 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.10 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 - - - 9.748.358.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 - - - 838.960.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 - - - 322.650.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 - - - 143.400.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 147.700.000 - - - 147.700.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 - - - 2.100.475.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 - - - 89.625.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 - - - 13.092.588.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring (0.10 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (0.07 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede (0.11 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 - - - 9.625.730.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 - - - 1.666.645.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 - - - 346.950.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 471.900.000 - - - 471.900.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 365.550.000 - - - 365.550.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 - - - 80.313.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 - - - 385.500.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1600.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 - - - 2.246.910.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 - - - 1.715.890.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1000.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 - - - 139.520.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 - - - 54.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 - - - 46.800.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.200.000 - - - 63.200.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 - - - 57.500.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 155.000.000 - - - 155.000.000 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti (1000.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang) Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.186.896.000 - - - 3.186.896.000 Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %) Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 - - - 2.562.300.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 - - - 264.096.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 - - - 97.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 - - - 75.600.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 79.200.000 - - - 79.200.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 - - - 51.500.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 - - - 27.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (640.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti (640.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 - - - 41.750.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.650.000.000 - - - 41.650.000.000 Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan (0.23 %) Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (1.46 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 - - - 39.100.000.000 Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial (51056.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %) Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 - - - 800.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 - - - 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase korban bencana alam yang ditangani (100.00 %) Persentase korban bencana sosial yang ditangani (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 - - - 435.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 - - - 435.000.000 Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 85.000.000 - - - 85.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola (1.00 Unit) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 921.031.113.000 185.025.470.000 - - 1.106.056.583.000 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82.894.972.000 227.897.000 - - 83.122.869.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.033.468.000 - - - 1.033.468.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 343.578.000 - - - 343.578.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12.181.000 - - - 12.181.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 - - - 24.271.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 - - - 12.181.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.719.000 - - - 153.719.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 - - - 387.538.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (10.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 - - - 67.214.704.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 - - - 66.329.540.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 - - - 663.990.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 91.174.000 - - - 91.174.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.698.000 - - - 121.698.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 - - - 121.698.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 78.000.000 - - - 78.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 - - - 48.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 - - - 25.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.305.952.000 102.897.000 - - 3.408.849.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 239.782.000 - - - 239.782.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.582.000 102.897.000 - - 158.479.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 - - - 209.611.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 - - - 81.508.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 - - - 241.312.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 - - - 8.856.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 - - - 278.201.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 - - - 88.580.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.588.838.000 - - - 1.588.838.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 513.682.000 - - - 513.682.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 225.000.000 125.000.000 - - 350.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 25.000.000 - - 25.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.245.903.000 - - - 8.245.903.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 - - - 84.130.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.302.546.000 - - - 2.302.546.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 - - - 5.784.227.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.645.247.000 - - - 2.645.247.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 635.581.000 - - - 635.581.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 - - - 47.764.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 - - - 573.109.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 - - - 285.668.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 - - - 115.645.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 558.929.000 - - - 558.929.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371.999.000 - - - 371.999.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.552.000 - - - 56.552.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 - - - 400.000.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 - - - 400.000.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (28.57 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 - - - 10.446.757.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 - - - 9.400.805.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (5.68 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.74 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 - - - 9.400.805.000 Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (26.00 %) Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (66.66 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 - - - 115.305.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (3.25 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 - - - 115.305.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 - - - 926.135.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (29.39 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 926.135.000 - - - 926.135.000 Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (25.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 - - - 4.512.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.512.000 - - - 4.512.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 - - - 1.428.519.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 - - - 61.807.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (50.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 - - - 473.133.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (50.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 - - - 61.589.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (50.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 53.350.000 - - - 53.350.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (50.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 - - - 778.640.000 Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %) Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (50.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 - - - 61.250.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (24.24 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.250.000 - - - 61.250.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 315.705.000 - - - 315.705.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 - - - 63.630.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 - - - 12.540.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 239.535.000 - - - 239.535.000 Persentase Calon Pekerja Migran INDONESIA atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (66.00 %) Persentase calon pekerja migran INDONESIA yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - - - 29.960.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal (24.24 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 - - - 29.960.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 - - - 343.609.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (87.56 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 - - - 133.794.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 - - - 35.606.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 - - - 174.209.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.523.007.000 - - - 1.523.007.000 Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (46.62 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (90.56 %) Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 - - - 564.218.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 - - - 193.322.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 172.638.000 - - - 172.638.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 - - - 273.450.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 - - - 319.379.000 Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (15.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 351.793.000 - - - 351.793.000 Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 - - - 213.251.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 138.542.000 - - - 138.542.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 - - - 1.208.569.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 - - - 334.485.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.459.470.000 - - - 1.459.470.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 - - - 295.000.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 295.000.000 - - - 295.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (3.18 %) Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi (3.18 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 - - - 220.000.000 Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (3.18 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (3.18 %) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.715.597.000 149.500.000 - - 11.865.097.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.138.000 - - - 396.138.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 196.138.000 - - - 196.138.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 - - - 8.938.497.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 - - - 8.508.497.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 - - - 330.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.000.000 - - - 60.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.962.000 149.500.000 - - 536.462.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 118.500.000 - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000 19.000.000 - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 - - - 108.462.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 138.000.000 12.000.000 - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 - - - 8.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 - - - 25.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.507.000.000 - - - 1.507.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 - - - 1.002.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.000.000 - - - 382.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.000.000 - - - 147.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 - - - 3.053.400.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 205.000.000 - - - 205.000.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.42 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 40.990.000 - - - 40.990.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 118.010.000 - - - 118.010.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 46.000.000 - - - 46.000.000 Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.848.400.000 - - - 2.848.400.000 Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan (6.42 Per 100.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 443.100.000 - - - 443.100.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2.405.300.000 - - - 2.405.300.000 Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 - - - 1.022.467.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 190.225.000 - - - 190.225.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 75.225.000 - - - 75.225.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (8.33 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 115.000.000 - - - 115.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (8.33 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 374.522.000 - - - 374.522.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 174.522.000 - - - 174.522.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 457.720.000 - - - 457.720.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70 Per 100.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 57.720.000 - - - 57.720.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi (10.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 - - - 175.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender (35.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender (40.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak (35.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak (42.85 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 - - - 150.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi (15.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (5.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 - - - 235.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama (94.28 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 85.000.000 - - - 85.000.000 Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (10.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (10.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 - - - 694.333.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.225.000 - - - 125.225.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 75.225.000 - - - 75.225.000 Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 386.122.000 - - - 386.122.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 174.522.000 - - - 174.522.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 11.600.000 - - - 11.600.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 182.986.000 - - - 182.986.000 Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00 %) Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 88.400.000 - - - 88.400.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 44.586.000 - - - 44.586.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya (15.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi (10.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 - - - 275.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang (19.44 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK (7.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) (25.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (7.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000 Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (29.50 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 400.000.000 - - - 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 50.000.000 - - - 50.000.000 Unmeetneed KB (12.89 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB (11.70 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 - - - 340.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan (96.25 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah kelompok tribina yang aktif (26765.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 190.000.000 - - - 190.000.000 Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota (25.00 %) Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan (90.50 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif (15439.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 40.000.000 - - - 40.000.000 Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga (30.00 %) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.078.185.000 315.700.000 - - 18.393.885.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 638.800.000 - - - 638.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306.800.000 - - - 306.800.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 - - - 332.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 - - - 13.675.085.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 - - - 12.943.885.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 - - - 335.760.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.440.000 - - - 395.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 170.000.000 - - - 170.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 - - - 261.600.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 - - - 231.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 892.500.000 315.700.000 - - 1.208.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 310.000.000 - - 320.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.300.000 5.700.000 - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 - - - 95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 - - - 17.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 - - - 58.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.000.000 - - - 530.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.200.000 - - - 98.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.217.000.000 - - - 1.217.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.000.000 - - - 482.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 - - - 720.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.223.200.000 - - - 1.223.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 765.200.000 - - - 765.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000 - - - 108.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.722.500.000 82.500.000 - - 4.805.000.000 CV harga pangan strategis (beras) (4.90 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (3731.00 kkal/kapita/hari) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi (10.00 Kelompok) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan (2.00 Laporan) Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi (10.00 Kelompok) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.637.500.000 37.500.000 - - 2.675.000.000 Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 835.000.000 45.000.000 - - 880.000.000 Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %) Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 - - - 3.250.000.000 Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan (0.61 Ton) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 - - - 3.250.000.000 Persentase peningkatan volume cadangan pangan (3.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 Angka Konsumsi Beras (92.30 kg/kapita/tahun) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.550.000.000 - - - 1.550.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00 kg/kapita/tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00 kg/kapita/tahun) Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 Prosentase penurunan daerah rawan pangan (1.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 Prosentase penanganan daerah rawan pangan (4.45 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan (80.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 675.000.000 - - - 675.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 842.000.000 - - - 842.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi (1.00 Laporan) Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi (10.00 %) Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 648.000.000 50.000.000 - - 698.000.000 Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka) Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 133.566.445.000 9.929.083.000 - - 143.495.528.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.527.000 - - - 511.527.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 - - - 261.527.000 Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 - - - 118.253.493.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 - - - 118.084.883.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.460.000 - - - 53.460.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 115.150.000 - - - 115.150.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.820.000 - - - 400.820.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 - - - 400.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.661.883.000 125.690.000 - - 2.787.573.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.675.000 - - - 133.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 245.435.000 70.000.000 - - 315.435.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 185.870.000 50.990.000 - - 236.860.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 - - - 184.505.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 - - - 253.798.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 54.900.000 4.700.000 - - 59.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 - - - 304.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.299.700.000 - - - 1.299.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 332.100.000 9.735.393.000 - - 10.067.493.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 275.000.000 - - 275.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 435.693.000 - - 443.193.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.050.000 1.095.200.000 - - 1.356.250.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 63.550.000 7.929.500.000 - - 7.993.050.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.730.622.000 30.000.000 - - 5.760.622.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 - - - 91.350.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.543.447.000 - - - 1.543.447.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 217.800.000 30.000.000 - - 247.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 - - - 3.878.025.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.626.000.000 38.000.000 - - 5.664.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.774.000.000 - - - 1.774.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 - - - 115.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 - - - 415.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.104.500.000 38.000.000 - - 2.142.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 869.000.000 - - - 869.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 348.000.000 - - - 348.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - - - 719.600.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 569.600.000 - - - 569.600.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 - - - 319.600.000 Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara (8.57 %) Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase pengujian kualitas air (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (10.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3.180.000.000 - - - 3.180.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.020.000.000 - - - 1.020.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00 Lokasi) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 820.000.000 100.000.000 - - 920.000.000 Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (1.91 %) Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (0.14 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100.890.000 - - - 100.890.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 822.800.000 177.200.000 - - 1.000.000.000 Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (3.74 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 - - - 659.110.000 Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 850.000.000 - - - 850.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 850.000.000 - - - 850.000.000 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (74.87 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan (6.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (149.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya (17.14 %) Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (50.00 %) Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.268.900.000 - - - 1.268.900.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (93.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.548.895.000 - - - 2.548.895.000 Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (93.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 - - - 380.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 380.000.000 - - - 380.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 380.000.000 - - - 380.000.000 Jumlah pengaduan yang ditangani (25.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 Persentase sampah yang dikelola (80.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani (4456124.00 Ton) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 335.175.000 - - - 335.175.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 115.786.000 - - - 115.786.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 219.389.000 - - - 219.389.000 Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 23.743.064.000 - - - 23.743.064.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I (1.18 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II (1.33 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III (1.21 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV (1.53 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX (1.96 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V (1.19 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI (1.57 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII (3.01 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII (1.37 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X (1.84 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI (1.28 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 533.000.000 - - - 533.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 6.684.227.000 - - - 6.684.227.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2.297.692.000 - - - 2.297.692.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 11.905.745.000 - - - 11.905.745.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 - - - 1.807.400.000 Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam (1000000.00 Batang) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 515.000.000 - - - 515.000.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 951.580.000 - - - 951.580.000 Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 951.580.000 - - - 951.580.000 Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan (3.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI (2.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II (2.00 Kasus) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 - - - 3.028.284.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 - - - 1.522.788.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.405.496.000 - - - 1.405.496.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI (1.00 Unit) Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 973.166.000 - - - 973.166.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 137.037.000 - - - 137.037.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 752.347.000 - - - 752.347.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III (5.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX (6.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII (7.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 83.782.000 - - - 83.782.000 Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (6.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 - - - 371.300.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH (0.91 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 26.700.000 - - - 26.700.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 - - - 75.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 - - - 219.600.000 Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan (75.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.130.700.000 56.000.000 - - 1.186.700.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (0.14 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 - - - 455.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 215.000.000 - - - 215.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 59.000.000 56.000.000 - - 115.000.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 151.700.000 - - - 151.700.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit) Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 683.812.000 22.000.000 - - 705.812.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden (0.09 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X (100.00 %) Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 683.812.000 22.000.000 - - 705.812.000 Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (1.00 Dokumen) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VII (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI (2.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.147.094.000 - - - 1.147.094.000 Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII (100.00 %) Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil X (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 759.694.000 - - - 759.694.000 Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 387.400.000 - - - 387.400.000 Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem (9.00 Dokumen) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit) Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (20.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III (1.60 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII (2.40 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X (1.60 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI (1.60 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.392.328.000 - - - 1.392.328.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.885.825.000 - - - 5.885.825.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 5.432.650.000 - - - 5.432.650.000 Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 Persentase jumlah DAS yang tertangani (5.00 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (17.46 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 - - - 144.547.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 - - - 105.423.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 606.200.000 - - - 606.200.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 - - - 158.500.000 Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (19.00 Unit) Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 - - - 190.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 - - - 190.000.000 Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el (95.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 190.000.000 - - - 190.000.000 Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 - - - 175.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 - - - 175.000.000 Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% (92.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 175.000.000 - - - 175.000.000 presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (92.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 - - - 200.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (75.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.745.951.000 48.800.000 - - 15.794.751.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.000.000 - - - 290.000.000 Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades (83.00 Angka) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.000.000 - - - 195.000.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 - - - 95.000.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 - - - 12.338.251.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 - - - 11.979.251.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 - - - 355.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 - - - 4.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.000.000 - - - 94.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 - - - 94.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 566.000.000 48.800.000 - - 614.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 - - - 7.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 - - - 18.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 48.800.000 - - 48.800.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 - - - 80.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 - - - 15.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 - - - 80.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.000.000 - - - 225.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.154.500.000 - - - 2.154.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 - - - 8.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 751.500.000 - - - 751.500.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - - - 20.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 - - - 1.375.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.200.000 - - - 303.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 - - - 60.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 - - - 40.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.000.000 - - - 137.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000 - - - 41.200.000 Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (87.01 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (15.00 Desa) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 - - - 800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 800.000.000 - - - 800.000.000 Persentase pengembangan kawasan perdesaan (86.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (24.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00 Buah) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD (24.00 Unit) Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00 Buah) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (2.85 %) Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa (14.61 %) Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa (10.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 675.000.000 - - - 675.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (87.00 Desa) Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (29.00 Kabupaten/Kota) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa (70.43 %) Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.62 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.950.000.000 - - - 1.950.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 525.000.000 - - - 525.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (100.00 %) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 - - - 58.645.915.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 - - - 450.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (14.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 - - - 42.780.909.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 - - - 41.878.709.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 - - - 832.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 - - - 165.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 - - - 165.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 - - - 2.217.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.000.000 - - - 56.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 - - - 81.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 - - - 89.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 - - - 213.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 - - - 152.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.256.106.000 - - - 11.256.106.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.660.000.000 - - - 1.660.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 - - - 9.592.106.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.726.900.000 - - - 1.726.900.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 - - - 687.400.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 - - - 410.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 - - - 129.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 - - - 110.000.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (58.33 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 - - - 110.000.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.901.620.000 1.725.000.000 - - 6.626.620.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (43.75 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (35.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (21.88 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (19.23 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (20.69 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (53.85 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.018.700.000 1.725.000.000 - - 2.743.700.000 Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (165.00 Unit) Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (2252.00 Unit) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (8.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.30 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (7.50 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.25 Km) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.882.920.000 - - - 3.882.920.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (8.45 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (7.30 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (7.75 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.75 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (7.50 Km) Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (7.25 Km) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 34.700.000 4.650.000.000 - - 4.684.700.000 Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan (21.62 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal - 2.150.000.000 - - 2.150.000.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 - - - 34.700.000 Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (6.92 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 415.320.000 - - - 415.320.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 - - - 46.320.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 330.000.000 - - - 330.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 39.000.000 - - - 39.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota) Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali) Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (24.48 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi (95.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 - - - 374.015.000 Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (8.67 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (43.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (35.00 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (21.88 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (19.23 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (20.69 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (53.85 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 - - - 139.015.000 Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (252.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (252.00 Orang) Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 96.110.250.000 - - - 96.110.250.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %) Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 93.925.000.000 - - - 93.925.000.000 Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (98.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.185.250.000 - - - 2.185.250.000 Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (22.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (4.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (8.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Kegiatan) Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (8.00 Kegiatan) Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4088901.00 Orang) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 125.000.000 - - - 125.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 - - - 125.000.000 Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (4.00 Trayek) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 - - - 40.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (15.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 - - - 225.850.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (5.03 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (324.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 - - - 175.850.000 Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (541.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (280.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (497.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (869.00 Dokumen) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (1096.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (833.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (15.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000 Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (66.96 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (14.00 Trip) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 205.000.000 - - - 205.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (47.01 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 65.000.000 - - - 65.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (37.50 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi (4.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 77.000.000 215.000.000 - - 292.000.000 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang (37.50 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - 215.000.000 - - 215.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 - - - 47.000.000 Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (3.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (15.73 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (3.93 Lokasi) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.641.721.000 464.040.000 - - 25.105.761.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 - - - 750.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 - - - 16.805.761.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 - - - 16.105.761.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 - - - 80.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 140.000.000 20.000.000 - - 160.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 20.000.000 - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 - - - 240.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - - - 20.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.310.960.000 244.040.000 - - 1.555.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.960.000 194.040.000 - - 280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 - - - 65.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 200.000.000 - - 200.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.915.000.000 - - - 2.915.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 - - - 900.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 - - - 18.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 - - - 1.982.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.000.000 - - - 2.480.000.000 Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.740.000.000 - - - 1.740.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (78.00 %) Persentase badan publik yang terbuka (92.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 - - - 700.461.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.186.211.000 255.000.000 - - 1.441.211.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3.731.995.000 - - - 3.731.995.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.572.290.000 846.850.000 - - 12.419.140.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 - - - 750.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 - - - 3.943.705.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 - - - 4.655.160.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.685.908.000 58.000.000 - - 12.743.908.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 250.000.000 50.000.000 - - 300.000.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 5.043.420.000 21.000.000 - - 5.064.420.000 Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (75.00 Kelompok) Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (186.00 Konten) Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (186.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.931.975.000 - - - 9.931.975.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 - - - 17.325.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 110.650.000 - - - 110.650.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.804.000.000 - - - 9.804.000.000 Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.401.157.000 46.922.000.000 - - 57.323.157.000 Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan (70.00 %) Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.434.537.000 43.522.000.000 - - 45.956.537.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 347.500.000 - - - 347.500.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.300.000.000 200.000.000 - - 5.500.000.000 Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 600.000.000 3.200.000.000 - - 3.800.000.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 500.000.000 - - - 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government (5.00 Dokumen) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi (70.00 %) Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E- Government yang terintegrasi (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 219.120.000 - - - 219.120.000 Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center (139.00 Lokasi) jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (70.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 Persentase Ketersediaan data sektoral (95.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.000.000.000 200.000.000 - - 1.200.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (15000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (21000.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia (15000.00 Jenis) Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia (21000.00 Jenis) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.906.180.000 - - - 1.906.180.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (66.67 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 337.797.000 - - - 337.797.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 552.194.000 - - - 552.194.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 313.992.000 - - - 313.992.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 702.197.000 - - - 702.197.000 Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi (75.00 %) Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.350.820.000 243.000.000 - - 1.593.820.000 Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 (66.67 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.350.820.000 243.000.000 - - 1.593.820.000 Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi (72.00 %) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.309.388.000 1.310.000.000 - - 26.619.388.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (77.11 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 465.000.000 - - - 465.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 - - - 535.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 - - - 16.011.948.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 - - - 14.811.948.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (7.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95.000.000 - - - 95.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 - - - 95.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (26.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 - - - 20.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.442.600.000 350.000.000 - - 2.792.600.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000 350.000.000 - - 510.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 - - - 145.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 - - - 240.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 - - - 107.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 310.000.000 - - - 310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 850.000.000 - - 850.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 500.000.000 - - 500.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.668.840.000 - - - 4.668.840.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 - - - 27.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.440.000 - - - 1.500.440.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 - - - 3.041.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.001.000.000 110.000.000 - - 1.111.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (84.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (84.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 - - - 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 - - - 430.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 - - - 81.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000 110.000.000 - - 300.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 - - - 2.250.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 650.000.000 - - - 650.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 - - - 450.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000 Presentase KSP/USP yang sudah diawasi (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat (23.50 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 500.000.000 - - - 500.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 Persentase SDM KUMKM yang terampil (82.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun (4.00 Dokumen) persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space (50.00 %) persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya (85.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas (18.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.585.000.000 - - - 3.585.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (13.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (16.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.690.000.000 - - - 3.690.000.000 Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya (13.00 %) Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya (16.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 Persentase Usaha Mikro menuju kecil (12.59 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan (13.20 %) persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya (20.24 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 Persentase Usaha Kecil menuju Menengah (23.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi (12.00 %) Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya (10.00 %) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 - - - 14.005.783.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.392.000 - - - 142.392.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000 - - - 73.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 - - - 69.392.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 - - - 11.292.432.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 - - - 11.092.432.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 - - - 10.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.100.000 - - - 10.100.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 - - - 567.900.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 - - - 9.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 - - - 69.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 - - - 280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000 - - - 4.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.722.959.000 - - - 1.722.959.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 592.000.000 - - - 592.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 - - - 33.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 - - - 1.067.959.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000 - - - 190.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 - - - 242.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 92.800.000 - - - 92.800.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 92.800.000 - - - 92.800.000 Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 - - - 665.000.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 665.000.000 - - - 665.000.000 Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (8.00 %) Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha (20.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (15.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 565.000.000 - - - 565.000.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (15.00 Dokumen) Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 - - - 1.010.176.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 - - - 320.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (92.00 %) Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 320.000.000 - - - 320.000.000 Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi (40.00 %) Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 690.176.000 - - - 690.176.000 Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan (94.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 607.376.000 - - - 607.376.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2300.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 82.800.000 - - - 82.800.000 Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00 Dokumen) Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00 Buah) Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan (2300.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 894.651.000 - - - 894.651.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 894.651.000 - - - 894.651.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 41.400.000 - - - 41.400.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 526.650.000 - - - 526.650.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 326.601.000 - - - 326.601.000 Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00 Unit) Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00 Buah) Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui (100.00 %) Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (85.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 - - - 300.000.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik (4.00 Dokumen) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.078.751.000 150.000.000 - - 40.228.751.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.000.000 - - - 456.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 - - - 156.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 - - - 26.983.501.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 - - - 26.183.501.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - - - 800.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - - - 360.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 - - - 720.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - - - 20.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 - - - 650.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.339.250.000 - - - 10.339.250.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.519.250.000 - - - 2.519.250.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 - - - 7.820.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.220.000.000 150.000.000 - - 1.370.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 950.000.000 50.000.000 - - 1.000.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 - - - 23.729.750.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 10.120.000.000 - - - 10.120.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (13.04 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.300.000.000 - - - 2.300.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.850.000.000 - - - 1.850.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.120.000.000 - - - 1.120.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.850.000.000 - - - 4.850.000.000 Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda (50.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 13.609.750.000 - - - 13.609.750.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 65.750.000 - - - 65.750.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 13.544.000.000 - - - 13.544.000.000 Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 423.850.000 115.776.150.000 - - 116.200.000.000 Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 423.850.000 115.776.150.000 - - 116.200.000.000 Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri (50.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 - - - 4.450.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 3.350.000.000 - - - 3.350.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000 Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 112.325.950.000 - - - 112.325.950.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 10.315.750.000 - - - 10.315.750.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (33.33 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 101.837.600.000 - - - 101.837.600.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP (33.33 %) Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 172.600.000 - - - 172.600.000 Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 - - - 300.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (50.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 - - - 309.350.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 - - - 309.350.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 530.750.000 123.000.000 - - 653.750.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 530.750.000 123.000.000 - - 653.750.000 Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 404.000.000 - - - 404.000.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (56.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 404.000.000 - - - 404.000.000 Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (150.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan (11530429.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 305.750.000 - - - 305.750.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 271.500.000 - - - 271.500.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 437.250.000 - - - 437.250.000 Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata (300000.00 Orang) Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000 - - - 50.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase Kota Kreatif (5.71 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik (1.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi (50.69 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 334.350.000 - - - 334.350.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 107.350.000 - - - 107.350.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 310.750.000 - - - 310.750.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok) Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok) Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (50.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.172.781.000 - - - 28.172.781.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.000.000 - - - 38.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 - - - 3.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 - - - 3.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 - - - 24.773.177.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 - - - 24.773.177.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 - - - 210.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.999.604.000 - - - 2.999.604.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.590.629.000 - - - 1.590.629.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.398.975.000 - - - 1.398.975.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 592.829.000 34.750.000 - - 627.579.000 Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka (85.18 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 %) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan (80.00 %) Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan (80.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 - - - 22.000.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 93.087.000 - - - 93.087.000 Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit) Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi (15.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 429.092.000 - - - 429.092.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 13.650.000 34.750.000 - - 48.400.000 Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman) Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00 Eks) Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00 Orang) Jumlah Pengunjung perpustakaan online (1000000.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 - - - 22.000.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 22.000.000 - - - 22.000.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 - - - 479.245.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 - - - 31.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 - - - 31.800.000 Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik (20.00 OPD) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 295.002.000 - - - 295.002.000 Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan (79.00 %) Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip (92.78 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 295.002.000 - - - 295.002.000 Jumlah pengunjung layanan kearsipan (1000.00 Orang) Persentase arsip yg diakuisisi (82.00 %) Persentase arsip yg dilestarikan (78.00 %) Persentase arsip yg diolah (77.00 %) Persentase publikasi kearsipan (80.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 152.443.000 - - - 152.443.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 152.443.000 - - - 152.443.000 Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan (41.00 OPD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 642.667.763.000 60.960.473.000 - - 703.628.236.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84.189.312.000 1.362.400.000 - - 85.551.712.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 - - - 550.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 - - - 76.170.840.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 - - - 74.860.840.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 - - - 280.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.770.400.000 157.400.000 - - 1.927.800.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 117.000.000 - - - 117.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.100.000 157.400.000 - - 543.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 - - - 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 822.300.000 - - - 822.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.135.000.000 - - 1.135.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 565.000.000 - - 565.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 270.000.000 - - 270.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 200.000.000 - - 200.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.978.772.000 - - - 3.978.772.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 - - - 160.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.933.200.000 - - - 2.933.200.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 - - - 885.572.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.339.300.000 70.000.000 - - 1.409.300.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.500.000 - - - 147.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 196.800.000 5.000.000 - - 201.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 745.000.000 65.000.000 - - 810.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.381.180.000 220.000.000 - - 2.601.180.000 Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (2.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (0.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 930.000.000 220.000.000 - - 1.150.000.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 901.180.000 - - - 901.180.000 Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (2.00 Ha) Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (3.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (12.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (3.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (5.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Garam (0.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam (5.00 Kelompok) Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya (2.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.697.609.000 35.089.640.000 - - 36.787.249.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.697.609.000 35.089.640.000 - - 36.787.249.000 Produksi Perikanan Tangkap (500322.17 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.156.000.000 - - - 2.156.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (0.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (100.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.006.000.000 - - - 2.006.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap (100.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 5.938.525.000 5.530.083.000 - - 11.468.608.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (63.64 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (72.73 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan (90.91 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 3.252.279.000 2.644.049.000 - - 5.896.328.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 2.686.246.000 2.886.034.000 - - 5.572.280.000 Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis) Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %) Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.082.588.000 605.000.000 - - 10.687.588.000 Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (100.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Benih (2.00 %) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.232.968.000 208.300.000 - - 5.441.268.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 689.800.000 10.200.000 - - 700.000.000 Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.290.000.000 - - - 3.290.000.000 Produksi Perikanan Budidaya (518522.75 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 348.220.000 386.500.000 - - 734.720.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (250.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 521.600.000 - - - 521.600.000 Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (250.00 Kasus) Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (1.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 1.876.480.000 45.000.000 - - 1.921.480.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (71.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp (40.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 387.344.000 10.000.000 - - 397.344.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.010.516.000 - - - 1.010.516.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 303.620.000 10.000.000 - - 313.620.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 175.000.000 25.000.000 - - 200.000.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00 Kelompok) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 547.960.000 - - - 547.960.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (71.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 222.900.000 - - - 222.900.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 160.260.000 - - - 160.260.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 164.800.000 - - - 164.800.000 Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (5.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 - - - 2.484.000.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (2.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6500.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (6500.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.234.000.000 - - - 2.234.000.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (2.00 %) Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (2.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 734.000.000 - - - 734.000.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen) Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton) Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 117.878.221.000 6.867.328.000 - - 124.745.549.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.733.763.000 6.647.698.000 - - 62.381.461.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.459.500.000 - - - 1.459.500.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 733.600.000 - - - 733.600.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 - - - 725.900.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (16.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 - - - 29.419.829.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 - - - 29.100.629.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 - - - 274.200.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 - - - 45.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 528.850.000 - - - 528.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 - - - 450.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 - - - 18.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 105.000.000 - - - 105.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 - - - 105.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 - - - 295.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 - - - 155.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 - - - 140.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.259.968.000 816.823.000 - - 6.076.791.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 264.258.000 587.242.000 - - 851.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 333.215.000 82.519.000 - - 415.734.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.677.065.000 120.118.000 - - 1.797.183.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 - - - 492.350.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 - - - 549.230.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.850.000 - - - 1.443.850.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 125.000.000 26.944.000 - - 151.944.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 595.400.000 5.255.875.000 - - 5.851.275.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 400.000.000 - - 400.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 490.400.000 209.600.000 - - 700.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 2.250.000.000 - - 2.250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 90.000.000 25.000.000 - - 115.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 1.986.275.000 - - 1.986.275.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 385.000.000 - - 400.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.276.016.000 - - - 11.276.016.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 - - - 143.540.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.688.000.000 - - - 1.688.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 - - - 774.880.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 - - - 8.669.596.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.794.200.000 575.000.000 - - 7.369.200.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 513.700.000 - - - 513.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 - - - 110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 - - - 1.508.200.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 - - - 1.190.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 - - - 40.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 310.000.000 - - 1.290.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.146.800.000 265.000.000 - - 1.411.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 605.000.000 - - - 605.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 28.640.303.000 41.700.000 - - 28.682.003.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 6.589.000.000 - - - 6.589.000.000 Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU)) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 6.589.000.000 - - - 6.589.000.000 Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.131.303.000 41.700.000 - - 21.173.003.000 Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU)) Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 14.174.078.000 41.700.000 - - 14.215.778.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Jumlah produksi ternak nonruminansia (185.00 (ST)/(AU)) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 6.957.225.000 - - - 6.957.225.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak (20.00 Kelompok) Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis) Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak (1.00 %) S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00 Nilai) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 920.000.000 - - - 920.000.000 Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 920.000.000 - - - 920.000.000 Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar (5.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.124.770.000 56.230.000 - - 1.181.000.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.129.000.000 - - - 4.129.000.000 Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit) Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12.141.085.000 - - - 12.141.085.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.141.085.000 - - - 12.141.085.000 Persentase laporan penyakit yang tertangani (75.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 2.478.300.000 121.700.000 - - 2.600.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.478.300.000 121.700.000 - - 2.600.000.000 IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 %) Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 Nilai) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Persentase penurunan pemotongan betina produktif (10.00 %) Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (5.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (500.00 Ekor) Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya (10.00 Buah) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (14.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan (35.00 Kelompok) 3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 170.398.077.000 367.746.000 - - 170.765.823.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 103.687.023.000 57.000.000 - - 103.744.023.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.000.000 - - - 610.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 - - - 210.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (8.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 - - - 97.038.956.000 Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 - - - 93.538.956.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 - - - 3.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 123.000.000 - - - 123.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 - - - 123.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 682.300.000 57.000.000 - - 739.300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 - - - 85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 57.000.000 - - 197.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 - - - 55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 - - - 3.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 - - - 59.300.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 - - - 340.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.948.000.000 - - - 3.948.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 - - - 49.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.254.600.000 - - - 2.254.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 - - - 1.594.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.767.000 - - - 1.284.767.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.067.000 - - - 599.067.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 - - - 121.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 - - - 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.000.000 - - - 179.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 52.858.824.000 190.746.000 - - 53.049.570.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 - - - 39.909.570.000 Persentase Penambahan Jumlah Alsintan (1.98 %) Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah (5.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil (2.50 %) Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe (10.80 %) Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa (3.10 %) Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (2.90 %) Persentase penyaluran pupuk subsidi (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 39.709.570.000 - - - 39.709.570.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu (350.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa (100.00 Ha) Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi (100.00 Ha) Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (2500.00 Ha) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (75.00 Ha) Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (200.00 Kelompok) Pengembangan Bawang merah (2.00 Ha) Pengembangan Buah durian (10.00 Ha) Pengembangan Buah Lainnya (20.00 Ha) Pengembangan Cabe (15.00 Ha) Pengembangan Jagung dan serealia (800.00 Ha) Pengembangan jahe (4.00 Ha) Pengembangan kedelai (330.00 Ha) Pengembangan melati (1.00 Ha) Pengembangan Padi (2000.00 Ha) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Pengembangan Sayuran lainnya (6.00 Ha) Pengembangan Tanaman Hias Lainnya (4.00 Ha) Pengembangan Tanaman obat Lainnya (1.00 Ha) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 200.000.000 - - - 200.000.000 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota) Asuransi pertanian (15000.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) - Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (75.00 Ha) Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil (200.00 Kelompok) Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel (100.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 12.949.254.000 190.746.000 - - 13.140.000.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 - - - 170.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3.510.000.000 - - - 3.510.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (0.30 Ha) Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang) Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha) Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (67.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha) Perbanyakan benih padi (72.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (6000.00 Batang) Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 7.199.254.000 190.746.000 - - 7.390.000.000 Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengembangan sayuran (0.30 Ha) Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang) Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (67.00 Ha) Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha) Perbanyakan benih padi (72.00 Ha) Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha) Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha) Perbanyakan palawija (8.00 Ha) Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan (6000.00 Batang) Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit) Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 2.070.000.000 - - - 2.070.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas) (15.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan) Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan) Pengujian laboratorium (110.00 Lembar) Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (12000.00 Batang) Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha) Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha) Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha) Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00 Batang) Sertifikasi buah (465000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000 Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik (0.50 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000 Irigasi Perpipaan/perpompaan/springkel (80.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.15 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura (40.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (134.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (40.00 Unit) Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati (3500.00 Kg) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.273.658.000 120.000.000 - - 8.393.658.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 - - - 3.196.829.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 3.196.829.000 - - - 3.196.829.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah - Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian (250.00 Orang) - Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) - Updating data pertanian (35.00 Kabupaten/Kota) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian (750.00 Orang) Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian (480.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.076.829.000 120.000.000 - - 3.196.829.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.076.829.000 120.000.000 - - 3.196.829.000 - Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (Kelompok (40.00 Kelompok) Fasilitasi Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penumbuhan dan pengembangan korporasi (3.00 Unit) 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 46.727.733.000 4.279.140.000 - - 51.006.873.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 805.158.000 - - - 805.158.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 518.500.000 - - - 518.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 - - - 286.658.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (27.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 - - - 31.403.713.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 - - - 30.161.973.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 - - - 966.140.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.600.000 - - - 87.600.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 - - - 148.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 - - - 360.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 - - - 335.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 - - - 419.800.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.800.000 - - - 89.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.399.927.000 813.524.000 - - 5.213.451.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 142.800.000 - - - 142.800.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 259.637.000 780.800.000 - - 1.040.437.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 168.950.000 32.724.000 - - 201.674.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 - - - 559.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 - - - 171.960.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.100.000 - - - 112.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 - - - 201.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.484.260.000 - - - 2.484.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.960.000 2.321.116.000 - - 2.395.076.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 720.000.000 - - 720.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.960.000 1.601.116.000 - - 1.675.076.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.212.600.000 - - - 7.212.600.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 - - - 162.300.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.457.400.000 - - - 1.457.400.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - - - 12.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 - - - 5.580.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.052.575.000 1.144.500.000 - - 3.197.075.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 542.100.000 - - - 542.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 - - - 34.700.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 795.915.000 1.144.500.000 - - 1.940.415.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 599.860.000 - - - 599.860.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2.437.520.000 970.920.000 - - 3.408.440.000 Persentase pengambilan air tanah (55.48 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 288.400.000 - - - 288.400.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (12.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2.149.120.000 970.920.000 - - 3.120.040.000 Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah (12.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.389.470.000 42.000.000 - - 1.431.470.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.54 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.33 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.74 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.89 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.29 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.43 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 608.000.000 42.000.000 - - 650.000.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 781.470.000 - - - 781.470.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo (100.00 %) Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.366.650.000 - - - 1.366.650.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.54 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.33 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.74 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.89 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.29 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.10 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.43 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.366.650.000 - - - 1.366.650.000 Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo (100.00 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.876.990.000 559.196.000 - - 4.436.186.000 Persentase Good Mining Practice (43.50 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria (3.20 %) Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan (5.97 %) Persentase good mining practice Wilayah Merapi (2.99 %) Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak (3.41 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan (3.41 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah (3.41 %) Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara (2.77 %) Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu (2.99 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan (5.33 %) Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara (4.69 %) Persentase good mining practice Wilayah Solo (2.56 %) Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.77 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 81.054.000 533.946.000 - - 615.000.000 Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 744.905.000 - - - 744.905.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (527.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1376.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (641.63 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (400.71 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (329.58 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1079.13 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (897.94 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (937.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (250.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (155.92 M3/Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.051.031.000 25.250.000 - - 3.076.281.000 Tingkat produktivitas usaha pertambangan (25269.00 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (527.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (1376.29 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (641.63 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (400.71 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (329.58 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (1079.13 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (897.94 M3/Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (937.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (250.83 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (155.92 M3/Ha) Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 - - - 1.091.545.000 Persentase Good Mining Practice (43.50 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 - - - 1.091.545.000 Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (34.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (29144.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria (503.78 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan (300.64 tCO2e) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi (989.02 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak (5014.16 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan (89.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah (229.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara (784.93 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu (347.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan (19959.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara (211.55 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo (293.19 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo (298.83 tCO2e) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 297.540.000 - - - 297.540.000 Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3369.00 SBM) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.884.442.000 - - - 11.884.442.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT (3369.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria (239.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi (312.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak (138.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan (68.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah (69.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara (394.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu (270.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan (139.00 SBM) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo (208.00 SBM) Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo (451.00 SBM) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.476.215.000 644.320.000 - - 3.120.535.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (29.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 746.465.000 - - - 746.465.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (9.65 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (7.58 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.729.750.000 644.320.000 - - 2.374.070.000 Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) (63.11 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (9.65 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %) Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (7.58 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 17.451.850.000 - - - 17.451.850.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 455.640.000 - - - 455.640.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 16.996.210.000 - - - 16.996.210.000 Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %) Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah (7.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 - - - 100.000.000 Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) (3.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (0.19 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 531.789.000 - - - 531.789.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.70 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 537.300.000 - - - 537.300.000 Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB (16.70 %) Persentase realisasi transaksi (10.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 - - - 23.296.800.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 23.072.280.000 - - - 23.072.280.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 23.072.280.000 - - - 23.072.280.000 Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas (108.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 224.520.000 - - - 224.520.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 224.520.000 - - - 224.520.000 Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (14.29 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 Nilai ekspor non migas (7076.00 Juta US$) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 - - - 890.000.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 - - - 2.052.850.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 - - - 1.657.475.000 Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang) Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (4.00 Dokumen) Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 - - - 2.899.580.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.507.160.000 - - - 2.507.160.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) (4.17 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 - - - 425.000.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 - - - 1.857.160.000 Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri (24.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (2.50 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (10.00 %) Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan (2.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 242.420.000 - - - 242.420.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (4.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 242.420.000 - - - 242.420.000 Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (100.00 Kali) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 - - - 286.685.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 - - - 286.685.000 Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri (8.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 286.685.000 - - - 286.685.000 Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi (62.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 45.326.744.000 4.377.700.000 - - 49.704.444.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.214.000 - - - 311.214.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.607.000 - - - 105.607.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 - - - 205.607.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 - - - 29.731.654.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 - - - 28.224.414.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 - - - 1.357.240.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 55.000.000 - - - 55.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (8.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 290.000.000 - - - 290.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 - - - 275.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 - - - 10.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 - - - 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 - - - 710.675.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 - - - 665.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.627.501.000 380.100.000 - - 3.007.601.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 188.750.000 - - - 188.750.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 345.350.000 274.100.000 - - 619.450.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.500.000 86.000.000 - - 156.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 - - - 278.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.175.000 - - - 65.175.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 - - - 233.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 - - - 145.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.070.326.000 - - - 1.070.326.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 - - - 45.900.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 20.000.000 - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (10.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 3.268.100.000 - - 3.268.100.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 140.000.000 - - 140.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 2.475.000.000 - - 2.475.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 146.000.000 - - 146.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 182.100.000 - - 182.100.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 325.000.000 - - 325.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.821.200.000 - - - 7.821.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 - - - 50.700.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.957.000.000 - - - 2.957.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 - - - 71.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 - - - 4.742.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.824.500.000 729.500.000 - - 4.554.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 422.000.000 - - - 422.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 - - - 138.600.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 - - - 920.850.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 - - - 130.050.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 - - - 165.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.095.500.000 664.500.000 - - 1.760.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 379.000.000 - - - 379.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 503.500.000 65.000.000 - - 568.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.31 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.00 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (70.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 260.000.000 - - - 260.000.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 69.824.716.000 - - - 69.824.716.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (250.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan (142.00 Orang) Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (135.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi (25.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang) Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (66.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.000.865.000 - - - 3.000.865.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang) Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00 Kegiatan) Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi (5.00 Orang) Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi (46.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00 Orang) Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (1.00 %) Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (2.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS (15.00 Unit) Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (20.00 Unit) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.059.449.743.000 19.173.433.000 - - 1.078.623.176.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.597.206.000 - - - 3.597.206.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.593.465.000 7.500.000 - - 99.600.965.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.820.284.000 - - - 425.820.284.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 2.089.980.000 - - - 2.089.980.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.750.000.000 - - - 3.750.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.289.116.000 - - - 2.289.116.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.303.006.000 - - - 2.303.006.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 2.796.707.000 - - - 2.796.707.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 481.707.000 - - - 481.707.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 628.006.000 - - - 628.006.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 300.000.000 - - - 300.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 349.674.000 - - - 349.674.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 489.116.000 - - - 489.116.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 271.076.000 - - - 271.076.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 261.230.000 - - - 261.230.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 214.980.000 - - - 214.980.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD (6.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 - - - 86.189.459.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 - - - 85.085.042.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - - - 800.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.417.000 - - - 254.417.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 225.000.000 - - - 225.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 195.000.000 - - - 195.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 121.000.000 - - - 121.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.000.000 - - - 74.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 378.006.000 - - - 378.006.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261.230.000 - - - 261.230.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.674.000 - - - 349.674.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.116.000 - - - 294.116.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.662.575.000 - - - 5.662.575.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.980.000 - - - 214.980.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 271.076.000 - - - 271.076.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.707.000 - - - 181.707.000 Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 - - - 420.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 - - - 425.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - - - 120.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 - - - 36.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 184.980.000 - - - 184.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 - - - 280.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 741.575.000 - - - 741.575.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 - - - 340.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 246.076.000 - - - 246.076.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 238.230.000 - - - 238.230.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 241.000.000 - - - 241.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 69.674.000 - - - 69.674.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.707.000 - - - 31.707.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.000.000 - - - 23.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 53.116.000 - - - 53.116.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian (2.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.006.000 - - - 38.006.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 975.000.000 - - 975.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 180.000.000 - - 180.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 795.000.000 - - 795.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.492.425.000 - - - 21.492.425.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.600.000.000 - - - 5.600.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 - - - 712.425.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 - - - 15.150.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.075.000.000 - - - 6.075.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.175.000.000 - - - 3.175.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.026.049.000 - - - 24.026.049.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 - - - 241.829.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 23.634.220.000 - - - 23.634.220.000 Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT (12.00 Laporan) Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.600.000.000 - - - 4.600.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.350.000.000 - - - 1.350.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.964.357.000 - - - 17.964.357.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 275.000.000 - - - 275.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 - - - 15.500.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.189.357.000 - - - 2.189.357.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.220.643.000 - - - 1.220.643.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.643.000 - - - 1.120.643.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 - - - 525.000.000 Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD (85.36 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (77.14 %) Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (29.27 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 - - - 211.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 - - - 143.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 - - - 171.000.000 Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 - - - 1.275.000.000 Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat (85.71 %) Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (81.58 %) Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat (91.84 %) Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat (73.17 %) Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan (73.65 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 - - - 285.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 - - - 298.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 - - - 353.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 - - - 339.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (8.00 Dokumen) Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 - - - 3.326.130.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 - - - 870.790.000 Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 - - - 195.790.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 - - - 1.223.890.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 - - - 700.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 - - - 223.890.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen) Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00 %) Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 - - - 1.231.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Efektivitas kerjasama daerah (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 - - - 571.450.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 - - - 250.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 - - - 410.000.000 Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %) Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 - - - 423.955.610.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (40.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 - - - 423.155.610.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 - - - 800.000.000 Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 765.000.000 - - - 765.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 215.000.000 - - - 215.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 750.000.000 - - - 750.000.000 Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 195.000.000 - - - 195.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 555.000.000 - - - 555.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 - - - 1.400.000.000 Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 275.000.000 - - - 275.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 625.000.000 - - - 625.000.000 Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 - - - 915.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani (95.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (95.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 - - - 665.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 1.875.000.000 - - - 1.875.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 - - - 780.000.000 Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (80.00 %) Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (75.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 - - - 305.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 - - - 475.000.000 jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen) jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000 Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur (95.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan (90.00 %) Presentase capaian kinerja program bidang pertanian (87.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 98.277.385.000 7.500.000 - - 98.284.885.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 497.750.000 - - - 497.750.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 557.100.000 - - - 557.100.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000 Nilai kemandirian BLUD (50.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha (75.00 %) Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan (80.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 568.000.000 - - - 568.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 425.000.000 - - - 425.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 27.000.000 - - - 27.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha (3.00 Dokumen) Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 - - - 3.450.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (93.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - - - 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 - - - 875.000.000 Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (85.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 430.000.000 - - - 430.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 - - - 175.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 - - - 675.000.000 Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 - - - 925.000.000 Capaian Pelaksanaan APBD (98.00 %) Capaian Pelaksanaan APBN (95.00 %) Persentase realisasi bantuan keuangan (83.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 325.000.000 - - - 325.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (3.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 - - - 750.000.000 Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah (80.00 %) Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (4.00 Laporan) Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (88.00 %) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 820.000.000 - - - 820.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 520.000.000 - - - 520.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (13.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 - - - 18.760.906.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 - - - 17.910.906.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (48.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853.674.000 - - - 853.674.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 - - - 853.674.000 Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 575.510.000 - - - 575.510.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 122.217.000 - - - 122.217.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 453.293.000 - - - 453.293.000 Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.900.123.000 - - - 2.900.123.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.394.000 - - - 92.394.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 - - - 133.879.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 - - - 438.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 980.400.000 - - - 980.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 - - - 55.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.770.980.000 18.190.933.000 - - 19.961.913.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 2.222.480.000 - - 2.222.480.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 6.338.723.000 - - 6.338.723.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.309.730.000 - - 5.309.730.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.770.980.000 4.320.000.000 - - 6.090.980.000 Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.013.379.000 - - - 15.013.379.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 - - - 110.923.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 982.582.000 - - - 982.582.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.919.874.000 - - - 11.919.874.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.527.302.000 - - - 6.527.302.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 - - - 502.800.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.963.876.000 - - - 2.963.876.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.457.391.000 - - - 1.457.391.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.563.235.000 - - - 1.563.235.000 Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 124.745.597.000 - - - 124.745.597.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 122.929.476.000 - - - 122.929.476.000 Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (36.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 - - - 566.121.000 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (120.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 177.767.000.000 - - - 177.767.000.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 22.703.230.000 - - - 22.703.230.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 22.703.230.000 - - - 22.703.230.000 Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 450.280.000 - - - 450.280.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 450.280.000 - - - 450.280.000 Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 20.103.350.000 - - - 20.103.350.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 - - - 792.150.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 - - - 500.000.000 Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (268.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 35.198.850.000 - - - 35.198.850.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 8.725.650.000 - - - 8.725.650.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.485.000.000 - - - 2.485.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 - - - 360.000.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8.718.800.000 - - - 8.718.800.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 14.909.400.000 - - - 14.909.400.000 Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas) (709.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 43.219.930.000 - - - 43.219.930.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12.411.360.000 - - - 12.411.360.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 30.658.570.000 - - - 30.658.570.000 Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 508.100.000 - - - 508.100.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 508.100.000 - - - 508.100.000 Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (16.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 26.273.000.000 - - - 26.273.000.000 Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 26.273.000.000 - - - 26.273.000.000 Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah (81.00 Angka) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 29.310.260.000 - - - 29.310.260.000 Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 29.310.260.000 - - - 29.310.260.000 Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD (37.00 Laporan) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 561.692.717.000 11.818.725.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.516.847.941.000 5.01 PERENCANAAN 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.422.315.000 1.665.750.000 - - 36.088.065.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 - - - 450.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah usulan dokumen perencanaan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 - - - 25.343.625.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 - - - 24.453.185.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 - - - 667.440.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.000.000 - - - 103.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 244.750.000 - - - 244.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 - - - 220.750.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 - - - 24.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 - - - 460.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 310.000.000 - - - 310.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 - - - 30.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.887.000.000 845.000.000 - - 2.732.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000 - - - 61.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 825.000.000 - - 825.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 - - - 210.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 - - - 170.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 20.000.000 - - 45.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 - - - 66.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 - - - 105.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 620.750.000 - - 620.750.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 133.000.000 - - 133.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 387.750.000 - - 387.750.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.447.000.000 - - - 3.447.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 - - - 67.500.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.267.800.000 - - - 1.267.800.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 - - - 1.861.700.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.589.940.000 200.000.000 - - 2.789.940.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA (100.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 514.000.000 - - - 514.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 - - - 270.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 - - - 415.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 - - - 24.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 925.940.000 200.000.000 - - 1.125.940.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 - - - 90.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151.000.000 - - - 151.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 - - - 2.650.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.650.000.000 - - - 2.650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 - - - 5.259.800.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.759.800.000 - - - 1.759.800.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 609.800.000 - - - 609.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 925.000.000 - - - 925.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 550.000.000 - - - 550.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 - - - 325.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 275.000.000 - - - 275.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000 Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %) Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH (1.00 Dokumen) Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 600.000.000 - - - 600.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 600.000.000 - - - 600.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 600.000.000 - - - 600.000.000 persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.200.000.000 - - - 3.200.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 750.000.000 - - - 750.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 750.000.000 - - - 750.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 - - - 850.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 - - - 850.000.000 Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional (20.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 - - - 4.350.000.000 Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri (84.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya (84.00 %) Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (84.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 826.500.000 - - - 826.500.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 609.000.000 - - - 609.000.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 487.200.000 - - - 487.200.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 - - - 1.922.700.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 - - - 504.600.000 persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi (100.00 %) persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %) 5.02 KEUANGAN 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 279.949.595.000 7.666.100.000 - - 287.615.695.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 243.585.936.000 3.176.100.000 - - 246.762.036.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.201.736.000 - - - 1.201.736.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (90.00 Nilai) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 - - - 801.736.000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 - - - 146.319.373.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 - - - 143.342.653.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 - - - 2.384.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 392.455.000 - - - 392.455.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 199.465.000 - - - 199.465.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.089.909.000 - - - 1.089.909.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 - - - 1.089.909.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I (12.00 Bulan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 - - - 255.251.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 187.746.000 - - - 187.746.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.505.000 - - - 67.505.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 - - - 29.208.468.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 745.571.000 - - - 745.571.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 - - - 2.270.609.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 - - - 1.089.031.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 - - - 13.001.595.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 362.260.000 - - - 362.260.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 - - - 3.094.642.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 - - - 2.381.719.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.196.194.000 - - - 6.196.194.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 - - - 66.847.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00 Laporan) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 231.400.000 3.148.600.000 - - 3.380.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (11.56 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 231.400.000 3.148.600.000 - - 3.380.000.000 "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.653.585.000 - - - 48.653.585.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 - - - 224.194.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.548.508.000 - - - 9.548.508.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 - - - 9.317.700.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 - - - 29.563.183.000 "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.626.214.000 27.500.000 - - 16.653.714.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.001.170.000 - - - 1.001.170.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.893.071.000 - - - 4.893.071.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 - - - 239.000.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 - - - 4.064.174.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 - - - 478.002.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.061.609.000 27.500.000 - - 2.089.109.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.208.238.000 - - - 1.208.238.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.680.950.000 - - - 2.680.950.000 "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00 Laporan) Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III" (1.00 Laporan) "Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (8.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (8.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (8.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (8.00 %) Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (8.00 %) Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah (95.00 %) Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah (90.00 %) Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (7.28 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB (10.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (12.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (10.87 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (9.67 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (12.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (8.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (7.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (7.95 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (11.03 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (8.14 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (10.30 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (10.08 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (8.26 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (8.01 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (10.16 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (9.67 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (12.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (8.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (11.72 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (9.67 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (12.09 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (12.33 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (12.74 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (12.47 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (11.56 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (12.14 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (12.76 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (10.24 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (12.22 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (10.66 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (9.67 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (9.17 %) Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (9.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (8.95 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (11.32 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (10.55 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah (-0.83 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok (21.15 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP (13.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (-8.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (0.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (49.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (38.06 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (14.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (1.73 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (14.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (26.32 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (21.78 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (19.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (32.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (27.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (25.97 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (10.96 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (22.62 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (18.26 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (160.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (11.20 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (38.28 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (13.30 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (21.43 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (16.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (-53.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (5.29 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (10.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (1.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (32.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (2.10 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (42.86 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (8.91 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (1.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (76.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (2.55 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB (8.00 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB (7.11 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (25.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (10.72 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (28.35 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (1.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (15.41 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (21.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (11.39 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (11.11 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (11.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (15.31 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (17.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (19.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (7.46 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (1.53 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (18.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (4.87 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (31.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (19.75 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (0.60 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (-4.27 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (-0.83 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (-0.90 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (8.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (17.92 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (45.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (11.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (-2.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (12.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (-54.97 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (-27.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (-13.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (5.21 %) Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (4.48 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (1.86 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (-5.89 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (-29.57 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah (1.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (0.82 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (6.49 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (8.91 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (9.16 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (1.40 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (0.86 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (3.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (1.41 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (0.46 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (11.15 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (1.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (9.84 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (1.62 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (1.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (-26.09 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (2.49 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (1.11 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (6.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (2.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (2.02 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (9.18 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (2.19 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (1.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (3.68 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (1.72 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (10.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (7.27 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (1.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (1.09 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (2.74 %) Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (3.40 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (7.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (9.94 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (14.29 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 - - - 1.846.309.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.169.748.000 - - - 1.169.748.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.856.917.000 - - - 1.856.917.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7.085.872.000 4.490.000.000 - - 11.575.872.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 462.817.000 - - - 462.817.000 Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen) Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8.353.781.000 - - - 8.353.781.000 Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (9552.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (19840.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (9416.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8568.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (11272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (18056.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (20296.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (14272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (15144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (16408.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (10792.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (11568.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12688.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (16584.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (10184.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (9888.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (13608.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (10832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (14744.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (10368.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (6256.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (6640.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (13104.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (11832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (17136.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (5952.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (9392.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (6536.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2160.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (4728.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (15624.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12152.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (10704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12064.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00 Unit) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (68915813.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57604403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (135869257.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (151276126.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (22209753.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (30742820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (187396909.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (159789554.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (158799994.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123072706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (37089202.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (342800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (92500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (212100.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (224600.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (11900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (48500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (554800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (5500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (717300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (78700.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (85000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (313900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (50100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (630000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (56400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (96419477.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (91166082.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (158897256.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (223149154.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (169019203.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (174117466.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (144253520.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (217816855.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (170682535.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (213948952.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (168773427.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (164536625.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (43049135.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (61061211.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57265094.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (315473920.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (259482385.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (235096841.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (230951357.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (57968571.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (58440.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (262092.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 - - - 1.286.286.000 jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (419024.00 Unit) Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 13.901.929.000 - - - 13.901.929.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB (1.00 Dokumen) Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan) Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (9552.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (19840.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (9416.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (8568.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (11272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (18056.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (20296.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (14272.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (15144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (16408.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (10792.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (11568.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (12688.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (16584.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (10184.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (9888.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (13608.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (10832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (14744.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (10368.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (6256.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (6640.00 Ribu Rupiah) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (13104.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (12704.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (11832.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (17136.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (5952.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (9392.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (6536.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (2160.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (4728.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (3144.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I (15624.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (12152.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (10704.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (12064.00 Unit) Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00 Unit) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (68915813.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (57604403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (135869257.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (151276126.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (22209753.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (30742820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (187396909.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (159789554.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (158799994.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123072706.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (37089202.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang (342800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora (92500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes (212100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (4130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak (224600.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara (11900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal (48500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten (554800.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus (5500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang (717300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati (78700.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang (85000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal (313900.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga (50100.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II (630000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta (56400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan pendapatan lain lain (1678883763.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (96419477.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (91166082.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (158897256.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (223149154.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (169019203.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (174117466.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (144253520.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (217816855.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (170682535.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (213948952.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (168773427.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (164536625.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (43049135.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (61061211.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57265094.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (315473920.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (259482385.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (235096841.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (230951357.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (57968571.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi Daerah (116972412.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang (58440.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal (262092.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 46.049.427.000 933.475.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.990.319.401.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.550.576.000 110.000.000 - - 30.660.576.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.750.000 - - - 214.750.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (73.50 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 - - - 114.750.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 - - - 24.731.409.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 - - - 20.791.949.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 - - - 3.869.460.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 - - - 15.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 - - - 100.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.687.850.000 110.000.000 - - 1.797.850.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000.000 - - - 490.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.000.000 110.000.000 - - 410.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - - - 150.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 - - - 213.050.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 434.800.000 - - - 434.800.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.455.595.000 - - - 2.455.595.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 - - - 10.600.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.600.000 - - - 1.065.600.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - - - 60.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.319.395.000 - - - 1.319.395.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.310.972.000 - - - 1.310.972.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (75.00 %) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (75.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 558.309.000 - - - 558.309.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 - - - 130.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 - - - 281.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 - - - 137.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 173.363.000 - - - 173.363.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 - - - 6.107.590.000 Persentase Penetapan APBD tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.990.000.000 - - - 2.990.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2.407.400.000 - - - 2.407.400.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 710.190.000 - - - 710.190.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (15.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 470.250.000 - - - 470.250.000 Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - - - 106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - - - 106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 - - - 106.750.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 - - - 10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 - - - 1.674.884.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 - - - 544.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 421.384.000 - - - 421.384.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 584.500.000 - - - 584.500.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan. (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.867.780.000 - - - 3.867.780.000 Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 188.954.000 - - - 188.954.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 229.234.000 - - - 229.234.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 146.654.000 - - - 146.654.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.524.909.000 - - - 1.524.909.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 103.124.000 - - - 103.124.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 597.654.000 - - - 597.654.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 361.588.000 - - - 361.588.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 614.809.000 - - - 614.809.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 - - - 100.854.000 Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00 Dokumen) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (12.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD) Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah (5.00 Tahun) Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (7.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.943.336.499.000 Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu (1.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - - - 2.724.046.500.000 2.724.046.500.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - - 21.000.000.000 - 21.000.000.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi - - - 6.198.289.999.000 6.198.289.999.000 Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (22.00 OPD) Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (70.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 600.000.000 - - - 600.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 44.000.000 381.000.000 - - 425.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 857.525.000 442.475.000 - - 1.300.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 501.822.000 - - - 501.822.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000 Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00 Unit) Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen) Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun (41.00 Dokumen) Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen) Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00 Unit) 5.03 KEPEGAWAIAN 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 79.166.962.000 886.200.000 - - 80.053.162.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 170.000.000 - - - 170.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 - - - 180.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (6.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 - - - 71.869.372.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 - - - 70.337.722.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 - - - 1.471.650.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (17.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 154.000.000 - - - 154.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 - - - 154.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 - - - 300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.904.300.000 606.200.000 - - 3.510.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - - - 30.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 693.800.000 606.200.000 - - 1.300.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - - - 40.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 - - - 247.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - - - 18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 - - - 375.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 - - - 250.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 280.000.000 - - 280.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 30.000.000 - - 30.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 250.000.000 - - 250.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.775.900.000 - - - 1.775.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 - - - 750.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 - - - 865.900.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 - - - 1.613.390.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 - - - 350.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 - - - 886.100.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 - - - 357.290.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 9.017.670.000 - - - 9.017.670.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 331.390.000 - - - 331.390.000 Persentase usulan formasi ASN (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 - - - 6.925.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 - - - 365.000.000 Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN (90.00 %) Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 - - - 258.000.000 Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 - - - 798.280.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 - - - 340.000.000 Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 - - - 1.534.450.000 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (100.00 %) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 - - - 105.000.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 - - - 494.000.000 Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu (100.00 %) Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng (75.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 - - - 935.450.000 Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 - - - 5.108.450.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %) Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya (80.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 - - - 1.144.840.000 Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah (100.00 %) Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 - - - 3.463.610.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 - - - 58.762.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 441.238.000 - - - 441.238.000 Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 - - - 1.613.990.000 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00 %) Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 - - - 531.990.000 Persentase ASN yang dinilai PKSP (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 - - - 347.025.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 - - - 134.975.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 - - - 263.000.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 - - - 337.000.000 Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00 %) Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS (100.00 %) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.123.545.000 638.000.000 - - 47.761.545.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 - - - 457.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.763.000 - - - 171.763.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 - - - 285.237.000 jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (31.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 - - - 35.422.870.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 - - - 27.398.768.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 - - - 7.728.777.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.471.000 - - - 42.471.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 - - - 43.124.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 65.340.000 - - - 65.340.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 144.390.000 - - - 144.390.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (6.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 81.675.000 - - - 81.675.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 - - - 81.675.000 Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 - - - 99.520.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.520.000 - - - 49.520.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 - - - 1.504.484.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 - - - 145.095.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - - - 150.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 - - - 400.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 - - - 177.242.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 - - - 80.971.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.630.000 - - - 34.630.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 - - - 70.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.690.000 - - - 120.690.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 - - - 9.721.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 315.635.000 - - - 315.635.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 638.000.000 - - 638.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 377.000.000 - - 377.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 261.000.000 - - 261.000.000 Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.680.630.000 - - - 7.680.630.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 - - - 4.750.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.849.000.000 - - - 1.849.000.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 - - - 5.826.880.000 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.677.366.000 - - - 1.677.366.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 217.965.000 - - - 217.965.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.401.000 - - - 434.401.000 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 - - - 22.569.078.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 - - - 1.740.962.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (79.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 - - - 44.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 - - - 157.814.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (1010.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 38.648.000 - - - 38.648.000 Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 20.828.116.000 - - - 20.828.116.000 Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (79.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (80.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 82.000.000 - - - 82.000.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 49.138.000 - - - 49.138.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 630.862.000 - - - 630.862.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 187.358.000 - - - 187.358.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 - - - 42.736.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.669.078.000 - - - 19.669.078.000 Jumlah Peserta Latsar CPNS (600.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (785.00 Orang) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial (510.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 166.944.000 - - - 166.944.000 Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi (3.00 Dokumen) 5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.974.660.000 29.200.000 - - 16.003.860.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.500.000 - - - 44.500.000 Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.500.000 - - - 29.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 - - - 15.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (3.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 - - - 8.619.190.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 - - - 8.548.670.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 - - - 35.400.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 - - - 4.820.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 - - - 7.320.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 - - - 22.980.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 - - - 191.580.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 - - - 191.580.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.802.260.000 8.200.000 - - 1.810.460.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 - - - 50.941.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 - - - 70.927.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 - - - 207.872.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 - - - 21.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 - - - 18.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 - - - 580.020.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 8.200.000 - - 11.700.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 21.000.000 - - 21.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 21.000.000 - - 21.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.925.000.000 - - - 3.925.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 759.000.000 - - - 759.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 - - - 116.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 - - - 3.035.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.130.000 - - - 1.392.130.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 468.640.000 - - - 468.640.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 - - - 30.500.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 - - - 315.930.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 - - - 71.260.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 505.800.000 - - - 505.800.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 592.020.000 - - - 592.020.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 560.755.000 - - - 560.755.000 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %) Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.634.818.000 136.736.000 - - 24.771.554.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.116.000 - - - 108.116.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.118.000 - - - 60.118.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 - - - 47.998.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (11.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 - - - 20.539.559.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 - - - 20.539.559.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.100.000 - - - 194.100.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 - - - 194.100.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 - - - 378.907.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 249.407.000 - - - 249.407.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 129.500.000 - - - 129.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 - - - 276.851.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 - - - 5.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 - - - 134.769.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.082.000 - - - 137.082.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 136.736.000 - - 136.736.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 136.736.000 - - 136.736.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.574.471.000 - - - 2.574.471.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 - - - 228.151.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 - - - 784.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 - - - 1.323.820.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 - - - 237.600.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.814.000 - - - 562.814.000 Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.530.000 - - - 225.530.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 238.594.000 - - - 238.594.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.690.000 - - - 98.690.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 - - - 4.422.657.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (85.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 - - - 1.916.414.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (22.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 - - - 46.250.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 - - - 780.000.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan (54.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 - - - 1.085.400.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 594.593.000 - - - 594.593.000 Jumlah Dokumen IHPS (2.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - - - 1.849.800.000 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus (85.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - - - 1.849.800.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan (12.00 Laporan) Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan (24.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 - - - 2.709.555.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 - - - 637.112.000 Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 - - - 637.112.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 - - - 2.072.443.000 Nilai Self Assessment RB Provinsi (85.00 Nilai) Persentase Capaian Aksi Stranas PK (75.00 %) Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (100.00 %) Persentase Nilai MCP korsupgah (85.00 %) Persentase Penerapan MR di OPD (10.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 92.624.000 - - - 92.624.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 877.326.000 - - - 877.326.000 Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 809.713.000 - - - 809.713.000 Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 292.780.000 - - - 292.780.000 Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00 Laporan) Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD) Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %) Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.555.942.000 225.000.000 - - 15.780.942.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.408.062.000 - - - 2.408.062.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.606.086.000 - - - 1.606.086.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 - - - 801.976.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (36.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 - - - 8.450.574.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 - - - 8.225.454.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 - - - 222.120.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 - - - 1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 - - - 1.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 - - - 80.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 - - - 320.500.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 - - - 230.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 - - - 1.196.806.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - - - 100.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - - - 180.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - - - 85.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 - - - 25.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 - - - 55.650.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 - - - 426.156.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000 225.000.000 - - 260.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 175.000.000 - - 175.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 - - - 35.000.000 Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.457.000.000 - - - 2.457.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - - - 7.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 - - - 350.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 - - - 608.000.000 Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 - - - 225.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 - - - 3.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 - - - 110.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 - - - 70.000.000 Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.14 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2.520.000.000 - - - 2.520.000.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 149.090.000 - - - 149.090.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 266.410.000 - - - 266.410.000 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.10 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 54.950.000 - - - 54.950.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.342.050.000 - - - 3.342.050.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 355.030.000 - - - 355.030.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.829.582.000 - - - 20.829.582.000 Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan) (1.00 Laporan) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%) (89.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.92 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.850.000.000 - - - 2.850.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475.000.000 - - - 475.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 39.200.000.000 - - - 39.200.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (90.50 %) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.23 Nilai) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 55.000.000 - - - 55.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.586.000.000 - - - 2.586.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 340.000.000 - - - 340.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50 %) Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.70 Nilai) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 850.000.000 - - - 850.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.700.000.000 - - - 2.700.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.946.400.000 - - - 10.946.400.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%) (75.00 %) Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Total 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pelayanan Umum 1.750.810.293.000 80.188.784.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 10.774.335.576.000 1.03.2.16 Komunikasi & Informatika 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000 1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000 1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000 1.08.5.02 Keuangan 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000 1.09.5.03 Kepegawaian 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000 1.10.4.01 Sekretariat Daerah 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000 1.11.4.02 Sekretariat DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000 1.12.6.01 Inspektorat 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000 1.15.5.06 Penghubung 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000 2 Ketertiban dan keamanan 137.930.508.000 425.000.000 - - 138.355.508.000 2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000 2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000 3 Ekonomi 1.007.106.482.000 69.960.170.000 - - 1.077.066.652.000 3.01.2.15 Perhubungan 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000 3.02.2.07 Tenaga Kerja 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000 3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000 3.04.2.18 Penanaman Modal 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000 3.06.3.27 Pertanian 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000 3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000 3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000 3.11.3.31 Perindustrian 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000 4 Perlindungan Lingkungan Hidup 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 4.02.2.11 Lingkungan Hidup 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum 468.800.436.000 611.549.037.000 - - 1.080.349.473.000 5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000 5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000 6 Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 6.01.1.02 Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000 8 Pendidikan 7.366.971.596.000 541.451.202.000 - - 7.908.422.798.000 8.01.1.01 Pendidikan 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000 8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000 8.03.2.23 Perpustakaan 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000 9 Perlindungan Sosial 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000 10 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial 269.561.343.000 495.450.000 - - 270.056.793.000 10.01.1.06 Sosial 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000 10.02.2.09 Pangan 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000 Jumlah 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi (1) (2) (3) (4) A SPM Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.030.565.055.000 2 Pendidikan Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.225.261.384.000 3 Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000 Total 2.336.135.293.000 B SPM BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 950.000.000 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.031.513.000 Total 1.981.513.000 C SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 28.235.278.000 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 Total 28.965.278.000 D SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 996.000.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 215.000.000 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 4.387.380.000 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 2.150.000.000 Total 7.748.380.000 E SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.327.000.000 Total 1.327.000.000 F SPM BIDANG SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.060.923.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.186.896.000 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 Total 50.978.485.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL: 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.979.428.733.000 11.994.728.733.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.211.457.399.000 5.222.395.399.000 1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 18.402.500.000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.135.293.000 2.325.597.293.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 875.000.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 3.820.000.000 1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 2.980.000.000 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 252.500.000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 500.000.000 1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 655.000.000 1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 2.875.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 682.477.233.000 682.477.233.000 KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 2.800.000.000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 1.800.000.000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 3.620.129.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.034.924.780.000 1.034.924.780.000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 204.608.328.000 204.608.328.000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 157.939.878.000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 28.088.158.000 27.992.158.000 MINUM 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 730.000.000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 45.873.968.000 47.473.968.000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 801.480.000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 590.414.539.000 588.910.539.000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 1.802.600.000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.524.693.000 45.424.693.000 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 17.439.693.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 17.425.000.000 21.025.000.000 1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 550.000.000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 610.000.000 1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 500.000.000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 3.300.000.000 1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 500.000.000 500.000.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 1.200.000.000 1.500.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.030.054.000 32.030.054.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.527.054.000 25.527.054.000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 1.768.000.000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 4.735.000.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 234.912.908.000 234.912.908.000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 134.594.423.000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 7.055.000.000 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 100.000.000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 49.278.485.000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 41.750.000.000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 1.700.000.000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 435.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.102.409.448.000 1.106.056.583.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 101.320.993.000 101.320.993.000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 83.122.869.000 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 400.000.000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 10.446.757.000 2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 295.000.000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 1.835.434.000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 2.218.409.000 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 3.002.524.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 18.960.297.000 18.960.297.000 PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 11.865.097.000 2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 275.000.000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 3.053.400.000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.021.800.000 1.022.467.000 2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 1.150.000.000 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 175.000.000 2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 340.000.000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 150.000.000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 235.000.000 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 695.000.000 694.333.000 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 35.143.885.000 35.143.885.000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 18.393.885.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 10.855.000.000 10.855.000.000 MASYARAKAT 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 2.830.000.000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 3.065.000.000 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 202.785.851.000 203.332.986.000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 143.495.528.000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 719.600.000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 4.870.000.000 5.120.000.000 HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35.208.095.000 29.402.569.000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 1.760.000.000 2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.304.944.000 3.039.606.000 2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 6.592.804.000 12.710.803.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 1.014.670.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN 850.000.000 850.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 3.567.795.000 3.817.795.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 380.000.000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 1.022.415.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21.859.751.000 21.859.751.000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 15.794.751.000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000 2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 190.000.000 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 800.000.000 2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 175.000.000 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 1.675.000.000 2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 200.000.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 2.825.000.000 2.825.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 168.511.910.000 171.611.910.000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 58.645.915.000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 105.786.755.000 108.886.755.000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 2.379.216.000 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 1.700.024.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 145.110.893.000 145.110.893.000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 25.105.761.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 1.500.000.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 3.500.000.000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 47.750.000.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 67.255.132.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 61.527.352.000 61.527.352.000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 26.619.388.000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 2.250.000.000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 2.000.000.000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.892.964.000 6.498.200.000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 7.275.000.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 7.840.000.000 8.234.764.000 MIKRO (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 8.650.000.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.118.410.000 17.118.410.000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 14.005.783.000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 242.800.000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 565.000.000 665.000.000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 1.010.176.000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 994.651.000 894.651.000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 300.000.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 300.768.501.000 300.768.501.000 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 40.228.751.000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 23.729.750.000 2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 1.367.100.000 2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 1.014.500.000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 233.275.950.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 50.000.000 50.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 1.102.450.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 29.301.605.000 29.301.605.000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.268.750.000 28.172.781.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 710.950.000 649.579.000 2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 321.905.000 479.245.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 703.628.236.000 703.628.236.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 156.105.777.000 156.105.777.000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 85.551.712.000 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 4.251.180.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 50.411.857.000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 10.937.588.000 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 2.469.440.000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 2.484.000.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 295.511.372.000 295.511.372.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 166.125.484.000 166.125.484.000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 81.731.573.000 81.731.573.000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.435.000.000 9.435.000.000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.741.085.000 15.741.085.000 VETERINER 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 1.453.572.000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 21.024.658.000 21.024.658.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 95.495.531.000 95.495.531.000 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 51.006.873.000 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 6.206.560.000 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 5.527.731.000 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 12.181.982.000 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 20.572.385.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 156.515.556.000 156.515.556.000 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 49.704.444.000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 73.460.581.000 3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 100.000.000 3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 1.069.089.000 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 1.098.052.000 3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 23.296.800.000 23.296.800.000 PENTING 3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 4.600.325.000 3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 2.899.580.000 3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 286.685.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.044.623.176.000 1.078.623.176.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 710.197.772.000 710.697.772.000 4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 171.446.297.000 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 1.800.000.000 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 3.326.130.000 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 425.470.610.000 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 2.315.000.000 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 100.714.735.000 101.214.735.000 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 3.450.000.000 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 1.675.000.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 4.02 SEKRETARIAT DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000 4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 168.930.054.000 190.158.404.000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 165.495.350.000 177.767.000.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.292.677.635.000 9.516.847.941.000 5.01 PERENCANAAN 54.097.865.000 54.097.865.000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 36.088.065.000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 4.000.000.000 4.000.000.000 DAERAH 5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 8.750.000.000 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.259.800.000 5.259.800.000 DAERAH 5.02 KEUANGAN 9.053.764.790.000 9.277.935.096.000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 277.422.612.000 277.422.612.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.738.436.697.000 8.955.607.003.000 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 4.051.822.000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 33.853.659.000 40.853.659.000 5.03 KEPEGAWAIAN 97.327.722.000 97.327.722.000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 80.053.162.000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 17.274.560.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 70.330.623.000 70.330.623.000 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 47.761.545.000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 22.569.078.000 5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 17.156.635.000 17.156.635.000 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 16.003.860.000 5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 1.152.775.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.753.566.000 33.753.566.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 33.753.566.000 33.753.566.000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 24.771.554.000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 6.272.457.000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 2.709.555.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.325.454.000 106.325.454.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 106.325.454.000 106.325.454.000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 15.780.942.000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 2.985.500.000 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 24.631.612.000 24.631.612.000 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 42.575.000.000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, 3.106.000.000 3.106.000.000 DAN BUDAYA 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 17.246.400.000 17.246.400.000 KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran 24.262.846.248.000 24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000 7.578.352.692.000 1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000 7.578.352.692.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.211.457.399.000 5.211.857.399.000 5.222.395.399.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.211.457.399.000 5.211.857.399.000 5.222.395.399.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.096.388.601.000 1.096.788.601.000 1.095.288.601.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.096.188.601.000 1.096.588.601.000 1.095.088.601.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 4.056.759.503.000 4.056.759.503.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 4.053.059.503.000 4.053.059.503.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.417.800.000 9.417.800.000 9.417.800.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.125.000 485.125.000 485.125.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.245.875.000 3.245.875.000 3.245.875.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 605.900.000 605.900.000 605.900.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 596.000.000 596.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 400.200.000 400.200.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 153.100.000 153.100.000 153.100.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 1.353.000.000 1.353.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.378.600.000 2.378.600.000 2.378.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.705.000.000 9.705.000.000 9.705.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 390.000.000 390.000.000 390.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 695.000.000 695.000.000 695.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.026.640.000 31.026.640.000 43.064.640.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 143.300.000 143.300.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.924.600.000 6.924.600.000 6.924.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 620.000.000 620.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.338.740.000 23.338.740.000 35.376.740.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.359.855.000 7.359.855.000 7.359.855.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 533.700.000 533.700.000 533.700.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 226.000.000 226.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 423.900.000 423.900.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 226.000.000 226.000.000 226.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.762.325.000 3.762.325.000 3.762.325.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.562.500.000 1.562.500.000 1.562.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 505.430.000 505.430.000 505.430.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.326.762.793.000 2.337.762.793.000 2.327.224.793.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.135.293.000 2.336.135.293.000 2.325.597.293.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.019.565.055.000 1.030.565.055.000 1.028.965.055.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 8.744.575.000 8.744.575.000 5.970.060.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 2.021.235.000 2.021.235.000 939.874.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.513.619.000 1.513.619.000 453.634.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 2.040.423.000 2.040.423.000 461.761.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 1.268.197.000 1.268.197.000 284.655.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.492.817.000 1.492.817.000 655.816.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.146.542.000 1.146.542.000 1.018.542.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 34.300.607.000 34.300.607.000 42.022.472.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.250.274.000 4.250.274.000 4.252.369.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.204.748.000 3.204.748.000 3.203.639.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 4.001.583.000 4.001.583.000 3.744.794.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 4.458.628.000 4.458.628.000 4.448.824.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 605.202.000 605.202.000 1.058.111.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 778.458.000 778.458.000 778.827.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 874.204.000 874.204.000 1.050.189.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.704.206.000 6.704.206.000 6.526.321.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 2.600.000.000 2.600.000.000 2.160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 7.975.000.000 7.975.000.000 7.975.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 671.000.000 671.000.000 671.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 545.000.000 545.000.000 545.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 409.028.057.000 420.028.057.000 419.403.487.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 504.013.680.000 504.013.680.000 504.013.680.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.225.261.384.000 1.225.261.384.000 1.216.323.384.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 13.584.449.000 13.584.449.000 13.584.449.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2.211.600.000 2.211.600.000 2.211.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 72.530.950.000 72.530.950.000 58.185.435.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 3.660.000.000 3.660.000.000 7.660.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 7.875.450.000 7.875.450.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 93.669.043.000 93.669.043.000 104.370.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 30.566.323.000 30.566.323.000 22.628.323.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 3.042.600.000 3.042.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 51.737.000 51.737.000 51.737.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 673.262.000 673.262.000 673.262.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 525.042.410.000 525.042.410.000 523.686.968.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 470.503.560.000 470.503.560.000 470.503.560.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000 80.308.854.000 80.308.854.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 700.000.000 700.000.000 1.407.304.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - 403.332.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - 201.666.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 300.000.000 300.000.000 588.210.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.016.321.000 5.016.321.000 3.285.810.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah - - 130.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 662.850.000 662.850.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 445.340.000 445.340.000 445.340.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 607.500.000 607.500.000 607.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 230.706.000 230.706.000 230.706.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 37.828.897.000 37.828.897.000 37.828.896.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 32.717.240.000 32.717.240.000 32.717.240.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 875.000.000 875.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 715.000.000 715.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 715.000.000 715.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 252.500.000 252.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 252.500.000 252.500.000 252.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 105.500.000 105.500.000 105.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 147.000.000 147.000.000 147.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 28.732.500.000 28.732.500.000 28.732.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 18.402.500.000 18.402.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 15.752.500.000 15.752.500.000 15.752.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 15.202.500.000 15.202.500.000 15.202.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 3.820.000.000 3.820.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.820.000.000 3.820.000.000 3.820.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.820.000.000 1.820.000.000 1.820.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 2.980.000.000 2.980.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 2.980.000.000 2.980.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 655.000.000 655.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 430.000.000 430.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 425.000.000 425.000.000 425.000.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.750.000 933.750.000 933.750.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 425.000.000 425.000.000 425.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 508.750.000 508.750.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 708.666.912.000 708.666.912.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 696.116.912.000 696.116.912.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.389.000 228.389.000 228.389.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 221.611.000 221.611.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 715.000.000 715.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 515.000.000 515.000.000 515.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.400.643.000 9.400.643.000 9.400.643.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 447.000.000 447.000.000 447.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.348.000.000 1.348.000.000 1.348.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 894.400.000 894.400.000 894.400.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 2.255.043.000 2.255.043.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 1.011.000.000 1.011.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 63.600.000 63.600.000 63.600.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 940.000.000 940.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000.000 1.810.000.000 1.810.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 631.600.000 631.600.000 631.600.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.436.500.000 2.436.500.000 2.436.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 682.000.000 682.000.000 682.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 614.500.000 614.500.000 614.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.040.000.000 1.040.000.000 1.040.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.265.252.000 17.265.252.000 17.265.252.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 182.000.000 182.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.957.500.000 5.957.500.000 5.957.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.785.977.000 2.785.977.000 2.785.977.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 8.339.775.000 8.339.775.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.194.187.000 5.194.187.000 5.194.187.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 919.800.000 919.800.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 410.000.000 410.000.000 410.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.074.387.000 2.074.387.000 2.074.387.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 690.697.362.000 690.697.362.000 690.697.362.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 682.477.233.000 682.477.233.000 682.477.233.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100.452.686.000 100.452.686.000 100.452.686.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.521.661.000 1.521.661.000 1.521.661.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 34.901.493.000 34.901.493.000 33.642.337.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 7.365.000.000 7.365.000.000 8.624.156.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 18.500.000.000 18.500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 2.902.857.000 2.902.857.000 2.902.857.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.686.082.000 2.686.082.000 2.686.082.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 32.475.593.000 32.475.593.000 32.475.593.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 577.604.418.000 577.604.418.000 577.604.418.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 950.000.000 950.000.000 950.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.031.513.000 1.031.513.000 1.031.513.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 430.000.000 430.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.096.850.000 3.096.850.000 3.146.250.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 149.400.000 149.400.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 30.420.282.000 30.420.282.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 10.360.000.000 10.360.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.872.167.000 1.872.167.000 1.872.167.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 185.555.000 185.555.000 185.555.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 521.813.651.000 521.813.651.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 4.855.000.000 4.855.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 3.820.129.000 3.820.129.000 3.820.129.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 3.820.129.000 3.820.129.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 3.620.129.000 3.620.129.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 2.570.129.000 2.570.129.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 2.570.129.000 2.570.129.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 782.839.708.000 782.839.708.000 782.839.708.000 1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 782.839.708.000 782.839.708.000 782.839.708.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 115.128.963.000 115.128.963.000 115.128.963.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.128.963.000 115.128.963.000 115.128.963.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 510.000.000 510.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 86.027.318.000 86.027.318.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 82.881.128.000 82.881.128.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 2.946.190.000 2.946.190.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.265.182.000 3.265.182.000 3.265.182.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.800.000 105.800.000 105.800.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 526.310.000 526.310.000 526.310.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 252.322.000 252.322.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 334.970.000 334.970.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.500.000 59.500.000 59.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 498.500.000 498.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.780.000 1.377.780.000 1.377.780.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.578.381.000 10.578.381.000 10.578.381.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.339.360.000 4.339.360.000 4.339.360.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 939.840.000 939.840.000 939.840.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.299.181.000 5.299.181.000 5.299.181.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.161.865.000 9.161.865.000 9.161.865.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 57.350.000 57.350.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.026.200.000 2.026.200.000 2.026.200.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 7.078.315.000 7.078.315.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.416.217.000 5.416.217.000 5.416.217.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.730.040.000 1.730.040.000 1.730.040.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.235.000.000 3.235.000.000 3.235.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.177.000 451.177.000 451.177.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 667.710.745.000 667.710.745.000 667.710.745.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 28.088.158.000 27.992.158.000 27.992.158.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 28.088.158.000 27.992.158.000 27.992.158.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.290.868.000 1.290.868.000 1.290.868.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 25.527.000.000 25.431.000.000 25.431.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.270.290.000 1.270.290.000 1.270.290.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 45.873.968.000 47.473.968.000 47.473.968.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 45.873.968.000 47.473.968.000 47.473.968.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 45.633.968.000 47.233.968.000 47.233.968.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 801.480.000 801.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 801.480.000 801.480.000 801.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 761.480.000 761.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 590.414.539.000 588.910.539.000 588.910.539.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 590.414.539.000 588.910.539.000 588.910.539.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 4.017.446.000 4.017.446.000 4.017.446.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 36.677.320.000 36.677.320.000 36.677.320.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 540.000.000 540.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 3.239.446.000 3.239.446.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 18.932.014.000 18.884.014.000 18.884.014.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 158.049.176.000 156.919.696.000 156.654.696.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan - - - 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 77.183.242.000 76.623.242.000 76.623.242.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 131.543.633.000 132.241.113.000 132.241.113.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan - - - 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 75.015.360.000 74.967.360.000 74.967.360.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 20.140.000.000 20.108.000.000 20.108.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 15.900.680.000 15.708.680.000 15.708.680.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 23.479.070.000 23.479.070.000 23.479.070.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 9.150.890.000 9.150.890.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 4.011.732.000 3.819.732.000 3.819.732.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 12.534.530.000 12.534.530.000 12.799.530.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 1.802.600.000 1.802.600.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 1.414.600.000 1.414.600.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 1.058.600.000 1.058.600.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 356.000.000 356.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 388.000.000 388.000.000 388.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 388.000.000 388.000.000 388.000.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 252.085.072.000 252.085.072.000 252.085.072.000 1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 252.085.072.000 252.085.072.000 252.085.072.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 89.479.365.000 89.479.365.000 89.479.365.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.479.365.000 89.479.365.000 89.479.365.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 67.989.640.000 67.989.640.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 66.689.640.000 66.689.640.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.000.000 194.000.000 194.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 194.000.000 194.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.772.000 1.208.772.000 1.208.772.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 371.630.000 371.630.000 371.630.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 58.545.000 58.545.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 131.726.000 131.726.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.598.000 24.598.000 24.598.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 90.003.000 90.003.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.270.000 332.270.000 332.270.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.402.000.000 11.402.000.000 11.402.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.850.000.000 10.850.000.000 10.850.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 552.000.000 552.000.000 552.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.119.467.000 4.119.467.000 4.119.467.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 74.786.000 74.786.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 1.537.288.000 1.537.288.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 1.898.458.000 1.898.458.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 608.935.000 608.935.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.415.486.000 3.415.486.000 3.415.486.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.678.979.000 1.678.979.000 1.678.979.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.030.471.000 1.030.471.000 1.030.471.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 706.036.000 706.036.000 706.036.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 162.605.707.000 162.605.707.000 162.605.707.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 157.939.878.000 157.939.878.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 97.851.090.000 97.851.090.000 97.851.090.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 1.072.237.000 1.072.237.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 28.735.000.000 28.735.000.000 28.735.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.16 Pembangunan Check Dam - - - 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 13.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 2.837.234.000 2.837.234.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.093.636.000 26.093.636.000 26.093.636.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 6.891.656.000 6.891.656.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 876.751.000 876.751.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 477.148.000 477.148.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 1.567.428.000 1.567.428.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.088.788.000 60.088.788.000 60.088.788.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.952.152.000 28.952.152.000 28.952.152.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 29.547.890.000 29.547.890.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 338.746.000 338.746.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000 4.665.829.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.132.845.000 2.132.845.000 2.132.845.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.132.845.000 2.132.845.000 2.132.845.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 889.547.000 889.547.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 889.547.000 889.547.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 630.197.000 630.197.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 630.197.000 630.197.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 41.524.693.000 45.424.693.000 45.424.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.524.693.000 45.424.693.000 45.424.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17.439.693.000 17.439.693.000 17.439.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 17.439.693.000 17.439.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 810.000.000 810.000.000 810.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 460.000.000 460.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 12.057.693.000 12.057.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 11.524.693.000 11.524.693.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.255.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 907.000.000 907.000.000 907.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 857.000.000 857.000.000 857.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 95.000.000 95.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 690.000.000 690.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.535.000.000 26.435.000.000 26.435.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 17.425.000.000 21.025.000.000 21.025.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 465.000.000 2.365.000.000 2.365.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 250.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6.264.380.000 6.264.380.000 6.264.380.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 881.000.000 881.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 996.000.000 996.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 4.387.380.000 4.387.380.000 4.387.380.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 10.520.620.000 12.220.620.000 12.220.620.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 10.520.620.000 12.220.620.000 12.220.620.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 610.000.000 610.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 385.000.000 385.000.000 385.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 135.000.000 135.000.000 135.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 126.743.000 126.743.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah 37.195.000 37.195.000 37.195.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas 336.062.000 336.062.000 336.062.000 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 16.201.559.000 16.201.559.000 16.201.559.000 1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.201.559.000 16.201.559.000 16.201.559.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.433.559.000 14.433.559.000 14.433.559.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.433.559.000 14.433.559.000 14.433.559.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.228.000 53.228.000 53.228.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 31.000.000 31.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 22.228.000 22.228.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 10.718.453.000 10.718.453.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 10.467.653.000 10.467.653.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 200.000 200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 139.100.000 139.100.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 139.100.000 139.100.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 84.500.000 84.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.500.000 84.500.000 84.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 523.500.000 523.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.567.278.000 2.567.278.000 2.567.278.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.500.000 540.500.000 540.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 2.024.778.000 2.024.778.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.500.000 347.500.000 347.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000 57.500.000 57.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.768.000.000 1.768.000.000 1.768.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 1.768.000.000 1.768.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.327.000.000 1.327.000.000 1.327.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 759.146.000 759.146.000 759.146.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 124.854.000 124.854.000 124.854.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.000.000 145.000.000 145.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 297.000.000 297.000.000 297.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 441.000.000 441.000.000 441.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 376.000.000 376.000.000 376.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - - - 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - - - 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.828.495.000 15.828.495.000 15.828.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.828.495.000 15.828.495.000 15.828.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.093.495.000 11.093.495.000 11.093.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.093.495.000 11.093.495.000 11.093.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 6.078.495.000 6.078.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 5.778.495.000 5.778.495.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.835.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 2.375.000.000 2.375.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 430.000.000 430.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.735.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.385.000.000 2.385.000.000 2.385.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - - - 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 385.000.000 385.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950.000.000 950.000.000 950.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 234.912.908.000 234.912.908.000 234.912.908.000 1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 234.912.908.000 234.912.908.000 234.912.908.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 134.594.423.000 134.594.423.000 134.594.423.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 134.594.423.000 134.594.423.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 895.000.000 895.000.000 895.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 495.000.000 495.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 108.143.339.000 108.143.339.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 106.543.339.000 106.543.339.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 4.433.084.000 4.433.084.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 287.200.000 287.200.000 287.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 362.000.000 362.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 360.000.000 360.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 360.000.000 360.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 122.400.000 122.400.000 122.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 875.000.000 875.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 404.000.000 404.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.552.484.000 1.552.484.000 1.552.484.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.748.000.000 17.748.000.000 17.748.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 178.000.000 178.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.120.000.000 4.120.000.000 4.120.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 950.000.000 950.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 790.000.000 790.000.000 790.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 310.000.000 310.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 980.000.000 980.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 820.000.000 820.000.000 820.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 100.318.485.000 100.318.485.000 100.318.485.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 7.055.000.000 7.055.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 6.905.000.000 6.905.000.000 6.905.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 5.300.000.000 5.300.000.000 5.300.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.055.000.000 1.055.000.000 1.055.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 49.278.485.000 49.278.485.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.060.923.000 17.060.923.000 17.060.923.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 14.245.238.000 14.245.238.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 913.457.000 913.457.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 421.740.000 421.740.000 421.740.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 331.560.000 331.560.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 357.800.000 357.800.000 357.800.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 231.128.000 231.128.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 460.000.000 460.000.000 460.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 13.691.168.000 13.691.168.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 9.748.358.000 9.748.358.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 838.960.000 838.960.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 322.650.000 322.650.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 143.400.000 143.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 147.700.000 147.700.000 147.700.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 2.100.475.000 2.100.475.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 89.625.000 89.625.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 13.092.588.000 13.092.588.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 9.625.730.000 9.625.730.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 1.666.645.000 1.666.645.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 346.950.000 346.950.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu - - - 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 471.900.000 471.900.000 471.900.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 365.550.000 365.550.000 365.550.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 80.313.000 80.313.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 385.500.000 385.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 2.246.910.000 2.246.910.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 1.715.890.000 1.715.890.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 139.520.000 139.520.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 54.000.000 54.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 46.800.000 46.800.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.200.000 63.200.000 63.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 57.500.000 57.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 155.000.000 155.000.000 155.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 3.186.896.000 3.186.896.000 3.186.896.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 2.562.300.000 2.562.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 264.096.000 264.096.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 97.200.000 97.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 75.600.000 75.600.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 79.200.000 79.200.000 79.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 51.500.000 51.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 27.000.000 27.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 41.750.000.000 41.750.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.650.000.000 41.650.000.000 41.650.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 39.100.000.000 39.100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 435.000.000 435.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 435.000.000 435.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 101.320.993.000 101.320.993.000 101.320.993.000 2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 101.320.993.000 101.320.993.000 101.320.993.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 83.122.869.000 83.122.869.000 83.122.869.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 83.122.869.000 83.122.869.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.033.468.000 1.033.468.000 1.033.468.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 343.578.000 343.578.000 343.578.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12.181.000 12.181.000 12.181.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 24.271.000 24.271.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 12.181.000 12.181.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.719.000 153.719.000 153.719.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 387.538.000 387.538.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 67.214.704.000 67.214.704.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 66.329.540.000 66.329.540.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 663.990.000 663.990.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 91.174.000 91.174.000 91.174.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.698.000 121.698.000 121.698.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 121.698.000 121.698.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 78.000.000 78.000.000 78.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 48.000.000 48.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.408.849.000 3.408.849.000 3.408.849.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 239.782.000 239.782.000 239.782.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.479.000 158.479.000 158.479.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 209.611.000 209.611.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 81.508.000 81.508.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 241.312.000 241.312.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 8.856.000 8.856.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 278.201.000 278.201.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 88.580.000 88.580.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.588.838.000 1.588.838.000 1.588.838.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 513.682.000 513.682.000 513.682.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.245.903.000 8.245.903.000 8.245.903.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 84.130.000 84.130.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.302.546.000 2.302.546.000 2.302.546.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 5.784.227.000 5.784.227.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.645.247.000 2.645.247.000 2.645.247.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 635.581.000 635.581.000 635.581.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 47.764.000 47.764.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 573.109.000 573.109.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 285.668.000 285.668.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 115.645.000 115.645.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 558.929.000 558.929.000 558.929.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371.999.000 371.999.000 371.999.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 56.552.000 56.552.000 56.552.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.903.124.000 17.903.124.000 17.903.124.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 10.446.757.000 10.446.757.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 9.400.805.000 9.400.805.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 9.400.805.000 9.400.805.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja - - - 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 115.305.000 115.305.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 115.305.000 115.305.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 926.135.000 926.135.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 926.135.000 926.135.000 926.135.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 4.512.000 4.512.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.512.000 4.512.000 4.512.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 1.835.434.000 1.835.434.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 1.428.519.000 1.428.519.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 61.807.000 61.807.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 473.133.000 473.133.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 61.589.000 61.589.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 53.350.000 53.350.000 53.350.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 778.640.000 778.640.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 61.250.000 61.250.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.250.000 61.250.000 61.250.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 315.705.000 315.705.000 315.705.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 63.630.000 63.630.000 63.630.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 12.540.000 12.540.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 239.535.000 239.535.000 239.535.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 29.960.000 29.960.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 29.960.000 29.960.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 2.218.409.000 2.218.409.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 343.609.000 343.609.000 343.609.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 133.794.000 133.794.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 35.606.000 35.606.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 174.209.000 174.209.000 174.209.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.523.007.000 1.523.007.000 1.523.007.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 564.218.000 564.218.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 193.322.000 193.322.000 193.322.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 172.638.000 172.638.000 172.638.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 273.450.000 273.450.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 319.379.000 319.379.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 351.793.000 351.793.000 351.793.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 213.251.000 213.251.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 138.542.000 138.542.000 138.542.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 3.002.524.000 3.002.524.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 3.002.524.000 3.002.524.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 1.208.569.000 1.208.569.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 334.485.000 334.485.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.459.470.000 1.459.470.000 1.459.470.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 295.000.000 295.000.000 295.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 295.000.000 295.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 295.000.000 295.000.000 295.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 18.960.297.000 18.960.297.000 18.960.297.000 2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.960.297.000 18.960.297.000 18.960.297.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.865.097.000 11.865.097.000 11.865.097.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 11.865.097.000 11.865.097.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.138.000 396.138.000 396.138.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 196.138.000 196.138.000 196.138.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 8.938.497.000 8.938.497.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 8.508.497.000 8.508.497.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.462.000 536.462.000 536.462.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 108.462.000 108.462.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.507.000.000 1.507.000.000 1.507.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.000.000 382.000.000 382.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.000.000 147.000.000 147.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.330.200.000 5.330.200.000 5.330.200.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 3.053.400.000 3.053.400.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 205.000.000 205.000.000 205.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 40.990.000 40.990.000 40.990.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan 118.010.000 118.010.000 118.010.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 46.000.000 46.000.000 46.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 2.848.400.000 2.848.400.000 2.848.400.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 443.100.000 443.100.000 443.100.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2.405.300.000 2.405.300.000 2.405.300.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.021.800.000 1.021.800.000 1.022.467.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 155.000.000 190.225.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 75.225.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 115.000.000 115.000.000 115.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 415.000.000 415.000.000 374.522.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 215.000.000 215.000.000 174.522.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 451.800.000 451.800.000 457.720.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 51.800.000 51.800.000 57.720.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 695.000.000 695.000.000 694.333.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000 90.000.000 125.225.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 75.225.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 426.600.000 426.600.000 386.122.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 215.000.000 215.000.000 174.522.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 11.600.000 11.600.000 11.600.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi - - - 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 178.400.000 178.400.000 182.986.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 88.400.000 88.400.000 88.400.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 44.586.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.765.000.000 1.765.000.000 1.765.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 275.000.000 275.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 225.000.000 225.000.000 225.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 340.000.000 340.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 35.143.885.000 35.143.885.000 35.143.885.000 2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.143.885.000 35.143.885.000 35.143.885.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.393.885.000 18.393.885.000 18.393.885.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 18.393.885.000 18.393.885.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 638.800.000 638.800.000 638.800.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306.800.000 306.800.000 306.800.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 332.000.000 332.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 13.675.085.000 13.675.085.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 12.943.885.000 12.943.885.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 335.760.000 335.760.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.440.000 395.440.000 395.440.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 261.600.000 261.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 231.600.000 231.600.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.200.000 1.208.200.000 1.208.200.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 58.000.000 58.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.000.000 530.000.000 530.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.200.000 98.200.000 98.200.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.217.000.000 1.217.000.000 1.217.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.000.000 482.000.000 482.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 720.000.000 720.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.223.200.000 1.223.200.000 1.223.200.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 765.200.000 765.200.000 765.200.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000 108.000.000 108.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 16.750.000.000 16.750.000.000 16.750.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.855.000.000 10.855.000.000 10.855.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.805.000.000 4.805.000.000 4.805.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.675.000.000 2.675.000.000 2.675.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 880.000.000 880.000.000 880.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 3.065.000.000 3.065.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah 3.065.000.000 3.065.000.000 3.065.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 842.000.000 842.000.000 842.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 698.000.000 698.000.000 698.000.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 202.785.851.000 203.285.851.000 203.332.986.000 2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 202.785.851.000 203.285.851.000 203.332.986.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.495.528.000 143.495.528.000 143.495.528.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 143.495.528.000 143.495.528.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.527.000 511.527.000 511.527.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 261.527.000 261.527.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 118.253.493.000 118.253.493.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 118.084.883.000 118.084.883.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.460.000 53.460.000 53.460.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 115.150.000 115.150.000 115.150.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.820.000 400.820.000 400.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 400.820.000 400.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.787.573.000 2.787.573.000 2.787.573.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.675.000 133.675.000 133.675.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 315.435.000 315.435.000 315.435.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 236.860.000 236.860.000 236.860.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 184.505.000 184.505.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 253.798.000 253.798.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.600.000 59.600.000 59.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 304.000.000 304.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.299.700.000 1.299.700.000 1.299.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.067.493.000 10.067.493.000 10.067.493.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 275.000.000 275.000.000 275.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443.193.000 443.193.000 443.193.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.356.250.000 1.356.250.000 1.356.250.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.993.050.000 7.993.050.000 7.993.050.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.760.622.000 5.760.622.000 5.760.622.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 91.350.000 91.350.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.543.447.000 1.543.447.000 1.543.447.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 247.800.000 247.800.000 247.800.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 3.878.025.000 3.878.025.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.664.000.000 5.664.000.000 5.664.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.774.000.000 1.774.000.000 1.774.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 115.000.000 115.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 415.500.000 415.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.142.500.000 2.142.500.000 2.142.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 869.000.000 869.000.000 869.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 348.000.000 348.000.000 348.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.169.810.000 13.669.810.000 13.669.810.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 719.600.000 719.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 569.600.000 569.600.000 569.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 319.600.000 319.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - - - 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 4.870.000.000 5.120.000.000 5.120.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 4.870.000.000 5.120.000.000 5.120.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3.130.000.000 3.180.000.000 3.180.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 820.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 920.000.000 920.000.000 920.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100.890.000 100.890.000 100.890.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 659.110.000 659.110.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.567.795.000 3.817.795.000 3.817.795.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 3.567.795.000 3.817.795.000 3.817.795.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.268.900.000 1.268.900.000 1.268.900.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.298.895.000 2.548.895.000 2.548.895.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 380.000.000 380.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 380.000.000 380.000.000 380.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 380.000.000 380.000.000 380.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 46.120.513.000 46.120.513.000 46.167.648.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35.208.095.000 35.208.095.000 29.402.569.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 335.175.000 335.175.000 335.175.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 115.786.000 115.786.000 115.786.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 219.389.000 219.389.000 219.389.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 29.548.590.000 29.548.590.000 23.743.064.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 533.000.000 533.000.000 533.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 4.592.247.000 4.592.247.000 6.684.227.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2.250.557.000 2.250.557.000 2.297.692.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 19.850.386.000 19.850.386.000 11.905.745.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 1.807.400.000 1.807.400.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 515.000.000 515.000.000 515.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 951.580.000 951.580.000 951.580.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 951.580.000 951.580.000 951.580.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 3.028.284.000 3.028.284.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 1.522.788.000 1.522.788.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.405.496.000 1.405.496.000 1.405.496.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 973.166.000 973.166.000 973.166.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 137.037.000 137.037.000 137.037.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 752.347.000 752.347.000 752.347.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 83.782.000 83.782.000 83.782.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 371.300.000 371.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 26.700.000 26.700.000 26.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 219.600.000 219.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.304.944.000 3.304.944.000 3.039.606.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.186.700.000 1.186.700.000 1.186.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 455.000.000 455.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 215.000.000 215.000.000 215.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 115.000.000 115.000.000 115.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 151.700.000 151.700.000 151.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 705.812.000 705.812.000 705.812.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 705.812.000 705.812.000 705.812.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.412.432.000 1.412.432.000 1.147.094.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 1.025.032.000 1.025.032.000 759.694.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 387.400.000 387.400.000 387.400.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 6.592.804.000 6.592.804.000 12.710.803.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 6.592.804.000 6.592.804.000 12.710.803.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.392.328.000 1.392.328.000 1.392.328.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3.714.826.000 3.714.826.000 5.885.825.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 1.485.650.000 1.485.650.000 5.432.650.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 1.014.670.000 1.014.670.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.014.670.000 1.014.670.000 1.014.670.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 144.547.000 144.547.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 105.423.000 105.423.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 606.200.000 606.200.000 606.200.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 158.500.000 158.500.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.859.751.000 21.859.751.000 21.859.751.000 2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.859.751.000 21.859.751.000 21.859.751.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.794.751.000 15.794.751.000 15.794.751.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 15.794.751.000 15.794.751.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.000.000 290.000.000 290.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.000.000 195.000.000 195.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 12.338.251.000 12.338.251.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 11.979.251.000 11.979.251.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 355.000.000 355.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.000.000 94.000.000 94.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 94.000.000 94.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 614.800.000 614.800.000 614.800.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 18.500.000 18.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.800.000 48.800.000 48.800.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.000.000 225.000.000 225.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.154.500.000 2.154.500.000 2.154.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 751.500.000 751.500.000 751.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.200.000 303.200.000 303.200.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.000.000 137.000.000 137.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000 41.200.000 41.200.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 565.000.000 565.000.000 565.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.825.000.000 2.825.000.000 2.825.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.825.000.000 2.825.000.000 2.825.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - - - 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 525.000.000 525.000.000 525.000.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 168.511.910.000 171.611.910.000 171.611.910.000 2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 168.511.910.000 171.611.910.000 171.611.910.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 58.645.915.000 58.645.915.000 58.645.915.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 58.645.915.000 58.645.915.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 42.780.909.000 42.780.909.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 41.878.709.000 41.878.709.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 832.200.000 832.200.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 2.217.000.000 2.217.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.000.000 56.000.000 56.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 81.000.000 81.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 89.500.000 89.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 213.000.000 213.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 152.500.000 152.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.256.106.000 11.256.106.000 11.256.106.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.660.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 9.592.106.000 9.592.106.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.726.900.000 1.726.900.000 1.726.900.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 687.400.000 687.400.000 687.400.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 410.000.000 410.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 129.500.000 129.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 109.865.995.000 112.965.995.000 112.965.995.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 105.786.755.000 108.886.755.000 108.886.755.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3.826.620.000 6.626.620.000 6.626.620.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.743.700.000 2.743.700.000 2.743.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.082.920.000 3.882.920.000 3.882.920.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4.684.700.000 4.684.700.000 4.684.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 34.700.000 34.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 115.320.000 415.320.000 415.320.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 46.320.000 46.320.000 46.320.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 30.000.000 330.000.000 330.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 39.000.000 39.000.000 39.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 374.015.000 374.015.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 139.015.000 139.015.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 96.110.250.000 96.110.250.000 96.110.250.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 93.925.000.000 93.925.000.000 93.925.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.185.250.000 2.185.250.000 2.185.250.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 225.850.000 225.850.000 225.850.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 175.850.000 175.850.000 175.850.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 2.379.216.000 2.379.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 205.000.000 205.000.000 205.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 65.000.000 65.000.000 65.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 292.000.000 292.000.000 292.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 215.000.000 215.000.000 215.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 47.000.000 47.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian - - - 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 145.110.893.000 145.110.893.000 145.110.893.000 2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 145.110.893.000 145.110.893.000 145.110.893.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.105.761.000 25.105.761.000 25.105.761.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 25.105.761.000 25.105.761.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 16.805.761.000 16.805.761.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 16.105.761.000 16.105.761.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 240.000.000 240.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.555.000.000 1.555.000.000 1.555.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000.000 280.000.000 280.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.915.000.000 2.915.000.000 2.915.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 900.000.000 900.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 1.982.000.000 1.982.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.000.000 2.480.000.000 2.480.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 115.005.132.000 115.005.132.000 115.005.132.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 47.750.000.000 47.750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 47.750.000.000 47.750.000.000 47.750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 700.461.000 700.461.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.441.211.000 1.441.211.000 1.441.211.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3.731.995.000 3.731.995.000 3.731.995.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12.419.140.000 12.419.140.000 12.419.140.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 3.943.705.000 3.943.705.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 4.655.160.000 4.655.160.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.743.908.000 12.743.908.000 12.743.908.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 5.064.420.000 5.064.420.000 5.064.420.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 67.255.132.000 67.255.132.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.931.975.000 9.931.975.000 9.931.975.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 17.325.000 17.325.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 110.650.000 110.650.000 110.650.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.804.000.000 9.804.000.000 9.804.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 57.323.157.000 57.323.157.000 57.323.157.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 45.956.537.000 45.956.537.000 45.956.537.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 347.500.000 347.500.000 347.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 219.120.000 219.120.000 219.120.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.906.180.000 1.906.180.000 1.906.180.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 337.797.000 337.797.000 337.797.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 552.194.000 552.194.000 552.194.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 313.992.000 313.992.000 313.992.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 702.197.000 702.197.000 702.197.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.593.820.000 1.593.820.000 1.593.820.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.593.820.000 1.593.820.000 1.593.820.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 61.527.352.000 61.527.352.000 61.527.352.000 2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 61.527.352.000 61.527.352.000 61.527.352.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 26.619.388.000 26.619.388.000 26.619.388.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 26.619.388.000 26.619.388.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 465.000.000 465.000.000 465.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 535.000.000 535.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 16.011.948.000 16.011.948.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 14.811.948.000 14.811.948.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.792.600.000 2.792.600.000 2.792.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 510.000.000 510.000.000 510.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 145.000.000 145.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 240.000.000 240.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 107.600.000 107.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.668.840.000 4.668.840.000 4.668.840.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 27.000.000 27.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.440.000 1.500.440.000 1.500.440.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 3.041.400.000 3.041.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.000.000 1.111.000.000 1.111.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.000.000 430.000.000 430.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 81.000.000 81.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 34.907.964.000 34.907.964.000 34.907.964.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.585.000.000 3.585.000.000 3.585.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3.690.000.000 3.690.000.000 3.690.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.118.410.000 17.118.410.000 17.118.410.000 2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.118.410.000 17.118.410.000 17.118.410.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 14.005.783.000 14.005.783.000 14.005.783.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 14.005.783.000 14.005.783.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.392.000 142.392.000 142.392.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000 73.000.000 73.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 69.392.000 69.392.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 11.292.432.000 11.292.432.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 11.092.432.000 11.092.432.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 10.100.000 10.100.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.100.000 10.100.000 10.100.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 567.900.000 567.900.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 9.000.000 9.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 69.900.000 69.900.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 280.000.000 280.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.722.959.000 1.722.959.000 1.722.959.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 592.000.000 592.000.000 592.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 33.000.000 33.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 1.067.959.000 1.067.959.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000 190.000.000 190.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.112.627.000 3.112.627.000 3.112.627.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 242.800.000 242.800.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 92.800.000 92.800.000 92.800.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 92.800.000 92.800.000 92.800.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 565.000.000 565.000.000 665.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 565.000.000 565.000.000 665.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 465.000.000 465.000.000 565.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 1.010.176.000 1.010.176.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 690.176.000 690.176.000 690.176.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 607.376.000 607.376.000 607.376.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 82.800.000 82.800.000 82.800.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 994.651.000 994.651.000 894.651.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 994.651.000 994.651.000 894.651.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 41.400.000 41.400.000 41.400.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 588.490.000 588.490.000 526.650.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 364.761.000 364.761.000 326.601.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 300.768.501.000 300.768.501.000 300.768.501.000 2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 300.768.501.000 300.768.501.000 300.768.501.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 40.228.751.000 40.228.751.000 40.228.751.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 40.228.751.000 40.228.751.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.000.000 456.000.000 456.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 156.000.000 156.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 26.983.501.000 26.983.501.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 26.183.501.000 26.183.501.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 360.000.000 360.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 360.000.000 360.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 720.000.000 720.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.339.250.000 10.339.250.000 10.339.250.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.519.250.000 2.519.250.000 2.519.250.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 7.820.000.000 7.820.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.370.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 257.005.700.000 257.005.700.000 257.005.700.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 23.729.750.000 23.729.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 10.120.000.000 10.120.000.000 10.120.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.850.000.000 4.850.000.000 4.850.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 13.609.750.000 13.609.750.000 13.609.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 65.750.000 65.750.000 65.750.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 13.544.000.000 13.544.000.000 13.544.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 233.275.950.000 233.275.950.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 116.200.000.000 116.200.000.000 116.200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 116.200.000.000 116.200.000.000 116.200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 4.450.000.000 4.450.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 112.325.950.000 112.325.950.000 112.325.950.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 10.315.750.000 10.315.750.000 10.315.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 101.837.600.000 101.837.600.000 101.837.600.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 172.600.000 172.600.000 172.600.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.534.050.000 3.534.050.000 3.534.050.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 1.367.100.000 1.367.100.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 309.350.000 309.350.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 309.350.000 309.350.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 653.750.000 653.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 653.750.000 653.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 404.000.000 404.000.000 404.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 404.000.000 404.000.000 404.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 1.014.500.000 1.014.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.014.500.000 1.014.500.000 1.014.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 305.750.000 305.750.000 305.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 271.500.000 271.500.000 271.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 437.250.000 437.250.000 437.250.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 1.102.450.000 1.102.450.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.102.450.000 1.102.450.000 1.102.450.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 334.350.000 334.350.000 334.350.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat - - - 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 107.350.000 107.350.000 107.350.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 310.750.000 310.750.000 310.750.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.301.605.000 29.301.605.000 29.301.605.000 2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.301.605.000 29.301.605.000 29.301.605.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 28.268.750.000 28.268.750.000 28.172.781.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.268.750.000 28.268.750.000 28.172.781.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 38.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - 3.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - 3.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 35.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 24.773.177.000 24.773.177.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 24.773.177.000 24.773.177.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.095.573.000 3.095.573.000 2.999.604.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.590.629.000 1.590.629.000 1.590.629.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.494.944.000 1.494.944.000 1.398.975.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 710.950.000 710.950.000 649.579.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 710.950.000 710.950.000 649.579.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 688.950.000 688.950.000 627.579.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 22.100.000 22.100.000 93.087.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 591.450.000 591.450.000 429.092.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 15.000.000 15.000.000 35.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 38.400.000 38.400.000 48.400.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 22.000.000 22.000.000 22.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - - - 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 321.905.000 321.905.000 479.245.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 321.905.000 321.905.000 479.245.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 31.800.000 31.800.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 31.800.000 31.800.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 226.943.000 226.943.000 295.002.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 226.943.000 226.943.000 295.002.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 63.162.000 63.162.000 152.443.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 63.162.000 63.162.000 152.443.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 156.105.777.000 156.105.777.000 156.105.777.000 3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 156.105.777.000 156.105.777.000 156.105.777.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 85.551.712.000 85.551.712.000 85.551.712.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 85.551.712.000 85.551.712.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 76.170.840.000 76.170.840.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 74.860.840.000 74.860.840.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 280.000.000 280.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.927.800.000 1.927.800.000 1.927.800.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 117.000.000 117.000.000 117.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 543.500.000 543.500.000 543.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 822.300.000 822.300.000 822.300.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000.000 565.000.000 565.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000 270.000.000 270.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.978.772.000 3.978.772.000 3.978.772.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 160.000.000 160.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.933.200.000 2.933.200.000 2.933.200.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 885.572.000 885.572.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.300.000 1.409.300.000 1.409.300.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.500.000 147.500.000 147.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.800.000 201.800.000 201.800.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.000.000 810.000.000 810.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 70.554.065.000 70.554.065.000 70.554.065.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 4.251.180.000 4.251.180.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.601.180.000 2.601.180.000 2.601.180.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 550.000.000 550.000.000 550.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 901.180.000 901.180.000 901.180.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 50.411.857.000 50.411.857.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 36.787.249.000 36.787.249.000 36.787.249.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.787.249.000 36.787.249.000 36.787.249.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.156.000.000 2.156.000.000 2.156.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.006.000.000 2.006.000.000 2.006.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 11.468.608.000 11.468.608.000 11.468.608.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.896.328.000 5.896.328.000 5.896.328.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.572.280.000 5.572.280.000 5.572.280.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 10.937.588.000 10.937.588.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.687.588.000 10.687.588.000 10.687.588.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.441.268.000 5.441.268.000 5.441.268.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 700.000.000 700.000.000 700.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.290.000.000 3.290.000.000 3.290.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah 734.720.000 734.720.000 734.720.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 521.600.000 521.600.000 521.600.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 2.469.440.000 2.469.440.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 1.921.480.000 1.921.480.000 1.921.480.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 397.344.000 397.344.000 397.344.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.010.516.000 1.010.516.000 1.010.516.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 313.620.000 313.620.000 313.620.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 547.960.000 547.960.000 547.960.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 222.900.000 222.900.000 222.900.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya 160.260.000 160.260.000 160.260.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 164.800.000 164.800.000 164.800.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 2.484.000.000 2.484.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2.234.000.000 2.234.000.000 2.234.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 734.000.000 734.000.000 734.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 124.745.549.000 124.745.549.000 124.745.549.000 3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 124.745.549.000 124.745.549.000 124.745.549.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 62.381.461.000 62.381.461.000 62.381.461.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 62.381.461.000 62.381.461.000 62.381.461.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.459.500.000 1.459.500.000 1.459.500.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 733.600.000 733.600.000 733.600.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 725.900.000 725.900.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 29.419.829.000 29.419.829.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 29.100.629.000 29.100.629.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 274.200.000 274.200.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 45.000.000 45.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 528.850.000 528.850.000 528.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 18.850.000 18.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 295.000.000 295.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 155.000.000 155.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.076.791.000 6.076.791.000 6.076.791.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 851.500.000 851.500.000 851.500.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 415.734.000 415.734.000 415.734.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.797.183.000 1.797.183.000 1.797.183.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 492.350.000 492.350.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 549.230.000 549.230.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.850.000 1.443.850.000 1.443.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 151.944.000 151.944.000 151.944.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.851.275.000 5.851.275.000 5.851.275.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.000.000 700.000.000 700.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 115.000.000 115.000.000 115.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.986.275.000 1.986.275.000 1.986.275.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.276.016.000 11.276.016.000 11.276.016.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 143.540.000 143.540.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.688.000.000 1.688.000.000 1.688.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 774.880.000 774.880.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 8.669.596.000 8.669.596.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.369.200.000 7.369.200.000 7.369.200.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 513.700.000 513.700.000 513.700.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak - - - 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 110.000.000 110.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 1.508.200.000 1.508.200.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 1.190.500.000 1.190.500.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.411.800.000 1.411.800.000 1.411.800.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 605.000.000 605.000.000 605.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 62.364.088.000 62.364.088.000 62.364.088.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 28.682.003.000 28.682.003.000 28.682.003.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 6.589.000.000 6.589.000.000 6.589.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 6.589.000.000 6.589.000.000 6.589.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.173.003.000 21.173.003.000 21.173.003.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 14.215.778.000 14.215.778.000 14.215.778.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 6.957.225.000 6.957.225.000 6.957.225.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 920.000.000 920.000.000 920.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 920.000.000 920.000.000 920.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.310.000.000 5.310.000.000 5.310.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.310.000.000 5.310.000.000 5.310.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.181.000.000 1.181.000.000 1.181.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.129.000.000 4.129.000.000 4.129.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 15.741.085.000 15.741.085.000 15.741.085.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12.141.085.000 12.141.085.000 12.141.085.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.141.085.000 12.141.085.000 12.141.085.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 170.765.823.000 170.765.823.000 170.765.823.000 3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 170.765.823.000 170.765.823.000 170.765.823.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 103.744.023.000 103.744.023.000 103.744.023.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 103.744.023.000 103.744.023.000 103.744.023.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.000.000 610.000.000 610.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 97.038.956.000 97.038.956.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 93.538.956.000 93.538.956.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 123.000.000 123.000.000 123.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 123.000.000 123.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 739.300.000 739.300.000 739.300.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 85.000.000 85.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.000.000 197.000.000 197.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 59.300.000 59.300.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 340.000.000 340.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.948.000.000 3.948.000.000 3.948.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 49.000.000 49.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.254.600.000 2.254.600.000 2.254.600.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 1.594.400.000 1.594.400.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.767.000 1.284.767.000 1.284.767.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.067.000 599.067.000 599.067.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 121.700.000 121.700.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.000.000 179.000.000 179.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.021.800.000 67.021.800.000 67.021.800.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 53.049.570.000 53.049.570.000 53.049.570.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 39.909.570.000 39.909.570.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 39.709.570.000 39.709.570.000 39.709.570.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 13.140.000.000 13.140.000.000 13.140.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 170.000.000 170.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3.510.000.000 3.510.000.000 3.510.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 7.390.000.000 7.390.000.000 7.390.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.393.658.000 8.393.658.000 8.393.658.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 95.495.531.000 95.495.531.000 95.495.531.000 3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 95.495.531.000 95.495.531.000 95.495.531.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 51.006.873.000 51.006.873.000 51.006.873.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 51.006.873.000 51.006.873.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 805.158.000 805.158.000 805.158.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 518.500.000 518.500.000 518.500.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 286.658.000 286.658.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 31.403.713.000 31.403.713.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 30.161.973.000 30.161.973.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 966.140.000 966.140.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.600.000 87.600.000 87.600.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 148.000.000 148.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 335.000.000 335.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 419.800.000 419.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.800.000 89.800.000 89.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.213.451.000 5.213.451.000 5.213.451.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 142.800.000 142.800.000 142.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.040.437.000 1.040.437.000 1.040.437.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 201.674.000 201.674.000 201.674.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 559.100.000 559.100.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 171.960.000 171.960.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.100.000 112.100.000 112.100.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 201.120.000 201.120.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.484.260.000 2.484.260.000 2.484.260.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.395.076.000 2.395.076.000 2.395.076.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 720.000.000 720.000.000 720.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.675.076.000 1.675.076.000 1.675.076.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.212.600.000 7.212.600.000 7.212.600.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 162.300.000 162.300.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.457.400.000 1.457.400.000 1.457.400.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 5.580.900.000 5.580.900.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.197.075.000 3.197.075.000 3.197.075.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 542.100.000 542.100.000 542.100.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 34.700.000 34.700.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.940.415.000 1.940.415.000 1.940.415.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 599.860.000 599.860.000 599.860.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 44.488.658.000 44.488.658.000 44.488.658.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 6.206.560.000 6.206.560.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.408.440.000 3.408.440.000 3.408.440.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 288.400.000 288.400.000 288.400.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air 3.120.040.000 3.120.040.000 3.120.040.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.431.470.000 1.431.470.000 1.431.470.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 650.000.000 650.000.000 650.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 781.470.000 781.470.000 781.470.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.366.650.000 1.366.650.000 1.366.650.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.366.650.000 1.366.650.000 1.366.650.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 5.527.731.000 5.527.731.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4.436.186.000 4.436.186.000 4.436.186.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 615.000.000 615.000.000 615.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 744.905.000 744.905.000 744.905.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3.076.281.000 3.076.281.000 3.076.281.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 1.091.545.000 1.091.545.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 1.091.545.000 1.091.545.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 12.181.982.000 12.181.982.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 12.181.982.000 12.181.982.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 297.540.000 297.540.000 297.540.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.884.442.000 11.884.442.000 11.884.442.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 20.572.385.000 20.572.385.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3.120.535.000 3.120.535.000 3.120.535.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 746.465.000 746.465.000 746.465.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.374.070.000 2.374.070.000 2.374.070.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 17.451.850.000 17.451.850.000 17.451.850.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 455.640.000 455.640.000 455.640.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 16.996.210.000 16.996.210.000 16.996.210.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 156.515.556.000 156.515.556.000 156.515.556.000 3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 156.515.556.000 156.515.556.000 156.515.556.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 49.704.444.000 49.704.444.000 49.704.444.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 49.704.444.000 49.704.444.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.214.000 311.214.000 311.214.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.607.000 105.607.000 105.607.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 205.607.000 205.607.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 29.731.654.000 29.731.654.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 28.224.414.000 28.224.414.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 1.357.240.000 1.357.240.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 275.000.000 275.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 710.675.000 710.675.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 665.675.000 665.675.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.007.601.000 3.007.601.000 3.007.601.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 188.750.000 188.750.000 188.750.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 619.450.000 619.450.000 619.450.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 156.500.000 156.500.000 156.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 278.500.000 278.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.175.000 65.175.000 65.175.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 233.000.000 233.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 145.000.000 145.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.070.326.000 1.070.326.000 1.070.326.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 45.900.000 45.900.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.268.100.000 3.268.100.000 3.268.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 140.000.000 140.000.000 140.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.475.000.000 2.475.000.000 2.475.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 146.000.000 146.000.000 146.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 182.100.000 182.100.000 182.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 325.000.000 325.000.000 325.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.821.200.000 7.821.200.000 7.821.200.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 50.700.000 50.700.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.957.000.000 2.957.000.000 2.957.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 71.000.000 71.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 4.742.500.000 4.742.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.554.000.000 4.554.000.000 4.554.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 422.000.000 422.000.000 422.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 138.600.000 138.600.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 920.850.000 920.850.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 130.050.000 130.050.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 165.000.000 165.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 379.000.000 379.000.000 379.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 568.500.000 568.500.000 568.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 32.252.479.000 32.252.479.000 32.252.479.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 1.069.089.000 1.069.089.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 1.069.089.000 1.069.089.000 1.069.089.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 531.789.000 531.789.000 531.789.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 537.300.000 537.300.000 537.300.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 23.296.800.000 23.296.800.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 23.072.280.000 23.072.280.000 23.072.280.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 23.072.280.000 23.072.280.000 23.072.280.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 224.520.000 224.520.000 224.520.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 224.520.000 224.520.000 224.520.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 4.600.325.000 4.600.325.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.600.325.000 4.600.325.000 4.600.325.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 890.000.000 890.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 2.052.850.000 2.052.850.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 1.657.475.000 1.657.475.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 2.899.580.000 2.899.580.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.507.160.000 2.507.160.000 2.507.160.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk - - - 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 425.000.000 425.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 1.857.160.000 1.857.160.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 225.000.000 225.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 242.420.000 242.420.000 242.420.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 242.420.000 242.420.000 242.420.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 286.685.000 286.685.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 286.685.000 286.685.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 286.685.000 286.685.000 286.685.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 74.558.633.000 74.558.633.000 74.558.633.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 73.460.581.000 73.460.581.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 73.460.581.000 73.460.581.000 73.460.581.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 260.000.000 260.000.000 260.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 69.824.716.000 69.824.716.000 69.824.716.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.000.865.000 3.000.865.000 3.000.865.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 375.000.000 375.000.000 375.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 1.589.980.000 2.089.980.000 2.089.980.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 168.450.508.000 168.450.508.000 168.450.508.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.289.116.000 2.289.116.000 2.289.116.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.750.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.597.206.000 3.597.206.000 3.597.206.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.303.006.000 2.303.006.000 2.303.006.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 2.796.707.000 2.796.707.000 2.796.707.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.600.965.000 99.600.965.000 99.600.965.000 4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.820.284.000 425.820.284.000 425.820.284.000 4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 710.197.772.000 710.697.772.000 710.697.772.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 710.197.772.000 710.697.772.000 710.697.772.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 171.446.297.000 171.446.297.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 86.189.459.000 86.189.459.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 85.085.042.000 85.085.042.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 800.000.000 800.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.417.000 254.417.000 254.417.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 495.000.000 495.000.000 495.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 121.000.000 121.000.000 121.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.000.000 74.000.000 74.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.063.364.000 8.063.364.000 7.913.364.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 375.000.000 375.000.000 375.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 420.000.000 420.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 425.000.000 425.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.841.861.000 2.841.861.000 2.691.861.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 325.503.000 325.503.000 325.503.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000 975.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 300.000.000 300.000.000 180.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 800.000.000 800.000.000 795.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.592.425.000 21.592.425.000 21.492.425.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.700.000.000 5.700.000.000 5.600.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 712.425.000 712.425.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 15.150.000.000 15.150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.200.000.000 6.200.000.000 6.075.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.300.000.000 3.300.000.000 3.175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 350.000.000 350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.526.049.000 24.526.049.000 24.026.049.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 241.829.000 241.829.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.134.220.000 24.134.220.000 23.634.220.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.750.000.000 3.750.000.000 4.600.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.950.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.400.000.000 1.400.000.000 1.350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 350.000.000 350.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.770.000.000 17.770.000.000 17.964.357.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 300.000.000 300.000.000 275.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1.970.000.000 1.970.000.000 2.189.357.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.240.000.000 1.240.000.000 1.220.643.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.643.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 100.000.000 80.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 525.000.000 525.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 211.000.000 211.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 143.000.000 143.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 171.000.000 171.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 285.000.000 285.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 298.000.000 298.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 353.000.000 353.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 339.000.000 339.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 3.326.130.000 3.326.130.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 870.790.000 870.790.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 175.000.000 175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 195.790.000 195.790.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 1.223.890.000 1.223.890.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 700.000.000 700.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 223.890.000 223.890.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 1.231.450.000 1.231.450.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 571.450.000 571.450.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 410.000.000 410.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 425.470.610.000 425.470.610.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 423.955.610.000 423.955.610.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 423.155.610.000 423.155.610.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 800.000.000 800.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 765.000.000 765.000.000 765.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 215.000.000 215.000.000 215.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 195.000.000 195.000.000 195.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 555.000.000 555.000.000 555.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 2.315.000.000 2.315.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 275.000.000 275.000.000 275.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 625.000.000 625.000.000 625.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 915.000.000 915.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 665.000.000 665.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 100.714.735.000 101.214.735.000 101.214.735.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 780.000.000 780.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 305.000.000 305.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 475.000.000 475.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 99.339.735.000 99.339.735.000 99.339.735.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 98.284.885.000 98.284.885.000 98.284.885.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 497.750.000 497.750.000 497.750.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 557.100.000 557.100.000 557.100.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 595.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 268.000.000 568.000.000 568.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 225.000.000 425.000.000 425.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 27.000.000 27.000.000 27.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 875.000.000 875.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 270.000.000 270.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 430.000.000 430.000.000 430.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 675.000.000 675.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 925.000.000 925.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 325.000.000 325.000.000 325.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 225.000.000 225.000.000 225.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 375.000.000 375.000.000 375.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000 4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 168.930.054.000 190.158.404.000 190.158.404.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 820.000.000 820.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 700.000.000 520.000.000 520.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 18.760.906.000 18.760.906.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 17.910.906.000 17.910.906.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 850.000.000 850.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853.674.000 853.674.000 853.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 853.674.000 853.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 281.600.000 575.510.000 575.510.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 122.217.000 122.217.000 122.217.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 159.383.000 453.293.000 453.293.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.853.343.000 2.900.123.000 2.900.123.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.394.000 92.394.000 92.394.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 133.879.000 133.879.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 438.450.000 438.450.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.933.620.000 980.400.000 980.400.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 55.000.000 55.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.612.323.000 19.961.913.000 19.961.913.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.222.480.000 2.222.480.000 2.222.480.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 3.000.000.000 6.338.723.000 6.338.723.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000.000 5.309.730.000 5.309.730.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.389.843.000 6.090.980.000 6.090.980.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.065.309.000 15.013.379.000 15.013.379.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 110.923.000 110.923.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 682.050.000 982.582.000 982.582.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.772.336.000 11.919.874.000 11.919.874.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.327.302.000 6.527.302.000 6.527.302.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 502.800.000 502.800.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.963.876.000 2.963.876.000 2.963.876.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 40.000.000 40.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.457.391.000 1.457.391.000 1.457.391.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.363.235.000 1.563.235.000 1.563.235.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 117.175.597.000 124.745.597.000 124.745.597.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 115.359.476.000 122.929.476.000 122.929.476.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 566.121.000 566.121.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 165.495.350.000 177.767.000.000 177.767.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 30.000.000.000 22.703.230.000 22.703.230.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 30.000.000.000 22.703.230.000 22.703.230.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 450.280.000 450.280.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 450.280.000 450.280.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 20.103.350.000 20.103.350.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 792.150.000 792.150.000 792.150.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 35.198.850.000 35.198.850.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 9.605.050.000 8.725.650.000 8.725.650.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 2.485.000.000 2.485.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 360.000.000 360.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 8.718.800.000 8.718.800.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 14.909.400.000 14.909.400.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 43.219.930.000 43.219.930.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 12.411.360.000 12.411.360.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 30.658.570.000 30.658.570.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 508.100.000 508.100.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 508.100.000 508.100.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 26.273.000.000 26.273.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 26.273.000.000 26.273.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 30.459.960.000 29.310.260.000 29.310.260.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 30.459.960.000 29.310.260.000 29.310.260.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.097.865.000 54.097.865.000 54.097.865.000 5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 54.097.865.000 54.097.865.000 54.097.865.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 36.088.065.000 36.088.065.000 36.088.065.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 36.088.065.000 36.088.065.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 25.343.625.000 25.343.625.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 24.453.185.000 24.453.185.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 667.440.000 667.440.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.000.000 103.000.000 103.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 244.750.000 244.750.000 244.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 220.750.000 220.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 24.000.000 24.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 460.000.000 460.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 310.000.000 310.000.000 310.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.732.000.000 2.732.000.000 2.732.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000 61.000.000 61.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000.000 825.000.000 825.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 210.000.000 210.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 66.000.000 66.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 105.000.000 105.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.750.000 620.750.000 620.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 133.000.000 133.000.000 133.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 387.750.000 387.750.000 387.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 67.500.000 67.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.267.800.000 1.267.800.000 1.267.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 1.861.700.000 1.861.700.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.940.000 2.789.940.000 2.789.940.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 514.000.000 514.000.000 514.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 270.000.000 270.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 415.000.000 415.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 24.000.000 24.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.940.000 1.125.940.000 1.125.940.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 151.000.000 151.000.000 151.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 9.259.800.000 9.259.800.000 9.259.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.650.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 5.259.800.000 5.259.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.759.800.000 1.759.800.000 1.759.800.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 609.800.000 609.800.000 609.800.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 925.000.000 925.000.000 925.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 750.000.000 750.000.000 750.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 550.000.000 550.000.000 550.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 325.000.000 325.000.000 325.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 275.000.000 275.000.000 275.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 850.000.000 850.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 826.500.000 826.500.000 826.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 609.000.000 609.000.000 609.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat 487.200.000 487.200.000 487.200.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 1.922.700.000 1.922.700.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 504.600.000 504.600.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 280.615.695.000 287.615.695.000 287.615.695.000 5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 280.615.695.000 287.615.695.000 287.615.695.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 246.762.036.000 246.762.036.000 246.762.036.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 246.762.036.000 246.762.036.000 246.762.036.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.201.736.000 1.201.736.000 1.201.736.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 801.736.000 801.736.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 146.319.373.000 146.319.373.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 143.342.653.000 143.342.653.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 2.384.800.000 2.384.800.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 392.455.000 392.455.000 392.455.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 199.465.000 199.465.000 199.465.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.089.909.000 1.089.909.000 1.089.909.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 1.089.909.000 1.089.909.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 255.251.000 255.251.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 187.746.000 187.746.000 187.746.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.505.000 67.505.000 67.505.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 29.208.468.000 29.208.468.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 745.571.000 745.571.000 745.571.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 2.270.609.000 2.270.609.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 1.089.031.000 1.089.031.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 13.001.595.000 13.001.595.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 362.260.000 362.260.000 362.260.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 3.094.642.000 3.094.642.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 2.381.719.000 2.381.719.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.196.194.000 6.196.194.000 6.196.194.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 66.847.000 66.847.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.380.000.000 3.380.000.000 3.380.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.380.000.000 3.380.000.000 3.380.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.653.585.000 48.653.585.000 48.653.585.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 224.194.000 224.194.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.548.508.000 9.548.508.000 9.548.508.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 9.317.700.000 9.317.700.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 29.563.183.000 29.563.183.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.653.714.000 16.653.714.000 16.653.714.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.001.170.000 1.001.170.000 1.001.170.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.893.071.000 4.893.071.000 4.893.071.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 239.000.000 239.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 4.064.174.000 4.064.174.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 478.002.000 478.002.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.089.109.000 2.089.109.000 2.089.109.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.208.238.000 1.208.238.000 1.208.238.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2.680.950.000 2.680.950.000 2.680.950.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 1.846.309.000 1.846.309.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.169.748.000 1.169.748.000 1.169.748.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.856.917.000 1.856.917.000 1.856.917.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11.575.872.000 11.575.872.000 11.575.872.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 462.817.000 462.817.000 462.817.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.853.781.000 8.353.781.000 8.353.781.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 1.286.286.000 1.286.286.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.401.929.000 13.901.929.000 13.901.929.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.773.149.095.000 8.990.319.401.000 8.990.319.401.000 5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.773.149.095.000 8.990.319.401.000 8.990.319.401.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 30.660.576.000 30.660.576.000 30.660.576.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.660.576.000 30.660.576.000 30.660.576.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 264.750.000 264.750.000 214.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 114.750.000 114.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 24.731.409.000 24.731.409.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 20.791.949.000 20.791.949.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 3.869.460.000 3.869.460.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.913.050.000 1.913.050.000 1.797.850.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 700.000.000 700.000.000 490.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.000.000 300.000.000 410.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 213.050.000 213.050.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450.000.000 450.000.000 434.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.425.395.000 2.425.395.000 2.455.595.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 10.600.000 10.600.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.600.000 1.065.600.000 1.065.600.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.289.195.000 1.289.195.000 1.319.395.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.175.972.000 1.175.972.000 1.310.972.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 423.309.000 423.309.000 558.309.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 281.500.000 281.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 137.800.000 137.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 173.363.000 173.363.000 173.363.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 8.742.488.519.000 8.959.658.825.000 8.959.658.825.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.738.436.697.000 8.955.607.003.000 8.955.607.003.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 6.107.590.000 6.107.590.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.990.000.000 2.990.000.000 2.990.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2.407.400.000 2.407.400.000 2.407.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 710.190.000 710.190.000 710.190.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 470.250.000 470.250.000 470.250.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 106.750.000 106.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 106.750.000 106.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 106.750.000 106.750.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 1.674.884.000 1.674.884.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 544.000.000 544.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 421.384.000 421.384.000 421.384.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 584.500.000 584.500.000 584.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.867.780.000 3.867.780.000 3.867.780.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 188.954.000 188.954.000 188.954.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 229.234.000 229.234.000 229.234.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 146.654.000 146.654.000 146.654.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1.524.909.000 1.524.909.000 1.524.909.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 103.124.000 103.124.000 103.124.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 597.654.000 597.654.000 597.654.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 361.588.000 361.588.000 361.588.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 614.809.000 614.809.000 614.809.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 100.854.000 100.854.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.726.166.193.000 8.943.336.499.000 8.943.336.499.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.581.646.500.000 2.724.046.500.000 2.724.046.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.123.519.693.000 6.198.289.999.000 6.198.289.999.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 4.051.822.000 4.051.822.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.051.822.000 4.051.822.000 4.051.822.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 425.000.000 425.000.000 425.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 501.822.000 501.822.000 501.822.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 97.327.722.000 97.327.722.000 97.327.722.000 5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 97.327.722.000 97.327.722.000 97.327.722.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 80.053.162.000 80.053.162.000 80.053.162.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 80.053.162.000 80.053.162.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 170.000.000 170.000.000 170.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 180.000.000 180.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 71.869.372.000 71.869.372.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 70.337.722.000 70.337.722.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 154.000.000 154.000.000 154.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 154.000.000 154.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.510.500.000 3.510.500.000 3.510.500.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 247.500.000 247.500.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 375.000.000 375.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 850.000.000 850.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 280.000.000 280.000.000 280.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.775.900.000 1.775.900.000 1.775.900.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 750.000.000 750.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 865.900.000 865.900.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 1.613.390.000 1.613.390.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 886.100.000 886.100.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 357.290.000 357.290.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 17.274.560.000 17.274.560.000 17.274.560.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 17.274.560.000 17.274.560.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 9.017.670.000 9.017.670.000 9.017.670.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 331.390.000 331.390.000 331.390.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 6.925.000.000 6.925.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 365.000.000 365.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 258.000.000 258.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 798.280.000 798.280.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 340.000.000 340.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 1.534.450.000 1.534.450.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 105.000.000 105.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 494.000.000 494.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 935.450.000 935.450.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 5.108.450.000 5.108.450.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 1.144.840.000 1.144.840.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 3.463.610.000 3.463.610.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 58.762.000 58.762.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 441.238.000 441.238.000 441.238.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 1.613.990.000 1.613.990.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 531.990.000 531.990.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 347.025.000 347.025.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 134.975.000 134.975.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 263.000.000 263.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 337.000.000 337.000.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 70.330.623.000 70.330.623.000 70.330.623.000 5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 70.330.623.000 70.330.623.000 70.330.623.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 47.761.545.000 47.761.545.000 47.761.545.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 47.761.545.000 47.761.545.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 457.000.000 457.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.763.000 171.763.000 171.763.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 285.237.000 285.237.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 35.422.870.000 35.422.870.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 27.398.768.000 27.398.768.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 7.728.777.000 7.728.777.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.471.000 42.471.000 42.471.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 43.124.000 43.124.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 65.340.000 65.340.000 65.340.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 144.390.000 144.390.000 144.390.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 81.675.000 81.675.000 81.675.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 81.675.000 81.675.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 99.520.000 99.520.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.520.000 49.520.000 49.520.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 1.504.484.000 1.504.484.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 145.095.000 145.095.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 177.242.000 177.242.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 80.971.000 80.971.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.630.000 34.630.000 34.630.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 70.500.000 70.500.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.690.000 120.690.000 120.690.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 9.721.000 9.721.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 315.635.000 315.635.000 315.635.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 638.000.000 638.000.000 638.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 377.000.000 377.000.000 377.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.000.000 261.000.000 261.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.680.630.000 7.680.630.000 7.680.630.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 4.750.000 4.750.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.849.000.000 1.849.000.000 1.849.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 5.826.880.000 5.826.880.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.677.366.000 1.677.366.000 1.677.366.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 217.965.000 217.965.000 217.965.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.401.000 434.401.000 434.401.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.569.078.000 22.569.078.000 22.569.078.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 22.569.078.000 22.569.078.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 1.740.962.000 1.740.962.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 44.500.000 44.500.000 44.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 157.814.000 157.814.000 157.814.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 38.648.000 38.648.000 38.648.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 20.828.116.000 20.828.116.000 20.828.116.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 82.000.000 82.000.000 82.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 49.138.000 49.138.000 49.138.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 630.862.000 630.862.000 630.862.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 187.358.000 187.358.000 187.358.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 42.736.000 42.736.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.669.078.000 19.669.078.000 19.669.078.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 166.944.000 166.944.000 166.944.000 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 17.156.635.000 17.156.635.000 17.156.635.000 5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 17.156.635.000 17.156.635.000 17.156.635.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 16.003.860.000 16.003.860.000 16.003.860.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 16.003.860.000 16.003.860.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.500.000 44.500.000 44.500.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.500.000 29.500.000 29.500.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 8.619.190.000 8.619.190.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 8.548.670.000 8.548.670.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 35.400.000 35.400.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 4.820.000 4.820.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 7.320.000 7.320.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 22.980.000 22.980.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 191.580.000 191.580.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 191.580.000 191.580.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - - 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.810.460.000 1.810.460.000 1.810.460.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 50.941.000 50.941.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 70.927.000 70.927.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 207.872.000 207.872.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 580.020.000 580.020.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 850.000.000 850.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.700.000 11.700.000 11.700.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.925.000.000 3.925.000.000 3.925.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 759.000.000 759.000.000 759.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 116.000.000 116.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 3.035.000.000 3.035.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.130.000 1.392.130.000 1.392.130.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 468.640.000 468.640.000 468.640.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 30.500.000 30.500.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 315.930.000 315.930.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 71.260.000 71.260.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 505.800.000 505.800.000 505.800.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 592.020.000 592.020.000 592.020.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 560.755.000 560.755.000 560.755.000 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 33.753.566.000 33.753.566.000 33.753.566.000 6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.753.566.000 33.753.566.000 33.753.566.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 24.771.554.000 24.771.554.000 24.771.554.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 24.771.554.000 24.771.554.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.116.000 108.116.000 108.116.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.118.000 60.118.000 60.118.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 47.998.000 47.998.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 20.539.559.000 20.539.559.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 20.539.559.000 20.539.559.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.100.000 194.100.000 194.100.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 194.100.000 194.100.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 378.907.000 378.907.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 249.407.000 249.407.000 249.407.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 129.500.000 129.500.000 129.500.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 276.851.000 276.851.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 134.769.000 134.769.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.082.000 137.082.000 137.082.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.736.000 136.736.000 136.736.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.736.000 136.736.000 136.736.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.574.471.000 2.574.471.000 2.574.471.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 228.151.000 228.151.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 784.900.000 784.900.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 1.323.820.000 1.323.820.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 237.600.000 237.600.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.814.000 562.814.000 562.814.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.530.000 225.530.000 225.530.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 238.594.000 238.594.000 238.594.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.690.000 98.690.000 98.690.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.982.012.000 8.982.012.000 8.982.012.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 6.272.457.000 6.272.457.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 4.422.657.000 4.422.657.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 1.916.414.000 1.916.414.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 46.250.000 46.250.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 780.000.000 780.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 1.085.400.000 1.085.400.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil 594.593.000 594.593.000 594.593.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 1.849.800.000 1.849.800.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 1.849.800.000 1.849.800.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 2.709.555.000 2.709.555.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 637.112.000 637.112.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 637.112.000 637.112.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 2.072.443.000 2.072.443.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 92.624.000 92.624.000 92.624.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 877.326.000 877.326.000 877.326.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 809.713.000 809.713.000 809.713.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 292.780.000 292.780.000 292.780.000 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 106.325.454.000 106.325.454.000 106.325.454.000 8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.325.454.000 106.325.454.000 106.325.454.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.780.942.000 15.780.942.000 15.780.942.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 15.780.942.000 15.780.942.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.408.062.000 2.408.062.000 2.408.062.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.606.086.000 1.606.086.000 1.606.086.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 801.976.000 801.976.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 8.450.574.000 8.450.574.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 8.225.454.000 8.225.454.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 222.120.000 222.120.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 320.500.000 320.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 230.500.000 230.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 1.196.806.000 1.196.806.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 180.000.000 180.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 55.650.000 55.650.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 426.156.000 426.156.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000.000 260.000.000 260.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.457.000.000 2.457.000.000 2.457.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 350.000.000 350.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 608.000.000 608.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.000.000 225.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 110.000.000 110.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 70.000.000 70.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 90.544.512.000 90.544.512.000 90.544.512.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 2.985.500.000 2.985.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.985.500.000 2.985.500.000 2.985.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2.520.000.000 2.520.000.000 2.520.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 149.090.000 149.090.000 149.090.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 266.410.000 266.410.000 266.410.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 24.631.612.000 24.631.612.000 24.631.612.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 24.631.612.000 24.631.612.000 24.631.612.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 54.950.000 54.950.000 54.950.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.342.050.000 3.342.050.000 3.342.050.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 355.030.000 355.030.000 355.030.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.829.582.000 20.829.582.000 20.829.582.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 42.575.000.000 42.575.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 42.575.000.000 42.575.000.000 42.575.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475.000.000 475.000.000 475.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 39.200.000.000 39.200.000.000 39.200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.106.000.000 3.106.000.000 3.106.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.106.000.000 3.106.000.000 3.106.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 55.000.000 55.000.000 55.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.586.000.000 2.586.000.000 2.586.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 340.000.000 340.000.000 340.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.246.400.000 17.246.400.000 17.246.400.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.246.400.000 17.246.400.000 17.246.400.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 850.000.000 850.000.000 850.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.946.400.000 10.946.400.000 10.946.400.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Total Anggaran 24.262.846.248.000 24.539.916.554.000 24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 Tahun 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 340.683.231.000 42.275.599.000 - - 382.958.830.000 0.04 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 - - - 400.000.000 0.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 400.000.000 - - - 400.000.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 - - - 10.446.757.000 2.73 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.446.757.000 - - - 10.446.757.000 100 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000 0.48 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000 0.58 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 0.78 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000 2.83 Dinas Ketahanan Pangan 10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 0.74 Dinas Ketahanan Pangan 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 0.8 Dinas Ketahanan Pangan 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 - - - 2.250.000.000 0.59 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.250.000.000 - - - 2.250.000.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 0.52 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 1.7 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 1.9 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 2.15 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 2.26 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 - - - 242.800.000 0.06 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 242.800.000 - - - 242.800.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 - - - 665.000.000 0.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 665.000.000 - - - 665.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 - - - 1.010.176.000 0.26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.010.176.000 - - - 1.010.176.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 894.651.000 - - - 894.651.000 0.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 894.651.000 - - - 894.651.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 - - - 300.000.000 0.08 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 300.000.000 - - - 300.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000 1.11 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000 13.16 Dinas Kelautan dan Perikanan 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000 2.86 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000 0.64 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 - - - 2.484.000.000 0.65 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.484.000.000 - - - 2.484.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000 0.36 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 0.26 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000 - - - 50.000.000 0.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 50.000.000 - - - 50.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 0.29 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 81.499.127.000 232.446.000 - - 81.731.573.000 10.67 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 28.640.303.000 41.700.000 - - 28.682.003.000 35.09 Dinas Pertanian dan Perkebunan 52.858.824.000 190.746.000 - - 53.049.570.000 64.91 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.378.770.000 56.230.000 - - 9.435.000.000 1.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000 56.28 Dinas Pertanian dan Perkebunan 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000 43.72 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000 4.11 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 0.38 Dinas Pertanian dan Perkebunan 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 20.904.658.000 120.000.000 - - 21.024.658.000 2.75 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000 60.08 Dinas Pertanian dan Perkebunan 8.273.658.000 120.000.000 - - 8.393.658.000 39.92 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 - - - 100.000.000 0.03 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000 - - - 100.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 0.28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 - - - 23.296.800.000 6.08 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23.296.800.000 - - - 23.296.800.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 1.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 - - - 2.899.580.000 0.76 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.899.580.000 - - - 2.899.580.000 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 - - - 286.685.000 0.07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 286.685.000 - - - 286.685.000 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 19.18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 0.29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 25.325.000.000 1.200.000.000 - - 26.525.000.000 0.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000 79.26 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000 0.75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000 - - - 200.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 - - - 800.000.000 3.02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 800.000.000 - - - 800.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 6.31 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 10.65 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2.791.503.023.000 592.063.517.000 - - 3.383.566.540.000 0.48 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000 68.73 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 - - - 875.000.000 0.03 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 875.000.000 - - - 875.000.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 - - - 252.500.000 0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 252.500.000 - - - 252.500.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 - - - 500.000.000 0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000 - - - 500.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000 20.17 Dinas Kesehatan 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 0.08 Dinas Kesehatan 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000 0.05 Dinas Kesehatan 1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000 0.11 Dinas Kesehatan 3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000 0.21 Dinas Sosial 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 - - - 100.000.000 0 Dinas Sosial 100.000.000 - - - 100.000.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000 1.46 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Sosial 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 - - - 41.750.000.000 1.23 Dinas Sosial 41.750.000.000 - - - 41.750.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 0.05 Dinas Sosial 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 - - - 435.000.000 0.01 Dinas Sosial 435.000.000 - - - 435.000.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 - - - 3.053.400.000 0.09 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3.053.400.000 - - - 3.053.400.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 - - - 1.022.467.000 0.03 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.022.467.000 - - - 1.022.467.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 - - - 175.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 175.000.000 - - - 175.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 - - - 150.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 150.000.000 - - - 150.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 - - - 235.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 235.000.000 - - - 235.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 - - - 694.333.000 0.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 694.333.000 - - - 694.333.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 - - - 500.000.000 0.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 500.000.000 - - - 500.000.000 100 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 500.000.000 - - - 500.000.000 0.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 500.000.000 - - - 500.000.000 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 - - - 190.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 190.000.000 - - - 190.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 - - - 175.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 175.000.000 - - - 175.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 - - - 200.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000 - - - 200.000.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 - - - 275.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 275.000.000 - - - 275.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 0.03 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 - - - 23.729.750.000 0.7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 23.729.750.000 - - - 23.729.750.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000 6.89 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 29.687.329.000 34.750.000 - - 29.722.079.000 0.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 - - - 340.000.000 1.14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 340.000.000 - - - 340.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000 61.92 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 12.85 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 10.03 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 100 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 - - - 655.000.000 2.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 655.000.000 - - - 655.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 9.67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000 2.19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 468.631.617.000 643.604.620.000 - - 1.112.236.237.000 0.21 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000 14.2 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 2.52 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 - - - 730.000.000 0.07 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 730.000.000 - - - 730.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 4.27 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 - - - 801.480.000 0.07 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 801.480.000 - - - 801.480.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 52.95 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000 0.16 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 0.42 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 - - - 610.000.000 0.05 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 610.000.000 - - - 610.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 0.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 0.13 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 100 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 - - - 550.000.000 0.05 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 550.000.000 - - - 550.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000 9.79 Dinas Perhubungan 102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000 0.21 Dinas Perhubungan 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 0.15 Dinas Perhubungan 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 4.29 Dinas Komunikasi dan Informatika 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000 6.05 Dinas Komunikasi dan Informatika 20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000 0.31 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000 0.56 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000 0.5 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 1.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000 1.85 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 64.017.258.000 555.200.000 - - 64.572.458.000 0.02 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000 7.33 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - - - 719.600.000 1.11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 719.600.000 - - - 719.600.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 7.93 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 2.73 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 850.000.000 - - - 850.000.000 1.32 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 850.000.000 - - - 850.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 5.91 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 - - - 380.000.000 0.59 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 380.000.000 - - - 380.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 1.58 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000 45.53 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000 100 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000 4.71 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 19.68 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 1.57 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 10.216.731.420.000 380.019.626.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 19.540.087.545.000 1.14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.943.339.185.000 355.332.718.000 - - 9.298.671.903.000 1.49 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.210.561.328.000 11.834.071.000 - - 5.222.395.399.000 56.16 Dinas Kesehatan 2.095.843.244.000 282.543.000.000 - - 2.378.386.244.000 25.58 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 102.799.482.000 12.329.481.000 - - 115.128.963.000 1.24 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 77.947.233.000 11.532.132.000 - - 89.479.365.000 0.96 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 16.531.603.000 908.090.000 - - 17.439.693.000 0.19 Satuan Polisi Pamong Praja 14.433.559.000 - - - 14.433.559.000 0.16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.093.495.000 - - - 11.093.495.000 0.12 Dinas Sosial 134.594.423.000 - - - 134.594.423.000 1.45 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 82.894.972.000 227.897.000 - - 83.122.869.000 0.89 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 11.715.597.000 149.500.000 - - 11.865.097.000 0.13 Dinas Ketahanan Pangan 18.078.185.000 315.700.000 - - 18.393.885.000 0.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 133.566.445.000 9.929.083.000 - - 143.495.528.000 1.54 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.745.951.000 48.800.000 - - 15.794.751.000 0.17 Dinas Perhubungan 58.645.915.000 - - - 58.645.915.000 0.63 Dinas Komunikasi dan Informatika 24.641.721.000 464.040.000 - - 25.105.761.000 0.27 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.309.388.000 1.310.000.000 - - 26.619.388.000 0.29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.005.783.000 - - - 14.005.783.000 0.15 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 40.078.751.000 150.000.000 - - 40.228.751.000 0.43 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 28.172.781.000 - - - 28.172.781.000 0.3 Dinas Kelautan dan Perikanan 84.189.312.000 1.362.400.000 - - 85.551.712.000 0.92 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 55.733.763.000 6.647.698.000 - - 62.381.461.000 0.67 Dinas Pertanian dan Perkebunan 103.687.023.000 57.000.000 - - 103.744.023.000 1.12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 46.727.733.000 4.279.140.000 - - 51.006.873.000 0.55 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 45.326.744.000 4.377.700.000 - - 49.704.444.000 0.53 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 34.422.315.000 1.665.750.000 - - 36.088.065.000 0.39 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 243.585.936.000 3.176.100.000 - - 246.762.036.000 2.65 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 30.550.576.000 110.000.000 - - 30.660.576.000 0.33 Badan Kepegawaian Daerah 79.166.962.000 886.200.000 - - 80.053.162.000 0.86 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 47.123.545.000 638.000.000 - - 47.761.545.000 0.51 Badan Penghubung 15.974.660.000 29.200.000 - - 16.003.860.000 0.17 INSPEKTORAT 24.634.818.000 136.736.000 - - 24.771.554.000 0.27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.555.942.000 225.000.000 - - 15.780.942.000 0.17 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 - - - 1.768.000.000 0.01 Satuan Polisi Pamong Praja 1.768.000.000 - - - 1.768.000.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 0.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 - - - 479.245.000 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 479.245.000 - - - 479.245.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 170.471.297.000 975.000.000 - - 171.446.297.000 0.1 BIRO PEREKONOMIAN 214.980.000 - - - 214.980.000 0.13 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 300.000.000 - - - 300.000.000 0.17 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 628.006.000 - - - 628.006.000 0.37 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 271.076.000 - - - 271.076.000 0.16 BIRO HUKUM 481.707.000 - - - 481.707.000 0.28 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 349.674.000 - - - 349.674.000 0.2 BIRO UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000 98.25 BIRO ORGANISASI 489.116.000 - - - 489.116.000 0.29 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 261.230.000 - - - 261.230.000 0.15 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 0.01 BIRO ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 - - - 3.326.130.000 0.02 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.326.130.000 - - - 3.326.130.000 100 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000 2.18 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000 100 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000 0.01 BIRO HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 101.207.235.000 7.500.000 - - 101.214.735.000 0.26 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000 98.15 BIRO PEREKONOMIAN 1.875.000.000 - - - 1.875.000.000 1.85 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 - - - 3.450.000.000 0.02 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 - - - 3.450.000.000 100 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 0.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000 0.97 Sekretariat DPRD 171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 177.767.000.000 - - - 177.767.000.000 0.91 Sekretariat DPRD 177.767.000.000 - - - 177.767.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 0.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 - - - 5.259.800.000 0.03 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.259.800.000 - - - 5.259.800.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000 45.83 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 0.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 0.21 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000 0.09 Badan Kepegawaian Daerah 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 - - - 22.569.078.000 0.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22.569.078.000 - - - 22.569.078.000 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 0.04 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 0.01 Badan Penghubung 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000 0.03 INSPEKTORAT 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 - - - 2.709.555.000 0.01 INSPEKTORAT 2.709.555.000 - - - 2.709.555.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 0.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 0.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 0.22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 0.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 0.09 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 100 8 295.000.000 - - - 295.000.000 0 TOTAL ANGGARAN 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO 6 7 8 Golongan IV/e - - - - 27 - 27 Golongan IV/d - 20 - - 61 - 81 Golongan IV/c 1 18 2 1 230 3 255 Golongan IV/b - 3 181 10 1.806 11 2.011 Golongan IV/a - - 181 448 8.145 204 8.978 Jumlah Golongan IV 1 41 364 459 10.269 218 11.352 Golongan III/d - - 27 636 5.960 1.213 7.836 Golongan III/c - - - 180 5.907 725 6.812 Golongan III/b - - - 2 3.491 1.619 5.112 Golongan III/a - - - - 887 2.654 3.541 Jumlah Golongan III - - 27 818 16.245 6.211 23.301 Golongan II/d - - - - 82 1.277 1.359 Golongan II/c - - - - 505 1.335 1.840 Golongan II/b - - - - 6 650 656 Golongan II/a - - - - 2 261 263 Jumlah Golongan II - - - - 595 3.523 4.118 Golongan I/d - - - - - 261 261 Golongan I/c - - - - - 58 58 Golongan I/b - - - - - 11 11 Golongan I/a - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - 348 330 TOTAL 1 41 391 1.277 27.109 10.300 39.101 III IV TENAGA FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2020 Perkiraan Penambahan Tahun 2021 Perkiraan Pengurangan Tahun 2020 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor 2016 s/d 2020 2.049.759.279.013 2.049.759.279.013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2020 370.026.269 370.026.269 Pajak Rokok Jumlah Piutang Pajak Daerah 2.050.129.305.282 2.050.129.305.282 2 Piutang Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) 2020 928.658.751 928.658.751 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2014 s/d 2020 49.226.600 49.226.600 Jumlah Piutang Retribusi Daerah 977.885.351 977.885.351 3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Piutang Bunga Deposito 2020 293.688.357 293.688.357 Piutang Denda Keterlambatan Piutang Denda Retribusi Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 s/d 2020 1.043.382.631 1.043.382.631 Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2020 156.138.242.178 156.138.242.178 Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 157.475.313.165 157.475.313.165 4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2020 128.148.979.363 128.148.979.363 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 128.148.979.363 128.148.979.363 5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2021 TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 Dana Bagi hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten 2020 12.269.762 12.269.762 Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 12.269.762 12.269.762 6 Piutang Pendapatan Lainnya Piutang Dana Talangan 2008 365.636.365 365.636.365 Piutang Tempat Pelelangan Ikan 2008 s/d 2012 4.105.302.718 4.105.302.718 Piutang Lainnya 1998 s/d 2006 11.548.482.579 11.548.482.579 Jumlah Piutang Lainnya 16.019.421.662 16.019.421.662 JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA 2.352.763.174.585 2.352.763.174.585 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO NO Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda Nomor 2 Taun 2009 Recipis Saham 200.000.000.000 31.861.846.791 31.861.846.791 168.138.153.209 31.861.846.791 2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.11682 HT 01.01 Tahun 1989 (Hanya Penyertaan Modal Bukan BUMD) Recipis Saham 400.000.000.000 19.960.000.000 19.960.000.000 380.040.000.000 19.960.000.000 3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda Nomor 6 Tahun 1992 Recipis Saham 400.000.000.000 92.085.000.000 92.085.000.000 307.915.000.000 92.085.000.000 4 1992 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep. Menteri Kehakiman Nomor C 211.A20 HT 01.04 Tahun 1998 Recipis Saham 100.000.000.000 10.446.000.000 10.446.000.000 89.554.000.000 10.446.000.000 5 1993 PT. PRPP Perda Nomor 9 Tahun 1993 Recipis Saham 50.000.000.000 39.252.000.000 39.252.000.000 10.748.000.000 39.252.000.000 6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris Nomor 1 Tahun 1999 , Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 5.000.000.000.000 1.830.289.000.000 1.830.289.000.000 3.169.711.000.000 1.830.289.000.000 7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 2.914.000.000.000 434.430.000.000 434.430.000.000 2.479.570.000.000 434.430.000.000 8 2019 PT. BKK JATENG Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 924.840.000.000 186.290.000.000 186.290.000.000 738.550.000.000 186.290.000.000 9 2006 PT. SPJT Perda Nomor 6 Tahun 2006 Recipis Saham 1.500.000.000.000 849.392.000.000 849.392.000.000 650.608.000.000 849.392.000.000 10 2013 PT. SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham 40.000.000.000 10.223.766.000 10.223.766.000 29.776.234.000 10.223.766.000 11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda Nomor 2 Tahun 2014 Recipis Saham 200.000.000.000 140.000.000.000 140.000.000.000 60.000.000.000 140.000.000.000 12 2020 PT. Jateng Petro Energi (perseroda) Perda tentang PT. Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham 100.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 85.000.000.000 15.000.000.000 II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Diragukan Tertagih Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir 4.219.953.810 2.234.833.401 0 2 2002 Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat Diragukan Tertagih Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2002 Tunai Bergulir 3.282.500.000 2.882.500.000 3 2006 Dinas Koperasi dan UMKM Dana Bergulir UMKM dan IKM Diragukan Tertagih Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 5.987.421.442 2.121.929.120 INVESTASI PERMANEN Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah TAHUN ANGGARAN 2022 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 Biro Perekonomian Dana Bergulir UMKM dan IKM Pembangunan Gedung BPR BKK Diragukan Tertagih Tunai 18.634.867.561 2.234.769.766 5 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dana Bergulir Penempatan TKI ke Luar Negeri Diragukan Tertagih Bergulir 2.699.605.800 1.403.855.800 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir Bantuan Peralatan dan IKM Diragukan Tertagih Bergulir 6.386.974.164 1.817.833.543 7 2006 Badan Ketahanan Pangan Dana Bergulir kepada Kelompok Tani di Seluruh Kecamatan di Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2006 Bergulir 4.424.000.000 71.500.000 8 Dinas Perikanan dan Kelautan Dana Bergulir kepada Nelayan Pemilik Kapal Motor di Pantura Bergulir GANJAR PRANOWO GUBERNUR JAWA TENGAH No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2020 Perkiraan Penambahan Tahun 2021 Perkiraan Pengurangan Tahun 2021 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 609.841.523.000 54.465.933.412 7.363.617.266.102 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 7.563.815.353.072 373.053.994.000 60.510.522.825 7.876.358.824.247 4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 10.192.168.636.636 370.616.404.000 81.537.349.093 10.481.247.691.543 5 ASET TETAP LAINNYA 1.365.494.887.464 108.990.562.000 10.923.959.100 1.463.561.490.364 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 737.058.609.225 - 5.896.468.874 731.162.140.351 Jumlah 40.150.007.053.270 1.543.430.155.000 321.200.056.427 41.372.237.151.843 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH 80.927.672.000 1 07.865.823.123 1 3.456.289.739.236 2 PERALATAN DAN MESIN 6.808.241.676.514 LAMPIRAN XIII a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 1 2 3 4 5 6 1 TANAH 1 3.483.227.890.359 No Jenis aset lainnya saldo pada akhir tahun n-2 perkiraan penambahan tahun n 1 perkiraan pengurangan tahun n-1 perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kemitraan dengan pihak ke III 96.104.229.831,09 571.758.860,00 96.675.988.691,09 2 Aset tak Berwujud 7.656.505.168,25 - 7.656.505.168,25 3 Aset Lain-lain 1.404.814.522.760,29 20.000.000.000,00 56.192.580.910,41 1.368.621.941.849,88 Jumlah 1.508.575.257.759,63 20.571.758.860,00 56.192.580.910,41 1.472.954.435.709,22 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 LAMPIRAN XIII b : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2021 Perubahan APBD TA. 2021 APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 1 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pembangunan Flyover Kab. Demak 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 74.037.051.000 - Pembangunan Fly Over Ganefo Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Kab. Magelang 10.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 30.549.455.000 - Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (multi years) TAHUN ANGGARAN 2022 Keterangan Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA.2022 Nama SKPD Nama Sub Kegiatan NO Lokasi sub Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2021 Jumlah Realisasi sampai dengan Akhir TA. 2021 LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.) Saldo Awal (Rp.) Transfer dari Kas daerah (Rp.) Transfer ke Kas Daerah (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 1. Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 900.000.000.000 200.000.000.000 400.000.000.000 - 600.000.000.000 (300.000.000.000) PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021 Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 10 11 12 N I H I L GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Tujuan Penggunaan Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi Jumlah Pembayaran Tahun Ini (RP.) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.) Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi NO Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Presentase bunga Pinjaman % LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 DESEMBER 2021
Koreksi Anda