(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah (PAD)
a.1. Semula Rp.
273.915.816.061,68
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
101.208.630.935,00
Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan Rp.
375.124.446.996,68
b. Dana Perimbangan
b.1. Semula Rp.
1.131.566.664.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
11.068.342.890,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.
1.142.635.006.890,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
c.1. Semula Rp.
135.134.282.167,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
212.886.837.250,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.
348.021.119.417,00
(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hasil Pajak daerah
a.1. Semula Rp.
96.163.000.000,00
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
9.342.000.000,00
Jumlah Hasil Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
105.505.000.000,00
b. Hasil Retribusi daerah
b.1. Semula Rp.
9.890.317.561,68
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
865.097.550,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.
10.755.415.111,68
c. Hasil pengelolaan Kekayaan
daerah yang dipisahkan
c.1. Semula Rp.
3.610.000.000,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
1.730.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp.
5.340.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah
d.1. Semula Rp.
164.252.498.500,00
d.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
89.271.533.385,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.
253.524.031.885,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
a.1. Semula Rp.
66.111.429.000,00
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
15.016.753.890,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp.
81.128.182.890,00
b. Dana Alokasi Umum
b.1. Semula Rp.
794.021.856.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
(13.948.411.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.
780.073.445.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
c.1. Semula Rp.
271.433.379.000,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
10.000.000.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp.
281.433.379.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
a.1. Semula Rp.
90.435.463.167,00
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
6.072.837.250,00
Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.
96.508.300.417,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
b.1. Semula Rp.
44.698.819.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp.
44.698.819.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi
Atau Pemerintah Daerah Lainnya
c.1. Semula Rp.
0,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
206.814.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.
206.814.000.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
a.1. Semula Rp.
913.292.970.365,40
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
(31.670.646.734,40)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.
881.622.323.631,00
b.Belanja Langsung
b.1. Semula Rp.
665.028.929.358,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
451.342.336.618,40
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.
1.116.371.265.976,40
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
a.1. Semula Rp.
807.658.177.140,40
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
(13.313.620.015,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.
794.344.557.125,40
b. Belanja Bunga
b.1. Semula Rp.
1.528.800.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp.
1.528.800.000,00
c. Belanja Hibah
c.1. Semula Rp.
63.446.298.000,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
5.181.093.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.
68.627.391.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial
d.1. Semula Rp.
4.159.620.758,00
d.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.
4.159.620.758,00
e. Belanja Bantuan Keuangan
e.1. Semula Rp.
1.005.411.000,00
e.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.
1.005.411.000,00
f. Belanja Tidak Terduga
f.1. Semula Rp.
35.494.663.467,00
f.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
(23.538.119.719,40)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp.
11.956.543.747,60
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
a.1. Semula Rp.
105.172.193.807,00
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
9.730.903.652,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.
114.903.097.459,00
b. Belanja Barang dan Jasa
b.1. Semula Rp.
354.561.979.240,40
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
183.330.117.596,40
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.
537.892.096.836,40
Setelah Perubahan
c. Belanja Modal
c.1. Semula Rp.
205.294.756.311,00
c.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
258.281.315.370,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.
463.576.071.681,00
(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan
a.1. Semula Rp.
51.569.137.494,72
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
94.507.878.809,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.
146.077.016.303,72
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
b.1. Semula Rp.
13.864.000.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.
13.864.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA)
a.1. Semula Rp.
41.569.137.494,72
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
94.507.878.809,00
Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp.
136.077.016.303,72
b. Penerimaan Pinjaman Daerah
b.1. Semula Rp.
10.000.000.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp.
10.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
a.1. Semula Rp.
3.864.000.000,00
a.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp.
3.864.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang
Pemerintah Daerah
b.1. Semula Rp.
10.000.000.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp.
10.000.000.000,00
(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
2. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.