Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2022
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
R. KADARMANTA BASKARA AJI
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 9-176/2022 )
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.045.838.352.190
2.135.796.486.700
89.958.134.510 4 %
4.1.01 Pajak Daerah
1.831.695.736.270
1.865.533.536.818
33.837.800.548 2 %
4.1.02 Retribusi Daerah
33.049.773.075
36.120.490.654
3.070.717.579 9 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
104.889.783.509
106.108.775.113
1.218.991.604 1 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
76.203.059.336
128.033.684.115
51.830.624.779 68 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
3.311.199.782.490
3.237.956.557.342 (73.243.225.148) 2 %
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.310.328.489.000
3.237.085.263.852 (73.243.225.148) 2 %
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
871.293.490
871.293.490 0 0 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
7.576.500.000
7.240.500.000 (336.000.000) 4 %
4.3.01 Pendapatan Hibah
7.576.500.000
7.240.500.000 (336.000.000) 4 % Jumlah Pendapatan
5.364.614.634.680
5.380.993.544.042
16.378.909.362 0 % 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
3.722.282.846.320
3.728.152.310.226
5.869.463.906 0 %
5.1.01 Belanja Pegawai
1.732.843.897.779
1.672.852.588.187 (59.991.309.592) 3 %
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.349.690.564.780
1.441.864.963.815
92.174.399.035 7 %
5.1.04 Belanja Subsidi
78.451.861.160
78.451.861.160 0 0 %
5.1.05 Belanja Hibah
530.131.511.051
502.164.697.064 (27.966.813.987) 5 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
31.165.011.550
32.818.200.000
1.653.188.450 5 %
5.2 BELANJA MODAL
668.953.701.335
723.515.507.108
54.561.805.773 8 %
5.2.01 Belanja Modal Tanah
124.611.548.435
160.094.957.821
35.483.409.386 28 %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
148.089.677.972
166.373.174.516
18.283.496.544 12 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
218.388.060.207
219.014.042.019
625.981.812 0 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
162.733.333.000
163.602.346.390
869.013.390 1 %
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.131.081.721
14.430.986.362 (700.095.359) 5 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
94.764.494.559
46.582.052.344 (48.182.442.215) 51 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
94.764.494.559
46.582.052.344 (48.182.442.215) 51 %
5.4 BELANJA TRANSFER
1.275.350.089.983
1.273.555.511.778 (1.794.578.205) 0 % LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
743.441.355.389
797.667.233.679
54.225.878.290 7 %
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
531.908.734.594
475.888.278.099 (56.020.456.495) 11 % Jumlah Belanja
5.761.351.132.197
5.771.805.381.456
10.454.249.259 0 % Total Surplus/(Defisit) (396.736.497.517) (390.811.837.414)
5.924.660.103 -1 % 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
570.412.054.517
564.487.394.414 (5.924.660.103) 1 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
560.412.054.517
554.487.394.414 (5.924.660.103) 1 %
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
10.000.000.000
10.000.000.000 0 0 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan
570.412.054.517
564.487.394.414 (5.924.660.103) 1 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
173.675.557.000
173.675.557.000 0 0 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
173.675.557.000
173.675.557.000 0 0 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
173.675.557.000
173.675.557.000 0 0 % Pembiayaan Netto
396.736.497.517
390.811.837.414 (5.924.660.103) 1 %
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 2 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
45.106.997.280 2.096.953.256.370 443.284.918.630 0 0 2.540.238.175.000
45.760.663.400 2.075.189.488.691 479.610.841.991 0 0 2.554.800.330.682 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
4.551.757.280 1.407.591.223.591 166.094.892.530 0 0 1.573.686.116.121
4.525.842.300 1.375.009.737.094 167.219.478.432 0 0 1.542.229.215.526 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.551.757.280
1.288.968.633.597
121.495.301.837 0 0
1.410.463.935.434
4.525.842.300
1.255.679.139.734
122.478.393.739 0 0
1.378.157.533.473 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0
5.832.053.830
1.168.235.000 0 0
7.000.288.830 0
7.967.028.544
1.468.235.000 0 0
9.435.263.544 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0
7.061.216.650
3.691.186.500 0 0
10.752.403.150 0
6.573.644.500
3.691.186.500 0 0
10.264.831.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 0
10.244.577.250
177.292.000 0 0
10.421.869.250 0
10.246.678.750
178.142.000 0 0
10.424.820.750 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 0
18.333.049.321
6.119.531.868 0 0
24.452.581.189 0
18.105.359.021
6.089.666.868 0 0
24.195.025.889 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 0
24.561.144.527
6.235.995.258 0 0
30.797.139.785 0
24.384.488.329
6.202.490.258 0 0
30.586.978.587 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 0
9.526.278.880
12.388.355.803 0 0
21.914.634.683 0
9.482.474.880
12.402.448.803 0 0
21.884.923.683 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 0
16.885.490.301
5.379.930.751 0 0
22.265.421.052 0
16.529.075.707
5.364.722.751 0 0
21.893.798.458 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 0
19.673.540.888
7.620.817.423 0 0
27.294.358.311 0
19.245.705.175
7.462.465.423 0 0
26.708.170.598 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 0
2.011.477.200
840.472.000 0 0
2.851.949.200 0
2.139.318.491
902.463.000 0 0
3.041.781.491 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 0
1.417.421.065
340.574.250 0 0
1.757.995.315 0
1.465.186.617
342.064.250 0 0
1.807.250.867 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 0
3.076.340.082
637.199.840 0 0
3.713.539.922 0
3.191.637.346
637.199.840 0 0
3.828.837.186 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
38.856.000.000
285.654.493.345
34.848.384.741 0 0
320.502.878.086
39.413.700.000
290.020.839.157
36.809.065.031 0 0
326.829.904.188 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
7.956.000.000
98.662.838.743
232.621.000 0 0
98.895.459.743
7.956.000.000
97.348.739.955
344.188.000 0 0
97.692.927.955 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 0
12.039.400.242
27.693.298.191 0 0
39.732.698.433 0
17.423.396.338
28.256.313.041 0 0
45.679.709.379 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 0
70.730.013.560 0 0 0
70.730.013.560 0
44.424.004.565 0 0 0
44.424.004.565 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 0
4.845.586.600
93.460.000 0 0
4.939.046.600 0
8.144.899.663
96.815.000 0 0
8.241.714.663 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
20.500.000.000
58.889.451.518
5.792.167.550 0 0
64.681.619.068
20.500.000.000
70.597.089.934
6.108.181.050 0 0
76.705.270.984 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
10.400.000.000
40.487.202.682
1.036.838.000 0 0
41.524.040.682
10.957.700.000
52.082.708.702
2.003.567.940 0 0
54.086.276.642 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.215.040.000
146.123.832.228 224.718.734.735 0 0
370.842.566.963
1.326.681.100
148.259.663.701 258.159.079.904 0 0
406.418.743.605 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.215.040.000
112.207.884.909
221.677.281.435 0 0
333.885.166.344
1.326.681.100
111.335.652.787
254.536.998.821 0 0
365.872.651.608 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0
3.266.499.400
107.475.000 0 0
3.373.974.400 0
3.173.668.400
107.475.000 0 0
3.281.143.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 0
9.389.658.050
571.841.300 0 0
9.961.499.350 0
9.770.523.650
571.841.300 0 0
10.342.364.950 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0
17.507.207.869 0 0 0
17.507.207.869 0
18.887.613.682
150.000.000 0 0
19.037.613.682 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0
2.925.821.000
2.241.977.000 0 0
5.167.798.000 0
3.699.345.382
2.514.587.183 0 0
6.213.932.565 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 0
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
670.739.000 0 0 0
670.739.000 0
859.704.000 0 0 0
859.704.000 2
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 0 0 0 0 0 0
205.155.000
13.065.000 0 0
218.220.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0
151.182.000 0 0 0
151.182.000 0
133.160.800 0 0 0
133.160.800 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0 0 0 0 0 0 0
144.952.600 0 0
144.952.600 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 0
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 0
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
46.306.321.900
446.660.600 0 0
46.752.982.500
10.240.000
46.413.155.421
370.132.600 0 0
46.783.288.021 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
22.465.000.860
91.596.000 0 0
22.556.596.860
10.240.000
21.357.025.249
91.568.000 0 0
21.448.593.249 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
23.841.321.040
355.064.600 0 0
24.196.385.640 0
25.056.130.172
278.564.600 0 0
25.334.694.772 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
484.200.000
100.688.511.706
17.176.246.024 0 0
117.864.757.730
484.200.000
104.897.219.718
17.053.086.024 0 0
121.950.305.742 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
484.200.000
69.884.858.413
3.076.014.750 0 0
72.960.873.163
484.200.000
73.805.821.754
3.076.014.750 0 0
76.881.836.504 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 0
6.193.082.457
387.158.680 0 0
6.580.241.137 0
6.216.960.417
387.158.680 0 0
6.604.119.097 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 0
3.707.938.100
2.093.617.000 0 0
5.801.555.100 0
3.717.745.100
2.093.617.000 0 0
5.811.362.100 3
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 0
7.560.851.050
7.101.172.630 0 0
14.662.023.680 0
7.680.367.050
6.864.172.630 0 0
14.544.539.680 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 0
3.600.790.621
2.304.672.964 0 0
5.905.463.585 0
3.600.685.497
2.418.512.964 0 0
6.019.198.461 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 0
4.047.151.615
1.835.368.000 0 0
5.882.519.615 0
4.076.586.450
1.835.368.000 0 0
5.911.954.450 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 0
5.693.839.450
378.242.000 0 0
6.072.081.450 0
5.799.053.450
378.242.000 0 0
6.177.295.450 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19.916.791.600
865.861.914.343 213.371.557.345 0 0 1.079.233.471.688
23.836.982.212
897.790.200.542 224.113.323.285 0 0 1.121.903.523.827 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
48.926.447.857
1.142.788.000 0 0
50.069.235.857 0
48.305.506.586
1.493.258.000 0 0
49.798.764.586 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0
35.270.518.857
645.376.000 0 0
35.915.894.857 0
34.390.477.574
662.584.000 0 0
35.053.061.574 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 0
12.043.987.200
397.412.000 0 0
12.441.399.200 0
12.218.487.212
431.924.000 0 0
12.650.411.212 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 0
1.611.941.800
100.000.000 0 0
1.711.941.800 0
1.696.541.800
398.750.000 0 0
2.095.291.800 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
13.349.121.227
183.636.000 0 0
13.532.757.227 0
13.575.834.652
183.636.000 0 0
13.759.470.652 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
13.349.121.227
183.636.000 0 0
13.532.757.227 0
13.575.834.652
183.636.000 0 0
13.759.470.652 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0
1.324.826.750 0 0 0
1.324.826.750 0
1.502.676.750 0 0 0
1.502.676.750 4
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
1.324.826.750 0 0 0
1.324.826.750 0
1.502.676.750 0 0 0
1.502.676.750 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
6.750.991.000
107.920.000 0 0
6.858.911.000 0
7.113.887.692
1.576.125.093 0 0
8.690.012.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0
5.537.037.000
78.282.000 0 0
5.615.319.000 0
5.907.243.692
1.505.297.093 0 0
7.412.540.785 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0
285.000.000 0 0 0
285.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
490.000.000 0 0 0
490.000.000 0
516.850.000
23.150.000 0 0
540.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0
438.954.000
29.638.000 0 0
468.592.000 0
404.794.000
47.678.000 0 0
452.472.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
17.034.516.500
63.631.928.630
872.531.400 0 0
64.504.460.030
20.119.701.759
74.061.891.125
6.612.492.840 0 0
80.674.383.965 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
17.034.516.500
62.280.124.450
764.817.900 0 0
63.044.942.350
20.119.701.759
72.615.084.409
6.504.779.340 0 0
79.119.863.749 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0
1.351.804.180
107.713.500 0 0
1.459.517.680 0
1.446.806.716
107.713.500 0 0
1.554.520.216 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
459.852.000
19.000.000 0 0
478.852.000 0
550.332.000
19.000.000 0 0
569.332.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
459.852.000
19.000.000 0 0
478.852.000 0
550.332.000
19.000.000 0 0
569.332.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
597.499.000 0 0 0
597.499.000 0
657.499.000 0 0 0
657.499.000 5
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
597.499.000 0 0 0
597.499.000 0
657.499.000 0 0 0
657.499.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.334.234.300
112.271.739.357
6.254.968.221 0 0
118.526.707.578
1.738.246.800
111.206.592.982
6.254.968.221 0 0
117.461.561.203 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
1.334.234.300
108.123.951.557
5.345.816.971 0 0
113.469.768.528
1.738.246.800
107.058.805.182
5.345.816.971 0 0
112.404.622.153 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 0
4.147.787.800
909.151.250 0 0
5.056.939.050 0
4.147.787.800
909.151.250 0 0
5.056.939.050 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.800.000
13.907.159.442
29.197.000 0 0
13.936.356.442
1.800.000
13.024.671.971
29.197.000 0 0
13.053.868.971 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.800.000
13.907.159.442
29.197.000 0 0
13.936.356.442
1.800.000
13.024.671.971
29.197.000 0 0
13.053.868.971 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
493.630.800
16.232.074.667
71.960.000 0 0
16.304.034.667
822.633.653
16.535.899.904
43.073.000 0 0
16.578.972.904 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
493.630.800
16.232.074.667
71.960.000 0 0
16.304.034.667
822.633.653
16.535.899.904
43.073.000 0 0
16.578.972.904 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
523.215.000
13.144.237.295
53.183.000 0 0
13.197.420.295
87.900.000
12.654.863.615
53.183.000 0 0
12.708.046.615 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
523.215.000
13.144.237.295
53.183.000 0 0
13.197.420.295
87.900.000
12.654.863.615
53.183.000 0 0
12.708.046.615 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
31.941.427.500 0 0 0
31.941.427.500 0
32.079.427.500 0 0 0
32.079.427.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0
31.941.427.500 0 0 0
31.941.427.500 0
32.079.427.500 0 0 0
32.079.427.500 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 0
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 6
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 0
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000 0
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000 0
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
417.195.000
503.901.188.957 200.134.217.724 0 0
704.035.406.681
954.500.000
527.667.662.192 203.348.264.131 0 0
731.015.926.323 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0
37.845.666.000
3.343.020.000 0 0
41.188.686.000 0
35.542.494.394
3.401.144.006 0 0
38.943.638.400 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 0
532.366.000 0 0 0
532.366.000 0
532.366.000 0 0 0
532.366.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
350.000.000
5.650.000.000 0 0
6.000.000.000 0
688.375.000
4.889.987.000 0 0
5.578.362.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
9.407.404.000
1.801.736.000 0 0
11.209.140.000 0
10.217.716.391
1.831.110.000 0 0
12.048.826.391 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
839.000.000 0 0 0
839.000.000 0
971.968.800 0 0 0
971.968.800 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0
6.850.871.810 0 0 0
6.850.871.810 0
6.184.871.500 0 0 0
6.184.871.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0
3.586.152.000
230.215.000 0 0
3.816.367.000 0
3.691.432.500
225.265.000 0 0
3.916.697.500 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
3.145.952.000
351.923.000 0 0
3.497.875.000 0
2.895.025.750
408.399.000 0 0
3.303.424.750 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 0 0
98.000.000 0 0 0
98.000.000 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
15.472.370.200
5.677.094.800 0 0
21.149.465.000 0
15.536.760.380
5.547.816.333 0 0
21.084.576.713 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0
25.380.199.922
52.993.655.824 0 0
78.373.855.746 0
32.813.654.448
61.033.585.654 0 0
93.847.240.102 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
417.195.000
310.568.534.075
7.028.468.000 0 0
317.597.002.075
954.500.000
323.254.098.261
5.201.178.500 0 0
328.455.276.761 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 0
15.137.865.650
2.743.000.000 0 0
17.880.865.650 0
14.333.524.367
3.418.732.000 0 0
17.752.256.367 7
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 0
16.607.714.600
336.702.000 0 0
16.944.416.600 0
17.076.779.600
545.102.000 0 0
17.621.881.600 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0
4.642.233.400
997.029.100 0 0
5.639.262.500 0
5.076.850.511
695.051.500 0 0
5.771.902.011 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
4.590.519.000
118.606.600.000 0 0
123.197.119.000 0
4.846.446.290
111.604.234.500 0 0
116.450.680.790 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0
17.370.731.000 0 0 0
17.370.731.000 0
18.620.779.750
15.000.000 0 0
18.635.779.750 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0
5.249.000.000 0 0 0
5.249.000.000 0
4.884.694.200
9.450.000 0 0
4.894.144.200 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0
12.319.065.000
60.535.000 0 0
12.379.600.000 0
13.573.706.000
3.493.923.500 0 0
17.067.629.500 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0
6.307.108.000
74.150.000 0 0
6.381.258.000 0
6.298.075.000
74.150.000 0 0
6.372.225.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
888.672.300
40.089.000 0 0
928.761.300 0
1.652.192.300
138.300.500 0 0
1.790.492.800 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 0 0 0 0
163.658.750 0 0 0
163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0
630.000.000 0 0 0
630.000.000 0
571.127.000
175.873.000 0 0
747.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0
41.400.000
538.865.838 0 0
580.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0
732.760.000 0 0 0
732.760.000 0
836.860.000
11.248.000 0 0
848.108.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0
3.509.915.000 0 0 0
3.509.915.000 0
4.027.716.000
89.847.800 0 0
4.117.563.800 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
1.937.089.000 0 0 0
1.937.089.000 0
3.237.089.000 0 0 0
3.237.089.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
112.200.000
36.566.675.071
4.267.735.000 0 0
40.834.410.071
112.200.000
35.938.764.983
4.265.705.000 0 0
40.204.469.983 8
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
112.200.000
31.178.487.835
3.575.625.000 0 0
34.754.112.835
112.200.000
30.186.845.747
3.573.595.000 0 0
33.760.440.747 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 0
5.388.187.236
692.110.000 0 0
6.080.297.236 0
5.751.919.236
692.110.000 0 0
6.444.029.236 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000 0
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000 0
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
4.448.410.400
188.141.676.018
631.955.000 0 0
188.773.631.018
5.223.590.080
184.459.374.161
2.051.434.000 0 0
186.510.808.161 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.138.130.000
31.037.620.834
29.792.000 0 0
31.067.412.834
1.092.330.000
30.242.730.494
355.001.000 0 0
30.597.731.494 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 0
4.175.534.230
20.653.000 0 0
4.196.187.230 0
4.186.534.230
20.653.000 0 0
4.207.187.230 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 0
1.621.006.250
3.200.000 0 0
1.624.206.250 0
1.656.326.300
8.200.000 0 0
1.664.526.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.138.130.000
25.241.080.354
5.939.000 0 0
25.247.019.354
1.092.330.000
24.399.869.964
326.148.000 0 0
24.726.017.964 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
37.250.000
17.067.189.587
71.163.000 0 0
17.138.352.587
516.534.260
16.966.378.020
94.193.000 0 0
17.060.571.020 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
37.250.000
17.067.189.587
71.163.000 0 0
17.138.352.587
516.534.260
16.966.378.020
94.193.000 0 0
17.060.571.020 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.223.780.400
95.588.895.933
259.067.000 0 0
95.847.962.933
1.598.625.820
92.512.318.570
1.248.307.000 0 0
93.760.625.570 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.223.780.400
89.514.576.540
237.754.000 0 0
89.752.330.540
1.598.625.820
86.418.509.677
1.079.857.000 0 0
87.498.366.677 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 0
2.030.257.918
14.508.000 0 0
2.044.765.918 0
2.044.247.418
16.645.000 0 0
2.060.892.418 9
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 0
4.044.061.475
6.805.000 0 0
4.050.866.475 0
4.049.561.475
151.805.000 0 0
4.201.366.475 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0
10.640.595.500
199.865.000 0 0
10.840.460.500 0
10.916.694.861
221.865.000 0 0
11.138.559.861 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0
2.296.036.000 0 0 0
2.296.036.000 0
2.638.849.000 0 0 0
2.638.849.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0
8.344.559.500
199.865.000 0 0
8.544.424.500 0
8.277.845.861
221.865.000 0 0
8.499.710.861 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0
6.338.671.100 0 0 0
6.338.671.100 0
5.279.126.000 0 0 0
5.279.126.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0
6.338.671.100 0 0 0
6.338.671.100 0
5.279.126.000 0 0 0
5.279.126.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
2.248.925.000 0 0 0
2.248.925.000 0
4.410.245.800 0 0 0
4.410.245.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0
2.248.925.000 0 0 0
2.248.925.000 0
4.410.245.800 0 0 0
4.410.245.800 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
307.200.000
24.769.179.064
72.068.000 0 0
24.841.247.064
247.200.000
23.717.382.416
132.068.000 0 0
23.849.450.416 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
307.200.000
23.102.845.264
68.568.000 0 0
23.171.413.264
247.200.000
21.930.474.616
68.568.000 0 0
21.999.042.616 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0
1.666.333.800
3.500.000 0 0
1.669.833.800 0
1.786.907.800
63.500.000 0 0
1.850.407.800 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
1.742.050.000
450.599.000 0 0 0
450.599.000
1.768.900.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 10
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.742.050.000
450.599.000 0 0 0
450.599.000
1.768.900.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
417.000.000
317.897.867.597
4.531.856.000 0 0
322.429.723.597
481.200.000
320.552.076.978
6.398.014.522 0 0
326.950.091.500 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
417.000.000
189.473.568.833
3.407.799.000 0 0
192.881.367.833
481.200.000
186.180.680.642
5.270.846.522 0 0
191.451.527.164 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0
3.793.802.000
85.568.000 0 0
3.879.370.000 0
4.657.521.956
275.568.000 0 0
4.933.089.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0
5.358.208.730
70.159.000 0 0
5.428.367.730 0
5.685.119.482
70.159.000 0 0
5.755.278.482 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 0
45.810.700.800
241.120.000 0 0
46.051.820.800 0
45.810.700.800
241.120.000 0 0
46.051.820.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0
4.089.826.550 0 0 0
4.089.826.550 0
2.666.788.000 0 0 0
2.666.788.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0
1.315.959.000
14.960.000 0 0
1.330.919.000 0
1.204.704.500
14.960.000 0 0
1.219.664.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 0
6.189.524.000
112.628.000 0 0
6.302.152.000 0
4.229.166.000
112.628.000 0 0
4.341.794.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0
19.896.612.700
396.364.000 0 0
20.292.976.700 0
21.072.725.850
1.864.024.000 0 0
22.936.749.850 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0
5.431.989.000
86.664.000 0 0
5.518.653.000 0
5.653.831.500
86.664.000 0 0
5.740.495.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
417.000.000
67.451.484.281 0 0 0
67.451.484.281
481.200.000
63.940.755.596 0 0 0
63.940.755.596 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0
2.101.873.000 0 0 0
2.101.873.000 0
2.679.743.000 0 0 0
2.679.743.000 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0
816.506.000 0 0 0
816.506.000 0
701.830.200 0 0 0
701.830.200 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0
1.614.004.000 0 0 0
1.614.004.000 0
1.082.710.000 0 0 0
1.082.710.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
2.073.473.000 0 0 0
2.073.473.000 0
1.980.245.000 0 0 0
1.980.245.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0
23.529.605.772
2.400.336.000 0 0
25.929.941.772 0
24.814.838.758
2.605.723.522 0 0
27.420.562.280 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
128.424.298.764
1.124.057.000 0 0
129.548.355.764 0
134.371.396.336
1.127.168.000 0 0
135.498.564.336 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0
128.424.298.764
1.124.057.000 0 0
129.548.355.764 0
134.371.396.336
1.127.168.000 0 0
135.498.564.336 11
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.294.725.435.400
209.651.308.466
3.392.198.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.583.158.091.368 5.305.691.108.350
207.369.759.800
6.594.011.310 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.534.101.335.232 5 01 PERENCANAAN 0
25.520.519.408
27.771.000 0 0
25.548.290.408 0
26.034.599.682
891.054.000 0 0
26.925.653.682 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0
25.520.519.408
27.771.000 0 0
25.548.290.408 0
26.034.599.682
891.054.000 0 0
26.925.653.682 5 02 KEUANGAN
5.288.716.235.400
118.000.203.561
3.238.526.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.491.353.314.463 5.299.640.085.350
116.715.758.704
4.617.323.710 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.441.470.646.536 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.288.716.235.400
98.902.694.111
348.814.360
94.764.494.559
1.275.350.089.983
1.469.366.093.013
5.299.640.085.350
96.940.500.518
1.117.410.610
46.582.052.344
1.273.555.511.778
1.418.195.475.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 0
3.067.612.950
249.256.000 0 0
3.316.868.950 0
3.251.006.886
269.245.600 0 0
3.520.252.486 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 0
4.924.891.900
634.742.000 0 0
5.559.633.900 0
5.016.871.900
829.742.000 0 0
5.846.613.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 0
2.925.565.200
155.339.000 0 0
3.080.904.200 0
2.935.049.700
245.626.500 0 0
3.180.676.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 0
2.753.573.800
285.027.000 0 0
3.038.600.800 0
2.989.584.100
535.274.000 0 0
3.524.858.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 0
5.425.865.600
1.565.348.000 0 0
6.991.213.600 0
5.582.745.600
1.620.025.000 0 0
7.202.770.600 5 03 KEPEGAWAIAN
311.700.000
30.688.970.923
20.067.000 0 0
30.709.037.923
668.530.000
30.545.700.434
85.067.000 0 0
30.630.767.434 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
311.700.000
30.688.970.923
20.067.000 0 0
30.709.037.923
668.530.000
30.545.700.434
85.067.000 0 0
30.630.767.434 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.332.500.000
27.619.087.956
105.834.000 0 0
27.724.921.956
5.039.123.000
26.487.227.117
1.000.566.600 0 0
27.487.793.717 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.332.500.000
27.619.087.956
105.834.000 0 0
27.724.921.956
5.039.123.000
26.487.227.117
1.000.566.600 0 0
27.487.793.717 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
258.281.000 0 0 0
258.281.000 0
217.181.000 0 0 0
217.181.000 12
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0
258.281.000 0 0 0
258.281.000 0
217.181.000 0 0 0
217.181.000 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN
365.000.000
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
343.370.000
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
365.000.000
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
343.370.000
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0
673.122.000 0 0 0
673.122.000 0
643.322.000 0 0 0
643.322.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0
673.122.000 0 0 0
673.122.000 0
643.322.000 0 0 0
643.322.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606 0
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606 0
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606 0
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920 0
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920 0
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920 0
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 TOTAL 5.364.614.634.680 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 5.380.993.544.042 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 13 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.551.757.280
4.525.842.300 (25.914.980) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.383.090.000
1.433.385.000
50.295.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
3.168.667.280
3.092.457.300 (76.209.980) Jumlah Pendapatan
4.551.757.280
4.525.842.300 (25.914.980) 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.573.686.116.121
1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
565.759.672.618
563.397.878.251 (2.361.794.367) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
197.615.222.614
197.289.247.325 (325.975.289) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
460.072.000
460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
460.072.000
460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
460.072.000
460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
411.248.000
411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
411.248.000
411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
411.248.000
411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
246.699.000
246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
246.699.000
246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
246.699.000
246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
576.318.000
576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL
576.318.000
576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
576.318.000
576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
321.157.000
321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL
321.157.000
321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
321.157.000
321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.464.496.000
1.464.496.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
1.212.797.000
1.212.797.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.212.797.000
1.212.797.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 BELANJA MODAL
251.699.000
251.699.000 0 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
251.699.000
251.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
12.585.457.000
12.585.457.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
2.264.724.000
2.264.724.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
2.264.724.000
2.264.724.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 05 Belanja Hibah
2.264.724.000 0 (2.264.724.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 BELANJA MODAL
10.320.733.000
10.320.733.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.320.733.000
10.320.733.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.302.447.000
1.302.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 BELANJA OPERASI
666.577.000
666.577.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
666.577.000
666.577.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 05 Belanja Hibah
666.577.000 0 (666.577.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 BELANJA MODAL
635.870.000
635.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
635.870.000
635.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1.720.390.000
1.720.390.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
215.307.000
215.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
215.307.000
215.307.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 05 Belanja Hibah
215.307.000 0 (215.307.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 BELANJA MODAL
1.505.083.000
1.505.083.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.505.083.000
1.505.083.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1.296.888.000
1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 BELANJA MODAL
1.296.888.000
1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.296.888.000
1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
555.307.000
555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 2 BELANJA MODAL
555.307.000
555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
555.307.000
555.307.000 0 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
142.359.000
142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 BELANJA MODAL
142.359.000
142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
142.359.000
142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
155.938.000
155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 5 2 BELANJA MODAL
155.938.000
155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
155.938.000
155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
702.902.000
702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 BELANJA MODAL
702.902.000
702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
702.902.000
702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.345.185.000
1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 BELANJA MODAL
1.345.185.000
1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.345.185.000
1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah
215.000.000
215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 BELANJA MODAL
215.000.000
215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
215.000.000
215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.310.000.000
1.310.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000
500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
500.000.000
500.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000 0 (500.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 2 BELANJA MODAL
810.000.000
810.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
810.000.000
810.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.271.094.000
23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 BELANJA OPERASI
23.271.094.000
23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.979.000
1.050.979.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 05 Belanja Hibah
22.220.115.000
22.220.115.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
46.705.981.114
46.385.586.325 (320.394.789) 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 BELANJA OPERASI
38.590.794.114
38.363.614.325 (227.179.789) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.590.794.114
38.363.614.325 (227.179.789) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 BELANJA MODAL
8.115.187.000
8.021.972.000 (93.215.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.814.880.000
7.721.665.000 (93.215.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
60.000.000
60.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
27.000.000
27.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
213.307.000
213.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.188.107.000
6.771.008.000
1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI
5.188.107.000
6.771.008.000
1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.188.107.000
6.771.008.000
1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.100.922.000
850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI
1.100.922.000
850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.922.000
850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1.202.689.500
1.044.208.000 (158.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 BELANJA OPERASI
1.202.689.500
1.044.208.000 (158.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
737.689.500
554.208.000 (183.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 05 Belanja Hibah
465.000.000
490.000.000
25.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
95.301.140.000
94.121.140.000 (1.180.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 BELANJA OPERASI
78.016.679.320
76.142.744.247 (1.873.935.073) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.703.509.320
49.869.574.247
1.166.064.927 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 05 Belanja Hibah
29.313.170.000
26.273.170.000 (3.040.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 BELANJA MODAL
17.284.460.680
17.978.395.753
693.935.073 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.582.395.300
12.285.599.251
703.203.951 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.702.065.380
5.692.796.502 (9.268.878) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
33.426.000
33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 BELANJA OPERASI
33.426.000
33.426.000 0 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.426.000
33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
317.165.663.593
314.900.447.515 (2.265.216.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
29.474.199.000
29.474.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.774.199.000
12.774.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.474.199.000
12.774.199.000
10.300.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
10.300.000.000 0 (10.300.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
16.700.000.000
16.700.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
16.700.000.000
16.700.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
1.500.000.000
1.500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000
500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
500.000.000
500.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000 0 (500.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 BELANJA MODAL
1.000.000.000
1.000.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000
1.000.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
319.860.000
319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 2 BELANJA MODAL
319.860.000
319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
319.860.000
319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
5.889.175.000
5.889.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
3.249.200.000
3.249.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
3.249.200.000
3.249.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 05 Belanja Hibah
3.249.200.000 0 (3.249.200.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 2 BELANJA MODAL
2.639.975.000
2.639.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.639.975.000
2.639.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
459.738.000
459.738.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
229.869.000
229.869.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
229.869.000
229.869.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 05 Belanja Hibah
229.869.000 0 (229.869.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 2 BELANJA MODAL
229.869.000
229.869.000 0 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
229.869.000
229.869.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
4.597.380.000
4.597.380.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
2.298.690.000
2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
2.298.690.000
2.298.690.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 05 Belanja Hibah
2.298.690.000 0 (2.298.690.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 BELANJA MODAL
2.298.690.000
2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.298.690.000
2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
827.529.000
827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
827.529.000
827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
827.529.000
827.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 05 Belanja Hibah
827.529.000 0 (827.529.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
102.164.000
102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
102.164.000
102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
102.164.000
102.164.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 05 Belanja Hibah
102.164.000 0 (102.164.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
156.630.000
156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
156.630.000
156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
156.630.000
156.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 05 Belanja Hibah
156.630.000 0 (156.630.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
2.200.000.000
2.200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI
900.000.000
900.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
900.000.000
900.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 05 Belanja Hibah
900.000.000 0 (900.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 BELANJA MODAL
1.300.000.000
1.300.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.300.000.000
1.300.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
45.419.521.000
45.419.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
13.010.000.000
13.010.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
13.010.000.000
13.010.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 05 Belanja Hibah
13.010.000.000 0 (13.010.000.000) 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 BELANJA MODAL
32.409.521.000
32.409.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.409.521.000
32.409.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
74.852.977.093
73.964.961.015 (888.016.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 BELANJA OPERASI
52.006.501.400
51.242.535.322 (763.966.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai
82.740.000
82.740.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.923.761.400
51.159.795.322 (763.966.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 BELANJA MODAL
22.846.475.693
22.722.425.693 (124.050.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.143.289.943
22.019.239.943 (124.050.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
473.389.250
473.389.250 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
30.000.000
30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
199.796.500
199.796.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.178.796.500
2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 BELANJA OPERASI
4.178.796.500
2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.178.796.500
2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
495.844.000
582.644.000
86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 BELANJA OPERASI
495.844.000
582.644.000
86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
495.844.000
582.644.000
86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
146.650.550.000
146.830.550.000
180.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 BELANJA OPERASI
123.289.938.149
123.205.340.439 (84.597.710) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.222.738.149
59.138.140.439 (84.597.710) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 05 Belanja Hibah
64.067.200.000
64.067.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 BELANJA MODAL
23.360.611.851
23.625.209.561
264.597.710 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.797.972.701
19.130.653.911
2.332.681.210 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6.562.639.150
4.494.555.650 (2.068.083.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
41.300.000
41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 BELANJA OPERASI
41.300.000
41.300.000 0 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.300.000
41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Pendidikan Khusus
50.978.786.411
51.208.183.411
229.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
443.438.349
443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL 0
443.438.349
443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
443.438.349
443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 5 2 BELANJA MODAL
443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
528.562.739
528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 BELANJA OPERASI
528.562.739
528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.560.600
528.562.739
408.002.139 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 05 Belanja Hibah
408.002.139 0 (408.002.139) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
272.583.141
272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 BELANJA OPERASI
272.583.141
272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
272.583.141
272.583.141 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 05 Belanja Hibah
272.583.141 0 (272.583.141) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
164.242.645
164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 BELANJA OPERASI
164.242.645
164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
164.242.645
164.242.645 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 05 Belanja Hibah
164.242.645 0 (164.242.645) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
14.714.711
283.266.778
268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 BELANJA OPERASI
14.714.711
283.266.778
268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
283.266.778
283.266.778 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 05 Belanja Hibah
14.714.711 0 (14.714.711) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
338.438.348
338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 BELANJA OPERASI
338.438.348
338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
338.438.348
338.438.348 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 05 Belanja Hibah
338.438.348 0 (338.438.348) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 5 1 BELANJA OPERASI
268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 5 1 05 Belanja Hibah
268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
380.680.000
380.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000
90.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
90.000.000
90.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 05 Belanja Hibah
90.000.000 0 (90.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 BELANJA MODAL
290.680.000
290.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
290.680.000
290.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
4.885.805.000
4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 BELANJA OPERASI
4.885.805.000
4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.005.000
18.005.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 05 Belanja Hibah
4.867.800.000
4.867.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.405.069.411
8.404.686.411 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 BELANJA OPERASI
6.774.237.526
6.773.854.526 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.774.237.526
6.773.854.526 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 BELANJA MODAL
1.630.831.885
1.630.831.885 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.617.989.885
1.617.989.885 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.000.000
3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
9.842.000
9.842.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.392.486.000
1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 BELANJA OPERASI
2.392.486.000
1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.392.486.000
1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.502.550.000
8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 BELANJA OPERASI
8.502.550.000
8.502.550.000 0 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.502.550.000
8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.281.097.000
2.346.877.000
65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 BELANJA OPERASI
2.222.052.000
2.287.832.000
65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.222.052.000
2.287.832.000
65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 BELANJA MODAL
59.045.000
59.045.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.045.000
59.045.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
22.092.280.000
23.092.280.000
1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 BELANJA OPERASI
20.657.183.928
21.632.624.809
975.440.881 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.650.903.928
3.938.844.809
287.940.881 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 05 Belanja Hibah
17.006.280.000
17.693.780.000
687.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 BELANJA MODAL
1.435.096.072
1.459.655.191
24.559.119 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.230.424.072
1.243.396.572
12.972.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
204.672.000
216.258.619
11.586.619 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
8.287.000
8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 BELANJA OPERASI
8.287.000
8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.287.000
8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.571.369.750
1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.571.369.750
1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
823.375.750
823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
823.375.750
823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
823.375.750
823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
747.994.000
747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
747.994.000
747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
747.994.000
747.994.000 0 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
106.024.000
106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
106.024.000
106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
29.844.000
29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.844.000
29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.844.000
29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
76.180.000
76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
76.180.000
76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.180.000
76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
14.570.000
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 00 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.570.000
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.570.000
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.006.234.479.753
977.139.373.525 (29.095.106.228) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.080.878.000
1.049.733.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114.985.000
83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
114.985.000
83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.985.000
83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
91.485.000
91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
91.485.000
91.485.000 0 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.485.000
91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
874.408.000
874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
874.408.000
874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
874.408.000
874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
960.817.616.923
929.445.951.462 (31.371.665.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
959.572.391.923
928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
959.572.391.923
928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
959.572.391.923
928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
107.599.000
107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
107.599.000
107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.599.000
107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
465.766.000
443.026.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
465.766.000
443.026.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
445.440.000
422.700.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.326.000
20.326.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
183.564.000
183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
183.564.000
183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.564.000
183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
488.296.000
488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
488.296.000
488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
488.296.000
488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
785.292.000
777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
785.292.000
777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
785.292.000
777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
752.040.000
744.540.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.252.000
33.252.000 0 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
211.800.000
211.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
160.700.000
160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
160.700.000
160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.700.000
160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
51.100.000
51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
51.100.000
51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.100.000
51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.113.680.600
2.068.035.600 (45.645.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
113.175.000
113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
113.175.000
113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.175.000
113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
409.647.000
409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
409.647.000
409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
409.647.000
409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
303.029.600
303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
303.029.600
303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
303.029.600
303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
312.386.000
311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
312.386.000
311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
312.386.000
311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
43.512.000
43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
43.512.000
43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.512.000
43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
931.931.000
887.599.000 (44.332.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
931.931.000
887.599.000 (44.332.000) 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
931.931.000
887.599.000 (44.332.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.923.918.000
13.919.196.000 (4.722.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
667.919.000
667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
667.919.000
667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
667.919.000
667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.877.059.500
1.872.909.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
225.000
225.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
225.000
225.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
1.876.834.500
1.872.684.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.876.834.500
1.872.684.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
45.000.000
45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000
45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.333.939.500
11.333.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
11.233.939.500
11.233.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.233.939.500
11.233.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19.563.399.350
19.376.754.762 (186.644.588) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27.564.000
27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.564.000
27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.564.000
27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.509.567.450
10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.509.567.450
10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.509.567.450
10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.026.267.900
9.013.793.562 (12.474.338) 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.026.267.900
9.013.793.562 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.026.267.900
9.013.793.562 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.589.227.600
4.226.593.600 (362.634.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
553.583.600
544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
553.583.600
544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
553.583.600
544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
58.975.000
58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
58.975.000
58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.975.000
58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
526.042.000
549.907.500
23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
526.042.000
549.907.500
23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
526.042.000
549.907.500
23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.163.070.000
2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.163.070.000
2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.163.070.000
2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
287.557.000
284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
287.557.000
284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
287.557.000
284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.148.667.280
6.063.517.101
2.914.849.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.148.667.280
6.063.517.101
2.914.849.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.148.667.280
5.700.036.101
2.551.368.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.545.262.480
2.802.901.400
1.257.638.920 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.603.404.800
2.897.134.701
1.293.729.901 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0
363.481.000
363.481.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
310.481.000
310.481.000 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
53.000.000
53.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
190.000.000
190.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
31.941.427.500
32.079.427.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
4.744.254.500
4.882.254.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
4.494.254.500
4.632.254.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
209.984.000
209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
209.984.000
209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.984.000
209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.497.000.000
2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.497.000.000
2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
378.106.000
378.106.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.118.894.000
2.118.894.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.372.920.500
1.510.920.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.372.920.500
1.510.920.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.372.920.500
1.510.920.500
138.000.000 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
414.350.000
414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
414.350.000
414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
414.350.000
414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
250.000.000
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
250.000.000
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
26.197.173.000
26.197.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
8.697.173.000
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
8.697.173.000
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.697.173.000
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.697.173.000
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
17.500.000.000
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
17.500.000.000
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.500.000.000
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
17.500.000.000
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.000.000.000
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.000.000.000
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.000.000.000
1.000.000.000 0 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
41.188.686.000
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
41.188.686.000
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 00 Pendidikan Berbasis Budaya
41.188.686.000
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
33.938.686.000
31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.938.686.000
31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.938.686.000
31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
3.450.000.000
3.450.000.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 1 BELANJA OPERASI
172.028.000
113.903.994 (58.124.006) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.028.000
113.903.994 (58.124.006) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 BELANJA MODAL
3.277.972.000
3.336.096.006
58.124.006 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.879.972.000
2.022.042.000 (857.930.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
398.000.000
1.314.054.006
916.054.006 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
3.800.000.000
3.534.219.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.734.952.000
3.469.171.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.734.952.000
3.469.171.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 2 BELANJA MODAL
65.048.000
65.048.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.048.000
65.048.000 0 Jumlah Belanja
1.646.816.229.621
1.613.442.281.426 (33.373.948.195) Total Surplus/(Defisit) (1.642.264.472.341) (1.608.916.439.126)
33.348.033.215 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.956.000.000
7.956.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
7.956.000.000
7.956.000.000 0 Jumlah Pendapatan
7.956.000.000
7.956.000.000 0 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
214.297.218.336
196.038.356.562 (18.258.861.774) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
143.017.604.452
114.398.446.807 (28.619.157.645) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
6.585.346.600
7.075.861.450
490.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
4.116.061.600
4.636.576.450
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 BELANJA MODAL
4.116.061.600
4.636.576.450
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.116.061.600
4.636.576.450
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
194.054.000
164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
194.054.000
164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.054.000
164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.275.231.000
2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
2.275.231.000
2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.275.231.000
2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
136.393.202.852
107.283.530.357 (29.109.672.495) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
53.846.386.000
53.495.696.000 (350.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
53.845.739.000
53.368.892.000 (476.847.000) 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.345.739.000
52.868.892.000 (476.847.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000
500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
647.000
126.804.000
126.157.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
647.000
126.804.000
126.157.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
273.305.000
737.805.000
464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
273.305.000
737.805.000
464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
273.305.000
737.805.000
464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
374.828.000
497.507.000
122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
374.828.000
497.507.000
122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
374.828.000
497.507.000
122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
207.845.000
85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
207.845.000
85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.845.000
85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
22.567.000
22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
22.567.000
22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.567.000
22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.580.451.000
583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.580.451.000
583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.580.451.000
583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
67.390.000
67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
67.390.000
67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.390.000
67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
67.985.000
29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
67.985.000
29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.985.000
29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.048.230.000
1.189.077.000
140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
861.230.000
1.002.077.000
140.847.000 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
814.830.000
955.677.000
140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 05 Belanja Hibah
46.400.000
46.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL
187.000.000
187.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
187.000.000
187.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.550.281.892
6.498.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
6.550.281.892
6.498.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.050.281.892
5.998.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000
500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
69.526.050.960
43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
69.526.050.960
43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.526.050.960
43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
208.740.000
208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
208.740.000
208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.740.000
208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
325.443.000
316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
325.443.000
316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
325.443.000
316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
293.700.000
293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
293.700.000
293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
293.700.000
293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 0
8.640.000
8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 5 1 BELANJA OPERASI 0
8.640.000
8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
8.640.000
8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
5.550.000
5.550.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
5.100.000
5.100.000 0 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.100.000
5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000
5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
450.000
450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
450.000
450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
450.000
450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
33.505.000
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
33.505.000
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
33.505.000
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.505.000
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
238.418.500
232.168.500 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
238.418.500
232.168.500 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
165.288.500
165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
154.038.500
154.038.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.038.500
154.038.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
11.250.000
11.250.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.250.000
11.250.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
73.130.000
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
73.130.000
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.130.000
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.958.000
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1.958.000
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1.958.000
1.958.000 0 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.958.000
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.958.000
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
71.039.237.384
81.405.783.255
10.366.545.871 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.931.000
40.931.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.929.000
31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.929.000
31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.929.000
31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.281.000
2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.281.000
2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.281.000
2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.721.000
6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.721.000
6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.721.000
6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.981.149.228
33.558.963.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.812.669.228
33.390.483.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.812.669.228
33.390.483.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
31.812.669.228
33.390.483.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
162.480.000
162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
162.480.000
162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
162.480.000
162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.662.000
1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.662.000
1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.662.000
1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.338.000
4.338.000 0 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.338.000
4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.338.000
4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
50.780.000
50.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000
2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000
2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000
2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
48.780.000
48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
48.780.000
48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
48.780.000
48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.315.000
9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.315.000
9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.315.000
9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.315.000
9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.131.463.500
1.098.049.500 (33.414.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.014.000
35.427.000
413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.014.000
35.427.000
413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.014.000
35.427.000
413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
209.358.500
216.217.500
6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
209.358.500
216.217.500
6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.358.500
216.217.500
6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
83.566.000
70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
83.566.000
70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.566.000
70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
255.016.000
254.256.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
255.016.000
254.256.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
255.016.000
254.256.000 (760.000) 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.619.000
68.619.000
3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
65.619.000
68.619.000
3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.619.000
68.619.000
3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.996.000
5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.996.000
5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.996.000
5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
377.894.000
348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
377.894.000
348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
377.894.000
348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.000.000
98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
98.000.000
98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000
98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24.500.021.591
24.488.786.591 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
253.578.000
242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
253.578.000
242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
253.578.000
242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.859.591
7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL
7.859.591
7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.859.591
7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
30.000.000
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.166.960.000
24.166.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
765.601.000
765.601.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
765.601.000
765.601.000 0 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
23.401.359.000
23.401.359.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
23.401.359.000
23.401.359.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.624.000
41.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
41.624.000
41.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.624.000
14.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
27.000.000
27.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.296.326.665
4.370.723.665
74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000
2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000
2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.477.044.200
1.551.441.200
74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.477.044.200
1.551.441.200
74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.477.044.200
1.551.441.200
74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.816.782.465
2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.816.782.465
2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.816.782.465
2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.079.250.400
1.109.069.400
29.819.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
218.091.000
240.591.000
22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
218.091.000
240.591.000
22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
218.091.000
240.591.000
22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.587.400
144.496.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
147.587.400
144.496.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.587.400
144.496.400 (3.091.000) 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.100.000
3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.100.000
3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.100.000
3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
162.620.000
143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
162.620.000
143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.620.000
143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
498.552.000
542.052.000
43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
498.552.000
542.052.000
43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
498.552.000
542.052.000
43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
49.300.000
34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
49.300.000
34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.300.000
34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
7.950.000.000
16.679.164.159
8.729.164.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
7.950.000.000
16.679.164.159
8.729.164.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.950.000.000
16.636.664.159
8.686.664.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.248.111.733
3.217.798.836 (30.312.897) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.701.888.267
13.418.865.323
8.716.977.056 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0
42.500.000
42.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
42.500.000
42.500.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
532.366.000
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
532.366.000
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
532.366.000
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
532.366.000
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
532.366.000
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
532.366.000
532.366.000 0 Jumlah Belanja
214.829.584.336
196.570.722.562 (18.258.861.774) 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (206.873.584.336) (188.614.722.562)
18.258.861.774 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20.500.000.000
20.500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
20.500.000.000
20.500.000.000 0 Jumlah Pendapatan
20.500.000.000
20.500.000.000 0 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
64.681.619.068
76.705.270.984
12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5.797.269.450
5.797.269.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
4.012.168.000
4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4.012.168.000
4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
94.216.200
94.216.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.216.200
94.216.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
3.917.951.800
3.917.951.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.917.951.800
3.917.951.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.785.101.450
1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.785.101.450
1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI
664.385.700
664.385.700 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
664.385.700
664.385.700 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 2 BELANJA MODAL
1.120.715.750
1.120.715.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.120.715.750
1.120.715.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.884.349.618
70.908.001.534
12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.384.349.618
39.540.842.752
1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
38.384.349.618
39.540.842.752
1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.384.349.618
39.540.842.752
1.156.493.134 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
38.384.349.618
39.540.842.752
1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
20.500.000.000
31.367.158.782
10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
20.500.000.000
31.367.158.782
10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.746.500.000
30.297.645.282
10.551.145.282 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.052.251.750
6.052.251.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.694.248.250
24.245.393.532
10.551.145.282 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL
753.500.000
1.069.513.500
316.013.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
553.700.000
814.513.500
260.813.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
199.800.000
255.000.000
55.200.000 Jumlah Belanja
64.681.619.068
76.705.270.984
12.023.651.916 Total Surplus/(Defisit) (44.181.619.068) (56.205.270.984) (12.023.651.916) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.400.000.000
10.957.700.000
557.700.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
10.400.000.000
10.957.700.000
557.700.000 Jumlah Pendapatan
10.400.000.000
10.957.700.000
557.700.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
41.524.040.682
54.086.276.642
12.562.235.960 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10.263.708.000
9.761.512.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
8.698.130.000
8.195.934.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit
2.659.700.000
1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.659.700.000
1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.659.700.000
1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
486.100.000
1.392.204.940
906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL
486.100.000
1.392.204.940
906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
486.100.000
1.392.204.940
906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
5.552.330.000
5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
5.552.330.000
5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.552.330.000
5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.565.578.000
1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.565.578.000
1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI
1.495.000.000
1.495.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.495.000.000
1.495.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 2 BELANJA MODAL
70.578.000
70.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.578.000
70.578.000 0 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.260.332.682
44.324.763.702
13.064.431.020 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.110.372.682
20.418.173.501
307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.052.412.682
20.360.213.501
307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.052.412.682
20.360.213.501
307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
20.052.412.682
20.360.213.501
307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
57.960.000
57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
57.960.000
57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
57.960.000
57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
19.800.000
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19.800.000
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
19.800.000
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
19.800.000
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
730.160.000
730.160.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
47.446.000
47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
47.446.000
47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.446.000
47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
316.064.000
316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
316.064.000
316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
316.064.000
316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
366.650.000
366.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000
250.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
250.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
116.650.000
116.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
116.650.000
116.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
10.400.000.000
23.156.630.201
12.756.630.201 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
10.400.000.000
23.156.630.201
12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000.000
23.096.005.201
12.696.005.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.342.790.000
4.342.790.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.057.210.000
18.753.215.201
12.696.005.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0
60.625.000
60.625.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
58.000.000
58.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
2.625.000
2.625.000 Jumlah Belanja
41.524.040.682
54.086.276.642
12.562.235.960 Total Surplus/(Defisit) (31.124.040.682) (43.128.576.642) (12.004.535.960) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.215.040.000
1.326.681.100
111.641.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.203.340.000
1.301.571.900
98.231.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
11.700.000
25.109.200
13.409.200 Jumlah Pendapatan
1.215.040.000
1.326.681.100
111.641.100 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
347.220.640.094
379.496.159.958
32.275.519.864 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
34.079.716.965
36.882.985.474
2.803.268.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9.456.352.700
10.096.812.700
640.460.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1.200.000.000
1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000.000
1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
1.200.000.000
1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1.500.000.000
1.700.000.000
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000.000
1.700.000.000
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
1.700.000.000
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
4.557.832.700
4.999.877.700
442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI
4.557.832.700
4.999.877.700
442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.557.832.700
4.999.877.700
442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.551.950.000
1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 BELANJA OPERASI
1.551.950.000
1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.551.950.000
1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
646.570.000
646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 BELANJA OPERASI
646.570.000
646.570.000 0 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
646.570.000
646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.623.364.265
26.786.172.774
2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
4.750.000.000
4.750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
750.000.000
750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 BELANJA MODAL
4.000.000.000
4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.000.000.000
4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
5.077.173.000
5.077.173.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
78.641.000
73.692.500 (4.948.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.641.000
73.692.500 (4.948.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 BELANJA MODAL
4.998.532.000
5.003.480.500
4.948.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.998.532.000
5.003.480.500
4.948.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
14.796.191.265
16.958.999.774
2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
14.796.191.265
16.958.999.774
2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.796.191.265
16.958.999.774
2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3.832.960.000
3.832.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
3.832.960.000
3.832.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
305.960.000
305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
305.960.000
305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
305.960.000
305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
3.527.000.000
3.527.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
337.000.000
337.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
337.000.000
337.000.000 0 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL
3.190.000.000
3.190.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 2 01 Belanja Modal Tanah
3.190.000.000
3.190.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
50.002.958.435
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
50.002.958.435
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
50.002.958.435
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000
450.000.000
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
450.000.000
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL
49.852.958.435
49.852.958.435 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 01 Belanja Modal Tanah
20.352.958.435
20.352.958.435 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
29.500.000.000
29.500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7.133.555.450
7.080.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.133.555.450
7.080.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
442.280.000
442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
442.280.000
442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
442.280.000
442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.691.275.450
6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.691.275.450
6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.691.275.450
6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
383.677.000
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
383.677.000
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
383.677.000
383.677.000 0 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
383.677.000
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
383.677.000
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
53.677.094.650
54.940.094.650
1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 00 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
53.677.094.650
54.940.094.650
1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
16.804.365.100
17.869.365.100
1.065.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
614.230.100
884.230.100
270.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
614.230.100
884.230.100
270.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL
16.190.135.000
16.985.135.000
795.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
16.190.135.000
16.985.135.000
795.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan
13.516.641.000
13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL
13.516.641.000
13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
13.516.641.000
13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
21.113.985.000
21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
21.113.985.000
21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.113.985.000
21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550
2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
2.147.103.550
2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.147.103.550
2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
95.000.000
293.000.000
198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
95.000.000
293.000.000
198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000
293.000.000
198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.953.533.050
1.948.137.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.222.033.050
1.216.637.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
149.998.000
149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
149.998.000
149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.998.000
149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
872.035.050
866.639.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
774.010.050
768.614.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
774.010.050
768.614.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
98.025.000
98.025.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
98.025.000
98.025.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
731.500.000
731.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
50.000.000
50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
681.500.000
681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
681.500.000
681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
681.500.000
681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
138.863.870.000
170.623.365.061
31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
138.863.870.000
170.623.365.061
31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
1.193.000.000
30.267.403.411
29.074.403.411 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.193.000.000
1.731.795.125
538.795.125 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.193.000.000
1.731.795.125
538.795.125 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0
28.535.608.286
28.535.608.286 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0
28.535.608.286
28.535.608.286 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
47.188.394.000
49.359.858.600
2.171.464.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
925.650.000
835.800.000 (89.850.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
925.650.000
835.800.000 (89.850.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
46.262.744.000
48.524.058.600
2.261.314.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
46.262.744.000
48.524.058.600
2.261.314.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
86.214.272.000
85.766.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.814.272.000
3.366.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
3.814.272.000
3.366.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL
82.400.000.000
82.400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
82.400.000.000
82.400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
2.376.626.000
2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.376.626.000
2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
2.376.626.000
2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
1.891.578.000
1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.891.578.000
1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah
1.891.578.000
1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0
1.200.000.000
1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 0
1.200.000.000
1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
1.200.000.000
1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.293.274.544
53.501.171.838 (3.792.102.706) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
579.061.000
678.061.000
99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
445.061.000
544.061.000
99.000.000 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
445.061.000
544.061.000
99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
445.061.000
544.061.000
99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
90.000.000
90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000
90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.000.000
44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
44.000.000
44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.000.000
44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.411.311.694
40.394.223.888 (4.017.087.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
44.149.031.694
40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.149.031.694
40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
44.149.031.694
40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
152.280.000
148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
152.280.000
148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
152.280.000
148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
40.000.000
40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000
70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000
70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
116.340.000
119.940.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
116.340.000
119.940.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
116.340.000
119.940.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
116.340.000
119.940.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.215.452.000
1.172.662.000 (42.790.000) 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
94.777.000
94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
94.777.000
94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.777.000
94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
202.473.000
203.813.000
1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
202.473.000
203.813.000
1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
202.473.000
203.813.000
1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
202.906.000
207.516.000
4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
202.906.000
207.516.000
4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
202.906.000
207.516.000
4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
244.662.000
155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
244.662.000
155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
244.662.000
155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.920.000
11.220.000
300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.920.000
11.220.000
300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.920.000
11.220.000
300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
459.714.000
500.154.000
40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
459.714.000
500.154.000
40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
459.714.000
500.154.000
40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
278.721.000
341.567.000
62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar
170.020.000
170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 5 2 BELANJA MODAL
170.020.000
170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
170.020.000
170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
70.050.000
70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
70.050.000
70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.050.000
70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.651.000
101.497.000
62.846.000 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
38.651.000
101.497.000
62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.651.000
38.651.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
62.846.000
62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.409.625.550
6.410.305.650
680.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.699.000
9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.699.000
9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.699.000
9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.726.594.950
2.739.975.050
13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.726.594.950
2.739.975.050
13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.726.594.950
2.739.975.050
13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.660.331.600
3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.660.331.600
3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.660.331.600
3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.282.763.300
4.384.412.300
101.649.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.289.787.000
1.399.936.000
110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.289.787.000
1.399.936.000
110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.289.787.000
1.399.936.000
110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
321.135.000
312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
321.135.000
312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
321.135.000
312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.700.000.000
1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
703.000.000
703.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
703.000.000
703.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
997.000.000
997.000.000 0 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
997.000.000
997.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
971.841.300
971.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000
400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL
571.841.300
571.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
571.841.300
571.841.300 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110.588.873.600
110.588.873.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
399.700.000
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
399.700.000
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
399.700.000
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
399.700.000
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
399.700.000
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
23.194.673.600
23.194.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
424.673.600
424.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
99.945.600
99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
99.945.600
99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.945.600
99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
324.728.000
324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
324.728.000
324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
324.728.000
324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000
22.770.000.000 0 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000
22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
22.770.000.000
22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
387.500.000
387.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
22.382.500.000
22.382.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
86.994.500.000
86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
86.994.500.000
86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
699.800.000
699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
699.800.000
699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
699.800.000
699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
86.294.700.000
86.294.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
86.294.700.000
86.294.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
86.294.700.000
86.294.700.000 0 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
6.000.000.000
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.000.000.000
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
6.000.000.000
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
6.000.000.000
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000
688.375.000
338.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
338.375.000
338.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 05 Belanja Hibah
350.000.000
350.000.000 0 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 2 BELANJA MODAL
5.650.000.000
4.889.987.000 (760.013.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.650.000.000
4.889.987.000 (760.013.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.338.671.100
5.279.126.000 (1.059.545.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
652.417.700
649.417.700 (3.000.000) 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
407.417.700
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
407.417.700
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
407.417.700
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
407.417.700
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
245.000.000
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
245.000.000
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
245.000.000
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
245.000.000
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
676.896.000
704.446.000
27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 00 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
676.896.000
704.446.000
27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
193.284.000
207.904.000
14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
193.284.000
207.904.000
14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.284.000
207.904.000
14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
483.612.000
496.542.000
12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
483.612.000
496.542.000
12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
483.612.000
496.542.000
12.930.000 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
388.972.300
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 00 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
388.972.300
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
388.972.300
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
388.972.300
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
388.972.300
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
4.620.385.100
3.536.290.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 00 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
241.390.000
241.390.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
47.600.000
47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
47.600.000
47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.600.000
47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
193.790.000
193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
193.790.000
193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.790.000
193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 00 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.378.995.100
3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.378.995.100
3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.378.995.100
3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
397.395.100 0 (397.395.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
3.981.600.000
3.294.900.000 (686.700.000) Jumlah Belanja
470.148.184.794
500.942.521.558
30.794.336.764 Total Surplus/(Defisit) (468.933.144.794) (499.615.840.458) (30.682.695.664) 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17.507.207.869
19.037.613.682
1.530.405.813 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
823.164.000
988.124.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
164.960.000
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang
164.960.000
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
164.960.000
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.960.000
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
309.774.000
309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
309.774.000
309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
309.774.000
309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
309.774.000
309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
348.430.000
348.430.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
139.840.000
139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
139.840.000
139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.840.000
139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
208.590.000
208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
208.590.000
208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.590.000
208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
5.060.973.000
7.249.316.500
2.188.343.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
4.550.973.000
6.600.739.150
2.049.766.150 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
977.500.000
796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
977.500.000
796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
977.500.000
796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
3.323.473.000
5.353.996.100
2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.323.473.000
5.353.996.100
2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.323.473.000
5.353.996.100
2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
250.000.000
450.000.000
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000
450.000.000
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
450.000.000
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 00 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
510.000.000
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
510.000.000
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
510.000.000
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
510.000.000
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0
150.000.000
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0
150.000.000
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 5 2 BELANJA MODAL 0
150.000.000
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
150.000.000
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.623.070.869
10.800.173.182 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
109.672.500
105.543.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
78.572.500
74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
78.572.500
74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.572.500
74.443.500 (4.129.000) 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.100.000
1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.100.000
1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000
1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.991.772.019
9.168.874.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.918.480.019
9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.918.480.019
9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.918.480.019
9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.200.000
49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.200.000
49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.300.000
36.300.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.900.000
12.900.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.898.000
3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.898.000
3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.898.000
3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.194.000
20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.194.000
20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.194.000
20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
24.960.000
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.960.000
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
24.960.000
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
24.960.000
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.826.000
4.826.000 0 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.826.000
4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.826.000
4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.826.000
4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.999.000
407.203.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000
15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.775.000
15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.775.000
15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
72.061.000
72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.061.000
72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.061.000
72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.035.000
9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.035.000
9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.035.000
9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.608.500
43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
43.608.500
43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.608.500
43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.540.000
9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.540.000
9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.540.000
9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
193.652.000
184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
193.652.000
184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.652.000
184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
72.327.500
72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
72.327.500
72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.327.500
72.327.500 0 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
581.722.400
581.722.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000
12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.200.000
12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.200.000
12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180.260.400
180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
180.260.400
180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.260.400
180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
389.262.000
389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
389.262.000
389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.262.000
389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
494.118.950
507.043.950
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
265.076.200
278.001.200
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
265.076.200
278.001.200
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
265.076.200
278.001.200
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.270.000
106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
106.270.000
106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.270.000
106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
122.772.750
122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
122.772.750
122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.772.750
122.772.750 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
5.615.319.000
7.412.540.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
34.400.000
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
34.400.000
34.400.000 0 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
34.400.000
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.400.000
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.400.000
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
5.580.919.000
7.378.140.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
5.580.919.000
7.378.140.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.006.510.000
1.366.596.100
360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.006.510.000
1.366.596.100
360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.006.510.000
1.366.596.100
360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
1.200.000.000
949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000.000
949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000
949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
353.020.000
219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
353.020.000
219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
353.020.000
219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
434.653.000
962.900.800
528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
434.653.000
962.900.800
528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
434.653.000
962.900.800
528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
345.455.000
267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
345.455.000
267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
345.455.000
267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
333.000.000
381.327.145
48.327.145 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
333.000.000
381.327.145
48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
333.000.000
381.327.145
48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
1.279.881.000
1.503.830.540
223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.279.881.000
1.503.830.540
223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.279.881.000
1.503.830.540
223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
550.000.000
218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
550.000.000
218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
78.400.000
1.508.727.000
1.430.327.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
118.000
3.429.907
3.311.907 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.000
3.429.907
3.311.907 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL
78.282.000
1.505.297.093
1.427.015.093 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
78.282.000
1.077.493.500
999.211.500 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
427.803.593
427.803.593 Jumlah Belanja
23.122.526.869
26.450.154.467
3.327.627.598 Total Surplus/(Defisit) (23.122.526.869) (26.450.154.467) (3.327.627.598) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0
10.240.000
10.240.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
10.240.000
10.240.000 Jumlah Pendapatan 0
10.240.000
10.240.000 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
22.556.596.860
21.448.593.249 (1.108.003.611) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3.814.601.000
4.760.817.785
946.216.785 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.324.390.000
3.353.226.500
28.836.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.119.421.000
2.153.548.500
34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.119.421.000
2.153.548.500
34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.119.421.000
2.153.548.500
34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
998.259.000
992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
998.259.000
992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
998.259.000
992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
156.916.000
156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
156.916.000
156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.916.000
156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
49.794.000
49.794.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
49.794.000
49.794.000 0 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.794.000
49.794.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
490.211.000
1.407.591.285
917.380.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
161.583.000
903.996.285
742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
161.583.000
903.996.285
742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.583.000
903.996.285
742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
328.628.000
503.595.000
174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
328.628.000
503.595.000
174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
328.628.000
503.595.000
174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.741.995.860
16.687.775.464 (2.054.220.396) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.619.000
133.619.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
59.368.000
59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
59.368.000
59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.368.000
59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
48.729.000
48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.729.000
48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.729.000
48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.522.000
25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.522.000
25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.522.000
25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.224.428.710
13.847.846.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.170.609.710
13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.170.609.710
13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.170.609.710
13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.840.000
36.840.000 0 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.840.000
36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.840.000
36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.979.000
16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.979.000
16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.979.000
16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.400.000
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
774.707.250
125.906.000 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
115.200.000
115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
115.200.000
115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.200.000
115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.243.000
7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.243.000
7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.243.000
7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.463.000
3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.463.000
3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.463.000
3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
426.720.500
419.820.500 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.954.000
1.954.000 0 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.954.000
1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.954.000
1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.246.000
9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.246.000
9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.246.000
9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.199.500
13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.199.500
13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.199.500
13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000
2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.580.000
2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.580.000
2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.601.000
252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
252.601.000
252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
252.601.000
252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
147.140.000
140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
147.140.000
140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.140.000
140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
91.596.000
91.568.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
46.237.000
46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
46.237.000
46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.237.000
46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.193.000
19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
19.193.000
19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.193.000
19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.166.000
26.166.000 0 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
26.166.000
26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.166.000
26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
516.488.950
494.580.450 (21.908.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000
10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.001.000
10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.001.000
10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
164.878.350
158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
164.878.350
158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.878.350
158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
341.609.600
326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
341.609.600
326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.609.600
326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.563.035.450
1.563.035.450 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
654.976.200
654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
654.976.200
654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
654.976.200
654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
600.000
600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
600.000
600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000
600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.789.000
25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.789.000
25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.789.000
25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
881.670.250
881.670.250 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
881.670.250
881.670.250 0 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
881.670.250
881.670.250 0 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
11.209.140.000
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
11.209.140.000
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
11.209.140.000
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga
11.209.140.000
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 1 BELANJA OPERASI
9.407.404.000
10.217.716.391
810.312.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.407.404.000
10.217.716.391
810.312.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 2 BELANJA MODAL
1.801.736.000
1.831.110.000
29.374.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.801.736.000
1.831.110.000
29.374.000 Jumlah Belanja
33.765.736.860
33.497.419.640 (268.317.220) Total Surplus/(Defisit) (33.765.736.860) (33.487.179.640)
278.557.220 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
24.196.385.640
25.334.694.772
1.138.309.132 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
10.064.977.250
11.618.397.004
1.553.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.034.947.000
1.034.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
226.947.000
226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
226.947.000
226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.947.000
226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
808.000.000
808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
808.000.000
808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.000.000
208.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
600.000.000
600.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
7.268.912.500
8.832.332.254
1.563.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
206.121.000
206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
206.121.000
206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.121.000
206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
33.553.000
33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.553.000
33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.553.000
33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
894.534.500
894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
894.534.500
894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
714.184.500
714.184.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
180.350.000
180.350.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
2.532.397.000
2.595.817.000
63.420.000 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.355.701.000
2.419.121.000
63.420.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
917.376.000
1.068.361.000
150.985.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.438.325.000
1.350.760.000 (87.565.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
176.696.000
176.696.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
176.696.000
176.696.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3.170.600.000
4.670.600.000
1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.170.600.000
4.670.600.000
1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.170.600.000
4.670.600.000
1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi
171.337.000
171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
171.337.000
171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
171.337.000
171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
260.370.000
260.369.754
(246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
260.370.000
260.369.754
(246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
260.370.000
260.369.754
(246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.653.448.000
1.643.448.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
250.194.000
250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.194.000
250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.194.000
250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.403.254.000
1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.403.254.000
1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.403.254.000
1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
107.669.750
107.669.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
69.119.750
69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
69.119.750
69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.119.750
69.119.750 0 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
38.550.000
38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.550.000
38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.550.000
38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14.131.408.390
13.716.297.768 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
86.098.000
86.098.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.232.000
46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.232.000
46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.232.000
46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.866.000
39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
39.866.000
39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.866.000
39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.411.030.690
9.995.920.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.338.661.690
9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.338.661.690
9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.338.661.690
9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000
42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
42.600.000
42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
42.600.000
42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.385.000
9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.385.000
9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.385.000
9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
18.384.000
18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
18.384.000
18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.384.000
18.384.000 0 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000
2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000
2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000
2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
22.500.000
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
488.369.000
564.869.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.344.000
37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.344.000
37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.344.000
37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
46.990.000
46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
46.990.000
46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.990.000
46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000
10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
364.035.000
440.535.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
364.035.000
440.535.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
364.035.000
440.535.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
93.891.600
93.891.600 0 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
93.891.600
93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.684.000
7.684.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.684.000
7.684.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
86.207.600
86.207.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.207.600
86.207.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.459.327.200
1.459.327.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
665.138.900
674.650.600
9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
665.138.900
674.650.600
9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
665.138.900
674.650.600
9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
784.188.300
784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
784.188.300
784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
784.188.300
784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.570.191.900
1.493.691.900 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.992.900
599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
599.992.900
599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
599.992.900
599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.400.000
5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.400.000
5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.400.000
5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
481.799.000
405.299.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
389.638.000
389.638.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.638.000
389.638.000 0 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 BELANJA MODAL
92.161.000
15.661.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.661.000
15.661.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
76.500.000 0 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
483.000.000
483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
483.000.000
483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
483.000.000
483.000.000 0 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
839.000.000
971.968.800
132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
839.000.000
971.968.800
132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
550.000.000
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
550.000.000
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
550.000.000
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
289.000.000
489.449.800
200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
289.000.000
489.449.800
200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI
289.000.000
489.449.800
200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.000.000
489.449.800
200.449.800 Jumlah Belanja
25.035.385.640
26.306.663.572
1.271.277.932 Total Surplus/(Defisit) (25.035.385.640) (26.306.663.572) (1.271.277.932) 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
484.200.000
484.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
484.200.000
484.200.000 0 Jumlah Pendapatan
484.200.000
484.200.000 0 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
117.864.757.730
121.950.305.742
4.085.548.012 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.632.059.000
2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
2.632.059.000
2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.458.740.000
1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.458.740.000
1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.458.740.000
1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.173.319.000
1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.173.319.000
1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.719.000
586.719.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
586.600.000
586.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
12.000.000
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
12.000.000 0 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
30.487.976.300
30.655.190.300
167.214.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
8.873.951.900
8.933.430.900
59.479.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
4.627.581.500
4.634.560.500
6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.607.751.500
4.614.730.500
6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.565.751.500
4.572.730.500
6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
42.000.000
42.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
19.830.000
19.830.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.830.000
19.830.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
1.306.693.000
1.306.693.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.283.071.000
1.283.071.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.248.071.000
1.248.071.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
35.000.000
35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
23.622.000
23.622.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.622.000
23.622.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
333.958.000
350.958.000
17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
328.750.000
345.750.000
17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
328.750.000
345.750.000
17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
5.208.000
5.208.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.208.000
5.208.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
7.523.000
7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.523.000
7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.523.000
7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
577.310.000
577.310.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
577.310.000
577.310.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
566.810.000
566.810.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
10.500.000
10.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.308.683.000
1.333.983.000
25.300.000 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.308.683.000
1.333.983.000
25.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.683.000
1.298.983.000
25.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
35.000.000
35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
559.189.900
569.389.900
10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
559.189.900
569.389.900
10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
559.189.900
569.389.900
10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
3.600.000
3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.600.000
3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000
3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
108.989.500
108.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
108.989.500
108.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.489.500
91.489.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
17.500.000
17.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
17.324.000
17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
17.324.000
17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.324.000
17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
23.100.000
23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
23.100.000
23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.100.000
23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
4.647.323.000
4.667.588.000
20.265.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengasuhan
48.300.000
48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.300.000
48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.300.000
48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.745.309.500
1.746.374.500
1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.723.567.500
1.724.632.500
1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.363.567.500
1.364.632.500
1.065.000 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
360.000.000
360.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
21.742.000
21.742.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.742.000
21.742.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
686.695.500
686.695.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
674.884.500
674.884.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
374.884.500
374.884.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
300.000.000
300.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL
11.811.000
11.811.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.811.000
11.811.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
431.513.000
431.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
431.513.000
431.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.513.000
341.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
90.000.000
90.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
789.622.000
808.822.000
19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
789.622.000
808.822.000
19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
489.622.000
508.822.000
19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
300.000.000
300.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
32.739.000
32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
32.739.000
32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.739.000
32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.200.000
2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.200.000
2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000
2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
776.021.000
776.021.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
776.021.000
776.021.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
626.021.000
626.021.000 0 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
150.000.000
150.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.800.000
8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.800.000
8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000
8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
119.523.000
119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
119.523.000
119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.523.000
119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
6.600.000
6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
6.600.000
6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.600.000
6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
6.574.870.750
6.643.754.750
68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
4.042.860.000
4.042.860.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.042.860.000
4.042.860.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.351.460.000
2.351.460.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.691.400.000
1.691.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
570.020.000
570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
570.020.000
570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
570.020.000
570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
100.272.000
100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.272.000
100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.272.000
100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
185.483.000
185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
185.483.000
185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.483.000
185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.079.282.000
1.110.666.000
31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.079.282.000
1.110.666.000
31.384.000 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
659.282.000
690.666.000
31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
420.000.000
420.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
476.813.750
476.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
476.813.750
476.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.813.750
341.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
135.000.000
135.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
21.600.000
21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
21.600.000
21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.600.000
21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000
4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.320.000
4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.320.000
4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 Pemulasaraan
94.220.000
131.720.000
37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
94.220.000
131.720.000
37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.220.000
131.720.000
37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.132.035.400
1.132.035.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
499.930.000
499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
499.930.000
499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
499.930.000
499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
108.270.000
108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
108.270.000
108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.270.000
108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
36.145.000
36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.145.000
36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.145.000
36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
10.874.000
10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.874.000
10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.874.000
10.874.000 0 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
168.102.000
168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
168.102.000
168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
168.102.000
168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.493.000
23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
23.493.000
23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.493.000
23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
266.801.400
266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
266.801.400
266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
266.801.400
266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000
1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000
1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000
1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.400.000
7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.400.000
7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.400.000
7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
10.020.000
10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
10.020.000
10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.020.000
10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 00 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
9.259.795.250
9.278.381.250
18.586.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
3.432.266.000
3.448.538.000
16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.432.266.000
3.448.538.000
16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.432.266.000
3.448.538.000
16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
817.915.000
818.077.000
162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
791.915.000
792.077.000
162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
791.915.000
792.077.000
162.000 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 2 BELANJA MODAL
26.000.000
26.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.000.000
26.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
309.557.000
309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
309.557.000
309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
309.557.000
309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
751.163.750
751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
751.163.750
751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
751.163.750
751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.761.405.500
1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.761.405.500
1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.761.405.500
1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
776.374.000
776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI
776.374.000
776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
776.374.000
776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.063.889.000
1.066.041.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.063.889.000
1.066.041.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.063.889.000
1.066.041.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.560.000
7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.560.000
7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.560.000
7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
339.665.000
339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
339.665.000
339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.665.000
339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.072.036.000
7.633.456.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
643.599.000
643.599.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
618.146.000
618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
618.146.000
618.146.000 0 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
618.146.000
618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
25.453.000
25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.453.000
25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.453.000
25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
3.428.437.000
6.989.857.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0
3.561.420.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
3.561.420.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
7.020.000
7.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0
3.554.400.000
3.554.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.428.437.000
3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.428.437.000
3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.428.437.000
3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.908.542.000
6.660.048.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.908.542.000
6.660.048.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
414.664.000
414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
414.664.000
414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
414.664.000
414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
33.600.000
33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.600.000
33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.600.000
33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
367.671.000
4.119.177.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
367.671.000
4.119.177.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
367.671.000
4.119.177.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
191.570.000
191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
191.570.000
191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.570.000
191.570.000 0 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.901.037.000
1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.901.037.000
1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.901.037.000
1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
77.752.144.430
74.357.552.442 (3.394.591.988) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
185.600.000
185.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
134.903.000
134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
134.903.000
134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.903.000
134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
24.247.000
24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.247.000
24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.247.000
24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.450.000
26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
26.450.000
26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.450.000
26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.166.186.463
40.711.345.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
44.138.104.463
40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.138.104.463
40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
44.138.104.463
40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.090.000
6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.090.000
6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.090.000
6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
21.992.000
21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
21.992.000
21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.992.000
21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
58.150.000
58.150.000 0 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
19.950.000
19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.950.000
19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.950.000
19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
38.200.000
38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
38.200.000
38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.200.000
38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.720.096.189
1.793.808.900
73.712.711 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
228.764.289
228.764.000
(289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
228.764.289
228.764.000
(289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
228.764.289
228.764.000
(289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
242.337.800
242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
242.337.800
242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
242.337.800
242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.995.900
120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
120.995.900
120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.995.900
120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
554.849.000
628.562.000
73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
554.849.000
628.562.000
73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
554.849.000
628.562.000
73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.328.200
150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
150.328.200
150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.328.200
150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
31.560.000
31.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
31.560.000
31.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.560.000
31.560.000 0 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
391.261.000
391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
391.261.000
391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
391.261.000
391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.762.344.646
11.525.344.646 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.574.830.630
8.337.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL
8.574.830.630
8.337.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.524.830.630
8.287.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000
50.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.187.514.016
3.187.514.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
82.656.000
82.656.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.656.000
82.656.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
3.104.858.016
3.104.858.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.941.824.016
2.941.824.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000
50.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
113.034.000
113.034.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.106.894.500
9.135.929.500
29.035.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.666.000
15.701.000
35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.666.000
15.701.000
35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.666.000
15.701.000
35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.305.208.900
1.334.208.900
29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.305.208.900
1.334.208.900
29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.305.208.900
1.334.208.900
29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
156.763.000
156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
156.763.000
156.763.000 0 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.763.000
156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.629.256.600
7.629.256.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.629.256.600
7.629.256.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
289.020.000
289.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.340.236.600
7.340.236.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.752.872.632
10.947.373.592
194.500.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.077.017.900
1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.077.017.900
1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.077.017.900
1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.445.349.675
8.559.189.675
113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.057.005.297
3.057.005.297 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.057.005.297
3.057.005.297 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
5.388.344.378
5.502.184.378
113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.315.007.378
5.428.847.378
113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
73.337.000
73.337.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.230.505.057
1.311.166.017
80.660.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.230.505.057
1.311.166.017
80.660.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.230.505.057
1.311.166.017
80.660.960 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
6.850.871.810
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.850.871.810
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
6.850.871.810
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
6.850.871.810
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.850.871.810
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.301.871.810
5.635.871.500 (666.000.310) 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
549.000.000
549.000.000 0 Jumlah Belanja
124.715.629.540
128.135.177.242
3.419.547.702 Total Surplus/(Defisit) (124.231.429.540) (127.650.977.242) (3.419.547.702) 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.532.757.227
13.759.470.652
226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.082.909.000
1.082.909.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
139.921.000
139.921.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
128.271.000
128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
128.271.000
128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.271.000
128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
11.650.000
11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.650.000
11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.650.000
11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
801.708.000
801.708.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
241.213.000
241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
241.213.000
241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.213.000
241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
560.495.000
560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
560.495.000
560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
360.495.000
360.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
200.000.000
200.000.000 0 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
141.280.000
141.280.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
110.215.000
110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
110.215.000
110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.215.000
110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
31.065.000
31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.065.000
31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.065.000
31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.031.514.000
1.004.581.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
76.765.000
76.765.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
30.800.000
30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.800.000
30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.800.000
30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
45.965.000
45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.965.000
45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.965.000
45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
783.972.000
783.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000
650.000.000 0 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
650.000.000
650.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000
4.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
645.500.000
645.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
133.972.000
133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
133.972.000
133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
133.972.000
133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
170.777.000
143.844.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
143.844.000
143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
143.844.000
143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.844.000
143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
593.333.000
593.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
373.333.000
373.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
68.743.000
68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
68.743.000
68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.743.000
68.743.000 0 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
304.590.000
304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
304.590.000
304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
304.590.000
304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
178.601.000
178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
178.601.000
178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
116.042.000
116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
116.042.000
116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
116.042.000
116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
62.559.000
62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
62.559.000
62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.559.000
62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
359.685.000
359.685.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
301.280.000
301.280.000 0 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
274.150.000
274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
274.150.000
274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
274.150.000
274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
27.130.000
27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.130.000
27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.130.000
27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
58.405.000
58.405.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
8.350.000
8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.350.000
8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.350.000
8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
28.520.000
28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.520.000
28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.520.000
28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
21.535.000
21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.535.000
21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.535.000
21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
110.095.000
137.028.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
44.650.000
44.650.000 0 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
44.650.000
44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.650.000
44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.650.000
44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
41.072.000
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
41.072.000
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.072.000
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.072.000
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.373.000
51.306.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
24.373.000
51.306.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.373.000
51.306.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.373.000
51.306.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.176.620.227
10.403.333.652
226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.777.000
58.777.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34.847.000
34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.847.000
34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.847.000
34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.524.000
5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.524.000
5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.524.000
5.524.000 0 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.406.000
18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
18.406.000
18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.406.000
18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.114.138.977
8.017.329.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.046.918.977
7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.046.918.977
7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.046.918.977
7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000
39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.720.000
39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
39.720.000
39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
27.500.000
27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
27.500.000
27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.500.000
27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
216.131.750
216.131.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.928.000
11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.928.000
11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.928.000
11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.372.000
20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.372.000
20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.372.000
20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.332.750
28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.332.750
28.332.750 0 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.332.750
28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.140.000
7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.140.000
7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.140.000
7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
148.359.000
148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
148.359.000
148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
148.359.000
148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
183.636.000
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
183.636.000
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
183.636.000
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
183.636.000
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.005.157.900
1.049.948.600
44.790.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.878.000
13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.878.000
13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.878.000
13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
319.577.900
362.187.400
42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
319.577.900
362.187.400
42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
319.577.900
362.187.400
42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
671.702.000
673.883.200
2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
671.702.000
673.883.200
2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
671.702.000
673.883.200
2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
585.578.600
864.310.600
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
265.552.600
265.552.600 0 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
265.552.600
265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
265.552.600
265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.150.000
40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
40.150.000
40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.150.000
40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
191.000.000
469.732.000
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
191.000.000
469.732.000
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.000.000
469.732.000
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
88.876.000
88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
88.876.000
88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.876.000
88.876.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
597.499.000
657.499.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
65.329.000
125.329.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
65.329.000
125.329.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
20.029.000
20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.029.000
20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.029.000
20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
45.300.000
105.300.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.300.000
105.300.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.300.000
105.300.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
238.900.000
238.900.000 0 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
230.892.000
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
230.892.000
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
230.892.000
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
230.892.000
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.008.000
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.008.000
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
293.270.000
293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
293.270.000
293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
91.450.000
91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
91.450.000
91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.450.000
91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
92.300.000
92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
92.300.000
92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.300.000
92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
54.520.000
54.520.000 0 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
54.520.000
54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.520.000
54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK- R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
55.000.000
55.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000
55.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000
55.000.000 0 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.816.367.000
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.816.367.000
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.816.367.000
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan
3.816.367.000
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 1 BELANJA OPERASI
3.586.152.000
3.691.432.500
105.280.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.586.152.000
3.691.432.500
105.280.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 2 BELANJA MODAL
230.215.000
225.265.000 (4.950.000) 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
230.215.000
225.265.000 (4.950.000) Jumlah Belanja
17.946.623.227
18.333.667.152
387.043.925 Total Surplus/(Defisit) (17.946.623.227) (18.333.667.152) (387.043.925) 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17.034.516.500
20.119.701.759
3.085.185.259 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
16.250.430.000
18.456.603.959
2.206.173.959 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
784.086.500
1.663.097.800
879.011.300 Jumlah Pendapatan
17.034.516.500
20.119.701.759
3.085.185.259 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
285.000.000
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
285.000.000
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
285.000.000
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000
285.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
64.504.460.030
80.674.383.965
16.169.923.935 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
136.600.000
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
136.600.000
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
136.600.000
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
136.600.000
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.600.000
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.047.415.990
2.174.915.990
127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
2.047.415.990
2.174.915.990
127.500.000 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
872.486.750
947.486.750
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
872.486.750
947.486.750
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
872.486.750
947.486.750
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.174.929.240
1.227.429.240
52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.091.332.240
1.143.832.240
52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.091.332.240
1.143.832.240
52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
83.597.000
83.597.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
83.597.000
83.597.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
797.317.000
797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
797.317.000
797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
112.872.000
112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
112.872.000
112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.872.000
112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
664.195.000
664.195.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
659.047.000
659.047.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
644.047.000
644.047.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
15.000.000
15.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
5.148.000
5.148.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.148.000
5.148.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
20.250.000
20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.250.000
20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.250.000
20.250.000 0 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
279.439.000
303.884.000
24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
279.439.000
303.884.000
24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
179.965.000
192.360.000
12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
179.965.000
192.360.000
12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.965.000
192.360.000
12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
74.791.000
92.791.000
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
74.791.000
92.791.000
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.791.000
92.791.000
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
24.683.000
18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.683.000
18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.683.000
18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
11.094.243.863
28.520.338.278
17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
11.094.243.863
28.520.338.278
17.426.094.415 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
196.749.000
196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
196.749.000
196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
196.749.000
196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
10.733.559.863
28.159.654.278
17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.733.559.863
22.419.692.838
11.686.132.975 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.733.559.863
22.419.692.838
11.686.132.975 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0
5.739.961.440
5.739.961.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
5.056.445.550
5.056.445.550 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
683.515.890
683.515.890 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
163.935.000
163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL
163.935.000
163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
163.935.000
163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
49.708.205.177
48.288.419.697 (1.419.785.480) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.510.750
202.510.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
66.713.000
66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
66.713.000
66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.713.000
66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.402.000
10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.402.000
10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.402.000
10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.395.750
125.395.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
56.395.750
125.395.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.395.750
125.395.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
43.956.279.827
42.263.099.811 (1.693.180.016) 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.826.779.827
42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
43.826.779.827
42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
43.826.779.827
42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.440.000
100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.440.000
100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
100.440.000
100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.090.000
2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.090.000
2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.090.000
2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
26.970.000
26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
26.970.000
26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.970.000
26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
62.400.000
62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
62.400.000
62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
62.400.000
62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
62.400.000
62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
714.203.800
718.595.800
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.273.200
42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
42.273.200
42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.273.200
42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
113.984.000
113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
113.984.000
113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.984.000
113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
152.620.000
152.620.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
152.620.000
152.620.000 0 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.620.000
152.620.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
92.264.600
92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
92.264.600
92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.264.600
92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.920.000
7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.920.000
7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.920.000
7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
305.142.000
309.534.000
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
305.142.000
309.534.000
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
305.142.000
309.534.000
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
692.825.400
692.825.400 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
296.433.500
296.433.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.474.000
8.474.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.474.000
8.474.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
287.959.500
287.959.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
287.959.500
287.959.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
396.391.900
396.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000
72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000
72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
324.391.900
324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
324.391.900
324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.548.311.600
2.649.211.600
100.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.107.000
8.107.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.107.000
8.107.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.107.000
8.107.000 0 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
812.034.200
911.534.200
99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
812.034.200
911.534.200
99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
812.034.200
911.534.200
99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.728.170.400
1.729.570.400
1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.728.170.400
1.729.570.400
1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.728.170.400
1.729.570.400
1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.600.673.800
1.699.776.336
99.102.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17.562.000
17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.562.000
17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.562.000
17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
833.580.420
866.480.420
32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
833.580.420
866.480.420
32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
833.580.420
866.480.420
32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000
8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000
8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000
8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
235.386.000
255.278.486
19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
235.386.000
255.278.486
19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
235.386.000
255.278.486
19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
506.145.380
552.455.430
46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
498.645.380
544.955.430
46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
498.645.380
544.955.430
46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL
7.500.000
7.500.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.500.000
7.500.000 0 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.497.875.000
3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.497.875.000
3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0
56.476.000
56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0
56.476.000
56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0
56.476.000
56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
56.476.000
56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
3.199.875.000
2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
3.199.875.000
2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.847.952.000
2.498.025.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.847.952.000
2.498.025.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 2 BELANJA MODAL
351.923.000
351.923.000 0 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
351.923.000
351.923.000 0 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
298.000.000
397.000.000
99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
298.000.000
397.000.000
99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
298.000.000
397.000.000
99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
298.000.000
397.000.000
99.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
10.840.460.500
11.138.559.861
298.099.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
9.481.817.500
9.411.916.861 (69.900.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
6.046.821.500
6.002.107.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
1.110.930.000
846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.110.930.000
846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.110.930.000
846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
4.935.891.500
5.155.177.861
219.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
4.736.026.500
4.933.312.861
197.286.361 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.736.026.500
4.933.312.861
197.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL
199.865.000
221.865.000
22.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
199.865.000
221.865.000
22.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 00 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
1.140.994.000
1.140.994.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
925.421.000
925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
925.421.000
925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
925.421.000
925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
215.573.000
215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
215.573.000
215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.573.000
215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
1.692.730.000
1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.692.730.000
1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.692.730.000
1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.692.730.000
1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
90.282.000
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
90.282.000
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.282.000
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.282.000
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 00 Perbenihan Tanaman Hutan
510.990.000
510.990.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
58.670.000
58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
58.670.000
58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.670.000
58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
16.177.500
16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.177.500
16.177.500 0 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.177.500
16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
436.142.500
436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
436.142.500
436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
436.142.500
436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
251.600.000
251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
251.600.000
251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
104.832.000
104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
104.832.000
104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.832.000
104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
146.768.000
146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
146.768.000
146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.768.000
146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
1.107.043.000
1.475.043.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1.107.043.000
1.475.043.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
118.570.000
118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
118.570.000
118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.570.000
118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
988.473.000
1.356.473.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
988.473.000
1.356.473.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.173.000
540.173.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
816.300.000
816.300.000 0 Jumlah Belanja
79.127.795.530
95.401.368.576
16.273.573.046 Total Surplus/(Defisit) (62.093.279.030) (75.281.666.817) (13.188.387.787) 101
Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.334.234.300
1.738.246.800
404.012.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.334.234.300
1.731.996.800
397.762.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
6.250.000
6.250.000 Jumlah Pendapatan
1.334.234.300
1.738.246.800
404.012.500 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.167.798.000
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
5.167.798.000
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.167.798.000
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
2.920.000.000
3.906.160.382
986.160.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.920.000.000
3.693.524.382
773.524.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.920.000.000
3.693.524.382
773.524.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0
212.636.000
212.636.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
212.636.000
212.636.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
2.247.798.000
2.244.445.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.821.000
5.821.000 0 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.821.000
5.821.000 0 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.241.977.000
2.238.624.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.241.977.000
2.238.624.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0
63.327.000
63.327.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 0
63.327.000
63.327.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
63.327.000
63.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
118.526.707.578
117.461.561.203 (1.065.146.375) 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
95.395.237.147
95.598.893.147
203.656.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
332.022.000
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
332.022.000
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
332.022.000
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
332.022.000
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
7.434.690.565
7.383.293.565 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
4.581.376.000
4.581.376.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.770.000
7.770.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.770.000
7.770.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
4.573.606.000
4.573.606.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
578.406.000
578.406.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.995.200.000
3.995.200.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
857.467.565
857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
857.467.565
857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
857.467.565
857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.995.847.000
1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.995.847.000
1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.995.847.000
1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
1.644.794.750
1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
385.131.500
385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
385.131.500
385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
385.131.500
385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
1.259.663.250
1.259.663.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
412.286.000
412.286.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
412.286.000
412.286.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 2 BELANJA MODAL
847.377.250
847.377.250 0 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
847.377.250
847.377.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
4.119.739.722
4.251.739.722
132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
481.235.000
481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
481.235.000
481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
481.235.000
481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.403.891.722
2.403.891.722 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.088.798.751
2.088.798.751 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.088.798.751
2.088.798.751 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 2 BELANJA MODAL
315.092.971
315.092.971 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
315.092.971
315.092.971 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
676.706.000
808.706.000
132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
676.706.000
808.706.000
132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
676.706.000
808.706.000
132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
533.375.000
533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
533.375.000
533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
533.375.000
533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
24.532.000
24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
24.532.000
24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.532.000
24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
19.178.000
19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
19.178.000
19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.178.000
19.178.000 0 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.178.000
19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
417.003.500
415.503.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
240.435.000
240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
240.435.000
240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.435.000
240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
150.343.000
150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.343.000
150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.343.000
150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
26.225.500
24.725.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.880.500
24.380.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.880.500
24.380.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 2 BELANJA MODAL
345.000
345.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
345.000
345.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
81.147.180.610
81.229.555.610
82.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
79.582.744.160
79.648.744.160
66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
79.582.744.160
79.648.744.160
66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.130.883.000
1.196.883.000
66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 04 Belanja Subsidi
78.451.861.160
78.451.861.160 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.564.436.450
1.580.811.450
16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.564.436.450
1.580.811.450
16.375.000 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.564.436.450
1.580.811.450
16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 00 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
280.628.000
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
280.628.000
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
280.628.000
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
280.628.000
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
22.834.303.731
21.570.001.356 (1.264.302.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
322.641.000
422.041.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
261.267.000
360.667.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
261.267.000
360.667.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
261.267.000
360.667.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
16.684.000
16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.684.000
16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.684.000
16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.690.000
44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
44.690.000
44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.690.000
44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.569.520.981
14.211.474.606 (1.358.046.375) 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.367.879.981
14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.367.879.981
14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.367.879.981
14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
152.890.000
152.890.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
152.890.000
152.890.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
151.140.000
151.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000
1.750.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.140.000
16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.140.000
16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.140.000
16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
32.611.000
32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
32.611.000
32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.611.000
32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.908.000
8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.908.000
8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.908.000
8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.908.000
8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
716.621.000
710.965.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.104.000
28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.104.000
28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.104.000
28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
118.020.000
118.020.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
77.817.000
77.817.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.817.000
77.817.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
40.203.000
40.203.000 0 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.203.000
40.203.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.897.000
89.897.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.699.000
39.699.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.699.000
39.699.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
50.198.000
50.198.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.198.000
50.198.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.698.000
118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
118.698.000
118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.698.000
118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.480.000
6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.480.000
6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.480.000
6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
355.422.000
349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
355.422.000
349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
355.422.000
349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
428.223.000
428.223.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
400.000.000
400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL
400.000.000
400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000
400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.723.000
20.723.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
77.000
77.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.000
77.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
20.646.000
20.646.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.646.000
20.646.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000
7.500.000 0 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
7.500.000
7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.500.000
7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.386.158.650
4.386.158.650 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.413.000
10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.413.000
10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.413.000
10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
745.000.000
745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
745.000.000
745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
745.000.000
745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
188.322.400
188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
188.322.400
188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
188.322.400
188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.442.423.250
3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.442.423.250
3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.442.423.250
3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.402.231.100
1.402.231.100 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
543.548.800
543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
543.548.800
543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
543.548.800
543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.630.000
1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.630.000
1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.630.000
1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
194.981.000
194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
194.981.000
194.981.000 0 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.981.000
194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
617.876.300
617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
617.876.300
617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
617.876.300
617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44.195.000
44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
44.195.000
44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.195.000
44.195.000 0 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
98.000.000
98.000.000 Jumlah Belanja
123.694.505.578
123.773.493.768
78.988.190 Total Surplus/(Defisit) (122.360.271.278) (122.035.246.968)
325.024.310 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.800.000
1.800.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.800.000
1.800.000 0 Jumlah Pendapatan
1.800.000
1.800.000 0 0 00 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.936.356.442
13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.815.459.000
2.080.299.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
1.815.459.000
2.080.299.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
16.398.000
16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.398.000
16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.398.000
16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
401.376.000
401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
401.376.000
401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
401.376.000
401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
37.023.000
301.863.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
37.023.000
301.863.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.023.000
301.863.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
736.605.000
736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
736.605.000
736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 05 Belanja Hibah
736.605.000
736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
624.057.000
624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
624.057.000
624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
624.057.000
624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
675.105.600
745.105.600
70.000.000 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
479.595.600
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
479.595.600
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
479.595.600
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
479.595.600
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 00 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
195.510.000
265.510.000
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
7.612.000
7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.612.000
7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.612.000
7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
53.366.000
53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
53.366.000
53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.366.000
53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
134.532.000
204.532.000
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
134.532.000
204.532.000
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.532.000
204.532.000
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.445.791.842
10.228.464.371 (1.217.327.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.497.000
28.197.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.570.000
9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.570.000
9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.570.000
9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12.000.000
12.000.000 0 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000
12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.927.000
6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.927.000
6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.927.000
6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.908.737.042
8.774.709.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.844.692.042
8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.844.692.042
8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.844.692.042
8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.200.000
50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.200.000
50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
49.560.000
49.560.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
640.000
640.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.747.000
6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.747.000
6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.747.000
6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.098.000
7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.098.000
7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.098.000
7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
296.320.000
296.320.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.182.000
5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.182.000
5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.182.000
5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.145.000
27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.145.000
27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.145.000
27.145.000 0 114
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.505.000
16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.505.000
16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.505.000
16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.060.000
23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.060.000
23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.060.000
23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
224.428.000
224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
224.428.000
224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
224.428.000
224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.197.000
29.197.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.747.000
15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
15.747.000
15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.747.000
15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13.450.000
13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
13.450.000
13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.450.000
13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
889.952.800
798.952.800 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.350.000
6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.350.000
6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.350.000
6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
379.000.000
288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
379.000.000
288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
379.000.000
288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
504.602.800
504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
504.602.800
504.602.800 0 115
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
504.602.800
504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
293.088.000
301.088.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
126.040.000
134.040.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
126.040.000
134.040.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.040.000
134.040.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
125.000.000
125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000
125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42.048.000
42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
42.048.000
42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.048.000
42.048.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1.077.740.000
1.089.240.000
11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1.077.740.000
1.089.240.000
11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
665.919.000
677.419.000
11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
170.427.000
187.427.000
17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.427.000
187.427.000
17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.427.000
187.427.000
17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
155.622.000
155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
155.622.000
155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.622.000
155.622.000 0 116
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
339.870.000
334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
339.870.000
334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.870.000
334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
411.821.000
411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
411.821.000
411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
180.661.000
180.661.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.661.000
180.661.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
231.160.000
231.160.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.160.000
51.160.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
180.000.000
180.000.000 0 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
21.149.465.000
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
21.149.465.000
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
21.149.465.000
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
21.149.465.000
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.472.370.200
15.536.760.380
64.390.180 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.472.370.200
15.536.760.380
64.390.180 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
5.677.094.800
5.547.816.333 (129.278.467) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.778.334.800
4.709.766.333 (68.568.467) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
898.760.000
838.050.000 (60.710.000) Jumlah Belanja
36.163.561.442
35.227.685.684 (935.875.758) Total Surplus/(Defisit) (36.161.761.442) (35.225.885.684)
935.875.758 0 00 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 117
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
493.630.800
822.633.653
329.002.853 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
4.200.000
4.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
489.430.800
818.433.653
329.002.853 Jumlah Pendapatan
493.630.800
822.633.653
329.002.853 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
16.304.034.667
16.578.972.904
274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.860.453.000
3.860.453.000 0 118
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.357.402.000
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.357.402.000
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.357.402.000
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.357.402.000
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.503.051.000
2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
2.503.051.000
2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.503.051.000
2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.503.051.000
2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
793.255.000
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
793.255.000
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
793.255.000
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
793.255.000
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
793.255.000
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 119
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.844.646.667
8.792.805.904 (51.840.763) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.638.000
134.638.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
47.011.000
102.011.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
47.011.000
102.011.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.011.000
102.011.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
14.159.000
14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.159.000
14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.159.000
14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.468.000
18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
18.468.000
18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.468.000
18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.307.639.817
7.194.349.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.229.396.817
7.116.106.584 (113.290.233) 120
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.229.396.817
7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.229.396.817
7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000
69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
69.360.000
69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
69.360.000
69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.503.000
3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.503.000
3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.503.000
3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.380.000
5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.380.000
5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.380.000
5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
298.776.000
305.226.000
6.450.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.183.000
38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.183.000
38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.183.000
38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.627.000
35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.627.000
35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.627.000
35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.000.000
16.073.000
5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000
11.000.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000
11.000.000 0 121
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0
5.073.000
5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
5.073.000
5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.320.000
29.697.000
1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.320.000
29.697.000
1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.320.000
29.697.000
1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.915.000
9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.915.000
9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.915.000
9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.431.000
156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
156.431.000
156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.431.000
156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.300.000
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
71.960.000
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
71.960.000
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
71.960.000
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
71.960.000
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
774.590.050
770.888.938 (3.701.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
224.799.650
221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
224.799.650
221.934.538 (2.865.112) 122
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
224.799.650
221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
548.954.400
548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
548.954.400
548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
548.954.400
548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
298.842.800
336.503.382
37.660.582 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.212.800
33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.212.800
33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.212.800
33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
128.625.000
128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
128.625.000
128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.625.000
128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0
4.000.000
4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 0
4.000.000
4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
4.000.000
4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.750.000
43.524.000
3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
39.750.000
43.524.000
3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.750.000
43.524.000
3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
68.445.000
95.939.982
27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
68.445.000
95.939.982
27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.445.000
95.939.982
27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.810.000
31.201.600
8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
22.810.000
31.201.600
8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.810.000
31.201.600
8.391.600 123
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
78.373.855.746
93.847.240.102
15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
78.373.855.746
93.847.240.102
15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
57.408.313.496
68.635.587.920
11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
57.408.313.496
68.635.587.920
11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.773.371.496
8.146.225.340
3.372.853.844 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.773.371.496
8.146.225.340
3.372.853.844 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL
52.634.942.000
60.489.362.580
7.854.420.580 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
50.259.714.000
57.687.500.000
7.427.786.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.146.500.000
2.287.922.355
1.141.422.355 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
85.000.000
513.940.225
428.940.225 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.143.728.000 0 (1.143.728.000) 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
20.965.542.250
25.211.652.182
4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
20.965.542.250
25.211.652.182
4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 1 BELANJA OPERASI
20.606.828.426
24.667.429.108
4.060.600.682 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.606.828.426
24.667.429.108
4.060.600.682 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 2 BELANJA MODAL
358.713.824
544.223.074
185.509.250 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
358.713.824
544.223.074
185.509.250 Jumlah Belanja
94.677.890.413
110.426.213.006
15.748.322.593 Total Surplus/(Defisit) (94.184.259.613) (109.603.579.353) (15.419.319.740) 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 124
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
523.215.000
87.900.000 (435.315.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
522.495.000
87.420.000 (435.075.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
720.000
480.000 (240.000) Jumlah Pendapatan
523.215.000
87.900.000 (435.315.000) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
13.197.420.295
12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
308.387.000
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
308.387.000
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
308.387.000
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
308.387.000
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.387.000
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
498.393.000
553.393.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
498.393.000
553.393.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
31.214.000
31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.214.000
31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.214.000
31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
467.179.000
522.179.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
467.179.000
522.179.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
467.179.000
522.179.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
538.525.000
538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
538.525.000
538.525.000 0 125
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
347.153.000
347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
347.153.000
347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
347.153.000
347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
191.372.000
191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
191.372.000
191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.372.000
191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
735.969.000
735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
735.969.000
735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
561.617.000
561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
561.617.000
561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
561.617.000
561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
174.352.000
174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
174.352.000
174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.352.000
174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 00 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 126
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.876.420.795
10.338.585.115 (537.835.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.571.000
44.071.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.434.000
32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.434.000
32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.434.000
32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.280.000
3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.280.000
3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.280.000
3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.857.000
7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.857.000
7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.857.000
7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.775.997.545
8.243.846.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.714.919.545
8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.714.919.545
8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.714.919.545
8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.280.000
41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
41.280.000
41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
41.280.000
35.820.000 (5.460.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
5.460.000
5.460.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
19.798.000
19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
19.798.000
19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.798.000
19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.476.000
13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.476.000
13.476.000 0 127
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.476.000
13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000
13.200.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
276.000
276.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
970.397.600
958.613.300 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.287.800
14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.287.800
14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.287.800
14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.690.000
25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.690.000
25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.690.000
25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.825.500
36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.825.500
36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.825.500
36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.882.000
3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.882.000
3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.882.000
3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
88.122.000
88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
88.122.000
88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.122.000
88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.952.000
10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.952.000
10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.952.000
10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
676.498.000
664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
676.498.000
664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
676.498.000
664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
114.140.300
114.140.300 0 128
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
114.140.300
114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.140.300
114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
57.628.000
57.628.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
7.775.000
7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
7.775.000
7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.775.000
7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.470.000
25.470.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
750.000
750.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000
750.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
24.720.000
24.720.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.720.000
24.720.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.383.000
24.383.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
3.695.000
3.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.695.000
3.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
20.688.000
20.688.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.688.000
20.688.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
619.295.200
620.895.200
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
54.766.000
54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
54.766.000
54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.766.000
54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
104.460.000
106.060.000
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
104.460.000
106.060.000
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.460.000
106.060.000
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.069.200
460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
460.069.200
460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
460.069.200
460.069.200 0 129
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
393.055.450
400.055.450
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.772.500
34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.772.500
34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.772.500
34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
132.274.200
132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
132.274.200
132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
132.274.200
132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.500.000
9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.500.000
9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000
9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
46.300.000
53.300.000
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
46.300.000
53.300.000
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.300.000
53.300.000
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
162.708.750
162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
162.708.750
162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.708.750
162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000
7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000
7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
7.500.000 0 Jumlah Belanja
13.197.420.295
12.708.046.615 (489.373.680) Total Surplus/(Defisit) (12.674.205.295) (12.620.146.615)
54.058.680 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 130
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
417.195.000
954.500.000
537.305.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
376.195.000
945.410.000
569.215.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
41.000.000
9.090.000 (31.910.000) Jumlah Pendapatan
417.195.000
954.500.000
537.305.000 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
352.422.284.325
363.829.414.728
11.407.130.403 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
319.805.508.350
332.041.503.092
12.235.994.742 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
28.654.400.000
27.959.144.000 (695.256.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
5.000.000.000
5.044.660.000
44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000.000
5.044.660.000
44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000.000
5.044.660.000
44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
8.800.000.000
11.624.648.000
2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.800.000.000
11.624.648.000
2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000.000
11.624.648.000
2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
14.854.400.000
11.289.836.000 (3.564.564.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.793.738.000
10.338.473.500 (455.264.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.793.738.000
10.338.473.500 (455.264.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
4.060.662.000
951.362.500 (3.109.299.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
3.281.732.000
540.432.500 (2.741.299.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
578.930.000
210.930.000 (368.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
200.000.000
200.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 00 Penguatan Museum Sonobudoyo
13.703.430.350
13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
6.432.430.350
6.803.709.350
371.279.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.432.430.350
6.676.699.350
244.269.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.432.430.350
6.676.699.350
244.269.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0
127.010.000
127.010.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
127.010.000
127.010.000 131
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
7.271.000.000
6.771.111.717 (499.888.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.528.000.000
3.490.862.717 (1.037.137.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.528.000.000
3.490.862.717 (1.037.137.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 2 BELANJA MODAL
2.743.000.000
3.280.249.000
537.249.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.743.000.000
3.280.249.000
537.249.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
34.308.810.000
32.510.033.375 (1.798.776.625) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
5.265.600.000
5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.265.600.000
5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.265.600.000
5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
24.043.210.000
22.171.346.400 (1.871.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.718.810.000
20.723.946.400 (1.994.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.253.110.000
19.258.246.400 (1.994.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.465.700.000
1.465.700.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL
1.324.400.000
1.447.400.000
123.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
1.264.400.000
1.264.400.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.000.000
183.000.000
123.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
5.000.000.000
5.313.854.000
313.854.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000.000
5.310.704.000
310.704.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000.000
5.310.704.000
310.704.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 2 BELANJA MODAL 0
3.150.000
3.150.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
3.150.000
3.150.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 00 Pengelolaan Taman Budaya
15.000.000.000
15.677.465.000
677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
15.000.000.000
15.677.465.000
677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.687.242.000
15.156.307.000
469.065.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.687.242.000
15.156.307.000
469.065.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 BELANJA MODAL
312.758.000
521.158.000
208.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
292.758.000
501.158.000
208.400.000 132
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
20.000.000
20.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
11.400.000.000
15.282.589.500
3.882.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
2.100.000.000
4.232.589.500
2.132.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
456.684.000
1.631.323.500
1.174.639.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
456.684.000
1.631.323.500
1.174.639.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL
1.643.316.000
2.601.266.000
957.950.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.641.016.000
1.948.966.000
307.950.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.300.000
652.300.000
650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
9.300.000.000
11.050.000.000
1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.300.000.000
11.050.000.000
1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.000.000
337.500.000
223.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 05 Belanja Hibah
9.186.000.000
10.712.500.000
1.526.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 00 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
5.350.000.000
5.768.716.350
418.716.350 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
750.000.000
1.131.502.500
381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000.000
1.131.502.500
381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
1.131.502.500
381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
600.000.000
557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000
557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
4.000.000.000
4.079.476.850
79.476.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.999.910.000
4.079.476.850
79.566.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.999.910.000
4.079.476.850
79.566.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 2 BELANJA MODAL
90.000 0 (90.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
90.000 0 (90.000) 133
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
211.388.868.000
221.268.733.800
9.879.865.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
18.944.800.000
24.200.431.000
5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.944.800.000
24.200.431.000
5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.244.800.000
16.500.431.000
5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 05 Belanja Hibah
7.700.000.000
7.700.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
8.500.000.000
8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.500.000.000
8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000.000
8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
6.000.000.000
2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000.000
2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000.000
2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.200.000.000
2.222.200.000
22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.200.000.000
2.222.200.000
22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000.000
2.222.200.000
22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta
4.500.000.000
4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000.000
4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000.000
4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta
5.631.338.000
4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.631.338.000
4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.631.338.000
4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
7.500.000.000
6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000.000
6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000.000
6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
3.000.000.000
3.230.000.000
230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000.000
3.230.000.000
230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000
3.230.000.000
230.000.000 134
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
8.500.000.000
8.643.587.000
143.587.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.500.000.000
8.445.587.000 (54.413.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000.000
8.445.587.000 (54.413.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0
198.000.000
198.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
198.000.000
198.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 Selendang Sutera
2.000.000.000
2.039.500.000
39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000.000
2.039.500.000
39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
2.039.500.000
39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
3.283.480.000
5.421.480.000
2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 5 1 BELANJA OPERASI
3.283.480.000
5.421.480.000
2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.283.480.000
5.421.480.000
2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
137.329.250.000
147.329.250.000
10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 5 1 BELANJA OPERASI
137.329.250.000
147.329.250.000
10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 5 1 05 Belanja Hibah
137.329.250.000
147.329.250.000
10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
4.000.000.000
1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000.000
1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000
1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
32.616.775.975
31.787.911.636 (828.864.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.514.000
27.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.750.000
5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.750.000
5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.750.000
5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
13.514.000
13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.514.000
13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.514.000
13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.250.000
8.250.000 0 135
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.250.000
8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.250.000
8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.088.131.785
23.259.542.446 (828.589.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.893.131.785
23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.893.131.785
23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.893.131.785
23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
143.520.000
143.700.000
180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
143.520.000
143.700.000
180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
143.520.000
143.700.000
180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
21.480.000
21.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
21.480.000
21.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.420.000
9.420.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.060.000
12.060.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.500.000
9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.500.000
9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000
9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.500.000
20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.500.000
20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.500.000
20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
57.900.000
59.250.000
1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
57.900.000
59.250.000
1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
57.900.000
59.250.000
1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
57.900.000
59.250.000
1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
671.554.550
688.037.250
16.482.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
240.661.000
241.271.000
610.000 136
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
240.661.000
241.271.000
610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.661.000
241.271.000
610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
215.558.050
225.475.750
9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
191.614.050
201.531.750
9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.614.050
201.531.750
9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
23.944.000
23.944.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.944.000
23.944.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
121.245.500
121.950.500
705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
121.245.500
121.950.500
705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.245.500
121.950.500
705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
86.830.000
92.080.000
5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
86.830.000
92.080.000
5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.830.000
92.080.000
5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.260.000
7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
7.260.000
7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.260.000
7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
11.473.000
11.473.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
4.083.000
4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0
4.083.000
4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
4.083.000
4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
7.390.000
7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0
7.390.000
7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
7.390.000
7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.910.578.350
6.875.228.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.550.000
11.550.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.550.000
11.550.000 0 137
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.550.000
11.550.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.443.824.350
2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.443.824.350
2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.443.824.350
2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.455.204.000
4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.455.204.000
4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.455.204.000
4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
861.097.290
866.866.790
5.769.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
343.314.500
347.789.000
4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
343.314.500
347.789.000
4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
343.314.500
347.789.000
4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
164.800.000
173.095.000
8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
164.800.000
173.095.000
8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.800.000
173.095.000
8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
352.982.790
345.982.790 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
352.982.790
345.982.790 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
352.982.790
345.982.790 (7.000.000) Jumlah Belanja
352.422.284.325
363.829.414.728
11.407.130.403 Total Surplus/(Defisit) (352.005.089.325) (362.874.914.728) (10.869.825.403) 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 138
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
112.200.000
112.200.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
112.200.000
112.200.000 0 Jumlah Pendapatan
112.200.000
112.200.000 0 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.639.262.500
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.639.262.500
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 00 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
5.639.262.500
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
2.400.000.000
2.741.617.000
341.617.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.334.453.000
2.670.572.000
336.119.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.334.453.000
2.670.572.000
336.119.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
65.547.000
71.045.000
5.498.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.547.000
71.045.000
5.498.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
3.239.262.500
3.030.285.011 (208.977.489) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.307.780.400
2.406.278.511
98.498.111 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.307.780.400
2.306.278.511 (1.501.889) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 0
100.000.000
100.000.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL
931.482.100
624.006.500 (307.475.600) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
745.652.000
606.559.000 (139.093.000) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
185.830.100
17.447.500 (168.382.600) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
40.834.410.071
40.204.469.983 (629.940.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
10.026.428.136
10.758.445.136
732.017.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
4.841.725.136
5.063.100.136
221.375.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
307.470.000
307.470.000 0 139
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
307.470.000
307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
307.470.000
307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
516.480.000
516.480.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.730.000
2.730.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.730.000
2.730.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL
513.750.000
513.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
513.750.000
513.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
378.398.000
339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
378.398.000
339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
378.398.000
339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
61.379.000
61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
61.379.000
61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.379.000
61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000
61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
61.371.000
61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.371.000
61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.734.042.136
2.048.774.136
314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.734.042.136
2.048.774.136
314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.734.042.136
2.048.774.136
314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
35.549.000
35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
35.549.000
35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.549.000
35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1.747.036.000
1.692.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
817.036.000
762.338.000 (54.698.000) 140
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
817.036.000
762.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 2 BELANJA MODAL
930.000.000
930.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
930.000.000
930.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
5.184.703.000
5.695.345.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4.303.618.000
4.814.260.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.303.618.000
4.814.260.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.303.618.000
4.814.260.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
56.085.000
56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
56.085.000
56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.085.000
56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
825.000.000
825.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
646.640.000
646.640.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
646.640.000
646.640.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL
178.360.000
178.360.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
178.360.000
178.360.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
1.244.928.000
1.198.508.000 (46.420.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
59.827.000
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
59.827.000
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
59.827.000
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.827.000
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
119.010.000
87.016.000 (31.994.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
49.901.000
38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.901.000
38.596.000 (11.305.000) 141
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.901.000
38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
69.109.000
48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
69.109.000
48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.109.000
48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
1.018.971.000
1.034.363.000
15.392.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
633.000.000
630.750.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
630.357.000
628.107.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
630.357.000
628.107.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 2 BELANJA MODAL
2.643.000
2.643.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.643.000
2.643.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
385.971.000
403.613.000
17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
385.971.000
403.613.000
17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
385.971.000
403.613.000
17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
47.120.000
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
47.120.000
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
47.120.000
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.120.000
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
29.563.053.935
28.247.516.847 (1.315.537.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.526.000
98.188.000 (3.338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.035.000
13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.035.000
13.035.000 0 142
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.035.000
13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
56.150.000
53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
56.150.000
53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.150.000
53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.341.000
32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
32.341.000
32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.341.000
32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.298.607.635
15.564.957.047 (1.733.650.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.169.271.135
15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.169.271.135
15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.169.271.135
15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
60.874.500
60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.874.500
60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.874.500
60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.940.000
44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
44.940.000
44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
44.940.000
44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.990.000
9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.990.000
9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.990.000
9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.532.000
13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.532.000
13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.532.000
13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000
22.500.000 0 143
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
22.500.000
22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
41.290.000
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
41.290.000
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
41.290.000
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.290.000
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.140.251.200
1.136.771.200 (3.480.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
114.120.200
114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
114.120.200
114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.120.200
114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.169.000
80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
80.169.000
80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.169.000
80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
95.790.000
94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
95.790.000
94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.790.000
94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
136.137.000
136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
136.137.000
136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.137.000
136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.370.000
6.340.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.120.000
3.120.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.120.000
3.120.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
5.250.000
3.220.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.250.000
3.220.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
705.665.000
705.665.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
705.665.000
705.665.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
705.665.000
705.665.000 0 144
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.637.732.000
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.637.732.000
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
2.637.732.000
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.637.732.000
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.183.711.800
6.366.711.800
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.350.000
5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.350.000
5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.350.000
5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.217.913.000
2.400.913.000
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.217.913.000
2.400.913.000
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.217.913.000
2.400.913.000
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.960.448.800
3.960.448.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.960.448.800
3.960.448.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
33.420.000
33.420.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.927.028.800
3.927.028.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.137.435.300
2.379.366.800
241.931.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
548.032.300
542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
548.032.300
542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
548.032.300
542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
23.750.000
23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.750.000
23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.750.000
23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
569.307.000
769.307.000
200.000.000 145
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
569.307.000
769.307.000
200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
569.307.000
769.307.000
200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
996.346.000
1.043.846.000
47.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
996.346.000
1.043.846.000
47.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
996.346.000
1.043.846.000
47.500.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1.394.071.000
1.440.515.000
46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.394.071.000
1.440.515.000
46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
600.235.000
626.037.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
273.555.000
273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
273.555.000
273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
273.555.000
273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
326.680.000
352.482.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
326.680.000
352.482.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.680.000
352.482.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
363.943.000
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
363.943.000
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
363.943.000
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
363.943.000
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
429.893.000
450.535.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
279.636.000
300.278.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
279.636.000
300.278.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
279.636.000
300.278.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
150.257.000
150.257.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.257.000
150.257.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.257.000
150.257.000 0 146
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja
47.867.743.571
47.416.886.994 (450.856.577) Total Surplus/(Defisit) (47.755.543.571) (47.304.686.994)
450.856.577 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 147
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.138.130.000
1.092.330.000 (45.800.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.133.130.000
1.087.330.000 (45.800.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
5.000.000
5.000.000 0 Jumlah Pendapatan
1.138.130.000
1.092.330.000 (45.800.000) 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125.000.000
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
125.000.000
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
125.000.000
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
125.000.000
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.840.000
4.840.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.840.000
4.840.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
120.160.000
120.160.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
120.160.000
120.160.000 0 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
123.197.119.000
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
123.197.119.000
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
123.197.119.000
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
123.197.119.000
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.590.519.000
4.846.446.290
255.927.290 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.915.519.000
4.334.301.290
418.782.290 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 05 Belanja Hibah
675.000.000
512.145.000 (162.855.000) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 2 BELANJA MODAL
118.606.600.000
111.604.234.500 (7.002.365.500) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
118.606.600.000
111.604.234.500 (7.002.365.500) 148
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
31.067.412.834
30.597.731.494 (469.681.340) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
372.629.900
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
372.629.900
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
372.629.900
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
372.629.900
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
372.629.900
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
148.165.000
159.463.000
11.298.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.616.000
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.616.000
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 00 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
93.957.000
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
93.957.000
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
93.957.000
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.957.000
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 00 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
28.592.000
26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
28.592.000
26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.592.000
26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.592.000
26.140.000 (2.452.000) 149
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
5.279.123.230
5.281.373.230
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
5.279.123.230
5.281.373.230
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.500.001.580
2.500.001.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.480.780.580
2.480.780.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.480.780.580
2.480.780.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 2 BELANJA MODAL
19.221.000
19.221.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.221.000
19.221.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
203.537.650
203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI
203.537.650
203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
203.537.650
203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.212.784.000
2.215.034.000
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.212.784.000
2.215.034.000
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
494.944.000
497.194.000
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 05 Belanja Hibah
1.717.840.000
1.717.840.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
362.800.000
362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
362.800.000
362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
362.800.000
362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
169.924.800
169.424.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 00 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
127.410.800
126.910.800 (500.000) 150
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
66.044.800
66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
66.044.800
66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.044.800
66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
61.366.000
60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
61.366.000
60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.366.000
60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
42.514.000
42.514.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
17.569.000
17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.569.000
17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.569.000
17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
24.945.000
24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.945.000
24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.945.000
24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1.649.654.800
1.656.804.800
7.150.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
609.952.800
603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
609.952.800
603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
609.952.800
603.852.800 (6.100.000) 151
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
609.952.800
603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1.027.834.000
1.041.084.000
13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
225.620.000
225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
225.620.000
225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
210.572.000
210.572.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
15.048.000
15.048.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
802.214.000
815.464.000
13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
802.214.000
815.464.000
13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
802.214.000
815.464.000
13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000
11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000
11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.868.000
11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.868.000
11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
23.447.915.104
22.944.285.764 (503.629.340) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
134.400.000
133.500.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
83.957.000
83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.957.000
83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.957.000
83.057.000 (900.000) 152
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12.032.250
12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.032.250
12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.032.250
12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.410.750
38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
38.410.750
38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.410.750
38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.511.935.544
17.688.853.154 (823.082.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.360.713.544
17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.360.713.544
17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
18.360.713.544
17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
109.260.000
122.820.000
13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
109.260.000
122.820.000
13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
109.260.000
122.820.000
13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.648.750
7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.648.750
7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.648.750
7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
34.313.250
34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
34.313.250
34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.313.250
34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
41.700.000
41.700.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000
300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.000
300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000
300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
41.400.000
41.400.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
41.400.000
41.400.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
41.400.000
41.400.000 0 153
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
571.065.000
569.889.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.966.000
35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.966.000
35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.966.000
35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
89.274.000
89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
89.274.000
89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.274.000
89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
73.719.000
73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
73.719.000
73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.719.000
73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.750.000
6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.750.000
6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.750.000
6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
58.605.000
58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
58.605.000
58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.605.000
58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.776.000
3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.776.000
3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.776.000
3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
284.929.000
284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
284.929.000
284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
284.929.000
284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
17.046.000
17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
17.046.000
17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.046.000
17.046.000 0 154
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.111.000
331.320.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
320.209.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0
320.209.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
320.209.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.432.000
1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
1.432.000
1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.432.000
1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.679.000
9.679.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
540.000
540.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
540.000
540.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
9.139.000
9.139.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.139.000
9.139.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.329.551.260
3.297.566.310 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.035.000
9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.035.000
9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.035.000
9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.269.191.860
1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.269.191.860
1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.269.191.860
1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.051.324.400
2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.051.324.400
2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.051.324.400
2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
848.152.300
881.457.300
33.305.000 155
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
61.915.000
61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
61.915.000
61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.915.000
61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
636.565.300
636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
636.565.300
636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
636.565.300
636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
61.032.000
61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
61.032.000
61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.032.000
61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.120.000
31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
31.120.000
31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.120.000
31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
57.520.000
90.825.000
33.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
57.520.000
85.825.000
28.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.520.000
85.825.000
28.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0
5.000.000
5.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
5.000.000
5.000.000 Jumlah Belanja
154.389.531.834
147.173.412.284 (7.216.119.550) Total Surplus/(Defisit) (153.251.401.834) (146.081.082.284)
7.170.319.550 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 156
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37.250.000
516.534.260
479.284.260 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
37.250.000
516.534.260
479.284.260 Jumlah Pendapatan
37.250.000
516.534.260
479.284.260 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
17.370.731.000
18.635.779.750
1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
17.370.731.000
18.635.779.750
1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2.264.600.000
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
2.264.600.000
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.264.600.000
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.264.600.000
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
11.321.000.000
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
11.321.000.000
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.321.000.000
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.321.000.000
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.785.131.000
3.975.566.000
190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
3.785.131.000
3.975.566.000
190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 1 BELANJA OPERASI
3.785.131.000
3.960.566.000
175.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.785.131.000
3.960.566.000
175.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 2 BELANJA MODAL 0
15.000.000
15.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
15.000.000
15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
17.138.352.587
17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.721.190.000
2.721.190.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
868.161.000
868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
868.161.000
868.161.000 0 157
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
868.161.000
868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
868.161.000
868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
853.029.000
853.029.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
266.971.000
266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
266.971.000
266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
266.971.000
266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
586.058.000
586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
586.058.000
586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.058.000
586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.962.174.750
2.015.950.750
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.962.174.750
2.015.950.750
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
527.977.000
581.753.000
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
502.977.000
556.753.000
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
502.977.000
556.753.000
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000
25.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.000.000
25.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
276.559.000
276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
276.559.000
276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
276.559.000
276.559.000 0 158
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
1.034.315.000
1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.034.315.000
1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.034.315.000
1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
123.323.750
123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
123.323.750
123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.323.750
123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.730.691.000
1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.730.691.000
1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.351.682.000
1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.351.682.000
1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.351.682.000
1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
89.009.000
89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
89.009.000
89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.009.000
89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
290.000.000
290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
290.000.000
290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.000.000
290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.724.296.837
10.592.739.270 (131.557.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
166.684.000
146.287.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
78.530.000
78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
78.530.000
78.530.000 0 159
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.530.000
78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
28.017.000
28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.017.000
28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.017.000
28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.137.000
39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
60.137.000
39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.137.000
39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.770.016.320
8.638.529.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.717.096.320
8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.717.096.320
8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.717.096.320
8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.920.000
37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.920.000
37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
37.920.000
37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.887.000
1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.887.000
1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.887.000
1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.113.000
13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.113.000
13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.113.000
13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
27.800.000
27.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000
11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000
11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000
11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000
16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000
16.800.000 0 160
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000
16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
692.535.250
692.535.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.805.000
9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.805.000
9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.805.000
9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.163.000
12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.163.000
12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.163.000
12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.914.000
4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.914.000
4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.914.000
4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.980.000
34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.980.000
34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.980.000
34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000
4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000
4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000
4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
471.986.250
471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
471.986.250
471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.986.250
471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
38.791.000
38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
38.791.000
38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.791.000
38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
115.096.000
115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
115.096.000
115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.096.000
115.096.000 0 161
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
46.163.000
69.489.000
23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
46.163.000
69.489.000
23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
296.000
296.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
296.000
296.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
46.163.000
69.193.000
23.030.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.101.000
69.193.000
28.092.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.062.000 0 (5.062.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
620.661.350
617.661.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.440.000
36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.440.000
36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.440.000
36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
190.849.350
187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.849.350
187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.849.350
187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
393.372.000
393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
393.372.000
393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
393.372.000
393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.436.917
400.436.917 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.232.000
27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.232.000
27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.232.000
27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.971.900
169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
169.971.900
169.971.900 0 162
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.971.900
169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.225.000
10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.225.000
10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.225.000
10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
54.795.000
54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
54.795.000
54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.795.000
54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
138.213.017
138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
138.213.017
138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.213.017
138.213.017 0 Jumlah Belanja
34.509.083.587
35.696.350.770
1.187.267.183 Total Surplus/(Defisit) (34.471.833.587) (35.179.816.510) (707.982.923) 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 163
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.223.780.400
1.598.625.820
374.845.420 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.103.068.000
1.449.910.420
346.842.420 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
120.712.400
148.715.400
28.003.000 Jumlah Pendapatan
1.223.780.400
1.598.625.820
374.845.420 0 00 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
670.739.000
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
670.739.000
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
670.739.000
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
670.739.000
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
670.739.000
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.611.000
290.256.000
184.645.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
565.128.000
569.448.000
4.320.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.324.826.750
1.502.676.750
177.850.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.092.107.500
1.264.457.500
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
315.353.500
487.703.500
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
182.558.500
182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
182.558.500
182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.558.500
182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
132.795.000
305.145.000
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
132.795.000
305.145.000
172.350.000 164
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
132.795.000
305.145.000
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 00 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
776.754.000
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
776.754.000
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
776.754.000
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
776.754.000
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
93.142.000
95.892.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
37.635.000
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
37.635.000
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.635.000
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.635.000
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
55.507.000
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
55.507.000
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.507.000
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.507.000
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
139.577.250
142.327.250
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
139.577.250
142.327.250
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
40.163.500
40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.163.500
40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.163.500
40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.595.000
60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.595.000
60.595.000 0 165
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.595.000
60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
38.818.750
41.568.750
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.818.750
41.568.750
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.818.750
41.568.750
2.750.000 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.249.000.000
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.249.000.000
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
5.249.000.000
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
5.249.000.000
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.249.000.000
4.884.694.200 (364.305.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.906.700.000
2.814.657.000 (92.043.000) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.342.300.000
2.070.037.200 (272.262.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 2 BELANJA MODAL 0
9.450.000
9.450.000 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
9.450.000
9.450.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
95.847.962.933
93.760.625.570 (2.087.337.363) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
29.143.830.000
29.325.407.000
181.577.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 00 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
5.165.913.000
5.325.283.000
159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
5.165.913.000
5.325.283.000
159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.165.913.000
5.325.283.000
159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
338.913.000
359.283.000
20.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
4.827.000.000
4.966.000.000
139.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 00 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.244.639.000
1.261.346.000
16.707.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
59.000.000
61.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
59.000.000
61.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.000.000
61.750.000
2.750.000 166
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
493.578.000
502.348.000
8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
479.070.000
487.840.000
8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
479.070.000
487.840.000
8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
14.508.000
14.508.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.508.000
14.508.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
615.759.500
618.509.500
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
615.759.500
618.509.500
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
615.759.500
618.509.500
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
76.301.500
78.738.500
2.437.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
76.301.500
76.601.500
300.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.301.500
76.601.500
300.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 0
2.137.000
2.137.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
2.137.000
2.137.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 00 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
22.733.278.000
22.738.778.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.733.278.000
19.736.028.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.733.278.000
19.736.028.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
338.078.000
340.828.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 05 Belanja Hibah
19.395.200.000
19.395.200.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.000.000.000
3.002.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000.000
3.002.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000
3.002.750.000
2.750.000 167
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.064.911.250
5.258.126.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penataan Prasarana Pertanian
5.064.911.250
5.258.126.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.482.249.250
3.675.464.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.482.249.250
3.675.464.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.215.689.250
2.255.559.250
39.870.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.266.560.000
1.419.904.814
153.344.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1.582.662.000
1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.582.662.000
1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
607.662.000
607.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
975.000.000
975.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.207.762.000
1.213.262.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
83.603.000
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
83.603.000
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.603.000
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.603.000
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
586.916.000
589.666.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
26.705.000
29.455.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.705.000
29.455.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.705.000
29.455.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
560.211.000
560.211.000 0 168
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
560.211.000
560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
560.211.000
560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 00 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
500.000.000
502.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
500.000.000
502.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
493.195.000
495.945.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
493.195.000
495.945.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 2 BELANJA MODAL
6.805.000
6.805.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.805.000
6.805.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 00 Kesejahteraan Hewan
37.243.000
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
37.243.000
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.243.000
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.243.000
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
60.000.000
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
60.000.000
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
60.000.000
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.461.334.000
3.556.834.000
95.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 00 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
195.950.000
198.700.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
195.950.000
198.700.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
195.950.000
198.700.000
2.750.000 169
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.950.000
198.700.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 00 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.265.384.000
3.358.134.000
92.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.054.797.000
3.144.797.000
90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.817.043.000
2.817.043.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.817.043.000
2.817.043.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL
237.754.000
327.754.000
90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
202.754.000
202.754.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000
35.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
90.000.000
90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
210.587.000
213.337.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
210.587.000
213.337.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
210.587.000
213.337.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
56.910.125.683
54.341.496.506 (2.568.629.177) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
92.663.000
92.663.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.304.000
46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.304.000
46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.304.000
46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.723.000
18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.723.000
18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.723.000
18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.636.000
27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
27.636.000
27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.636.000
27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
52.094.846.840
48.726.696.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.926.531.840
48.558.381.213 (3.368.150.627) 170
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
51.926.531.840
48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
51.926.531.840
48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
155.460.000
155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
155.460.000
155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
155.460.000
155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12.855.000
12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.855.000
12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.855.000
12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
87.120.000
87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
87.120.000
87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
87.120.000
87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
87.120.000
87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
32.214.000
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
32.214.000
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
32.214.000
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.214.000
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
197.035.000
199.138.000
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.708.000
22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.708.000
22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.708.000
22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
2.103.000
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0
2.103.000
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
2.103.000
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.465.000
13.465.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.465.000
13.465.000 0 171
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.465.000
13.465.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
62.961.000
62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
62.961.000
62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.961.000
62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000
4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000
4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000
4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
93.101.000
93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
93.101.000
93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.101.000
93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
820.000.000
820.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
675.000.000
675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0
675.000.000
675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
675.000.000
675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
145.000.000
145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0
145.000.000
145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
145.000.000
145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.405.900.643
3.281.319.093 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.882.000
79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
79.882.000
79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.882.000
79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
969.421.443
844.839.893 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
969.421.443
844.839.893 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
969.421.443
844.839.893 (124.581.550) 172
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.356.597.200
2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.356.597.200
2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.356.597.200
2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.000.346.200
1.102.346.200
102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.216.000
37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.216.000
37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.216.000
37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
577.502.200
577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
577.502.200
577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
577.502.200
577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.030.000
35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.030.000
35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.030.000
35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
312.828.000
414.828.000
102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
312.828.000
339.828.000
27.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
312.828.000
339.828.000
27.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0
75.000.000
75.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
75.000.000
75.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
37.770.000
37.770.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
37.770.000
37.770.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.770.000
37.770.000 0 Jumlah Belanja
103.092.528.683
101.017.150.520 (2.075.378.163) Total Surplus/(Defisit) (101.868.748.283) (99.418.524.700)
2.450.223.583 173
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 174
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
307.200.000
247.200.000 (60.000.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
257.200.000
222.200.000 (35.000.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
50.000.000
25.000.000 (25.000.000) Jumlah Pendapatan
307.200.000
247.200.000 (60.000.000) 0 00 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
205.155.000
205.155.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
205.155.000
205.155.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0
13.065.000
13.065.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
13.065.000
13.065.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
12.379.600.000
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
12.379.600.000
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
12.379.600.000
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
12.379.600.000
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.319.065.000
13.573.706.000
1.254.641.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.999.305.000
13.253.946.000
1.254.641.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 05 Belanja Hibah
319.760.000
319.760.000 0 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 BELANJA MODAL
60.535.000
3.493.923.500
3.433.388.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
2.554.313.000
2.554.313.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
199.075.500
199.075.500 175
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
60.535.000
740.535.000
680.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.248.925.000
4.410.245.800
2.161.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
28.233.000
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 00 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
28.233.000
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
28.233.000
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.233.000
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.233.000
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
82.487.000
1.967.807.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 00 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
82.487.000
1.967.807.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
44.557.000
44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.557.000
44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.557.000
44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
37.930.000
1.923.250.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.930.000
1.923.250.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.930.000
1.923.250.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
303.580.000
487.580.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
303.580.000
487.580.000
184.000.000 176
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
172.566.000
172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
172.566.000
172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.566.000
172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
131.014.000
315.014.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
131.014.000
315.014.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.014.000
315.014.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
627.969.000
719.969.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 00 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
320.746.000
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
320.746.000
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
320.746.000
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.746.000
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 00 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
307.223.000
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
307.223.000
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
307.223.000
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
307.223.000
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.206.656.000
1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 00 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.206.656.000
1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.206.656.000
1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.206.656.000
1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
546.656.000
546.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
660.000.000
660.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
24.841.247.064
23.849.450.416 (991.796.648) 177
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
4.271.949.600
4.951.383.400
679.433.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
4.271.949.600
4.951.383.400
679.433.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
348.851.000
348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
348.851.000
348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
348.851.000
348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
784.552.600
830.412.600
45.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
784.552.600
820.412.600
35.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
784.552.600
820.412.600
35.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0
10.000.000
10.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
10.000.000
10.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3.138.546.000
3.772.119.800
633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.138.546.000
3.772.119.800
633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.974.546.000
2.413.119.800
438.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
1.164.000.000
1.359.000.000
195.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
180.116.750
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
180.116.750
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
180.116.750
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
180.116.750
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.116.750
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.389.180.714
18.662.950.266 (1.726.230.448) 178
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
141.977.000
141.977.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.569.000
102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
102.569.000
102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.569.000
102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
11.715.000
11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.715.000
11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.715.000
11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.693.000
27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
27.693.000
27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.693.000
27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.485.393.172
15.624.458.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.913.172
15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.402.913.172
15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.402.913.172
15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.980.000
70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.980.000
70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
70.980.000
70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000
6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000
6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.500.000
5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.500.000
5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000
5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.320.000
40.320.000 0 179
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.320.000
40.320.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
40.320.000
40.320.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
35.700.000
35.700.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.620.000
4.620.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
613.050.000
613.050.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.108.000
6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.108.000
6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.108.000
6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.475.000
52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
52.475.000
52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.475.000
52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
67.598.000
67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
67.598.000
67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.598.000
67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.303.000
6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.303.000
6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.303.000
6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
78.879.000
78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
78.879.000
78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.879.000
78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.100.000
17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
17.100.000
17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.100.000
17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
264.937.000
264.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
264.937.000
264.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
264.937.000
264.937.000 0 180
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
119.650.000
119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
119.650.000
119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.650.000
119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
72.068.000
72.068.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000
3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
3.500.000
3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.500.000
3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
68.568.000
68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
68.568.000
68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
68.568.000
68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.555.241.200
1.645.061.200
89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
531.982.000
621.802.000
89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
531.982.000
621.802.000
89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
531.982.000
621.802.000
89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.023.259.200
1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.023.259.200
1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.023.259.200
1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
481.131.342
526.015.342
44.884.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.183.000
25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.183.000
25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.183.000
25.183.000 0 181
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.064.550
244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.064.550
244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.064.550
244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.565.000
6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.565.000
6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.565.000
6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
42.890.000
42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
42.890.000
42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.890.000
42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.799.592
99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
99.799.592
99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.799.592
99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56.629.200
106.619.200
49.990.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
56.629.200
56.619.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.629.200
56.619.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0
50.000.000
50.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
50.000.000
50.000.000 Jumlah Belanja
39.469.772.064
45.545.545.716
6.075.773.652 Total Surplus/(Defisit) (39.162.572.064) (45.298.345.716) (6.135.773.652) 0 00 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 182
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.742.050.000
1.768.900.000
26.850.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.668.250.000
1.576.025.000 (92.225.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
73.800.000
192.875.000
119.075.000 Jumlah Pendapatan
1.742.050.000
1.768.900.000
26.850.000 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
50.069.235.857
49.798.764.586 (270.471.271) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
200.940.000
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
200.940.000
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.940.000
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.940.000
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.940.000
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
11.429.472.750
11.698.333.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.318.241.750
11.587.102.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.318.241.750
11.587.102.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.920.829.750
11.155.178.812
234.349.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.316.145.750
8.441.694.812
125.549.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.604.684.000
2.713.484.000
108.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
397.412.000
431.924.000
34.512.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
397.412.000
431.924.000
34.512.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000
28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000
28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.119.000
28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.119.000
28.119.000 0 183
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
83.112.000
83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
83.112.000
83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.112.000
83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.112.000
83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
914.795.000
1.419.312.400
504.517.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
509.072.000
1.013.889.400
504.817.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
113.863.000
113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
113.863.000
113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.863.000
113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
60.500.500
60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.500.500
60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.500.500
60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
57.810.500
57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
57.810.500
57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.810.500
57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
276.898.000
782.495.400
505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
276.898.000
782.495.400
505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.638.000
584.235.400
505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
198.260.000
198.260.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
39.411.000
39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
39.411.000
39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.411.000
39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.411.000
39.411.000 0 184
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
366.312.000
366.012.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
44.564.000
44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.564.000
44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.564.000
44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
321.748.000
321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
321.748.000
321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.923.000
73.623.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 05 Belanja Hibah
247.825.000
247.825.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
592.636.500
592.636.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
94.786.000
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
94.786.000
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
94.786.000
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.786.000
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
280.065.500
280.065.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
212.900.500
212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
212.900.500
212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.900.500
212.900.500 0 185
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
54.271.000
54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
54.271.000
54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.271.000
54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
12.894.000
12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.894.000
12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.894.000
12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
217.785.000
217.785.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
104.235.000
104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
104.235.000
104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.235.000
104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
113.550.000
113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
113.550.000
113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.550.000
113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.096.970.100
1.348.170.100
251.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.096.970.100
1.348.170.100
251.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
428.459.000
554.859.000
126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
428.459.000
554.859.000
126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
428.459.000
554.859.000
126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
668.511.100
793.311.100
124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
568.511.100
663.311.100
94.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
568.511.100
663.311.100
94.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000
130.000.000
30.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000
130.000.000
30.000.000 186
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
35.834.421.507
34.539.371.774 (1.295.049.733) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
186.081.000
180.081.000 (6.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
76.751.000
75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
76.751.000
75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.751.000
75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
51.000.000
46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
51.000.000
46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000
46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.330.000
58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
58.330.000
58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.330.000
58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.477.698.129
28.088.285.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.342.318.129
27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.342.318.129
27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
29.342.318.129
27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.380.000
100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.380.000
100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
100.380.000
100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.579.000
10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.579.000
10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.579.000
10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
24.421.000
24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
24.421.000
24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.421.000
24.421.000 0 187
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
53.600.000
53.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000
11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000
11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000
11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
42.600.000
42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
42.600.000
42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
42.600.000
42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.301.000
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
14.301.000
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
14.301.000
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.301.000
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
662.940.000
662.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
46.855.000
46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.855.000
46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.855.000
46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
90.457.000
90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.457.000
90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.457.000
90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.812.000
23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.812.000
23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.812.000
23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.372.000
13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.372.000
13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.372.000
13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
56.336.000
56.336.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
56.336.000
56.336.000 0 188
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.336.000
56.336.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.720.000
15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.720.000
15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.720.000
15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
416.388.000
416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
416.388.000
416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
416.388.000
416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
705.376.000
991.334.000
285.958.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
268.750.000
268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0
268.750.000
268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
268.750.000
268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000
60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
645.376.000
662.584.000
17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
645.376.000
662.584.000
17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
645.376.000
662.584.000
17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.384.537.578
3.215.222.108 (169.315.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.879.000
16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.879.000
16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.879.000
16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
915.525.178
745.609.708 (169.915.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
915.525.178
745.609.708 (169.915.470) 189
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
915.525.178
745.609.708 (169.915.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.452.133.400
2.452.733.400
600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.452.133.400
2.452.733.400
600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
900.000 0 (900.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.451.233.400
2.452.733.400
1.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.349.887.800
1.339.007.800 (10.880.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.151.000
31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.151.000
31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.151.000
31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
730.304.200
730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
730.304.200
730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
730.304.200
730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
198.960.000
168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
198.960.000
168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.960.000
168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
314.417.600
333.537.600
19.120.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
314.417.600
333.537.600
19.120.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 0 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
313.737.600
333.537.600
19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.055.000
75.055.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
75.055.000
75.055.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.055.000
75.055.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
6.381.258.000
6.372.225.000 (9.033.000) 190
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.381.258.000
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
6.381.258.000
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
6.381.258.000
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI
6.307.108.000
6.298.075.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.607.628.000
5.598.595.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 05 Belanja Hibah
699.480.000
699.480.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 2 BELANJA MODAL
74.150.000
74.150.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74.150.000
74.150.000 0 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) Jumlah Belanja
56.901.092.857
56.585.487.586 (315.605.271) Total Surplus/(Defisit) (55.159.042.857) (54.816.587.586)
342.455.271 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 191
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
417.000.000
481.200.000
64.200.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
417.000.000
418.500.000
1.500.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
62.700.000
62.700.000 Jumlah Pendapatan
417.000.000
481.200.000
64.200.000 0 00 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
151.182.000
278.113.400
126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
151.182.000
278.113.400
126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
151.182.000
278.113.400
126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
151.182.000
133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
151.182.000
133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
151.182.000
133.160.800 (18.021.200) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
958.592.000
992.472.000
33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
958.592.000
992.472.000
33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
958.592.000
992.472.000
33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
490.000.000
516.050.000
26.050.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
490.000.000
516.050.000
26.050.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
490.000.000
516.050.000
26.050.000 192
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
437.840.000
404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
437.840.000
404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.840.000
404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
30.752.000
71.628.000
40.876.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
1.114.000
800.000 (314.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.114.000
800.000 (314.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL
29.638.000
70.828.000
41.190.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
29.638.000
70.828.000
41.190.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
478.852.000
569.332.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
18.752.000
18.752.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 00 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
18.752.000
18.752.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
11.668.000
11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.668.000
11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.668.000
11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
7.084.000
7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.084.000
7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.084.000
7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
150.181.000
150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
150.181.000
150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
150.181.000
150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
150.181.000
150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.181.000
150.181.000 0 193
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
102.971.000
193.451.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
94.177.000
184.657.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63.196.000
153.676.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.196.000
153.676.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.196.000
153.676.000
90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
10.167.000
10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.167.000
10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.167.000
10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20.814.000
20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.814.000
20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.814.000
20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
8.794.000
8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.794.000
8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.794.000
8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.794.000
8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
206.948.000
206.948.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 00 Penyediaan Profil Kependudukan
206.948.000
206.948.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
143.848.000
143.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
124.848.000
124.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.848.000
124.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
19.000.000
19.000.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.000.000
19.000.000 0 194
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
63.100.000
63.100.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.100.000
63.100.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.100.000
63.100.000 0 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.491.521.300
4.129.525.388
1.638.004.088 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2.491.521.300
4.129.525.388
1.638.004.088 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 0
323.133.000
323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0
323.133.000
323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
323.133.000
323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
323.133.000
323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
830.000.000
1.151.392.838
321.392.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
200.000.000
580.265.838
380.265.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
41.400.000
41.400.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
41.400.000
41.400.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL
200.000.000
538.865.838
338.865.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
200.000.000
200.000.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000
338.865.838
138.865.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
630.000.000
571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
630.000.000
571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
630.000.000
571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
928.761.300
1.643.232.800
714.471.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0
175.873.000
175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0
175.873.000
175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
175.873.000
175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
928.761.300
1.467.359.800
538.598.500 195
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
888.672.300
1.329.059.300
440.387.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
888.672.300
1.329.059.300
440.387.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
40.089.000
138.300.500
98.211.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.747.000
113.958.500
98.211.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
24.342.000
24.342.000 0 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
732.760.000
1.011.766.750
279.006.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
342.760.000
309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 5 1 BELANJA OPERASI
342.760.000
309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
342.760.000
309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
390.000.000
538.748.000
148.748.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 1 BELANJA OPERASI
390.000.000
527.500.000
137.500.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
390.000.000
527.500.000
137.500.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 2 BELANJA MODAL 0
11.248.000
11.248.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
11.248.000
11.248.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
160.345.570.061
157.586.436.684 (2.759.133.377) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
367.731.000
367.731.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 00 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
367.731.000
367.731.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
109.754.000
109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
109.754.000
109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.754.000
109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
13.267.000
13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.267.000
13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.267.000
13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
83.056.000
83.056.000 0 196
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
83.056.000
83.056.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.056.000
83.056.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
161.654.000
161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
161.654.000
161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.654.000
161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
1.271.204.000
1.464.724.000
193.520.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
471.129.000
574.849.000
103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
81.054.000
184.774.000
103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
81.054.000
184.774.000
103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.054.000
184.774.000
103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
390.075.000
390.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
310.075.000
310.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.075.000
310.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
80.000.000
80.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
80.000.000
80.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Otonomi Daerah
604.936.000
694.736.000
89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
203.482.000
203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
203.482.000
203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
203.482.000
203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
401.454.000
491.254.000
89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
401.454.000
491.254.000
89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
401.454.000
491.254.000
89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah
195.139.000
195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
195.139.000
195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
195.139.000
195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.139.000
195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
49.065.567.000
49.354.267.000
288.700.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 00 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
44.439.517.000
44.439.517.000 0 197
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
44.439.517.000
44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.439.517.000
44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.864.517.000
10.864.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
33.575.000.000
33.575.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
622.181.000
722.581.000
100.400.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
39.830.000
125.950.000
86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.830.000
125.950.000
86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.830.000
125.950.000
86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
257.800.000
257.800.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.608.000
250.608.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.608.000
250.608.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL
7.192.000
7.192.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.192.000
7.192.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
324.551.000
338.831.000
14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
324.551.000
338.831.000
14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
324.551.000
338.831.000
14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.003.869.000
4.192.169.000
188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
49.340.000
49.340.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.340.000
49.340.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.340.000
49.340.000 0 198
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.954.529.000
4.142.829.000
188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.954.529.000
4.142.829.000
188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.729.529.000
1.917.829.000
188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.225.000.000
2.225.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.814.728.930
4.006.708.682
191.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 00 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1.942.654.250
1.942.654.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
318.555.000
318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
318.555.000
318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
318.555.000
318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
27.792.000
27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.792.000
27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.792.000
27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1.253.089.000
1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.253.089.000
1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.253.089.000
1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
343.218.250
343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
343.218.250
343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
343.218.250
343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 00 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.872.074.680
2.064.054.432
191.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
473.742.000
465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
473.742.000
465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
473.742.000
465.742.000 (8.000.000) 199
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.398.332.680
1.598.312.432
199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.398.332.680
1.598.312.432
199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.398.332.680
1.598.312.432
199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.702.784.550
2.279.746.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.411.052.000
1.411.052.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
1.032.537.000
1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.032.537.000
1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.032.537.000
1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
378.515.000
378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
378.515.000
378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
378.515.000
378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
2.119.718.550
696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.119.718.550
696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.119.718.550
696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
905.207.000
696.680.000 (208.527.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.214.511.550 0 (1.214.511.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
172.014.000
172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
172.014.000
172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
172.014.000
172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.014.000
172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
321.708.000
283.508.500 (38.199.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000
202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000
202.711.000 (34.467.000) 200
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
237.178.000
202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.178.000
202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.710.000
3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
4.710.000
3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.710.000
3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.710.000
3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
79.820.000
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.820.000
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.061.751.000
947.258.500 (114.492.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 00 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
150.292.000
77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
150.292.000
77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.292.000
77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
57.850.000 0 (57.850.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.442.000
77.237.000 (15.205.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 00 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
911.459.000
870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
911.459.000
870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
911.459.000
870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
911.459.000
870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
7.329.930.000
5.861.940.000 (1.467.990.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan
6.379.930.000
4.874.025.000 (1.505.905.000) 201
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.498.900.000
411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.498.900.000
411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.498.900.000
411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000
264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000
264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli
1.450.000.000
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.450.000.000
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.450.000.000
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
1.035.000.000
533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
1.035.000.000
533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.035.000.000
533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
757.360.000
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
757.360.000
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
757.360.000
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
1.138.670.000
964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
1.138.670.000
964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.138.670.000
964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan
950.000.000
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
950.000.000
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
950.000.000
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
950.000.000
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
89.422.763.581
89.263.092.002 (159.671.579) 202
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
235.981.000
235.981.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
152.679.000
152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
152.679.000
152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.679.000
152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
33.910.000
33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
33.910.000
33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.910.000
33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.392.000
49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
49.392.000
49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.392.000
49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
64.917.337.202
61.331.465.492 (3.585.871.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
64.474.990.202
60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
64.474.990.202
60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
64.474.990.202
60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
370.510.000
295.510.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
370.510.000
295.510.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
368.460.000
293.460.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.050.000
2.050.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.828.000
20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.828.000
20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.828.000
20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
51.009.000
49.725.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
51.009.000
49.725.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.009.000
49.725.000 (1.284.000) 203
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
151.572.000
137.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000
10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
141.572.000
127.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
141.572.000
127.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
134.400.000
120.400.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.172.000
7.172.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
311.271.956
311.271.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0
223.567.956
223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0
223.567.956
223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
223.567.956
223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
87.704.000
87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0
87.704.000
87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
87.704.000
87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.570.476.000
6.035.288.000
464.812.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
99.794.000
99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
99.794.000
99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.794.000
99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.567.000
351.626.000
59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
351.567.000
351.626.000
59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.567.000
351.626.000
59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
304.686.000
258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
304.686.000
258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
304.686.000
258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
306.270.000
311.078.000
4.808.000 204
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
306.270.000
311.078.000
4.808.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
306.270.000
311.078.000
4.808.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
90.728.000
90.728.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
82.380.000
82.380.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.380.000
82.380.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
8.348.000
8.348.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
8.348.000
8.348.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.130.221.000
4.601.566.000
471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.130.221.000
4.601.566.000
471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.130.221.000
4.601.566.000
471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
200.210.000
235.210.000
35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.210.000
235.210.000
35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.210.000
235.210.000
35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
87.000.000
87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
87.000.000
87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.000.000
87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
679.567.000
2.151.827.000
1.472.260.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
900.000.000
900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0
900.000.000
900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
900.000.000
900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
549.567.000
549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0
549.567.000
549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
549.567.000
549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
122.046.000
122.046.000 0 205
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
122.046.000
122.046.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
122.046.000
122.046.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
450.337.000
473.030.000
22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.144.000
2.144.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.144.000
2.144.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
448.193.000
470.886.000
22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
408.487.000
431.180.000
22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
39.706.000
39.706.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
107.184.000
107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
107.184.000
107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
107.184.000
107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.926.866.400
5.019.163.900
92.297.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29.520.000
28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.520.000
28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.520.000
28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.749.885.000
2.872.972.500
123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.749.885.000
2.872.972.500
123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.749.885.000
2.872.972.500
123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
229.686.000
234.516.000
4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
229.686.000
234.516.000
4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
229.686.000
234.516.000
4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.917.775.400
1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.917.775.400
1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.917.775.400
1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.502.199.600
4.751.404.600
249.205.000 206
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
840.075.800
834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
840.075.800
834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
840.075.800
834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.331.167.800
1.351.166.800
19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.331.167.800
1.351.166.800
19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.331.167.800
1.351.166.800
19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
21.645.000
21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
21.645.000
21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.645.000
21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
409.380.000
454.630.000
45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
409.380.000
454.630.000
45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
409.380.000
454.630.000
45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.465.062.000
1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.465.062.000
1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.465.062.000
1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
434.869.000
624.869.000
190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
434.869.000
434.869.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
434.869.000
434.869.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0
190.000.000
190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
190.000.000
190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.307.042.379
3.425.863.554
118.821.175 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
238.500.079
237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
238.500.079
237.359.104 (1.140.975) 207
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
238.500.079
237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.068.542.300
3.188.504.450
119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.068.542.300
3.188.504.450
119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.068.542.300
3.188.504.450
119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.007.385.000
1.007.385.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
745.455.000
745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
745.455.000
745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
745.455.000
745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
212.930.000
212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
212.930.000
212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.930.000
212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
49.000.000
49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.000.000
49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.000.000
49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 00 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
793.340.000
1.142.382.500
349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
49.030.000
49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
49.030.000
49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.030.000
49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
744.310.000
1.093.352.500
349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
744.310.000
1.093.352.500
349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
724.310.000
953.352.500
229.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 05 Belanja Hibah
20.000.000
140.000.000
120.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 00 Fasilitasi Keprotokolan
3.330.997.000
3.713.487.000
382.490.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.358.862.000
1.718.602.000
359.740.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.334.862.000
1.718.602.000
383.740.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.334.862.000
1.718.602.000
383.740.000 208
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 2 BELANJA MODAL
24.000.000 0 (24.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
24.000.000 0 (24.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.524.535.000
1.547.285.000
22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.524.535.000
1.547.285.000
22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.524.535.000
1.547.285.000
22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
447.600.000
447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 5 1 BELANJA OPERASI
447.600.000
447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
447.600.000
447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
3.987.402.000
3.757.461.000 (229.941.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
3.987.402.000
3.757.461.000 (229.941.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
561.250.000
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
561.250.000
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
561.250.000
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.490.593.000
2.122.742.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.480.093.000
2.112.242.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.480.093.000
2.112.242.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL
10.500.000
10.500.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.500.000
10.500.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
935.559.000
1.235.559.000
300.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
735.559.000
1.016.159.000
280.600.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
735.559.000
1.016.159.000
280.600.000 209
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL
200.000.000
219.400.000
19.400.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
219.400.000
19.400.000 Jumlah Belanja
164.425.717.361
163.555.879.472 (869.837.889) Total Surplus/(Defisit) (164.008.717.361) (163.074.679.472)
934.037.889 0 00 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 210
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.101.873.000
2.679.743.000
577.870.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
129.548.355.764
135.498.564.336
5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
63.989.825.250
70.941.586.000
6.951.760.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
12.145.121.000
14.527.258.750
2.382.137.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.702.513.500
2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.702.513.500
2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.702.513.500
2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
6.004.476.000
8.517.343.750
2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.004.476.000
8.517.343.750
2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.004.476.000
8.517.343.750
2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
756.112.500
1.031.192.500
275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
756.112.500
1.031.192.500
275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
756.112.500
1.031.192.500
275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.682.019.000
2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.682.019.000
2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.682.019.000
2.343.319.000 (338.700.000) 211
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.161.867.500
1.666.523.500 (495.344.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
428.592.000
337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
428.592.000
337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
428.592.000
337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.262.000
55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
105.262.000
55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.262.000
55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD
590.877.000
590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
590.877.000
590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
590.877.000
590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
435.791.000
358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
435.791.000
358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
435.791.000
358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
47.420.500
7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
47.420.500
7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.420.500
7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
553.925.000
316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
553.925.000
316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
553.925.000
316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
948.120.000
1.152.884.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
234.375.000
439.139.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
234.375.000
439.139.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
234.375.000
439.139.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.915.000
237.915.000 0 212
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.915.000
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
18.849.352.500
20.980.361.250
2.131.008.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.221.939.000
3.545.831.000
1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.221.939.000
3.545.831.000
1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.221.939.000
3.545.831.000
1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
7.352.636.000
8.961.996.000
1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.352.636.000
8.961.996.000
1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.352.636.000
8.961.996.000
1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.446.526.000
1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.446.526.000
1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.446.526.000
1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
799.559.000
793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
799.559.000
793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
799.559.000
793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.377.463.500
5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.377.463.500
5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.377.463.500
5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
1.651.229.000
1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.651.229.000
1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.651.229.000
1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6.882.849.500
6.838.849.500 (44.000.000) 213
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
191.037.000
191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
191.037.000
191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.037.000
191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
6.691.812.500
6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.691.812.500
6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.691.812.500
6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
763.899.000
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
763.899.000
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
763.899.000
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
763.899.000
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
22.238.615.750
25.062.728.000
2.824.112.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
17.989.938.500
19.782.296.750
1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.989.938.500
19.782.296.750
1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.989.938.500
19.782.296.750
1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
27.726.000
27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.726.000
27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.726.000
27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.220.951.250
5.252.705.250
1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.220.951.250
5.252.705.250
1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.220.951.250
5.252.705.250
1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
65.558.530.514
64.556.978.336 (1.001.552.178) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.800.000
78.250.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
41.352.000
39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
41.352.000
39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.352.000
39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.448.000
38.448.000 0 214
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
38.448.000
38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.448.000
38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.816.036.759
9.847.120.893 (968.915.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.699.486.259
9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.699.486.259
9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.699.486.259
9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
58.920.000
55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
58.920.000
55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
58.920.000
55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
28.000.000
28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000
28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000
28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.630.500
29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
29.630.500
29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.630.500
29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.400.000
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
20.400.000
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.431.119.000
1.463.051.000
31.932.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.003.000
32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.003.000
32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.003.000
32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
294.681.000
339.981.000
45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
294.681.000
339.981.000
45.300.000 215
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.681.000
339.981.000
45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
125.418.000
125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
125.418.000
125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.418.000
125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
979.017.000
965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
979.017.000
965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
979.017.000
965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.428.182.000
2.434.893.000
6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
977.290.000
977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL
977.290.000
977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
977.290.000
977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
91.650.000
98.361.000
6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
3.600.000
3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
3.600.000
3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
91.650.000
94.761.000
3.111.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
91.650.000
94.761.000
3.111.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.304.582.000
1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.304.582.000
1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.304.582.000
1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.660.000
54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
54.660.000
54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.660.000
54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.112.998.800
3.035.492.300 (77.506.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.926.000
1.217.919.500
130.993.500 216
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.086.926.000
1.217.919.500
130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.086.926.000
1.217.919.500
130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.026.072.800
1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.026.072.800
1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.026.072.800
1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.868.015.542
2.084.118.803
216.103.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
334.086.400
368.023.900
33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
334.086.400
368.023.900
33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
334.086.400
368.023.900
33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
650.486.500
669.846.500
19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
650.486.500
669.846.500
19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
650.486.500
669.846.500
19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
283.915.000
216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
283.915.000
216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.915.000
216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
599.527.642
829.333.403
229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
599.527.642
829.333.403
229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
599.527.642
829.333.403
229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
41.676.448.413
41.709.322.340
32.873.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
40.938.231.413
40.967.225.340
28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.938.231.413
40.967.225.340
28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
40.938.231.413
40.967.225.340
28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
485.448.000
485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
485.448.000
485.448.000 0 217
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
485.448.000
485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
252.769.000
256.649.000
3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
252.312.000
256.192.000
3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
252.312.000
256.192.000
3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 BELANJA MODAL
457.000
457.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
457.000
457.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 00 Layanan Adminstrasi DPRD
4.125.530.000
3.884.330.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.569.541.000
2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.569.541.000
2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.569.541.000
2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.555.989.000
1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.555.989.000
1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.555.989.000
1.314.789.000 (241.200.000) Jumlah Belanja
131.650.228.764
138.178.307.336
6.528.078.572 Total Surplus/(Defisit) (131.650.228.764) (138.178.307.336) (6.528.078.572) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 218
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
619.355.590
619.355.590 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
389.387.350
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
389.387.350
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
389.387.350
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
389.387.350
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.387.350
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
229.968.240
229.968.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.880.000
20.880.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
17.940.000
17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.940.000
17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
17.940.000
17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.940.000
2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.940.000
2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.940.000
2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.900.000
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.900.000
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.900.000
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.900.000
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
94.136.000
94.136.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
697.000
697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
697.000
697.000 0 219
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
697.000
697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.811.000
19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.811.000
19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.811.000
19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.994.000
6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.994.000
6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.994.000
6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.070.000
4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.070.000
4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.070.000
4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.120.000
3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.120.000
3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.120.000
3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
59.444.000
59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
59.444.000
59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.444.000
59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.261.000
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.261.000
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
3.261.000
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.261.000
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.258.240
52.258.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.100.000
9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.100.000
9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000
9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.025.840
5.025.840 0 220
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.025.840
5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.025.840
5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38.132.400
38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.132.400
38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.132.400
38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.533.000
55.533.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.991.000
16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.991.000
16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.991.000
16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.740.000
8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.740.000
8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.740.000
8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.200.000
25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.200.000
25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.200.000
25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.602.000
4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.602.000
4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.602.000
4.602.000 0 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 221
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
816.506.000
701.830.200 (114.675.800) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
25.548.290.408
26.925.653.682
1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.415.844.750
4.900.378.750
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.562.376.250
3.046.910.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
125.019.000
125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
125.019.000
125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.019.000
125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.437.357.250
2.921.891.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.437.357.250
2.921.891.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.437.357.250
2.921.891.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.853.468.500
1.853.468.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
46.825.000
46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.825.000
46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.825.000
46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.748.488.500
1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.748.488.500
1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.748.488.500
1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
58.155.000
58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
58.155.000
58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.155.000
58.155.000 0 222
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.699.832.500
1.699.832.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.257.354.500
1.257.354.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
203.020.000
203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
203.020.000
203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
203.020.000
203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
72.174.500
72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
72.174.500
72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.174.500
72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
185.960.000
185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
185.960.000
185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.960.000
185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
796.200.000
796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
796.200.000
796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
796.200.000
796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
216.722.000
216.722.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
139.538.000
139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
139.538.000
139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.538.000
139.538.000 0 223
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
77.184.000
77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
77.184.000
77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.184.000
77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
225.756.000
225.756.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
39.000.000
39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.000.000
39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.000.000
39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
19.976.000
19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.976.000
19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.976.000
19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
155.899.000
155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
155.899.000
155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.899.000
155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
10.881.000
10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.881.000
10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.881.000
10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.432.613.158
20.325.442.432
892.829.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.763.500
76.763.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.721.000
22.721.000 0 224
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.721.000
22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.721.000
22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
25.043.500
25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.043.500
25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.043.500
25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.999.000
28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
28.999.000
28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.999.000
28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.524.254.308
17.349.327.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.455.954.308
17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.455.954.308
17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.455.954.308
17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
34.900.000
34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.900.000
34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
32.040.000
32.040.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.860.000
2.860.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.300.000
3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.300.000
3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.300.000
3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.134.000
7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.134.000
7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.134.000
7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.966.000
22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
22.966.000
22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.966.000
22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000 0 225
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.400.000
11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000
11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
95.714.000
95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
95.714.000
95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
95.714.000
95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.714.000
95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
880.779.150
952.245.250
71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.620.000
13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.620.000
13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.620.000
13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.412.500
50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.412.500
50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.412.500
50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
43.774.000
43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
43.774.000
43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.774.000
43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49.715.250
49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
49.715.250
49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.715.250
49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.800.000
7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.800.000
7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.800.000
7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
629.654.000
701.120.100
71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
629.654.000
701.120.100
71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
629.654.000
701.120.100
71.466.100 226
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
85.803.400
85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
85.803.400
85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.803.400
85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27.771.000
891.888.000
864.117.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
636.290.000
636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0
636.290.000
636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
636.290.000
636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
9.760.000
9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
9.760.000
9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.760.000
9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.011.000
245.838.000
227.827.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
834.000
834.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
834.000
834.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
18.011.000
245.004.000
226.993.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.011.000
245.004.000
226.993.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357.044.400
357.044.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000
6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000
6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.982.400
40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.982.400
40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.982.400
40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.960.000
39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.960.000
39.960.000 0 227
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.960.000
39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
270.102.000
270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
270.102.000
270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
270.102.000
270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
458.886.800
591.059.700
132.172.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.019.000
31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.019.000
31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.019.000
31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
224.465.000
224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
224.465.000
224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
224.465.000
224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.148.000
10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.148.000
10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.148.000
10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
14.595.000
14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
14.595.000
14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.595.000
14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.850.000
65.849.900
21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
43.850.000
65.849.900
21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.850.000
65.849.900
21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.690.800
209.876.800
110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
99.690.800
209.876.800
110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.690.800
209.876.800
110.186.000 228
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.119.000
35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
35.119.000
35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.119.000
35.119.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
258.281.000
217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
258.281.000
217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
62.508.000
62.508.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.254.000
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
195.773.000
154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
195.773.000
154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
195.773.000
154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.773.000
154.673.000 (41.100.000) Jumlah Belanja
27.242.432.998
28.464.020.472
1.221.587.474 Total Surplus/(Defisit) (27.242.432.998) (28.464.020.472) (1.221.587.474) 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 229
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.969.939.952.910
2.054.443.028.008
84.503.075.098 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
1.831.695.736.270
1.865.533.536.818
33.837.800.548 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
789.740.775
874.194.575
84.453.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
104.889.783.509
106.108.775.113
1.218.991.604 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
32.564.692.356
81.926.521.502
49.361.829.146 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
3.311.199.782.490
3.237.956.557.342 (73.243.225.148) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.310.328.489.000
3.237.085.263.852 (73.243.225.148) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
871.293.490
871.293.490 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
7.576.500.000
7.240.500.000 (336.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
7.576.500.000
7.240.500.000 (336.000.000) Jumlah Pendapatan
5.288.716.235.400
5.299.640.085.350
10.923.849.950 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
1.491.353.314.463
1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.377.008.861.542
1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3.894.220.000
3.724.996.000 (169.224.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
405.695.000
357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
405.695.000
357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
405.695.000
357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
403.144.000
357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
403.144.000
357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
403.144.000
357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
42.851.750
26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
42.851.750
26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.851.750
26.793.000 (16.058.750) 230
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
37.396.750
29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
37.396.750
29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.396.750
29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
670.859.000
644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
670.859.000
644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
670.859.000
644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.047.303.500
1.160.543.000
113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.047.303.500
1.160.543.000
113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.047.303.500
1.160.543.000
113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.152.660.000
1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.152.660.000
1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.152.660.000
1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
134.310.000
134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
134.310.000
134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.310.000
134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
513.534.000
513.534.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
168.625.000
168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
168.625.000
168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
168.625.000
168.625.000 0 231
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
167.240.000
167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
167.240.000
167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.240.000
167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
172.605.000
172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
172.605.000
172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.605.000
172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.064.000
5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
5.064.000
5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.064.000
5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
458.088.000
338.088.000 (120.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
118.090.000
98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
118.090.000
98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.090.000
98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
339.998.000
239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
339.998.000
239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.998.000
239.998.000 (100.000.000) 232
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
817.406.500
892.406.500
75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
115.643.000
115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
115.643.000
115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.643.000
115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
23.495.000
23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
23.495.000
23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.495.000
23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
424.305.750
424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
424.305.750
424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
424.305.750
424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.975.000
4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.975.000
4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.975.000
4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8.871.000
8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.871.000
8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.871.000
8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
158.081.250
233.081.250
75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
139.803.250
214.803.250
75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.803.250
214.803.250
75.000.000 233
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 2 BELANJA MODAL
18.278.000
18.278.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.278.000
18.278.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
48.419.000
48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI
48.419.000
48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.419.000
48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
33.616.500
33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 BELANJA OPERASI
33.616.500
33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.616.500
33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.371.325.613.042
1.321.348.592.622 (49.977.020.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
1.211.028.500
1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.211.028.500
1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.211.028.500
1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
531.908.734.594
475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 BELANJA TRANSFER
531.908.734.594
475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
531.908.734.594
475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
94.764.494.559
46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
94.764.494.559
46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
94.764.494.559
46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
743.441.355.389
797.667.233.679
54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 BELANJA TRANSFER
743.441.355.389
797.667.233.679
54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
743.441.355.389
797.667.233.679
54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.798.625.500
4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.798.625.500
4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
332.640.000
382.640.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
332.640.000
382.640.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
332.640.000
382.640.000
50.000.000 234
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
26.211.000
76.211.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
26.211.000
76.211.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.211.000
76.211.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
283.362.000
233.362.000 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
233.362.000
233.362.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
233.362.000
233.362.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 0 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000 0 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.813.489.500
2.983.439.500
169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.763.489.500
2.933.439.500
169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.763.489.500
2.933.439.500
169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
1.099.510.000
576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.099.510.000
576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.099.510.000
576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
243.413.000
293.413.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
243.413.000
293.413.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
243.413.000
293.413.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
10.096.956.400
10.576.459.336
479.502.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10.096.956.400
10.576.459.336
479.502.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.931.023.000
1.957.969.000
26.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.867.023.000
1.911.969.000
44.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.867.023.000
1.911.969.000
44.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL
64.000.000
46.000.000 (18.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.000.000
46.000.000 (18.000.000) 235
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
96.076.000
96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
96.076.000
96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.076.000
96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
584.380.000
573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
584.380.000
573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
584.380.000
573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2.208.673.400
2.222.333.400
13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.196.173.400
2.209.833.400
13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.196.173.400
2.209.833.400
13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL
12.500.000
12.500.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.500.000
12.500.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.276.804.000
5.726.644.936
449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.191.985.000
5.641.825.936
449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.191.985.000
5.641.825.936
449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL
84.819.000
84.819.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.819.000
84.819.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
99.448.871.021
99.531.442.578
82.571.557 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
84.568.000
75.118.000 (9.450.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.538.000
23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.538.000
23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.538.000
23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
38.623.000
33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.623.000
33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.623.000
33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.407.000
18.007.000 (2.400.000) 236
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.407.000
18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.407.000
18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.990.345.019
80.329.186.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.727.189.019
80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
81.727.189.019
80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
81.727.189.019
80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
235.200.000
235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
235.200.000
235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
235.200.000
235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.715.500
16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.715.500
16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.715.500
16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11.240.500
11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.240.500
11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.240.500
11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
94.920.000
94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
94.920.000
94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
94.920.000
94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
94.920.000
94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.817.603.000
1.816.094.000 (1.509.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
122.997.000
122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
122.997.000
122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.997.000
122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
419.078.000
419.078.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
419.078.000
419.078.000 0 237
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
419.078.000
419.078.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
257.056.000
246.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
254.056.000
243.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
254.056.000
243.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
3.000.000
3.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.000.000
3.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.729.200
52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.729.200
52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.729.200
52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.970.800
308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
338.970.800
308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
338.970.800
308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
48.792.000
48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
48.792.000
48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.792.000
48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
463.966.000
508.066.000
44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
463.966.000
508.066.000
44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.966.000
508.066.000
44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
54.386.000
54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
54.386.000
54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.386.000
54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
59.628.000
54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
59.628.000
54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.628.000
54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.184.839.360
4.459.636.710
1.274.797.350 238
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
636.290.000
636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0
636.290.000
636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
636.290.000
636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
230.000.000
230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0
230.000.000
230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
230.000.000
230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
52.885.000
52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
52.885.000
52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52.885.000
52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.364.848.360
1.736.384.910
371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
136.590.000
136.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.590.000
136.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
1.228.258.360
1.599.794.910
371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.228.258.360
1.599.794.910
371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
184.280.000
207.280.000
23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI
184.280.000
207.280.000
23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.280.000
207.280.000
23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.532.826.000
1.546.796.800
13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
1.532.826.000
1.546.796.800
13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.532.826.000
1.546.796.800
13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.412.861.846
8.511.668.746
98.806.900 239
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.977.000
36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.977.000
36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.977.000
36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.532.531.046
3.631.337.946
98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.532.531.046
3.631.337.946
98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.532.531.046
3.631.337.946
98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.055.000
445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
445.055.000
445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
445.055.000
445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.398.298.800
4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.398.298.800
4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.398.298.800
4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.863.733.796
4.244.818.289
381.084.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9.590.000
9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.590.000
9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.590.000
9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
808.637.796
809.022.289
384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
808.637.796
809.022.289
384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
808.637.796
809.022.289
384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.386.510.000
1.391.510.000
5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.386.510.000
1.391.510.000
5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.386.510.000
1.391.510.000
5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.041.725.000
1.406.625.000
364.900.000 240
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.041.725.000
1.211.625.000
169.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.041.725.000
1.211.625.000
169.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0
195.000.000
195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
195.000.000
195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
617.271.000
628.071.000
10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
525.311.000
536.111.000
10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
525.311.000
536.111.000
10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL
91.960.000
91.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
91.960.000
91.960.000 0 Jumlah Belanja
1.491.353.314.463
1.441.470.646.536 (49.882.667.927) Total Surplus/(Defisit)
3.797.362.920.937
3.858.169.438.814
60.806.517.877 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
570.412.054.517
564.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
560.412.054.517
554.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
10.000.000.000
10.000.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
570.412.054.517
564.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
173.675.557.000
173.675.557.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
173.675.557.000
173.675.557.000 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran
173.675.557.000
173.675.557.000 0 241
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
311.700.000
668.530.000
356.830.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
311.700.000
551.050.000
239.350.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
117.480.000
117.480.000 Jumlah Pendapatan
311.700.000
668.530.000
356.830.000 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
1.614.004.000
1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.614.004.000
1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan
296.729.000
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
296.729.000
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
296.729.000
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
296.729.000
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
1.317.275.000
720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
1.317.275.000
720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.317.275.000
720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.317.275.000
720.981.000 (596.294.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
30.709.037.923
30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
12.772.369.500
11.156.614.500 (1.615.755.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
3.842.763.000
2.498.119.000 (1.344.644.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
134.749.000
91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
134.749.000
91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.749.000
91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2.640.910.000
1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.640.910.000
1.302.761.000 (1.338.149.000) 242
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.640.910.000
1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
335.637.000
328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
335.637.000
328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
335.637.000
328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
420.957.500
464.957.500
44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
420.957.500
464.957.500
44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
420.957.500
464.957.500
44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
310.509.500
310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
310.509.500
310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.509.500
310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
1.556.516.250
1.266.333.250 (290.183.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
294.939.000
231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
294.939.000
231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.939.000
231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
291.551.500
281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
291.551.500
281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
291.551.500
281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
970.025.750
753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
970.025.750
753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
970.025.750
753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
7.076.030.750
6.950.935.750 (125.095.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
1.030.991.500
1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.030.991.500
1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.030.991.500
1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
198.815.000
236.968.000
38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
198.815.000
236.968.000
38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.815.000
236.968.000
38.153.000 243
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.554.303.000
3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.554.303.000
3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.554.303.000
3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
1.997.251.750
2.000.651.750
3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.997.251.750
2.000.651.750
3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.997.251.750
2.000.651.750
3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
102.572.000
40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
102.572.000
40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.572.000
40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
192.097.500
111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
192.097.500
111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.097.500
111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
297.059.500
441.226.500
144.167.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
43.271.500
38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
43.271.500
38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.271.500
38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
86.273.500
238.690.500
152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
86.273.500
238.690.500
152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.273.500
238.690.500
152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
21.084.500
21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
21.084.500
21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.084.500
21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
138.826.500
135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
138.826.500
135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.826.500
135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
7.603.500
7.603.500 0 244
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
7.603.500
7.603.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.603.500
7.603.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.936.668.423
19.474.152.934
1.537.484.511 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
140.680.500
126.654.500 (14.026.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.085.500
92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
99.085.500
92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.085.500
92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
9.983.000
6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.983.000
6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.983.000
6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31.612.000
26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
31.612.000
26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.612.000
26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.252.126.173
15.047.521.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.186.801.173
14.982.196.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.186.801.173
14.982.196.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.186.801.173
14.982.196.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.097.000
46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
46.097.000
46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
42.720.000
42.720.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.377.000
3.377.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.180.000
3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.180.000
3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.180.000
3.180.000 0 245
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.048.000
16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.048.000
16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.048.000
16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
22.500.000
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.142.464.250
1.142.464.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.593.000
32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.593.000
32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.593.000
32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.370.000
56.370.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.956.000
55.956.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.956.000
55.956.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL
414.000
414.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
414.000
414.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
59.436.000
59.436.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
59.181.000
59.181.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.181.000
59.181.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL
255.000
255.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
255.000
255.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
87.737.250
87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
87.737.250
87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.737.250
87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.480.000
6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.480.000
6.480.000 0 246
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.480.000
6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
899.848.000
899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
899.848.000
899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
899.848.000
899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.398.000
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.398.000
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL
19.398.000
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.398.000
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.112.461.600
1.167.067.450
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.342.000
26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.342.000
26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.342.000
26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
379.808.000
434.413.850
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
379.808.000
434.413.850
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
379.808.000
434.413.850
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
706.311.600
706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
706.311.600
706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
706.311.600
706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.247.037.900
1.883.547.500
636.509.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.664.000
10.848.500
184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.664.000
10.848.500
184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.664.000
10.848.500
184.500 247
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
167.140.000
181.444.000
14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
167.140.000
181.444.000
14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.140.000
181.444.000
14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.825.900
252.967.000
2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
250.825.900
252.967.000
2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.825.900
252.967.000
2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
618.508.000
1.238.388.000
619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
618.508.000
1.238.388.000
619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
618.508.000
1.238.388.000
619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
199.900.000
199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
199.900.000
199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.900.000
199.900.000 0 Jumlah Belanja
32.323.041.923
31.713.477.434 (609.564.489) Total Surplus/(Defisit) (32.011.341.923) (31.044.947.434)
966.394.489 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 248
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.332.500.000
5.039.123.000 (293.377.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
5.332.500.000
5.039.123.000 (293.377.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan
5.332.500.000
5.039.123.000 (293.377.000) 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.073.473.000
1.980.245.000 (93.228.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.724.921.956
27.487.793.717 (237.128.239) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12.062.995.000
10.980.122.970 (1.082.872.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.203.093.000
1.143.297.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
138.971.000
138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
138.971.000
138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.971.000
138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.064.122.000
1.004.326.000 (59.796.000) 249
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.064.122.000
1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.064.122.000
1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
10.859.902.000
9.836.825.970 (1.023.076.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
688.290.000
674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
688.290.000
674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
688.290.000
674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
115.356.000
115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
115.356.000
115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.356.000
115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
163.689.500
146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
163.689.500
146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.689.500
146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
9.892.566.500
8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
9.892.566.500
8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.892.566.500
8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.661.926.956
16.507.670.747
845.743.791 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.889.750
70.889.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.329.500
31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.329.500
31.329.500 0 250
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.329.500
31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18.113.750
18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.113.750
18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.113.750
18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.446.500
21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
21.446.500
21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.446.500
21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.957.431.356
10.479.299.397 (478.131.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.889.390.356
10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.889.390.356
10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.889.390.356
10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.380.000
43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.380.000
43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
49.380.000
43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.211.000
5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.211.000
5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.211.000
5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.450.000
13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.450.000
13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.450.000
13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
147.341.250
147.341.250 0 251
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
42.217.000
42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
42.217.000
42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.217.000
42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.124.250
105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
105.124.250
105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.124.250
105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
881.993.750
881.993.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000
45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.633.500
39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.633.500
39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.633.500
39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000
35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
667.087.750
667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
667.087.750
667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
667.087.750
667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.272.500
80.272.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
80.272.500
80.272.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.272.500
80.272.500 0 252
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
105.834.000
1.000.566.600
894.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
46.134.000
121.134.000
75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
46.134.000
121.134.000
75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.134.000
121.134.000
75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
59.700.000
879.432.600
819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
59.700.000
879.432.600
819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.700.000
879.432.600
819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.971.515.100
2.026.658.250
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000
5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
679.922.000
735.065.150
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
679.922.000
735.065.150
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
679.922.000
735.065.150
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.286.593.100
1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.286.593.100
1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.286.593.100
1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.511.921.750
1.885.921.750
374.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
165.000.000
165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
165.000.000
165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000
165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.050.000
8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.050.000
8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.050.000
8.050.000 0 253
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.167.921.750
1.520.921.750
353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.167.921.750
1.520.921.750
353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.167.921.750
1.520.921.750
353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
170.950.000
191.950.000
21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
170.950.000
191.950.000
21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.950.000
191.950.000
21.000.000 Jumlah Belanja
29.798.394.956
29.468.038.717 (330.356.239) Total Surplus/(Defisit) (24.465.894.956) (24.428.915.717)
36.979.239 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 254
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
365.000.000
343.370.000 (21.630.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
365.000.000
343.370.000 (21.630.000) Jumlah Pendapatan
365.000.000
343.370.000 (21.630.000) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.509.915.000
4.117.563.800
607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.509.915.000
4.117.563.800
607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
200.000.000
489.847.800
289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
200.000.000
489.847.800
289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
400.000.000
200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
400.000.000
200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0
89.847.800
89.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
89.847.800
89.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.309.915.000
3.627.716.000
317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah
3.309.915.000
3.627.716.000
317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 5 1 BELANJA OPERASI
3.309.915.000
3.627.716.000
317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.309.915.000
3.627.716.000
317.801.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PERBATASAN
6.891.123.618
6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.891.123.618
6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.839.000
17.585.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.775.000
10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.775.000
10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.775.000
10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.944.000
4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.944.000
4.690.000 (254.000) 255
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.944.000
4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.120.000
2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.120.000
2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.120.000
2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.819.342.618
5.349.152.763 (470.189.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.766.096.618
5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.766.096.618
5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.766.096.618
5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.717.000
44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
44.717.000
44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.480.000
36.480.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.237.000
8.177.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.774.000
1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.774.000
1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.774.000
1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.755.000
6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.755.000
6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.755.000
6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.200.000
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.200.000
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.734.000
280.098.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.330.000
3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.330.000
3.330.000 0 256
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.330.000
3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.458.000
20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.458.000
20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.458.000
20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.601.000
8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.601.000
8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.601.000
8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.640.000
2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.640.000
2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.640.000
2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
167.705.000
245.069.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
167.705.000
245.069.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.705.000
245.069.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
663.311.000
663.752.100
441.100 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
11.500.000
1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
11.500.000
1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
11.500.000
1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
298.500.000
297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
298.500.000
297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
298.500.000
297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
354.811.000
354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
354.811.000
354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
354.811.000
354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
174.697.000
402.183.000
227.486.000 257
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
159.697.000
197.183.000
37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
159.697.000
197.183.000
37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.697.000
197.183.000
37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
190.000.000
190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0
190.000.000
190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
190.000.000
190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000
15.000.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
15.000.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
673.122.000
643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
673.122.000
643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
673.122.000
643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
162.127.000
159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
162.127.000
159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.127.000
159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
51.940.000
6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
51.940.000
6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.940.000
6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
446.585.000
464.385.000
17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
446.585.000
464.385.000
17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
446.585.000
464.385.000
17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
12.470.000
12.470.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.470.000
12.470.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.470.000
12.470.000 0 258
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja
11.074.160.618
11.486.856.663
412.696.045 Total Surplus/(Defisit) (10.709.160.618) (11.143.486.663) (434.326.045) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 259
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
28.645.689.606
29.011.657.600
365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.345.219.500
6.469.788.250
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.590.120.500
5.590.120.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
341.537.000
341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
341.537.000
341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.537.000
341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.589.698.500
3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.589.698.500
3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.589.698.500
3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
692.430.000
692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
692.430.000
692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
692.430.000
692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
453.138.000
453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
453.138.000
453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
453.138.000
453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
379.129.000
379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
379.129.000
379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
379.129.000
379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
110.874.000
110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
110.874.000
110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.874.000
110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
23.314.000
23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
23.314.000
23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.314.000
23.314.000 0 260
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
755.099.000
879.667.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
36.500.000
36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.500.000
36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.500.000
36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
718.599.000
843.167.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
718.599.000
843.167.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
718.599.000
843.167.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
856.606.000
673.122.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
58.084.000
58.084.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
10.767.000
10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.767.000
10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.767.000
10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
47.317.000
47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
47.317.000
47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.317.000
47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pendampingan dan Asistensi
798.522.000
615.038.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.681.000
6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.681.000
6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.681.000
6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.497.000
9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.497.000
9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.497.000
9.497.000 0 261
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
629.358.000
598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
629.358.000
598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
629.358.000
598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.443.864.106
21.868.747.350
424.883.244 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.479.000
28.479.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.836.000
11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.836.000
11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.836.000
11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.849.000
7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.849.000
7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.849.000
7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.794.000
8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.794.000
8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.794.000
8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.165.319.906
15.065.772.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.114.210.906
15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.114.210.906
15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.114.210.906
15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000
45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.840.000
45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
45.840.000
45.840.000 0 262
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.260.000
1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.260.000
1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.260.000
1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.009.000
4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.009.000
4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.009.000
4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
441.171.000
441.171.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.422.000
5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.422.000
5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.422.000
5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
435.749.000
435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
435.749.000
435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
435.749.000
435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.687.000
352.251.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.244.000
4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.244.000
4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.244.000
4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.537.000
40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.537.000
40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.537.000
40.537.000 0 263
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.474.000
24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
24.474.000
24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.474.000
24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
216.452.000
193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
216.452.000
193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
216.452.000
193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
89.980.000
89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
89.980.000
89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.980.000
89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.660.498.000
4.282.088.000
621.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
636.290.000
636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0
636.290.000
636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
636.290.000
636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
1.977.948.000
1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL
1.977.948.000
1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.977.948.000
1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
548.795.000
534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
548.795.000
534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
548.795.000
534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.133.755.000
1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL
1.133.755.000
1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.133.755.000
1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.324.282.400
1.324.132.400 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.280.000
7.280.000 0 264
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.280.000
7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.280.000
7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
317.388.200
317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
317.388.200
317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
317.388.200
317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
999.614.200
999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
999.614.200
999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
999.614.200
999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
431.626.800
358.953.600 (72.673.200) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
363.371.800
279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
363.371.800
279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
363.371.800
279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
68.255.000
79.851.800
11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
68.255.000
79.851.800
11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.255.000
79.851.800
11.596.800 Jumlah Belanja
28.645.689.606
29.011.657.600
365.967.994 Total Surplus/(Defisit) (28.645.689.606) (29.011.657.600) (365.967.994) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 265
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.937.089.000
3.237.089.000
1.300.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18.872.349.920
18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
177.088.500
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
177.088.500
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
177.088.500
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
177.088.500
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
177.088.500
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3.594.600.000
3.817.200.000
222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.594.600.000
3.817.200.000
222.600.000 266
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.192.000.000
3.573.000.000
381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.192.000.000
3.573.000.000
381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
711.462.000
1.092.462.000
381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.480.538.000
2.480.538.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
402.600.000
244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
402.600.000
244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
402.600.000
244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
611.994.000
610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
611.994.000
610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
107.358.000
107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
107.358.000
107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.358.000
107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
343.274.000
342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
343.274.000
342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.274.000
192.074.000 (1.200.000) 267
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
150.000.000
150.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
161.362.000
161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
161.362.000
161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.362.000
161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.480.674.500
1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.480.674.500
1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
398.459.000
398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
398.459.000
398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
398.459.000
398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
815.424.500
815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
815.424.500
815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
815.424.500
815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
266.791.000
266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
266.791.000
266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
266.791.000
266.791.000 0 268
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3.186.729.000
2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3.186.729.000
2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.433.585.000
2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.433.585.000
2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.433.585.000
2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
753.144.000
776.210.500
23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
753.144.000
776.210.500
23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
753.144.000
776.210.500
23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.821.263.920
9.433.464.954 (387.798.966) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
130.988.000
112.988.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.400.000
27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.400.000
27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.400.000
27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
59.488.000
41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
59.488.000
41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.488.000
41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.100.000
44.100.000 0 269
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
44.100.000
44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.100.000
44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.683.648.020
6.918.464.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.598.358.020
6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.598.358.020
6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.598.358.020
6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000
40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.140.000
40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
40.140.000
40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.750.000
15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.750.000
15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.750.000
15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.400.000
29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
29.400.000
29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.400.000
29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.400.000
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
423.088.000
443.584.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.987.000
19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.987.000
19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.987.000
19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 270
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.970.000
53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
53.970.000
53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.970.000
53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.072.000
9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.072.000
9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.072.000
9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
290.059.000
310.555.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
290.059.000
310.555.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.059.000
310.555.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
80.718.000
465.794.000
385.076.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
377.950.000
377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0
377.950.000
377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
377.950.000
377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.718.000
87.844.000
7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL
80.718.000
87.844.000
7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
62.496.000
69.622.000
7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
18.222.000
18.222.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
809.330.400
601.555.400 (207.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
223.480.800
210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
223.480.800
210.705.800 (12.775.000) 271
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
223.480.800
210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
585.849.600
390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
585.849.600
390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
585.849.600
390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
682.091.500
879.679.000
197.587.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
224.982.500
224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
224.982.500
224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
224.982.500
224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
37.880.000
37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
37.880.000
37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.880.000
37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
130.605.000
130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
130.605.000
130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.605.000
130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
288.624.000
486.624.000
198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
288.624.000
486.624.000
198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
288.624.000
486.624.000
198.000.000 Jumlah Belanja
20.809.438.920
21.764.723.454
955.284.534 Total Surplus/(Defisit) (20.809.438.920) (21.764.723.454) (955.284.534) 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 272
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
25.929.941.772
27.420.562.280
1.490.620.508 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
18.575.373.700
20.464.031.474
1.888.657.774 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
882.539.700
1.117.320.500
234.780.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
480.313.000
729.185.000
248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
480.313.000
729.185.000
248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
480.313.000
729.185.000
248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
402.226.700
388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
402.226.700
388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
402.226.700
388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
820.628.000
1.182.807.880
362.179.880 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
438.584.000
802.550.000
363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
438.584.000
802.550.000
363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
438.584.000
802.550.000
363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
382.044.000
380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
382.044.000
380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
382.044.000
380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.921.913.000
1.728.361.000 (193.552.000) 273
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.047.167.000
994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.047.167.000
994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.047.167.000
994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
874.746.000
733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
874.746.000
733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
874.746.000
733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.178.293.000
4.705.713.322
527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.044.549.000
2.571.969.322
527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.044.549.000
2.571.969.322
527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.044.549.000
2.571.969.322
527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.133.744.000
2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.133.744.000
2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.133.744.000
2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan
2.400.000.000
3.087.892.772
687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan
2.400.000.000
3.087.892.772
687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
482.505.250
482.505.250 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
482.505.250
482.505.250 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL
2.400.000.000
2.605.387.522
205.387.522 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.769.324.000
2.082.287.522
312.963.522 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
330.676.000
279.000.000 (51.676.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
300.000.000
244.100.000 (55.900.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 00 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
1.422.000.000
711.936.000 (710.064.000) 274
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
1.422.000.000
711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.422.000.000
711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.422.000.000
711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
6.950.000.000
7.930.000.000
980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
6.950.000.000
7.930.000.000
980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.950.000.000
7.930.000.000
980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.950.000.000
7.930.000.000
980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.354.568.072
6.956.530.806 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.670.000
16.670.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.302.500
7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.302.500
7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.302.500
7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.337.500
6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.337.500
6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.337.500
6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.030.000
3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.030.000
3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.030.000
3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.913.112.022
6.515.074.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.871.427.022
6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.871.427.022
6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.871.427.022
6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000
36.420.000 0 275
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
36.420.000
36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.420.000
36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.300.000
1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.300.000
1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.300.000
1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.965.000
3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.965.000
3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.965.000
3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
9.600.000
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.717.250
179.717.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.374.000
3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.374.000
3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.374.000
3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.288.000
13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.288.000
13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.288.000
13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.170.000
6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.170.000
6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.170.000
6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.111.250
17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.111.250
17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.111.250
17.111.250 0 276
PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.420.000
9.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.084.000
9.084.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.084.000
9.084.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL
336.000
336.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
336.000
336.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
130.354.000
130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
130.354.000
130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.354.000
130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.000.000
10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000
10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.468.800
225.468.800 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.300.500
34.800.500
5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.300.500
34.800.500
5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.300.500
34.800.500
5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
182.868.300
177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
182.868.300
177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.868.300
177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.300.000
13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
13.300.000
13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.300.000
13.300.000 0 277
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja
25.929.941.772
27.420.562.280
1.490.620.508 Total Surplus/(Defisit) (25.929.941.772) (27.420.562.280) (1.490.620.508) 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 278 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.096.953.256.370 443.284.918.630 0 0 2.540.238.175.000 2.075.189.488.691 479.610.841.991 0 0 2.554.800.330.682
14.562.155.682 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.407.591.223.591 166.094.892.530 0 0 1.573.686.116.121 1.375.009.737.094 167.219.478.432 0 0 1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.288.968.633.597
121.495.301.837 0 0
1.410.463.935.434
1.255.679.139.734
122.478.393.739 0 0
1.378.157.533.473 (32.306.401.961) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
965.836.578.023
140.765.000 0 0
965.977.343.023
934.456.499.062
140.765.000 0 0
934.597.264.062 (31.380.078.961) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.080.878.000 0 0 0
1.080.878.000
1.049.733.000 0 0 0
1.049.733.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114.985.000 0 0 0
114.985.000
83.840.000 0 0 0
83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
91.485.000 0 0 0
91.485.000
91.485.000 0 0 0
91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
874.408.000 0 0 0
874.408.000
874.408.000 0 0 0
874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
960.391.837.923 0 0 0
960.391.837.923
929.042.912.462 0 0 0
929.042.912.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
959.572.391.923 0 0 0
959.572.391.923
928.223.466.462 0 0 0
928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
147.586.000 0 0 0
147.586.000
147.586.000 0 0 0
147.586.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
183.564.000 0 0 0
183.564.000
183.564.000 0 0 0
183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
488.296.000 0 0 0
488.296.000
488.296.000 0 0 0
488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
126.732.000 0 0 0
126.732.000
126.732.000 0 0 0
126.732.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
126.732.000 0 0 0
126.732.000
126.732.000 0 0 0
126.732.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
211.800.000 0 0 0
211.800.000
211.800.000 0 0 0
211.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
160.700.000 0 0 0
160.700.000
160.700.000 0 0 0
160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
51.100.000 0 0 0
51.100.000
51.100.000 0 0 0
51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
714.608.000 0 0 0
714.608.000
714.608.000 0 0 0
714.608.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.025.000 0 0 0
25.025.000
25.025.000 0 0 0
25.025.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.708.000 0 0 0
77.708.000
77.708.000 0 0 0
77.708.000 0 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
44.734.000 0 0 0
44.734.000
44.734.000 0 0 0
44.734.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.815.000 0 0 0
146.815.000
146.815.000 0 0 0
146.815.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.320.000 0 0 0
16.320.000
16.320.000 0 0 0
16.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
404.006.000 0 0 0
404.006.000
404.006.000 0 0 0
404.006.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
140.765.000 0 0
140.765.000 0
140.765.000 0 0
140.765.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
140.765.000 0 0
140.765.000 0
140.765.000 0 0
140.765.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.579.056.200 0 0 0
2.579.056.200
2.579.056.200 0 0 0
2.579.056.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.475.000 0 0 0
8.475.000
8.475.000 0 0 0
8.475.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.512.639.600 0 0 0
1.512.639.600
1.512.639.600 0 0 0
1.512.639.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.057.941.600 0 0 0
1.057.941.600
1.057.941.600 0 0 0
1.057.941.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
731.665.900 0 0 0
731.665.900
731.657.400 0 0 0
731.657.400 (8.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
314.782.900 0 0 0
314.782.900
314.782.900 0 0 0
314.782.900 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
146.905.000 0 0 0
146.905.000
146.896.500 0 0 0
146.896.500 (8.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
197.568.000 0 0 0
197.568.000
197.568.000 0 0 0
197.568.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
72.410.000 0 0 0
72.410.000
72.410.000 0 0 0
72.410.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
323.011.461.574
121.354.536.837 0 0
444.365.998.411
321.102.046.672
122.337.628.739 0 0
443.439.675.411 (926.323.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
113.634.489.320
37.236.918.680 0 0
150.871.408.000
113.145.834.247
37.930.853.753 0 0
151.076.688.000
205.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0
460.072.000 0 0
460.072.000 0
460.072.000 0 0
460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 0
411.248.000 0 0
411.248.000 0
411.248.000 0 0
411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 0
246.699.000 0 0
246.699.000 0
246.699.000 0 0
246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0
576.318.000 0 0
576.318.000 0
576.318.000 0 0
576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0
321.157.000 0 0
321.157.000 0
321.157.000 0 0
321.157.000 0 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.212.797.000
251.699.000 0 0
1.464.496.000
1.212.797.000
251.699.000 0 0
1.464.496.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2.264.724.000
10.320.733.000 0 0
12.585.457.000
2.264.724.000
10.320.733.000 0 0
12.585.457.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
666.577.000
635.870.000 0 0
1.302.447.000
666.577.000
635.870.000 0 0
1.302.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
215.307.000
1.505.083.000 0 0
1.720.390.000
215.307.000
1.505.083.000 0 0
1.720.390.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 0
1.296.888.000 0 0
1.296.888.000 0
1.296.888.000 0 0
1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 0
555.307.000 0 0
555.307.000 0
555.307.000 0 0
555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 0
142.359.000 0 0
142.359.000 0
142.359.000 0 0
142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0
155.938.000 0 0
155.938.000 0
155.938.000 0 0
155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0
702.902.000 0 0
702.902.000 0
702.902.000 0 0
702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
1.345.185.000 0 0
1.345.185.000 0
1.345.185.000 0 0
1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 0
215.000.000 0 0
215.000.000 0
215.000.000 0 0
215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
500.000.000
810.000.000 0 0
1.310.000.000
500.000.000
810.000.000 0 0
1.310.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.271.094.000 0 0 0
23.271.094.000
23.271.094.000 0 0 0
23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
571.184.000 0 0 0
571.184.000
571.184.000 0 0 0
571.184.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.001.484.000 0 0 0
5.001.484.000
6.611.764.000 0 0 0
6.611.764.000
1.610.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.100.922.000 0 0 0
1.100.922.000
850.922.000 0 0 0
850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
780.295.000 0 0 0
780.295.000
805.295.000 0 0 0
805.295.000
25.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
78.016.679.320
17.284.460.680 0 0
95.301.140.000
76.142.744.247
17.978.395.753 0 0
94.121.140.000 (1.180.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
33.426.000 0 0 0
33.426.000
33.426.000 0 0 0
33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
162.257.277.149
80.258.526.851 0 0
242.515.804.000
160.631.679.439
80.523.124.561 0 0
241.154.804.000 (1.361.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
12.774.199.000
16.700.000.000 0 0
29.474.199.000
12.774.199.000
16.700.000.000 0 0
29.474.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
500.000.000
1.000.000.000 0 0
1.500.000.000
500.000.000
1.000.000.000 0 0
1.500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0
319.860.000 0 0
319.860.000 0
319.860.000 0 0
319.860.000 0 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
3.249.200.000
2.639.975.000 0 0
5.889.175.000
3.249.200.000
2.639.975.000 0 0
5.889.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
229.869.000
229.869.000 0 0
459.738.000
229.869.000
229.869.000 0 0
459.738.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
2.298.690.000
2.298.690.000 0 0
4.597.380.000
2.298.690.000
2.298.690.000 0 0
4.597.380.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
827.529.000 0 0 0
827.529.000
827.529.000 0 0 0
827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
102.164.000 0 0 0
102.164.000
102.164.000 0 0 0
102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
156.630.000 0 0 0
156.630.000
156.630.000 0 0 0
156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
900.000.000
1.300.000.000 0 0
2.200.000.000
900.000.000
1.300.000.000 0 0
2.200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
13.010.000.000
32.409.521.000 0 0
45.419.521.000
13.010.000.000
32.409.521.000 0 0
45.419.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
536.631.000 0 0 0
536.631.000
536.631.000 0 0 0
536.631.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.054.209.000 0 0 0
4.054.209.000
2.410.209.000 0 0 0
2.410.209.000 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
286.918.000 0 0 0
286.918.000
389.918.000 0 0 0
389.918.000
103.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
123.289.938.149
23.360.611.851 0 0
146.650.550.000
123.205.340.439
23.625.209.561 0 0
146.830.550.000
180.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
41.300.000 0 0 0
41.300.000
41.300.000 0 0 0
41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
47.119.695.105
3.859.091.306 0 0
50.978.786.411
47.324.532.986
3.883.650.425 0 0
51.208.183.411
229.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 0
443.438.349 0 0
443.438.349
443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0
443.438.349 0 0
443.438.349 0 0 0 0 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
528.562.739 0 0 0
528.562.739
528.562.739 0 0 0
528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
272.583.141 0 0 0
272.583.141
272.583.141 0 0 0
272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
164.242.645 0 0 0
164.242.645
164.242.645 0 0 0
164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
14.714.711 0 0 0
14.714.711
283.266.778 0 0 0
283.266.778
268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
338.438.348 0 0 0
338.438.348
338.438.348 0 0 0
338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
268.552.067 0 0 0
268.552.067 0 0 0 0 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
90.000.000
290.680.000 0 0
380.680.000
90.000.000
290.680.000 0 0
380.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
4.885.805.000 0 0 0
4.885.805.000
4.885.805.000 0 0 0
4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
6.774.237.526
1.630.831.885 0 0
8.405.069.411
6.773.854.526
1.630.831.885 0 0
8.404.686.411 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.392.486.000 0 0 0
2.392.486.000
1.556.486.000 0 0 0
1.556.486.000 (836.000.000) 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.502.550.000 0 0 0
8.502.550.000
8.502.550.000 0 0 0
8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.222.052.000
59.045.000 0 0
2.281.097.000
2.287.832.000
59.045.000 0 0
2.346.877.000
65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
20.657.183.928
1.435.096.072 0 0
22.092.280.000
21.632.624.809
1.459.655.191 0 0
23.092.280.000
1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
8.287.000 0 0 0
8.287.000
8.287.000 0 0 0
8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
106.024.000 0 0 0
106.024.000
106.024.000 0 0 0
106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
106.024.000 0 0 0
106.024.000
106.024.000 0 0 0
106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
29.844.000 0 0 0
29.844.000
29.844.000 0 0 0
29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
76.180.000 0 0 0
76.180.000
76.180.000 0 0 0
76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
14.570.000 0 0 0
14.570.000
14.570.000 0 0 0
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000 0 0 0
14.570.000
14.570.000 0 0 0
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000 0 0 0
14.570.000
14.570.000 0 0 0
14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
5.832.053.830
1.168.235.000 0 0
7.000.288.830
7.967.028.544
1.468.235.000 0 0
9.435.263.544
2.434.974.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.624.473.880
1.168.235.000 0 0
5.792.708.880
6.884.878.594
1.468.235.000 0 0
8.353.113.594
2.560.404.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
136.459.000 0 0 0
136.459.000
136.459.000 0 0 0
136.459.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
107.599.000 0 0 0
107.599.000
107.599.000 0 0 0
107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
28.860.000 0 0 0
28.860.000
28.860.000 0 0 0
28.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
206.115.000 0 0 0
206.115.000
206.115.000 0 0 0
206.115.000 0 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.872.000 0 0 0
8.872.000
8.872.000 0 0 0
8.872.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
43.209.000 0 0 0
43.209.000
43.209.000 0 0 0
43.209.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.739.000 0 0 0
19.739.000
19.739.000 0 0 0
19.739.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.300.000 0 0 0
24.300.000
24.300.000 0 0 0
24.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000 0 0 0
4.800.000
4.800.000 0 0 0
4.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
105.195.000 0 0 0
105.195.000
105.195.000 0 0 0
105.195.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
45.000.000
1.168.235.000 0 0
1.213.235.000
45.000.000
1.168.235.000 0 0
1.213.235.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
305.355.000 0 0
305.355.000 0
305.355.000 0 0
305.355.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
862.880.000 0 0
862.880.000 0
862.880.000 0 0
862.880.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
45.000.000 0 0 0
45.000.000
45.000.000 0 0 0
45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.147.312.600 0 0 0
1.147.312.600
1.147.312.600 0 0 0
1.147.312.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.299.000 0 0 0
4.299.000
4.299.000 0 0 0
4.299.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
291.400.000 0 0 0
291.400.000
291.400.000 0 0 0
291.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
851.613.600 0 0 0
851.613.600
851.613.600 0 0 0
851.613.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.034.227.300 0 0 0
1.034.227.300
1.034.214.300 0 0 0
1.034.214.300 (13.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.877.300 0 0 0
38.877.300
38.864.300 0 0 0
38.864.300 (13.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
88.400.000 0 0 0
88.400.000
88.400.000 0 0 0
88.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
795.000.000 0 0 0
795.000.000
795.000.000 0 0 0
795.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
81.950.000 0 0 0
81.950.000
81.950.000 0 0 0
81.950.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.040.359.980 0 0 0
2.040.359.980
4.300.777.694
300.000.000 0 0
4.600.777.694
2.560.417.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.040.359.980 0 0 0
2.040.359.980
4.300.777.694
300.000.000 0 0
4.600.777.694
2.560.417.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.207.579.950 0 0 0
1.207.579.950
1.082.149.950 0 0 0
1.082.149.950 (125.430.000) 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.207.579.950 0 0 0
1.207.579.950
1.082.149.950 0 0 0
1.082.149.950 (125.430.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.207.579.950 0 0 0
1.207.579.950
1.082.149.950 0 0 0
1.082.149.950 (125.430.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002
BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.061.216.650
3.691.186.500 0 0
10.752.403.150
6.573.644.500
3.691.186.500 0 0
10.264.831.000 (487.572.150) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.061.216.650
3.691.186.500 0 0
10.752.403.150
6.573.644.500
3.691.186.500 0 0
10.264.831.000 (487.572.150) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.140.000 0 0 0
37.140.000
37.140.000 0 0 0
37.140.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.140.000 0 0 0
37.140.000
37.140.000 0 0 0
37.140.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
306.972.600 0 0 0
306.972.600
306.972.600 0 0 0
306.972.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31.603.000 0 0 0
31.603.000
31.603.000 0 0 0
31.603.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.048.000 0 0 0
32.048.000
32.048.000 0 0 0
32.048.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
187.560.600 0 0 0
187.560.600
187.560.600 0 0 0
187.560.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.830.000 0 0 0
19.830.000
19.830.000 0 0 0
19.830.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.440.000 0 0 0
4.440.000
4.440.000 0 0 0
4.440.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
31.491.000 0 0 0
31.491.000
31.491.000 0 0 0
31.491.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.691.186.500 0 0
3.691.186.500 0
3.691.186.500 0 0
3.691.186.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
102.366.500 0 0
102.366.500 0
102.366.500 0 0
102.366.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
3.588.820.000 0 0
3.588.820.000 0
3.588.820.000 0 0
3.588.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.979.634.050 0 0 0
4.979.634.050
4.862.174.400 0 0 0
4.862.174.400 (117.459.650) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
440.000 0 0 0
440.000
440.000 0 0 0
440.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
641.862.450 0 0 0
641.862.450
524.402.800 0 0 0
524.402.800 (117.459.650) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.337.331.600 0 0 0
4.337.331.600
4.337.331.600 0 0 0
4.337.331.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.727.870.000 0 0 0
1.727.870.000
1.357.757.500 0 0 0
1.357.757.500 (370.112.500) 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
57.688.000 0 0 0
57.688.000
57.680.500 0 0 0
57.680.500 (7.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
18.000.000 0 0 0
18.000.000
18.000.000 0 0 0
18.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
96.912.000 0 0 0
96.912.000
101.286.000 0 0 0
101.286.000
4.374.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.507.070.000 0 0 0
1.507.070.000
1.132.591.000 0 0 0
1.132.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
48.200.000 0 0 0
48.200.000
48.200.000 0 0 0
48.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
10.244.577.250
177.292.000 0 0
10.421.869.250
10.246.678.750
178.142.000 0 0
10.424.820.750
2.951.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.673.207.500
177.292.000 0 0
8.850.499.500
8.675.309.000
178.142.000 0 0
8.853.451.000
2.951.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.600.000 0 0 0
21.600.000
21.600.000 0 0 0
21.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
21.600.000 0 0 0
21.600.000
21.600.000 0 0 0
21.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.820.000 0 0 0
8.820.000
8.820.000 0 0 0
8.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.820.000 0 0 0
8.820.000
8.820.000 0 0 0
8.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
206.976.000 0 0 0
206.976.000
206.976.000 0 0 0
206.976.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.923.000 0 0 0
23.923.000
23.923.000 0 0 0
23.923.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
90.631.000 0 0 0
90.631.000
90.631.000 0 0 0
90.631.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.310.000 0 0 0
20.310.000
20.310.000 0 0 0
20.310.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.555.000 0 0 0
22.555.000
22.555.000 0 0 0
22.555.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 0 0 0
3.000.000
3.000.000 0 0 0
3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.557.000 0 0 0
46.557.000
46.557.000 0 0 0
46.557.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
177.292.000 0 0
177.292.000 0
178.142.000 0 0
178.142.000
850.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
106.000.000 0 0
106.000.000 0
106.000.000 0 0
106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
71.292.000 0 0
71.292.000 0
72.142.000 0 0
72.142.000
850.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.848.838.100 0 0 0
7.848.838.100
7.831.439.600 0 0 0
7.831.439.600 (17.398.500) 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 0 0 0
2.200.000
2.200.000 0 0 0
2.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.454.200.900 0 0 0
7.454.200.900
7.436.802.400 0 0 0
7.436.802.400 (17.398.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
392.437.200 0 0 0
392.437.200
392.437.200 0 0 0
392.437.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
586.973.400 0 0 0
586.973.400
606.473.400 0 0 0
606.473.400
19.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
43.578.400 0 0 0
43.578.400
43.578.400 0 0 0
43.578.400 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.775.000 0 0 0
6.775.000
6.775.000 0 0 0
6.775.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
133.420.000 0 0 0
133.420.000
152.920.000 0 0 0
152.920.000
19.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
360.200.000 0 0 0
360.200.000
360.200.000 0 0 0
360.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
43.000.000 0 0 0
43.000.000
43.000.000 0 0 0
43.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.571.369.750 0 0 0
1.571.369.750
1.571.369.750 0 0 0
1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.571.369.750 0 0 0
1.571.369.750
1.571.369.750 0 0 0
1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
823.375.750 0 0 0
823.375.750
823.375.750 0 0 0
823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
747.994.000 0 0 0
747.994.000
747.994.000 0 0 0
747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
18.333.049.321
6.119.531.868 0 0
24.452.581.189
18.105.359.021
6.089.666.868 0 0
24.195.025.889 (257.555.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
774.609.500
66.764.000 0 0
841.373.500
774.049.500
66.764.000 0 0
840.813.500 (560.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.120.000 0 0 0
42.120.000
38.760.000 0 0 0
38.760.000 (3.360.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.120.000 0 0 0
42.120.000
38.760.000 0 0 0
38.760.000 (3.360.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
96.960.000 0 0 0
96.960.000
96.960.000 0 0 0
96.960.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
96.960.000 0 0 0
96.960.000
96.960.000 0 0 0
96.960.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
81.819.000 0 0 0
81.819.000
67.519.000 0 0 0
67.519.000 (14.300.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.290.000 0 0 0
4.290.000
4.290.000 0 0 0
4.290.000 0 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.559.000 0 0 0
18.559.000
18.559.000 0 0 0
18.559.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.065.000 0 0 0
6.065.000
6.065.000 0 0 0
6.065.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.685.000 0 0 0
12.685.000
12.685.000 0 0 0
12.685.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.420.000 0 0 0
3.420.000
3.420.000 0 0 0
3.420.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
36.800.000 0 0 0
36.800.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 (14.300.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
66.764.000 0 0
66.764.000 0
66.764.000 0 0
66.764.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
66.764.000 0 0
66.764.000 0
66.764.000 0 0
66.764.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
482.325.500 0 0 0
482.325.500
499.425.500 0 0 0
499.425.500
17.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.250.000 0 0 0
2.250.000
2.250.000 0 0 0
2.250.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
128.945.900 0 0 0
128.945.900
146.045.900 0 0 0
146.045.900
17.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.129.600 0 0 0
351.129.600
351.129.600 0 0 0
351.129.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.385.000 0 0 0
71.385.000
71.385.000 0 0 0
71.385.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.525.000 0 0 0
16.525.000
16.525.000 0 0 0
16.525.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.200.000 0 0 0
4.200.000
4.200.000 0 0 0
4.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.630.000 0 0 0
9.630.000
9.630.000 0 0 0
9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
38.000.000 0 0 0
38.000.000
38.000.000 0 0 0
38.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.030.000 0 0 0
3.030.000
3.030.000 0 0 0
3.030.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
17.558.439.821
6.052.767.868 0 0
23.611.207.689
17.331.309.521
6.022.902.868 0 0
23.354.212.389 (256.995.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
8.844.522.071
1.287.170.500 0 0
10.131.692.571
8.742.448.771
1.257.305.500 0 0
9.999.754.271 (131.938.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.777.663.071
1.287.170.500 0 0
10.064.833.571
8.704.687.771
1.257.305.500 0 0
9.961.993.271 (102.840.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7.125.000 0 0 0
7.125.000
7.125.000 0 0 0
7.125.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
59.734.000 0 0 0
59.734.000
30.636.000 0 0 0
30.636.000 (29.098.000) 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
8.713.917.750
4.765.597.368 0 0
13.479.515.118
8.588.860.750
4.765.597.368 0 0
13.354.458.118 (125.057.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.681.301.750
4.765.597.368 0 0
13.446.899.118
8.556.244.750
4.765.597.368 0 0
13.321.842.118 (125.057.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
8.412.000 0 0 0
8.412.000
8.412.000 0 0 0
8.412.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
24.204.000 0 0 0
24.204.000
24.204.000 0 0 0
24.204.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
24.561.144.527
6.235.995.258 0 0
30.797.139.785
24.384.488.329
6.202.490.258 0 0
30.586.978.587 (210.161.198) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.148.704.800
1.023.409.000 0 0
2.172.113.800
1.132.973.800
1.023.409.000 0 0
2.156.382.800 (15.731.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
46.500.000 0 0 0
46.500.000
42.660.000 0 0 0
42.660.000 (3.840.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.500.000 0 0 0
46.500.000
42.660.000 0 0 0
42.660.000 (3.840.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
135.900.000 0 0 0
135.900.000
135.900.000 0 0 0
135.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
135.900.000 0 0 0
135.900.000
135.900.000 0 0 0
135.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
111.621.000 0 0 0
111.621.000
99.730.000 0 0 0
99.730.000 (11.891.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.096.000 0 0 0
2.096.000
2.096.000 0 0 0
2.096.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.447.000 0 0 0
23.447.000
23.447.000 0 0 0
23.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.192.000 0 0 0
5.192.000
5.192.000 0 0 0
5.192.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.848.000 0 0 0
12.848.000
11.535.000 0 0 0
11.535.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.460.000 0 0 0
2.460.000
2.460.000 0 0 0
2.460.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
65.578.000 0 0 0
65.578.000
55.000.000 0 0 0
55.000.000 (10.578.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000.000
1.023.409.000 0 0
1.123.409.000
100.000.000
1.023.409.000 0 0
1.123.409.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
24.989.000 0 0
24.989.000 0
24.989.000 0 0
24.989.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
75.027.000 0 0
75.027.000 0
75.027.000 0 0
75.027.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
923.393.000 0 0
1.023.393.000
100.000.000
923.393.000 0 0
1.023.393.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
722.402.800 0 0 0
722.402.800
722.402.800 0 0 0
722.402.800 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000 0 0 0
3.300.000
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
74.260.000 0 0 0
74.260.000
74.260.000 0 0 0
74.260.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
644.842.800 0 0 0
644.842.800
644.842.800 0 0 0
644.842.800 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.281.000 0 0 0
32.281.000
32.281.000 0 0 0
32.281.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.281.000 0 0 0
17.281.000
17.281.000 0 0 0
17.281.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
23.412.439.727
5.212.586.258 0 0
28.625.025.985
23.251.514.529
5.179.081.258 0 0
28.430.595.787 (194.430.198) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
11.659.286.073
2.372.905.500 0 0
14.032.191.573
11.612.807.459
2.309.555.500 0 0
13.922.362.959 (109.828.614) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
11.549.732.073
2.372.905.500 0 0
13.922.637.573
11.532.319.459
2.309.555.500 0 0
13.841.874.959 (80.762.614) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
29.891.000 0 0 0
29.891.000
29.891.000 0 0 0
29.891.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
79.663.000 0 0 0
79.663.000
50.597.000 0 0 0
50.597.000 (29.066.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
11.753.153.654
2.839.680.758 0 0
14.592.834.412
11.638.707.070
2.869.525.758 0 0
14.508.232.828 (84.601.584) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
11.681.148.154
2.839.680.758 0 0
14.520.828.912
11.566.701.570
2.869.525.758 0 0
14.436.227.328 (84.601.584) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
19.828.500 0 0 0
19.828.500
19.828.500 0 0 0
19.828.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
52.177.000 0 0 0
52.177.000
52.177.000 0 0 0
52.177.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
9.526.278.880
12.388.355.803 0 0
21.914.634.683
9.482.474.880
12.402.448.803 0 0
21.884.923.683 (29.711.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
912.152.300
6.580.500.500 0 0
7.492.652.800
903.466.300
6.580.500.500 0 0
7.483.966.800 (8.686.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.600.000 0 0 0
39.600.000
39.600.000 0 0 0
39.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.600.000 0 0 0
39.600.000
39.600.000 0 0 0
39.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
99.000.000 0 0 0
99.000.000
99.000.000 0 0 0
99.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
99.000.000 0 0 0
99.000.000
99.000.000 0 0 0
99.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
152.529.000 0 0 0
152.529.000
143.843.000 0 0 0
143.843.000 (8.686.000) 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.851.000 0 0 0
5.851.000
5.851.000 0 0 0
5.851.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.532.000 0 0 0
35.532.000
35.532.000 0 0 0
35.532.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.324.000 0 0 0
5.324.000
5.324.000 0 0 0
5.324.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.040.000 0 0 0
28.040.000
28.040.000 0 0 0
28.040.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.096.000 0 0 0
3.096.000
3.096.000 0 0 0
3.096.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74.686.000 0 0 0
74.686.000
66.000.000 0 0 0
66.000.000 (8.686.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
6.580.500.500 0 0
6.580.500.500 0
6.580.500.500 0 0
6.580.500.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
32.370.000 0 0
32.370.000 0
32.370.000 0 0
32.370.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
6.548.130.500 0 0
6.548.130.500 0
6.548.130.500 0 0
6.548.130.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
545.451.300 0 0 0
545.451.300
545.451.300 0 0 0
545.451.300 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 0 0 0
2.200.000
2.200.000 0 0 0
2.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
103.708.600 0 0 0
103.708.600
103.708.600 0 0 0
103.708.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
439.542.700 0 0 0
439.542.700
439.542.700 0 0 0
439.542.700 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.572.000 0 0 0
75.572.000
75.572.000 0 0 0
75.572.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.932.000 0 0 0
23.932.000
23.932.000 0 0 0
23.932.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16.040.000 0 0 0
16.040.000
16.040.000 0 0 0
16.040.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.600.000 0 0 0
20.600.000
20.600.000 0 0 0
20.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
8.614.126.580
5.807.855.303 0 0
14.421.981.883
8.579.008.580
5.821.948.303 0 0
14.400.956.883 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
4.260.603.200
1.124.460.000 0 0
5.385.063.200
4.239.578.200
1.124.460.000 0 0
5.364.038.200 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4.176.984.200
1.124.460.000 0 0
5.301.444.200
4.176.984.200
1.124.460.000 0 0
5.301.444.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
18.907.000 0 0 0
18.907.000
18.907.000 0 0 0
18.907.000 0 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
64.712.000 0 0 0
64.712.000
43.687.000 0 0 0
43.687.000 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
4.353.523.380
4.683.395.303 0 0
9.036.918.683
4.339.430.380
4.697.488.303 0 0
9.036.918.683 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4.287.159.380
4.683.395.303 0 0
8.970.554.683
4.273.066.380
4.697.488.303 0 0
8.970.554.683 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
26.867.000 0 0 0
26.867.000
26.867.000 0 0 0
26.867.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
39.497.000 0 0 0
39.497.000
39.497.000 0 0 0
39.497.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
16.885.490.301
5.379.930.751 0 0
22.265.421.052
16.529.075.707
5.364.722.751 0 0
21.893.798.458 (371.622.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.176.871.000
446.294.000 0 0
1.623.165.000
1.135.070.500
441.294.000 0 0
1.576.364.500 (46.800.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
55.860.000 0 0 0
55.860.000
40.320.000 0 0 0
40.320.000 (15.540.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.860.000 0 0 0
55.860.000
40.320.000 0 0 0
40.320.000 (15.540.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
144.960.000 0 0 0
144.960.000
137.460.000 0 0 0
137.460.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
144.960.000 0 0 0
144.960.000
137.460.000 0 0 0
137.460.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
162.439.000 0 0 0
162.439.000
151.671.000 0 0 0
151.671.000 (10.768.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.838.000 0 0 0
4.838.000
4.838.000 0 0 0
4.838.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.870.000 0 0 0
36.870.000
36.870.000 0 0 0
36.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.610.000 0 0 0
9.610.000
9.610.000 0 0 0
9.610.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.703.000 0 0 0
23.703.000
23.703.000 0 0 0
23.703.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
85.018.000 0 0 0
85.018.000
74.250.000 0 0 0
74.250.000 (10.768.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
446.294.000 0 0
446.294.000 0
441.294.000 0 0
441.294.000 (5.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
42.092.000 0 0
42.092.000 0
42.092.000 0 0
42.092.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
230.606.000 0 0
230.606.000 0
225.606.000 0 0
225.606.000 (5.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
173.596.000 0 0
173.596.000 0
173.596.000 0 0
173.596.000 0 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
626.624.000 0 0 0
626.624.000
621.631.500 0 0 0
621.631.500 (4.992.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000
1.100.000 0 0 0
1.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
116.300.000 0 0 0
116.300.000
111.307.500 0 0 0
111.307.500 (4.992.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
509.224.000 0 0 0
509.224.000
509.224.000 0 0 0
509.224.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
186.988.000 0 0 0
186.988.000
183.988.000 0 0 0
183.988.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.263.000 0 0 0
17.263.000
17.263.000 0 0 0
17.263.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.525.000 0 0 0
6.525.000
6.525.000 0 0 0
6.525.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
156.000.000 0 0 0
156.000.000
156.000.000 0 0 0
156.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.200.000 0 0 0
7.200.000
4.200.000 0 0 0
4.200.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
15.708.619.301
4.933.636.751 0 0
20.642.256.052
15.394.005.207
4.923.428.751 0 0
20.317.433.958 (324.822.094) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
5.349.136.957
1.198.629.000 0 0
6.547.765.957
5.152.116.457
1.198.629.000 0 0
6.350.745.457 (197.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5.174.923.457
1.198.629.000 0 0
6.373.552.457
5.055.712.457
1.198.629.000 0 0
6.254.341.457 (119.211.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
82.103.000 0 0 0
82.103.000
72.724.000 0 0 0
72.724.000 (9.379.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
92.110.500 0 0 0
92.110.500
23.680.000 0 0 0
23.680.000 (68.430.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10.359.482.344
3.735.007.751 0 0
14.094.490.095
10.241.888.750
3.724.799.751 0 0
13.966.688.501 (127.801.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
10.284.972.344
3.735.007.751 0 0
14.019.980.095
10.183.578.750
3.724.799.751 0 0
13.908.378.501 (111.601.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
44.580.000 0 0 0
44.580.000
44.580.000 0 0 0
44.580.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
29.930.000 0 0 0
29.930.000
13.730.000 0 0 0
13.730.000 (16.200.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
19.673.540.888
7.620.817.423 0 0
27.294.358.311
19.245.705.175
7.462.465.423 0 0
26.708.170.598 (586.187.713) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.139.665.800
484.247.000 0 0
1.623.912.800
1.066.771.862
483.675.000 0 0
1.550.446.862 (73.465.938) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
46.500.000 0 0 0
46.500.000
46.500.000 0 0 0
46.500.000 0 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.500.000 0 0 0
46.500.000
46.500.000 0 0 0
46.500.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
148.320.000 0 0 0
148.320.000
148.320.000 0 0 0
148.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
148.320.000 0 0 0
148.320.000
148.320.000 0 0 0
148.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
170.601.000 0 0 0
170.601.000
170.601.000 0 0 0
170.601.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.677.000 0 0 0
6.677.000
6.677.000 0 0 0
6.677.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51.643.000 0 0 0
51.643.000
51.643.000 0 0 0
51.643.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.495.000 0 0 0
4.495.000
4.495.000 0 0 0
4.495.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.610.000 0 0 0
21.610.000
21.610.000 0 0 0
21.610.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.576.000 0 0 0
3.576.000
3.576.000 0 0 0
3.576.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
82.600.000 0 0 0
82.600.000
82.600.000 0 0 0
82.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
225.000
484.247.000 0 0
484.472.000
225.000
483.675.000 0 0
483.900.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
189.483.000 0 0
189.483.000 0
188.911.000 0 0
188.911.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
225.000
294.764.000 0 0
294.989.000
225.000
294.764.000 0 0
294.989.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
631.754.800 0 0 0
631.754.800
567.860.862 0 0 0
567.860.862 (63.893.938) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000 0 0 0
3.300.000
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
186.250.000 0 0 0
186.250.000
134.830.400 0 0 0
134.830.400 (51.419.600) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
442.204.800 0 0 0
442.204.800
429.730.462 0 0 0
429.730.462 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
142.265.000 0 0 0
142.265.000
133.265.000 0 0 0
133.265.000 (9.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.656.000 0 0 0
23.656.000
14.656.000 0 0 0
14.656.000 (9.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.210.000 0 0 0
13.210.000
13.210.000 0 0 0
13.210.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
94.232.000 0 0 0
94.232.000
94.232.000 0 0 0
94.232.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.167.000 0 0 0
11.167.000
11.167.000 0 0 0
11.167.000 0 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
18.533.875.088
7.136.570.423 0 0
25.670.445.511
18.178.933.313
6.978.790.423 0 0
25.157.723.736 (512.721.775) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
8.515.079.313
2.132.022.000 0 0
10.647.101.313
8.443.636.438
2.132.022.000 0 0
10.575.658.438 (71.442.875) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.340.307.313
2.132.022.000 0 0
10.472.329.313
8.322.726.438
2.132.022.000 0 0
10.454.748.438 (17.580.875) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
48.597.000 0 0 0
48.597.000
30.597.000 0 0 0
30.597.000 (18.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
126.175.000 0 0 0
126.175.000
90.313.000 0 0 0
90.313.000 (35.862.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10.018.795.775
5.004.548.423 0 0
15.023.344.198
9.735.296.875
4.846.768.423 0 0
14.582.065.298 (441.278.900) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
9.930.777.775
5.004.548.423 0 0
14.935.326.198
9.647.278.875
4.846.768.423 0 0
14.494.047.298 (441.278.900) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
24.900.000 0 0 0
24.900.000
24.900.000 0 0 0
24.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
63.118.000 0 0 0
63.118.000
63.118.000 0 0 0
63.118.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
2.011.477.200
840.472.000 0 0
2.851.949.200
2.139.318.491
902.463.000 0 0
3.041.781.491
189.832.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
682.807.300 0 0 0
682.807.300
810.695.591
61.991.000 0 0
872.686.591
189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
682.807.300 0 0 0
682.807.300
810.695.591
61.991.000 0 0
872.686.591
189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
682.807.300 0 0 0
682.807.300
810.695.591
61.991.000 0 0
872.686.591
189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.328.669.900
840.472.000 0 0
2.169.141.900
1.328.622.900
840.472.000 0 0
2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.328.669.900
840.472.000 0 0
2.169.141.900
1.328.622.900
840.472.000 0 0
2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.328.669.900
840.472.000 0 0
2.169.141.900
1.328.622.900
840.472.000 0 0
2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
1.417.421.065
340.574.250 0 0
1.757.995.315
1.465.186.617
342.064.250 0 0
1.807.250.867
49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25.000.000 0 0 0
25.000.000
72.765.552
1.490.000 0 0
74.255.552
49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
25.000.000 0 0 0
25.000.000
72.765.552
1.490.000 0 0
74.255.552
49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
25.000.000 0 0 0
25.000.000
72.765.552
1.490.000 0 0
74.255.552
49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315
1.392.421.065
340.574.250 0 0
1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
3.076.340.082
637.199.840 0 0
3.713.539.922
3.191.637.346
637.199.840 0 0
3.828.837.186
115.297.264 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
400.500.000 0 0 0
400.500.000
515.797.264 0 0 0
515.797.264
115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
400.500.000 0 0 0
400.500.000
515.797.264 0 0 0
515.797.264
115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
400.500.000 0 0 0
400.500.000
515.797.264 0 0 0
515.797.264
115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922
2.675.840.082
637.199.840 0 0
3.313.039.922 0 1 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
285.654.493.345
34.848.384.741 0 0
320.502.878.086
290.020.839.157
36.809.065.031 0 0
326.829.904.188
6.327.026.102 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
98.662.838.743
232.621.000 0 0
98.895.459.743
97.348.739.955
344.188.000 0 0
97.692.927.955 (1.202.531.788) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34.166.398.243
44.974.000 0 0
34.211.372.243
35.846.472.955
30.384.000 0 0
35.876.856.955
1.665.484.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.931.000 0 0 0
40.931.000
40.931.000 0 0 0
40.931.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.929.000 0 0 0
31.929.000
31.929.000 0 0 0
31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2.281.000 0 0 0
2.281.000
2.281.000 0 0 0
2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.721.000 0 0 0
6.721.000
6.721.000 0 0 0
6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.888.869.228 0 0 0
31.888.869.228
33.466.683.940 0 0 0
33.466.683.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.812.669.228 0 0 0
31.812.669.228
33.390.483.940 0 0 0
33.390.483.940
1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.200.000 0 0 0
70.200.000
70.200.000 0 0 0
70.200.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.662.000 0 0 0
1.662.000
1.662.000 0 0 0
1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.338.000 0 0 0
4.338.000
4.338.000 0 0 0
4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.400.000 0 0 0
16.400.000
16.400.000 0 0 0
16.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000
2.000.000 0 0 0
2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14.400.000 0 0 0
14.400.000
14.400.000 0 0 0
14.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.315.000 0 0 0
9.315.000
9.315.000 0 0 0
9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.315.000 0 0 0
9.315.000
9.315.000 0 0 0
9.315.000 0 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
268.309.000 0 0 0
268.309.000
277.674.000 0 0 0
277.674.000
9.365.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.368.000 0 0 0
4.368.000
4.368.000 0 0 0
4.368.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.153.000 0 0 0
22.153.000
28.208.000 0 0 0
28.208.000
6.055.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.440.000 0 0 0
11.440.000
11.440.000 0 0 0
11.440.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.980.000 0 0 0
12.980.000
12.980.000 0 0 0
12.980.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.740.000 0 0 0
11.740.000
14.740.000 0 0 0
14.740.000
3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.416.000 0 0 0
4.416.000
4.726.000 0 0 0
4.726.000
310.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
103.212.000 0 0 0
103.212.000
103.212.000 0 0 0
103.212.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.000.000 0 0 0
98.000.000
98.000.000 0 0 0
98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
44.974.000 0 0
44.974.000 0
30.384.000 0 0
30.384.000 (14.590.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
39.350.000 0 0
39.350.000 0
24.760.000 0 0
24.760.000 (14.590.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
5.624.000 0 0
5.624.000 0
5.624.000 0 0
5.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.463.233.015 0 0 0
1.463.233.015
1.541.628.015 0 0 0
1.541.628.015
78.395.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
548.115.000 0 0 0
548.115.000
626.510.000 0 0 0
626.510.000
78.395.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
913.618.015 0 0 0
913.618.015
913.618.015 0 0 0
913.618.015 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
479.341.000 0 0 0
479.341.000
493.841.000 0 0 0
493.841.000
14.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
218.091.000 0 0 0
218.091.000
240.591.000 0 0 0
240.591.000
22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
111.250.000 0 0 0
111.250.000
103.250.000 0 0 0
103.250.000 (8.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
64.421.352.500
187.647.000 0 0
64.608.999.500
61.433.429.000
313.804.000 0 0
61.747.233.000 (2.861.766.500) 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.469.285.000 0 0 0
2.469.285.000
2.439.285.000 0 0 0
2.439.285.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
194.054.000 0 0 0
194.054.000
164.054.000 0 0 0
164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.275.231.000 0 0 0
2.275.231.000
2.275.231.000 0 0 0
2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
61.913.012.500
187.647.000 0 0
62.100.659.500
58.955.089.000
313.804.000 0 0
59.268.893.000 (2.831.766.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
53.845.739.000
647.000 0 0
53.846.386.000
53.368.892.000
126.804.000 0 0
53.495.696.000 (350.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
273.305.000 0 0 0
273.305.000
737.805.000 0 0 0
737.805.000
464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
374.828.000 0 0 0
374.828.000
497.507.000 0 0 0
497.507.000
122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
207.845.000 0 0 0
207.845.000
85.166.000 0 0 0
85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
22.567.000 0 0 0
22.567.000
22.567.000 0 0 0
22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.580.451.000 0 0 0
3.580.451.000
583.502.000 0 0 0
583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
67.390.000 0 0 0
67.390.000
67.390.000 0 0 0
67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
67.985.000 0 0 0
67.985.000
29.935.000 0 0 0
29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
861.230.000
187.000.000 0 0
1.048.230.000
1.002.077.000
187.000.000 0 0
1.189.077.000
140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.776.359.500 0 0 0
1.776.359.500
1.724.935.000 0 0 0
1.724.935.000 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
7.430.000 0 0 0
7.430.000
7.430.000 0 0 0
7.430.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
208.740.000 0 0 0
208.740.000
208.740.000 0 0 0
208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
325.443.000 0 0 0
325.443.000
316.803.000 0 0 0
316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
293.700.000 0 0 0
293.700.000
293.700.000 0 0 0
293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 0 0 0 0 0
8.640.000 0 0 0
8.640.000
8.640.000 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
5.550.000 0 0 0
5.550.000
5.550.000 0 0 0
5.550.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
5.100.000 0 0 0
5.100.000
5.100.000 0 0 0
5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
450.000 0 0 0
450.000
450.000 0 0 0
450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
33.505.000 0 0 0
33.505.000
33.505.000 0 0 0
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
33.505.000 0 0 0
33.505.000
33.505.000 0 0 0
33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
73.130.000 0 0 0
73.130.000
66.880.000 0 0 0
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
73.130.000 0 0 0
73.130.000
66.880.000 0 0 0
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
73.130.000 0 0 0
73.130.000
66.880.000 0 0 0
66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.958.000 0 0 0
1.958.000
1.958.000 0 0 0
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1.958.000 0 0 0
1.958.000
1.958.000 0 0 0
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1.958.000 0 0 0
1.958.000
1.958.000 0 0 0
1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
12.039.400.242
27.693.298.191 0 0
39.732.698.433
17.423.396.338
28.256.313.041 0 0
45.679.709.379
5.947.010.946 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.265.477.850
23.577.236.591 0 0
30.842.714.441
12.649.473.946
23.619.736.591 0 0
36.269.210.537
5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
35.760.000 0 0 0
35.760.000
35.760.000 0 0 0
35.760.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
35.760.000 0 0 0
35.760.000
35.760.000 0 0 0
35.760.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
155.064.000 0 0 0
155.064.000
155.064.000 0 0 0
155.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
155.064.000 0 0 0
155.064.000
155.064.000 0 0 0
155.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
765.601.000
23.577.236.591 0 0
24.342.837.591
765.601.000
23.577.236.591 0 0
24.342.837.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
132.018.000 0 0
132.018.000 0
132.018.000 0 0
132.018.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0
7.859.591 0 0
7.859.591 0
7.859.591 0 0
7.859.591 0 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
765.601.000
23.401.359.000 0 0
24.166.960.000
765.601.000
23.401.359.000 0 0
24.166.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
36.000.000 0 0
36.000.000 0
36.000.000 0 0
36.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.151.000.850 0 0 0
1.151.000.850
1.151.000.850 0 0 0
1.151.000.850 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
526.888.800 0 0 0
526.888.800
526.888.800 0 0 0
526.888.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
624.112.050 0 0 0
624.112.050
624.112.050 0 0 0
624.112.050 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
193.052.000 0 0 0
193.052.000
193.052.000 0 0 0
193.052.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
193.052.000 0 0 0
193.052.000
193.052.000 0 0 0
193.052.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
4.950.000.000 0 0 0
4.950.000.000
10.333.996.096
42.500.000 0 0
10.376.496.096
5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.950.000.000 0 0 0
4.950.000.000
10.333.996.096
42.500.000 0 0
10.376.496.096
5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.773.922.392
4.116.061.600 0 0
8.889.983.992
4.773.922.392
4.636.576.450 0 0
9.410.498.842
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0
4.116.061.600 0 0
4.116.061.600 0
4.636.576.450 0 0
4.636.576.450
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 0
4.116.061.600 0 0
4.116.061.600 0
4.636.576.450 0 0
4.636.576.450
520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
4.773.922.392 0 0 0
4.773.922.392
4.773.922.392 0 0 0
4.773.922.392 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.773.922.392 0 0 0
4.773.922.392
4.773.922.392 0 0 0
4.773.922.392 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
70.730.013.560 0 0 0
70.730.013.560
44.424.004.565 0 0 0
44.424.004.565 (26.306.008.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.211.392.600 0 0 0
1.211.392.600
1.183.289.600 0 0 0
1.183.289.600 (28.103.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.860.000 0 0 0
31.860.000
31.860.000 0 0 0
31.860.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.860.000 0 0 0
31.860.000
31.860.000 0 0 0
31.860.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.060.000 0 0 0
9.060.000
9.060.000 0 0 0
9.060.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.060.000 0 0 0
9.060.000
9.060.000 0 0 0
9.060.000 0 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
550.586.000 0 0 0
550.586.000
522.483.000 0 0 0
522.483.000 (28.103.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.967.000 0 0 0
6.967.000
6.967.000 0 0 0
6.967.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
134.509.000 0 0 0
134.509.000
134.509.000 0 0 0
134.509.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22.142.000 0 0 0
22.142.000
22.142.000 0 0 0
22.142.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
84.216.000 0 0 0
84.216.000
84.216.000 0 0 0
84.216.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.490.000 0 0 0
40.490.000
40.490.000 0 0 0
40.490.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000 0 0 0
2.580.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 (1.380.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
259.682.000 0 0 0
259.682.000
232.959.000 0 0 0
232.959.000 (26.723.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
498.337.600 0 0 0
498.337.600
498.337.600 0 0 0
498.337.600 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
103.500.400 0 0 0
103.500.400
103.500.400 0 0 0
103.500.400 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
394.837.200 0 0 0
394.837.200
394.837.200 0 0 0
394.837.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.549.000 0 0 0
91.549.000
91.549.000 0 0 0
91.549.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
57.549.000 0 0 0
57.549.000
57.549.000 0 0 0
57.549.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.000.000 0 0 0
4.000.000
4.000.000 0 0 0
4.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
69.518.620.960 0 0 0
69.518.620.960
43.240.714.965 0 0 0
43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
69.518.620.960 0 0 0
69.518.620.960
43.240.714.965 0 0 0
43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
69.518.620.960 0 0 0
69.518.620.960
43.240.714.965 0 0 0
43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
4.845.586.600
93.460.000 0 0
4.939.046.600
8.144.899.663
96.815.000 0 0
8.241.714.663
3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.691.548.100
82.210.000 0 0
4.773.758.100
7.990.861.163
85.565.000 0 0
8.076.426.163
3.302.668.063 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.660.000 0 0 0
24.660.000
24.660.000 0 0 0
24.660.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.660.000 0 0 0
24.660.000
24.660.000 0 0 0
24.660.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.504.500 0 0 0
157.504.500
142.828.500 0 0 0
142.828.500 (14.676.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.679.000 0 0 0
23.679.000
24.092.000 0 0 0
24.092.000
413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.696.500 0 0 0
52.696.500
53.500.500 0 0 0
53.500.500
804.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.984.000 0 0 0
49.984.000
37.101.000 0 0 0
37.101.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.756.000 0 0 0
2.756.000
1.996.000 0 0 0
1.996.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.389.000 0 0 0
13.389.000
13.389.000 0 0 0
13.389.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
12.750.000 0 0 0
12.750.000 (2.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
82.210.000 0 0
82.210.000 0
85.565.000 0 0
85.565.000
3.355.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
82.210.000 0 0
82.210.000 0
85.565.000 0 0
85.565.000
3.355.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.183.755.200 0 0 0
1.183.755.200
1.179.757.200 0 0 0
1.179.757.200 (3.998.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000
1.000.000 0 0 0
1.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
298.540.000 0 0 0
298.540.000
294.542.000 0 0 0
294.542.000 (3.998.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
884.215.200 0 0 0
884.215.200
884.215.200 0 0 0
884.215.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.308.400 0 0 0
315.308.400
330.627.400 0 0 0
330.627.400
15.319.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.038.400 0 0 0
90.038.400
86.947.400 0 0 0
86.947.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.100.000 0 0 0
3.100.000
3.100.000 0 0 0
3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.370.000 0 0 0
51.370.000
40.680.000 0 0 0
40.680.000 (10.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
125.500.000 0 0 0
125.500.000
169.000.000 0 0 0
169.000.000
43.500.000 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45.300.000 0 0 0
45.300.000
30.900.000 0 0 0
30.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
6.302.668.063 0 0 0
6.302.668.063
3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
6.302.668.063 0 0 0
6.302.668.063
3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500
154.038.500
11.250.000 0 0
165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
58.889.451.518
5.792.167.550 0 0
64.681.619.068
70.597.089.934
6.108.181.050 0 0
76.705.270.984
12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
58.130.849.618
753.500.000 0 0
58.884.349.618
69.838.488.034
1.069.513.500 0 0
70.908.001.534
12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.384.349.618 0 0 0
38.384.349.618
39.540.842.752 0 0 0
39.540.842.752
1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
38.384.349.618 0 0 0
38.384.349.618
39.540.842.752 0 0 0
39.540.842.752
1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
19.746.500.000
753.500.000 0 0
20.500.000.000
30.297.645.282
1.069.513.500 0 0
31.367.158.782
10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
19.746.500.000
753.500.000 0 0
20.500.000.000
30.297.645.282
1.069.513.500 0 0
31.367.158.782
10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
758.601.900
5.038.667.550 0 0
5.797.269.450
758.601.900
5.038.667.550 0 0
5.797.269.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
94.216.200
3.917.951.800 0 0
4.012.168.000
94.216.200
3.917.951.800 0 0
4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
94.216.200
3.917.951.800 0 0
4.012.168.000
94.216.200
3.917.951.800 0 0
4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
664.385.700
1.120.715.750 0 0
1.785.101.450
664.385.700
1.120.715.750 0 0
1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
664.385.700
1.120.715.750 0 0
1.785.101.450
664.385.700
1.120.715.750 0 0
1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
40.487.202.682
1.036.838.000 0 0
41.524.040.682
52.082.708.702
2.003.567.940 0 0
54.086.276.642
12.562.235.960 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
30.780.172.682
480.160.000 0 0
31.260.332.682
43.783.978.702
540.785.000 0 0
44.324.763.702
13.064.431.020 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.110.372.682 0 0 0
20.110.372.682
20.418.173.501 0 0 0
20.418.173.501
307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
20.052.412.682 0 0 0
20.052.412.682
20.360.213.501 0 0 0
20.360.213.501
307.800.819 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
57.960.000 0 0 0
57.960.000
57.960.000 0 0 0
57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
19.800.000 0 0 0
19.800.000
19.800.000 0 0 0
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19.800.000 0 0 0
19.800.000
19.800.000 0 0 0
19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
250.000.000
480.160.000 0 0
730.160.000
250.000.000
480.160.000 0 0
730.160.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
47.446.000 0 0
47.446.000 0
47.446.000 0 0
47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
316.064.000 0 0
316.064.000 0
316.064.000 0 0
316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000
116.650.000 0 0
366.650.000
250.000.000
116.650.000 0 0
366.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
10.400.000.000 0 0 0
10.400.000.000
23.096.005.201
60.625.000 0 0
23.156.630.201
12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
10.400.000.000 0 0 0
10.400.000.000
23.096.005.201
60.625.000 0 0
23.156.630.201
12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
9.707.030.000
556.678.000 0 0
10.263.708.000
8.298.730.000
1.462.782.940 0 0
9.761.512.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
8.212.030.000
486.100.000 0 0
8.698.130.000
6.803.730.000
1.392.204.940 0 0
8.195.934.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit
2.659.700.000 0 0 0
2.659.700.000
1.251.400.000 0 0 0
1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
486.100.000 0 0
486.100.000 0
1.392.204.940 0 0
1.392.204.940
906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
5.552.330.000 0 0 0
5.552.330.000
5.552.330.000 0 0 0
5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.495.000.000
70.578.000 0 0
1.565.578.000
1.495.000.000
70.578.000 0 0
1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.495.000.000
70.578.000 0 0
1.565.578.000
1.495.000.000
70.578.000 0 0
1.565.578.000 0 1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
146.123.832.228 224.718.734.735 0 0
370.842.566.963
148.259.663.701 258.159.079.904 0 0
406.418.743.605
35.576.176.642 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
112.207.884.909
221.677.281.435 0 0
333.885.166.344
111.335.652.787
254.536.998.821 0 0
365.872.651.608
31.987.485.264 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
51.587.578.294
1.266.271.000 0 0
52.853.849.294
47.386.453.988
1.329.117.000 0 0
48.715.570.988 (4.138.278.306) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
579.061.000 0 0 0
579.061.000
678.061.000 0 0 0
678.061.000
99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
445.061.000 0 0 0
445.061.000
544.061.000 0 0 0
544.061.000
99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
90.000.000 0 0 0
90.000.000
90.000.000 0 0 0
90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.000.000 0 0 0
44.000.000
44.000.000 0 0 0
44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.333.791.694 0 0 0
44.333.791.694
40.320.423.888 0 0 0
40.320.423.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
44.149.031.694 0 0 0
44.149.031.694
40.135.663.888 0 0 0
40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
74.760.000 0 0 0
74.760.000
74.760.000 0 0 0
74.760.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
40.000.000 0 0 0
40.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000 0 0 0
70.000.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
91.740.000 0 0 0
91.740.000
91.740.000 0 0 0
91.740.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
91.740.000 0 0 0
91.740.000
91.740.000 0 0 0
91.740.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
829.531.000 0 0 0
829.531.000
866.814.000 0 0 0
866.814.000
37.283.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.654.000 0 0 0
40.654.000
40.654.000 0 0 0
40.654.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123.752.000 0 0 0
123.752.000
125.092.000 0 0 0
125.092.000
1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
170.115.000 0 0 0
170.115.000
173.298.000 0 0 0
173.298.000
3.183.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
110.750.000 0 0 0
110.750.000
103.070.000 0 0 0
103.070.000 (7.680.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.440.000 0 0 0
7.440.000
7.440.000 0 0 0
7.440.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
376.820.000 0 0 0
376.820.000
417.260.000 0 0 0
417.260.000
40.440.000 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
269.271.000 0 0
269.271.000 0
332.117.000 0 0
332.117.000
62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 0
170.020.000 0 0
170.020.000 0
170.020.000 0 0
170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
65.200.000 0 0
65.200.000 0
65.200.000 0 0
65.200.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
34.051.000 0 0
34.051.000 0
96.897.000 0 0
96.897.000
62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.895.047.600 0 0 0
3.895.047.600
3.479.509.100 0 0 0
3.479.509.100 (415.538.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.514.970.000 0 0 0
1.514.970.000
1.099.431.500 0 0 0
1.099.431.500 (415.538.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.375.077.600 0 0 0
2.375.077.600
2.375.077.600 0 0 0
2.375.077.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.858.407.000
997.000.000 0 0
2.855.407.000
1.949.906.000
997.000.000 0 0
2.946.906.000
91.499.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
903.157.000 0 0 0
903.157.000
1.003.156.000 0 0 0
1.003.156.000
99.999.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
252.250.000 0 0 0
252.250.000
243.750.000 0 0 0
243.750.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
703.000.000
997.000.000 0 0
1.700.000.000
703.000.000
997.000.000 0 0
1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
25.081.184.965
8.998.532.000 0 0
34.079.716.965
27.879.504.974
9.003.480.500 0 0
36.882.985.474
2.803.268.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9.456.352.700 0 0 0
9.456.352.700
10.096.812.700 0 0 0
10.096.812.700
640.460.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1.200.000.000 0 0 0
1.200.000.000
1.200.000.000 0 0 0
1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000
200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
4.557.832.700 0 0 0
4.557.832.700
4.999.877.700 0 0 0
4.999.877.700
442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.551.950.000 0 0 0
1.551.950.000
1.550.365.000 0 0 0
1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
646.570.000 0 0 0
646.570.000
646.570.000 0 0 0
646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
15.624.832.265
8.998.532.000 0 0
24.623.364.265
17.782.692.274
9.003.480.500 0 0
26.786.172.774
2.162.808.509 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
750.000.000
4.000.000.000 0 0
4.750.000.000
750.000.000
4.000.000.000 0 0
4.750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
78.641.000
4.998.532.000 0 0
5.077.173.000
73.692.500
5.003.480.500 0 0
5.077.173.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
14.796.191.265 0 0 0
14.796.191.265
16.958.999.774 0 0 0
16.958.999.774
2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
413.000.000
3.190.000.000 0 0
3.603.000.000
413.000.000
3.190.000.000 0 0
3.603.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
413.000.000
3.190.000.000 0 0
3.603.000.000
413.000.000
3.190.000.000 0 0
3.603.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
76.000.000 0 0 0
76.000.000
76.000.000 0 0 0
76.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
337.000.000
3.190.000.000 0 0
3.527.000.000
337.000.000
3.190.000.000 0 0
3.527.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
150.000.000
49.852.958.435 0 0
50.002.958.435
450.000.000
49.852.958.435 0 0
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
150.000.000
49.852.958.435 0 0
50.002.958.435
450.000.000
49.852.958.435 0 0
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
150.000.000
49.852.958.435 0 0
50.002.958.435
450.000.000
49.852.958.435 0 0
50.302.958.435
300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
421.000.000 0 0 0
421.000.000
421.000.000 0 0 0
421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
421.000.000 0 0 0
421.000.000
421.000.000 0 0 0
421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
421.000.000 0 0 0
421.000.000
421.000.000 0 0 0
421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
383.677.000 0 0 0
383.677.000
383.677.000 0 0 0
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
383.677.000 0 0 0
383.677.000
383.677.000 0 0 0
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
383.677.000 0 0 0
383.677.000
383.677.000 0 0 0
383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
23.970.318.650
29.706.776.000 0 0
53.677.094.650
24.438.318.650
30.501.776.000 0 0
54.940.094.650
1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
23.970.318.650
29.706.776.000 0 0
53.677.094.650
24.438.318.650
30.501.776.000 0 0
54.940.094.650
1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
614.230.100
16.190.135.000 0 0
16.804.365.100
884.230.100
16.985.135.000 0 0
17.869.365.100
1.065.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 0
13.516.641.000 0 0
13.516.641.000 0
13.516.641.000 0 0
13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
21.113.985.000 0 0 0
21.113.985.000
21.113.985.000 0 0 0
21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550 0 0 0
2.147.103.550
2.147.103.550 0 0 0
2.147.103.550 0 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
95.000.000 0 0 0
95.000.000
293.000.000 0 0 0
293.000.000
198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
10.201.126.000
128.662.744.000 0 0
138.863.870.000
9.963.698.175
160.659.666.886 0 0
170.623.365.061
31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
10.201.126.000
128.662.744.000 0 0
138.863.870.000
9.963.698.175
160.659.666.886 0 0
170.623.365.061
31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
1.193.000.000 0 0 0
1.193.000.000
1.731.795.125
28.535.608.286 0 0
30.267.403.411
29.074.403.411 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
925.650.000
46.262.744.000 0 0
47.188.394.000
835.800.000
48.524.058.600 0 0
49.359.858.600
2.171.464.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
3.814.272.000
82.400.000.000 0 0
86.214.272.000
3.366.985.600
82.400.000.000 0 0
85.766.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
2.376.626.000 0 0 0
2.376.626.000
2.349.498.050 0 0 0
2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri
1.891.578.000 0 0 0
1.891.578.000
1.679.619.400 0 0 0
1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0 0 0 0 0
1.200.000.000 0 0
1.200.000.000
1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001
BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
3.266.499.400
107.475.000 0 0
3.373.974.400
3.173.668.400
107.475.000 0 0
3.281.143.400 (92.831.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.410.991.350
9.450.000 0 0
1.420.441.350
1.323.556.350
9.450.000 0 0
1.333.006.350 (87.435.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.940.000 0 0 0
32.940.000
29.220.000 0 0 0
29.220.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.940.000 0 0 0
32.940.000
29.220.000 0 0 0
29.220.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
208.687.000 0 0 0
208.687.000
127.667.000 0 0 0
127.667.000 (81.020.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000 0 0 0
9.000.000
9.000.000 0 0 0
9.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.478.000 0 0 0
35.478.000
35.478.000 0 0 0
35.478.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.168.000 0 0 0
16.168.000
16.648.000 0 0 0
16.648.000
480.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
106.546.000 0 0 0
106.546.000
24.746.000 0 0 0
24.746.000 (81.800.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
900.000 0 0 0
900.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000
300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40.595.000 0 0 0
40.595.000
40.595.000 0 0 0
40.595.000 0 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
9.450.000 0 0
9.450.000 0
9.450.000 0 0
9.450.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
4.850.000 0 0
4.850.000 0
4.850.000 0 0
4.850.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
4.600.000 0 0
4.600.000 0
4.600.000 0 0
4.600.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
764.459.350 0 0 0
764.459.350
761.764.350 0 0 0
761.764.350 (2.695.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.700.000 0 0 0
14.700.000
2.000.000 0 0 0
2.000.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
155.000.950 0 0 0
155.000.950
165.005.950 0 0 0
165.005.950
10.005.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
594.758.400 0 0 0
594.758.400
594.758.400 0 0 0
594.758.400 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
393.505.000 0 0 0
393.505.000
393.505.000 0 0 0
393.505.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
145.520.000 0 0 0
145.520.000
145.520.000 0 0 0
145.520.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
47.985.000 0 0 0
47.985.000
47.985.000 0 0 0
47.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.855.508.050
98.025.000 0 0
1.953.533.050
1.850.112.050
98.025.000 0 0
1.948.137.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.124.008.050
98.025.000 0 0
1.222.033.050
1.118.612.050
98.025.000 0 0
1.216.637.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
149.998.000 0 0 0
149.998.000
149.998.000 0 0 0
149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
774.010.050
98.025.000 0 0
872.035.050
768.614.050
98.025.000 0 0
866.639.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
731.500.000 0 0 0
731.500.000
731.500.000 0 0 0
731.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
681.500.000 0 0 0
681.500.000
681.500.000 0 0 0
681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002
BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
9.389.658.050
571.841.300 0 0
9.961.499.350
9.770.523.650
571.841.300 0 0
10.342.364.950
380.865.600 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.447.142.600
571.841.300 0 0
3.018.983.900
2.880.753.200
571.841.300 0 0
3.452.594.500
433.610.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.580.000 0 0 0
44.580.000
44.580.000 0 0 0
44.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.580.000 0 0 0
44.580.000
44.580.000 0 0 0
44.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
16.800.000 0 0 0
16.800.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
16.800.000 0 0 0
16.800.000
3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
177.234.000 0 0 0
177.234.000
178.181.000 0 0 0
178.181.000
947.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.123.000 0 0 0
45.123.000
45.123.000 0 0 0
45.123.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
43.243.000 0 0 0
43.243.000
43.243.000 0 0 0
43.243.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.623.000 0 0 0
16.623.000
17.570.000 0 0 0
17.570.000
947.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.366.000 0 0 0
27.366.000
27.366.000 0 0 0
27.366.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000 0 0 0
2.580.000
2.580.000 0 0 0
2.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
42.299.000 0 0 0
42.299.000
42.299.000 0 0 0
42.299.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.750.118.600 0 0 0
1.750.118.600
2.169.032.200 0 0 0
2.169.032.200
418.913.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.999.000 0 0 0
2.999.000
2.999.000 0 0 0
2.999.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.056.624.000 0 0 0
1.056.624.000
1.475.537.600 0 0 0
1.475.537.600
418.913.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
690.495.600 0 0 0
690.495.600
690.495.600 0 0 0
690.495.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
462.010.000
571.841.300 0 0
1.033.851.300
472.160.000
571.841.300 0 0
1.044.001.300
10.150.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
241.110.000 0 0 0
241.110.000
251.260.000 0 0 0
251.260.000
10.150.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.900.000 0 0 0
20.900.000
20.900.000 0 0 0
20.900.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000
571.841.300 0 0
771.841.300
200.000.000
571.841.300 0 0
771.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
229.960.000 0 0 0
229.960.000
229.960.000 0 0 0
229.960.000 0 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
229.960.000 0 0 0
229.960.000
229.960.000 0 0 0
229.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
229.960.000 0 0 0
229.960.000
229.960.000 0 0 0
229.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
6.712.555.450 0 0 0
6.712.555.450
6.659.810.450 0 0 0
6.659.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
6.712.555.450 0 0 0
6.712.555.450
6.659.810.450 0 0 0
6.659.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
21.280.000 0 0 0
21.280.000
21.280.000 0 0 0
21.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.691.275.450 0 0 0
6.691.275.450
6.638.530.450 0 0 0
6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
17.507.207.869 0 0 0
17.507.207.869
18.887.613.682
150.000.000 0 0
19.037.613.682
1.530.405.813 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.623.070.869 0 0 0
11.623.070.869
10.800.173.182 0 0 0
10.800.173.182 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
109.672.500 0 0 0
109.672.500
105.543.500 0 0 0
105.543.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
78.572.500 0 0 0
78.572.500
74.443.500 0 0 0
74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.100.000 0 0 0
1.100.000
1.100.000 0 0 0
1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.991.772.019 0 0 0
9.991.772.019
9.168.874.332 0 0 0
9.168.874.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.918.480.019 0 0 0
9.918.480.019
9.095.582.332 0 0 0
9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.200.000 0 0 0
49.200.000
49.200.000 0 0 0
49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.898.000 0 0 0
3.898.000
3.898.000 0 0 0
3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.194.000 0 0 0
20.194.000
20.194.000 0 0 0
20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
24.960.000 0 0 0
24.960.000
24.960.000 0 0 0
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.960.000 0 0 0
24.960.000
24.960.000 0 0 0
24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.826.000 0 0 0
4.826.000
4.826.000 0 0 0
4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.826.000 0 0 0
4.826.000
4.826.000 0 0 0
4.826.000 0 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.999.000 0 0 0
415.999.000
407.203.000 0 0 0
407.203.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000 0 0 0
15.775.000
15.775.000 0 0 0
15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
72.061.000 0 0 0
72.061.000
72.061.000 0 0 0
72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.035.000 0 0 0
9.035.000
9.035.000 0 0 0
9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.608.500 0 0 0
43.608.500
43.608.500 0 0 0
43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.540.000 0 0 0
9.540.000
9.540.000 0 0 0
9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
193.652.000 0 0 0
193.652.000
184.856.000 0 0 0
184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
72.327.500 0 0 0
72.327.500
72.327.500 0 0 0
72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
581.722.400 0 0 0
581.722.400
581.722.400 0 0 0
581.722.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000 0 0 0
12.200.000
12.200.000 0 0 0
12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180.260.400 0 0 0
180.260.400
180.260.400 0 0 0
180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
389.262.000 0 0 0
389.262.000
389.262.000 0 0 0
389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
494.118.950 0 0 0
494.118.950
507.043.950 0 0 0
507.043.950
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
265.076.200 0 0 0
265.076.200
278.001.200 0 0 0
278.001.200
12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.270.000 0 0 0
106.270.000
106.270.000 0 0 0
106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
122.772.750 0 0 0
122.772.750
122.772.750 0 0 0
122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
823.164.000 0 0 0
823.164.000
988.124.000 0 0 0
988.124.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
164.960.000 0 0 0
164.960.000
329.920.000 0 0 0
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
164.960.000 0 0 0
164.960.000
329.920.000 0 0 0
329.920.000
164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
309.774.000 0 0 0
309.774.000
309.774.000 0 0 0
309.774.000 0 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
309.774.000 0 0 0
309.774.000
309.774.000 0 0 0
309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
348.430.000 0 0 0
348.430.000
348.430.000 0 0 0
348.430.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
139.840.000 0 0 0
139.840.000
139.840.000 0 0 0
139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
208.590.000 0 0 0
208.590.000
208.590.000 0 0 0
208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
5.060.973.000 0 0 0
5.060.973.000
7.099.316.500
150.000.000 0 0
7.249.316.500
2.188.343.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
4.550.973.000 0 0 0
4.550.973.000
6.600.739.150 0 0 0
6.600.739.150
2.049.766.150 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
977.500.000 0 0 0
977.500.000
796.743.050 0 0 0
796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
3.323.473.000 0 0 0
3.323.473.000
5.353.996.100 0 0 0
5.353.996.100
2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
250.000.000 0 0 0
250.000.000
450.000.000 0 0 0
450.000.000
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
510.000.000 0 0 0
510.000.000
498.577.350 0 0 0
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
510.000.000 0 0 0
510.000.000
498.577.350 0 0 0
498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 0 0 0 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 0 0 0 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000
150.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
2.925.821.000
2.241.977.000 0 0
5.167.798.000
3.699.345.382
2.514.587.183 0 0
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
2.925.821.000
2.241.977.000 0 0
5.167.798.000
3.699.345.382
2.514.587.183 0 0
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
2.925.821.000
2.241.977.000 0 0
5.167.798.000
3.699.345.382
2.514.587.183 0 0
6.213.932.565
1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
2.920.000.000 0 0 0
2.920.000.000
3.693.524.382
212.636.000 0 0
3.906.160.382
986.160.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
5.821.000
2.241.977.000 0 0
2.247.798.000
5.821.000
2.238.624.183 0 0
2.244.445.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0 0 0 0 0
63.327.000 0 0
63.327.000
63.327.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 0 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000
4.840.000
120.160.000 0 0
125.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
670.739.000 0 0 0
670.739.000
859.704.000 0 0 0
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
670.739.000 0 0 0
670.739.000
859.704.000 0 0 0
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
670.739.000 0 0 0
670.739.000
859.704.000 0 0 0
859.704.000
188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
670.739.000 0 0 0
670.739.000
859.704.000 0 0 0
859.704.000
188.965.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 0 0 0 0
205.155.000
13.065.000 0 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0
205.155.000
13.065.000 0 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0
205.155.000
13.065.000 0 0
218.220.000
218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0
205.155.000
13.065.000 0 0
218.220.000
218.220.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
151.182.000 0 0 0
151.182.000
133.160.800 0 0 0
133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
151.182.000 0 0 0
151.182.000
133.160.800 0 0 0
133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
151.182.000 0 0 0
151.182.000
133.160.800 0 0 0
133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
151.182.000 0 0 0
151.182.000
133.160.800 0 0 0
133.160.800 (18.021.200) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0 0 0 0 0
144.952.600 0 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0 0
144.952.600 0 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0 0
144.952.600 0 0
144.952.600
144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0 0
144.952.600 0 0
144.952.600
144.952.600 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 0 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
399.700.000 0 0 0
399.700.000
399.700.000 0 0 0
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
399.700.000 0 0 0
399.700.000
399.700.000 0 0 0
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
399.700.000 0 0 0
399.700.000
399.700.000 0 0 0
399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
23.194.673.600 0 0 0
23.194.673.600
23.194.673.600 0 0 0
23.194.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
424.673.600 0 0 0
424.673.600
424.673.600 0 0 0
424.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
99.945.600 0 0 0
99.945.600
99.945.600 0 0 0
99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
324.728.000 0 0 0
324.728.000
324.728.000 0 0 0
324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000 0 0 0
22.770.000.000
22.770.000.000 0 0 0
22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000 0 0 0
22.770.000.000
22.770.000.000 0 0 0
22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
86.994.500.000 0 0 0
86.994.500.000
86.994.500.000 0 0 0
86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
86.994.500.000 0 0 0
86.994.500.000
86.994.500.000 0 0 0
86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
699.800.000 0 0 0
699.800.000
699.800.000 0 0 0
699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
86.294.700.000 0 0 0
86.294.700.000
86.294.700.000 0 0 0
86.294.700.000 0 1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
46.306.321.900
446.660.600 0 0
46.752.982.500
46.413.155.421
370.132.600 0 0
46.783.288.021
30.305.521 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
22.465.000.860
91.596.000 0 0
22.556.596.860
21.357.025.249
91.568.000 0 0
21.448.593.249 (1.108.003.611) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.650.399.860
91.596.000 0 0
18.741.995.860
16.596.207.464
91.568.000 0 0
16.687.775.464 (2.054.220.396) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.619.000 0 0 0
133.619.000
133.619.000 0 0 0
133.619.000 0 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
59.368.000 0 0 0
59.368.000
59.368.000 0 0 0
59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
48.729.000 0 0 0
48.729.000
48.729.000 0 0 0
48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.522.000 0 0 0
25.522.000
25.522.000 0 0 0
25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.224.428.710 0 0 0
15.224.428.710
13.847.846.064 0 0 0
13.847.846.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.170.609.710 0 0 0
15.170.609.710
13.794.027.064 0 0 0
13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.840.000 0 0 0
36.840.000
36.840.000 0 0 0
36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.979.000 0 0 0
16.979.000
16.979.000 0 0 0
16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
774.707.250 0 0 0
774.707.250
125.906.000 0 0 0
125.906.000 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
115.200.000 0 0 0
115.200.000
115.200.000 0 0 0
115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.243.000 0 0 0
7.243.000
7.243.000 0 0 0
7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.463.000 0 0 0
3.463.000
3.463.000 0 0 0
3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
648.801.250 0 0 0
648.801.250 0 0 0 0 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
426.720.500 0 0 0
426.720.500
419.820.500 0 0 0
419.820.500 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.954.000 0 0 0
1.954.000
1.954.000 0 0 0
1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.246.000 0 0 0
9.246.000
9.246.000 0 0 0
9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.199.500 0 0 0
13.199.500
13.199.500 0 0 0
13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000 0 0 0
2.580.000
2.580.000 0 0 0
2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.601.000 0 0 0
252.601.000
252.601.000 0 0 0
252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
147.140.000 0 0 0
147.140.000
140.240.000 0 0 0
140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
91.596.000 0 0
91.596.000 0
91.568.000 0 0
91.568.000 (28.000) 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
46.237.000 0 0
46.237.000 0
46.209.000 0 0
46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
19.193.000 0 0
19.193.000 0
19.193.000 0 0
19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
26.166.000 0 0
26.166.000 0
26.166.000 0 0
26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
516.488.950 0 0 0
516.488.950
494.580.450 0 0 0
494.580.450 (21.908.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000 0 0 0
10.001.000
10.001.000 0 0 0
10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
164.878.350 0 0 0
164.878.350
158.569.850 0 0 0
158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
341.609.600 0 0 0
341.609.600
326.009.600 0 0 0
326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.563.035.450 0 0 0
1.563.035.450
1.563.035.450 0 0 0
1.563.035.450 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
654.976.200 0 0 0
654.976.200
654.976.200 0 0 0
654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
600.000 0 0 0
600.000
600.000 0 0 0
600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.789.000 0 0 0
25.789.000
25.789.000 0 0 0
25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
881.670.250 0 0 0
881.670.250
881.670.250 0 0 0
881.670.250 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3.814.601.000 0 0 0
3.814.601.000
4.760.817.785 0 0 0
4.760.817.785
946.216.785 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.324.390.000 0 0 0
3.324.390.000
3.353.226.500 0 0 0
3.353.226.500
28.836.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.119.421.000 0 0 0
2.119.421.000
2.153.548.500 0 0 0
2.153.548.500
34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
998.259.000 0 0 0
998.259.000
992.968.000 0 0 0
992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
156.916.000 0 0 0
156.916.000
156.916.000 0 0 0
156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
49.794.000 0 0 0
49.794.000
49.794.000 0 0 0
49.794.000 0 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
490.211.000 0 0 0
490.211.000
1.407.591.285 0 0 0
1.407.591.285
917.380.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
161.583.000 0 0 0
161.583.000
903.996.285 0 0 0
903.996.285
742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
328.628.000 0 0 0
328.628.000
503.595.000 0 0 0
503.595.000
174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
23.841.321.040
355.064.600 0 0
24.196.385.640
25.056.130.172
278.564.600 0 0
25.334.694.772
1.138.309.132 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.953.039.790
178.368.600 0 0
14.131.408.390
13.614.429.168
101.868.600 0 0
13.716.297.768 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
86.098.000 0 0 0
86.098.000
86.098.000 0 0 0
86.098.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.232.000 0 0 0
46.232.000
46.232.000 0 0 0
46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.866.000 0 0 0
39.866.000
39.866.000 0 0 0
39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.411.030.690 0 0 0
10.411.030.690
9.995.920.068 0 0 0
9.995.920.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.338.661.690 0 0 0
10.338.661.690
9.923.551.068 0 0 0
9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000 0 0 0
42.600.000
42.600.000 0 0 0
42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.385.000 0 0 0
9.385.000
9.385.000 0 0 0
9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
18.384.000 0 0 0
18.384.000
18.384.000 0 0 0
18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000 0 0 0
2.000.000
2.000.000 0 0 0
2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
488.369.000 0 0 0
488.369.000
564.869.000 0 0 0
564.869.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.344.000 0 0 0
37.344.000
37.344.000 0 0 0
37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
46.990.000 0 0 0
46.990.000
46.990.000 0 0 0
46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
364.035.000 0 0 0
364.035.000
440.535.000 0 0 0
440.535.000
76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.684.000
86.207.600 0 0
93.891.600
7.684.000
86.207.600 0 0
93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.684.000
86.207.600 0 0
93.891.600
7.684.000
86.207.600 0 0
93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.459.327.200 0 0 0
1.459.327.200
1.459.327.200 0 0 0
1.459.327.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 0 0 0
10.000.000
488.300 0 0 0
488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
665.138.900 0 0 0
665.138.900
674.650.600 0 0 0
674.650.600
9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
784.188.300 0 0 0
784.188.300
784.188.300 0 0 0
784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.478.030.900
92.161.000 0 0
1.570.191.900
1.478.030.900
15.661.000 0 0
1.493.691.900 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.992.900 0 0 0
599.992.900
599.992.900 0 0 0
599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.400.000 0 0 0
5.400.000
5.400.000 0 0 0
5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
389.638.000
92.161.000 0 0
481.799.000
389.638.000
15.661.000 0 0
405.299.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
483.000.000 0 0 0
483.000.000
483.000.000 0 0 0
483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
9.888.281.250
176.696.000 0 0
10.064.977.250
11.441.701.004
176.696.000 0 0
11.618.397.004
1.553.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.034.947.000 0 0 0
1.034.947.000
1.034.947.000 0 0 0
1.034.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
226.947.000 0 0 0
226.947.000
226.947.000 0 0 0
226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
808.000.000 0 0 0
808.000.000
808.000.000 0 0 0
808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
7.092.216.500
176.696.000 0 0
7.268.912.500
8.655.636.254
176.696.000 0 0
8.832.332.254
1.563.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
206.121.000 0 0 0
206.121.000
206.121.000 0 0 0
206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
33.553.000 0 0 0
33.553.000
33.553.000 0 0 0
33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
894.534.500 0 0 0
894.534.500
894.534.500 0 0 0
894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
2.355.701.000
176.696.000 0 0
2.532.397.000
2.419.121.000
176.696.000 0 0
2.595.817.000
63.420.000 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3.170.600.000 0 0 0
3.170.600.000
4.670.600.000 0 0 0
4.670.600.000
1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi
171.337.000 0 0 0
171.337.000
171.337.000 0 0 0
171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
260.370.000 0 0 0
260.370.000
260.369.754 0 0 0
260.369.754
(246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.653.448.000 0 0 0
1.653.448.000
1.643.448.000 0 0 0
1.643.448.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
250.194.000 0 0 0
250.194.000
250.194.000 0 0 0
250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.403.254.000 0 0 0
1.403.254.000
1.393.254.000 0 0 0
1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
107.669.750 0 0 0
107.669.750
107.669.750 0 0 0
107.669.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
69.119.750 0 0 0
69.119.750
69.119.750 0 0 0
69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
38.550.000 0 0 0
38.550.000
38.550.000 0 0 0
38.550.000 0 1 06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
100.688.511.706
17.176.246.024 0 0
117.864.757.730
104.897.219.718
17.053.086.024 0 0
121.950.305.742
4.085.548.012 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
69.884.858.413
3.076.014.750 0 0
72.960.873.163
73.805.821.754
3.076.014.750 0 0
76.881.836.504
3.920.963.341 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
49.126.099.663
2.973.009.750 0 0
52.099.109.413
45.671.259.004
2.973.009.750 0 0
48.644.268.754 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
185.600.000 0 0 0
185.600.000
185.600.000 0 0 0
185.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
134.903.000 0 0 0
134.903.000
134.903.000 0 0 0
134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
24.247.000 0 0 0
24.247.000
24.247.000 0 0 0
24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.450.000 0 0 0
26.450.000
26.450.000 0 0 0
26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.166.186.463 0 0 0
44.166.186.463
40.711.345.804 0 0 0
40.711.345.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
44.138.104.463 0 0 0
44.138.104.463
40.683.263.804 0 0 0
40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.090.000 0 0 0
6.090.000
6.090.000 0 0 0
6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
21.992.000 0 0 0
21.992.000
21.992.000 0 0 0
21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
38.200.000 0 0 0
38.200.000
38.200.000 0 0 0
38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
38.200.000 0 0 0
38.200.000
38.200.000 0 0 0
38.200.000 0 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
366.592.000 0 0 0
366.592.000
366.592.000 0 0 0
366.592.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.096.000 0 0 0
56.096.000
56.096.000 0 0 0
56.096.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.996.000 0 0 0
19.996.000
19.996.000 0 0 0
19.996.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.939.000 0 0 0
26.939.000
26.939.000 0 0 0
26.939.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.680.000 0 0 0
7.680.000
7.680.000 0 0 0
7.680.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
220.881.000 0 0 0
220.881.000
220.881.000 0 0 0
220.881.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
352.358.000 0 0
352.358.000 0
352.358.000 0 0
352.358.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
352.358.000 0 0
352.358.000 0
352.358.000 0 0
352.358.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.507.974.200 0 0 0
2.507.974.200
2.507.974.200 0 0 0
2.507.974.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.420.000 0 0 0
5.420.000
5.420.000 0 0 0
5.420.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
449.989.000 0 0 0
449.989.000
449.989.000 0 0 0
449.989.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.052.565.200 0 0 0
2.052.565.200
2.052.565.200 0 0 0
2.052.565.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.861.547.000
2.620.651.750 0 0
4.482.198.750
1.861.547.000
2.620.651.750 0 0
4.482.198.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
436.189.000 0 0 0
436.189.000
436.189.000 0 0 0
436.189.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
987.558.000
2.620.651.750 0 0
3.608.209.750
987.558.000
2.620.651.750 0 0
3.608.209.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
437.800.000 0 0 0
437.800.000
437.800.000 0 0 0
437.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.632.059.000 0 0 0
2.632.059.000
2.632.059.000 0 0 0
2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
2.632.059.000 0 0 0
2.632.059.000
2.632.059.000 0 0 0
2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.458.740.000 0 0 0
1.458.740.000
1.458.740.000 0 0 0
1.458.740.000 0 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.173.319.000 0 0 0
1.173.319.000
1.173.319.000 0 0 0
1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
11.134.121.750
103.005.000 0 0
11.237.126.750
11.196.999.750
103.005.000 0 0
11.300.004.750
62.878.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1.174.536.500
43.452.000 0 0
1.217.988.500
1.200.715.500
43.452.000 0 0
1.244.167.500
26.179.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
575.471.500
19.830.000 0 0
595.301.500
582.450.500
19.830.000 0 0
602.280.500
6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
209.292.000
23.622.000 0 0
232.914.000
209.292.000
23.622.000 0 0
232.914.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
117.631.000 0 0 0
117.631.000
117.631.000 0 0 0
117.631.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
238.038.000 0 0 0
238.038.000
257.238.000 0 0 0
257.238.000
19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
34.104.000 0 0 0
34.104.000
34.104.000 0 0 0
34.104.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
2.090.241.500
33.553.000 0 0
2.123.794.500
2.110.506.500
33.553.000 0 0
2.144.059.500
20.265.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
582.942.500
21.742.000 0 0
604.684.500
584.007.500
21.742.000 0 0
605.749.500
1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
430.895.000
11.811.000 0 0
442.706.000
430.895.000
11.811.000 0 0
442.706.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
205.834.000 0 0 0
205.834.000
205.834.000 0 0 0
205.834.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
586.222.000 0 0 0
586.222.000
605.422.000 0 0 0
605.422.000
19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
166.225.000 0 0 0
166.225.000
166.225.000 0 0 0
166.225.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
112.123.000 0 0 0
112.123.000
112.123.000 0 0 0
112.123.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
3.083.057.000 0 0 0
3.083.057.000
3.083.057.000 0 0 0
3.083.057.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
1.871.400.000 0 0 0
1.871.400.000
1.871.400.000 0 0 0
1.871.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
25.000.000 0 0 0
25.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
125.000.000 0 0 0
125.000.000
125.000.000 0 0 0
125.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
829.682.000 0 0 0
829.682.000
829.682.000 0 0 0
829.682.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
231.975.000 0 0 0
231.975.000
231.975.000 0 0 0
231.975.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
4.786.286.750
26.000.000 0 0
4.812.286.750
4.802.720.750
26.000.000 0 0
4.828.720.750
16.434.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
2.032.156.000 0 0 0
2.032.156.000
2.048.428.000 0 0 0
2.048.428.000
16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
258.050.000
26.000.000 0 0
284.050.000
258.212.000
26.000.000 0 0
284.212.000
162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
309.557.000 0 0 0
309.557.000
309.557.000 0 0 0
309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
635.599.750 0 0 0
635.599.750
635.599.750 0 0 0
635.599.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
556.464.000 0 0 0
556.464.000
556.464.000 0 0 0
556.464.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
661.995.000 0 0 0
661.995.000
661.995.000 0 0 0
661.995.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
332.465.000 0 0 0
332.465.000
332.465.000 0 0 0
332.465.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.072.036.000 0 0 0
4.072.036.000
7.633.456.000 0 0 0
7.633.456.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
643.599.000 0 0 0
643.599.000
643.599.000 0 0 0
643.599.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
618.146.000 0 0 0
618.146.000
618.146.000 0 0 0
618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
25.453.000 0 0 0
25.453.000
25.453.000 0 0 0
25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
3.428.437.000 0 0 0
3.428.437.000
6.989.857.000 0 0 0
6.989.857.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 0 0
3.561.420.000 0 0 0
3.561.420.000
3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.428.437.000 0 0 0
3.428.437.000
3.428.437.000 0 0 0
3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.908.542.000 0 0 0
2.908.542.000
6.660.048.000 0 0 0
6.660.048.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.908.542.000 0 0 0
2.908.542.000
6.660.048.000 0 0 0
6.660.048.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
414.664.000 0 0 0
414.664.000
414.664.000 0 0 0
414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
33.600.000 0 0 0
33.600.000
33.600.000 0 0 0
33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
367.671.000 0 0 0
367.671.000
4.119.177.000 0 0 0
4.119.177.000
3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
191.570.000 0 0 0
191.570.000
191.570.000 0 0 0
191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.901.037.000 0 0 0
1.901.037.000
1.901.037.000 0 0 0
1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001
BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
6.193.082.457
387.158.680 0 0
6.580.241.137
6.216.960.417
387.158.680 0 0
6.604.119.097
23.877.960 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.780.341.457
381.950.680 0 0
3.162.292.137
2.798.119.417
381.950.680 0 0
3.180.070.097
17.777.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
323.642.800 0 0 0
323.642.800
337.970.800 0 0 0
337.970.800
14.328.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
62.546.000 0 0 0
62.546.000
62.546.000 0 0 0
62.546.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.826.800 0 0 0
25.826.800
25.826.800 0 0 0
25.826.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.450.000 0 0 0
11.450.000
11.450.000 0 0 0
11.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
132.405.000 0 0 0
132.405.000
146.733.000 0 0 0
146.733.000
14.328.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.565.000 0 0 0
15.565.000
15.565.000 0 0 0
15.565.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.240.000 0 0 0
3.240.000
3.240.000 0 0 0
3.240.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
72.610.000 0 0 0
72.610.000
72.610.000 0 0 0
72.610.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.725.000
381.950.680 0 0
412.675.680
30.725.000
381.950.680 0 0
412.675.680 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.725.000
381.950.680 0 0
412.675.680
30.725.000
381.950.680 0 0
412.675.680 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.602.084.800 0 0 0
1.602.084.800
1.602.084.800 0 0 0
1.602.084.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.750.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000 0 0 0
2.750.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
257.760.000 0 0 0
257.760.000
257.760.000 0 0 0
257.760.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.341.574.800 0 0 0
1.341.574.800
1.341.574.800 0 0 0
1.341.574.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
823.888.857 0 0 0
823.888.857
827.338.817 0 0 0
827.338.817
3.449.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
127.147.800 0 0 0
127.147.800
127.147.800 0 0 0
127.147.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
457.300.000 0 0 0
457.300.000
457.300.000 0 0 0
457.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
239.441.057 0 0 0
239.441.057
242.891.017 0 0 0
242.891.017
3.449.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3.412.741.000
5.208.000 0 0
3.417.949.000
3.418.841.000
5.208.000 0 0
3.424.049.000
6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
3.412.741.000
5.208.000 0 0
3.417.949.000
3.418.841.000
5.208.000 0 0
3.424.049.000
6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
1.663.670.000 0 0 0
1.663.670.000
1.663.670.000 0 0 0
1.663.670.000 0 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
471.675.000 0 0 0
471.675.000
471.675.000 0 0 0
471.675.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
88.775.000
5.208.000 0 0
93.983.000
88.775.000
5.208.000 0 0
93.983.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
6.760.000 0 0 0
6.760.000
6.760.000 0 0 0
6.760.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
238.646.000 0 0 0
238.646.000
238.646.000 0 0 0
238.646.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
867.620.000 0 0 0
867.620.000
873.720.000 0 0 0
873.720.000
6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
14.995.000 0 0 0
14.995.000
14.995.000 0 0 0
14.995.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
38.100.000 0 0 0
38.100.000
38.100.000 0 0 0
38.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.800.000 0 0 0
1.800.000
1.800.000 0 0 0
1.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
19.500.000 0 0 0
19.500.000
19.500.000 0 0 0
19.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
3.707.938.100
2.093.617.000 0 0
5.801.555.100
3.717.745.100
2.093.617.000 0 0
5.811.362.100
9.807.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.509.812.100
2.093.617.000 0 0
3.603.429.100
1.517.467.100
2.093.617.000 0 0
3.611.084.100
7.655.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
144.042.000 0 0 0
144.042.000
151.662.000 0 0 0
151.662.000
7.620.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.080.000 0 0 0
16.080.000
16.080.000 0 0 0
16.080.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.324.000 0 0 0
33.324.000
33.324.000 0 0 0
33.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.948.000 0 0 0
17.948.000
17.948.000 0 0 0
17.948.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.400.000 0 0 0
35.400.000
43.020.000 0 0 0
43.020.000
7.620.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.450.000 0 0 0
19.450.000
19.450.000 0 0 0
19.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.300.000 0 0 0
3.300.000
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.540.000 0 0 0
18.540.000
18.540.000 0 0 0
18.540.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
2.093.617.000 0 0
2.093.617.000 0
2.093.617.000 0 0
2.093.617.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
1.904.360.000 0 0
1.904.360.000 0
1.904.360.000 0 0
1.904.360.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
189.257.000 0 0
189.257.000 0
189.257.000 0 0
189.257.000 0 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
522.657.800 0 0 0
522.657.800
522.692.800 0 0 0
522.692.800
35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
995.000 0 0 0
995.000
1.030.000 0 0 0
1.030.000
35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
81.600.000 0 0 0
81.600.000
81.600.000 0 0 0
81.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
440.062.800 0 0 0
440.062.800
440.062.800 0 0 0
440.062.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
843.112.300 0 0 0
843.112.300
843.112.300 0 0 0
843.112.300 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51.022.300 0 0 0
51.022.300
51.022.300 0 0 0
51.022.300 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
734.140.000 0 0 0
734.140.000
734.140.000 0 0 0
734.140.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
57.950.000 0 0 0
57.950.000
57.950.000 0 0 0
57.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.198.126.000 0 0 0
2.198.126.000
2.200.278.000 0 0 0
2.200.278.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
2.198.126.000 0 0 0
2.198.126.000
2.200.278.000 0 0 0
2.200.278.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
638.750.000 0 0 0
638.750.000
638.750.000 0 0 0
638.750.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
273.040.000 0 0 0
273.040.000
273.040.000 0 0 0
273.040.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
58.410.000 0 0 0
58.410.000
58.410.000 0 0 0
58.410.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
455.300.000 0 0 0
455.300.000
455.300.000 0 0 0
455.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
74.109.000 0 0 0
74.109.000
74.109.000 0 0 0
74.109.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
688.797.000 0 0 0
688.797.000
690.949.000 0 0 0
690.949.000
2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.520.000 0 0 0
2.520.000
2.520.000 0 0 0
2.520.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
7.200.000 0 0 0
7.200.000
7.200.000 0 0 0
7.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
7.560.851.050
7.101.172.630 0 0
14.662.023.680
7.680.367.050
6.864.172.630 0 0
14.544.539.680 (117.484.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.190.801.250
7.101.172.630 0 0
9.291.973.880
2.283.117.250
6.864.172.630 0 0
9.147.289.880 (144.684.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
255.789.450 0 0 0
255.789.450
255.594.450 0 0 0
255.594.450 (195.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.617.000 0 0 0
25.617.000
25.617.000 0 0 0
25.617.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.186.000 0 0 0
40.186.000
40.186.000 0 0 0
40.186.000 0 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.952.500 0 0 0
4.952.500
4.952.500 0 0 0
4.952.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
143.144.000 0 0 0
143.144.000
142.949.000 0 0 0
142.949.000 (195.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.229.950 0 0 0
20.229.950
20.229.950 0 0 0
20.229.950 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000 0 0 0
2.580.000
2.580.000 0 0 0
2.580.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19.080.000 0 0 0
19.080.000
19.080.000 0 0 0
19.080.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
7.101.172.630 0 0
7.101.172.630 0
6.864.172.630 0 0
6.864.172.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
6.670.470.630 0 0
6.670.470.630 0
6.433.470.630 0 0
6.433.470.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
430.702.000 0 0
430.702.000 0
430.702.000 0 0
430.702.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.558.066.200 0 0 0
1.558.066.200
1.587.066.200 0 0 0
1.587.066.200
29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.596.000 0 0 0
2.596.000
2.596.000 0 0 0
2.596.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.191.400 0 0 0
170.191.400
199.191.400 0 0 0
199.191.400
29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.385.278.800 0 0 0
1.385.278.800
1.385.278.800 0 0 0
1.385.278.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
376.945.600 0 0 0
376.945.600
440.456.600 0 0 0
440.456.600
63.511.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
95.919.600 0 0 0
95.919.600
95.919.600 0 0 0
95.919.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
281.026.000 0 0 0
281.026.000
344.537.000 0 0 0
344.537.000
63.511.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
5.370.049.800 0 0 0
5.370.049.800
5.397.249.800 0 0 0
5.397.249.800
27.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
4.238.014.400 0 0 0
4.238.014.400
4.265.214.400 0 0 0
4.265.214.400
27.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
2.368.610.000 0 0 0
2.368.610.000
2.368.610.000 0 0 0
2.368.610.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
602.104.000 0 0 0
602.104.000
602.104.000 0 0 0
602.104.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
239.975.000 0 0 0
239.975.000
256.975.000 0 0 0
256.975.000
17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
763.000 0 0 0
763.000
763.000 0 0 0
763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
221.033.000 0 0 0
221.033.000
221.033.000 0 0 0
221.033.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
203.025.000 0 0 0
203.025.000
203.025.000 0 0 0
203.025.000 0 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
544.194.900 0 0 0
544.194.900
554.394.900 0 0 0
554.394.900
10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
36.785.500 0 0 0
36.785.500
36.785.500 0 0 0
36.785.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
15.524.000 0 0 0
15.524.000
15.524.000 0 0 0
15.524.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.600.000 0 0 0
3.600.000
3.600.000 0 0 0
3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.132.035.400 0 0 0
1.132.035.400
1.132.035.400 0 0 0
1.132.035.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
499.930.000 0 0 0
499.930.000
499.930.000 0 0 0
499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
108.270.000 0 0 0
108.270.000
108.270.000 0 0 0
108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
36.145.000 0 0 0
36.145.000
36.145.000 0 0 0
36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
10.874.000 0 0 0
10.874.000
10.874.000 0 0 0
10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
168.102.000 0 0 0
168.102.000
168.102.000 0 0 0
168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.493.000 0 0 0
23.493.000
23.493.000 0 0 0
23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
266.801.400 0 0 0
266.801.400
266.801.400 0 0 0
266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000 0 0 0
1.000.000
1.000.000 0 0 0
1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.400.000 0 0 0
7.400.000
7.400.000 0 0 0
7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
10.020.000 0 0 0
10.020.000
10.020.000 0 0 0
10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
3.600.790.621
2.304.672.964 0 0
5.905.463.585
3.600.685.497
2.418.512.964 0 0
6.019.198.461
113.734.876 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.351.408.121
2.304.672.964 0 0
3.656.081.085
1.351.302.997
2.418.512.964 0 0
3.769.815.961
113.734.876 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.950.000 0 0 0
19.950.000
19.950.000 0 0 0
19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
19.950.000 0 0 0
19.950.000
19.950.000 0 0 0
19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.152.624 0 0 0
119.152.624
119.047.500 0 0 0
119.047.500 (105.124) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36.512.124 0 0 0
36.512.124
36.512.000 0 0 0
36.512.000
(124) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.860.000 0 0 0
40.860.000
40.755.000 0 0 0
40.755.000 (105.000) 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.220.500 0 0 0
13.220.500
13.220.500 0 0 0
13.220.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.280.000 0 0 0
2.280.000
2.280.000 0 0 0
2.280.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.280.000 0 0 0
26.280.000
26.280.000 0 0 0
26.280.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27.450.000
777.310.336 0 0
804.760.336
27.450.000
777.310.336 0 0
804.760.336 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27.450.000
777.310.336 0 0
804.760.336
27.450.000
777.310.336 0 0
804.760.336 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.030.271.600 0 0 0
1.030.271.600
1.030.271.600 0 0 0
1.030.271.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.375.000 0 0 0
1.375.000
1.375.000 0 0 0
1.375.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99.000.000 0 0 0
99.000.000
99.000.000 0 0 0
99.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
156.763.000 0 0 0
156.763.000
156.763.000 0 0 0
156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
773.133.600 0 0 0
773.133.600
773.133.600 0 0 0
773.133.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
154.583.897
1.527.362.628 0 0
1.681.946.525
154.583.897
1.641.202.628 0 0
1.795.786.525
113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
62.094.000 0 0 0
62.094.000
62.094.000 0 0 0
62.094.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19.329.897
1.527.362.628 0 0
1.546.692.525
19.329.897
1.641.202.628 0 0
1.660.532.525
113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.160.000 0 0 0
73.160.000
73.160.000 0 0 0
73.160.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.249.382.500 0 0 0
2.249.382.500
2.249.382.500 0 0 0
2.249.382.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
2.249.382.500 0 0 0
2.249.382.500
2.249.382.500 0 0 0
2.249.382.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
761.360.000 0 0 0
761.360.000
761.360.000 0 0 0
761.360.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
260.825.000 0 0 0
260.825.000
260.825.000 0 0 0
260.825.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
57.154.000 0 0 0
57.154.000
57.154.000 0 0 0
57.154.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
749.641.500 0 0 0
749.641.500
749.641.500 0 0 0
749.641.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
40.270.000 0 0 0
40.270.000
40.270.000 0 0 0
40.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
375.092.000 0 0 0
375.092.000
375.092.000 0 0 0
375.092.000 0 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
5.040.000 0 0 0
5.040.000
5.040.000 0 0 0
5.040.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005
BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
4.047.151.615
1.835.368.000 0 0
5.882.519.615
4.076.586.450
1.835.368.000 0 0
5.911.954.450
29.434.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.523.623.115
1.835.368.000 0 0
3.358.991.115
1.553.057.950
1.835.368.000 0 0
3.388.425.950
29.434.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
295.554.315 0 0 0
295.554.315
311.289.150 0 0 0
311.289.150
15.734.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26.489.165 0 0 0
26.489.165
26.489.000 0 0 0
26.489.000
(165) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.822.000 0 0 0
52.822.000
52.822.000 0 0 0
52.822.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
64.807.400 0 0 0
64.807.400
64.807.400 0 0 0
64.807.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
78.480.000 0 0 0
78.480.000
94.215.000 0 0 0
94.215.000
15.735.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.315.750 0 0 0
43.315.750
43.315.750 0 0 0
43.315.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.920.000 0 0 0
7.920.000
7.920.000 0 0 0
7.920.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.720.000 0 0 0
21.720.000
21.720.000 0 0 0
21.720.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.800.000
595.038.000 0 0
599.838.000
4.800.000
595.038.000 0 0
599.838.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.800.000
595.038.000 0 0
599.838.000
4.800.000
595.038.000 0 0
599.838.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
805.562.200 0 0 0
805.562.200
805.562.200 0 0 0
805.562.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
117.241.000 0 0 0
117.241.000
117.241.000 0 0 0
117.241.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
688.321.200 0 0 0
688.321.200
688.321.200 0 0 0
688.321.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
417.706.600
1.240.330.000 0 0
1.658.036.600
431.406.600
1.240.330.000 0 0
1.671.736.600
13.700.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
168.097.000 0 0 0
168.097.000
168.097.000 0 0 0
168.097.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
164.321.600
1.240.330.000 0 0
1.404.651.600
164.321.600
1.240.330.000 0 0
1.404.651.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
85.288.000 0 0 0
85.288.000
98.988.000 0 0 0
98.988.000
13.700.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.523.528.500 0 0 0
2.523.528.500
2.523.528.500 0 0 0
2.523.528.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
2.523.528.500 0 0 0
2.523.528.500
2.523.528.500 0 0 0
2.523.528.500 0 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 01 Pengasuhan
48.300.000 0 0 0
48.300.000
48.300.000 0 0 0
48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.140.625.000 0 0 0
1.140.625.000
1.140.625.000 0 0 0
1.140.625.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
243.989.500 0 0 0
243.989.500
243.989.500 0 0 0
243.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
225.679.000 0 0 0
225.679.000
225.679.000 0 0 0
225.679.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
203.400.000 0 0 0
203.400.000
203.400.000 0 0 0
203.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
32.739.000 0 0 0
32.739.000
32.739.000 0 0 0
32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.200.000 0 0 0
2.200.000
2.200.000 0 0 0
2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
609.796.000 0 0 0
609.796.000
609.796.000 0 0 0
609.796.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.800.000 0 0 0
2.800.000
2.800.000 0 0 0
2.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.400.000 0 0 0
7.400.000
7.400.000 0 0 0
7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
6.600.000 0 0 0
6.600.000
6.600.000 0 0 0
6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006
BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
5.693.839.450
378.242.000 0 0
6.072.081.450
5.799.053.450
378.242.000 0 0
6.177.295.450
105.214.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.202.025.700
378.242.000 0 0
2.580.267.700
2.238.355.700
378.242.000 0 0
2.616.597.700
36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
215.323.000 0 0 0
215.323.000
251.653.000 0 0 0
251.653.000
36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26.520.000 0 0 0
26.520.000
26.520.000 0 0 0
26.520.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.083.000 0 0 0
34.083.000
34.083.000 0 0 0
34.083.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.842.000 0 0 0
1.842.000
1.842.000 0 0 0
1.842.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
124.560.000 0 0 0
124.560.000
160.890.000 0 0 0
160.890.000
36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.608.000 0 0 0
11.608.000
11.608.000 0 0 0
11.608.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.560.000 0 0 0
4.560.000
4.560.000 0 0 0
4.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.150.000 0 0 0
12.150.000
12.150.000 0 0 0
12.150.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.681.000
378.242.000 0 0
397.923.000
19.681.000
378.242.000 0 0
397.923.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.681.000
378.242.000 0 0
397.923.000
19.681.000
378.242.000 0 0
397.923.000 0 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.080.277.700 0 0 0
1.080.277.700
1.080.277.700 0 0 0
1.080.277.700 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.530.000 0 0 0
2.530.000
2.530.000 0 0 0
2.530.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
129.427.500 0 0 0
129.427.500
129.427.500 0 0 0
129.427.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
948.320.200 0 0 0
948.320.200
948.320.200 0 0 0
948.320.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
886.744.000 0 0 0
886.744.000
886.744.000 0 0 0
886.744.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
136.548.200 0 0 0
136.548.200
136.548.200 0 0 0
136.548.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
694.355.800 0 0 0
694.355.800
694.355.800 0 0 0
694.355.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
55.840.000 0 0 0
55.840.000
55.840.000 0 0 0
55.840.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3.491.813.750 0 0 0
3.491.813.750
3.560.697.750 0 0 0
3.560.697.750
68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
3.491.813.750 0 0 0
3.491.813.750
3.560.697.750 0 0 0
3.560.697.750
68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
2.171.460.000 0 0 0
2.171.460.000
2.171.460.000 0 0 0
2.171.460.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
545.020.000 0 0 0
545.020.000
545.020.000 0 0 0
545.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
100.272.000 0 0 0
100.272.000
100.272.000 0 0 0
100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
60.483.000 0 0 0
60.483.000
60.483.000 0 0 0
60.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
249.600.000 0 0 0
249.600.000
280.984.000 0 0 0
280.984.000
31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
244.838.750 0 0 0
244.838.750
244.838.750 0 0 0
244.838.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
21.600.000 0 0 0
21.600.000
21.600.000 0 0 0
21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000 0 0 0
4.320.000
4.320.000 0 0 0
4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 12 Pemulasaraan
94.220.000 0 0 0
94.220.000
131.720.000 0 0 0
131.720.000
37.500.000 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
865.861.914.343 213.371.557.345 0 0 1.079.233.471.688
897.790.200.542 224.113.323.285 0 0 1.121.903.523.827
42.670.052.139 2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
48.926.447.857
1.142.788.000 0 0
50.069.235.857
48.305.506.586
1.493.258.000 0 0
49.798.764.586 (270.471.271) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
35.270.518.857
645.376.000 0 0
35.915.894.857
34.390.477.574
662.584.000 0 0
35.053.061.574 (862.833.283) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
32.621.374.357
645.376.000 0 0
33.266.750.357
31.110.415.674
662.584.000 0 0
31.772.999.674 (1.493.750.683) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
186.081.000 0 0 0
186.081.000
180.081.000 0 0 0
180.081.000 (6.000.000) 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
76.751.000 0 0 0
76.751.000
75.251.000 0 0 0
75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
51.000.000 0 0 0
51.000.000
46.500.000 0 0 0
46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.330.000 0 0 0
58.330.000
58.330.000 0 0 0
58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.422.078.129 0 0 0
29.422.078.129
28.032.665.866 0 0 0
28.032.665.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.342.318.129 0 0 0
29.342.318.129
27.952.905.866 0 0 0
27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.760.000 0 0 0
44.760.000
44.760.000 0 0 0
44.760.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.579.000 0 0 0
10.579.000
10.579.000 0 0 0
10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
24.421.000 0 0 0
24.421.000
24.421.000 0 0 0
24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
30.800.000 0 0 0
30.800.000
30.800.000 0 0 0
30.800.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000 0 0 0
11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19.800.000 0 0 0
19.800.000
19.800.000 0 0 0
19.800.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.301.000 0 0 0
14.301.000
8.901.000 0 0 0
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
14.301.000 0 0 0
14.301.000
8.901.000 0 0 0
8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
374.214.000 0 0 0
374.214.000
374.214.000 0 0 0
374.214.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.878.000 0 0 0
22.878.000
22.878.000 0 0 0
22.878.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
54.044.000 0 0 0
54.044.000
54.044.000 0 0 0
54.044.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.711.000 0 0 0
9.711.000
9.711.000 0 0 0
9.711.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.195.000 0 0 0
6.195.000
6.195.000 0 0 0
6.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.382.000 0 0 0
25.382.000
25.382.000 0 0 0
25.382.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.040.000 0 0 0
8.040.000
8.040.000 0 0 0
8.040.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
247.964.000 0 0 0
247.964.000
247.964.000 0 0 0
247.964.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
645.376.000 0 0
645.376.000 0
662.584.000 0 0
662.584.000
17.208.000 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
645.376.000 0 0
645.376.000 0
662.584.000 0 0
662.584.000
17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.767.892.728 0 0 0
1.767.892.728
1.658.426.308 0 0 0
1.658.426.308 (109.466.420) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.263.000 0 0 0
13.263.000
13.263.000 0 0 0
13.263.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
566.500.328 0 0 0
566.500.328
456.433.908 0 0 0
456.433.908 (110.066.420) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.188.129.400 0 0 0
1.188.129.400
1.188.729.400 0 0 0
1.188.729.400
600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
826.007.500 0 0 0
826.007.500
825.327.500 0 0 0
825.327.500 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.151.000 0 0 0
31.151.000
31.151.000 0 0 0
31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
453.631.500 0 0 0
453.631.500
453.631.500 0 0 0
453.631.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
46.025.000 0 0 0
46.025.000
46.025.000 0 0 0
46.025.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
253.380.000 0 0 0
253.380.000
252.700.000 0 0 0
252.700.000 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.820.000 0 0 0
41.820.000
41.820.000 0 0 0
41.820.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
200.940.000 0 0 0
200.940.000
200.940.000 0 0 0
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
200.940.000 0 0 0
200.940.000
200.940.000 0 0 0
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.940.000 0 0 0
200.940.000
200.940.000 0 0 0
200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
512.314.000 0 0 0
512.314.000
512.314.000 0 0 0
512.314.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
484.195.000 0 0 0
484.195.000
484.195.000 0 0 0
484.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
484.195.000 0 0 0
484.195.000
484.195.000 0 0 0
484.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000 0 0 0
28.119.000
28.119.000 0 0 0
28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000 0 0 0
28.119.000
28.119.000 0 0 0
28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
914.795.000 0 0 0
914.795.000
1.419.312.400 0 0 0
1.419.312.400
504.517.400 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
509.072.000 0 0 0
509.072.000
1.013.889.400 0 0 0
1.013.889.400
504.817.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
113.863.000 0 0 0
113.863.000
113.083.000 0 0 0
113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
60.500.500 0 0 0
60.500.500
60.500.500 0 0 0
60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
57.810.500 0 0 0
57.810.500
57.810.500 0 0 0
57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
276.898.000 0 0 0
276.898.000
782.495.400 0 0 0
782.495.400
505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
39.411.000 0 0 0
39.411.000
39.411.000 0 0 0
39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
39.411.000 0 0 0
39.411.000
39.411.000 0 0 0
39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
366.312.000 0 0 0
366.312.000
366.012.000 0 0 0
366.012.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
44.564.000 0 0 0
44.564.000
44.564.000 0 0 0
44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
321.748.000 0 0 0
321.748.000
321.448.000 0 0 0
321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
592.636.500 0 0 0
592.636.500
592.636.500 0 0 0
592.636.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
94.786.000 0 0 0
94.786.000
94.786.000 0 0 0
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
94.786.000 0 0 0
94.786.000
94.786.000 0 0 0
94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
280.065.500 0 0 0
280.065.500
280.065.500 0 0 0
280.065.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
212.900.500 0 0 0
212.900.500
212.900.500 0 0 0
212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
54.271.000 0 0 0
54.271.000
54.271.000 0 0 0
54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
12.894.000 0 0 0
12.894.000
12.894.000 0 0 0
12.894.000 0 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
217.785.000 0 0 0
217.785.000
217.785.000 0 0 0
217.785.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
104.235.000 0 0 0
104.235.000
104.235.000 0 0 0
104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
113.550.000 0 0 0
113.550.000
113.550.000 0 0 0
113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
428.459.000 0 0 0
428.459.000
554.859.000 0 0 0
554.859.000
126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
428.459.000 0 0 0
428.459.000
554.859.000 0 0 0
554.859.000
126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
428.459.000 0 0 0
428.459.000
554.859.000 0 0 0
554.859.000
126.400.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0001
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
12.043.987.200
397.412.000 0 0
12.441.399.200
12.218.487.212
431.924.000 0 0
12.650.411.212
209.012.012 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.524.240.450 0 0 0
1.524.240.450
1.464.391.400 0 0 0
1.464.391.400 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.540.000 0 0 0
30.540.000
30.540.000 0 0 0
30.540.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.540.000 0 0 0
30.540.000
30.540.000 0 0 0
30.540.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
103.624.000 0 0 0
103.624.000
103.624.000 0 0 0
103.624.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.522.000 0 0 0
11.522.000
11.522.000 0 0 0
11.522.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.617.000 0 0 0
19.617.000
19.617.000 0 0 0
19.617.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.360.000 0 0 0
8.360.000
8.360.000 0 0 0
8.360.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.575.000 0 0 0
1.575.000
1.575.000 0 0 0
1.575.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.810.000 0 0 0
18.810.000
18.810.000 0 0 0
18.810.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.640.000 0 0 0
5.640.000
5.640.000 0 0 0
5.640.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
38.100.000 0 0 0
38.100.000
38.100.000 0 0 0
38.100.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.175.517.750 0 0 0
1.175.517.750
1.115.668.700 0 0 0
1.115.668.700 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.752.000 0 0 0
1.752.000
1.752.000 0 0 0
1.752.000 0 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
227.998.950 0 0 0
227.998.950
168.149.900 0 0 0
168.149.900 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
945.766.800 0 0 0
945.766.800
945.766.800 0 0 0
945.766.800 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
201.358.700 0 0 0
201.358.700
201.358.700 0 0 0
201.358.700 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
122.288.700 0 0 0
122.288.700
122.288.700 0 0 0
122.288.700 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52.685.000 0 0 0
52.685.000
52.685.000 0 0 0
52.685.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.385.000 0 0 0
11.385.000
11.385.000 0 0 0
11.385.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
10.519.746.750
397.412.000 0 0
10.917.158.750
10.754.095.812
431.924.000 0 0
11.186.019.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10.436.634.750
397.412.000 0 0
10.834.046.750
10.670.983.812
431.924.000 0 0
11.102.907.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10.436.634.750
397.412.000 0 0
10.834.046.750
10.670.983.812
431.924.000 0 0
11.102.907.812
268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
83.112.000 0 0 0
83.112.000
83.112.000 0 0 0
83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
83.112.000 0 0 0
83.112.000
83.112.000 0 0 0
83.112.000 0 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0002
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.611.941.800
100.000.000 0 0
1.711.941.800
1.696.541.800
398.750.000 0 0
2.095.291.800
383.350.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.043.430.700 0 0 0
1.043.430.700
1.033.230.700
268.750.000 0 0
1.301.980.700
258.550.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.080.000 0 0 0
25.080.000
25.080.000 0 0 0
25.080.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
25.080.000 0 0 0
25.080.000
25.080.000 0 0 0
25.080.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
185.102.000 0 0 0
185.102.000
185.102.000 0 0 0
185.102.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.455.000 0 0 0
12.455.000
12.455.000 0 0 0
12.455.000 0 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.796.000 0 0 0
16.796.000
16.796.000 0 0 0
16.796.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.741.000 0 0 0
5.741.000
5.741.000 0 0 0
5.741.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.602.000 0 0 0
5.602.000
5.602.000 0 0 0
5.602.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.144.000 0 0 0
12.144.000
12.144.000 0 0 0
12.144.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.040.000 0 0 0
2.040.000
2.040.000 0 0 0
2.040.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
130.324.000 0 0 0
130.324.000
130.324.000 0 0 0
130.324.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000
60.000.000
268.750.000 0 0
328.750.000
268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0
268.750.000 0 0
268.750.000
268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000 0 0 0
60.000.000
60.000.000 0 0 0
60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
441.127.100 0 0 0
441.127.100
441.127.100 0 0 0
441.127.100 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.864.000 0 0 0
1.864.000
1.864.000 0 0 0
1.864.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
121.025.900 0 0 0
121.025.900
121.025.900 0 0 0
121.025.900 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
318.237.200 0 0 0
318.237.200
318.237.200 0 0 0
318.237.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
322.521.600 0 0 0
322.521.600
312.321.600 0 0 0
312.321.600 (10.200.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
154.384.000 0 0 0
154.384.000
154.384.000 0 0 0
154.384.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.250.000 0 0 0
100.250.000
70.250.000 0 0 0
70.250.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.037.600 0 0 0
46.037.600
65.837.600 0 0 0
65.837.600
19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.850.000 0 0 0
21.850.000
21.850.000 0 0 0
21.850.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
568.511.100
100.000.000 0 0
668.511.100
663.311.100
130.000.000 0 0
793.311.100
124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
568.511.100
100.000.000 0 0
668.511.100
663.311.100
130.000.000 0 0
793.311.100
124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
568.511.100
100.000.000 0 0
668.511.100
663.311.100
130.000.000 0 0
793.311.100
124.800.000 2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.349.121.227
183.636.000 0 0
13.532.757.227
13.575.834.652
183.636.000 0 0
13.759.470.652
226.713.425 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
13.349.121.227
183.636.000 0 0
13.532.757.227
13.575.834.652
183.636.000 0 0
13.759.470.652
226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.992.984.227
183.636.000 0 0
10.176.620.227
10.219.697.652
183.636.000 0 0
10.403.333.652
226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.777.000 0 0 0
58.777.000
58.777.000 0 0 0
58.777.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34.847.000 0 0 0
34.847.000
34.847.000 0 0 0
34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5.524.000 0 0 0
5.524.000
5.524.000 0 0 0
5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.406.000 0 0 0
18.406.000
18.406.000 0 0 0
18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.114.138.977 0 0 0
8.114.138.977
8.017.329.702 0 0 0
8.017.329.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.046.918.977 0 0 0
8.046.918.977
7.950.109.702 0 0 0
7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000 0 0 0
39.720.000
39.720.000 0 0 0
39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
27.500.000 0 0 0
27.500.000
27.500.000 0 0 0
27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
216.131.750 0 0 0
216.131.750
216.131.750 0 0 0
216.131.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.928.000 0 0 0
11.928.000
11.928.000 0 0 0
11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.372.000 0 0 0
20.372.000
20.372.000 0 0 0
20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.332.750 0 0 0
28.332.750
28.332.750 0 0 0
28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.140.000 0 0 0
7.140.000
7.140.000 0 0 0
7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
148.359.000 0 0 0
148.359.000
148.359.000 0 0 0
148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
183.636.000 0 0
183.636.000 0
183.636.000 0 0
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
183.636.000 0 0
183.636.000 0
183.636.000 0 0
183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.005.157.900 0 0 0
1.005.157.900
1.049.948.600 0 0 0
1.049.948.600
44.790.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.878.000 0 0 0
13.878.000
13.878.000 0 0 0
13.878.000 0 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
319.577.900 0 0 0
319.577.900
362.187.400 0 0 0
362.187.400
42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
671.702.000 0 0 0
671.702.000
673.883.200 0 0 0
673.883.200
2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
585.578.600 0 0 0
585.578.600
864.310.600 0 0 0
864.310.600
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
265.552.600 0 0 0
265.552.600
265.552.600 0 0 0
265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.150.000 0 0 0
40.150.000
40.150.000 0 0 0
40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
191.000.000 0 0 0
191.000.000
469.732.000 0 0 0
469.732.000
278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
88.876.000 0 0 0
88.876.000
88.876.000 0 0 0
88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.082.909.000 0 0 0
1.082.909.000
1.082.909.000 0 0 0
1.082.909.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
139.921.000 0 0 0
139.921.000
139.921.000 0 0 0
139.921.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
128.271.000 0 0 0
128.271.000
128.271.000 0 0 0
128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
11.650.000 0 0 0
11.650.000
11.650.000 0 0 0
11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
801.708.000 0 0 0
801.708.000
801.708.000 0 0 0
801.708.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
241.213.000 0 0 0
241.213.000
241.213.000 0 0 0
241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
560.495.000 0 0 0
560.495.000
560.495.000 0 0 0
560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
141.280.000 0 0 0
141.280.000
141.280.000 0 0 0
141.280.000 0 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
110.215.000 0 0 0
110.215.000
110.215.000 0 0 0
110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
31.065.000 0 0 0
31.065.000
31.065.000 0 0 0
31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.031.514.000 0 0 0
1.031.514.000
1.004.581.000 0 0 0
1.004.581.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
76.765.000 0 0 0
76.765.000
76.765.000 0 0 0
76.765.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
30.800.000 0 0 0
30.800.000
30.800.000 0 0 0
30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
45.965.000 0 0 0
45.965.000
45.965.000 0 0 0
45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
783.972.000 0 0 0
783.972.000
783.972.000 0 0 0
783.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000 0 0 0
650.000.000
650.000.000 0 0 0
650.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
133.972.000 0 0 0
133.972.000
133.972.000 0 0 0
133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
170.777.000 0 0 0
170.777.000
143.844.000 0 0 0
143.844.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
26.933.000 0 0 0
26.933.000 0 0 0 0 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
143.844.000 0 0 0
143.844.000
143.844.000 0 0 0
143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
593.333.000 0 0 0
593.333.000
593.333.000 0 0 0
593.333.000 0 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
373.333.000 0 0 0
373.333.000
373.333.000 0 0 0
373.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
68.743.000 0 0 0
68.743.000
68.743.000 0 0 0
68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
304.590.000 0 0 0
304.590.000
304.590.000 0 0 0
304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000 0 0 0
220.000.000
220.000.000 0 0 0
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000 0 0 0
220.000.000
220.000.000 0 0 0
220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
178.601.000 0 0 0
178.601.000
178.601.000 0 0 0
178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
178.601.000 0 0 0
178.601.000
178.601.000 0 0 0
178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
116.042.000 0 0 0
116.042.000
116.042.000 0 0 0
116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
62.559.000 0 0 0
62.559.000
62.559.000 0 0 0
62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
359.685.000 0 0 0
359.685.000
359.685.000 0 0 0
359.685.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
301.280.000 0 0 0
301.280.000
301.280.000 0 0 0
301.280.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
274.150.000 0 0 0
274.150.000
274.150.000 0 0 0
274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
27.130.000 0 0 0
27.130.000
27.130.000 0 0 0
27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
58.405.000 0 0 0
58.405.000
58.405.000 0 0 0
58.405.000 0 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
8.350.000 0 0 0
8.350.000
8.350.000 0 0 0
8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
28.520.000 0 0 0
28.520.000
28.520.000 0 0 0
28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
21.535.000 0 0 0
21.535.000
21.535.000 0 0 0
21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
110.095.000 0 0 0
110.095.000
137.028.000 0 0 0
137.028.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
44.650.000 0 0 0
44.650.000
44.650.000 0 0 0
44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
44.650.000 0 0 0
44.650.000
44.650.000 0 0 0
44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
41.072.000 0 0 0
41.072.000
41.072.000 0 0 0
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
41.072.000 0 0 0
41.072.000
41.072.000 0 0 0
41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.373.000 0 0 0
24.373.000
51.306.000 0 0 0
51.306.000
26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
24.373.000 0 0 0
24.373.000
51.306.000 0 0 0
51.306.000
26.933.000 2 09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.324.826.750 0 0 0
1.324.826.750
1.502.676.750 0 0 0
1.502.676.750
177.850.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.324.826.750 0 0 0
1.324.826.750
1.502.676.750 0 0 0
1.502.676.750
177.850.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.092.107.500 0 0 0
1.092.107.500
1.264.457.500 0 0 0
1.264.457.500
172.350.000 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
315.353.500 0 0 0
315.353.500
487.703.500 0 0 0
487.703.500
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
182.558.500 0 0 0
182.558.500
182.558.500 0 0 0
182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
132.795.000 0 0 0
132.795.000
305.145.000 0 0 0
305.145.000
172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
776.754.000 0 0 0
776.754.000
776.754.000 0 0 0
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
776.754.000 0 0 0
776.754.000
776.754.000 0 0 0
776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
93.142.000 0 0 0
93.142.000
95.892.000 0 0 0
95.892.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
37.635.000 0 0 0
37.635.000
37.635.000 0 0 0
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
37.635.000 0 0 0
37.635.000
37.635.000 0 0 0
37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
55.507.000 0 0 0
55.507.000
58.257.000 0 0 0
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
55.507.000 0 0 0
55.507.000
58.257.000 0 0 0
58.257.000
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
139.577.250 0 0 0
139.577.250
142.327.250 0 0 0
142.327.250
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
139.577.250 0 0 0
139.577.250
142.327.250 0 0 0
142.327.250
2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
40.163.500 0 0 0
40.163.500
40.163.500 0 0 0
40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.595.000 0 0 0
60.595.000
60.595.000 0 0 0
60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
38.818.750 0 0 0
38.818.750
41.568.750 0 0 0
41.568.750
2.750.000 2 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
6.750.991.000
107.920.000 0 0
6.858.911.000
7.113.887.692
1.576.125.093 0 0
8.690.012.785
1.831.101.785 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
5.537.037.000
78.282.000 0 0
5.615.319.000
5.907.243.692
1.505.297.093 0 0
7.412.540.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
34.400.000 0 0 0
34.400.000
34.400.000 0 0 0
34.400.000 0 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
34.400.000 0 0 0
34.400.000
34.400.000 0 0 0
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
34.400.000 0 0 0
34.400.000
34.400.000 0 0 0
34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
5.502.637.000
78.282.000 0 0
5.580.919.000
5.872.843.692
1.505.297.093 0 0
7.378.140.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
5.502.637.000
78.282.000 0 0
5.580.919.000
5.872.843.692
1.505.297.093 0 0
7.378.140.785
1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.006.510.000 0 0 0
1.006.510.000
1.366.596.100 0 0 0
1.366.596.100
360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
1.200.000.000 0 0 0
1.200.000.000
949.439.000 0 0 0
949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
353.020.000 0 0 0
353.020.000
219.368.000 0 0 0
219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
434.653.000 0 0 0
434.653.000
962.900.800 0 0 0
962.900.800
528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
345.455.000 0 0 0
345.455.000
267.378.200 0 0 0
267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
333.000.000 0 0 0
333.000.000
381.327.145 0 0 0
381.327.145
48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
1.279.881.000 0 0 0
1.279.881.000
1.503.830.540 0 0 0
1.503.830.540
223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
550.000.000 0 0 0
550.000.000
218.574.000 0 0 0
218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
118.000
78.282.000 0 0
78.400.000
3.429.907
1.505.297.093 0 0
1.508.727.000
1.430.327.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
285.000.000 0 0 0
285.000.000
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
285.000.000 0 0 0
285.000.000
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000 0 0 0
285.000.000
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000 0 0 0
285.000.000
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
490.000.000 0 0 0
490.000.000
516.850.000
23.150.000 0 0
540.000.000
50.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
490.000.000 0 0 0
490.000.000
516.850.000
23.150.000 0 0
540.000.000
50.000.000 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
490.000.000 0 0 0
490.000.000
516.850.000
23.150.000 0 0
540.000.000
50.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
490.000.000 0 0 0
490.000.000
516.050.000 0 0 0
516.050.000
26.050.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0 0 0 0 0
800.000
23.150.000 0 0
23.950.000
23.950.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002
BIRO HUKUM
438.954.000
29.638.000 0 0
468.592.000
404.794.000
47.678.000 0 0
452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
438.954.000
29.638.000 0 0
468.592.000
404.794.000
47.678.000 0 0
452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
438.954.000
29.638.000 0 0
468.592.000
404.794.000
47.678.000 0 0
452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
437.840.000 0 0 0
437.840.000
404.794.000 0 0 0
404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
1.114.000
29.638.000 0 0
30.752.000 0
47.678.000 0 0
47.678.000
16.926.000 2 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
63.631.928.630
872.531.400 0 0
64.504.460.030
74.061.891.125
6.612.492.840 0 0
80.674.383.965
16.169.923.935 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
62.280.124.450
764.817.900 0 0
63.044.942.350
72.615.084.409
6.504.779.340 0 0
79.119.863.749
16.074.921.399 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47.736.549.597
512.137.900 0 0
48.248.687.497
46.221.761.581
512.137.900 0 0
46.733.899.481 (1.514.788.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.510.750 0 0 0
133.510.750
202.510.750 0 0 0
202.510.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
66.713.000 0 0 0
66.713.000
66.713.000 0 0 0
66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
10.402.000 0 0 0
10.402.000
10.402.000 0 0 0
10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.395.750 0 0 0
56.395.750
125.395.750 0 0 0
125.395.750
69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
43.912.119.827 0 0 0
43.912.119.827
42.218.939.811 0 0 0
42.218.939.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.826.779.827 0 0 0
43.826.779.827
42.133.599.811 0 0 0
42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56.280.000 0 0 0
56.280.000
56.280.000 0 0 0
56.280.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.090.000 0 0 0
2.090.000
2.090.000 0 0 0
2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
26.970.000 0 0 0
26.970.000
26.970.000 0 0 0
26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
52.800.000 0 0 0
52.800.000
52.800.000 0 0 0
52.800.000 0 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
52.800.000 0 0 0
52.800.000
52.800.000 0 0 0
52.800.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
626.933.600 0 0 0
626.933.600
631.325.600 0 0 0
631.325.600
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.515.000 0 0 0
37.515.000
37.515.000 0 0 0
37.515.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.569.000 0 0 0
100.569.000
100.569.000 0 0 0
100.569.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
144.364.000 0 0 0
144.364.000
144.364.000 0 0 0
144.364.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.649.600 0 0 0
82.649.600
82.649.600 0 0 0
82.649.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.720.000 0 0 0
6.720.000
6.720.000 0 0 0
6.720.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
255.116.000 0 0 0
255.116.000
259.508.000 0 0 0
259.508.000
4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
504.637.900 0 0
504.637.900 0
504.637.900 0 0
504.637.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
180.246.000 0 0
180.246.000 0
180.246.000 0 0
180.246.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
324.391.900 0 0
324.391.900 0
324.391.900 0 0
324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.090.687.000 0 0 0
2.090.687.000
2.165.687.000 0 0 0
2.165.687.000
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.007.000 0 0 0
7.007.000
7.007.000 0 0 0
7.007.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.519.200 0 0 0
670.519.200
745.519.200 0 0 0
745.519.200
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.413.160.800 0 0 0
1.413.160.800
1.413.160.800 0 0 0
1.413.160.800 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
920.498.420
7.500.000 0 0
927.998.420
950.498.420
7.500.000 0 0
957.998.420
30.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17.562.000 0 0 0
17.562.000
17.562.000 0 0 0
17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
495.120.420 0 0 0
495.120.420
495.120.420 0 0 0
495.120.420 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
223.816.000 0 0 0
223.816.000
223.816.000 0 0 0
223.816.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
184.000.000
7.500.000 0 0
191.500.000
214.000.000
7.500.000 0 0
221.500.000
30.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
136.600.000 0 0 0
136.600.000
137.500.000 0 0 0
137.500.000
900.000 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
136.600.000 0 0 0
136.600.000
137.500.000 0 0 0
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
136.600.000 0 0 0
136.600.000
137.500.000 0 0 0
137.500.000
900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.963.818.990
83.597.000 0 0
2.047.415.990
2.091.318.990
83.597.000 0 0
2.174.915.990
127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
1.963.818.990
83.597.000 0 0
2.047.415.990
2.091.318.990
83.597.000 0 0
2.174.915.990
127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
872.486.750 0 0 0
872.486.750
947.486.750 0 0 0
947.486.750
75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.091.332.240
83.597.000 0 0
1.174.929.240
1.143.832.240
83.597.000 0 0
1.227.429.240
52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
792.169.000
5.148.000 0 0
797.317.000
792.169.000
5.148.000 0 0
797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
792.169.000
5.148.000 0 0
797.317.000
792.169.000
5.148.000 0 0
797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
112.872.000 0 0 0
112.872.000
112.872.000 0 0 0
112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
659.047.000
5.148.000 0 0
664.195.000
659.047.000
5.148.000 0 0
664.195.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
20.250.000 0 0 0
20.250.000
20.250.000 0 0 0
20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
279.439.000 0 0 0
279.439.000
303.884.000 0 0 0
303.884.000
24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
279.439.000 0 0 0
279.439.000
303.884.000 0 0 0
303.884.000
24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
179.965.000 0 0 0
179.965.000
192.360.000 0 0 0
192.360.000
12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
74.791.000 0 0 0
74.791.000
92.791.000 0 0 0
92.791.000
18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
24.683.000 0 0 0
24.683.000
18.733.000 0 0 0
18.733.000 (5.950.000) 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
441.239.000 0 0 0
441.239.000
452.009.000 0 0 0
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
441.239.000 0 0 0
441.239.000
452.009.000 0 0 0
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
441.239.000 0 0 0
441.239.000
452.009.000 0 0 0
452.009.000
10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
10.930.308.863
163.935.000 0 0
11.094.243.863
22.616.441.838
5.903.896.440 0 0
28.520.338.278
17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
10.930.308.863
163.935.000 0 0
11.094.243.863
22.616.441.838
5.903.896.440 0 0
28.520.338.278
17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
196.749.000 0 0 0
196.749.000
196.749.000 0 0 0
196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
10.733.559.863 0 0 0
10.733.559.863
22.419.692.838
5.739.961.440 0 0
28.159.654.278
17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 0
163.935.000 0 0
163.935.000 0
163.935.000 0 0
163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
1.351.804.180
107.713.500 0 0
1.459.517.680
1.446.806.716
107.713.500 0 0
1.554.520.216
95.002.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.351.804.180
107.713.500 0 0
1.459.517.680
1.446.806.716
107.713.500 0 0
1.554.520.216
95.002.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
44.160.000 0 0 0
44.160.000
44.160.000 0 0 0
44.160.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.160.000 0 0 0
44.160.000
44.160.000 0 0 0
44.160.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.270.200 0 0 0
87.270.200
87.270.200 0 0 0
87.270.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.758.200 0 0 0
4.758.200
4.758.200 0 0 0
4.758.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.415.000 0 0 0
13.415.000
13.415.000 0 0 0
13.415.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.256.000 0 0 0
8.256.000
8.256.000 0 0 0
8.256.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.615.000 0 0 0
9.615.000
9.615.000 0 0 0
9.615.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.026.000 0 0 0
50.026.000
50.026.000 0 0 0
50.026.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
80.474.000
107.713.500 0 0
188.187.500
80.474.000
107.713.500 0 0
188.187.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.474.000
107.713.500 0 0
116.187.500
8.474.000
107.713.500 0 0
116.187.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
72.000.000 0 0 0
72.000.000
72.000.000 0 0 0
72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
457.624.600 0 0 0
457.624.600
483.524.600 0 0 0
483.524.600
25.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000
1.100.000 0 0 0
1.100.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
141.515.000 0 0 0
141.515.000
166.015.000 0 0 0
166.015.000
24.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
315.009.600 0 0 0
315.009.600
316.409.600 0 0 0
316.409.600
1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
672.675.380 0 0 0
672.675.380
741.777.916 0 0 0
741.777.916
69.102.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
338.460.000 0 0 0
338.460.000
371.360.000 0 0 0
371.360.000
32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000 0 0 0
8.000.000
8.000.000 0 0 0
8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.570.000 0 0 0
11.570.000
31.462.486 0 0 0
31.462.486
19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
314.645.380 0 0 0
314.645.380
330.955.430 0 0 0
330.955.430
16.310.050 2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
459.852.000
19.000.000 0 0
478.852.000
550.332.000
19.000.000 0 0
569.332.000
90.480.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
459.852.000
19.000.000 0 0
478.852.000
550.332.000
19.000.000 0 0
569.332.000
90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
18.752.000 0 0 0
18.752.000
18.752.000 0 0 0
18.752.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
18.752.000 0 0 0
18.752.000
18.752.000 0 0 0
18.752.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
11.668.000 0 0 0
11.668.000
11.668.000 0 0 0
11.668.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
7.084.000 0 0 0
7.084.000
7.084.000 0 0 0
7.084.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
150.181.000 0 0 0
150.181.000
150.181.000 0 0 0
150.181.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
150.181.000 0 0 0
150.181.000
150.181.000 0 0 0
150.181.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
150.181.000 0 0 0
150.181.000
150.181.000 0 0 0
150.181.000 0 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
102.971.000 0 0 0
102.971.000
193.451.000 0 0 0
193.451.000
90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
94.177.000 0 0 0
94.177.000
184.657.000 0 0 0
184.657.000
90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63.196.000 0 0 0
63.196.000
153.676.000 0 0 0
153.676.000
90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
10.167.000 0 0 0
10.167.000
10.167.000 0 0 0
10.167.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20.814.000 0 0 0
20.814.000
20.814.000 0 0 0
20.814.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
8.794.000 0 0 0
8.794.000
8.794.000 0 0 0
8.794.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.794.000 0 0 0
8.794.000
8.794.000 0 0 0
8.794.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
187.948.000
19.000.000 0 0
206.948.000
187.948.000
19.000.000 0 0
206.948.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
187.948.000
19.000.000 0 0
206.948.000
187.948.000
19.000.000 0 0
206.948.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
124.848.000
19.000.000 0 0
143.848.000
124.848.000
19.000.000 0 0
143.848.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
63.100.000 0 0 0
63.100.000
63.100.000 0 0 0
63.100.000 0 2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
597.499.000 0 0 0
597.499.000
657.499.000 0 0 0
657.499.000
60.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
597.499.000 0 0 0
597.499.000
657.499.000 0 0 0
657.499.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
65.329.000 0 0 0
65.329.000
125.329.000 0 0 0
125.329.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
65.329.000 0 0 0
65.329.000
125.329.000 0 0 0
125.329.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
20.029.000 0 0 0
20.029.000
20.029.000 0 0 0
20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
45.300.000 0 0 0
45.300.000
105.300.000 0 0 0
105.300.000
60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
238.900.000 0 0 0
238.900.000
238.900.000 0 0 0
238.900.000 0 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
230.892.000 0 0 0
230.892.000
230.892.000 0 0 0
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
230.892.000 0 0 0
230.892.000
230.892.000 0 0 0
230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000 0 0 0
8.008.000
8.008.000 0 0 0
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000 0 0 0
8.008.000
8.008.000 0 0 0
8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
293.270.000 0 0 0
293.270.000
293.270.000 0 0 0
293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
293.270.000 0 0 0
293.270.000
293.270.000 0 0 0
293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
91.450.000 0 0 0
91.450.000
91.450.000 0 0 0
91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
92.300.000 0 0 0
92.300.000
92.300.000 0 0 0
92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
54.520.000 0 0 0
54.520.000
54.520.000 0 0 0
54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
55.000.000 0 0 0
55.000.000
55.000.000 0 0 0
55.000.000 0 2 15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
112.271.739.357
6.254.968.221 0 0
118.526.707.578
111.206.592.982
6.254.968.221 0 0
117.461.561.203 (1.065.146.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
108.123.951.557
5.345.816.971 0 0
113.469.768.528
107.058.805.182
5.345.816.971 0 0
112.404.622.153 (1.065.146.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.965.386.431
456.773.000 0 0
19.422.159.431
17.701.084.056
456.773.000 0 0
18.157.857.056 (1.264.302.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
322.641.000 0 0 0
322.641.000
422.041.000 0 0 0
422.041.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
261.267.000 0 0 0
261.267.000
360.667.000 0 0 0
360.667.000
99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
16.684.000 0 0 0
16.684.000
16.684.000 0 0 0
16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.690.000 0 0 0
44.690.000
44.690.000 0 0 0
44.690.000 0 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.499.490.981 0 0 0
15.499.490.981
14.141.444.606 0 0 0
14.141.444.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.367.879.981 0 0 0
15.367.879.981
14.009.833.606 0 0 0
14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
89.995.000 0 0 0
89.995.000
89.995.000 0 0 0
89.995.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13.419.000 0 0 0
13.419.000
13.419.000 0 0 0
13.419.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
28.197.000 0 0 0
28.197.000
28.197.000 0 0 0
28.197.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.980.000 0 0 0
5.980.000
5.980.000 0 0 0
5.980.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.980.000 0 0 0
5.980.000
5.980.000 0 0 0
5.980.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
525.254.000
39.200.000 0 0
564.454.000
519.598.000
39.200.000 0 0
558.798.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.450.000 0 0 0
12.450.000
12.450.000 0 0 0
12.450.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.723.000 0 0 0
60.723.000
60.723.000 0 0 0
60.723.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22.500.000
39.200.000 0 0
61.700.000
22.500.000
39.200.000 0 0
61.700.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
106.166.000 0 0 0
106.166.000
106.166.000 0 0 0
106.166.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.240.000 0 0 0
3.240.000
3.240.000 0 0 0
3.240.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
320.175.000 0 0 0
320.175.000
314.519.000 0 0 0
314.519.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
417.573.000 0 0
417.573.000 0
417.573.000 0 0
417.573.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
400.000.000 0 0
400.000.000 0
400.000.000 0 0
400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
10.073.000 0 0
10.073.000 0
10.073.000 0 0
10.073.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
7.500.000 0 0
7.500.000 0
7.500.000 0 0
7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.554.999.450 0 0 0
1.554.999.450
1.554.999.450 0 0 0
1.554.999.450 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.169.000 0 0 0
8.169.000
8.169.000 0 0 0
8.169.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000 0 0 0
500.000.000
500.000.000 0 0 0
500.000.000 0 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.396.000 0 0 0
6.396.000
6.396.000 0 0 0
6.396.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.040.434.450 0 0 0
1.040.434.450
1.040.434.450 0 0 0
1.040.434.450 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.057.021.000 0 0 0
1.057.021.000
1.057.021.000 0 0 0
1.057.021.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
452.284.000 0 0 0
452.284.000
452.284.000 0 0 0
452.284.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.630.000 0 0 0
1.630.000
1.630.000 0 0 0
1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
194.981.000 0 0 0
194.981.000
194.981.000 0 0 0
194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
363.931.000 0 0 0
363.931.000
363.931.000 0 0 0
363.931.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44.195.000 0 0 0
44.195.000
44.195.000 0 0 0
44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
88.861.398.426
4.889.043.971 0 0
93.750.442.397
89.065.054.426
4.889.043.971 0 0
93.954.098.397
203.656.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
332.022.000 0 0 0
332.022.000
329.400.000 0 0 0
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
332.022.000 0 0 0
332.022.000
329.400.000 0 0 0
329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.861.084.565
4.573.606.000 0 0
7.434.690.565
2.809.687.565
4.573.606.000 0 0
7.383.293.565 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
7.770.000
4.573.606.000 0 0
4.581.376.000
7.770.000
4.573.606.000 0 0
4.581.376.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
857.467.565 0 0 0
857.467.565
857.467.565 0 0 0
857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.995.847.000 0 0 0
1.995.847.000
1.944.450.000 0 0 0
1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
3.804.646.751
315.092.971 0 0
4.119.739.722
3.936.646.751
315.092.971 0 0
4.251.739.722
132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
481.235.000 0 0 0
481.235.000
481.235.000 0 0 0
481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.088.798.751
315.092.971 0 0
2.403.891.722
2.088.798.751
315.092.971 0 0
2.403.891.722 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
676.706.000 0 0 0
676.706.000
808.706.000 0 0 0
808.706.000
132.000.000 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
533.375.000 0 0 0
533.375.000
533.375.000 0 0 0
533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
24.532.000 0 0 0
24.532.000
24.532.000 0 0 0
24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
19.178.000 0 0 0
19.178.000
19.178.000 0 0 0
19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
19.178.000 0 0 0
19.178.000
19.178.000 0 0 0
19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
416.658.500
345.000 0 0
417.003.500
415.158.500
345.000 0 0
415.503.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
240.435.000 0 0 0
240.435.000
240.435.000 0 0 0
240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
150.343.000 0 0 0
150.343.000
150.343.000 0 0 0
150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
25.880.500
345.000 0 0
26.225.500
24.380.500
345.000 0 0
24.725.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
81.147.180.610 0 0 0
81.147.180.610
81.229.555.610 0 0 0
81.229.555.610
82.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
79.582.744.160 0 0 0
79.582.744.160
79.648.744.160 0 0 0
79.648.744.160
66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.564.436.450 0 0 0
1.564.436.450
1.580.811.450 0 0 0
1.580.811.450
16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
280.628.000 0 0 0
280.628.000
325.428.000 0 0 0
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
280.628.000 0 0 0
280.628.000
325.428.000 0 0 0
325.428.000
44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
297.166.700 0 0 0
297.166.700
292.666.700 0 0 0
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
297.166.700 0 0 0
297.166.700
292.666.700 0 0 0
292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
297.166.700 0 0 0
297.166.700
292.666.700 0 0 0
292.666.700 (4.500.000) 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
4.147.787.800
909.151.250 0 0
5.056.939.050
4.147.787.800
909.151.250 0 0
5.056.939.050 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.350.370.300
61.774.000 0 0
3.412.144.300
3.350.370.300
61.774.000 0 0
3.412.144.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
70.030.000 0 0 0
70.030.000
70.030.000 0 0 0
70.030.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
62.895.000 0 0 0
62.895.000
62.895.000 0 0 0
62.895.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.721.000 0 0 0
2.721.000
2.721.000 0 0 0
2.721.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.414.000 0 0 0
4.414.000
4.414.000 0 0 0
4.414.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.928.000 0 0 0
2.928.000
2.928.000 0 0 0
2.928.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.928.000 0 0 0
2.928.000
2.928.000 0 0 0
2.928.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.966.000
51.201.000 0 0
152.167.000
100.966.000
51.201.000 0 0
152.167.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.654.000 0 0 0
15.654.000
15.654.000 0 0 0
15.654.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.094.000
40.203.000 0 0
57.297.000
17.094.000
40.203.000 0 0
57.297.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.199.000
10.998.000 0 0
28.197.000
17.199.000
10.998.000 0 0
28.197.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.532.000 0 0 0
12.532.000
12.532.000 0 0 0
12.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.240.000 0 0 0
3.240.000
3.240.000 0 0 0
3.240.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.247.000 0 0 0
35.247.000
35.247.000 0 0 0
35.247.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
77.000
10.573.000 0 0
10.650.000
77.000
10.573.000 0 0
10.650.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
77.000
10.573.000 0 0
10.650.000
77.000
10.573.000 0 0
10.650.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.831.159.200 0 0 0
2.831.159.200
2.831.159.200 0 0 0
2.831.159.200 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.244.000 0 0 0
2.244.000
2.244.000 0 0 0
2.244.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
245.000.000 0 0 0
245.000.000
245.000.000 0 0 0
245.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
181.926.400 0 0 0
181.926.400
181.926.400 0 0 0
181.926.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.401.988.800 0 0 0
2.401.988.800
2.401.988.800 0 0 0
2.401.988.800 0 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
345.210.100 0 0 0
345.210.100
345.210.100 0 0 0
345.210.100 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
91.264.800 0 0 0
91.264.800
91.264.800 0 0 0
91.264.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
253.945.300 0 0 0
253.945.300
253.945.300 0 0 0
253.945.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
797.417.500
847.377.250 0 0
1.644.794.750
797.417.500
847.377.250 0 0
1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
797.417.500
847.377.250 0 0
1.644.794.750
797.417.500
847.377.250 0 0
1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
385.131.500 0 0 0
385.131.500
385.131.500 0 0 0
385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
412.286.000
847.377.250 0 0
1.259.663.250
412.286.000
847.377.250 0 0
1.259.663.250 0 2 16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.907.159.442
29.197.000 0 0
13.936.356.442
13.024.671.971
29.197.000 0 0
13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.907.159.442
29.197.000 0 0
13.936.356.442
13.024.671.971
29.197.000 0 0
13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
11.416.594.842
29.197.000 0 0
11.445.791.842
10.199.267.371
29.197.000 0 0
10.228.464.371 (1.217.327.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.497.000 0 0 0
28.497.000
28.197.000 0 0 0
28.197.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.570.000 0 0 0
9.570.000
9.270.000 0 0 0
9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.927.000 0 0 0
6.927.000
6.927.000 0 0 0
6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.908.737.042 0 0 0
9.908.737.042
8.774.709.571 0 0 0
8.774.709.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.844.692.042 0 0 0
9.844.692.042
8.710.664.571 0 0 0
8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.200.000 0 0 0
50.200.000
50.200.000 0 0 0
50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.747.000 0 0 0
6.747.000
6.747.000 0 0 0
6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.098.000 0 0 0
7.098.000
7.098.000 0 0 0
7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
296.320.000 0 0 0
296.320.000
296.320.000 0 0 0
296.320.000 0 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.182.000 0 0 0
5.182.000
5.182.000 0 0 0
5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.145.000 0 0 0
27.145.000
27.145.000 0 0 0
27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.505.000 0 0 0
16.505.000
16.505.000 0 0 0
16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.060.000 0 0 0
23.060.000
23.060.000 0 0 0
23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
224.428.000 0 0 0
224.428.000
224.428.000 0 0 0
224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
29.197.000 0 0
29.197.000 0
29.197.000 0 0
29.197.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
15.747.000 0 0
15.747.000 0
15.747.000 0 0
15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
13.450.000 0 0
13.450.000 0
13.450.000 0 0
13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
889.952.800 0 0 0
889.952.800
798.952.800 0 0 0
798.952.800 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.350.000 0 0 0
6.350.000
6.350.000 0 0 0
6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
379.000.000 0 0 0
379.000.000
288.000.000 0 0 0
288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
504.602.800 0 0 0
504.602.800
504.602.800 0 0 0
504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
293.088.000 0 0 0
293.088.000
301.088.000 0 0 0
301.088.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
126.040.000 0 0 0
126.040.000
134.040.000 0 0 0
134.040.000
8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
125.000.000 0 0 0
125.000.000
125.000.000 0 0 0
125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42.048.000 0 0 0
42.048.000
42.048.000 0 0 0
42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.815.459.000 0 0 0
1.815.459.000
2.080.299.000 0 0 0
2.080.299.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
1.815.459.000 0 0 0
1.815.459.000
2.080.299.000 0 0 0
2.080.299.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
16.398.000 0 0 0
16.398.000
16.398.000 0 0 0
16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
401.376.000 0 0 0
401.376.000
401.376.000 0 0 0
401.376.000 0 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
37.023.000 0 0 0
37.023.000
301.863.000 0 0 0
301.863.000
264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
736.605.000 0 0 0
736.605.000
736.605.000 0 0 0
736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
624.057.000 0 0 0
624.057.000
624.057.000 0 0 0
624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
675.105.600 0 0 0
675.105.600
745.105.600 0 0 0
745.105.600
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
479.595.600 0 0 0
479.595.600
479.595.600 0 0 0
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
479.595.600 0 0 0
479.595.600
479.595.600 0 0 0
479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
195.510.000 0 0 0
195.510.000
265.510.000 0 0 0
265.510.000
70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
7.612.000 0 0 0
7.612.000
7.612.000 0 0 0
7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
53.366.000 0 0 0
53.366.000
53.366.000 0 0 0
53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
134.532.000 0 0 0
134.532.000
204.532.000 0 0 0
204.532.000
70.000.000 2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
16.232.074.667
71.960.000 0 0
16.304.034.667
16.535.899.904
43.073.000 0 0
16.578.972.904
274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
16.232.074.667
71.960.000 0 0
16.304.034.667
16.535.899.904
43.073.000 0 0
16.578.972.904
274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.772.686.667
71.960.000 0 0
8.844.646.667
8.749.732.904
43.073.000 0 0
8.792.805.904 (51.840.763) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.638.000 0 0 0
79.638.000
134.638.000 0 0 0
134.638.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
47.011.000 0 0 0
47.011.000
102.011.000 0 0 0
102.011.000
55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
14.159.000 0 0 0
14.159.000
14.159.000 0 0 0
14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.468.000 0 0 0
18.468.000
18.468.000 0 0 0
18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.307.639.817 0 0 0
7.307.639.817
7.194.349.584 0 0 0
7.194.349.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.229.396.817 0 0 0
7.229.396.817
7.116.106.584 0 0 0
7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000 0 0 0
69.360.000
69.360.000 0 0 0
69.360.000 0 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.503.000 0 0 0
3.503.000
3.503.000 0 0 0
3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.380.000 0 0 0
5.380.000
5.380.000 0 0 0
5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
298.776.000 0 0 0
298.776.000
300.153.000
5.073.000 0 0
305.226.000
6.450.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.183.000 0 0 0
38.183.000
38.183.000 0 0 0
38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.627.000 0 0 0
35.627.000
35.627.000 0 0 0
35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000
5.073.000 0 0
16.073.000
5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.320.000 0 0 0
28.320.000
29.697.000 0 0 0
29.697.000
1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.915.000 0 0 0
9.915.000
9.915.000 0 0 0
9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.431.000 0 0 0
156.431.000
156.431.000 0 0 0
156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19.300.000 0 0 0
19.300.000
19.300.000 0 0 0
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
71.960.000 0 0
71.960.000 0
38.000.000 0 0
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
71.960.000 0 0
71.960.000 0
38.000.000 0 0
38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
774.590.050 0 0 0
774.590.050
770.888.938 0 0 0
770.888.938 (3.701.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
836.000 0 0 0
836.000 0 0 0 0 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
224.799.650 0 0 0
224.799.650
221.934.538 0 0 0
221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
548.954.400 0 0 0
548.954.400
548.954.400 0 0 0
548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
298.842.800 0 0 0
298.842.800
336.503.382 0 0 0
336.503.382
37.660.582 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.212.800 0 0 0
39.212.800
33.212.800 0 0 0
33.212.800 (6.000.000) 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
128.625.000 0 0 0
128.625.000
128.625.000 0 0 0
128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0
4.000.000 0 0 0
4.000.000
4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.750.000 0 0 0
39.750.000
43.524.000 0 0 0
43.524.000
3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
68.445.000 0 0 0
68.445.000
95.939.982 0 0 0
95.939.982
27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.810.000 0 0 0
22.810.000
31.201.600 0 0 0
31.201.600
8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
230.461.000 0 0 0
230.461.000
227.000.000 0 0 0
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
230.461.000 0 0 0
230.461.000
227.000.000 0 0 0
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
230.461.000 0 0 0
230.461.000
227.000.000 0 0 0
227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
19.300.000 0 0 0
19.300.000
19.300.000 0 0 0
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19.300.000 0 0 0
19.300.000
19.300.000 0 0 0
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
19.300.000 0 0 0
19.300.000
19.300.000 0 0 0
19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.860.453.000 0 0 0
3.860.453.000
3.860.453.000 0 0 0
3.860.453.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.357.402.000 0 0 0
1.357.402.000
1.357.402.000 0 0 0
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.357.402.000 0 0 0
1.357.402.000
1.357.402.000 0 0 0
1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.503.051.000 0 0 0
2.503.051.000
2.503.051.000 0 0 0
2.503.051.000 0 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
2.503.051.000 0 0 0
2.503.051.000
2.503.051.000 0 0 0
2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
793.255.000 0 0 0
793.255.000
968.755.000 0 0 0
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
793.255.000 0 0 0
793.255.000
968.755.000 0 0 0
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
793.255.000 0 0 0
793.255.000
968.755.000 0 0 0
968.755.000
175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.286.953.000 0 0 0
1.286.953.000
1.448.143.000 0 0 0
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
1.286.953.000 0 0 0
1.286.953.000
1.448.143.000 0 0 0
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1.286.953.000 0 0 0
1.286.953.000
1.448.143.000 0 0 0
1.448.143.000
161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.268.966.000 0 0 0
1.268.966.000
1.262.516.000 0 0 0
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
1.268.966.000 0 0 0
1.268.966.000
1.262.516.000 0 0 0
1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1.268.966.000 0 0 0
1.268.966.000
1.262.516.000 0 0 0
1.262.516.000 (6.450.000) 2 18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
13.144.237.295
53.183.000 0 0
13.197.420.295
12.654.863.615
53.183.000 0 0
12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
13.144.237.295
53.183.000 0 0
13.197.420.295
12.654.863.615
53.183.000 0 0
12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.823.237.795
53.183.000 0 0
10.876.420.795
10.285.402.115
53.183.000 0 0
10.338.585.115 (537.835.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.571.000 0 0 0
46.571.000
44.071.000 0 0 0
44.071.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.434.000 0 0 0
35.434.000
32.934.000 0 0 0
32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.280.000 0 0 0
3.280.000
3.280.000 0 0 0
3.280.000 0 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.857.000 0 0 0
7.857.000
7.857.000 0 0 0
7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.775.997.545 0 0 0
8.775.997.545
8.243.846.165 0 0 0
8.243.846.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.714.919.545 0 0 0
8.714.919.545
8.182.768.165 0 0 0
8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.280.000 0 0 0
41.280.000
41.280.000 0 0 0
41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
19.798.000 0 0 0
19.798.000
19.798.000 0 0 0
19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.476.000 0 0 0
13.476.000
13.476.000 0 0 0
13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.476.000 0 0 0
13.476.000
13.476.000 0 0 0
13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
970.397.600 0 0 0
970.397.600
958.613.300 0 0 0
958.613.300 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.287.800 0 0 0
14.287.800
14.287.800 0 0 0
14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.690.000 0 0 0
25.690.000
25.690.000 0 0 0
25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.825.500 0 0 0
36.825.500
36.825.500 0 0 0
36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.882.000 0 0 0
3.882.000
3.882.000 0 0 0
3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
88.122.000 0 0 0
88.122.000
88.122.000 0 0 0
88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.952.000 0 0 0
10.952.000
10.952.000 0 0 0
10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
676.498.000 0 0 0
676.498.000
664.713.700 0 0 0
664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
114.140.300 0 0 0
114.140.300
114.140.300 0 0 0
114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.445.000
53.183.000 0 0
57.628.000
4.445.000
53.183.000 0 0
57.628.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
7.775.000 0 0
7.775.000 0
7.775.000 0 0
7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
750.000
24.720.000 0 0
25.470.000
750.000
24.720.000 0 0
25.470.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.695.000
20.688.000 0 0
24.383.000
3.695.000
20.688.000 0 0
24.383.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
619.295.200 0 0 0
619.295.200
620.895.200 0 0 0
620.895.200
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
54.766.000 0 0 0
54.766.000
54.766.000 0 0 0
54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
104.460.000 0 0 0
104.460.000
106.060.000 0 0 0
106.060.000
1.600.000 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.069.200 0 0 0
460.069.200
460.069.200 0 0 0
460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
393.055.450 0 0 0
393.055.450
400.055.450 0 0 0
400.055.450
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.772.500 0 0 0
34.772.500
34.772.500 0 0 0
34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
132.274.200 0 0 0
132.274.200
132.274.200 0 0 0
132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.500.000 0 0 0
9.500.000
9.500.000 0 0 0
9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
46.300.000 0 0 0
46.300.000
53.300.000 0 0 0
53.300.000
7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
162.708.750 0 0 0
162.708.750
162.708.750 0 0 0
162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000 0 0 0
7.500.000
7.500.000 0 0 0
7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
308.387.000 0 0 0
308.387.000
308.387.000 0 0 0
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
308.387.000 0 0 0
308.387.000
308.387.000 0 0 0
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
308.387.000 0 0 0
308.387.000
308.387.000 0 0 0
308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
498.393.000 0 0 0
498.393.000
553.393.000 0 0 0
553.393.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
498.393.000 0 0 0
498.393.000
553.393.000 0 0 0
553.393.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
31.214.000 0 0 0
31.214.000
31.214.000 0 0 0
31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
467.179.000 0 0 0
467.179.000
522.179.000 0 0 0
522.179.000
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
538.525.000 0 0 0
538.525.000
538.525.000 0 0 0
538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
538.525.000 0 0 0
538.525.000
538.525.000 0 0 0
538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
347.153.000 0 0 0
347.153.000
347.153.000 0 0 0
347.153.000 0 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
191.372.000 0 0 0
191.372.000
191.372.000 0 0 0
191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
735.969.000 0 0 0
735.969.000
735.969.000 0 0 0
735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
735.969.000 0 0 0
735.969.000
735.969.000 0 0 0
735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
561.617.000 0 0 0
561.617.000
561.617.000 0 0 0
561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
174.352.000 0 0 0
174.352.000
174.352.000 0 0 0
174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
239.725.500 0 0 0
239.725.500
233.187.500 0 0 0
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
239.725.500 0 0 0
239.725.500
233.187.500 0 0 0
233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
239.725.500 0 0 0
239.725.500
233.187.500 0 0 0
233.187.500 (6.538.000) 2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
31.941.427.500 0 0 0
31.941.427.500
32.079.427.500 0 0 0
32.079.427.500
138.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002
BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
31.941.427.500 0 0 0
31.941.427.500
32.079.427.500 0 0 0
32.079.427.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
4.744.254.500 0 0 0
4.744.254.500
4.882.254.500 0 0 0
4.882.254.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
4.494.254.500 0 0 0
4.494.254.500
4.632.254.500 0 0 0
4.632.254.500
138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
209.984.000 0 0 0
209.984.000
209.984.000 0 0 0
209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.497.000.000 0 0 0
2.497.000.000
2.497.000.000 0 0 0
2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.372.920.500 0 0 0
1.372.920.500
1.510.920.500 0 0 0
1.510.920.500
138.000.000 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
414.350.000 0 0 0
414.350.000
414.350.000 0 0 0
414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
250.000.000 0 0 0
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
250.000.000 0 0 0
250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
26.197.173.000 0 0 0
26.197.173.000
26.197.173.000 0 0 0
26.197.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
8.697.173.000 0 0 0
8.697.173.000
8.697.173.000 0 0 0
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
8.697.173.000 0 0 0
8.697.173.000
8.697.173.000 0 0 0
8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
17.500.000.000 0 0 0
17.500.000.000
17.500.000.000 0 0 0
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
17.500.000.000 0 0 0
17.500.000.000
17.500.000.000 0 0 0
17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 0 2 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
226.707.240
3.261.000 0 0
229.968.240
226.707.240
3.261.000 0 0
229.968.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.880.000 0 0 0
20.880.000
20.880.000 0 0 0
20.880.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
17.940.000 0 0 0
17.940.000
17.940.000 0 0 0
17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.940.000 0 0 0
2.940.000
2.940.000 0 0 0
2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.900.000 0 0 0
3.900.000
3.900.000 0 0 0
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.900.000 0 0 0
3.900.000
3.900.000 0 0 0
3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
94.136.000 0 0 0
94.136.000
94.136.000 0 0 0
94.136.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
697.000 0 0 0
697.000
697.000 0 0 0
697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.811.000 0 0 0
19.811.000
19.811.000 0 0 0
19.811.000 0 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.994.000 0 0 0
6.994.000
6.994.000 0 0 0
6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.070.000 0 0 0
4.070.000
4.070.000 0 0 0
4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.120.000 0 0 0
3.120.000
3.120.000 0 0 0
3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
59.444.000 0 0 0
59.444.000
59.444.000 0 0 0
59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.261.000 0 0
3.261.000 0
3.261.000 0 0
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
3.261.000 0 0
3.261.000 0
3.261.000 0 0
3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.258.240 0 0 0
52.258.240
52.258.240 0 0 0
52.258.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.100.000 0 0 0
9.100.000
9.100.000 0 0 0
9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.025.840 0 0 0
5.025.840
5.025.840 0 0 0
5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38.132.400 0 0 0
38.132.400
38.132.400 0 0 0
38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.533.000 0 0 0
55.533.000
55.533.000 0 0 0
55.533.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.991.000 0 0 0
16.991.000
16.991.000 0 0 0
16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.740.000 0 0 0
8.740.000
8.740.000 0 0 0
8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.200.000 0 0 0
25.200.000
25.200.000 0 0 0
25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.602.000 0 0 0
4.602.000
4.602.000 0 0 0
4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
389.387.350 0 0 0
389.387.350
389.387.350 0 0 0
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
389.387.350 0 0 0
389.387.350
389.387.350 0 0 0
389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
389.387.350 0 0 0
389.387.350
389.387.350 0 0 0
389.387.350 0 2 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000
11.500.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000
11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000
11.500.000 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
665.919.000 0 0 0
665.919.000
677.419.000 0 0 0
677.419.000
11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
170.427.000 0 0 0
170.427.000
187.427.000 0 0 0
187.427.000
17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
155.622.000 0 0 0
155.622.000
155.622.000 0 0 0
155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
339.870.000 0 0 0
339.870.000
334.370.000 0 0 0
334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
180.661.000
231.160.000 0 0
411.821.000
180.661.000
231.160.000 0 0
411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
180.661.000
231.160.000 0 0
411.821.000
180.661.000
231.160.000 0 0
411.821.000 0 2 22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
503.901.188.957 200.134.217.724 0 0
704.035.406.681
527.667.662.192 203.348.264.131 0 0
731.015.926.323
26.980.519.642 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
37.845.666.000
3.343.020.000 0 0
41.188.686.000
35.542.494.394
3.401.144.006 0 0
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
37.845.666.000
3.343.020.000 0 0
41.188.686.000
35.542.494.394
3.401.144.006 0 0
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 Pendidikan Berbasis Budaya
37.845.666.000
3.343.020.000 0 0
41.188.686.000
35.542.494.394
3.401.144.006 0 0
38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
33.938.686.000 0 0 0
33.938.686.000
31.959.419.000 0 0 0
31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
172.028.000
3.277.972.000 0 0
3.450.000.000
113.903.994
3.336.096.006 0 0
3.450.000.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
3.734.952.000
65.048.000 0 0
3.800.000.000
3.469.171.400
65.048.000 0 0
3.534.219.400 (265.780.600) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
532.366.000 0 0 0
532.366.000
532.366.000 0 0 0
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
532.366.000 0 0 0
532.366.000
532.366.000 0 0 0
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
532.366.000 0 0 0
532.366.000
532.366.000 0 0 0
532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
532.366.000 0 0 0
532.366.000
532.366.000 0 0 0
532.366.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
350.000.000
5.650.000.000 0 0
6.000.000.000
688.375.000
4.889.987.000 0 0
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
350.000.000
5.650.000.000 0 0
6.000.000.000
688.375.000
4.889.987.000 0 0
5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
350.000.000
5.650.000.000 0 0
6.000.000.000
688.375.000
4.889.987.000 0 0
5.578.362.000 (421.638.000) 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
350.000.000
5.650.000.000 0 0
6.000.000.000
688.375.000
4.889.987.000 0 0
5.578.362.000 (421.638.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9.407.404.000
1.801.736.000 0 0
11.209.140.000
10.217.716.391
1.831.110.000 0 0
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
9.407.404.000
1.801.736.000 0 0
11.209.140.000
10.217.716.391
1.831.110.000 0 0
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
9.407.404.000
1.801.736.000 0 0
11.209.140.000
10.217.716.391
1.831.110.000 0 0
12.048.826.391
839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga
9.407.404.000
1.801.736.000 0 0
11.209.140.000
10.217.716.391
1.831.110.000 0 0
12.048.826.391
839.686.391 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
839.000.000 0 0 0
839.000.000
971.968.800 0 0 0
971.968.800
132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
839.000.000 0 0 0
839.000.000
971.968.800 0 0 0
971.968.800
132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
550.000.000 0 0 0
550.000.000
482.519.000 0 0 0
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
550.000.000 0 0 0
550.000.000
482.519.000 0 0 0
482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
289.000.000 0 0 0
289.000.000
489.449.800 0 0 0
489.449.800
200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
289.000.000 0 0 0
289.000.000
489.449.800 0 0 0
489.449.800
200.449.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
6.850.871.810 0 0 0
6.850.871.810
6.184.871.500 0 0 0
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.850.871.810 0 0 0
6.850.871.810
6.184.871.500 0 0 0
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
6.850.871.810 0 0 0
6.850.871.810
6.184.871.500 0 0 0
6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
6.850.871.810 0 0 0
6.850.871.810
6.184.871.500 0 0 0
6.184.871.500 (666.000.310) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.586.152.000
230.215.000 0 0
3.816.367.000
3.691.432.500
225.265.000 0 0
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.586.152.000
230.215.000 0 0
3.816.367.000
3.691.432.500
225.265.000 0 0
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.586.152.000
230.215.000 0 0
3.816.367.000
3.691.432.500
225.265.000 0 0
3.916.697.500
100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan
3.586.152.000
230.215.000 0 0
3.816.367.000
3.691.432.500
225.265.000 0 0
3.916.697.500
100.330.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.145.952.000
351.923.000 0 0
3.497.875.000
2.895.025.750
408.399.000 0 0
3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.145.952.000
351.923.000 0 0
3.497.875.000
2.895.025.750
408.399.000 0 0
3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0
56.476.000 0 0
56.476.000
56.476.000 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0 0
56.476.000 0 0
56.476.000
56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
2.847.952.000
351.923.000 0 0
3.199.875.000
2.498.025.750
351.923.000 0 0
2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
2.847.952.000
351.923.000 0 0
3.199.875.000
2.498.025.750
351.923.000 0 0
2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
298.000.000 0 0 0
298.000.000
397.000.000 0 0 0
397.000.000
99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
298.000.000 0 0 0
298.000.000
397.000.000 0 0 0
397.000.000
99.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0
98.000.000 0 0 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 0
98.000.000 0 0 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0
98.000.000 0 0 0
98.000.000
98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0
98.000.000 0 0 0
98.000.000
98.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.472.370.200
5.677.094.800 0 0
21.149.465.000
15.536.760.380
5.547.816.333 0 0
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
15.472.370.200
5.677.094.800 0 0
21.149.465.000
15.536.760.380
5.547.816.333 0 0
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
15.472.370.200
5.677.094.800 0 0
21.149.465.000
15.536.760.380
5.547.816.333 0 0
21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
15.472.370.200
5.677.094.800 0 0
21.149.465.000
15.536.760.380
5.547.816.333 0 0
21.084.576.713 (64.888.287) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
25.380.199.922
52.993.655.824 0 0
78.373.855.746
32.813.654.448
61.033.585.654 0 0
93.847.240.102
15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
25.380.199.922
52.993.655.824 0 0
78.373.855.746
32.813.654.448
61.033.585.654 0 0
93.847.240.102
15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
4.773.371.496
52.634.942.000 0 0
57.408.313.496
8.146.225.340
60.489.362.580 0 0
68.635.587.920
11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
4.773.371.496
52.634.942.000 0 0
57.408.313.496
8.146.225.340
60.489.362.580 0 0
68.635.587.920
11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
20.606.828.426
358.713.824 0 0
20.965.542.250
24.667.429.108
544.223.074 0 0
25.211.652.182
4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
20.606.828.426
358.713.824 0 0
20.965.542.250
24.667.429.108
544.223.074 0 0
25.211.652.182
4.246.109.932 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000
DINAS KEBUDAYAAN
310.568.534.075
7.028.468.000 0 0
317.597.002.075
323.254.098.261
5.201.178.500 0 0
328.455.276.761
10.858.274.686 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26.494.924.075 0 0 0
26.494.924.075
25.666.059.736 0 0 0
25.666.059.736 (828.864.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.514.000 0 0 0
27.514.000
27.514.000 0 0 0
27.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.750.000 0 0 0
5.750.000
5.750.000 0 0 0
5.750.000 0 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
13.514.000 0 0 0
13.514.000
13.514.000 0 0 0
13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.250.000 0 0 0
8.250.000
8.250.000 0 0 0
8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.012.651.785 0 0 0
24.012.651.785
23.183.882.446 0 0 0
23.183.882.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.893.131.785 0 0 0
23.893.131.785
23.064.362.446 0 0 0
23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.160.000 0 0 0
74.160.000
74.160.000 0 0 0
74.160.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.360.000 0 0 0
15.360.000
15.360.000 0 0 0
15.360.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.500.000 0 0 0
9.500.000
9.500.000 0 0 0
9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.500.000 0 0 0
20.500.000
20.500.000 0 0 0
20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
227.765.500 0 0 0
227.765.500
227.765.500 0 0 0
227.765.500 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.405.000 0 0 0
16.405.000
16.405.000 0 0 0
16.405.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65.302.500 0 0 0
65.302.500
65.302.500 0 0 0
65.302.500 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
84.578.000 0 0 0
84.578.000
84.578.000 0 0 0
84.578.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
61.480.000 0 0 0
61.480.000
61.480.000 0 0 0
61.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.797.305.000 0 0 0
1.797.305.000
1.791.245.000 0 0 0
1.791.245.000 (6.060.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.600.000 0 0 0
6.600.000
6.600.000 0 0 0
6.600.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
547.835.000 0 0 0
547.835.000
541.775.000 0 0 0
541.775.000 (6.060.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.242.870.000 0 0 0
1.242.870.000
1.242.870.000 0 0 0
1.242.870.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
407.187.790 0 0 0
407.187.790
413.152.790 0 0 0
413.152.790
5.965.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
270.830.000 0 0 0
270.830.000
274.980.000 0 0 0
274.980.000
4.150.000 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
57.500.000 0 0 0
57.500.000
59.315.000 0 0 0
59.315.000
1.815.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
78.857.790 0 0 0
78.857.790
78.857.790 0 0 0
78.857.790 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
284.073.610.000
7.028.468.000 0 0
291.102.078.000
297.588.038.525
5.201.178.500 0 0
302.789.217.025
11.687.139.025 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
24.593.738.000
4.060.662.000 0 0
28.654.400.000
27.007.781.500
951.362.500 0 0
27.959.144.000 (695.256.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000
5.044.660.000 0 0 0
5.044.660.000
44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
8.800.000.000 0 0 0
8.800.000.000
11.624.648.000 0 0 0
11.624.648.000
2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
10.793.738.000
4.060.662.000 0 0
14.854.400.000
10.338.473.500
951.362.500 0 0
11.289.836.000 (3.564.564.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
32.984.410.000
1.324.400.000 0 0
34.308.810.000
31.059.483.375
1.450.550.000 0 0
32.510.033.375 (1.798.776.625) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
5.265.600.000 0 0 0
5.265.600.000
5.024.832.975 0 0 0
5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
22.718.810.000
1.324.400.000 0 0
24.043.210.000
20.723.946.400
1.447.400.000 0 0
22.171.346.400 (1.871.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000
5.310.704.000
3.150.000 0 0
5.313.854.000
313.854.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
9.756.684.000
1.643.316.000 0 0
11.400.000.000
12.681.323.500
2.601.266.000 0 0
15.282.589.500
3.882.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
456.684.000
1.643.316.000 0 0
2.100.000.000
1.631.323.500
2.601.266.000 0 0
4.232.589.500
2.132.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
9.300.000.000 0 0 0
9.300.000.000
11.050.000.000 0 0 0
11.050.000.000
1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
5.349.910.000
90.000 0 0
5.350.000.000
5.768.716.350 0 0 0
5.768.716.350
418.716.350 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
750.000.000 0 0 0
750.000.000
1.131.502.500 0 0 0
1.131.502.500
381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
600.000.000 0 0 0
600.000.000
557.737.000 0 0 0
557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
3.999.910.000
90.000 0 0
4.000.000.000
4.079.476.850 0 0 0
4.079.476.850
79.476.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
211.388.868.000 0 0 0
211.388.868.000
221.070.733.800
198.000.000 0 0
221.268.733.800
9.879.865.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
18.944.800.000 0 0 0
18.944.800.000
24.200.431.000 0 0 0
24.200.431.000
5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
8.500.000.000 0 0 0
8.500.000.000
8.426.180.000 0 0 0
8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
2.398.934.000 0 0 0
2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.200.000.000 0 0 0
2.200.000.000
2.222.200.000 0 0 0
2.222.200.000
22.200.000 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta
4.500.000.000 0 0 0
4.500.000.000
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta
5.631.338.000 0 0 0
5.631.338.000
4.931.338.000 0 0 0
4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000
6.719.029.800 0 0 0
6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
3.230.000.000 0 0 0
3.230.000.000
230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
8.500.000.000 0 0 0
8.500.000.000
8.445.587.000
198.000.000 0 0
8.643.587.000
143.587.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 Selendang Sutera
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
2.039.500.000 0 0 0
2.039.500.000
39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
3.283.480.000 0 0 0
3.283.480.000
5.421.480.000 0 0 0
5.421.480.000
2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
137.329.250.000 0 0 0
137.329.250.000
147.329.250.000 0 0 0
147.329.250.000
10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
1.706.804.000 0 0 0
1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001
MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
15.137.865.650
2.743.000.000 0 0
17.880.865.650
14.333.524.367
3.418.732.000 0 0
17.752.256.367 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.177.435.300 0 0 0
4.177.435.300
4.165.962.300
11.473.000 0 0
4.177.435.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.680.000 0 0 0
37.680.000
37.770.000 0 0 0
37.770.000
90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
34.500.000 0 0 0
34.500.000
34.590.000 0 0 0
34.590.000
90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.180.000 0 0 0
3.180.000
3.180.000 0 0 0
3.180.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
18.600.000 0 0 0
18.600.000
19.050.000 0 0 0
19.050.000
450.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.600.000 0 0 0
18.600.000
19.050.000 0 0 0
19.050.000
450.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
316.026.750 0 0 0
316.026.750
332.509.450 0 0 0
332.509.450
16.482.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
192.097.000 0 0 0
192.097.000
192.707.000 0 0 0
192.707.000
610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
82.295.250 0 0 0
82.295.250
92.212.950 0 0 0
92.212.950
9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.984.500 0 0 0
24.984.500
25.689.500 0 0 0
25.689.500
705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.650.000 0 0 0
16.650.000
21.900.000 0 0 0
21.900.000
5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
11.473.000 0 0
11.473.000
11.473.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0
4.083.000 0 0
4.083.000
4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0
7.390.000 0 0
7.390.000
7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.478.801.550 0 0 0
3.478.801.550
3.457.305.850 0 0 0
3.457.305.850 (21.495.700) 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.750.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000 0 0 0
2.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.472.428.350 0 0 0
1.472.428.350
1.450.932.650 0 0 0
1.450.932.650 (21.495.700) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.003.623.200 0 0 0
2.003.623.200
2.003.623.200 0 0 0
2.003.623.200 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
326.327.000 0 0 0
326.327.000
319.327.000 0 0 0
319.327.000 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34.302.000 0 0 0
34.302.000
34.302.000 0 0 0
34.302.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
77.400.000 0 0 0
77.400.000
77.400.000 0 0 0
77.400.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
214.625.000 0 0 0
214.625.000
207.625.000 0 0 0
207.625.000 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
10.960.430.350
2.743.000.000 0 0
13.703.430.350
10.167.562.067
3.407.259.000 0 0
13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo
10.960.430.350
2.743.000.000 0 0
13.703.430.350
10.167.562.067
3.407.259.000 0 0
13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
6.432.430.350 0 0 0
6.432.430.350
6.676.699.350
127.010.000 0 0
6.803.709.350
371.279.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
4.528.000.000
2.743.000.000 0 0
7.271.000.000
3.490.862.717
3.280.249.000 0 0
6.771.111.717 (499.888.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002
TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
16.607.714.600
336.702.000 0 0
16.944.416.600
17.076.779.600
545.102.000 0 0
17.621.881.600
677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.920.472.600
23.944.000 0 0
1.944.416.600
1.920.472.600
23.944.000 0 0
1.944.416.600 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.800.000 0 0 0
37.800.000
37.890.000 0 0 0
37.890.000
90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
34.860.000 0 0 0
34.860.000
34.950.000 0 0 0
34.950.000
90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.940.000 0 0 0
2.940.000
2.940.000 0 0 0
2.940.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000 0 0 0
16.800.000
17.700.000 0 0 0
17.700.000
900.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000
17.700.000 0 0 0
17.700.000
900.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
103.818.300
23.944.000 0 0
127.762.300
103.818.300
23.944.000 0 0
127.762.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.159.000 0 0 0
32.159.000
32.159.000 0 0 0
32.159.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.016.300
23.944.000 0 0
67.960.300
44.016.300
23.944.000 0 0
67.960.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.683.000 0 0 0
11.683.000
11.683.000 0 0 0
11.683.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.700.000 0 0 0
8.700.000
8.700.000 0 0 0
8.700.000 0 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.260.000 0 0 0
7.260.000
7.260.000 0 0 0
7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.634.471.800 0 0 0
1.634.471.800
1.626.677.300 0 0 0
1.626.677.300 (7.794.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 0 0 0
2.200.000
2.200.000 0 0 0
2.200.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
423.561.000 0 0 0
423.561.000
415.766.500 0 0 0
415.766.500 (7.794.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.208.710.800 0 0 0
1.208.710.800
1.208.710.800 0 0 0
1.208.710.800 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127.582.500 0 0 0
127.582.500
134.387.000 0 0 0
134.387.000
6.804.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.182.500 0 0 0
38.182.500
38.507.000 0 0 0
38.507.000
324.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29.900.000 0 0 0
29.900.000
36.380.000 0 0 0
36.380.000
6.480.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.500.000 0 0 0
59.500.000
59.500.000 0 0 0
59.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
14.687.242.000
312.758.000 0 0
15.000.000.000
15.156.307.000
521.158.000 0 0
15.677.465.000
677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 1.05 Pengelolaan Taman Budaya
14.687.242.000
312.758.000 0 0
15.000.000.000
15.156.307.000
521.158.000 0 0
15.677.465.000
677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
14.687.242.000
312.758.000 0 0
15.000.000.000
15.156.307.000
521.158.000 0 0
15.677.465.000
677.465.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
4.642.233.400
997.029.100 0 0
5.639.262.500
5.076.850.511
695.051.500 0 0
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.642.233.400
997.029.100 0 0
5.639.262.500
5.076.850.511
695.051.500 0 0
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
4.642.233.400
997.029.100 0 0
5.639.262.500
5.076.850.511
695.051.500 0 0
5.771.902.011
132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
2.334.453.000
65.547.000 0 0
2.400.000.000
2.670.572.000
71.045.000 0 0
2.741.617.000
341.617.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
2.307.780.400
931.482.100 0 0
3.239.262.500
2.406.278.511
624.006.500 0 0
3.030.285.011 (208.977.489) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.590.519.000
118.606.600.000 0 0
123.197.119.000
4.846.446.290
111.604.234.500 0 0
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
4.590.519.000
118.606.600.000 0 0
123.197.119.000
4.846.446.290
111.604.234.500 0 0
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
4.590.519.000
118.606.600.000 0 0
123.197.119.000
4.846.446.290
111.604.234.500 0 0
116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
4.590.519.000
118.606.600.000 0 0
123.197.119.000
4.846.446.290
111.604.234.500 0 0
116.450.680.790 (6.746.438.210) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
17.370.731.000 0 0 0
17.370.731.000
18.620.779.750
15.000.000 0 0
18.635.779.750
1.265.048.750 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
17.370.731.000 0 0 0
17.370.731.000
18.620.779.750
15.000.000 0 0
18.635.779.750
1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2.264.600.000 0 0 0
2.264.600.000
2.259.093.850 0 0 0
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
2.264.600.000 0 0 0
2.264.600.000
2.259.093.850 0 0 0
2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
11.321.000.000 0 0 0
11.321.000.000
12.401.119.900 0 0 0
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
11.321.000.000 0 0 0
11.321.000.000
12.401.119.900 0 0 0
12.401.119.900
1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.785.131.000 0 0 0
3.785.131.000
3.960.566.000
15.000.000 0 0
3.975.566.000
190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
3.785.131.000 0 0 0
3.785.131.000
3.960.566.000
15.000.000 0 0
3.975.566.000
190.435.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.249.000.000 0 0 0
5.249.000.000
4.884.694.200
9.450.000 0 0
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.249.000.000 0 0 0
5.249.000.000
4.884.694.200
9.450.000 0 0
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
5.249.000.000 0 0 0
5.249.000.000
4.884.694.200
9.450.000 0 0
4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
5.249.000.000 0 0 0
5.249.000.000
4.884.694.200
9.450.000 0 0
4.894.144.200 (354.855.800) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12.319.065.000
60.535.000 0 0
12.379.600.000
13.573.706.000
3.493.923.500 0 0
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
12.319.065.000
60.535.000 0 0
12.379.600.000
13.573.706.000
3.493.923.500 0 0
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
12.319.065.000
60.535.000 0 0
12.379.600.000
13.573.706.000
3.493.923.500 0 0
17.067.629.500
4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
12.319.065.000
60.535.000 0 0
12.379.600.000
13.573.706.000
3.493.923.500 0 0
17.067.629.500
4.688.029.500 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.307.108.000
74.150.000 0 0
6.381.258.000
6.298.075.000
74.150.000 0 0
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.307.108.000
74.150.000 0 0
6.381.258.000
6.298.075.000
74.150.000 0 0
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
6.307.108.000
74.150.000 0 0
6.381.258.000
6.298.075.000
74.150.000 0 0
6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
6.307.108.000
74.150.000 0 0
6.381.258.000
6.298.075.000
74.150.000 0 0
6.372.225.000 (9.033.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
888.672.300
40.089.000 0 0
928.761.300
1.652.192.300
138.300.500 0 0
1.790.492.800
861.731.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
888.672.300
40.089.000 0 0
928.761.300
1.652.192.300
138.300.500 0 0
1.790.492.800
861.731.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 0 0 0 0 0
323.133.000 0 0 0
323.133.000
323.133.000 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0 0 0 0 0
323.133.000 0 0 0
323.133.000
323.133.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
888.672.300
40.089.000 0 0
928.761.300
1.329.059.300
138.300.500 0 0
1.467.359.800
538.598.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
888.672.300
40.089.000 0 0
928.761.300
1.329.059.300
138.300.500 0 0
1.467.359.800
538.598.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 0 0
163.658.750 0 0 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 0
163.658.750 0 0 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 0 0 0
163.658.750 0 0 0
163.658.750
163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 0 0 0 0 0
163.658.750 0 0 0
163.658.750
163.658.750 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
630.000.000 0 0 0
630.000.000
571.127.000
175.873.000 0 0
747.000.000
117.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
630.000.000 0 0 0
630.000.000
571.127.000
175.873.000 0 0
747.000.000
117.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
630.000.000 0 0 0
630.000.000
571.127.000 0 0 0
571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
630.000.000 0 0 0
630.000.000
571.127.000 0 0 0
571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0
175.873.000 0 0
175.873.000
175.873.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0 0
175.873.000 0 0
175.873.000
175.873.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0
200.000.000 0 0
200.000.000
41.400.000
538.865.838 0 0
580.265.838
380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0
200.000.000 0 0
200.000.000
41.400.000
538.865.838 0 0
580.265.838
380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0
200.000.000 0 0
200.000.000
41.400.000
538.865.838 0 0
580.265.838
380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0
200.000.000 0 0
200.000.000
41.400.000
538.865.838 0 0
580.265.838
380.265.838 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
732.760.000 0 0 0
732.760.000
836.860.000
11.248.000 0 0
848.108.000
115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
732.760.000 0 0 0
732.760.000
836.860.000
11.248.000 0 0
848.108.000
115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
732.760.000 0 0 0
732.760.000
836.860.000
11.248.000 0 0
848.108.000
115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
342.760.000 0 0 0
342.760.000
309.360.000 0 0 0
309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
390.000.000 0 0 0
390.000.000
527.500.000
11.248.000 0 0
538.748.000
148.748.000 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
3.509.915.000 0 0 0
3.509.915.000
4.027.716.000
89.847.800 0 0
4.117.563.800
607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.509.915.000 0 0 0
3.509.915.000
4.027.716.000
89.847.800 0 0
4.117.563.800
607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
200.000.000 0 0 0
200.000.000
400.000.000
89.847.800 0 0
489.847.800
289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
200.000.000 0 0 0
200.000.000
400.000.000
89.847.800 0 0
489.847.800
289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.309.915.000 0 0 0
3.309.915.000
3.627.716.000 0 0 0
3.627.716.000
317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah
3.309.915.000 0 0 0
3.309.915.000
3.627.716.000 0 0 0
3.627.716.000
317.801.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.937.089.000 0 0 0
1.937.089.000
3.237.089.000 0 0 0
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
1.937.089.000 0 0 0
1.937.089.000
3.237.089.000 0 0 0
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1.937.089.000 0 0 0
1.937.089.000
3.237.089.000 0 0 0
3.237.089.000
1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
1.937.089.000 0 0 0
1.937.089.000
3.237.089.000 0 0 0
3.237.089.000
1.300.000.000 2 23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
36.566.675.071
4.267.735.000 0 0
40.834.410.071
35.938.764.983
4.265.705.000 0 0
40.204.469.983 (629.940.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
31.178.487.835
3.575.625.000 0 0
34.754.112.835
30.186.845.747
3.573.595.000 0 0
33.760.440.747 (993.672.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
24.222.766.835
2.642.982.000 0 0
26.865.748.835
22.860.259.747
2.640.952.000 0 0
25.501.211.747 (1.364.537.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.526.000 0 0 0
101.526.000
98.188.000 0 0 0
98.188.000 (3.338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.035.000 0 0 0
13.035.000
13.035.000 0 0 0
13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
56.150.000 0 0 0
56.150.000
53.150.000 0 0 0
53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.341.000 0 0 0
32.341.000
32.003.000 0 0 0
32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.298.607.635 0 0 0
17.298.607.635
15.564.957.047 0 0 0
15.564.957.047 (1.733.650.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.169.271.135 0 0 0
17.169.271.135
15.436.550.547 0 0 0
15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
60.874.500 0 0 0
60.874.500
60.874.500 0 0 0
60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.940.000 0 0 0
44.940.000
44.010.000 0 0 0
44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.990.000 0 0 0
9.990.000
9.990.000 0 0 0
9.990.000 0 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.532.000 0 0 0
13.532.000
13.532.000 0 0 0
13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
41.290.000 0 0 0
41.290.000
41.290.000 0 0 0
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
41.290.000 0 0 0
41.290.000
41.290.000 0 0 0
41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
893.555.000
5.250.000 0 0
898.805.000
892.105.000
3.220.000 0 0
895.325.000 (3.480.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.139.000 0 0 0
40.139.000
40.139.000 0 0 0
40.139.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
57.599.000 0 0 0
57.599.000
57.599.000 0 0 0
57.599.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
61.606.000 0 0 0
61.606.000
60.156.000 0 0 0
60.156.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
125.756.000 0 0 0
125.756.000
125.756.000 0 0 0
125.756.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.120.000
5.250.000 0 0
8.370.000
3.120.000
3.220.000 0 0
6.340.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
605.335.000 0 0 0
605.335.000
605.335.000 0 0 0
605.335.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
2.637.732.000 0 0
2.637.732.000 0
2.637.732.000 0 0
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
2.637.732.000 0 0
2.637.732.000 0
2.637.732.000 0 0
2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.847.088.800 0 0 0
4.847.088.800
5.030.088.800 0 0 0
5.030.088.800
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.600.000 0 0 0
4.600.000
4.600.000 0 0 0
4.600.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
917.860.000 0 0 0
917.860.000
1.100.860.000 0 0 0
1.100.860.000
183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.924.628.800 0 0 0
3.924.628.800
3.924.628.800 0 0 0
3.924.628.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.018.199.400 0 0 0
1.018.199.400
1.211.130.900 0 0 0
1.211.130.900
192.931.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
341.186.000 0 0 0
341.186.000
335.617.500 0 0 0
335.617.500 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
190.740.000 0 0 0
190.740.000
390.740.000 0 0 0
390.740.000
200.000.000 101
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
486.273.400 0 0 0
486.273.400
484.773.400 0 0 0
484.773.400 (1.500.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
5.713.436.000
930.000.000 0 0
6.643.436.000
6.130.721.000
930.000.000 0 0
7.060.721.000
417.285.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.353.733.000
930.000.000 0 0
2.283.733.000
1.260.376.000
930.000.000 0 0
2.190.376.000 (93.357.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
378.398.000 0 0 0
378.398.000
339.739.000 0 0 0
339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
61.379.000 0 0 0
61.379.000
61.379.000 0 0 0
61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000 0 0 0
61.371.000
61.371.000 0 0 0
61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
35.549.000 0 0 0
35.549.000
35.549.000 0 0 0
35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
817.036.000
930.000.000 0 0
1.747.036.000
762.338.000
930.000.000 0 0
1.692.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
4.359.703.000 0 0 0
4.359.703.000
4.870.345.000 0 0 0
4.870.345.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4.303.618.000 0 0 0
4.303.618.000
4.814.260.000 0 0 0
4.814.260.000
510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
56.085.000 0 0 0
56.085.000
56.085.000 0 0 0
56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
1.242.285.000
2.643.000 0 0
1.244.928.000
1.195.865.000
2.643.000 0 0
1.198.508.000 (46.420.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
59.827.000 0 0 0
59.827.000
57.277.000 0 0 0
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
59.827.000 0 0 0
59.827.000
57.277.000 0 0 0
57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
119.010.000 0 0 0
119.010.000
87.016.000 0 0 0
87.016.000 (31.994.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
49.901.000 0 0 0
49.901.000
38.596.000 0 0 0
38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
69.109.000 0 0 0
69.109.000
48.420.000 0 0 0
48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
1.016.328.000
2.643.000 0 0
1.018.971.000
1.031.720.000
2.643.000 0 0
1.034.363.000
15.392.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
630.357.000
2.643.000 0 0
633.000.000
628.107.000
2.643.000 0 0
630.750.000 (2.250.000) 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
385.971.000 0 0 0
385.971.000
403.613.000 0 0 0
403.613.000
17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
47.120.000 0 0 0
47.120.000
19.852.000 0 0 0
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
47.120.000 0 0 0
47.120.000
19.852.000 0 0 0
19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001
BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
5.388.187.236
692.110.000 0 0
6.080.297.236
5.751.919.236
692.110.000 0 0
6.444.029.236
363.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.697.305.100 0 0 0
2.697.305.100
2.746.305.100 0 0 0
2.746.305.100
49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.446.200 0 0 0
241.446.200
241.446.200 0 0 0
241.446.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
73.981.200 0 0 0
73.981.200
73.981.200 0 0 0
73.981.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.570.000 0 0 0
22.570.000
22.570.000 0 0 0
22.570.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.184.000 0 0 0
34.184.000
34.184.000 0 0 0
34.184.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.381.000 0 0 0
10.381.000
10.381.000 0 0 0
10.381.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.330.000 0 0 0
100.330.000
100.330.000 0 0 0
100.330.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.336.623.000 0 0 0
1.336.623.000
1.336.623.000 0 0 0
1.336.623.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
750.000 0 0 0
750.000
750.000 0 0 0
750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.300.053.000 0 0 0
1.300.053.000
1.300.053.000 0 0 0
1.300.053.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.820.000 0 0 0
35.820.000
35.820.000 0 0 0
35.820.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.119.235.900 0 0 0
1.119.235.900
1.168.235.900 0 0 0
1.168.235.900
49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
206.846.300 0 0 0
206.846.300
206.846.300 0 0 0
206.846.300 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
23.750.000 0 0 0
23.750.000
23.750.000 0 0 0
23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
378.567.000 0 0 0
378.567.000
378.567.000 0 0 0
378.567.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
510.072.600 0 0 0
510.072.600
559.072.600 0 0 0
559.072.600
49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.690.882.136
692.110.000 0 0
3.382.992.136
3.005.614.136
692.110.000 0 0
3.697.724.136
314.732.000 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2.044.242.136
513.750.000 0 0
2.557.992.136
2.358.974.136
513.750.000 0 0
2.872.724.136
314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
307.470.000 0 0 0
307.470.000
307.470.000 0 0 0
307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2.730.000
513.750.000 0 0
516.480.000
2.730.000
513.750.000 0 0
516.480.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.734.042.136 0 0 0
1.734.042.136
2.048.774.136 0 0 0
2.048.774.136
314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
646.640.000
178.360.000 0 0
825.000.000
646.640.000
178.360.000 0 0
825.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
646.640.000
178.360.000 0 0
825.000.000
646.640.000
178.360.000 0 0
825.000.000 0 2 24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000
46.444.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000
46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000
46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
600.235.000 0 0 0
600.235.000
626.037.000 0 0 0
626.037.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
273.555.000 0 0 0
273.555.000
273.555.000 0 0 0
273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
326.680.000 0 0 0
326.680.000
352.482.000 0 0 0
352.482.000
25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
363.943.000 0 0 0
363.943.000
363.943.000 0 0 0
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
363.943.000 0 0 0
363.943.000
363.943.000 0 0 0
363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
429.893.000 0 0 0
429.893.000
450.535.000 0 0 0
450.535.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
279.636.000 0 0 0
279.636.000
300.278.000 0 0 0
300.278.000
20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
150.257.000 0 0 0
150.257.000
150.257.000 0 0 0
150.257.000 0 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
188.141.676.018
631.955.000 0 0
188.773.631.018
184.459.374.161
2.051.434.000 0 0
186.510.808.161 (2.262.822.857) 3 25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
31.037.620.834
29.792.000 0 0
31.067.412.834
30.242.730.494
355.001.000 0 0
30.597.731.494 (469.681.340) 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
4.175.534.230
20.653.000 0 0
4.196.187.230
4.186.534.230
20.653.000 0 0
4.207.187.230
11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.491.216.000
1.432.000 0 0
1.492.648.000
1.502.216.000
1.432.000 0 0
1.503.648.000
11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.582.000 0 0 0
34.582.000
34.582.000 0 0 0
34.582.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
27.120.000 0 0 0
27.120.000
27.120.000 0 0 0
27.120.000 0 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.962.000 0 0 0
1.962.000
1.962.000 0 0 0
1.962.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.500.000 0 0 0
13.500.000
13.500.000 0 0 0
13.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000 0 0 0
300.000
300.000 0 0 0
300.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
113.806.000 0 0 0
113.806.000
113.806.000 0 0 0
113.806.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.906.000 0 0 0
9.906.000
9.906.000 0 0 0
9.906.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.900.000 0 0 0
16.900.000
16.900.000 0 0 0
16.900.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.300.000 0 0 0
39.300.000
39.300.000 0 0 0
39.300.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.432.000 0 0
1.432.000 0
1.432.000 0 0
1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
1.432.000 0 0
1.432.000 0
1.432.000 0 0
1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.129.290.200 0 0 0
1.129.290.200
1.140.290.200 0 0 0
1.140.290.200
11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.585.000 0 0 0
1.585.000
1.585.000 0 0 0
1.585.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
507.592.000 0 0 0
507.592.000
518.592.000 0 0 0
518.592.000
11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
620.113.200 0 0 0
620.113.200
620.113.200 0 0 0
620.113.200 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
200.037.800 0 0 0
200.037.800
200.037.800 0 0 0
200.037.800 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
164.865.800 0 0 0
164.865.800
164.865.800 0 0 0
164.865.800 0 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.922.000 0 0 0
11.922.000
11.922.000 0 0 0
11.922.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.250.000 0 0 0
8.250.000
8.250.000 0 0 0
8.250.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.684.318.230
19.221.000 0 0
2.703.539.230
2.684.318.230
19.221.000 0 0
2.703.539.230 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
2.684.318.230
19.221.000 0 0
2.703.539.230
2.684.318.230
19.221.000 0 0
2.703.539.230 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.480.780.580
19.221.000 0 0
2.500.001.580
2.480.780.580
19.221.000 0 0
2.500.001.580 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
203.537.650 0 0 0
203.537.650
203.537.650 0 0 0
203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
1.621.006.250
3.200.000 0 0
1.624.206.250
1.656.326.300
8.200.000 0 0
1.664.526.300
40.320.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.527.049.250
3.200.000 0 0
1.530.249.250
1.562.369.300
8.200.000 0 0
1.570.569.300
40.320.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.080.000 0 0 0
32.080.000
32.080.000 0 0 0
32.080.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
26.580.000 0 0 0
26.580.000
26.580.000 0 0 0
26.580.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
877.000 0 0 0
877.000
877.000 0 0 0
877.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.623.000 0 0 0
4.623.000
4.623.000 0 0 0
4.623.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.393.000 0 0 0
104.393.000
104.393.000 0 0 0
104.393.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.082.000 0 0 0
17.082.000
17.082.000 0 0 0
17.082.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.945.000 0 0 0
27.945.000
27.945.000 0 0 0
27.945.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.604.000 0 0 0
9.604.000
9.604.000 0 0 0
9.604.000 0 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.487.000 0 0 0
7.487.000
7.487.000 0 0 0
7.487.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
41.075.000 0 0 0
41.075.000
41.075.000 0 0 0
41.075.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
540.000
3.200.000 0 0
3.740.000
540.000
3.200.000 0 0
3.740.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
540.000
3.200.000 0 0
3.740.000
540.000
3.200.000 0 0
3.740.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.305.966.750 0 0 0
1.305.966.750
1.312.981.800 0 0 0
1.312.981.800
7.015.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.750.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000 0 0 0
2.750.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
419.999.950 0 0 0
419.999.950
427.015.000 0 0 0
427.015.000
7.015.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
883.216.800 0 0 0
883.216.800
883.216.800 0 0 0
883.216.800 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.069.500 0 0 0
69.069.500
97.374.500
5.000.000 0 0
102.374.500
33.305.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49.989.500 0 0 0
49.989.500
49.989.500 0 0 0
49.989.500 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.310.000 0 0 0
12.310.000
12.310.000 0 0 0
12.310.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.770.000 0 0 0
6.770.000
35.075.000
5.000.000 0 0
40.075.000
33.305.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
93.957.000 0 0 0
93.957.000
93.957.000 0 0 0
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
93.957.000 0 0 0
93.957.000
93.957.000 0 0 0
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
93.957.000 0 0 0
93.957.000
93.957.000 0 0 0
93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
25.241.080.354
5.939.000 0 0
25.247.019.354
24.399.869.964
326.148.000 0 0
24.726.017.964 (521.001.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.419.078.854
5.939.000 0 0
20.425.017.854
19.543.920.464
326.148.000 0 0
19.870.068.464 (554.949.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
134.400.000 0 0 0
134.400.000
133.500.000 0 0 0
133.500.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
83.957.000 0 0 0
83.957.000
83.057.000 0 0 0
83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
12.032.250 0 0 0
12.032.250
12.032.250 0 0 0
12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.410.750 0 0 0
38.410.750
38.410.750 0 0 0
38.410.750 0 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.445.273.544 0 0 0
18.445.273.544
17.622.191.154 0 0 0
17.622.191.154 (823.082.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.360.713.544 0 0 0
18.360.713.544
17.524.071.154 0 0 0
17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.560.000 0 0 0
55.560.000
69.120.000 0 0 0
69.120.000
13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.809.750 0 0 0
4.809.750
4.809.750 0 0 0
4.809.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
24.190.250 0 0 0
24.190.250
24.190.250 0 0 0
24.190.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
352.866.000 0 0 0
352.866.000
351.690.000 0 0 0
351.690.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.978.000 0 0 0
8.978.000
8.978.000 0 0 0
8.978.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.329.000 0 0 0
36.329.000
36.329.000 0 0 0
36.329.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
44.115.000 0 0 0
44.115.000
44.115.000 0 0 0
44.115.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.250.000 0 0 0
5.250.000
5.250.000 0 0 0
5.250.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.218.000 0 0 0
34.218.000
34.218.000 0 0 0
34.218.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.376.000 0 0 0
2.376.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
204.554.000 0 0 0
204.554.000
204.554.000 0 0 0
204.554.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
17.046.000 0 0 0
17.046.000
17.046.000 0 0 0
17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
5.939.000 0 0
5.939.000 0
326.148.000 0 0
326.148.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0
320.209.000 0 0
320.209.000
320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
5.939.000 0 0
5.939.000 0
5.939.000 0 0
5.939.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
894.294.310 0 0 0
894.294.310
844.294.310 0 0 0
844.294.310 (50.000.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.700.000 0 0 0
4.700.000
4.700.000 0 0 0
4.700.000 0 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
341.599.910 0 0 0
341.599.910
291.599.910 0 0 0
291.599.910 (50.000.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
547.994.400 0 0 0
547.994.400
547.994.400 0 0 0
547.994.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
579.045.000 0 0 0
579.045.000
579.045.000 0 0 0
579.045.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
61.915.000 0 0 0
61.915.000
61.915.000 0 0 0
61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
421.710.000 0 0 0
421.710.000
421.710.000 0 0 0
421.710.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36.800.000 0 0 0
36.800.000
36.800.000 0 0 0
36.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.120.000 0 0 0
16.120.000
16.120.000 0 0 0
16.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42.500.000 0 0 0
42.500.000
42.500.000 0 0 0
42.500.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
372.629.900 0 0 0
372.629.900
386.379.900 0 0 0
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
372.629.900 0 0 0
372.629.900
386.379.900 0 0 0
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
372.629.900 0 0 0
372.629.900
386.379.900 0 0 0
386.379.900
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
54.208.000 0 0 0
54.208.000
65.506.000 0 0 0
65.506.000
11.298.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000 0 0 0
25.616.000
39.366.000 0 0 0
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000 0 0 0
25.616.000
39.366.000 0 0 0
39.366.000
13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
28.592.000 0 0 0
28.592.000
26.140.000 0 0 0
26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
28.592.000 0 0 0
28.592.000
26.140.000 0 0 0
26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.575.584.000 0 0 0
2.575.584.000
2.577.834.000 0 0 0
2.577.834.000
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
2.575.584.000 0 0 0
2.575.584.000
2.577.834.000 0 0 0
2.577.834.000
2.250.000 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.212.784.000 0 0 0
2.212.784.000
2.215.034.000 0 0 0
2.215.034.000
2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
362.800.000 0 0 0
362.800.000
362.800.000 0 0 0
362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
169.924.800 0 0 0
169.924.800
169.424.800 0 0 0
169.424.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
127.410.800 0 0 0
127.410.800
126.910.800 0 0 0
126.910.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
66.044.800 0 0 0
66.044.800
66.044.800 0 0 0
66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
61.366.000 0 0 0
61.366.000
60.866.000 0 0 0
60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
42.514.000 0 0 0
42.514.000
42.514.000 0 0 0
42.514.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
17.569.000 0 0 0
17.569.000
17.569.000 0 0 0
17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
24.945.000 0 0 0
24.945.000
24.945.000 0 0 0
24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1.649.654.800 0 0 0
1.649.654.800
1.656.804.800 0 0 0
1.656.804.800
7.150.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
609.952.800 0 0 0
609.952.800
603.852.800 0 0 0
603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
609.952.800 0 0 0
609.952.800
603.852.800 0 0 0
603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1.027.834.000 0 0 0
1.027.834.000
1.041.084.000 0 0 0
1.041.084.000
13.250.000 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
225.620.000 0 0 0
225.620.000
225.620.000 0 0 0
225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
802.214.000 0 0 0
802.214.000
815.464.000 0 0 0
815.464.000
13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000 0 0 0
11.868.000
11.868.000 0 0 0
11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000 0 0 0
11.868.000
11.868.000 0 0 0
11.868.000 0 3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
17.067.189.587
71.163.000 0 0
17.138.352.587
16.966.378.020
94.193.000 0 0
17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
17.067.189.587
71.163.000 0 0
17.138.352.587
16.966.378.020
94.193.000 0 0
17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.678.133.837
46.163.000 0 0
10.724.296.837
10.523.546.270
69.193.000 0 0
10.592.739.270 (131.557.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
166.684.000 0 0 0
166.684.000
146.287.000 0 0 0
146.287.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
78.530.000 0 0 0
78.530.000
78.530.000 0 0 0
78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
28.017.000 0 0 0
28.017.000
28.017.000 0 0 0
28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.137.000 0 0 0
60.137.000
39.740.000 0 0 0
39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.770.016.320 0 0 0
8.770.016.320
8.638.529.753 0 0 0
8.638.529.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.717.096.320 0 0 0
8.717.096.320
8.585.609.753 0 0 0
8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.920.000 0 0 0
37.920.000
37.920.000 0 0 0
37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.887.000 0 0 0
1.887.000
1.887.000 0 0 0
1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.113.000 0 0 0
13.113.000
13.113.000 0 0 0
13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
27.800.000 0 0 0
27.800.000
27.800.000 0 0 0
27.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000 0 0 0
11.000.000 0 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000
16.800.000 0 0 0
16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
692.535.250 0 0 0
692.535.250
692.535.250 0 0 0
692.535.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.805.000 0 0 0
9.805.000
9.805.000 0 0 0
9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.163.000 0 0 0
12.163.000
12.163.000 0 0 0
12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.914.000 0 0 0
4.914.000
4.914.000 0 0 0
4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.980.000 0 0 0
34.980.000
34.980.000 0 0 0
34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000 0 0 0
4.800.000
4.800.000 0 0 0
4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
471.986.250 0 0 0
471.986.250
471.986.250 0 0 0
471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
38.791.000 0 0 0
38.791.000
38.791.000 0 0 0
38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
115.096.000 0 0 0
115.096.000
115.096.000 0 0 0
115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
46.163.000 0 0
46.163.000
296.000
69.193.000 0 0
69.489.000
23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
46.163.000 0 0
46.163.000
296.000
69.193.000 0 0
69.489.000
23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
620.661.350 0 0 0
620.661.350
617.661.350 0 0 0
617.661.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.440.000 0 0 0
36.440.000
36.440.000 0 0 0
36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
190.849.350 0 0 0
190.849.350
187.849.350 0 0 0
187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
393.372.000 0 0 0
393.372.000
393.372.000 0 0 0
393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.436.917 0 0 0
400.436.917
400.436.917 0 0 0
400.436.917 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.232.000 0 0 0
27.232.000
27.232.000 0 0 0
27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.971.900 0 0 0
169.971.900
169.971.900 0 0 0
169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.225.000 0 0 0
10.225.000
10.225.000 0 0 0
10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
54.795.000 0 0 0
54.795.000
54.795.000 0 0 0
54.795.000 0 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
138.213.017 0 0 0
138.213.017
138.213.017 0 0 0
138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.721.190.000 0 0 0
2.721.190.000
2.721.190.000 0 0 0
2.721.190.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
868.161.000 0 0 0
868.161.000
868.161.000 0 0 0
868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
868.161.000 0 0 0
868.161.000
868.161.000 0 0 0
868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
853.029.000 0 0 0
853.029.000
853.029.000 0 0 0
853.029.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
266.971.000 0 0 0
266.971.000
266.971.000 0 0 0
266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
586.058.000 0 0 0
586.058.000
586.058.000 0 0 0
586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.937.174.750
25.000.000 0 0
1.962.174.750
1.990.950.750
25.000.000 0 0
2.015.950.750
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.937.174.750
25.000.000 0 0
1.962.174.750
1.990.950.750
25.000.000 0 0
2.015.950.750
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
502.977.000
25.000.000 0 0
527.977.000
556.753.000
25.000.000 0 0
581.753.000
53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
276.559.000 0 0 0
276.559.000
276.559.000 0 0 0
276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
1.034.315.000 0 0 0
1.034.315.000
1.034.315.000 0 0 0
1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
123.323.750 0 0 0
123.323.750
123.323.750 0 0 0
123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.730.691.000 0 0 0
1.730.691.000
1.730.691.000 0 0 0
1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.730.691.000 0 0 0
1.730.691.000
1.730.691.000 0 0 0
1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.351.682.000 0 0 0
1.351.682.000
1.351.682.000 0 0 0
1.351.682.000 0 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
89.009.000 0 0 0
89.009.000
89.009.000 0 0 0
89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
290.000.000 0 0 0
290.000.000
290.000.000 0 0 0
290.000.000 0 3 27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
95.588.895.933
259.067.000 0 0
95.847.962.933
92.512.318.570
1.248.307.000 0 0
93.760.625.570 (2.087.337.363) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
89.514.576.540
237.754.000 0 0
89.752.330.540
86.418.509.677
1.079.857.000 0 0
87.498.366.677 (2.253.963.863) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55.559.132.290 0 0 0
55.559.132.290
52.093.980.613
752.103.000 0 0
52.846.083.613 (2.713.048.677) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
92.663.000 0 0 0
92.663.000
92.663.000 0 0 0
92.663.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.304.000 0 0 0
46.304.000
46.304.000 0 0 0
46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.723.000 0 0 0
18.723.000
18.723.000 0 0 0
18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.636.000 0 0 0
27.636.000
27.636.000 0 0 0
27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
52.040.486.840 0 0 0
52.040.486.840
48.672.336.213 0 0 0
48.672.336.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.926.531.840 0 0 0
51.926.531.840
48.558.381.213 0 0 0
48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
101.100.000 0 0 0
101.100.000
101.100.000 0 0 0
101.100.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12.855.000 0 0 0
12.855.000
12.855.000 0 0 0
12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
63.600.000 0 0 0
63.600.000
63.600.000 0 0 0
63.600.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
63.600.000 0 0 0
63.600.000
63.600.000 0 0 0
63.600.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
32.214.000 0 0 0
32.214.000
32.214.000 0 0 0
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
32.214.000 0 0 0
32.214.000
32.214.000 0 0 0
32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.939.250 0 0 0
102.939.250
102.939.250
2.103.000 0 0
105.042.250
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.393.000 0 0 0
13.393.000
13.393.000 0 0 0
13.393.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0
2.103.000 0 0
2.103.000
2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.716.250 0 0 0
29.716.250
29.716.250 0 0 0
29.716.250 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 114
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
57.430.000 0 0 0
57.430.000
57.430.000 0 0 0
57.430.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
675.000.000 0 0
675.000.000
675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0
675.000.000 0 0
675.000.000
675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.603.642.400 0 0 0
2.603.642.400
2.479.641.350 0 0 0
2.479.641.350 (124.001.050) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
38.954.000 0 0 0
38.954.000
38.954.000 0 0 0
38.954.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
681.205.600 0 0 0
681.205.600
557.204.550 0 0 0
557.204.550 (124.001.050) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.883.482.800 0 0 0
1.883.482.800
1.883.482.800 0 0 0
1.883.482.800 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
623.586.800 0 0 0
623.586.800
650.586.800
75.000.000 0 0
725.586.800
102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.216.000 0 0 0
37.216.000
37.216.000 0 0 0
37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
276.020.800 0 0 0
276.020.800
276.020.800 0 0 0
276.020.800 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.660.000 0 0 0
22.660.000
22.660.000 0 0 0
22.660.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
267.000.000 0 0 0
267.000.000
294.000.000
75.000.000 0 0
369.000.000
102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.690.000 0 0 0
20.690.000
20.690.000 0 0 0
20.690.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
24.899.191.000 0 0 0
24.899.191.000
25.061.311.000 0 0 0
25.061.311.000
162.120.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
5.165.913.000 0 0 0
5.165.913.000
5.325.283.000 0 0 0
5.325.283.000
159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
5.165.913.000 0 0 0
5.165.913.000
5.325.283.000 0 0 0
5.325.283.000
159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.733.278.000 0 0 0
19.733.278.000
19.736.028.000 0 0 0
19.736.028.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.733.278.000 0 0 0
19.733.278.000
19.736.028.000 0 0 0
19.736.028.000
2.750.000 115
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.064.911.250 0 0 0
5.064.911.250
5.258.126.064 0 0 0
5.258.126.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.064.911.250 0 0 0
5.064.911.250
5.258.126.064 0 0 0
5.258.126.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.482.249.250 0 0 0
3.482.249.250
3.675.464.064 0 0 0
3.675.464.064
193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1.582.662.000 0 0 0
1.582.662.000
1.582.662.000 0 0 0
1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
707.762.000 0 0 0
707.762.000
710.512.000 0 0 0
710.512.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
83.603.000 0 0 0
83.603.000
83.603.000 0 0 0
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
83.603.000 0 0 0
83.603.000
83.603.000 0 0 0
83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
586.916.000 0 0 0
586.916.000
589.666.000 0 0 0
589.666.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
26.705.000 0 0 0
26.705.000
29.455.000 0 0 0
29.455.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
560.211.000 0 0 0
560.211.000
560.211.000 0 0 0
560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 Kesejahteraan Hewan
37.243.000 0 0 0
37.243.000
37.243.000 0 0 0
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
37.243.000 0 0 0
37.243.000
37.243.000 0 0 0
37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
60.000.000 0 0 0
60.000.000
65.500.000 0 0 0
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
60.000.000 0 0 0
60.000.000
65.500.000 0 0 0
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
60.000.000 0 0 0
60.000.000
65.500.000 0 0 0
65.500.000
5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.223.580.000
237.754.000 0 0
3.461.334.000
3.229.080.000
327.754.000 0 0
3.556.834.000
95.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
195.950.000 0 0 0
195.950.000
198.700.000 0 0 0
198.700.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
195.950.000 0 0 0
195.950.000
198.700.000 0 0 0
198.700.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.027.630.000
237.754.000 0 0
3.265.384.000
3.030.380.000
327.754.000 0 0
3.358.134.000
92.750.000 116
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2.817.043.000
237.754.000 0 0
3.054.797.000
2.817.043.000
327.754.000 0 0
3.144.797.000
90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
210.587.000 0 0 0
210.587.000
213.337.000 0 0 0
213.337.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001
BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
2.030.257.918
14.508.000 0 0
2.044.765.918
2.044.247.418
16.645.000 0 0
2.060.892.418
16.126.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
800.126.918 0 0 0
800.126.918
799.546.418 0 0 0
799.546.418 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
30.600.000 0 0 0
30.600.000
30.600.000 0 0 0
30.600.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.600.000 0 0 0
30.600.000
30.600.000 0 0 0
30.600.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.572.750 0 0 0
52.572.750
52.572.750 0 0 0
52.572.750 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.220.000 0 0 0
7.220.000
7.220.000 0 0 0
7.220.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.476.000 0 0 0
9.476.000
9.476.000 0 0 0
9.476.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.938.750 0 0 0
18.938.750
18.938.750 0 0 0
18.938.750 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.738.000 0 0 0
15.738.000
15.738.000 0 0 0
15.738.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
550.201.368 0 0 0
550.201.368
549.620.868 0 0 0
549.620.868 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.628.000 0 0 0
24.628.000
24.628.000 0 0 0
24.628.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
160.716.968 0 0 0
160.716.968
160.136.468 0 0 0
160.136.468 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
364.856.400 0 0 0
364.856.400
364.856.400 0 0 0
364.856.400 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
156.432.800 0 0 0
156.432.800
156.432.800 0 0 0
156.432.800 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
138.752.800 0 0 0
138.752.800
138.752.800 0 0 0
138.752.800 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.310.000 0 0 0
7.310.000
7.310.000 0 0 0
7.310.000 0 117
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.370.000 0 0 0
10.370.000
10.370.000 0 0 0
10.370.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.230.131.000
14.508.000 0 0
1.244.639.000
1.244.701.000
16.645.000 0 0
1.261.346.000
16.707.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.230.131.000
14.508.000 0 0
1.244.639.000
1.244.701.000
16.645.000 0 0
1.261.346.000
16.707.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
59.000.000 0 0 0
59.000.000
61.750.000 0 0 0
61.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
479.070.000
14.508.000 0 0
493.578.000
487.840.000
14.508.000 0 0
502.348.000
8.770.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
615.759.500 0 0 0
615.759.500
618.509.500 0 0 0
618.509.500
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
76.301.500 0 0 0
76.301.500
76.601.500
2.137.000 0 0
78.738.500
2.437.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002
BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
4.044.061.475
6.805.000 0 0
4.050.866.475
4.049.561.475
151.805.000 0 0
4.201.366.475
150.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
550.866.475 0 0 0
550.866.475
550.866.475
145.000.000 0 0
695.866.475
145.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.760.000 0 0 0
23.760.000
23.760.000 0 0 0
23.760.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23.760.000 0 0 0
23.760.000
23.760.000 0 0 0
23.760.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
41.523.000 0 0 0
41.523.000
41.523.000 0 0 0
41.523.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.095.000 0 0 0
2.095.000
2.095.000 0 0 0
2.095.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.989.000 0 0 0
3.989.000
3.989.000 0 0 0
3.989.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.306.000 0 0 0
14.306.000
14.306.000 0 0 0
14.306.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19.933.000 0 0 0
19.933.000
19.933.000 0 0 0
19.933.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
145.000.000 0 0
145.000.000
145.000.000 118
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0
145.000.000 0 0
145.000.000
145.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
252.056.875 0 0 0
252.056.875
252.056.875 0 0 0
252.056.875 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.300.000 0 0 0
16.300.000
16.300.000 0 0 0
16.300.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
127.498.875 0 0 0
127.498.875
127.498.875 0 0 0
127.498.875 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
108.258.000 0 0 0
108.258.000
108.258.000 0 0 0
108.258.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
220.326.600 0 0 0
220.326.600
220.326.600 0 0 0
220.326.600 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
162.728.600 0 0 0
162.728.600
162.728.600 0 0 0
162.728.600 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.060.000 0 0 0
5.060.000
5.060.000 0 0 0
5.060.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.828.000 0 0 0
45.828.000
45.828.000 0 0 0
45.828.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.710.000 0 0 0
6.710.000
6.710.000 0 0 0
6.710.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
3.002.750.000 0 0 0
3.002.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
3.002.750.000 0 0 0
3.002.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
3.002.750.000 0 0 0
3.002.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
493.195.000
6.805.000 0 0
500.000.000
495.945.000
6.805.000 0 0
502.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
493.195.000
6.805.000 0 0
500.000.000
495.945.000
6.805.000 0 0
502.750.000
2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
493.195.000
6.805.000 0 0
500.000.000
495.945.000
6.805.000 0 0
502.750.000
2.750.000 3 28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
10.640.595.500
199.865.000 0 0
10.840.460.500
10.916.694.861
221.865.000 0 0
11.138.559.861
298.099.361 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.296.036.000 0 0 0
2.296.036.000
2.638.849.000 0 0 0
2.638.849.000
342.813.000 119
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
937.393.000 0 0 0
937.393.000
912.206.000 0 0 0
912.206.000 (25.187.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
53.261.000 0 0 0
53.261.000
53.261.000 0 0 0
53.261.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
53.261.000 0 0 0
53.261.000
53.261.000 0 0 0
53.261.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
215.573.000 0 0 0
215.573.000
215.573.000 0 0 0
215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
215.573.000 0 0 0
215.573.000
215.573.000 0 0 0
215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
67.287.000 0 0 0
67.287.000
59.187.000 0 0 0
59.187.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
67.287.000 0 0 0
67.287.000
59.187.000 0 0 0
59.187.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
90.282.000 0 0 0
90.282.000
73.195.000 0 0 0
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
90.282.000 0 0 0
90.282.000
73.195.000 0 0 0
73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
510.990.000 0 0 0
510.990.000
510.990.000 0 0 0
510.990.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
58.670.000 0 0 0
58.670.000
58.670.000 0 0 0
58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
16.177.500 0 0 0
16.177.500
16.177.500 0 0 0
16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
436.142.500 0 0 0
436.142.500
436.142.500 0 0 0
436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
251.600.000 0 0 0
251.600.000
251.600.000 0 0 0
251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
251.600.000 0 0 0
251.600.000
251.600.000 0 0 0
251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
104.832.000 0 0 0
104.832.000
104.832.000 0 0 0
104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
146.768.000 0 0 0
146.768.000
146.768.000 0 0 0
146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
1.107.043.000 0 0 0
1.107.043.000
1.475.043.000 0 0 0
1.475.043.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1.107.043.000 0 0 0
1.107.043.000
1.475.043.000 0 0 0
1.475.043.000
368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
118.570.000 0 0 0
118.570.000
118.570.000 0 0 0
118.570.000 0 120
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
988.473.000 0 0 0
988.473.000
1.356.473.000 0 0 0
1.356.473.000
368.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
8.344.559.500
199.865.000 0 0
8.544.424.500
8.277.845.861
221.865.000 0 0
8.499.710.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
8.344.559.500
199.865.000 0 0
8.544.424.500
8.277.845.861
221.865.000 0 0
8.499.710.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5.793.695.500
199.865.000 0 0
5.993.560.500
5.726.981.861
221.865.000 0 0
5.948.846.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
1.057.669.000 0 0 0
1.057.669.000
793.669.000 0 0 0
793.669.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
4.736.026.500
199.865.000 0 0
4.935.891.500
4.933.312.861
221.865.000 0 0
5.155.177.861
219.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
925.421.000 0 0 0
925.421.000
925.421.000 0 0 0
925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
925.421.000 0 0 0
925.421.000
925.421.000 0 0 0
925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
1.625.443.000 0 0 0
1.625.443.000
1.625.443.000 0 0 0
1.625.443.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.625.443.000 0 0 0
1.625.443.000
1.625.443.000 0 0 0
1.625.443.000 0 3 29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.338.671.100 0 0 0
6.338.671.100
5.279.126.000 0 0 0
5.279.126.000 (1.059.545.100) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.338.671.100 0 0 0
6.338.671.100
5.279.126.000 0 0 0
5.279.126.000 (1.059.545.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
652.417.700 0 0 0
652.417.700
649.417.700 0 0 0
649.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
407.417.700 0 0 0
407.417.700
404.417.700 0 0 0
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
407.417.700 0 0 0
407.417.700
404.417.700 0 0 0
404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
245.000.000 0 0 0
245.000.000
245.000.000 0 0 0
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
245.000.000 0 0 0
245.000.000
245.000.000 0 0 0
245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
676.896.000 0 0 0
676.896.000
704.446.000 0 0 0
704.446.000
27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
676.896.000 0 0 0
676.896.000
704.446.000 0 0 0
704.446.000
27.550.000 121
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
193.284.000 0 0 0
193.284.000
207.904.000 0 0 0
207.904.000
14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
483.612.000 0 0 0
483.612.000
496.542.000 0 0 0
496.542.000
12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
388.972.300 0 0 0
388.972.300
388.972.300 0 0 0
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
388.972.300 0 0 0
388.972.300
388.972.300 0 0 0
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
388.972.300 0 0 0
388.972.300
388.972.300 0 0 0
388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
4.620.385.100 0 0 0
4.620.385.100
3.536.290.000 0 0 0
3.536.290.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
241.390.000 0 0 0
241.390.000
241.390.000 0 0 0
241.390.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
47.600.000 0 0 0
47.600.000
47.600.000 0 0 0
47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
193.790.000 0 0 0
193.790.000
193.790.000 0 0 0
193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.378.995.100 0 0 0
4.378.995.100
3.294.900.000 0 0 0
3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.378.995.100 0 0 0
4.378.995.100
3.294.900.000 0 0 0
3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.248.925.000 0 0 0
2.248.925.000
4.410.245.800 0 0 0
4.410.245.800
2.161.320.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.248.925.000 0 0 0
2.248.925.000
4.410.245.800 0 0 0
4.410.245.800
2.161.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
28.233.000 0 0 0
28.233.000
28.233.000 0 0 0
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
28.233.000 0 0 0
28.233.000
28.233.000 0 0 0
28.233.000 0 122
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
28.233.000 0 0 0
28.233.000
28.233.000 0 0 0
28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
82.487.000 0 0 0
82.487.000
1.967.807.800 0 0 0
1.967.807.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
82.487.000 0 0 0
82.487.000
1.967.807.800 0 0 0
1.967.807.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
44.557.000 0 0 0
44.557.000
44.557.000 0 0 0
44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
37.930.000 0 0 0
37.930.000
1.923.250.800 0 0 0
1.923.250.800
1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
303.580.000 0 0 0
303.580.000
487.580.000 0 0 0
487.580.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
303.580.000 0 0 0
303.580.000
487.580.000 0 0 0
487.580.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
172.566.000 0 0 0
172.566.000
172.566.000 0 0 0
172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
131.014.000 0 0 0
131.014.000
315.014.000 0 0 0
315.014.000
184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
627.969.000 0 0 0
627.969.000
719.969.000 0 0 0
719.969.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
320.746.000 0 0 0
320.746.000
412.746.000 0 0 0
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
320.746.000 0 0 0
320.746.000
412.746.000 0 0 0
412.746.000
92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
307.223.000 0 0 0
307.223.000
307.223.000 0 0 0
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
307.223.000 0 0 0
307.223.000
307.223.000 0 0 0
307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000 0 123
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000
1.206.656.000 0 0 0
1.206.656.000 0 3 31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
24.769.179.064
72.068.000 0 0
24.841.247.064
23.717.382.416
132.068.000 0 0
23.849.450.416 (991.796.648) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
23.102.845.264
68.568.000 0 0
23.171.413.264
21.930.474.616
68.568.000 0 0
21.999.042.616 (1.172.370.648) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.435.331.514
68.568.000 0 0
19.503.899.514
17.574.387.066
68.568.000 0 0
17.642.955.066 (1.860.944.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
141.977.000 0 0 0
141.977.000
141.977.000 0 0 0
141.977.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.569.000 0 0 0
102.569.000
102.569.000 0 0 0
102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
11.715.000 0 0 0
11.715.000
11.715.000 0 0 0
11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.693.000 0 0 0
27.693.000
27.693.000 0 0 0
27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.467.213.172 0 0 0
17.467.213.172
15.606.278.724 0 0 0
15.606.278.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.913.172 0 0 0
17.402.913.172
15.541.978.724 0 0 0
15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
52.800.000 0 0 0
52.800.000
52.800.000 0 0 0
52.800.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
575.574.000 0 0 0
575.574.000
575.574.000 0 0 0
575.574.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.592.000 0 0 0
4.592.000
4.592.000 0 0 0
4.592.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
43.700.000 0 0 0
43.700.000
43.700.000 0 0 0
43.700.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
61.855.000 0 0 0
61.855.000
61.855.000 0 0 0
61.855.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.200.000 0 0 0
4.200.000
4.200.000 0 0 0
4.200.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000 0 0 0
70.000.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 0 124
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14.640.000 0 0 0
14.640.000
14.640.000 0 0 0
14.640.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
256.937.000 0 0 0
256.937.000
256.937.000 0 0 0
256.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
119.650.000 0 0 0
119.650.000
119.650.000 0 0 0
119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
68.568.000 0 0
68.568.000 0
68.568.000 0 0
68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
68.568.000 0 0
68.568.000 0
68.568.000 0 0
68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
803.742.000 0 0 0
803.742.000
803.742.000 0 0 0
803.742.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
253.800.000 0 0 0
253.800.000
253.800.000 0 0 0
253.800.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
549.942.000 0 0 0
549.942.000
549.942.000 0 0 0
549.942.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
416.825.342 0 0 0
416.825.342
416.815.342 0 0 0
416.815.342 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.183.000 0 0 0
25.183.000
25.183.000 0 0 0
25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
195.978.550 0 0 0
195.978.550
195.978.550 0 0 0
195.978.550 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.565.000 0 0 0
6.565.000
6.565.000 0 0 0
6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.990.000 0 0 0
39.990.000
39.990.000 0 0 0
39.990.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.799.592 0 0 0
99.799.592
99.799.592 0 0 0
99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
49.309.200 0 0 0
49.309.200
49.299.200 0 0 0
49.299.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.487.397.000 0 0 0
3.487.397.000
4.120.970.800 0 0 0
4.120.970.800
633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3.487.397.000 0 0 0
3.487.397.000
4.120.970.800 0 0 0
4.120.970.800
633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
348.851.000 0 0 0
348.851.000
348.851.000 0 0 0
348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3.138.546.000 0 0 0
3.138.546.000
3.772.119.800 0 0 0
3.772.119.800
633.573.800 125
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
180.116.750 0 0 0
180.116.750
235.116.750 0 0 0
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
180.116.750 0 0 0
180.116.750
235.116.750 0 0 0
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
180.116.750 0 0 0
180.116.750
235.116.750 0 0 0
235.116.750
55.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.666.333.800
3.500.000 0 0
1.669.833.800
1.786.907.800
63.500.000 0 0
1.850.407.800
180.574.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
881.781.200
3.500.000 0 0
885.281.200
966.495.200
53.500.000 0 0
1.019.995.200
134.714.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.180.000 0 0 0
18.180.000
18.180.000 0 0 0
18.180.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
18.180.000 0 0 0
18.180.000
18.180.000 0 0 0
18.180.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
37.476.000 0 0 0
37.476.000
37.476.000 0 0 0
37.476.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.516.000 0 0 0
1.516.000
1.516.000 0 0 0
1.516.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.775.000 0 0 0
8.775.000
8.775.000 0 0 0
8.775.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.743.000 0 0 0
5.743.000
5.743.000 0 0 0
5.743.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.103.000 0 0 0
2.103.000
2.103.000 0 0 0
2.103.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.879.000 0 0 0
8.879.000
8.879.000 0 0 0
8.879.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.460.000 0 0 0
2.460.000
2.460.000 0 0 0
2.460.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.000.000 0 0 0
8.000.000
8.000.000 0 0 0
8.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.500.000 0 0
3.500.000 0
3.500.000 0 0
3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
3.500.000 0 0
3.500.000 0
3.500.000 0 0
3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
751.499.200 0 0 0
751.499.200
841.319.200 0 0 0
841.319.200
89.820.000 126
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
278.182.000 0 0 0
278.182.000
368.002.000 0 0 0
368.002.000
89.820.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
473.317.200 0 0 0
473.317.200
473.317.200 0 0 0
473.317.200 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
64.306.000 0 0 0
64.306.000
59.200.000
50.000.000 0 0
109.200.000
44.894.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
54.086.000 0 0 0
54.086.000
48.980.000 0 0 0
48.980.000 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.900.000 0 0 0
2.900.000
2.900.000 0 0 0
2.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.320.000 0 0 0
7.320.000
7.320.000
50.000.000 0 0
57.320.000
50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
784.552.600 0 0 0
784.552.600
820.412.600
10.000.000 0 0
830.412.600
45.860.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
784.552.600 0 0 0
784.552.600
820.412.600
10.000.000 0 0
830.412.600
45.860.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
784.552.600 0 0 0
784.552.600
820.412.600
10.000.000 0 0
830.412.600
45.860.000 3 32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
317.897.867.597
4.531.856.000 0 0
322.429.723.597
320.552.076.978
6.398.014.522 0 0
326.950.091.500
4.520.367.903 4 01
SEKRETARIAT DAERAH
189.473.568.833
3.407.799.000 0 0
192.881.367.833
186.180.680.642
5.270.846.522 0 0
191.451.527.164 (1.429.840.669) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001
BIRO TATA PEMERINTAHAN
3.793.802.000
85.568.000 0 0
3.879.370.000
4.657.521.956
275.568.000 0 0
4.933.089.956
1.053.719.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
591.348.000
5.568.000 0 0
596.916.000
1.020.159.956
195.568.000 0 0
1.215.727.956
618.811.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.629.000 0 0 0
24.629.000
24.629.000 0 0 0
24.629.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.454.000 0 0 0
5.454.000
5.454.000 0 0 0
5.454.000 0 127
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
6.761.000 0 0 0
6.761.000
6.761.000 0 0 0
6.761.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.414.000 0 0 0
12.414.000
12.414.000 0 0 0
12.414.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
41.215.000 0 0 0
41.215.000
41.215.000 0 0 0
41.215.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.560.000 0 0 0
31.560.000
31.560.000 0 0 0
31.560.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.889.000 0 0 0
3.889.000
3.889.000 0 0 0
3.889.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.766.000 0 0 0
5.766.000
5.766.000 0 0 0
5.766.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0
311.271.956 0 0 0
311.271.956
311.271.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0
223.567.956 0 0 0
223.567.956
223.567.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0
87.704.000 0 0 0
87.704.000
87.704.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
350.972.000 0 0 0
350.972.000
468.512.000 0 0 0
468.512.000
117.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.996.000 0 0 0
7.996.000
7.996.000 0 0 0
7.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29.621.000 0 0 0
29.621.000
29.621.000 0 0 0
29.621.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.000.000 0 0 0
7.000.000
7.000.000 0 0 0
7.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.810.000 0 0 0
26.810.000
26.810.000 0 0 0
26.810.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
260.745.000 0 0 0
260.745.000
378.285.000 0 0 0
378.285.000
117.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
18.800.000 0 0 0
18.800.000
18.800.000 0 0 0
18.800.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
5.568.000 0 0
5.568.000 0
5.568.000 0 0
5.568.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
5.568.000 0 0
5.568.000 0
5.568.000 0 0
5.568.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 128
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
160.732.000 0 0 0
160.732.000
160.732.000
190.000.000 0 0
350.732.000
190.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
123.797.000 0 0 0
123.797.000
123.797.000 0 0 0
123.797.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36.935.000 0 0 0
36.935.000
36.935.000 0 0 0
36.935.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0
190.000.000
190.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
1.191.204.000
80.000.000 0 0
1.271.204.000
1.384.724.000
80.000.000 0 0
1.464.724.000
193.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
391.129.000
80.000.000 0 0
471.129.000
494.849.000
80.000.000 0 0
574.849.000
103.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
81.054.000 0 0 0
81.054.000
184.774.000 0 0 0
184.774.000
103.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
310.075.000
80.000.000 0 0
390.075.000
310.075.000
80.000.000 0 0
390.075.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
604.936.000 0 0 0
604.936.000
694.736.000 0 0 0
694.736.000
89.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
203.482.000 0 0 0
203.482.000
203.482.000 0 0 0
203.482.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
401.454.000 0 0 0
401.454.000
491.254.000 0 0 0
491.254.000
89.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
195.139.000 0 0 0
195.139.000
195.139.000 0 0 0
195.139.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
195.139.000 0 0 0
195.139.000
195.139.000 0 0 0
195.139.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000
1.853.478.000 0 0 0
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000
1.853.478.000 0 0 0
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000
1.853.478.000 0 0 0
1.853.478.000
403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
561.250.000 0 0 0
561.250.000
399.160.000 0 0 0
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
561.250.000 0 0 0
561.250.000
399.160.000 0 0 0
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
561.250.000 0 0 0
561.250.000
399.160.000 0 0 0
399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002
BIRO HUKUM
5.358.208.730
70.159.000 0 0
5.428.367.730
5.685.119.482
70.159.000 0 0
5.755.278.482
326.910.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
786.119.800
70.159.000 0 0
856.278.800
832.160.800
70.159.000 0 0
902.319.800
46.041.000 129
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.432.000 0 0 0
15.432.000
15.432.000 0 0 0
15.432.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.275.000 0 0 0
5.275.000
5.275.000 0 0 0
5.275.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.354.000 0 0 0
3.354.000
3.354.000 0 0 0
3.354.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.803.000 0 0 0
6.803.000
6.803.000 0 0 0
6.803.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.633.000 0 0 0
42.633.000
42.633.000 0 0 0
42.633.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.840.000 0 0 0
36.840.000
36.840.000 0 0 0
36.840.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.131.000 0 0 0
1.131.000
1.131.000 0 0 0
1.131.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.662.000 0 0 0
4.662.000
4.662.000 0 0 0
4.662.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
292.394.000
6.000.000 0 0
298.394.000
384.006.000
6.000.000 0 0
390.006.000
91.612.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.834.000 0 0 0
4.834.000
4.834.000 0 0 0
4.834.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.510.000 0 0 0
35.510.000
35.510.000 0 0 0
35.510.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.711.000 0 0 0
9.711.000
9.711.000 0 0 0
9.711.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.085.000 0 0 0
33.085.000
33.085.000 0 0 0
33.085.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.460.000
6.000.000 0 0
8.460.000
2.460.000
6.000.000 0 0
8.460.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
206.794.000 0 0 0
206.794.000
298.406.000 0 0 0
298.406.000
91.612.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
64.159.000 0 0
64.159.000 0
64.159.000 0 0
64.159.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
58.537.000 0 0
58.537.000 0
58.537.000 0 0
58.537.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
5.622.000 0 0
5.622.000 0
5.622.000 0 0
5.622.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.800.000 0 0 0
48.800.000
5.980.000 0 0 0
5.980.000 (42.820.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000
2.380.000 0 0 0
2.380.000 (620.000) 130
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.800.000 0 0 0
10.800.000
3.600.000 0 0 0
3.600.000 (7.200.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000 0 0 0 0 0 (35.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
373.660.800 0 0 0
373.660.800
370.909.800 0 0 0
370.909.800 (2.751.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.897.000 0 0 0
24.897.000
24.897.000 0 0 0
24.897.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72.549.800 0 0 0
72.549.800
72.548.800 0 0 0
72.548.800 (1.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34.225.000 0 0 0
34.225.000
31.475.000 0 0 0
31.475.000 (2.750.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
241.989.000 0 0 0
241.989.000
241.989.000 0 0 0
241.989.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.814.728.930 0 0 0
3.814.728.930
4.006.708.682 0 0 0
4.006.708.682
191.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan
1.942.654.250 0 0 0
1.942.654.250
1.942.654.250 0 0 0
1.942.654.250 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
318.555.000 0 0 0
318.555.000
318.555.000 0 0 0
318.555.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
27.792.000 0 0 0
27.792.000
27.792.000 0 0 0
27.792.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1.253.089.000 0 0 0
1.253.089.000
1.253.089.000 0 0 0
1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
343.218.250 0 0 0
343.218.250
343.218.250 0 0 0
343.218.250 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
1.872.074.680 0 0 0
1.872.074.680
2.064.054.432 0 0 0
2.064.054.432
191.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
473.742.000 0 0 0
473.742.000
465.742.000 0 0 0
465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.398.332.680 0 0 0
1.398.332.680
1.598.312.432 0 0 0
1.598.312.432
199.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
757.360.000 0 0 0
757.360.000
846.250.000 0 0 0
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan
757.360.000 0 0 0
757.360.000
846.250.000 0 0 0
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
757.360.000 0 0 0
757.360.000
846.250.000 0 0 0
846.250.000
88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
45.810.700.800
241.120.000 0 0
46.051.820.800
45.810.700.800
241.120.000 0 0
46.051.820.800 0 131
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.031.405.800
233.928.000 0 0
1.265.333.800
945.285.800
233.928.000 0 0
1.179.213.800 (86.120.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
65.500.000 0 0 0
65.500.000
65.500.000 0 0 0
65.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000
60.000.000 0 0 0
60.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
138.344.000 0 0 0
138.344.000
62.060.000 0 0 0
62.060.000 (76.284.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
115.844.000 0 0 0
115.844.000
40.844.000 0 0 0
40.844.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
17.000.000 0 0 0
17.000.000
15.716.000 0 0 0
15.716.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000 0 0 0
11.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000 0 0 0
11.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
633.917.000
2.348.000 0 0
636.265.000
630.125.000
2.348.000 0 0
632.473.000 (3.792.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.000.000 0 0 0
45.000.000
45.000.000 0 0 0
45.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 0 0 0
30.000.000
29.058.000 0 0 0
29.058.000 (942.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.700.000
2.348.000 0 0
26.048.000
23.700.000
2.348.000 0 0
26.048.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
525.217.000 0 0 0
525.217.000
522.367.000 0 0 0
522.367.000 (2.850.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.144.000
231.580.000 0 0
233.724.000
2.144.000
231.580.000 0 0
233.724.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
9.418.000 0 0
9.418.000 0
9.418.000 0 0
9.418.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.144.000
222.162.000 0 0
224.306.000
2.144.000
222.162.000 0 0
224.306.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
175.000.800 0 0 0
175.000.800
168.956.800 0 0 0
168.956.800 (6.044.000) 132
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
115.000.800 0 0 0
115.000.800
108.956.800 0 0 0
108.956.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
44.779.295.000
7.192.000 0 0
44.786.487.000
44.865.415.000
7.192.000 0 0
44.872.607.000
86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
44.439.517.000 0 0 0
44.439.517.000
44.439.517.000 0 0 0
44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
44.439.517.000 0 0 0
44.439.517.000
44.439.517.000 0 0 0
44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
290.438.000
7.192.000 0 0
297.630.000
376.558.000
7.192.000 0 0
383.750.000
86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
39.830.000 0 0 0
39.830.000
125.950.000 0 0 0
125.950.000
86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
250.608.000
7.192.000 0 0
257.800.000
250.608.000
7.192.000 0 0
257.800.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
49.340.000 0 0 0
49.340.000
49.340.000 0 0 0
49.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
49.340.000 0 0 0
49.340.000
49.340.000 0 0 0
49.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.089.826.550 0 0 0
4.089.826.550
2.666.788.000 0 0 0
2.666.788.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
387.042.000 0 0 0
387.042.000
387.042.000 0 0 0
387.042.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
34.062.000 0 0 0
34.062.000
34.062.000 0 0 0
34.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28.376.000 0 0 0
28.376.000
28.376.000 0 0 0
28.376.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.996.000 0 0 0
1.996.000
1.996.000 0 0 0
1.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.690.000 0 0 0
3.690.000
3.690.000 0 0 0
3.690.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.135.000 0 0 0
38.135.000
38.135.000 0 0 0
38.135.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.760.000 0 0 0
32.760.000
32.760.000 0 0 0
32.760.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.218.000 0 0 0
2.218.000
2.218.000 0 0 0
2.218.000 0 133
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.157.000 0 0 0
3.157.000
3.157.000 0 0 0
3.157.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
191.245.000 0 0 0
191.245.000
191.245.000 0 0 0
191.245.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.350.000 0 0 0
2.350.000
2.350.000 0 0 0
2.350.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.674.000 0 0 0
20.674.000
20.674.000 0 0 0
20.674.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.603.000 0 0 0
8.603.000
8.603.000 0 0 0
8.603.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.160.000 0 0 0
22.160.000
22.160.000 0 0 0
22.160.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.520.000 0 0 0
8.520.000
8.520.000 0 0 0
8.520.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
128.938.000 0 0 0
128.938.000
128.938.000 0 0 0
128.938.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.770.000 0 0 0
6.770.000
6.770.000 0 0 0
6.770.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.170.000 0 0 0
3.170.000
3.170.000 0 0 0
3.170.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 0 0
3.600.000
3.600.000 0 0 0
3.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
107.230.000 0 0 0
107.230.000
107.230.000 0 0 0
107.230.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23.430.000 0 0 0
23.430.000
23.430.000 0 0 0
23.430.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
64.445.000 0 0 0
64.445.000
64.445.000 0 0 0
64.445.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.645.000 0 0 0
1.645.000
1.645.000 0 0 0
1.645.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.830.000 0 0 0
12.830.000
12.830.000 0 0 0
12.830.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.880.000 0 0 0
4.880.000
4.880.000 0 0 0
4.880.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.702.784.550 0 0 0
3.702.784.550
2.279.746.000 0 0 0
2.279.746.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.411.052.000 0 0 0
1.411.052.000
1.411.052.000 0 0 0
1.411.052.000 0 134
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
1.032.537.000 0 0 0
1.032.537.000
1.032.537.000 0 0 0
1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
378.515.000 0 0 0
378.515.000
378.515.000 0 0 0
378.515.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
2.119.718.550 0 0 0
2.119.718.550
696.680.000 0 0 0
696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.119.718.550 0 0 0
2.119.718.550
696.680.000 0 0 0
696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
172.014.000 0 0 0
172.014.000
172.014.000 0 0 0
172.014.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
172.014.000 0 0 0
172.014.000
172.014.000 0 0 0
172.014.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1.315.959.000
14.960.000 0 0
1.330.919.000
1.204.704.500
14.960.000 0 0
1.219.664.500 (111.254.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
495.897.000
14.960.000 0 0
510.857.000
495.897.000
14.960.000 0 0
510.857.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.035.000 0 0 0
19.035.000
19.035.000 0 0 0
19.035.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.542.000 0 0 0
7.542.000
7.542.000 0 0 0
7.542.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.683.000 0 0 0
3.683.000
3.683.000 0 0 0
3.683.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.810.000 0 0 0
7.810.000
7.810.000 0 0 0
7.810.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
46.744.000 0 0 0
46.744.000
46.744.000 0 0 0
46.744.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.020.000 0 0 0
34.020.000
34.020.000 0 0 0
34.020.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.954.000 0 0 0
4.954.000
4.954.000 0 0 0
4.954.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.770.000 0 0 0
7.770.000
7.770.000 0 0 0
7.770.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
14.292.000 0 0 0
14.292.000
14.292.000 0 0 0
14.292.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14.292.000 0 0 0
14.292.000
14.292.000 0 0 0
14.292.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
270.736.000 0 0 0
270.736.000
270.736.000 0 0 0
270.736.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.701.000 0 0 0
7.701.000
7.701.000 0 0 0
7.701.000 0 135
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.054.000 0 0 0
34.054.000
34.113.000 0 0 0
34.113.000
59.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.212.000 0 0 0
3.212.000
3.212.000 0 0 0
3.212.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.152.000 0 0 0
15.152.000
15.152.000 0 0 0
15.152.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
203.917.000 0 0 0
203.917.000
203.858.000 0 0 0
203.858.000 (59.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.700.000 0 0 0
6.700.000
6.700.000 0 0 0
6.700.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
14.960.000 0 0
14.960.000 0
14.960.000 0 0
14.960.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
8.100.000 0 0
8.100.000 0
8.100.000 0 0
8.100.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
6.860.000 0 0
6.860.000 0
6.860.000 0 0
6.860.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.500.000 0 0 0
5.500.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
139.590.000 0 0 0
139.590.000
139.590.000 0 0 0
139.590.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.668.000 0 0 0
24.668.000
24.668.000 0 0 0
24.668.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
91.222.000 0 0 0
91.222.000
91.222.000 0 0 0
91.222.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.730.000 0 0 0
12.730.000
12.730.000 0 0 0
12.730.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.970.000 0 0 0
10.970.000
10.970.000 0 0 0
10.970.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
321.708.000 0 0 0
321.708.000
283.508.500 0 0 0
283.508.500 (38.199.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000 0 0 0
237.178.000
202.711.000 0 0 0
202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000 0 0 0
237.178.000
202.711.000 0 0 0
202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.710.000 0 0 0
4.710.000
3.424.000 0 0 0
3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
4.710.000 0 0 0
4.710.000
3.424.000 0 0 0
3.424.000 (1.286.000) 136
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000 0 0 0
79.820.000
77.373.500 0 0 0
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000 0 0 0
79.820.000
77.373.500 0 0 0
77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
498.354.000 0 0 0
498.354.000
425.299.000 0 0 0
425.299.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
150.292.000 0 0 0
150.292.000
77.237.000 0 0 0
77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
150.292.000 0 0 0
150.292.000
77.237.000 0 0 0
77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
348.062.000 0 0 0
348.062.000
348.062.000 0 0 0
348.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
348.062.000 0 0 0
348.062.000
348.062.000 0 0 0
348.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006
BIRO ORGANISASI
6.189.524.000
112.628.000 0 0
6.302.152.000
4.229.166.000
112.628.000 0 0
4.341.794.000 (1.960.358.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
699.223.000
112.628.000 0 0
811.851.000
699.223.000
112.628.000 0 0
811.851.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.252.000 0 0 0
11.252.000
11.252.000 0 0 0
11.252.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.112.000 0 0 0
2.112.000
2.112.000 0 0 0
2.112.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.240.000 0 0 0
3.240.000
3.240.000 0 0 0
3.240.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.900.000 0 0 0
5.900.000
5.900.000 0 0 0
5.900.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.996.000 0 0 0
39.996.000
39.996.000 0 0 0
39.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.020.000 0 0 0
34.020.000
34.020.000 0 0 0
34.020.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
978.000 0 0 0
978.000
978.000 0 0 0
978.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.998.000 0 0 0
4.998.000
4.998.000 0 0 0
4.998.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.680.000 0 0 0
10.680.000
10.680.000 0 0 0
10.680.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.680.000 0 0 0
10.680.000
10.680.000 0 0 0
10.680.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
371.888.000 0 0 0
371.888.000
371.888.000 0 0 0
371.888.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.916.000 0 0 0
4.916.000
4.916.000 0 0 0
4.916.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.470.000 0 0 0
21.470.000
21.470.000 0 0 0
21.470.000 0 137
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
42.847.000 0 0 0
42.847.000
42.847.000 0 0 0
42.847.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.741.000 0 0 0
28.741.000
28.741.000 0 0 0
28.741.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.380.000 0 0 0
1.380.000
1.380.000 0 0 0
1.380.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
271.034.000 0 0 0
271.034.000
271.034.000 0 0 0
271.034.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
112.628.000 0 0
112.628.000 0
112.628.000 0 0
112.628.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
112.628.000 0 0
112.628.000 0
112.628.000 0 0
112.628.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.920.000 0 0 0
24.920.000
24.920.000 0 0 0
24.920.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000
500.000 0 0 0
500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.220.000 0 0 0
11.220.000
11.220.000 0 0 0
11.220.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
240.487.000 0 0 0
240.487.000
240.487.000 0 0 0
240.487.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.026.000 0 0 0
33.026.000
33.026.000 0 0 0
33.026.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
153.531.000 0 0 0
153.531.000
153.531.000 0 0 0
153.531.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
53.930.000 0 0 0
53.930.000
53.930.000 0 0 0
53.930.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
367.731.000 0 0 0
367.731.000
367.731.000 0 0 0
367.731.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
367.731.000 0 0 0
367.731.000
367.731.000 0 0 0
367.731.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
109.754.000 0 0 0
109.754.000
109.754.000 0 0 0
109.754.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
13.267.000 0 0 0
13.267.000
13.267.000 0 0 0
13.267.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
83.056.000 0 0 0
83.056.000
83.056.000 0 0 0
83.056.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
161.654.000 0 0 0
161.654.000
161.654.000 0 0 0
161.654.000 0 138
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
5.122.570.000 0 0 0
5.122.570.000
3.162.212.000 0 0 0
3.162.212.000 (1.960.358.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan
4.172.570.000 0 0 0
4.172.570.000
2.174.297.000 0 0 0
2.174.297.000 (1.998.273.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.498.900.000 0 0 0
1.498.900.000
411.835.000 0 0 0
411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 0 0 0
500.000.000
264.343.000 0 0 0
264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
1.035.000.000 0 0 0
1.035.000.000
533.983.000 0 0 0
533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
1.138.670.000 0 0 0
1.138.670.000
964.136.000 0 0 0
964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
950.000.000 0 0 0
950.000.000
987.915.000 0 0 0
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
950.000.000 0 0 0
950.000.000
987.915.000 0 0 0
987.915.000
37.915.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
19.896.612.700
396.364.000 0 0
20.292.976.700
21.072.725.850
1.864.024.000 0 0
22.936.749.850
2.643.773.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.680.960.700
185.864.000 0 0
16.866.824.700
17.944.324.850
1.634.124.000 0 0
19.578.448.850
2.711.624.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.263.000 0 0 0
16.263.000
16.263.000 0 0 0
16.263.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.260.000 0 0 0
11.260.000
11.260.000 0 0 0
11.260.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.095.000 0 0 0
3.095.000
3.095.000 0 0 0
3.095.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.908.000 0 0 0
1.908.000
1.908.000 0 0 0
1.908.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
49.484.000 0 0 0
49.484.000
49.484.000 0 0 0
49.484.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.040.000 0 0 0
47.040.000
47.040.000 0 0 0
47.040.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
972.000 0 0 0
972.000
972.000 0 0 0
972.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.472.000 0 0 0
1.472.000
1.472.000 0 0 0
1.472.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000
56.000.000 0 0 0
56.000.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
60.000.000 0 0 0
60.000.000
46.000.000 0 0 0
46.000.000 (14.000.000) 139
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.363.904.000 0 0 0
1.363.904.000
1.562.986.000 0 0 0
1.562.986.000
199.082.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
61.997.000 0 0 0
61.997.000
61.997.000 0 0 0
61.997.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
165.238.000 0 0 0
165.238.000
165.238.000 0 0 0
165.238.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
233.313.000 0 0 0
233.313.000
186.913.000 0 0 0
186.913.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.322.000 0 0 0
150.322.000
156.072.000 0 0 0
156.072.000
5.750.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
46.320.000 0 0 0
46.320.000
46.320.000 0 0 0
46.320.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
506.504.000 0 0 0
506.504.000
711.236.000 0 0 0
711.236.000
204.732.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
200.210.000 0 0 0
200.210.000
235.210.000 0 0 0
235.210.000
35.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
161.864.000 0 0
161.864.000 0
1.634.124.000 0 0
1.634.124.000
1.472.260.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0
900.000.000 0 0
900.000.000
900.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0
549.567.000 0 0
549.567.000
549.567.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
67.162.000 0 0
67.162.000 0
89.855.000 0 0
89.855.000
22.693.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
94.702.000 0 0
94.702.000 0
94.702.000 0 0
94.702.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.796.310.400 0 0 0
4.796.310.400
4.931.097.900 0 0 0
4.931.097.900
134.787.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.450.000 0 0 0
9.450.000
9.450.000 0 0 0
9.450.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.722.285.000 0 0 0
2.722.285.000
2.852.572.500 0 0 0
2.852.572.500
130.287.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
181.800.000 0 0 0
181.800.000
186.300.000 0 0 0
186.300.000
4.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.882.775.400 0 0 0
1.882.775.400
1.882.775.400 0 0 0
1.882.775.400 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.216.120.000 0 0 0
3.216.120.000
3.284.120.000 0 0 0
3.284.120.000
68.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
421.218.000 0 0 0
421.218.000
421.218.000 0 0 0
421.218.000 0 140
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
949.420.000 0 0 0
949.420.000
969.420.000 0 0 0
969.420.000
20.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
257.320.000 0 0 0
257.320.000
305.320.000 0 0 0
305.320.000
48.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.465.062.000 0 0 0
1.465.062.000
1.465.062.000 0 0 0
1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
123.100.000 0 0 0
123.100.000
123.100.000 0 0 0
123.100.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.068.542.300 0 0 0
3.068.542.300
3.188.504.450 0 0 0
3.188.504.450
119.962.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.068.542.300 0 0 0
3.068.542.300
3.188.504.450 0 0 0
3.188.504.450
119.962.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
793.340.000 0 0 0
793.340.000
1.142.382.500 0 0 0
1.142.382.500
349.042.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
49.030.000 0 0 0
49.030.000
49.030.000 0 0 0
49.030.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
744.310.000 0 0 0
744.310.000
1.093.352.500 0 0 0
1.093.352.500
349.042.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan
3.306.997.000
24.000.000 0 0
3.330.997.000
3.713.487.000 0 0 0
3.713.487.000
382.490.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.334.862.000
24.000.000 0 0
1.358.862.000
1.718.602.000 0 0 0
1.718.602.000
359.740.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.524.535.000 0 0 0
1.524.535.000
1.547.285.000 0 0 0
1.547.285.000
22.750.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
447.600.000 0 0 0
447.600.000
447.600.000 0 0 0
447.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
3.215.652.000
210.500.000 0 0
3.426.152.000
3.128.401.000
229.900.000 0 0
3.358.301.000 (67.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
3.215.652.000
210.500.000 0 0
3.426.152.000
3.128.401.000
229.900.000 0 0
3.358.301.000 (67.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.480.093.000
10.500.000 0 0
2.490.593.000
2.112.242.000
10.500.000 0 0
2.122.742.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
735.559.000
200.000.000 0 0
935.559.000
1.016.159.000
219.400.000 0 0
1.235.559.000
300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.431.989.000
86.664.000 0 0
5.518.653.000
5.653.831.500
86.664.000 0 0
5.740.495.500
221.842.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
589.512.000
86.664.000 0 0
676.176.000
650.212.000
86.664.000 0 0
736.876.000
60.700.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
43.260.000 0 0 0
43.260.000
43.260.000 0 0 0
43.260.000 0 141
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
32.660.000 0 0 0
32.660.000
32.660.000 0 0 0
32.660.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
10.600.000 0 0 0
10.600.000
10.600.000 0 0 0
10.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.606.000 0 0 0
32.606.000
32.606.000 0 0 0
32.606.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.606.000 0 0 0
32.606.000
32.606.000 0 0 0
32.606.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
376.201.000 0 0 0
376.201.000
436.571.000 0 0 0
436.571.000
60.370.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
316.201.000 0 0 0
316.201.000
376.571.000 0 0 0
376.571.000
60.370.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000 0 0 0
60.000.000
60.000.000 0 0 0
60.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
86.664.000 0 0
86.664.000 0
86.664.000 0 0
86.664.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
86.664.000 0 0
86.664.000 0
86.664.000 0 0
86.664.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.666.000 0 0 0
36.666.000
36.996.000 0 0 0
36.996.000
330.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.666.000 0 0 0
36.666.000
36.996.000 0 0 0
36.996.000
330.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
89.379.000 0 0 0
89.379.000
89.379.000 0 0 0
89.379.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
74.039.000 0 0 0
74.039.000
74.039.000 0 0 0
74.039.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.340.000 0 0 0
15.340.000
15.340.000 0 0 0
15.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.279.080.000 0 0 0
4.279.080.000
4.481.660.000 0 0 0
4.481.660.000
202.580.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
324.551.000 0 0 0
324.551.000
338.831.000 0 0 0
338.831.000
14.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
324.551.000 0 0 0
324.551.000
338.831.000 0 0 0
338.831.000
14.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.954.529.000 0 0 0
3.954.529.000
4.142.829.000 0 0 0
4.142.829.000
188.300.000 142
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.954.529.000 0 0 0
3.954.529.000
4.142.829.000 0 0 0
4.142.829.000
188.300.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
563.397.000 0 0 0
563.397.000
521.959.500 0 0 0
521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
563.397.000 0 0 0
563.397.000
521.959.500 0 0 0
521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
563.397.000 0 0 0
563.397.000
521.959.500 0 0 0
521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
67.451.484.281 0 0 0
67.451.484.281
63.940.755.596 0 0 0
63.940.755.596 (3.510.728.685) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
67.451.484.281 0 0 0
67.451.484.281
63.940.755.596 0 0 0
63.940.755.596 (3.510.728.685) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.548.000 0 0 0
6.548.000
6.548.000 0 0 0
6.548.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.181.000 0 0 0
1.181.000
1.181.000 0 0 0
1.181.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.367.000 0 0 0
5.367.000
5.367.000 0 0 0
5.367.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
64.488.180.202 0 0 0
64.488.180.202
60.978.592.492 0 0 0
60.978.592.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
64.474.990.202 0 0 0
64.474.990.202
60.965.402.492 0 0 0
60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.820.000 0 0 0
5.820.000
5.820.000 0 0 0
5.820.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.186.000 0 0 0
1.186.000
1.186.000 0 0 0
1.186.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.184.000 0 0 0
6.184.000
6.184.000 0 0 0
6.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.710.871.000 0 0 0
1.710.871.000
1.710.871.000 0 0 0
1.710.871.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.710.871.000 0 0 0
1.710.871.000
1.710.871.000 0 0 0
1.710.871.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
238.500.079 0 0 0
238.500.079
237.359.104 0 0 0
237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
238.500.079 0 0 0
238.500.079
237.359.104 0 0 0
237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.007.385.000 0 0 0
1.007.385.000
1.007.385.000 0 0 0
1.007.385.000 0 143
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
745.455.000 0 0 0
745.455.000
745.455.000 0 0 0
745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
212.930.000 0 0 0
212.930.000
212.930.000 0 0 0
212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
49.000.000 0 0 0
49.000.000
49.000.000 0 0 0
49.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
2.101.873.000 0 0 0
2.101.873.000
2.679.743.000 0 0 0
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
2.101.873.000 0 0 0
2.101.873.000
2.679.743.000 0 0 0
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.101.873.000 0 0 0
2.101.873.000
2.679.743.000 0 0 0
2.679.743.000
577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.101.873.000 0 0 0
2.101.873.000
2.679.743.000 0 0 0
2.679.743.000
577.870.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
816.506.000 0 0 0
816.506.000
701.830.200 0 0 0
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
816.506.000 0 0 0
816.506.000
701.830.200 0 0 0
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000 0 0 0
816.506.000
701.830.200 0 0 0
701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000 0 0 0
816.506.000
701.830.200 0 0 0
701.830.200 (114.675.800) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.614.004.000 0 0 0
1.614.004.000
1.082.710.000 0 0 0
1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.614.004.000 0 0 0
1.614.004.000
1.082.710.000 0 0 0
1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
296.729.000 0 0 0
296.729.000
361.729.000 0 0 0
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
296.729.000 0 0 0
296.729.000
361.729.000 0 0 0
361.729.000
65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
1.317.275.000 0 0 0
1.317.275.000
720.981.000 0 0 0
720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
1.317.275.000 0 0 0
1.317.275.000
720.981.000 0 0 0
720.981.000 (596.294.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.073.473.000 0 0 0
2.073.473.000
1.980.245.000 0 0 0
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.073.473.000 0 0 0
2.073.473.000
1.980.245.000 0 0 0
1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
2.073.473.000 0 0 0
2.073.473.000
1.980.245.000 0 0 0
1.980.245.000 (93.228.000) 144
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
2.073.473.000 0 0 0
2.073.473.000
1.980.245.000 0 0 0
1.980.245.000 (93.228.000) 9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000
PANIRADYA KAISTIMEWAN
23.529.605.772
2.400.336.000 0 0
25.929.941.772
24.814.838.758
2.605.723.522 0 0
27.420.562.280
1.490.620.508 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7.354.232.072
336.000 0 0
7.354.568.072
6.956.194.806
336.000 0 0
6.956.530.806 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.670.000 0 0 0
16.670.000
16.670.000 0 0 0
16.670.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.302.500 0 0 0
7.302.500
7.302.500 0 0 0
7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
6.337.500 0 0 0
6.337.500
6.337.500 0 0 0
6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.030.000 0 0 0
3.030.000
3.030.000 0 0 0
3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.913.112.022 0 0 0
6.913.112.022
6.515.074.756 0 0 0
6.515.074.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.871.427.022 0 0 0
6.871.427.022
6.473.389.756 0 0 0
6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000 0 0 0
36.420.000
36.420.000 0 0 0
36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.300.000 0 0 0
1.300.000
1.300.000 0 0 0
1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.965.000 0 0 0
3.965.000
3.965.000 0 0 0
3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000 0 0 0
9.600.000
9.600.000 0 0 0
9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.381.250
336.000 0 0
179.717.250
179.381.250
336.000 0 0
179.717.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.374.000 0 0 0
3.374.000
3.374.000 0 0 0
3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.288.000 0 0 0
13.288.000
13.288.000 0 0 0
13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.170.000 0 0 0
6.170.000
6.170.000 0 0 0
6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.111.250 0 0 0
17.111.250
17.111.250 0 0 0
17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.084.000
336.000 0 0
9.420.000
9.084.000
336.000 0 0
9.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
130.354.000 0 0 0
130.354.000
130.354.000 0 0 0
130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 145
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.468.800 0 0 0
225.468.800
225.468.800 0 0 0
225.468.800 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.300.500 0 0 0
29.300.500
34.800.500 0 0 0
34.800.500
5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
182.868.300 0 0 0
182.868.300
177.368.300 0 0 0
177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.300.000 0 0 0
13.300.000
13.300.000 0 0 0
13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
16.175.373.700
2.400.000.000 0 0
18.575.373.700
17.858.643.952
2.605.387.522 0 0
20.464.031.474
1.888.657.774 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
882.539.700 0 0 0
882.539.700
1.117.320.500 0 0 0
1.117.320.500
234.780.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
480.313.000 0 0 0
480.313.000
729.185.000 0 0 0
729.185.000
248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
402.226.700 0 0 0
402.226.700
388.135.500 0 0 0
388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
820.628.000 0 0 0
820.628.000
1.182.807.880 0 0 0
1.182.807.880
362.179.880 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
438.584.000 0 0 0
438.584.000
802.550.000 0 0 0
802.550.000
363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
382.044.000 0 0 0
382.044.000
380.257.880 0 0 0
380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.921.913.000 0 0 0
1.921.913.000
1.728.361.000 0 0 0
1.728.361.000 (193.552.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.047.167.000 0 0 0
1.047.167.000
994.452.000 0 0 0
994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
874.746.000 0 0 0
874.746.000
733.909.000 0 0 0
733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.178.293.000 0 0 0
4.178.293.000
4.705.713.322 0 0 0
4.705.713.322
527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.044.549.000 0 0 0
2.044.549.000
2.571.969.322 0 0 0
2.571.969.322
527.420.322 146
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.133.744.000 0 0 0
2.133.744.000
2.133.744.000 0 0 0
2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 0
2.400.000.000 0 0
2.400.000.000
482.505.250
2.605.387.522 0 0
3.087.892.772
687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan 0
2.400.000.000 0 0
2.400.000.000
482.505.250
2.605.387.522 0 0
3.087.892.772
687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
1.422.000.000 0 0 0
1.422.000.000
711.936.000 0 0 0
711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
1.422.000.000 0 0 0
1.422.000.000
711.936.000 0 0 0
711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
6.950.000.000 0 0 0
6.950.000.000
7.930.000.000 0 0 0
7.930.000.000
980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
6.950.000.000 0 0 0
6.950.000.000
7.930.000.000 0 0 0
7.930.000.000
980.000.000 4 02
SEKRETARIAT DPRD
128.424.298.764
1.124.057.000 0 0
129.548.355.764
134.371.396.336
1.127.168.000 0 0
135.498.564.336
5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
128.424.298.764
1.124.057.000 0 0
129.548.355.764
134.371.396.336
1.127.168.000 0 0
135.498.564.336
5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
64.434.473.514
1.124.057.000 0 0
65.558.530.514
63.429.810.336
1.127.168.000 0 0
64.556.978.336 (1.001.552.178) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.800.000 0 0 0
79.800.000
78.250.000 0 0 0
78.250.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
41.352.000 0 0 0
41.352.000
39.802.000 0 0 0
39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.448.000 0 0 0
38.448.000
38.448.000 0 0 0
38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.816.036.759 0 0 0
10.816.036.759
9.847.120.893 0 0 0
9.847.120.893 (968.915.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.699.486.259 0 0 0
10.699.486.259
9.734.090.393 0 0 0
9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
58.920.000 0 0 0
58.920.000
55.400.000 0 0 0
55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
28.000.000 0 0 0
28.000.000
28.000.000 0 0 0
28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.630.500 0 0 0
29.630.500
29.630.500 0 0 0
29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000
20.400.000 0 0 0
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000 0 0 0
20.400.000
20.400.000 0 0 0
20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.431.119.000 0 0 0
1.431.119.000
1.463.051.000 0 0 0
1.463.051.000
31.932.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.003.000 0 0 0
32.003.000
32.003.000 0 0 0
32.003.000 0 147
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
294.681.000 0 0 0
294.681.000
339.981.000 0 0 0
339.981.000
45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
125.418.000 0 0 0
125.418.000
125.418.000 0 0 0
125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
979.017.000 0 0 0
979.017.000
965.649.000 0 0 0
965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.304.582.000
1.123.600.000 0 0
2.428.182.000
1.308.182.000
1.126.711.000 0 0
2.434.893.000
6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
977.290.000 0 0
977.290.000 0
977.290.000 0 0
977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
91.650.000 0 0
91.650.000
3.600.000
94.761.000 0 0
98.361.000
6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.304.582.000 0 0 0
1.304.582.000
1.304.582.000 0 0 0
1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
54.660.000 0 0
54.660.000 0
54.660.000 0 0
54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.112.998.800 0 0 0
3.112.998.800
3.035.492.300 0 0 0
3.035.492.300 (77.506.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.926.000 0 0 0
1.086.926.000
1.217.919.500 0 0 0
1.217.919.500
130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.026.072.800 0 0 0
2.026.072.800
1.817.572.800 0 0 0
1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.868.015.542 0 0 0
1.868.015.542
2.084.118.803 0 0 0
2.084.118.803
216.103.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
334.086.400 0 0 0
334.086.400
368.023.900 0 0 0
368.023.900
33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
650.486.500 0 0 0
650.486.500
669.846.500 0 0 0
669.846.500
19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
283.915.000 0 0 0
283.915.000
216.915.000 0 0 0
216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
599.527.642 0 0 0
599.527.642
829.333.403 0 0 0
829.333.403
229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
41.675.991.413
457.000 0 0
41.676.448.413
41.708.865.340
457.000 0 0
41.709.322.340
32.873.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
40.938.231.413 0 0 0
40.938.231.413
40.967.225.340 0 0 0
40.967.225.340
28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
485.448.000 0 0 0
485.448.000
485.448.000 0 0 0
485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
252.312.000
457.000 0 0
252.769.000
256.192.000
457.000 0 0
256.649.000
3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 Layanan Adminstrasi DPRD
4.125.530.000 0 0 0
4.125.530.000
3.884.330.000 0 0 0
3.884.330.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.569.541.000 0 0 0
2.569.541.000
2.569.541.000 0 0 0
2.569.541.000 0 148
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.555.989.000 0 0 0
1.555.989.000
1.314.789.000 0 0 0
1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
63.989.825.250 0 0 0
63.989.825.250
70.941.586.000 0 0 0
70.941.586.000
6.951.760.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
12.145.121.000 0 0 0
12.145.121.000
14.527.258.750 0 0 0
14.527.258.750
2.382.137.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.702.513.500 0 0 0
2.702.513.500
2.635.403.500 0 0 0
2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
6.004.476.000 0 0 0
6.004.476.000
8.517.343.750 0 0 0
8.517.343.750
2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
756.112.500 0 0 0
756.112.500
1.031.192.500 0 0 0
1.031.192.500
275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.682.019.000 0 0 0
2.682.019.000
2.343.319.000 0 0 0
2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.161.867.500 0 0 0
2.161.867.500
1.666.523.500 0 0 0
1.666.523.500 (495.344.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
428.592.000 0 0 0
428.592.000
337.288.000 0 0 0
337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.262.000 0 0 0
105.262.000
55.542.000 0 0 0
55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD
590.877.000 0 0 0
590.877.000
590.877.000 0 0 0
590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
435.791.000 0 0 0
435.791.000
358.093.000 0 0 0
358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
47.420.500 0 0 0
47.420.500
7.985.500 0 0 0
7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
553.925.000 0 0 0
553.925.000
316.738.000 0 0 0
316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
948.120.000 0 0 0
948.120.000
1.152.884.000 0 0 0
1.152.884.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
234.375.000 0 0 0
234.375.000
439.139.000 0 0 0
439.139.000
204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
237.915.000 0 0 0
237.915.000
237.915.000 0 0 0
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
237.915.000 0 0 0
237.915.000
237.915.000 0 0 0
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
237.915.000 0 0 0
237.915.000
237.915.000 0 0 0
237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
18.849.352.500 0 0 0
18.849.352.500
20.980.361.250 0 0 0
20.980.361.250
2.131.008.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.221.939.000 0 0 0
2.221.939.000
3.545.831.000 0 0 0
3.545.831.000
1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
7.352.636.000 0 0 0
7.352.636.000
8.961.996.000 0 0 0
8.961.996.000
1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.446.526.000 0 0 0
1.446.526.000
1.206.526.000 0 0 0
1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
799.559.000 0 0 0
799.559.000
793.265.000 0 0 0
793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.377.463.500 0 0 0
5.377.463.500
5.030.592.250 0 0 0
5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
1.651.229.000 0 0 0
1.651.229.000
1.442.151.000 0 0 0
1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6.882.849.500 0 0 0
6.882.849.500
6.838.849.500 0 0 0
6.838.849.500 (44.000.000) 149
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
191.037.000 0 0 0
191.037.000
191.037.000 0 0 0
191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
6.691.812.500 0 0 0
6.691.812.500
6.647.812.500 0 0 0
6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
763.899.000 0 0 0
763.899.000
712.981.000 0 0 0
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
763.899.000 0 0 0
763.899.000
712.981.000 0 0 0
712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
22.238.615.750 0 0 0
22.238.615.750
25.062.728.000 0 0 0
25.062.728.000
2.824.112.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
17.989.938.500 0 0 0
17.989.938.500
19.782.296.750 0 0 0
19.782.296.750
1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
27.726.000 0 0 0
27.726.000
27.726.000 0 0 0
27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.220.951.250 0 0 0
4.220.951.250
5.252.705.250 0 0 0
5.252.705.250
1.031.754.000 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
209.651.308.466
3.392.198.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.583.158.091.368
207.369.759.800
6.594.011.310 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.534.101.335.232 (49.056.756.136) 5 01
PERENCANAAN
25.520.519.408
27.771.000 0 0
25.548.290.408
26.034.599.682
891.054.000 0 0
26.925.653.682
1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25.520.519.408
27.771.000 0 0
25.548.290.408
26.034.599.682
891.054.000 0 0
26.925.653.682
1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.404.842.158
27.771.000 0 0
19.432.613.158
19.434.388.432
891.054.000 0 0
20.325.442.432
892.829.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.763.500 0 0 0
76.763.500
76.763.500 0 0 0
76.763.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.721.000 0 0 0
22.721.000
22.721.000 0 0 0
22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
25.043.500 0 0 0
25.043.500
25.043.500 0 0 0
25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.999.000 0 0 0
28.999.000
28.999.000 0 0 0
28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.524.254.308 0 0 0
17.524.254.308
17.349.327.582 0 0 0
17.349.327.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.455.954.308 0 0 0
17.455.954.308
17.281.027.582 0 0 0
17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
34.900.000 0 0 0
34.900.000
34.900.000 0 0 0
34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.300.000 0 0 0
3.300.000
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.134.000 0 0 0
7.134.000
7.134.000 0 0 0
7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.966.000 0 0 0
22.966.000
22.966.000 0 0 0
22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
95.714.000 0 0 0
95.714.000
95.714.000 0 0 0
95.714.000 0 150
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
95.714.000 0 0 0
95.714.000
95.714.000 0 0 0
95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
880.779.150 0 0 0
880.779.150
952.245.250 0 0 0
952.245.250
71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.620.000 0 0 0
13.620.000
13.620.000 0 0 0
13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.412.500 0 0 0
50.412.500
50.412.500 0 0 0
50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
43.774.000 0 0 0
43.774.000
43.774.000 0 0 0
43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49.715.250 0 0 0
49.715.250
49.715.250 0 0 0
49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.800.000 0 0 0
7.800.000
7.800.000 0 0 0
7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
629.654.000 0 0 0
629.654.000
701.120.100 0 0 0
701.120.100
71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
85.803.400 0 0 0
85.803.400
85.803.400 0 0 0
85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
27.771.000 0 0
27.771.000
834.000
891.054.000 0 0
891.888.000
864.117.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0
636.290.000 0 0
636.290.000
636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
9.760.000 0 0
9.760.000 0
9.760.000 0 0
9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
18.011.000 0 0
18.011.000
834.000
245.004.000 0 0
245.838.000
227.827.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357.044.400 0 0 0
357.044.400
357.044.400 0 0 0
357.044.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.982.400 0 0 0
40.982.400
40.982.400 0 0 0
40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.960.000 0 0 0
39.960.000
39.960.000 0 0 0
39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
270.102.000 0 0 0
270.102.000
270.102.000 0 0 0
270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
458.886.800 0 0 0
458.886.800
591.059.700 0 0 0
591.059.700
132.172.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.019.000 0 0 0
31.019.000
31.014.000 0 0 0
31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
224.465.000 0 0 0
224.465.000
224.457.000 0 0 0
224.457.000 (8.000) 151
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.148.000 0 0 0
10.148.000
10.148.000 0 0 0
10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
14.595.000 0 0 0
14.595.000
14.595.000 0 0 0
14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.850.000 0 0 0
43.850.000
65.849.900 0 0 0
65.849.900
21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.690.800 0 0 0
99.690.800
209.876.800 0 0 0
209.876.800
110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.119.000 0 0 0
35.119.000
35.119.000 0 0 0
35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.415.844.750 0 0 0
4.415.844.750
4.900.378.750 0 0 0
4.900.378.750
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.562.376.250 0 0 0
2.562.376.250
3.046.910.250 0 0 0
3.046.910.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
125.019.000 0 0 0
125.019.000
125.019.000 0 0 0
125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.437.357.250 0 0 0
2.437.357.250
2.921.891.250 0 0 0
2.921.891.250
484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.853.468.500 0 0 0
1.853.468.500
1.853.468.500 0 0 0
1.853.468.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
46.825.000 0 0 0
46.825.000
46.825.000 0 0 0
46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.748.488.500 0 0 0
1.748.488.500
1.748.488.500 0 0 0
1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
58.155.000 0 0 0
58.155.000
58.155.000 0 0 0
58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.699.832.500 0 0 0
1.699.832.500
1.699.832.500 0 0 0
1.699.832.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.257.354.500 0 0 0
1.257.354.500
1.257.354.500 0 0 0
1.257.354.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
203.020.000 0 0 0
203.020.000
203.020.000 0 0 0
203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
72.174.500 0 0 0
72.174.500
72.174.500 0 0 0
72.174.500 0 152
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
185.960.000 0 0 0
185.960.000
185.960.000 0 0 0
185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
796.200.000 0 0 0
796.200.000
796.200.000 0 0 0
796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
216.722.000 0 0 0
216.722.000
216.722.000 0 0 0
216.722.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
139.538.000 0 0 0
139.538.000
139.538.000 0 0 0
139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
77.184.000 0 0 0
77.184.000
77.184.000 0 0 0
77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
225.756.000 0 0 0
225.756.000
225.756.000 0 0 0
225.756.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
39.000.000 0 0 0
39.000.000
39.000.000 0 0 0
39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
19.976.000 0 0 0
19.976.000
19.976.000 0 0 0
19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
155.899.000 0 0 0
155.899.000
155.899.000 0 0 0
155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
10.881.000 0 0 0
10.881.000
10.881.000 0 0 0
10.881.000 0 5 02
KEUANGAN
118.000.203.561
3.238.526.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.491.353.314.463
116.715.758.704
4.617.323.710 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
98.902.694.111
348.814.360
94.764.494.559
1.275.350.089.983
1.469.366.093.013
96.940.500.518
1.117.410.610
46.582.052.344
1.273.555.511.778
1.418.195.475.250 (51.170.617.763) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
84.780.590.611
166.536.360 0 0
84.947.126.971
83.202.117.018
1.003.132.610 0 0
84.205.249.628 (741.877.343) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
84.568.000 0 0 0
84.568.000
75.118.000 0 0 0
75.118.000 (9.450.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.538.000 0 0 0
25.538.000
23.138.000 0 0 0
23.138.000 (2.400.000) 153
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
38.623.000 0 0 0
38.623.000
33.973.000 0 0 0
33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.407.000 0 0 0
20.407.000
18.007.000 0 0 0
18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.816.525.019 0 0 0
81.816.525.019
80.155.366.833 0 0 0
80.155.366.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.727.189.019 0 0 0
81.727.189.019
80.066.030.833 0 0 0
80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
61.380.000 0 0 0
61.380.000
61.380.000 0 0 0
61.380.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.715.500 0 0 0
16.715.500
16.715.500 0 0 0
16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11.240.500 0 0 0
11.240.500
11.240.500 0 0 0
11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
33.600.000 0 0 0
33.600.000
33.600.000 0 0 0
33.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
33.600.000 0 0 0
33.600.000
33.600.000 0 0 0
33.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
963.359.000 0 0 0
963.359.000
972.809.000 0 0 0
972.809.000
9.450.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.266.000 0 0 0
15.266.000
15.266.000 0 0 0
15.266.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
152.793.000 0 0 0
152.793.000
152.793.000 0 0 0
152.793.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.024.000 0 0 0
69.024.000
69.024.000 0 0 0
69.024.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
248.198.000 0 0 0
248.198.000
218.198.000 0 0 0
218.198.000 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.820.000 0 0 0
8.820.000
8.820.000 0 0 0
8.820.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
355.244.000 0 0 0
355.244.000
399.344.000 0 0 0
399.344.000
44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
54.386.000 0 0 0
54.386.000
54.386.000 0 0 0
54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
59.628.000 0 0 0
59.628.000
54.978.000 0 0 0
54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
166.536.360 0 0
166.536.360 0
1.003.132.610 0 0
1.003.132.610
836.596.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0
636.290.000 0 0
636.290.000
636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
166.536.360 0 0
166.536.360 0
366.842.610 0 0
366.842.610
200.306.250 154
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.275.098.096 0 0 0
1.275.098.096
1.357.782.696 0 0 0
1.357.782.696
82.684.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23.157.000 0 0 0
23.157.000
23.157.000 0 0 0
23.157.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
770.961.896 0 0 0
770.961.896
853.646.496 0 0 0
853.646.496
82.684.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.760.000 0 0 0
56.760.000
56.760.000 0 0 0
56.760.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
424.219.200 0 0 0
424.219.200
424.219.200 0 0 0
424.219.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
607.440.496 0 0 0
607.440.496
607.440.489 0 0 0
607.440.489
(7) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9.590.000 0 0 0
9.590.000
9.590.000 0 0 0
9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
240.670.496 0 0 0
240.670.496
240.670.489 0 0 0
240.670.489
(7) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
157.180.000 0 0 0
157.180.000
157.180.000 0 0 0
157.180.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000 0 0 0
200.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6.875.999.000
18.278.000
94.764.494.559
1.275.350.089.983
1.377.008.861.542
6.661.775.000
18.278.000
46.582.052.344
1.273.555.511.778
1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3.894.220.000 0 0 0
3.894.220.000
3.724.996.000 0 0 0
3.724.996.000 (169.224.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
405.695.000 0 0 0
405.695.000
357.190.000 0 0 0
357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
403.144.000 0 0 0
403.144.000
357.190.000 0 0 0
357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
42.851.750 0 0 0
42.851.750
26.793.000 0 0 0
26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
37.396.750 0 0 0
37.396.750
29.368.000 0 0 0
29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
670.859.000 0 0 0
670.859.000
644.299.000 0 0 0
644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.047.303.500 0 0 0
1.047.303.500
1.160.543.000 0 0 0
1.160.543.000
113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.152.660.000 0 0 0
1.152.660.000
1.015.303.000 0 0 0
1.015.303.000 (137.357.000) 155
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
134.310.000 0 0 0
134.310.000
134.310.000 0 0 0
134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
513.534.000 0 0 0
513.534.000
513.534.000 0 0 0
513.534.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
168.625.000 0 0 0
168.625.000
168.625.000 0 0 0
168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
167.240.000 0 0 0
167.240.000
167.240.000 0 0 0
167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
172.605.000 0 0 0
172.605.000
172.605.000 0 0 0
172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.064.000 0 0 0
5.064.000
5.064.000 0 0 0
5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
458.088.000 0 0 0
458.088.000
338.088.000 0 0 0
338.088.000 (120.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
118.090.000 0 0 0
118.090.000
98.090.000 0 0 0
98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
339.998.000 0 0 0
339.998.000
239.998.000 0 0 0
239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
799.128.500
18.278.000 0 0
817.406.500
874.128.500
18.278.000 0 0
892.406.500
75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
115.643.000 0 0 0
115.643.000
115.643.000 0 0 0
115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
23.495.000 0 0 0
23.495.000
23.495.000 0 0 0
23.495.000 0 156
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
424.305.750 0 0 0
424.305.750
424.305.750 0 0 0
424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.975.000 0 0 0
4.975.000
4.975.000 0 0 0
4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8.871.000 0 0 0
8.871.000
8.871.000 0 0 0
8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
139.803.250
18.278.000 0 0
158.081.250
214.803.250
18.278.000 0 0
233.081.250
75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
48.419.000 0 0 0
48.419.000
48.419.000 0 0 0
48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
33.616.500 0 0 0
33.616.500
33.616.500 0 0 0
33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.211.028.500 0
94.764.494.559
1.275.350.089.983
1.371.325.613.042
1.211.028.500 0
46.582.052.344
1.273.555.511.778
1.321.348.592.622 (49.977.020.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
1.211.028.500 0 0 0
1.211.028.500
1.211.028.500 0 0 0
1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0
531.908.734.594
531.908.734.594 0 0 0
475.888.278.099
475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0
94.764.494.559 0
94.764.494.559 0 0
46.582.052.344 0
46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 0 0 0
743.441.355.389
743.441.355.389 0 0 0
797.667.233.679
797.667.233.679
54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.698.625.500
100.000.000 0 0
4.798.625.500
4.495.127.500
50.000.000 0 0
4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.698.625.500
100.000.000 0 0
4.798.625.500
4.495.127.500
50.000.000 0 0
4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
332.640.000 0 0 0
332.640.000
382.640.000 0 0 0
382.640.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
26.211.000 0 0 0
26.211.000
76.211.000 0 0 0
76.211.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
233.362.000
50.000.000 0 0
283.362.000
233.362.000 0 0 0
233.362.000 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.763.489.500
50.000.000 0 0
2.813.489.500
2.933.439.500
50.000.000 0 0
2.983.439.500
169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
1.099.510.000 0 0 0
1.099.510.000
576.062.000 0 0 0
576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
243.413.000 0 0 0
243.413.000
293.413.000 0 0 0
293.413.000
50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.547.479.000
64.000.000 0 0
2.611.479.000
2.581.481.000
46.000.000 0 0
2.627.481.000
16.002.000 157
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.547.479.000
64.000.000 0 0
2.611.479.000
2.581.481.000
46.000.000 0 0
2.627.481.000
16.002.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.867.023.000
64.000.000 0 0
1.931.023.000
1.911.969.000
46.000.000 0 0
1.957.969.000
26.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
96.076.000 0 0 0
96.076.000
96.076.000 0 0 0
96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
584.380.000 0 0 0
584.380.000
573.436.000 0 0 0
573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
3.067.612.950
249.256.000 0 0
3.316.868.950
3.251.006.886
269.245.600 0 0
3.520.252.486
203.383.536 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.856.439.950
249.256.000 0 0
2.105.695.950
1.869.416.950
269.245.600 0 0
2.138.662.550
32.966.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.120.000 0 0 0
39.120.000
39.120.000 0 0 0
39.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.120.000 0 0 0
39.120.000
39.120.000 0 0 0
39.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.847.000 0 0 0
87.847.000
77.824.000 0 0 0
77.824.000 (10.023.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.167.000 0 0 0
9.167.000
9.167.000 0 0 0
9.167.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.960.000 0 0 0
19.960.000
19.960.000 0 0 0
19.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
21.950.000 0 0 0
21.950.000
11.927.000 0 0 0
11.927.000 (10.023.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.752.000 0 0 0
8.752.000
8.752.000 0 0 0
8.752.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.590.000 0 0 0
9.590.000
9.590.000 0 0 0
9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.120.000 0 0 0
3.120.000
3.120.000 0 0 0
3.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.308.000 0 0 0
15.308.000
15.308.000 0 0 0
15.308.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
217.880.000
249.256.000 0 0
467.136.000
240.880.000
269.245.600 0 0
510.125.600
42.989.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
25.050.000 0 0
25.050.000 0
25.050.000 0 0
25.050.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
133.600.000
102.739.000 0 0
236.339.000
133.600.000
108.757.800 0 0
242.357.800
6.018.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
84.280.000 0 0 0
84.280.000
107.280.000 0 0 0
107.280.000
23.000.000 158
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
121.467.000 0 0
121.467.000 0
135.437.800 0 0
135.437.800
13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.084.174.750 0 0 0
1.084.174.750
1.084.174.750 0 0 0
1.084.174.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.570.000 0 0 0
2.570.000
2.570.000 0 0 0
2.570.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
380.305.550 0 0 0
380.305.550
380.305.550 0 0 0
380.305.550 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
76.800.000 0 0 0
76.800.000
76.800.000 0 0 0
76.800.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
624.499.200 0 0 0
624.499.200
624.499.200 0 0 0
624.499.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
412.418.200 0 0 0
412.418.200
412.418.200 0 0 0
412.418.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
86.858.200 0 0 0
86.858.200
86.858.200 0 0 0
86.858.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
214.720.000 0 0 0
214.720.000
214.720.000 0 0 0
214.720.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
110.840.000 0 0 0
110.840.000
110.840.000 0 0 0
110.840.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.211.173.000 0 0 0
1.211.173.000
1.381.589.936 0 0 0
1.381.589.936
170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.211.173.000 0 0 0
1.211.173.000
1.381.589.936 0 0 0
1.381.589.936
170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
410.975.000 0 0 0
410.975.000
410.975.000 0 0 0
410.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
800.198.000 0 0 0
800.198.000
970.614.936 0 0 0
970.614.936
170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
4.924.891.900
634.742.000 0 0
5.559.633.900
5.016.871.900
829.742.000 0 0
5.846.613.900
286.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.455.435.900
634.742.000 0 0
4.090.177.900
3.455.435.900
829.742.000 0 0
4.285.177.900
195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.880.000 0 0 0
32.880.000
32.880.000 0 0 0
32.880.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.880.000 0 0 0
32.880.000
32.880.000 0 0 0
32.880.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
256.943.000
3.000.000 0 0
259.943.000
256.943.000
3.000.000 0 0
259.943.000 0 159
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.750.000 0 0 0
16.750.000
16.750.000 0 0 0
16.750.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.429.000 0 0 0
77.429.000
77.429.000 0 0 0
77.429.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
74.206.000
3.000.000 0 0
77.206.000
74.206.000
3.000.000 0 0
77.206.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.690.000 0 0 0
21.690.000
21.690.000 0 0 0
21.690.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.650.000 0 0 0
19.650.000
19.650.000 0 0 0
19.650.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.860.000 0 0 0
7.860.000
7.860.000 0 0 0
7.860.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.358.000 0 0 0
39.358.000
39.358.000 0 0 0
39.358.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000.000
631.742.000 0 0
731.742.000
100.000.000
631.742.000 0 0
731.742.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
549.442.000 0 0
549.442.000 0
549.442.000 0 0
549.442.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
82.300.000 0 0
82.300.000 0
82.300.000 0 0
82.300.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.109.605.400 0 0 0
2.109.605.400
2.109.605.400 0 0 0
2.109.605.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 0 0 0
2.200.000
2.200.000 0 0 0
2.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
766.513.800 0 0 0
766.513.800
766.513.800 0 0 0
766.513.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
121.910.000 0 0 0
121.910.000
121.910.000 0 0 0
121.910.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.218.981.600 0 0 0
1.218.981.600
1.218.981.600 0 0 0
1.218.981.600 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
944.607.500 0 0 0
944.607.500
944.607.500
195.000.000 0 0
1.139.607.500
195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.642.500 0 0 0
130.642.500
130.642.500 0 0 0
130.642.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
275.000.000 0 0 0
275.000.000
275.000.000 0 0 0
275.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
404.725.000 0 0 0
404.725.000
404.725.000
195.000.000 0 0
599.725.000
195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
134.240.000 0 0 0
134.240.000
134.240.000 0 0 0
134.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.469.456.000 0 0 0
1.469.456.000
1.561.436.000 0 0 0
1.561.436.000
91.980.000 160
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.469.456.000 0 0 0
1.469.456.000
1.561.436.000 0 0 0
1.561.436.000
91.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
383.719.000 0 0 0
383.719.000
383.719.000 0 0 0
383.719.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1.085.737.000 0 0 0
1.085.737.000
1.177.717.000 0 0 0
1.177.717.000
91.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2.925.565.200
155.339.000 0 0
3.080.904.200
2.935.049.700
245.626.500 0 0
3.180.676.200
99.772.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.599.193.200
155.339.000 0 0
1.754.532.200
1.570.577.700
245.626.500 0 0
1.816.204.200
61.672.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.060.000 0 0 0
33.060.000
33.060.000 0 0 0
33.060.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
33.060.000 0 0 0
33.060.000
33.060.000 0 0 0
33.060.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.320.000 0 0 0
10.320.000
10.320.000 0 0 0
10.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
113.440.000 0 0 0
113.440.000
113.440.000 0 0 0
113.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.680.000 0 0 0
11.680.000
11.680.000 0 0 0
11.680.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.740.000 0 0 0
37.740.000
37.740.000 0 0 0
37.740.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.175.000 0 0 0
16.175.000
16.175.000 0 0 0
16.175.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.600.000 0 0 0
11.600.000
11.600.000 0 0 0
11.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.285.000 0 0 0
14.285.000
14.285.000 0 0 0
14.285.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.040.000 0 0 0
8.040.000
8.040.000 0 0 0
8.040.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13.920.000 0 0 0
13.920.000
13.920.000 0 0 0
13.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.990.000
155.339.000 0 0
158.329.000
2.990.000
245.626.500 0 0
248.616.500
90.287.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
10.730.000 0 0
10.730.000 0
10.730.000 0 0
10.730.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.990.000
94.609.000 0 0
97.599.000
2.990.000
184.896.500 0 0
187.886.500
90.287.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
909.008.400 0 0 0
909.008.400
880.008.400 0 0 0
880.008.400 (29.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.010.000 0 0 0
3.010.000
3.010.000 0 0 0
3.010.000 0 161
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
406.131.200 0 0 0
406.131.200
377.131.200 0 0 0
377.131.200 (29.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.960.000 0 0 0
39.960.000
39.960.000 0 0 0
39.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
459.907.200 0 0 0
459.907.200
459.907.200 0 0 0
459.907.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
530.374.800 0 0 0
530.374.800
530.759.300 0 0 0
530.759.300
384.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
140.603.800 0 0 0
140.603.800
140.988.300 0 0 0
140.988.300
384.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
214.980.000 0 0 0
214.980.000
214.980.000 0 0 0
214.980.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
142.000.000 0 0 0
142.000.000
142.000.000 0 0 0
142.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.791.000 0 0 0
32.791.000
32.791.000 0 0 0
32.791.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.326.372.000 0 0 0
1.326.372.000
1.364.472.000 0 0 0
1.364.472.000
38.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.326.372.000 0 0 0
1.326.372.000
1.364.472.000 0 0 0
1.364.472.000
38.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
371.032.000 0 0 0
371.032.000
384.692.000 0 0 0
384.692.000
13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
955.340.000 0 0 0
955.340.000
979.780.000 0 0 0
979.780.000
24.440.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
2.753.573.800
285.027.000 0 0
3.038.600.800
2.989.584.100
535.274.000 0 0
3.524.858.100
486.257.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.837.404.800
285.027.000 0 0
2.122.431.800
1.992.391.100
535.274.000 0 0
2.527.665.100
405.233.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.320.000 0 0 0
34.320.000
34.320.000 0 0 0
34.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.320.000 0 0 0
34.320.000
34.320.000 0 0 0
34.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
138.866.000 0 0 0
138.866.000
137.930.000 0 0 0
137.930.000 (936.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.019.000 0 0 0
38.019.000
38.019.000 0 0 0
38.019.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.252.000 0 0 0
18.252.000
18.252.000 0 0 0
18.252.000 0 162
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37.930.000 0 0 0
37.930.000
36.994.000 0 0 0
36.994.000 (936.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.040.000 0 0 0
5.040.000
5.040.000 0 0 0
5.040.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.215.000 0 0 0
16.215.000
16.215.000 0 0 0
16.215.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.960.000 0 0 0
9.960.000
9.960.000 0 0 0
9.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13.450.000 0 0 0
13.450.000
13.450.000 0 0 0
13.450.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
285.027.000 0 0
285.027.000 0
535.274.000 0 0
535.274.000
250.247.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0
230.000.000 0 0
230.000.000
230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
111.543.000 0 0
111.543.000 0
131.790.000 0 0
131.790.000
20.247.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
173.484.000 0 0
173.484.000 0
173.484.000 0 0
173.484.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.069.023.800 0 0 0
1.069.023.800
1.114.146.100 0 0 0
1.114.146.100
45.122.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.860.000 0 0 0
1.860.000
1.860.000 0 0 0
1.860.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
423.417.600 0 0 0
423.417.600
468.539.900 0 0 0
468.539.900
45.122.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
79.625.000 0 0 0
79.625.000
79.625.000 0 0 0
79.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
564.121.200 0 0 0
564.121.200
564.121.200 0 0 0
564.121.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
583.795.000 0 0 0
583.795.000
694.595.000 0 0 0
694.595.000
110.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
110.355.000 0 0 0
110.355.000
110.355.000 0 0 0
110.355.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
155.000.000 0 0 0
155.000.000
155.000.000 0 0 0
155.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195.000.000 0 0 0
195.000.000
295.000.000 0 0 0
295.000.000
100.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
123.440.000 0 0 0
123.440.000
134.240.000 0 0 0
134.240.000
10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
916.169.000 0 0 0
916.169.000
997.193.000 0 0 0
997.193.000
81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
916.169.000 0 0 0
916.169.000
997.193.000 0 0 0
997.193.000
81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
297.423.000 0 0 0
297.423.000
297.423.000 0 0 0
297.423.000 0 163
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
618.746.000 0 0 0
618.746.000
699.770.000 0 0 0
699.770.000
81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
5.425.865.600
1.565.348.000 0 0
6.991.213.600
5.582.745.600
1.620.025.000 0 0
7.202.770.600
211.557.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.960.877.200
1.468.029.000 0 0
4.428.906.200
3.035.777.200
1.522.706.000 0 0
4.558.483.200
129.577.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
34.440.000 0 0 0
34.440.000
34.440.000 0 0 0
34.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
34.440.000 0 0 0
34.440.000
34.440.000 0 0 0
34.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
254.148.000 0 0 0
254.148.000
254.148.000 0 0 0
254.148.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.115.000 0 0 0
32.115.000
32.115.000 0 0 0
32.115.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
112.904.000 0 0 0
112.904.000
112.904.000 0 0 0
112.904.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.771.000 0 0 0
34.771.000
34.771.000 0 0 0
34.771.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.647.200 0 0 0
5.647.200
5.647.200 0 0 0
5.647.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.032.800 0 0 0
31.032.800
31.032.800 0 0 0
31.032.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.992.000 0 0 0
10.992.000
10.992.000 0 0 0
10.992.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.686.000 0 0 0
26.686.000
26.686.000 0 0 0
26.686.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.376.069.000 0 0
1.376.069.000 0
1.430.746.000 0 0
1.430.746.000
54.677.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
17.105.000 0 0
17.105.000 0
17.105.000 0 0
17.105.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
203.389.000 0 0
203.389.000 0
258.066.000 0 0
258.066.000
54.677.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
1.155.575.000 0 0
1.155.575.000 0
1.155.575.000 0 0
1.155.575.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.965.951.400 0 0 0
1.965.951.400
1.965.951.400 0 0 0
1.965.951.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.180.000 0 0 0
4.180.000
4.180.000 0 0 0
4.180.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
785.201.000 0 0 0
785.201.000
785.201.000 0 0 0
785.201.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 0 164
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.106.570.400 0 0 0
1.106.570.400
1.106.570.400 0 0 0
1.106.570.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
693.137.800
91.960.000 0 0
785.097.800
768.037.800
91.960.000 0 0
859.997.800
74.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.507.800 0 0 0
99.507.800
99.507.800 0 0 0
99.507.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
369.630.000 0 0 0
369.630.000
374.630.000 0 0 0
374.630.000
5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000 0 0 0
100.000.000
169.900.000 0 0 0
169.900.000
69.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
124.000.000
91.960.000 0 0
215.960.000
124.000.000
91.960.000 0 0
215.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.464.988.400
97.319.000 0 0
2.562.307.400
2.546.968.400
97.319.000 0 0
2.644.287.400
81.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.464.988.400
97.319.000 0 0
2.562.307.400
2.546.968.400
97.319.000 0 0
2.644.287.400
81.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
733.024.400
12.500.000 0 0
745.524.400
733.024.400
12.500.000 0 0
745.524.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1.731.964.000
84.819.000 0 0
1.816.783.000
1.813.944.000
84.819.000 0 0
1.898.763.000
81.980.000 5 03
KEPEGAWAIAN
30.688.970.923
20.067.000 0 0
30.709.037.923
30.545.700.434
85.067.000 0 0
30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
30.688.970.923
20.067.000 0 0
30.709.037.923
30.545.700.434
85.067.000 0 0
30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.916.601.423
20.067.000 0 0
17.936.668.423
19.389.085.934
85.067.000 0 0
19.474.152.934
1.537.484.511 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
140.680.500 0 0 0
140.680.500
126.654.500 0 0 0
126.654.500 (14.026.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
99.085.500 0 0 0
99.085.500
92.960.500 0 0 0
92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
9.983.000 0 0 0
9.983.000
6.703.000 0 0 0
6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31.612.000 0 0 0
31.612.000
26.991.000 0 0 0
26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.252.126.173 0 0 0
14.252.126.173
15.047.521.234 0 0 0
15.047.521.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.186.801.173 0 0 0
14.186.801.173
14.982.196.234 0 0 0
14.982.196.234
795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.097.000 0 0 0
46.097.000
46.097.000 0 0 0
46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.180.000 0 0 0
3.180.000
3.180.000 0 0 0
3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.048.000 0 0 0
16.048.000
16.048.000 0 0 0
16.048.000 0 165
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.141.795.250
669.000 0 0
1.142.464.250
1.141.795.250
669.000 0 0
1.142.464.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.593.000 0 0 0
32.593.000
32.593.000 0 0 0
32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.956.000
414.000 0 0
56.370.000
55.956.000
414.000 0 0
56.370.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
59.181.000
255.000 0 0
59.436.000
59.181.000
255.000 0 0
59.436.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
87.737.250 0 0 0
87.737.250
87.737.250 0 0 0
87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.480.000 0 0 0
6.480.000
6.480.000 0 0 0
6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
899.848.000 0 0 0
899.848.000
899.848.000 0 0 0
899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
19.398.000 0 0
19.398.000 0
84.398.000 0 0
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
19.398.000 0 0
19.398.000 0
84.398.000 0 0
84.398.000
65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.112.461.600 0 0 0
1.112.461.600
1.167.067.450 0 0 0
1.167.067.450
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.342.000 0 0 0
26.342.000
26.342.000 0 0 0
26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
379.808.000 0 0 0
379.808.000
434.413.850 0 0 0
434.413.850
54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
706.311.600 0 0 0
706.311.600
706.311.600 0 0 0
706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.247.037.900 0 0 0
1.247.037.900
1.883.547.500 0 0 0
1.883.547.500
636.509.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.664.000 0 0 0
10.664.000
10.848.500 0 0 0
10.848.500
184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
167.140.000 0 0 0
167.140.000
181.444.000 0 0 0
181.444.000
14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.825.900 0 0 0
250.825.900
252.967.000 0 0 0
252.967.000
2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
618.508.000 0 0 0
618.508.000
1.238.388.000 0 0 0
1.238.388.000
619.880.000 166
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
199.900.000 0 0 0
199.900.000
199.900.000 0 0 0
199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
12.772.369.500 0 0 0
12.772.369.500
11.156.614.500 0 0 0
11.156.614.500 (1.615.755.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
3.842.763.000 0 0 0
3.842.763.000
2.498.119.000 0 0 0
2.498.119.000 (1.344.644.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
134.749.000 0 0 0
134.749.000
91.249.000 0 0 0
91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2.640.910.000 0 0 0
2.640.910.000
1.302.761.000 0 0 0
1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
335.637.000 0 0 0
335.637.000
328.642.000 0 0 0
328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
420.957.500 0 0 0
420.957.500
464.957.500 0 0 0
464.957.500
44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
310.509.500 0 0 0
310.509.500
310.509.500 0 0 0
310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.556.516.250 0 0 0
1.556.516.250
1.266.333.250 0 0 0
1.266.333.250 (290.183.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
294.939.000 0 0 0
294.939.000
231.761.000 0 0 0
231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
291.551.500 0 0 0
291.551.500
281.261.500 0 0 0
281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
970.025.750 0 0 0
970.025.750
753.310.750 0 0 0
753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
7.076.030.750 0 0 0
7.076.030.750
6.950.935.750 0 0 0
6.950.935.750 (125.095.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
1.030.991.500 0 0 0
1.030.991.500
1.015.030.500 0 0 0
1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
198.815.000 0 0 0
198.815.000
236.968.000 0 0 0
236.968.000
38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.554.303.000 0 0 0
3.554.303.000
3.546.803.000 0 0 0
3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
1.997.251.750 0 0 0
1.997.251.750
2.000.651.750 0 0 0
2.000.651.750
3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
102.572.000 0 0 0
102.572.000
40.150.000 0 0 0
40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
192.097.500 0 0 0
192.097.500
111.332.500 0 0 0
111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
297.059.500 0 0 0
297.059.500
441.226.500 0 0 0
441.226.500
144.167.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
43.271.500 0 0 0
43.271.500
38.771.500 0 0 0
38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
86.273.500 0 0 0
86.273.500
238.690.500 0 0 0
238.690.500
152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
21.084.500 0 0 0
21.084.500
21.084.500 0 0 0
21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
138.826.500 0 0 0
138.826.500
135.076.500 0 0 0
135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
7.603.500 0 0 0
7.603.500
7.603.500 0 0 0
7.603.500 0 5 04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.619.087.956
105.834.000 0 0
27.724.921.956
26.487.227.117
1.000.566.600 0 0
27.487.793.717 (237.128.239) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.619.087.956
105.834.000 0 0
27.724.921.956
26.487.227.117
1.000.566.600 0 0
27.487.793.717 (237.128.239) 167
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
15.556.092.956
105.834.000 0 0
15.661.926.956
15.507.104.147
1.000.566.600 0 0
16.507.670.747
845.743.791 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.889.750 0 0 0
70.889.750
70.889.750 0 0 0
70.889.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.329.500 0 0 0
31.329.500
31.329.500 0 0 0
31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.113.750 0 0 0
18.113.750
18.113.750 0 0 0
18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.446.500 0 0 0
21.446.500
21.446.500 0 0 0
21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.957.431.356 0 0 0
10.957.431.356
10.479.299.397 0 0 0
10.479.299.397 (478.131.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.889.390.356 0 0 0
10.889.390.356
10.417.438.397 0 0 0
10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.380.000 0 0 0
49.380.000
43.200.000 0 0 0
43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.211.000 0 0 0
5.211.000
5.211.000 0 0 0
5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.450.000 0 0 0
13.450.000
13.450.000 0 0 0
13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
147.341.250 0 0 0
147.341.250
147.341.250 0 0 0
147.341.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
42.217.000 0 0 0
42.217.000
42.217.000 0 0 0
42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.124.250 0 0 0
105.124.250
105.124.250 0 0 0
105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
881.993.750 0 0 0
881.993.750
881.993.750 0 0 0
881.993.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 0 0 0
45.000.000
45.000.000 0 0 0
45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.633.500 0 0 0
39.633.500
39.633.500 0 0 0
39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 0 0 0
35.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
667.087.750 0 0 0
667.087.750
667.087.750 0 0 0
667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.272.500 0 0 0
80.272.500
80.272.500 0 0 0
80.272.500 0 168
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
105.834.000 0 0
105.834.000 0
1.000.566.600 0 0
1.000.566.600
894.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
46.134.000 0 0
46.134.000 0
121.134.000 0 0
121.134.000
75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
59.700.000 0 0
59.700.000 0
879.432.600 0 0
879.432.600
819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.971.515.100 0 0 0
1.971.515.100
2.026.658.250 0 0 0
2.026.658.250
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
679.922.000 0 0 0
679.922.000
735.065.150 0 0 0
735.065.150
55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.286.593.100 0 0 0
1.286.593.100
1.286.593.100 0 0 0
1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.511.921.750 0 0 0
1.511.921.750
1.885.921.750 0 0 0
1.885.921.750
374.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
165.000.000 0 0 0
165.000.000
165.000.000 0 0 0
165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.050.000 0 0 0
8.050.000
8.050.000 0 0 0
8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.167.921.750 0 0 0
1.167.921.750
1.520.921.750 0 0 0
1.520.921.750
353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
170.950.000 0 0 0
170.950.000
191.950.000 0 0 0
191.950.000
21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12.062.995.000 0 0 0
12.062.995.000
10.980.122.970 0 0 0
10.980.122.970 (1.082.872.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.203.093.000 0 0 0
1.203.093.000
1.143.297.000 0 0 0
1.143.297.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
138.971.000 0 0 0
138.971.000
138.971.000 0 0 0
138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.064.122.000 0 0 0
1.064.122.000
1.004.326.000 0 0 0
1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
10.859.902.000 0 0 0
10.859.902.000
9.836.825.970 0 0 0
9.836.825.970 (1.023.076.030) 169
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
688.290.000 0 0 0
688.290.000
674.250.000 0 0 0
674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
115.356.000 0 0 0
115.356.000
115.356.000 0 0 0
115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
163.689.500 0 0 0
163.689.500
146.889.500 0 0 0
146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
9.892.566.500 0 0 0
9.892.566.500
8.900.330.470 0 0 0
8.900.330.470 (992.236.030) 5 05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
258.281.000 0 0 0
258.281.000
217.181.000 0 0 0
217.181.000 (41.100.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
258.281.000 0 0 0
258.281.000
217.181.000 0 0 0
217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
258.281.000 0 0 0
258.281.000
217.181.000 0 0 0
217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
62.508.000 0 0 0
62.508.000
62.508.000 0 0 0
62.508.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
31.254.000 0 0 0
31.254.000
31.254.000 0 0 0
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
31.254.000 0 0 0
31.254.000
31.254.000 0 0 0
31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
195.773.000 0 0 0
195.773.000
154.673.000 0 0 0
154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan
195.773.000 0 0 0
195.773.000
154.673.000 0 0 0
154.673.000 (41.100.000) 5 06
PENGELOLAAN PERBATASAN
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.839.000 0 0 0
17.839.000
17.585.000 0 0 0
17.585.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.775.000 0 0 0
10.775.000
10.775.000 0 0 0
10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
4.944.000 0 0 0
4.944.000
4.690.000 0 0 0
4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.120.000 0 0 0
2.120.000
2.120.000 0 0 0
2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.819.342.618 0 0 0
5.819.342.618
5.349.152.763 0 0 0
5.349.152.763 (470.189.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.766.096.618 0 0 0
5.766.096.618
5.295.966.763 0 0 0
5.295.966.763 (470.129.855) 170
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.717.000 0 0 0
44.717.000
44.657.000 0 0 0
44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.774.000 0 0 0
1.774.000
1.774.000 0 0 0
1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.755.000 0 0 0
6.755.000
6.755.000 0 0 0
6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000 0 0 0
13.200.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.734.000 0 0 0
202.734.000
280.098.000 0 0 0
280.098.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.330.000 0 0 0
3.330.000
3.330.000 0 0 0
3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.458.000 0 0 0
20.458.000
20.458.000 0 0 0
20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.601.000 0 0 0
8.601.000
8.601.000 0 0 0
8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.640.000 0 0 0
2.640.000
2.640.000 0 0 0
2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
167.705.000 0 0 0
167.705.000
245.069.000 0 0 0
245.069.000
77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
663.311.000 0 0 0
663.311.000
663.752.100 0 0 0
663.752.100
441.100 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 0 0 0
10.000.000
11.500.000 0 0 0
11.500.000
1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
298.500.000 0 0 0
298.500.000
297.441.100 0 0 0
297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
354.811.000 0 0 0
354.811.000
354.811.000 0 0 0
354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
174.697.000 0 0 0
174.697.000
402.183.000 0 0 0
402.183.000
227.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
159.697.000 0 0 0
159.697.000
197.183.000 0 0 0
197.183.000
37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 5 07
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
673.122.000 0 0 0
673.122.000
643.322.000 0 0 0
643.322.000 (29.800.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
673.122.000 0 0 0
673.122.000
643.322.000 0 0 0
643.322.000 (29.800.000) 171
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
673.122.000 0 0 0
673.122.000
643.322.000 0 0 0
643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
673.122.000 0 0 0
673.122.000
643.322.000 0 0 0
643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
162.127.000 0 0 0
162.127.000
159.527.000 0 0 0
159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
51.940.000 0 0 0
51.940.000
6.940.000 0 0 0
6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
446.585.000 0 0 0
446.585.000
464.385.000 0 0 0
464.385.000
17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
12.470.000 0 0 0
12.470.000
12.470.000 0 0 0
12.470.000 0 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600
365.967.994 6 01
INSPEKTORAT DAERAH
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600
365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600
365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17.783.366.106
3.660.498.000 0 0
21.443.864.106
17.586.659.350
4.282.088.000 0 0
21.868.747.350
424.883.244 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.479.000 0 0 0
28.479.000
28.479.000 0 0 0
28.479.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.836.000 0 0 0
11.836.000
11.836.000 0 0 0
11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
7.849.000 0 0 0
7.849.000
7.849.000 0 0 0
7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.794.000 0 0 0
8.794.000
8.794.000 0 0 0
8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.165.319.906 0 0 0
15.165.319.906
15.065.772.350 0 0 0
15.065.772.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.114.210.906 0 0 0
15.114.210.906
15.014.663.350 0 0 0
15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000 0 0 0
45.840.000
45.840.000 0 0 0
45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.260.000 0 0 0
1.260.000
1.260.000 0 0 0
1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.009.000 0 0 0
4.009.000
4.009.000 0 0 0
4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.800.000 0 0 0
16.800.000
15.900.000 0 0 0
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000 0 0 0
16.800.000
15.900.000 0 0 0
15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
441.171.000 0 0 0
441.171.000
441.171.000 0 0 0
441.171.000 0 172
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.422.000 0 0 0
5.422.000
5.422.000 0 0 0
5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
435.749.000 0 0 0
435.749.000
435.749.000 0 0 0
435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.687.000 0 0 0
375.687.000
352.251.000 0 0 0
352.251.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.244.000 0 0 0
4.244.000
4.244.000 0 0 0
4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.537.000 0 0 0
40.537.000
40.537.000 0 0 0
40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.474.000 0 0 0
24.474.000
24.474.000 0 0 0
24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
216.452.000 0 0 0
216.452.000
193.016.000 0 0 0
193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
89.980.000 0 0 0
89.980.000
89.980.000 0 0 0
89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.660.498.000 0 0
3.660.498.000 0
4.282.088.000 0 0
4.282.088.000
621.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0
636.290.000 0 0
636.290.000
636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0
1.977.948.000 0 0
1.977.948.000 0
1.977.948.000 0 0
1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
548.795.000 0 0
548.795.000 0
534.095.000 0 0
534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
1.133.755.000 0 0
1.133.755.000 0
1.133.755.000 0 0
1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.324.282.400 0 0 0
1.324.282.400
1.324.132.400 0 0 0
1.324.132.400 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.280.000 0 0 0
7.280.000
7.280.000 0 0 0
7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
317.388.200 0 0 0
317.388.200
317.388.200 0 0 0
317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
999.614.200 0 0 0
999.614.200
999.464.200 0 0 0
999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
431.626.800 0 0 0
431.626.800
358.953.600 0 0 0
358.953.600 (72.673.200) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
363.371.800 0 0 0
363.371.800
279.101.800 0 0 0
279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
68.255.000 0 0 0
68.255.000
79.851.800 0 0 0
79.851.800
11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.345.219.500 0 0 0
6.345.219.500
6.469.788.250 0 0 0
6.469.788.250
124.568.750 173
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.590.120.500 0 0 0
5.590.120.500
5.590.120.500 0 0 0
5.590.120.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
341.537.000 0 0 0
341.537.000
341.537.000 0 0 0
341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.589.698.500 0 0 0
3.589.698.500
3.589.698.500 0 0 0
3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
692.430.000 0 0 0
692.430.000
692.430.000 0 0 0
692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
453.138.000 0 0 0
453.138.000
453.138.000 0 0 0
453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
379.129.000 0 0 0
379.129.000
379.129.000 0 0 0
379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
110.874.000 0 0 0
110.874.000
110.874.000 0 0 0
110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
23.314.000 0 0 0
23.314.000
23.314.000 0 0 0
23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
755.099.000 0 0 0
755.099.000
879.667.750 0 0 0
879.667.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
36.500.000 0 0 0
36.500.000
36.500.000 0 0 0
36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
718.599.000 0 0 0
718.599.000
843.167.750 0 0 0
843.167.750
124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
856.606.000 0 0 0
856.606.000
673.122.000 0 0 0
673.122.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
58.084.000 0 0 0
58.084.000
58.084.000 0 0 0
58.084.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
10.767.000 0 0 0
10.767.000
10.767.000 0 0 0
10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
47.317.000 0 0 0
47.317.000
47.317.000 0 0 0
47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi
798.522.000 0 0 0
798.522.000
615.038.000 0 0 0
615.038.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.681.000 0 0 0
6.681.000
6.681.000 0 0 0
6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.497.000 0 0 0
9.497.000
9.497.000 0 0 0
9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
629.358.000 0 0 0
629.358.000
598.860.000 0 0 0
598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
152.986.000 0 0 0
152.986.000 0 0 0 0 0 (152.986.000) 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 (344.715.466) 8 01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.740.545.920
80.718.000 0 0
9.821.263.920
8.967.670.954
465.794.000 0 0
9.433.464.954 (387.798.966) 174
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
130.988.000 0 0 0
130.988.000
112.988.000 0 0 0
112.988.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.400.000 0 0 0
27.400.000
27.400.000 0 0 0
27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
59.488.000 0 0 0
59.488.000
41.488.000 0 0 0
41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.100.000 0 0 0
44.100.000
44.100.000 0 0 0
44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.683.648.020 0 0 0
7.683.648.020
6.918.464.554 0 0 0
6.918.464.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.598.358.020 0 0 0
7.598.358.020
6.833.174.554 0 0 0
6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000 0 0 0
40.140.000
40.140.000 0 0 0
40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.750.000 0 0 0
15.750.000
15.750.000 0 0 0
15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.400.000 0 0 0
29.400.000
29.400.000 0 0 0
29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000 0 0 0
11.400.000
11.400.000 0 0 0
11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
423.088.000 0 0 0
423.088.000
443.584.000 0 0 0
443.584.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.987.000 0 0 0
19.987.000
19.987.000 0 0 0
19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.970.000 0 0 0
53.970.000
53.970.000 0 0 0
53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.072.000 0 0 0
9.072.000
9.072.000 0 0 0
9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
290.059.000 0 0 0
290.059.000
310.555.000 0 0 0
310.555.000
20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
80.718.000 0 0
80.718.000 0
465.794.000 0 0
465.794.000
385.076.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0
377.950.000 0 0
377.950.000
377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
80.718.000 0 0
80.718.000 0
87.844.000 0 0
87.844.000
7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
809.330.400 0 0 0
809.330.400
601.555.400 0 0 0
601.555.400 (207.775.000) 175
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
223.480.800 0 0 0
223.480.800
210.705.800 0 0 0
210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
585.849.600 0 0 0
585.849.600
390.849.600 0 0 0
390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
682.091.500 0 0 0
682.091.500
879.679.000 0 0 0
879.679.000
197.587.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
224.982.500 0 0 0
224.982.500
224.570.000 0 0 0
224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
37.880.000 0 0 0
37.880.000
37.880.000 0 0 0
37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
130.605.000 0 0 0
130.605.000
130.605.000 0 0 0
130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
288.624.000 0 0 0
288.624.000
486.624.000 0 0 0
486.624.000
198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
177.088.500 0 0 0
177.088.500
278.205.500 0 0 0
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
177.088.500 0 0 0
177.088.500
278.205.500 0 0 0
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
177.088.500 0 0 0
177.088.500
278.205.500 0 0 0
278.205.500
101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3.594.600.000 0 0 0
3.594.600.000
3.817.200.000 0 0 0
3.817.200.000
222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.594.600.000 0 0 0
3.594.600.000
3.817.200.000 0 0 0
3.817.200.000
222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.192.000.000 0 0 0
3.192.000.000
3.573.000.000 0 0 0
3.573.000.000
381.000.000 176
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
402.600.000 0 0 0
402.600.000
244.200.000 0 0 0
244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
611.994.000 0 0 0
611.994.000
610.794.000 0 0 0
610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
611.994.000 0 0 0
611.994.000
610.794.000 0 0 0
610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
107.358.000 0 0 0
107.358.000
107.358.000 0 0 0
107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
343.274.000 0 0 0
343.274.000
342.074.000 0 0 0
342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
161.362.000 0 0 0
161.362.000
161.362.000 0 0 0
161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.480.674.500 0 0 0
1.480.674.500
1.480.674.500 0 0 0
1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.480.674.500 0 0 0
1.480.674.500
1.480.674.500 0 0 0
1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
398.459.000 0 0 0
398.459.000
398.459.000 0 0 0
398.459.000 0 177
REKAPITULASI PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
815.424.500 0 0 0
815.424.500
815.424.500 0 0 0
815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
266.791.000 0 0 0
266.791.000
266.791.000 0 0 0
266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3.186.729.000 0 0 0
3.186.729.000
2.907.295.500 0 0 0
2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3.186.729.000 0 0 0
3.186.729.000
2.907.295.500 0 0 0
2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.433.585.000 0 0 0
2.433.585.000
2.131.085.000 0 0 0
2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
753.144.000 0 0 0
753.144.000
776.210.500 0 0 0
776.210.500
23.066.500 TOTAL 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456
10.454.249.259 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 178 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
992.455.786.753
13.778.693.000 0 0
1.006.234.479.753
963.001.921.525
14.137.452.000 0 0
977.139.373.525 (29.095.106.228) 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
136.245.839.093
24.938.080.591 0 0
161.183.919.684
171.292.564.400
25.345.984.091 0 0
196.638.548.491
35.454.628.807 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67.068.783.113
1.847.562.300 0 0
68.916.345.413
62.390.936.720
1.910.408.300 0 0
64.301.345.020 (4.615.000.393) 01 04 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
32.603.439.650
269.964.600 0 0
32.873.404.250
30.210.636.632
193.436.600 0 0
30.404.073.232 (2.469.331.018) 01 05 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
60.684.111.406
17.068.033.024 0 0
77.752.144.430
57.412.679.418
16.944.873.024 0 0
74.357.552.442 (3.394.591.988) 01 06 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
35.189.045.507
645.376.000 0 0
35.834.421.507
33.608.037.774
931.334.000 0 0
34.539.371.774 (1.295.049.733) 01 07 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.992.984.227
183.636.000 0 0
10.176.620.227
10.219.697.652
183.636.000 0 0
10.403.333.652
226.713.425 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 08 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
49.088.353.777
619.851.400 0 0
49.708.205.177
47.668.568.297
619.851.400 0 0
48.288.419.697 (1.419.785.480) 01 09 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
459.852.000
19.000.000 0 0
478.852.000
550.332.000
19.000.000 0 0
569.332.000
90.480.000 01 10 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
22.315.756.731
518.547.000 0 0
22.834.303.731
21.051.454.356
518.547.000 0 0
21.570.001.356 (1.264.302.375) 01 11 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.416.594.842
29.197.000 0 0
11.445.791.842
10.199.267.371
29.197.000 0 0
10.228.464.371 (1.217.327.471) 01 12 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
8.772.686.667
71.960.000 0 0
8.844.646.667
8.749.732.904
43.073.000 0 0
8.792.805.904 (51.840.763) 01 13 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
10.823.237.795
53.183.000 0 0
10.876.420.795
10.285.402.115
53.183.000 0 0
10.338.585.115 (537.835.680) 01 14 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590
616.094.590
3.261.000 0 0
619.355.590 0 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 15 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
32.592.831.975
23.944.000 0 0
32.616.775.975
31.752.494.636
35.417.000 0 0
31.787.911.636 (828.864.339) 01 16 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
26.920.071.935
2.642.982.000 0 0
29.563.053.935
25.606.564.847
2.640.952.000 0 0
28.247.516.847 (1.315.537.088) 01 17 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1.394.071.000 0 0 0
1.394.071.000
1.440.515.000 0 0 0
1.440.515.000
46.444.000 01 18 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
23.437.344.104
10.571.000 0 0
23.447.915.104
22.608.505.764
335.780.000 0 0
22.944.285.764 (503.629.340) 01 19 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
10.678.133.837
46.163.000 0 0
10.724.296.837
10.523.546.270
69.193.000 0 0
10.592.739.270 (131.557.567) 01 20 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
56.910.125.683 0 0 0
56.910.125.683
53.444.393.506
897.103.000 0 0
54.341.496.506 (2.568.629.177) 01 21 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
20.317.112.714
72.068.000 0 0
20.389.180.714
18.540.882.266
122.068.000 0 0
18.662.950.266 (1.726.230.448) 01 22 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
185.658.839.903
3.407.799.000 0 0
189.066.638.903
182.173.971.960
5.270.846.522 0 0
187.444.818.482 (1.621.820.421) 01 23 4 02 SEKRETARIAT DPRD
128.424.298.764
1.124.057.000 0 0
129.548.355.764
134.371.396.336
1.127.168.000 0 0
135.498.564.336
5.950.208.572 01 24 5 01 PERENCANAAN
25.520.519.408
27.771.000 0 0
25.548.290.408
26.034.599.682
891.054.000 0 0
26.925.653.682
1.377.363.274 01 25 5 02 KEUANGAN
118.000.203.561
3.238.526.360
94.764.494.559
1.275.350.089.983
1.491.353.314.463
116.715.758.704
4.617.323.710
46.582.052.344
1.273.555.511.778
1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 01 26 5 03 KEPEGAWAIAN
30.688.970.923
20.067.000 0 0
30.709.037.923
30.545.700.434
85.067.000 0 0
30.630.767.434 (78.270.489) 01 27 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.619.087.956
105.834.000 0 0
27.724.921.956
26.487.227.117
1.000.566.600 0 0
27.487.793.717 (237.128.239) 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 28 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
258.281.000 0 0 0
258.281.000
217.181.000 0 0 0
217.181.000 (41.100.000) 01 29 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN
6.891.123.618 0 0 0
6.891.123.618
6.725.970.863 0 0 0
6.725.970.863 (165.152.755) 01 30 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
673.122.000 0 0 0
673.122.000
643.322.000 0 0 0
643.322.000 (29.800.000) 01 31 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
24.985.191.606
3.660.498.000 0 0
28.645.689.606
24.729.569.600
4.282.088.000 0 0
29.011.657.600
365.967.994 01 32 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18.791.631.920
80.718.000 0 0
18.872.349.920
18.061.840.454
465.794.000 0 0
18.527.634.454 (344.715.466) 03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.702.882.250
176.696.000 0 0
13.879.578.250
16.202.518.789
176.696.000 0 0
16.379.214.789
2.499.636.539 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2.908.542.000 0 0 0
2.908.542.000
6.660.048.000 0 0 0
6.660.048.000
3.751.506.000 03 03 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
3.814.728.930 0 0 0
3.814.728.930
4.006.708.682 0 0 0
4.006.708.682
191.979.752 04
EKONOMI
04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51.290.688.665
38.803.333.000 0 0
90.094.021.665
54.551.612.674
39.603.281.500 0 0
94.154.894.174
4.060.872.509 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
13.737.402.350
497.412.000 0 0
14.234.814.350
14.697.468.812
561.924.000 0 0
15.259.392.812
1.024.578.462 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.324.826.750 0 0 0
1.324.826.750
1.502.676.750 0 0 0
1.502.676.750
177.850.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
89.955.982.626
5.736.421.221 0 0
95.692.403.847
90.155.138.626
5.736.421.221 0 0
95.891.559.847
199.156.000 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.490.564.600 0 0 0
2.490.564.600
2.825.404.600 0 0 0
2.825.404.600
334.840.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7.459.388.000 0 0 0
7.459.388.000
7.786.167.000 0 0 0
7.786.167.000
326.779.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.320.999.500 0 0 0
2.320.999.500
2.369.461.500 0 0 0
2.369.461.500
48.462.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
846.580.000
231.160.000 0 0
1.077.740.000
858.080.000
231.160.000 0 0
1.089.240.000
11.500.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
7.600.276.730
19.221.000 0 0
7.619.497.730
7.634.224.730
19.221.000 0 0
7.653.445.730
33.948.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
38.678.770.250
259.067.000 0 0
38.937.837.250
39.067.925.064
351.204.000 0 0
39.419.129.064
481.291.814 04 11 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
10.388.995.500
199.865.000 0 0
10.588.860.500
10.665.094.861
221.865.000 0 0
10.886.959.861
298.099.361 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 12 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.718.286.000 0 0 0
1.718.286.000
1.742.836.000 0 0 0
1.742.836.000
24.550.000 04 13 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.248.925.000 0 0 0
2.248.925.000
4.410.245.800 0 0 0
4.410.245.800
2.161.320.800 04 14 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
4.452.066.350 0 0 0
4.452.066.350
5.176.500.150
10.000.000 0 0
5.186.500.150
734.433.800 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27.121.400.450
180.877.839.435 0 0
207.999.239.885
30.674.154.307
213.455.390.104 0 0
244.129.544.411
36.130.304.526 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
6.750.991.000
107.920.000 0 0
6.858.911.000
7.113.887.692
1.576.125.093 0 0
8.690.012.785
1.831.101.785 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
14.543.574.853
252.680.000 0 0
14.796.254.853
26.393.322.828
5.992.641.440 0 0
32.385.964.268
17.589.709.415 05 04 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
251.600.000 0 0 0
251.600.000
251.600.000 0 0 0
251.600.000 0 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
642.960.000
3.190.000.000 0 0
3.832.960.000
642.960.000
3.190.000.000 0 0
3.832.960.000 0 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600
110.588.873.600 0 0 0
110.588.873.600 0 06 03 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.620.385.100 0 0 0
4.620.385.100
3.536.290.000 0 0 0
3.536.290.000 (1.084.095.100) 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
149.408.654.252
9.910.304.150 0 0
159.318.958.402
118.728.274.757
11.463.080.940 0 0
130.191.355.697 (29.127.602.705) 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
597.499.000 0 0 0
597.499.000
657.499.000 0 0 0
657.499.000
60.000.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
6.389.055.750
25.000.000 0 0
6.414.055.750
6.442.831.750
25.000.000 0 0
6.467.831.750
53.776.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
415.135.436.838
152.316.199.530 0 0
567.451.636.368
412.007.815.569
153.082.026.432 0 0
565.089.842.001 (2.361.794.367) 7
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
31.941.427.500 0 0 0
31.941.427.500
32.079.427.500 0 0 0
32.079.427.500
138.000.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
471.308.356.982
200.110.273.724 0 0
671.418.630.706
495.915.167.556
203.312.847.131 0 0
699.228.014.687
27.809.383.981 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
9.646.603.136
1.624.753.000 0 0
11.271.356.136
10.332.200.136
1.624.753.000 0 0
11.956.953.136
685.597.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
37.095.858.300
108.213.000 0 0
37.204.071.300
40.824.492.300
108.213.000 0 0
40.932.705.300
3.728.634.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.356.137.000 0 0 0
3.356.137.000
3.356.137.000 0 0 0
3.356.137.000 0 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
450.599.000 0 0 0
450.599.000
414.498.000 0 0 0
414.498.000 (36.101.000) TOTAL 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456
10.454.249.259 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 8 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
460.072.000
460.072.000 0 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
411.248.000
411.248.000 0 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
246.699.000
246.699.000 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
576.318.000
576.318.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
321.157.000
321.157.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.464.496.000
1.464.496.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
12.585.457.000
12.585.457.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.302.447.000
1.302.447.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1.720.390.000
1.720.390.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1.296.888.000
1.296.888.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
555.307.000
555.307.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
142.359.000
142.359.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
155.938.000
155.938.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
702.902.000
702.902.000 0 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.345.185.000
1.345.185.000 0 Pengadaan Mebel Sekolah
215.000.000
215.000.000 0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.310.000.000
1.310.000.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.271.094.000
23.271.094.000 0 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
46.705.981.114
46.385.586.325 (320.394.789) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.188.107.000
6.771.008.000
1.582.901.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.100.922.000
850.922.000 (250.000.000) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1.202.689.500
1.044.208.000 (158.481.500) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
95.301.140.000
94.121.140.000 (1.180.000.000) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
33.426.000
33.426.000 0 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKATA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 197.615.222.614 197.289.247.325 (325.975.289)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa
29.474.199.000
29.474.199.000 0
Pembangunan Ruang Laboratorium
1.500.000.000
1.500.000.000 0
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
319.860.000
319.860.000 0
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
5.889.175.000
5.889.175.000 0
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
459.738.000
459.738.000 0
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
4.597.380.000
4.597.380.000 0
Rehabilitasi Ruang Laboratorium
827.529.000
827.529.000 0
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
102.164.000
102.164.000 0
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
156.630.000
156.630.000 0
Pengadaan Mebel Sekolah
2.200.000.000
2.200.000.000 0
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
45.419.521.000
45.419.521.000 0
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
74.852.977.093
73.964.961.015 (888.016.078)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.178.796.500
2.534.796.500 (1.644.000.000)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
495.844.000
582.644.000
86.800.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
146.650.550.000
146.830.550.000
180.000.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
41.300.000
41.300.000 0
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 317.165.663.593 314.900.447.515 (2.265.216.078)
Jumlah Pendidikan Menengah 514.780.886.207 512.189.694.840 (2.591.191.367)
Pendidikan Khusus
Pengelolaan Pendidikan Khusus
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
443.438.349
443.438.349
Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
443.438.349 0 (443.438.349)
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
528.562.739
528.562.739 0
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
272.583.141
272.583.141 0
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
164.242.645
164.242.645 0
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
14.714.711
283.266.778
268.552.067 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang)
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
338.438.348
338.438.348 0
Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
268.552.067 0 (268.552.067)
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
380.680.000
380.680.000 0
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
4.885.805.000
4.885.805.000 0
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.405.069.411
8.404.686.411 (383.000)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.392.486.000
1.556.486.000 (836.000.000)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.502.550.000
8.502.550.000 0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.281.097.000
2.346.877.000
65.780.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
22.092.280.000
23.092.280.000
1.000.000.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
8.287.000
8.287.000 0
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus
50.978.786.411
51.208.183.411
229.397.000
Jumlah Pendidikan Khusus
50.978.786.411
51.208.183.411
229.397.000
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 565.759.672.618 563.397.878.251 (2.361.794.367)
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
53.846.386.000
53.495.696.000 (350.690.000)
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
53.846.386.000
53.495.696.000 (350.690.000)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
53.846.386.000
53.495.696.000 (350.690.000)
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
273.305.000
737.805.000
464.500.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
273.305.000
737.805.000
464.500.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
273.305.000
737.805.000
464.500.000
Jumlah SPM Bidang Kesehatan
54.119.691.000
54.233.501.000
113.810.000
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
305.960.000
305.960.000 0 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
3.527.000.000
3.527.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
3.832.960.000
3.832.960.000 0 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
3.832.960.000
3.832.960.000 0 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
442.280.000
442.280.000 0 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.691.275.450
6.638.530.450 (52.745.000) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.133.555.450
7.080.810.450 (52.745.000) Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota
7.133.555.450
7.080.810.450 (52.745.000) Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10.966.515.450
10.913.770.450 (52.745.000) E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.119.421.000
2.153.548.500
34.127.500 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
998.259.000
992.968.000 (5.291.000) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
156.916.000
156.916.000 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.274.596.000
3.303.432.500
28.836.500 Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi
3.274.596.000
3.303.432.500
28.836.500 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.274.596.000
3.303.432.500
28.836.500 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
4.627.581.500
4.634.560.500
6.979.000
Penyediaan Sandang
1.306.693.000
1.306.693.000 0
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
333.958.000
350.958.000
17.000.000
Penyediaan Alat Bantu
7.523.000
7.523.000 0
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
577.310.000
577.310.000 0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.308.683.000
1.333.983.000
25.300.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
559.189.900
569.389.900
10.200.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
3.600.000
3.600.000 0
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
108.989.500
108.989.500 0
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
17.324.000
17.324.000 0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
23.100.000
23.100.000 0
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
8.873.951.900
8.933.430.900
59.479.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti
8.873.951.900
8.933.430.900
59.479.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Pengasuhan
48.300.000
48.300.000 0
Penyediaan Makanan
1.745.309.500
1.746.374.500
1.065.000
Penyediaan Sandang
686.695.500
686.695.500 0
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
431.513.000
431.513.000 0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
789.622.000
808.822.000
19.200.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
32.739.000
32.739.000 0
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.200.000
2.200.000 0
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
776.021.000
776.021.000 0
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.800.000
8.800.000 0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
119.523.000
119.523.000 0
Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
6.600.000
6.600.000 0 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
4.647.323.000
4.667.588.000
20.265.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti
4.647.323.000
4.667.588.000
20.265.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
4.042.860.000
4.042.860.000 0
Penyediaan Sandang
570.020.000
570.020.000 0
Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
100.272.000
100.272.000 0
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
185.483.000
185.483.000 0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.079.282.000
1.110.666.000
31.384.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
476.813.750
476.813.750 0
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
21.600.000
21.600.000 0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000
4.320.000 0
Pemulasaraan
94.220.000
131.720.000
37.500.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
6.574.870.750
6.643.754.750
68.884.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti
6.574.870.750
6.643.754.750
68.884.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Penyediaan Permakanan
499.930.000
499.930.000 0
Penyediaan Sandang
108.270.000
108.270.000 0
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
36.145.000
36.145.000 0
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
10.874.000
10.874.000 0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
168.102.000
168.102.000 0
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.493.000
23.493.000 0
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
266.801.400
266.801.400 0
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000
1.000.000 0
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.400.000
7.400.000 0
Pemulangan ke Daerah Asal
10.020.000
10.020.000 0 6
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.132.035.400
1.132.035.400 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
1.132.035.400
1.132.035.400 0 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Permakanan
414.664.000
414.664.000 0 Penyediaan Sandang
33.600.000
33.600.000 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
367.671.000
4.119.177.000
3.751.506.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
191.570.000
191.570.000 0 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.901.037.000
1.901.037.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
2.908.542.000
6.660.048.000
3.751.506.000 Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi
2.908.542.000
6.660.048.000
3.751.506.000 Jumlah SPM Bidang Sosial
24.136.723.050
28.036.857.050
3.900.134.000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 7 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.308.823.071.113
2.540.238.175.000
2.554.800.330.682
14.562.155.682 1 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
660.039.622.241
1.573.686.116.121
1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 2 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
1.006.234.479.753
977.139.373.525 (29.095.106.228) 3 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
6.561.205.240.000
565.759.672.618
563.397.878.251 (2.361.794.367) 0 % 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3.519.098.241
1.571.369.750
1.571.369.750 0 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
400.000.000
106.024.000
106.024.000 0 0 % 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0
14.570.000
14.570.000 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
5.573.062.600
320.502.878.086
326.829.904.188
6.327.026.102 2 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
161.183.919.684
196.638.548.491
35.454.628.807 22 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
13.625.092.800
159.078.581.902
129.957.229.197 (29.121.352.705) 18 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0
238.418.500
232.168.500 (6.250.000) 3 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.031.365.000
1.958.000
1.958.000 0 0 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
480.776.190.694
370.842.566.963
406.418.743.605
35.576.176.642 10 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
68.916.345.413
64.301.345.020 (4.615.000.393) 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
109.505.523.500
34.079.716.965
36.882.985.474
2.803.268.509 8 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
128.000.000.000
3.832.960.000
3.832.960.000 0 0 % 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
25.099.200.000
50.002.958.435
50.302.958.435
300.000.000 1 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0
7.133.555.450
7.080.810.450 (52.745.000) 1 % LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
14.423.000.000
383.677.000
383.677.000 0 0 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
258.493.565.326
53.677.094.650
54.940.094.650
1.263.000.000 2 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
7.054.901.868
1.953.533.050
1.948.137.050 (5.396.000) 0 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2.200.000.000
823.164.000
988.124.000
164.960.000 20 % 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0
150.039.562.000
185.757.651.526
35.718.089.526 24 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
125.384.500.000
110.588.873.600
110.588.873.600 0 0 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
90.884.500.000
399.700.000
399.700.000 0 0 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0
23.194.673.600
23.194.673.600 0 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
34.500.000.000
86.994.500.000
86.994.500.000 0 0 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
15.343.331.078
46.752.982.500
46.783.288.021
30.305.521 0 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
32.873.404.250
30.404.073.232 (2.469.331.018) 8 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3.774.005.400
3.814.601.000
4.760.817.785
946.216.785 25 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
11.569.325.678
10.064.977.250
11.618.397.004
1.553.419.754 15 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
21.706.364.500
117.864.757.730
121.950.305.742
4.085.548.012 3 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
77.752.144.430
74.357.552.442 (3.394.591.988) 4 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
4.507.638.000
2.632.059.000
2.632.059.000 0 0 % 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
3.689.215.000
12.000.000
12.000.000 0 0 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
25.824.505.000
30.487.976.300
30.655.190.300
167.214.000 1 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.430.688.000
4.072.036.000
7.633.456.000
3.561.420.000 87 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.883.549.000
2.908.542.000
6.660.048.000
3.751.506.000 129 % 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
274.000.796.406
1.079.233.471.688
1.121.903.523.827
42.670.052.139 4 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5.549.025.000
50.069.235.857
49.798.764.586 (270.471.271) 1 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
35.834.421.507
34.539.371.774 (1.295.049.733) 4 % 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
1.605.254.000
200.940.000
200.940.000 0 0 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.269.668.000
11.429.472.750
11.698.333.812
268.861.062 2 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.605.254.000
914.795.000
1.419.312.400
504.517.400 55 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
558.438.000
592.636.500
592.636.500 0 0 % 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.290.490.000
1.096.970.100
1.348.170.100
251.200.000 23 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.298.073.000
13.532.757.227
13.759.470.652
226.713.425 2 % 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
10.176.620.227
10.403.333.652
226.713.425 2 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
769.343.500
1.082.909.000
1.082.909.000 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
621.226.500
1.031.514.000
1.004.581.000 (26.933.000) 3 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
516.933.000
593.333.000
593.333.000 0 0 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
769.343.500
178.601.000
178.601.000 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
621.226.500
359.685.000
359.685.000 0 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0
110.095.000
137.028.000
26.933.000 24 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
4.833.333.333
1.324.826.750
1.502.676.750
177.850.000 13 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.250.000.000
1.092.107.500
1.264.457.500
172.350.000 16 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
750.000.000
93.142.000
95.892.000
2.750.000 3 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
1.250.000.000
139.577.250
142.327.250
2.750.000 2 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
21.700.000.000
6.858.911.000
8.690.012.785
1.831.101.785 27 % 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
700.000.000
34.400.000
34.400.000 0 0 % 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0
6.824.511.000
8.655.612.785
1.831.101.785 27 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
30.420.490.592
64.504.460.030
80.674.383.965
16.169.923.935 25 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
49.708.205.177
48.288.419.697 (1.419.785.480) 3 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.625.000.000
136.600.000
137.500.000
900.000 1 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
4.999.999.998
2.047.415.990
2.174.915.990
127.500.000 6 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
7.170.490.594
797.317.000
797.317.000 0 0 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
1.625.000.000
279.439.000
303.884.000
24.445.000 9 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
3.000.000.000
441.239.000
452.009.000
10.770.000 2 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
12.000.000.000
11.094.243.863
28.520.338.278
17.426.094.415 157 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
478.852.000
569.332.000
90.480.000 19 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0
18.752.000
18.752.000 0 0 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0
150.181.000
150.181.000 0 0 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0
102.971.000
193.451.000
90.480.000 88 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0
206.948.000
206.948.000 0 0 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
218.762.000
597.499.000
657.499.000
60.000.000 10 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
109.381.000
65.329.000
125.329.000
60.000.000 92 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
109.381.000
238.900.000
238.900.000 0 0 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0
293.270.000
293.270.000 0 0 % 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
168.575.000.000
118.526.707.578
117.461.561.203 (1.065.146.375) 1 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
22.834.303.731
21.570.001.356 (1.264.302.375) 6 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
297.150.000.000
95.395.237.147
95.598.893.147
203.656.000 0 % 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
20.000.000.000
297.166.700
292.666.700 (4.500.000) 2 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.389.761.480
13.936.356.442
13.053.868.971 (882.487.471) 6 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
11.445.791.842
10.228.464.371 (1.217.327.471) 11 % 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.940.900.000
1.815.459.000
2.080.299.000
264.840.000 15 % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
11.448.861.480
675.105.600
745.105.600
70.000.000 10 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7.433.333.332
16.304.034.667
16.578.972.904
274.938.237 2 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
8.844.646.667
8.792.805.904 (51.840.763) 1 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0
230.461.000
227.000.000 (3.461.000) 2 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.700.000.000
19.300.000
19.300.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
566.666.666
3.860.453.000
3.860.453.000 0 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
866.666.666
793.255.000
968.755.000
175.500.000 22 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.200.000.000
1.286.953.000
1.448.143.000
161.190.000 13 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.100.000.000
1.268.966.000
1.262.516.000 (6.450.000) 1 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
6.623.000.000
13.197.420.295
12.708.046.615 (489.373.680) 4 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
10.876.420.795
10.338.585.115 (537.835.680) 5 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
800.000.000
308.387.000
308.387.000 0 0 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0
498.393.000
553.393.000
55.000.000 11 % 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.200.000.000
538.525.000
538.525.000 0 0 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.423.000.000
735.969.000
735.969.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.200.000.000
239.725.500
233.187.500 (6.538.000) 3 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.000.000.000
31.941.427.500
32.079.427.500
138.000.000 0 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
4.000.000.000
4.744.254.500
4.882.254.500
138.000.000 3 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0
26.197.173.000
26.197.173.000 0 0 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1.847.333.299
619.355.590
619.355.590 0 0 % 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
229.968.240
229.968.240 0 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.847.333.299
389.387.350
389.387.350 0 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
1.077.740.000
1.089.240.000
11.500.000 1 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0
1.077.740.000
1.089.240.000
11.500.000 1 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
704.035.406.681
731.015.926.323
26.980.519.642 4 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
32.616.775.975
31.787.911.636 (828.864.339) 3 % 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0
671.418.630.706
699.228.014.687
27.809.383.981 4 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
3.577.621.802
40.834.410.071
40.204.469.983 (629.940.088) 2 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
29.563.053.935
28.247.516.847 (1.315.537.088) 4 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.938.233.850
10.026.428.136
10.758.445.136
732.017.000 7 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.108.504.877
1.244.928.000
1.198.508.000 (46.420.000) 4 % 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
941.736.568
1.394.071.000
1.440.515.000
46.444.000 3 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
941.736.568
1.394.071.000
1.440.515.000
46.444.000 3 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
106.955.299.613
188.773.631.018
186.510.808.161 (2.262.822.857) 1 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
17.000.000.000
31.067.412.834
30.597.731.494 (469.681.340) 2 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
23.447.915.104
22.944.285.764 (503.629.340) 2 % 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL
1.900.000.000
372.629.900
386.379.900
13.750.000 4 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
7.800.000.000
148.165.000
159.463.000
11.298.000 8 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
14.000.000.000
5.279.123.230
5.281.373.230
2.250.000 0 % 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.900.000.000
169.924.800
169.424.800 (500.000) 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.300.000.000
1.649.654.800
1.656.804.800
7.150.000 0 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
19.800.000.000
17.138.352.587
17.060.571.020 (77.781.567) 0 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
10.724.296.837
10.592.739.270 (131.557.567) 1 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
14.000.000.000
2.721.190.000
2.721.190.000 0 0 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.500.000.000
1.962.174.750
2.015.950.750
53.776.000 3 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.300.000.000
1.730.691.000
1.730.691.000 0 0 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
22.441.000.000
95.847.962.933
93.760.625.570 (2.087.337.363) 2 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
56.910.125.683
54.341.496.506 (2.568.629.177) 5 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
33.532.500.000
29.143.830.000
29.325.407.000
181.577.000 1 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
6.023.000.000
5.064.911.250
5.258.126.064
193.214.814 4 % 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
7.181.000.000
1.207.762.000
1.213.262.000
5.500.000 0 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
550.000.000
60.000.000
65.500.000
5.500.000 9 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1.100.000.000
3.461.334.000
3.556.834.000
95.500.000 3 % 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
11.430.000.000
10.840.460.500
11.138.559.861
298.099.361 3 % 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
19.410.000.000
9.481.817.500
9.411.916.861 (69.900.639) 1 % 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
1.100.000.000
251.600.000
251.600.000 0 0 % 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
625.000.000
1.107.043.000
1.475.043.000
368.000.000 33 % 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
13.979.045.613
6.338.671.100
5.279.126.000 (1.059.545.100) 17 % 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
6.324.912.000
652.417.700
649.417.700 (3.000.000) 0 % 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3.349.740.000
676.896.000
704.446.000
27.550.000 4 % 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
2.477.196.800
388.972.300
388.972.300 0 0 % 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
1.827.196.813
4.620.385.100
3.536.290.000 (1.084.095.100) 23 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
10.200.000.000
2.248.925.000
4.410.245.800
2.161.320.800 96 % 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.100.000.000
28.233.000
28.233.000 0 0 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
1.000.000.000
82.487.000
1.967.807.800
1.885.320.800 2.286 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.100.000.000
303.580.000
487.580.000
184.000.000 61 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
1.000.000.000
627.969.000
719.969.000
92.000.000 15 % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
2.000.000.000
1.206.656.000
1.206.656.000 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
10.500.000.000
24.841.247.064
23.849.450.416 (991.796.648) 4 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
20.389.180.714
18.662.950.266 (1.726.230.448) 8 % 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
7.000.000.000
4.271.949.600
4.951.383.400
679.433.800 16 % 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.500.000.000
180.116.750
235.116.750
55.000.000 31 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
1.605.254.000
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 8 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.605.254.000
450.599.000
414.498.000 (36.101.000) 8 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
56.961.750.270
322.429.723.597
326.950.091.500
4.520.367.903 1 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
17.039.125.270
192.881.367.833
191.451.527.164 (1.429.840.669) 1 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57.095.730.000
96.777.331.653
96.219.622.808 (557.708.845) 1 % 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2.179.780.000
367.731.000
367.731.000 0 0 % 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
582.270.000
1.271.204.000
1.464.724.000
193.520.000 15 % 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.186.652.000
49.065.567.000
49.354.267.000
288.700.000 1 % 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3.477.779.270
3.814.728.930
4.006.708.682
191.979.752 5 % 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.162.000.000
3.702.784.550
2.279.746.000 (1.423.038.550) 38 % 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0
321.708.000
283.508.500 (38.199.500) 12 % 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.400.000.000
1.061.751.000
947.258.500 (114.492.500) 11 % 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 0
29.592.780.700
29.388.926.474 (203.854.226) 1 % 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 0
6.905.781.000
7.139.034.200
233.253.200 3 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD
39.922.625.000
129.548.355.764
135.498.564.336
5.950.208.572 5 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.572.625.000
65.558.530.514
64.556.978.336 (1.001.552.178) 2 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
26.350.000.000
63.989.825.250
70.941.586.000
6.951.760.750 11 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.782.200.721.780
1.583.158.091.368
1.534.101.335.232 (49.056.756.136) 3 % 5 01 PERENCANAAN
13.468.479.531
25.548.290.408
26.925.653.682
1.377.363.274 5 % 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
19.432.613.158
20.325.442.432
892.829.274 5 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.945.000.000
4.415.844.750
4.900.378.750
484.534.000 11 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7.523.479.531
1.699.832.500
1.699.832.500 0 0 % 5 02 KEUANGAN
16.420.858.000
1.491.353.314.463
1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 3 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
99.448.871.021
99.531.442.578
82.571.557 0 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9.766.170.000
1.377.008.861.542
1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 4 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.289.638.000
4.798.625.500
4.545.127.500 (253.498.000) 5 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
20.190.300.000
10.096.956.400
10.576.459.336
479.502.936 5 % 5 03 KEPEGAWAIAN
889.427.329.562
30.709.037.923
30.630.767.434 (78.270.489) 0 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
17.936.668.423
19.474.152.934
1.537.484.511 9 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
889.427.329.562
12.772.369.500
11.156.614.500 (1.615.755.000) 13 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
860.965.129.312
27.724.921.956
27.487.793.717 (237.128.239) 1 % 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
15.661.926.956
16.507.670.747
845.743.791 5 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
860.965.129.312
12.062.995.000
10.980.122.970 (1.082.872.030) 9 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.350.475.375
258.281.000
217.181.000 (41.100.000) 16 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.350.475.375
258.281.000
217.181.000 (41.100.000) 16 % 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 0
6.891.123.618
6.725.970.863 (165.152.755) 2 % 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
6.891.123.618
6.725.970.863 (165.152.755) 2 % 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
568.450.000
673.122.000
643.322.000 (29.800.000) 4 % 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
568.450.000
673.122.000
643.322.000 (29.800.000) 4 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
27.519.829.881
28.645.689.606
29.011.657.600
365.967.994 1 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
27.519.829.881
28.645.689.606
29.011.657.600
365.967.994 1 % 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
21.443.864.106
21.868.747.350
424.883.244 2 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
21.495.058.981
6.345.219.500
6.469.788.250
124.568.750 2 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.024.770.900
856.606.000
673.122.000 (183.484.000) 21 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.648.644.428
18.872.349.920
18.527.634.454 (344.715.466) 2 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.648.644.428
18.872.349.920
18.527.634.454 (344.715.466) 2 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0
9.821.263.920
9.433.464.954 (387.798.966) 4 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.295.069.460
177.088.500
278.205.500
101.117.000 57 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.856.064.754
3.594.600.000
3.817.200.000
222.600.000 6 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1.856.064.754
611.994.000
610.794.000 (1.200.000) 0 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
346.376.000
1.480.674.500
1.480.674.500 0 0 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2.295.069.460
3.186.729.000
2.907.295.500 (279.433.500) 9 % GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 11 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.621.267.387.661
1.621.267.387.661
1.613.442.281.426
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.549.438.184.161
1.549.438.184.161
1.542.419.215.526
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.549.248.184.161
1.549.248.184.161
1.542.229.215.526
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
984.020.342.160
984.020.342.160
977.139.373.525
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.049.733.000
1.049.733.000
1.049.733.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
83.840.000
83.840.000
83.840.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
91.485.000
91.485.000
91.485.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
874.408.000
874.408.000
874.408.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
936.326.920.097
936.326.920.097
929.445.951.462
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
935.104.435.097
935.104.435.097
928.223.466.462
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
107.599.000
107.599.000
107.599.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
443.026.000
443.026.000
443.026.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
183.564.000
183.564.000
183.564.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
488.296.000
488.296.000
488.296.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
777.792.000
777.792.000
777.792.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
777.792.000
777.792.000
777.792.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
211.800.000
211.800.000
211.800.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
160.700.000
160.700.000
160.700.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
51.100.000
51.100.000
51.100.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.068.035.600
2.068.035.600
2.068.035.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
113.175.000
113.175.000
113.175.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
409.647.000
409.647.000
409.647.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
303.029.600
303.029.600
303.029.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
311.073.000
311.073.000
311.073.000 1 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
43.512.000
43.512.000
43.512.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
887.599.000
887.599.000
887.599.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.919.196.000
13.919.196.000
13.919.196.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
667.347.000
667.347.000
667.347.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.872.909.500
1.872.909.500
1.872.909.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.333.939.500
11.333.939.500
11.333.939.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19.376.754.762
19.376.754.762
19.376.754.762
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27.564.000
27.564.000
27.564.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.335.397.200
10.335.397.200
10.335.397.200
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.013.793.562
9.013.793.562
9.013.793.562
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.226.593.600
4.226.593.600
4.226.593.600
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
544.563.100
544.563.100
544.563.100
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
58.975.000
58.975.000
58.975.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
549.907.500
549.907.500
549.907.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.788.591.000
2.788.591.000
2.788.591.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
284.557.000
284.557.000
284.557.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
6.063.517.101
6.063.517.101
6.063.517.101
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
6.063.517.101
6.063.517.101
6.063.517.101
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
563.535.878.251
563.535.878.251
563.397.878.251
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
196.964.247.325
196.964.247.325
197.289.247.325
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
460.072.000
460.072.000
460.072.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
411.248.000
411.248.000
411.248.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
246.699.000
246.699.000
246.699.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
576.318.000
576.318.000
576.318.000 2
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
321.157.000
321.157.000
321.157.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.464.496.000
1.464.496.000
1.464.496.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
12.585.457.000
12.585.457.000
12.585.457.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.302.447.000
1.302.447.000
1.302.447.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1.720.390.000
1.720.390.000
1.720.390.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1.296.888.000
1.296.888.000
1.296.888.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
555.307.000
555.307.000
555.307.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
142.359.000
142.359.000
142.359.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
155.938.000
155.938.000
155.938.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
702.902.000
702.902.000
702.902.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.345.185.000
1.345.185.000
1.345.185.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah
215.000.000
215.000.000
215.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.310.000.000
1.310.000.000
1.310.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23.271.094.000
23.271.094.000
23.271.094.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
46.385.586.325
46.385.586.325
46.385.586.325
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
6.446.008.000
6.446.008.000
6.771.008.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
850.922.000
850.922.000
850.922.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1.044.208.000
1.044.208.000
1.044.208.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
94.121.140.000
94.121.140.000
94.121.140.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
33.426.000
33.426.000
33.426.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
315.093.227.515
315.093.227.515
314.900.447.515
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
29.474.199.000
29.474.199.000
29.474.199.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
319.860.000
319.860.000
319.860.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
5.889.175.000
5.889.175.000
5.889.175.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
459.738.000
459.738.000
459.738.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
4.597.380.000
4.597.380.000
4.597.380.000 3
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
827.529.000
827.529.000
827.529.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
102.164.000
102.164.000
102.164.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
156.630.000
156.630.000
156.630.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
45.419.521.000
45.419.521.000
45.419.521.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
74.122.741.015
74.122.741.015
73.964.961.015
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.672.796.500
2.672.796.500
2.534.796.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
479.644.000
479.644.000
582.644.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
146.830.550.000
146.830.550.000
146.830.550.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
41.300.000
41.300.000
41.300.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
51.478.403.411
51.478.403.411
51.208.183.411
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
443.438.349
443.438.349
443.438.349
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
528.562.739
528.562.739
528.562.739
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
272.583.141
272.583.141
272.583.141
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
164.242.645
164.242.645
164.242.645
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
283.266.778
283.266.778
283.266.778
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
338.438.348
338.438.348
338.438.348
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0 0 0
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
380.680.000
380.680.000
380.680.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
4.885.805.000
4.885.805.000
4.885.805.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
8.404.686.411
8.404.686.411
8.404.686.411
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.892.486.000
1.892.486.000
1.556.486.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
8.502.550.000
8.502.550.000
8.502.550.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2.281.097.000
2.281.097.000
2.346.877.000 4
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
23.092.280.000
23.092.280.000
23.092.280.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
8.287.000
8.287.000
8.287.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.571.369.750
1.571.369.750
1.571.369.750
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.571.369.750
1.571.369.750
1.571.369.750
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
823.375.750
823.375.750
823.375.750
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
747.994.000
747.994.000
747.994.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
106.024.000
106.024.000
106.024.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
106.024.000
106.024.000
106.024.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
29.844.000
29.844.000
29.844.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
76.180.000
76.180.000
76.180.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
14.570.000
14.570.000
14.570.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000
14.570.000
14.570.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
14.570.000
14.570.000
14.570.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
190.000.000
190.000.000
190.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
71.829.203.500
71.829.203.500
71.023.065.900
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
31.941.427.500
31.941.427.500
32.079.427.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
4.744.254.500
4.744.254.500
4.882.254.500 5
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
4.494.254.500
4.494.254.500
4.632.254.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
209.984.000
209.984.000
209.984.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.497.000.000
2.497.000.000
2.497.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.372.920.500
1.372.920.500
1.510.920.500
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
414.350.000
414.350.000
414.350.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
26.197.173.000
26.197.173.000
26.197.173.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
8.697.173.000
8.697.173.000
8.697.173.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
8.697.173.000
8.697.173.000
8.697.173.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
17.500.000.000
17.500.000.000
17.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
17.500.000.000
17.500.000.000
17.500.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
39.887.776.000
39.887.776.000
38.943.638.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
39.887.776.000
39.887.776.000
38.943.638.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 Pendidikan Berbasis Budaya
39.887.776.000
39.887.776.000
38.943.638.400
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal
32.637.776.000
32.637.776.000
31.959.419.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
3.450.000.000
3.450.000.000
3.450.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
3.800.000.000
3.800.000.000
3.534.219.400
1.02.2.22.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
330.265.074.619
330.265.074.619
327.362.270.188 6
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
329.732.708.619
329.732.708.619
326.829.904.188
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
329.732.708.619
329.732.708.619
326.829.904.188
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
196.640.950.922
196.640.950.922
196.638.548.491
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.931.000
40.931.000
40.931.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.929.000
31.929.000
31.929.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2.281.000
2.281.000
2.281.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.721.000
6.721.000
6.721.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
93.526.632.624
93.526.632.624
93.517.980.193
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
93.300.192.624
93.300.192.624
93.291.540.193
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
220.440.000
220.440.000
220.440.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.662.000
1.662.000
1.662.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.338.000
4.338.000
4.338.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
70.580.000
70.580.000
70.580.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
68.580.000
68.580.000
68.580.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.315.000
9.315.000
9.315.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.315.000
9.315.000
9.315.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.098.049.500
1.098.049.500
1.098.049.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.427.000
35.427.000
35.427.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
216.217.500
216.217.500
216.217.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
70.683.000
70.683.000
70.683.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
254.256.000
254.256.000
254.256.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
68.619.000
68.619.000
68.619.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.926.000
5.926.000
5.926.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
348.921.000
348.921.000
348.921.000 7
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
98.000.000
98.000.000
98.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.241.096.591
25.241.096.591
25.218.946.591
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
47.446.000
47.446.000
47.446.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
580.557.000
580.557.000
558.407.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.859.591
7.859.591
7.859.591
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.166.960.000
24.166.960.000
24.166.960.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
408.274.000
408.274.000
408.274.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.342.323.665
4.342.323.665
4.370.723.665
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.523.041.200
1.523.041.200
1.551.441.200
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.816.782.465
2.816.782.465
2.816.782.465
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.109.069.400
1.109.069.400
1.109.069.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
240.591.000
240.591.000
240.591.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
144.496.400
144.496.400
144.496.400
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.100.000
3.100.000
3.100.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
143.930.000
143.930.000
143.930.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
542.052.000
542.052.000
542.052.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.900.000
34.900.000
34.900.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
71.202.953.142
71.202.953.142
71.202.953.142
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
71.202.953.142
71.202.953.142
71.202.953.142
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
132.851.381.197
132.851.381.197
129.957.229.197 8
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
19.283.964.390
19.283.964.390
19.283.964.390
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4.012.168.000
4.012.168.000
4.012.168.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit
1.251.400.000
1.251.400.000
1.251.400.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1.392.204.940
1.392.204.940
1.392.204.940
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
4.636.576.450
4.636.576.450
4.636.576.450
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
164.054.000
164.054.000
164.054.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
7.827.561.000
7.827.561.000
7.827.561.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
113.528.361.807
113.528.361.807
110.634.209.807
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
53.495.696.000
53.495.696.000
53.495.696.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
737.805.000
737.805.000
737.805.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
497.507.000
497.507.000
497.507.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
85.166.000
85.166.000
85.166.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
22.567.000
22.567.000
22.567.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.618.501.000
3.618.501.000
583.502.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
67.390.000
67.390.000
67.390.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
29.935.000
29.935.000
29.935.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.048.230.000
1.048.230.000
1.189.077.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.498.857.392
6.498.857.392
6.498.857.392
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
43.248.144.965
43.248.144.965
43.248.144.965
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
208.740.000
208.740.000
208.740.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
316.803.000
316.803.000
316.803.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3.350.679.450
3.350.679.450
3.350.679.450 9
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
293.700.000
293.700.000
293.700.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
8.640.000
8.640.000
8.640.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
5.550.000
5.550.000
5.550.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
5.100.000
5.100.000
5.100.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
450.000
450.000
450.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
33.505.000
33.505.000
33.505.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
33.505.000
33.505.000
33.505.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
238.418.500
238.418.500
232.168.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
238.418.500
238.418.500
232.168.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
165.288.500
165.288.500
165.288.500
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
73.130.000
73.130.000
66.880.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.958.000
1.958.000
1.958.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1.958.000
1.958.000
1.958.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1.958.000
1.958.000
1.958.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
532.366.000
532.366.000
532.366.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
532.366.000
532.366.000
532.366.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
532.366.000
532.366.000
532.366.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
532.366.000
532.366.000
532.366.000
1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
532.366.000
532.366.000
532.366.000
1.03.1.04.3.29.13.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
462.461.161.060
462.461.161.060
500.942.521.558 10
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
450.840.215.060
450.840.215.060
490.085.033.558
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
340.251.341.460
340.251.341.460
379.496.159.958
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
53.406.414.762
53.406.414.762
53.501.171.838
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
579.061.000
579.061.000
678.061.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
445.061.000
445.061.000
544.061.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.000.000
44.000.000
44.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.398.466.812
40.398.466.812
40.394.223.888
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.139.906.812
40.139.906.812
40.135.663.888
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
148.560.000
148.560.000
148.560.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
119.940.000
119.940.000
119.940.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
119.940.000
119.940.000
119.940.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.172.662.000
1.172.662.000
1.172.662.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
94.777.000
94.777.000
94.777.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
203.813.000
203.813.000
203.813.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.516.000
207.516.000
207.516.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
155.182.000
155.182.000
155.182.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11.220.000
11.220.000
11.220.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
500.154.000
500.154.000
500.154.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
341.567.000
341.567.000
341.567.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar
170.020.000
170.020.000
170.020.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
70.050.000
70.050.000
70.050.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
101.497.000
101.497.000
101.497.000 11
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.410.305.650
6.410.305.650
6.410.305.650
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.999.000
9.999.000
9.999.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.739.975.050
2.739.975.050
2.739.975.050
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.660.331.600
3.660.331.600
3.660.331.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.384.412.300
4.384.412.300
4.384.412.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.399.936.000
1.399.936.000
1.399.936.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
312.635.000
312.635.000
312.635.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
971.841.300
971.841.300
971.841.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
34.428.131.965
34.428.131.965
36.882.985.474
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9.654.767.700
9.654.767.700
10.096.812.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1.500.000.000
1.500.000.000
1.700.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
4.757.832.700
4.757.832.700
4.999.877.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.550.365.000
1.550.365.000
1.550.365.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
646.570.000
646.570.000
646.570.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.773.364.265
24.773.364.265
26.786.172.774
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
4.750.000.000
4.750.000.000
4.750.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
5.077.173.000
5.077.173.000
5.077.173.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
14.946.191.265
14.946.191.265
16.958.999.774 12
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3.832.960.000
3.832.960.000
3.832.960.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
3.832.960.000
3.832.960.000
3.832.960.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
305.960.000
305.960.000
305.960.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
3.527.000.000
3.527.000.000
3.527.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
50.302.958.435
50.302.958.435
50.302.958.435
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
50.302.958.435
50.302.958.435
50.302.958.435
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
50.302.958.435
50.302.958.435
50.302.958.435
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7.080.810.450
7.080.810.450
7.080.810.450
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.080.810.450
7.080.810.450
7.080.810.450
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
442.280.000
442.280.000
442.280.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.638.530.450
6.638.530.450
6.638.530.450
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
383.677.000
383.677.000
383.677.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
383.677.000
383.677.000
383.677.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
383.677.000
383.677.000
383.677.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
53.967.094.650
53.967.094.650
54.940.094.650
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
53.967.094.650
53.967.094.650
54.940.094.650
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
16.974.365.100
16.974.365.100
17.869.365.100
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan
13.516.641.000
13.516.641.000
13.516.641.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
21.113.985.000
21.113.985.000
21.113.985.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.147.103.550
2.147.103.550
2.147.103.550
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
215.000.000
215.000.000
293.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.948.137.050
1.948.137.050
1.948.137.050
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.216.637.050
1.216.637.050
1.216.637.050 13
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
149.998.000
149.998.000
149.998.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
866.639.050
866.639.050
866.639.050
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
731.500.000
731.500.000
731.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
681.500.000
681.500.000
681.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
134.901.157.148
134.901.157.148
170.623.365.061
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
134.901.157.148
134.901.157.148
170.623.365.061
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
1.414.400.000
1.414.400.000
30.267.403.411
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
47.188.394.000
47.188.394.000
49.359.858.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
82.033.523.148
82.033.523.148
85.766.985.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
2.375.380.000
2.375.380.000
2.349.498.050
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
1.889.460.000
1.889.460.000
1.679.619.400
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo 0 0 0
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0
1.200.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110.588.873.600
110.588.873.600
110.588.873.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
399.700.000
399.700.000
399.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
399.700.000
399.700.000
399.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
399.700.000
399.700.000
399.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
23.194.673.600
23.194.673.600
23.194.673.600 14
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
424.673.600
424.673.600
424.673.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
99.945.600
99.945.600
99.945.600
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
324.728.000
324.728.000
324.728.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000
22.770.000.000
22.770.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
22.770.000.000
22.770.000.000
22.770.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
86.994.500.000
86.994.500.000
86.994.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
86.994.500.000
86.994.500.000
86.994.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
699.800.000
699.800.000
699.800.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
86.294.700.000
86.294.700.000
86.294.700.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.285.000.000
6.285.000.000
5.578.362.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
6.285.000.000
6.285.000.000
5.578.362.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.285.000.000
6.285.000.000
5.578.362.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
6.285.000.000
6.285.000.000
5.578.362.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
6.285.000.000
6.285.000.000
5.578.362.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
5.335.946.000
5.335.946.000
5.279.126.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.335.946.000
5.335.946.000
5.279.126.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
649.417.700
649.417.700
649.417.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
404.417.700
404.417.700
404.417.700
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
404.417.700
404.417.700
404.417.700 15
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
245.000.000
245.000.000
245.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
245.000.000
245.000.000
245.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
761.266.000
761.266.000
704.446.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
761.266.000
761.266.000
704.446.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
248.104.000
248.104.000
207.904.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
513.162.000
513.162.000
496.542.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
388.972.300
388.972.300
388.972.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
388.972.300
388.972.300
388.972.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
388.972.300
388.972.300
388.972.300
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3.536.290.000
3.536.290.000
3.536.290.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
241.390.000
241.390.000
241.390.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
47.600.000
47.600.000
47.600.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
193.790.000
193.790.000
193.790.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.294.900.000
3.294.900.000
3.294.900.000
1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.294.900.000
3.294.900.000
3.294.900.000 16
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
24.994.158.720
24.994.158.720
26.450.154.467
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.502.797.220
18.502.797.220
19.037.613.682
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18.502.797.220
18.502.797.220
19.037.613.682
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.795.634.720
10.795.634.720
10.800.173.182
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
105.543.500
105.543.500
105.543.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
74.443.500
74.443.500
74.443.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.164.335.870
9.164.335.870
9.168.874.332
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.091.043.870
9.091.043.870
9.095.582.332
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49.200.000
49.200.000
49.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.898.000
3.898.000
3.898.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.194.000
20.194.000
20.194.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
24.960.000
24.960.000
24.960.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
24.960.000
24.960.000
24.960.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.826.000
4.826.000
4.826.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.826.000
4.826.000
4.826.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
407.203.000
407.203.000
407.203.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.775.000
15.775.000
15.775.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
72.061.000
72.061.000
72.061.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.035.000
9.035.000
9.035.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.608.500
43.608.500
43.608.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.540.000
9.540.000
9.540.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
184.856.000
184.856.000
184.856.000 17
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
72.327.500
72.327.500
72.327.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
581.722.400
581.722.400
581.722.400
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.200.000
12.200.000
12.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180.260.400
180.260.400
180.260.400
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
389.262.000
389.262.000
389.262.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
507.043.950
507.043.950
507.043.950
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
278.001.200
278.001.200
278.001.200
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.270.000
106.270.000
106.270.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
122.772.750
122.772.750
122.772.750
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
823.164.000
823.164.000
988.124.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
164.960.000
164.960.000
329.920.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
164.960.000
164.960.000
329.920.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
309.774.000
309.774.000
309.774.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
309.774.000
309.774.000
309.774.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
348.430.000
348.430.000
348.430.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
139.840.000
139.840.000
139.840.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
208.590.000
208.590.000
208.590.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
6.883.998.500
6.883.998.500
7.249.316.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
6.223.998.500
6.223.998.500
6.600.739.150
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
960.974.000
960.974.000
796.743.050 18
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
4.963.024.500
4.963.024.500
5.353.996.100
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
300.000.000
300.000.000
450.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
510.000.000
510.000.000
498.577.350
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
510.000.000
510.000.000
498.577.350
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.491.361.500
6.491.361.500
7.412.540.785
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
6.491.361.500
6.491.361.500
7.412.540.785
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
34.400.000
34.400.000
34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
34.400.000
34.400.000
34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
34.400.000
34.400.000
34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
6.456.961.500
6.456.961.500
7.378.140.785
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
6.456.961.500
6.456.961.500
7.378.140.785
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.299.957.000
1.299.957.000
1.366.596.100
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
949.439.000
949.439.000
949.439.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
219.368.000
219.368.000
219.368.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
1.003.762.800
1.003.762.800
962.900.800
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
274.932.200
274.932.200
267.378.200
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
307.776.500
307.776.500
381.327.145
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
1.276.502.000
1.276.502.000
1.503.830.540
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
276.824.000
276.824.000
218.574.000 19
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
848.400.000
848.400.000
1.508.727.000
1.05.2.22.0.00.01.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33.146.384.249
33.146.384.249
33.497.419.640
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
21.067.593.249
21.067.593.249
21.448.593.249
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
21.067.593.249
21.067.593.249
21.448.593.249
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.687.775.464
16.687.775.464
16.687.775.464
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.619.000
133.619.000
133.619.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
59.368.000
59.368.000
59.368.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
48.729.000
48.729.000
48.729.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.522.000
25.522.000
25.522.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.847.846.064
13.847.846.064
13.847.846.064
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.794.027.064
13.794.027.064
13.794.027.064
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.840.000
36.840.000
36.840.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.979.000
16.979.000
16.979.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000
11.400.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000
11.400.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
125.906.000
125.906.000
125.906.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
115.200.000
115.200.000
115.200.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.243.000
7.243.000
7.243.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.463.000
3.463.000
3.463.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
419.820.500
419.820.500
419.820.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.954.000
1.954.000
1.954.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.246.000
9.246.000
9.246.000 20
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.199.500
13.199.500
13.199.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.580.000
2.580.000
2.580.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
252.601.000
252.601.000
252.601.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
140.240.000
140.240.000
140.240.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
91.568.000
91.568.000
91.568.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
46.209.000
46.209.000
46.209.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.193.000
19.193.000
19.193.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.166.000
26.166.000
26.166.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
494.580.450
494.580.450
494.580.450
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.001.000
10.001.000
10.001.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
158.569.850
158.569.850
158.569.850
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
326.009.600
326.009.600
326.009.600
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.563.035.450
1.563.035.450
1.563.035.450
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
654.976.200
654.976.200
654.976.200
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
600.000
600.000
600.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.789.000
25.789.000
25.789.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
881.670.250
881.670.250
881.670.250
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.379.817.785
4.379.817.785
4.760.817.785
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.353.226.500
3.353.226.500
3.353.226.500
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.153.548.500
2.153.548.500
2.153.548.500 21
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
992.968.000
992.968.000
992.968.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
156.916.000
156.916.000
156.916.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
49.794.000
49.794.000
49.794.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1.026.591.285
1.026.591.285
1.407.591.285
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
522.996.285
522.996.285
903.996.285
1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
503.595.000
503.595.000
503.595.000
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.078.791.000
12.078.791.000
12.048.826.391
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
12.078.791.000
12.078.791.000
12.048.826.391
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
12.078.791.000
12.078.791.000
12.048.826.391
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
12.078.791.000
12.078.791.000
12.048.826.391
1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga
12.078.791.000
12.078.791.000
12.048.826.391
1.05.2.22.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26.173.694.772
26.173.694.772
26.306.663.572
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
25.334.694.772
25.334.694.772
25.334.694.772
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
25.334.694.772
25.334.694.772
25.334.694.772
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13.716.297.768
13.716.297.768
13.716.297.768
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
86.098.000
86.098.000
86.098.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.232.000
46.232.000
46.232.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.866.000
39.866.000
39.866.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.995.920.068
9.995.920.068
9.995.920.068
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.923.551.068
9.923.551.068
9.923.551.068
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.600.000
42.600.000
42.600.000 22
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.385.000
9.385.000
9.385.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
18.384.000
18.384.000
18.384.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000
22.500.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000
22.500.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
564.869.000
564.869.000
564.869.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.344.000
37.344.000
37.344.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
46.990.000
46.990.000
46.990.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
440.535.000
440.535.000
440.535.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
93.891.600
93.891.600
93.891.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
93.891.600
93.891.600
93.891.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.459.327.200
1.459.327.200
1.459.327.200
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
488.300
488.300
488.300
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
674.650.600
674.650.600
674.650.600
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
784.188.300
784.188.300
784.188.300
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.493.691.900
1.493.691.900
1.493.691.900
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
599.992.900
599.992.900
599.992.900
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.400.000
5.400.000
5.400.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
405.299.000
405.299.000
405.299.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
483.000.000
483.000.000
483.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
11.618.397.004
11.618.397.004
11.618.397.004 23
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.034.947.000
1.034.947.000
1.034.947.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
226.947.000
226.947.000
226.947.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
808.000.000
808.000.000
808.000.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
8.832.332.254
8.832.332.254
8.832.332.254
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
206.121.000
206.121.000
206.121.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
33.553.000
33.553.000
33.553.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
894.534.500
894.534.500
894.534.500
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
2.595.817.000
2.595.817.000
2.595.817.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
4.670.600.000
4.670.600.000
4.670.600.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi
171.337.000
171.337.000
171.337.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
260.369.754
260.369.754
260.369.754
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.643.448.000
1.643.448.000
1.643.448.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
250.194.000
250.194.000
250.194.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.393.254.000
1.393.254.000
1.393.254.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
107.669.750
107.669.750
107.669.750
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
69.119.750
69.119.750
69.119.750
1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
38.550.000
38.550.000
38.550.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
839.000.000
839.000.000
971.968.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
839.000.000
839.000.000
971.968.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
839.000.000
839.000.000
971.968.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
550.000.000
550.000.000
482.519.000
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
550.000.000
550.000.000
482.519.000 24
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
289.000.000
289.000.000
489.449.800
1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
289.000.000
289.000.000
489.449.800
1.06.2.22.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
125.269.222.242
125.269.222.242
128.135.177.242
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
119.347.685.742
119.347.685.742
121.950.305.742
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
119.347.685.742
119.347.685.742
121.950.305.742
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
74.357.552.442
74.357.552.442
74.357.552.442
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
185.600.000
185.600.000
185.600.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
134.903.000
134.903.000
134.903.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
24.247.000
24.247.000
24.247.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.450.000
26.450.000
26.450.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
40.711.345.804
40.711.345.804
40.711.345.804
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.683.263.804
40.683.263.804
40.683.263.804
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.090.000
6.090.000
6.090.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
21.992.000
21.992.000
21.992.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
58.150.000
58.150.000
58.150.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
19.950.000
19.950.000
19.950.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
38.200.000
38.200.000
38.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.793.808.900
1.793.808.900
1.793.808.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
228.764.000
228.764.000
228.764.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
242.337.800
242.337.800
242.337.800
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
120.995.900
120.995.900
120.995.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
628.562.000
628.562.000
628.562.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.328.200
150.328.200
150.328.200
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
31.560.000
31.560.000
31.560.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
391.261.000
391.261.000
391.261.000 25
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.525.344.646
11.525.344.646
11.525.344.646
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.337.830.630
8.337.830.630
8.337.830.630
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.187.514.016
3.187.514.016
3.187.514.016
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.135.929.500
9.135.929.500
9.135.929.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.701.000
15.701.000
15.701.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.334.208.900
1.334.208.900
1.334.208.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
156.763.000
156.763.000
156.763.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.629.256.600
7.629.256.600
7.629.256.600
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.947.373.592
10.947.373.592
10.947.373.592
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.077.017.900
1.077.017.900
1.077.017.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.559.189.675
8.559.189.675
8.559.189.675
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.311.166.017
1.311.166.017
1.311.166.017
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.632.059.000
2.632.059.000
2.632.059.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
2.632.059.000
2.632.059.000
2.632.059.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.458.740.000
1.458.740.000
1.458.740.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.173.319.000
1.173.319.000
1.173.319.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
12.000.000
12.000.000
12.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000
12.000.000
12.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
12.000.000
12.000.000
12.000.000 26
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
30.655.190.300
30.655.190.300
30.655.190.300
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
8.933.430.900
8.933.430.900
8.933.430.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan
4.634.560.500
4.634.560.500
4.634.560.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 02 Penyediaan Sandang
1.306.693.000
1.306.693.000
1.306.693.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
350.958.000
350.958.000
350.958.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu
7.523.000
7.523.000
7.523.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
577.310.000
577.310.000
577.310.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.333.983.000
1.333.983.000
1.333.983.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
569.389.900
569.389.900
569.389.900
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
3.600.000
3.600.000
3.600.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
108.989.500
108.989.500
108.989.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
17.324.000
17.324.000
17.324.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
23.100.000
23.100.000
23.100.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
4.667.588.000
4.667.588.000
4.667.588.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 01 Pengasuhan
48.300.000
48.300.000
48.300.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan
1.746.374.500
1.746.374.500
1.746.374.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 03 Penyediaan Sandang
686.695.500
686.695.500
686.695.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
431.513.000
431.513.000
431.513.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
808.822.000
808.822.000
808.822.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
32.739.000
32.739.000
32.739.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
2.200.000
2.200.000
2.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
776.021.000
776.021.000
776.021.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
8.800.000
8.800.000
8.800.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
119.523.000
119.523.000
119.523.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
6.600.000
6.600.000
6.600.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
6.643.754.750
6.643.754.750
6.643.754.750
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan
4.042.860.000
4.042.860.000
4.042.860.000 27
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang
570.020.000
570.020.000
570.020.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
100.272.000
100.272.000
100.272.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
185.483.000
185.483.000
185.483.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.110.666.000
1.110.666.000
1.110.666.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
476.813.750
476.813.750
476.813.750
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
21.600.000
21.600.000
21.600.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.320.000
4.320.000
4.320.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 12 Pemulasaraan
131.720.000
131.720.000
131.720.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.132.035.400
1.132.035.400
1.132.035.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan
499.930.000
499.930.000
499.930.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 02 Penyediaan Sandang
108.270.000
108.270.000
108.270.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
36.145.000
36.145.000
36.145.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
10.874.000
10.874.000
10.874.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
168.102.000
168.102.000
168.102.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.493.000
23.493.000
23.493.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
266.801.400
266.801.400
266.801.400
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.400.000
7.400.000
7.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal
10.020.000
10.020.000
10.020.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
9.278.381.250
9.278.381.250
9.278.381.250
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan
3.448.538.000
3.448.538.000
3.448.538.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 02 Penyediaan Sandang
818.077.000
818.077.000
818.077.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
309.557.000
309.557.000
309.557.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
751.163.750
751.163.750
751.163.750
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.761.405.500
1.761.405.500
1.761.405.500 28
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
776.374.000
776.374.000
776.374.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.066.041.000
1.066.041.000
1.066.041.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
7.560.000
7.560.000
7.560.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal
339.665.000
339.665.000
339.665.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5.030.836.000
5.030.836.000
7.633.456.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
643.599.000
643.599.000
643.599.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI
618.146.000
618.146.000
618.146.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
25.453.000
25.453.000
25.453.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
4.387.237.000
4.387.237.000
6.989.857.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
958.800.000
958.800.000
3.561.420.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.428.437.000
3.428.437.000
3.428.437.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
6.660.048.000
6.660.048.000
6.660.048.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
6.660.048.000
6.660.048.000
6.660.048.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan
414.664.000
414.664.000
414.664.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang
33.600.000
33.600.000
33.600.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
4.119.177.000
4.119.177.000
4.119.177.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
191.570.000
191.570.000
191.570.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.901.037.000
1.901.037.000
1.901.037.000
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.921.536.500
5.921.536.500
6.184.871.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.921.536.500
5.921.536.500
6.184.871.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.921.536.500
5.921.536.500
6.184.871.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
5.921.536.500
5.921.536.500
6.184.871.500
1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
5.921.536.500
5.921.536.500
6.184.871.500
2.08.2.14.2.22.02.0000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
18.133.667.152
18.133.667.152
18.333.667.152
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.133.667.152
18.133.667.152
18.333.667.152 29
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.759.470.652
13.759.470.652
13.759.470.652
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.403.333.652
10.403.333.652
10.403.333.652
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.777.000
58.777.000
58.777.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34.847.000
34.847.000
34.847.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5.524.000
5.524.000
5.524.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.406.000
18.406.000
18.406.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.017.329.702
8.017.329.702
8.017.329.702
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.950.109.702
7.950.109.702
7.950.109.702
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
39.720.000
39.720.000
39.720.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
27.500.000
27.500.000
27.500.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
216.131.750
216.131.750
216.131.750
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.928.000
11.928.000
11.928.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.372.000
20.372.000
20.372.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.332.750
28.332.750
28.332.750
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.140.000
7.140.000
7.140.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
148.359.000
148.359.000
148.359.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
183.636.000
183.636.000
183.636.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
183.636.000
183.636.000
183.636.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.049.948.600
1.049.948.600
1.049.948.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.878.000
13.878.000
13.878.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
362.187.400
362.187.400
362.187.400
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
673.883.200
673.883.200
673.883.200 30
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
864.310.600
864.310.600
864.310.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
265.552.600
265.552.600
265.552.600
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.150.000
40.150.000
40.150.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
469.732.000
469.732.000
469.732.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
88.876.000
88.876.000
88.876.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.082.909.000
1.082.909.000
1.082.909.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
139.921.000
139.921.000
139.921.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
128.271.000
128.271.000
128.271.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
11.650.000
11.650.000
11.650.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
801.708.000
801.708.000
801.708.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
241.213.000
241.213.000
241.213.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
560.495.000
560.495.000
560.495.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
141.280.000
141.280.000
141.280.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
110.215.000
110.215.000
110.215.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
31.065.000
31.065.000
31.065.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.004.581.000
1.004.581.000
1.004.581.000 31
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
76.765.000
76.765.000
76.765.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
30.800.000
30.800.000
30.800.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
45.965.000
45.965.000
45.965.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
783.972.000
783.972.000
783.972.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
133.972.000
133.972.000
133.972.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
143.844.000
143.844.000
143.844.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 0 0 0
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
143.844.000
143.844.000
143.844.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
593.333.000
593.333.000
593.333.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
373.333.000
373.333.000
373.333.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
68.743.000
68.743.000
68.743.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
304.590.000
304.590.000
304.590.000 32
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
178.601.000
178.601.000
178.601.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
178.601.000
178.601.000
178.601.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
116.042.000
116.042.000
116.042.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
62.559.000
62.559.000
62.559.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
359.685.000
359.685.000
359.685.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
301.280.000
301.280.000
301.280.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
274.150.000
274.150.000
274.150.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
27.130.000
27.130.000
27.130.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
58.405.000
58.405.000
58.405.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
8.350.000
8.350.000
8.350.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
28.520.000
28.520.000
28.520.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
21.535.000
21.535.000
21.535.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
137.028.000
137.028.000
137.028.000 33
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
44.650.000
44.650.000
44.650.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
44.650.000
44.650.000
44.650.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
41.072.000
41.072.000
41.072.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
41.072.000
41.072.000
41.072.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
51.306.000
51.306.000
51.306.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
51.306.000
51.306.000
51.306.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
657.499.000
657.499.000
657.499.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
125.329.000
125.329.000
125.329.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
125.329.000
125.329.000
125.329.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
20.029.000
20.029.000
20.029.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
105.300.000
105.300.000
105.300.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
238.900.000
238.900.000
238.900.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
230.892.000
230.892.000
230.892.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
230.892.000
230.892.000
230.892.000 34
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000
8.008.000
8.008.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8.008.000
8.008.000
8.008.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
293.270.000
293.270.000
293.270.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
293.270.000
293.270.000
293.270.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
91.450.000
91.450.000
91.450.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
92.300.000
92.300.000
92.300.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R)
54.520.000
54.520.000
54.520.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.716.697.500
3.716.697.500
3.916.697.500
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.716.697.500
3.716.697.500
3.916.697.500
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.716.697.500
3.716.697.500
3.916.697.500
2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan
3.716.697.500
3.716.697.500
3.916.697.500
2.11.3.28.2.22.02.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
94.811.441.566
94.811.441.566
95.401.368.576
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
84.125.102.655
84.125.102.655
84.262.808.715
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
285.000.000
285.000.000
285.000.000 35
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
80.443.006.905
80.443.006.905
80.674.383.965
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
48.259.542.637
48.259.542.637
48.288.419.697
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.510.750
133.510.750
202.510.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
66.713.000
66.713.000
66.713.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
10.402.000
10.402.000
10.402.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.395.750
56.395.750
125.395.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
42.219.001.801
42.219.001.801
42.263.099.811
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42.089.501.801
42.089.501.801
42.133.599.811
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.440.000
100.440.000
100.440.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.090.000
2.090.000
2.090.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
26.970.000
26.970.000
26.970.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
62.400.000
62.400.000
62.400.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
62.400.000
62.400.000
62.400.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
718.595.800
718.595.800
718.595.800
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.273.200
42.273.200
42.273.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
113.984.000
113.984.000
113.984.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
152.620.000
152.620.000
152.620.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
92.264.600
92.264.600
92.264.600
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.920.000
7.920.000
7.920.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
309.534.000
309.534.000
309.534.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
692.825.400
692.825.400
692.825.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
296.433.500
296.433.500
296.433.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
396.391.900
396.391.900
396.391.900
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.649.211.600
2.649.211.600
2.649.211.600
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.107.000
8.107.000
8.107.000 36
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
911.534.200
911.534.200
911.534.200
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.729.570.400
1.729.570.400
1.729.570.400
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.783.997.286
1.783.997.286
1.699.776.336
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17.562.000
17.562.000
17.562.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
866.480.420
866.480.420
866.480.420
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
255.278.486
255.278.486
255.278.486
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
636.676.380
636.676.380
552.455.430
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
137.500.000
137.500.000
137.500.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
137.500.000
137.500.000
137.500.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
137.500.000
137.500.000
137.500.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.047.415.990
2.047.415.990
2.174.915.990
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
2.047.415.990
2.047.415.990
2.174.915.990
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
872.486.750
872.486.750
947.486.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
1.174.929.240
1.174.929.240
1.227.429.240
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
797.317.000
797.317.000
797.317.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
797.317.000
797.317.000
797.317.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
112.872.000
112.872.000
112.872.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
664.195.000
664.195.000
664.195.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
20.250.000
20.250.000
20.250.000 37
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
258.884.000
258.884.000
303.884.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
258.884.000
258.884.000
303.884.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
169.860.000
169.860.000
192.360.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
70.291.000
70.291.000
92.791.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
18.733.000
18.733.000
18.733.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
422.009.000
422.009.000
452.009.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
422.009.000
422.009.000
452.009.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
422.009.000
422.009.000
452.009.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
28.520.338.278
28.520.338.278
28.520.338.278
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
28.520.338.278
28.520.338.278
28.520.338.278
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
196.749.000
196.749.000
196.749.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
28.159.654.278
28.159.654.278
28.159.654.278
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
163.935.000
163.935.000
163.935.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.397.095.750
3.397.095.750
3.303.424.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.397.095.750
3.397.095.750
3.303.424.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0
56.476.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0
56.476.000 38
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
3.099.095.750
3.099.095.750
2.849.948.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
3.099.095.750
3.099.095.750
2.849.948.750
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
298.000.000
298.000.000
397.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
298.000.000
298.000.000
397.000.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
10.686.338.911
10.686.338.911
11.138.559.861
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
10.686.338.911
10.686.338.911
11.138.559.861
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
9.327.695.911
9.327.695.911
9.411.916.861
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5.917.886.911
5.917.886.911
6.002.107.861
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
846.930.000
846.930.000
846.930.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
5.070.956.911
5.070.956.911
5.155.177.861
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
1.140.994.000
1.140.994.000
1.140.994.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
925.421.000
925.421.000
925.421.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
215.573.000
215.573.000
215.573.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
1.684.630.000
1.684.630.000
1.684.630.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
1.684.630.000
1.684.630.000
1.684.630.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
73.195.000
73.195.000
73.195.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
73.195.000
73.195.000
73.195.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
510.990.000
510.990.000
510.990.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih
58.670.000
58.670.000
58.670.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit
16.177.500
16.177.500
16.177.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
436.142.500
436.142.500
436.142.500
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
251.600.000
251.600.000
251.600.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
251.600.000
251.600.000
251.600.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
104.832.000
104.832.000
104.832.000 39
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
146.768.000
146.768.000
146.768.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
1.107.043.000
1.107.043.000
1.475.043.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1.107.043.000
1.107.043.000
1.475.043.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
118.570.000
118.570.000
118.570.000
2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
988.473.000
988.473.000
1.356.473.000
2.15.1.03.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
122.896.598.203
122.896.598.203
123.773.493.768
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.634.437.000
5.634.437.000
6.213.932.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.634.437.000
5.634.437.000
6.213.932.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
5.634.437.000
5.634.437.000
6.213.932.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
5.634.437.000
5.634.437.000
6.213.932.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
3.321.679.000
3.321.679.000
3.906.160.382
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
2.247.798.000
2.247.798.000
2.244.445.183
2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede
64.960.000
64.960.000
63.327.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
117.262.161.203
117.262.161.203
117.559.561.203
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
117.164.161.203
117.164.161.203
117.461.561.203
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.470.601.356
21.470.601.356
21.570.001.356
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
322.641.000
322.641.000
422.041.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
261.267.000
261.267.000
360.667.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
16.684.000
16.684.000
16.684.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.690.000
44.690.000
44.690.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.211.474.606
14.211.474.606
14.211.474.606
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.009.833.606
14.009.833.606
14.009.833.606 40
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
152.890.000
152.890.000
152.890.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.140.000
16.140.000
16.140.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
32.611.000
32.611.000
32.611.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.908.000
8.908.000
8.908.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.908.000
8.908.000
8.908.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
710.965.000
710.965.000
710.965.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.104.000
28.104.000
28.104.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
118.020.000
118.020.000
118.020.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.897.000
89.897.000
89.897.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.698.000
118.698.000
118.698.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.480.000
6.480.000
6.480.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
349.766.000
349.766.000
349.766.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
428.223.000
428.223.000
428.223.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.723.000
20.723.000
20.723.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.386.158.650
4.386.158.650
4.386.158.650
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.413.000
10.413.000
10.413.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
745.000.000
745.000.000
745.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
188.322.400
188.322.400
188.322.400
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.442.423.250
3.442.423.250
3.442.423.250
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.402.231.100
1.402.231.100
1.402.231.100 41
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
543.548.800
543.548.800
543.548.800
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.630.000
1.630.000
1.630.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
194.981.000
194.981.000
194.981.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
617.876.300
617.876.300
617.876.300
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44.195.000
44.195.000
44.195.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
95.400.893.147
95.400.893.147
95.598.893.147
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
329.400.000
329.400.000
329.400.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
329.400.000
329.400.000
329.400.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
7.383.293.565
7.383.293.565
7.383.293.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
4.581.376.000
4.581.376.000
4.581.376.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
857.467.565
857.467.565
857.467.565
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.944.450.000
1.944.450.000
1.944.450.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
1.644.794.750
1.644.794.750
1.644.794.750
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
385.131.500
385.131.500
385.131.500
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
1.259.663.250
1.259.663.250
1.259.663.250
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
4.119.739.722
4.119.739.722
4.251.739.722
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
481.235.000
481.235.000
481.235.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.403.891.722
2.403.891.722
2.403.891.722
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
676.706.000
676.706.000
808.706.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
533.375.000
533.375.000
533.375.000 42
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
24.532.000
24.532.000
24.532.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
19.178.000
19.178.000
19.178.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
19.178.000
19.178.000
19.178.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
415.503.500
415.503.500
415.503.500
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
240.435.000
240.435.000
240.435.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
150.343.000
150.343.000
150.343.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
24.725.500
24.725.500
24.725.500
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
81.163.555.610
81.163.555.610
81.229.555.610
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
79.582.744.160
79.582.744.160
79.648.744.160
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.580.811.450
1.580.811.450
1.580.811.450
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
325.428.000
325.428.000
325.428.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
325.428.000
325.428.000
325.428.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
292.666.700
292.666.700
292.666.700
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
292.666.700
292.666.700
292.666.700
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
292.666.700
292.666.700
292.666.700
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
98.000.000
98.000.000
98.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
98.000.000
98.000.000
98.000.000 43
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
98.000.000
98.000.000
98.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
98.000.000
98.000.000
98.000.000
2.16.0.00.2.22.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
34.613.553.209
34.613.553.209
35.227.685.684
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
34.613.553.209
34.613.553.209
35.227.685.684
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.784.490.509
12.784.490.509
13.053.868.971
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.223.925.909
10.223.925.909
10.228.464.371
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.197.000
28.197.000
28.197.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.270.000
9.270.000
9.270.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.927.000
6.927.000
6.927.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.770.171.109
8.770.171.109
8.774.709.571
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.706.126.109
8.706.126.109
8.710.664.571
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.200.000
50.200.000
50.200.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.747.000
6.747.000
6.747.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.098.000
7.098.000
7.098.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
296.320.000
296.320.000
296.320.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.182.000
5.182.000
5.182.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.145.000
27.145.000
27.145.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.505.000
16.505.000
16.505.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.060.000
23.060.000
23.060.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
224.428.000
224.428.000
224.428.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.197.000
29.197.000
29.197.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.747.000
15.747.000
15.747.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13.450.000
13.450.000
13.450.000 44
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
798.952.800
798.952.800
798.952.800
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.350.000
6.350.000
6.350.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
288.000.000
288.000.000
288.000.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
504.602.800
504.602.800
504.602.800
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
301.088.000
301.088.000
301.088.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
134.040.000
134.040.000
134.040.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42.048.000
42.048.000
42.048.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.815.459.000
1.815.459.000
2.080.299.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
1.815.459.000
1.815.459.000
2.080.299.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
16.398.000
16.398.000
16.398.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
401.376.000
401.376.000
401.376.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
37.023.000
37.023.000
301.863.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
736.605.000
736.605.000
736.605.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
624.057.000
624.057.000
624.057.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
745.105.600
745.105.600
745.105.600
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
479.595.600
479.595.600
479.595.600
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
479.595.600
479.595.600
479.595.600
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
265.510.000
265.510.000
265.510.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
7.612.000
7.612.000
7.612.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
53.366.000
53.366.000
53.366.000 45
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
204.532.000
204.532.000
204.532.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1.089.240.000
1.089.240.000
1.089.240.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1.089.240.000
1.089.240.000
1.089.240.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
677.419.000
677.419.000
677.419.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
187.427.000
187.427.000
187.427.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
155.622.000
155.622.000
155.622.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
334.370.000
334.370.000
334.370.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
411.821.000
411.821.000
411.821.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
411.821.000
411.821.000
411.821.000
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
20.739.822.700
20.739.822.700
21.084.576.713
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 0 0
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 1.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0 0 0
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
20.739.822.700
20.739.822.700
21.084.576.713
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
20.739.822.700
20.739.822.700
21.084.576.713
2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
20.739.822.700
20.739.822.700
21.084.576.713
2.17.2.22.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
94.791.385.787
94.791.385.787
110.426.213.006
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
94.791.385.787
94.791.385.787
110.426.213.006
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
16.512.011.368
16.512.011.368
16.578.972.904
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.725.844.368
8.725.844.368
8.792.805.904 46
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.638.000
79.638.000
134.638.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
47.011.000
47.011.000
102.011.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
14.159.000
14.159.000
14.159.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.468.000
18.468.000
18.468.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.182.388.048
7.182.388.048
7.194.349.584
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.104.145.048
7.104.145.048
7.116.106.584
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
69.360.000
69.360.000
69.360.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.503.000
3.503.000
3.503.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.380.000
5.380.000
5.380.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
305.226.000
305.226.000
305.226.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.183.000
38.183.000
38.183.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.627.000
35.627.000
35.627.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.073.000
16.073.000
16.073.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.697.000
29.697.000
29.697.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.915.000
9.915.000
9.915.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
156.431.000
156.431.000
156.431.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19.300.000
19.300.000
19.300.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.000.000
38.000.000
38.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.000.000
38.000.000
38.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
770.888.938
770.888.938
770.888.938 47
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.934.538
221.934.538
221.934.538
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
548.954.400
548.954.400
548.954.400
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
336.503.382
336.503.382
336.503.382
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.212.800
33.212.800
33.212.800
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
128.625.000
128.625.000
128.625.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.524.000
43.524.000
43.524.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.939.982
95.939.982
95.939.982
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31.201.600
31.201.600
31.201.600
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
227.000.000
227.000.000
227.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
227.000.000
227.000.000
227.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
227.000.000
227.000.000
227.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
19.300.000
19.300.000
19.300.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19.300.000
19.300.000
19.300.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
19.300.000
19.300.000
19.300.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
3.860.453.000
3.860.453.000
3.860.453.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.357.402.000
1.357.402.000
1.357.402.000 48
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1.357.402.000
1.357.402.000
1.357.402.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.503.051.000
2.503.051.000
2.503.051.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
2.503.051.000
2.503.051.000
2.503.051.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
968.755.000
968.755.000
968.755.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
968.755.000
968.755.000
968.755.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
968.755.000
968.755.000
968.755.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.448.143.000
1.448.143.000
1.448.143.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
1.448.143.000
1.448.143.000
1.448.143.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1.448.143.000
1.448.143.000
1.448.143.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.262.516.000
1.262.516.000
1.262.516.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
1.262.516.000
1.262.516.000
1.262.516.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1.262.516.000
1.262.516.000
1.262.516.000
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
78.279.374.419
78.279.374.419
93.847.240.102
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
78.279.374.419
78.279.374.419
93.847.240.102
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
55.679.564.669
55.679.564.669
68.635.587.920 49
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
55.679.564.669
55.679.564.669
68.635.587.920
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
22.599.809.750
22.599.809.750
25.211.652.182
2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
22.599.809.750
22.599.809.750
25.211.652.182
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
12.660.292.453
12.660.292.453
12.708.046.615
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.660.292.453
12.660.292.453
12.708.046.615
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
12.660.292.453
12.660.292.453
12.708.046.615
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.345.830.953
10.345.830.953
10.338.585.115
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.071.000
44.071.000
44.071.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
32.934.000
32.934.000
32.934.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3.280.000
3.280.000
3.280.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.857.000
7.857.000
7.857.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.239.307.703
8.239.307.703
8.243.846.165
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.178.229.703
8.178.229.703
8.182.768.165
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
41.280.000
41.280.000
41.280.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
19.798.000
19.798.000
19.798.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.476.000
13.476.000
13.476.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.476.000
13.476.000
13.476.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
970.397.600
970.397.600
958.613.300
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.287.800
14.287.800
14.287.800
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.690.000
25.690.000
25.690.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.825.500
36.825.500
36.825.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.882.000
3.882.000
3.882.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
88.122.000
88.122.000
88.122.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.952.000
10.952.000
10.952.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
676.498.000
676.498.000
664.713.700
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
114.140.300
114.140.300
114.140.300 50
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
57.628.000
57.628.000
57.628.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
7.775.000
7.775.000
7.775.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.470.000
25.470.000
25.470.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.383.000
24.383.000
24.383.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
620.895.200
620.895.200
620.895.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
54.766.000
54.766.000
54.766.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
106.060.000
106.060.000
106.060.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.069.200
460.069.200
460.069.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.055.450
400.055.450
400.055.450
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.772.500
34.772.500
34.772.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
132.274.200
132.274.200
132.274.200
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.500.000
9.500.000
9.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
53.300.000
53.300.000
53.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
162.708.750
162.708.750
162.708.750
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
308.387.000
308.387.000
308.387.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
308.387.000
308.387.000
308.387.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
308.387.000
308.387.000
308.387.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
498.393.000
498.393.000
553.393.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
498.393.000
498.393.000
553.393.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
31.214.000
31.214.000
31.214.000 51
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
467.179.000
467.179.000
522.179.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
538.525.000
538.525.000
538.525.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
538.525.000
538.525.000
538.525.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
347.153.000
347.153.000
347.153.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
191.372.000
191.372.000
191.372.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
735.969.000
735.969.000
735.969.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
735.969.000
735.969.000
735.969.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
561.617.000
561.617.000
561.617.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
174.352.000
174.352.000
174.352.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
233.187.500
233.187.500
233.187.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
233.187.500
233.187.500
233.187.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
233.187.500
233.187.500
233.187.500
2.22.9.02.0.00.01.0000
DINAS KEBUDAYAAN
357.849.647.524
357.849.647.524
363.829.414.728
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
357.849.647.524
357.849.647.524
363.829.414.728
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
357.849.647.524
357.849.647.524
363.829.414.728
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
31.781.873.174
31.781.873.174
31.787.911.636 52
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.514.000
27.514.000
27.514.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.750.000
5.750.000
5.750.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
13.514.000
13.514.000
13.514.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.250.000
8.250.000
8.250.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.253.503.984
23.253.503.984
23.259.542.446
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.058.323.984
23.058.323.984
23.064.362.446
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
143.700.000
143.700.000
143.700.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
21.480.000
21.480.000
21.480.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.500.000
9.500.000
9.500.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
20.500.000
20.500.000
20.500.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
59.250.000
59.250.000
59.250.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
59.250.000
59.250.000
59.250.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
688.037.250
688.037.250
688.037.250
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
241.271.000
241.271.000
241.271.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
225.475.750
225.475.750
225.475.750
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
121.950.500
121.950.500
121.950.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
92.080.000
92.080.000
92.080.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.260.000
7.260.000
7.260.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.473.000
11.473.000
11.473.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
4.083.000
4.083.000
4.083.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.390.000
7.390.000
7.390.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.875.228.150
6.875.228.150
6.875.228.150
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.550.000
11.550.000
11.550.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.408.474.150
2.408.474.150
2.408.474.150
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.455.204.000
4.455.204.000
4.455.204.000 53
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
866.866.790
866.866.790
866.866.790
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
347.789.000
347.789.000
347.789.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
173.095.000
173.095.000
173.095.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
345.982.790
345.982.790
345.982.790
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
326.067.774.350
326.067.774.350
332.041.503.092
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
28.676.232.000
28.676.232.000
27.959.144.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
4.972.900.000
4.972.900.000
5.044.660.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
8.850.000.000
8.850.000.000
11.624.648.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
14.853.332.000
14.853.332.000
11.289.836.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo
16.603.430.350
16.603.430.350
13.574.821.067
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo
6.432.430.350
6.432.430.350
6.803.709.350
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo
10.171.000.000
10.171.000.000
6.771.111.717
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
34.638.810.000
34.638.810.000
32.510.033.375
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
5.365.600.000
5.365.600.000
5.024.832.975
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
23.943.210.000
23.943.210.000
22.171.346.400
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
5.330.000.000
5.330.000.000
5.313.854.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.05 Pengelolaan Taman Budaya
15.000.000.000
15.000.000.000
15.677.465.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
15.000.000.000
15.000.000.000
15.677.465.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
13.700.997.500
13.700.997.500
15.282.589.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
2.650.997.500
2.650.997.500
4.232.589.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
11.050.000.000
11.050.000.000
11.050.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan
5.749.140.000
5.749.140.000
5.768.716.350
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1.149.140.000
1.149.140.000
1.131.502.500
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
600.000.000
600.000.000
557.737.000 54
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
4.000.000.000
4.000.000.000
4.079.476.850
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
211.699.164.500
211.699.164.500
221.268.733.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
20.384.800.000
20.384.800.000
24.200.431.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
8.500.000.000
8.500.000.000
8.426.180.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
4.270.296.500
4.270.296.500
2.398.934.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.200.000.000
2.200.000.000
2.222.200.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta
4.931.338.000
4.931.338.000
4.931.338.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah
7.500.000.000
7.500.000.000
6.719.029.800
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
3.230.000.000
3.230.000.000
3.230.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
8.500.000.000
8.500.000.000
8.643.587.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 11 Selendang Sutera
1.770.000.000
1.770.000.000
2.039.500.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
5.083.480.000
5.083.480.000
5.421.480.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
137.329.250.000
137.329.250.000
147.329.250.000
2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
4.000.000.000
4.000.000.000
1.706.804.000
2.23.2.24.2.22.02.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
46.768.831.021
46.768.831.021
47.416.886.994
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
46.768.831.021
46.768.831.021
47.416.886.994
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.618.384.500
5.618.384.500
5.771.902.011
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.618.384.500
5.618.384.500
5.771.902.011
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten
5.618.384.500
5.618.384.500
5.771.902.011
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
2.391.617.000
2.391.617.000
2.741.617.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
3.226.767.500
3.226.767.500
3.030.285.011
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
39.709.931.521
39.709.931.521
40.204.469.983
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28.242.978.385
28.242.978.385
28.247.516.847
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
98.188.000
98.188.000
98.188.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.035.000
13.035.000
13.035.000 55
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
53.150.000
53.150.000
53.150.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.003.000
32.003.000
32.003.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.560.418.585
15.560.418.585
15.564.957.047
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.432.012.085
15.432.012.085
15.436.550.547
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
60.874.500
60.874.500
60.874.500
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.010.000
44.010.000
44.010.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.990.000
9.990.000
9.990.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.532.000
13.532.000
13.532.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000
22.500.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000
22.500.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
41.290.000
41.290.000
41.290.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
41.290.000
41.290.000
41.290.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.136.771.200
1.136.771.200
1.136.771.200
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
114.120.200
114.120.200
114.120.200
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.169.000
80.169.000
80.169.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.340.000
94.340.000
94.340.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
136.137.000
136.137.000
136.137.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.340.000
6.340.000
6.340.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
705.665.000
705.665.000
705.665.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.637.732.000
2.637.732.000
2.637.732.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.637.732.000
2.637.732.000
2.637.732.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.366.711.800
6.366.711.800
6.366.711.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.350.000
5.350.000
5.350.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.913.000
2.400.913.000
2.400.913.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.960.448.800
3.960.448.800
3.960.448.800 56
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.379.366.800
2.379.366.800
2.379.366.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
542.463.800
542.463.800
542.463.800
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
23.750.000
23.750.000
23.750.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
769.307.000
769.307.000
769.307.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.043.846.000
1.043.846.000
1.043.846.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
10.268.445.136
10.268.445.136
10.758.445.136
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
5.063.100.136
5.063.100.136
5.063.100.136
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
307.470.000
307.470.000
307.470.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
516.480.000
516.480.000
516.480.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
339.739.000
339.739.000
339.739.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
61.379.000
61.379.000
61.379.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
61.371.000
61.371.000
61.371.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.048.774.136
2.048.774.136
2.048.774.136
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
35.549.000
35.549.000
35.549.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1.692.338.000
1.692.338.000
1.692.338.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
5.205.345.000
5.205.345.000
5.695.345.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4.324.260.000
4.324.260.000
4.814.260.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
56.085.000
56.085.000
56.085.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
825.000.000
825.000.000
825.000.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
1.198.508.000
1.198.508.000
1.198.508.000 57
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
57.277.000
57.277.000
57.277.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
57.277.000
57.277.000
57.277.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
87.016.000
87.016.000
87.016.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah
38.596.000
38.596.000
38.596.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah
48.420.000
48.420.000
48.420.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
1.034.363.000
1.034.363.000
1.034.363.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
630.750.000
630.750.000
630.750.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
403.613.000
403.613.000
403.613.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
19.852.000
19.852.000
19.852.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
19.852.000
19.852.000
19.852.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1.440.515.000
1.440.515.000
1.440.515.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.440.515.000
1.440.515.000
1.440.515.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
626.037.000
626.037.000
626.037.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
273.555.000
273.555.000
273.555.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
352.482.000
352.482.000
352.482.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
363.943.000
363.943.000
363.943.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
363.943.000
363.943.000
363.943.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
450.535.000
450.535.000
450.535.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
300.278.000
300.278.000
300.278.000
2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
150.257.000
150.257.000
150.257.000
3.25.2.22.1.03.01.0000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
146.857.734.710
146.857.734.710
147.173.412.284
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
125.000.000
125.000.000
125.000.000 58
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
116.180.926.290
116.180.926.290
116.450.680.790
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
116.180.926.290
116.180.926.290
116.450.680.790
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
116.180.926.290
116.180.926.290
116.450.680.790
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
116.180.926.290
116.180.926.290
116.450.680.790
3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari
116.180.926.290
116.180.926.290
116.450.680.790
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
30.551.808.420
30.551.808.420
30.597.731.494
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
30.551.808.420
30.551.808.420
30.597.731.494
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
22.953.362.690
22.953.362.690
22.944.285.764
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
133.500.000
133.500.000
133.500.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
83.057.000
83.057.000
83.057.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
12.032.250
12.032.250
12.032.250
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.410.750
38.410.750
38.410.750
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.697.930.080
17.697.930.080
17.688.853.154
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.533.148.080
17.533.148.080
17.524.071.154
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
122.820.000
122.820.000
122.820.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.648.750
7.648.750
7.648.750
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
34.313.250
34.313.250
34.313.250
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
41.700.000
41.700.000
41.700.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
300.000
300.000
300.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
41.400.000
41.400.000
41.400.000 59
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
569.889.000
569.889.000
569.889.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.966.000
35.966.000
35.966.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
89.274.000
89.274.000
89.274.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
73.719.000
73.719.000
73.719.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.750.000
6.750.000
6.750.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
58.605.000
58.605.000
58.605.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
284.929.000
284.929.000
284.929.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
17.046.000
17.046.000
17.046.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
331.320.000
331.320.000
331.320.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
320.209.000
320.209.000
320.209.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.432.000
1.432.000
1.432.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.679.000
9.679.000
9.679.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.297.566.310
3.297.566.310
3.297.566.310
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.035.000
9.035.000
9.035.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.237.206.910
1.237.206.910
1.237.206.910
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.051.324.400
2.051.324.400
2.051.324.400
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
881.457.300
881.457.300
881.457.300
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
61.915.000
61.915.000
61.915.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
636.565.300
636.565.300
636.565.300
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
61.032.000
61.032.000
61.032.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.120.000
31.120.000
31.120.000 60
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90.825.000
90.825.000
90.825.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL
372.629.900
372.629.900
386.379.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
372.629.900
372.629.900
386.379.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
372.629.900
372.629.900
386.379.900
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
145.713.000
145.713.000
159.463.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000
25.616.000
39.366.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
25.616.000
25.616.000
39.366.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
93.957.000
93.957.000
93.957.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
93.957.000
93.957.000
93.957.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
26.140.000
26.140.000
26.140.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
26.140.000
26.140.000
26.140.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
5.267.623.230
5.267.623.230
5.281.373.230
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
5.267.623.230
5.267.623.230
5.281.373.230
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.500.001.580
2.500.001.580
2.500.001.580
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
203.537.650
203.537.650
203.537.650 61
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.201.284.000
2.201.284.000
2.215.034.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
362.800.000
362.800.000
362.800.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
169.424.800
169.424.800
169.424.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
126.910.800
126.910.800
126.910.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
66.044.800
66.044.800
66.044.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
60.866.000
60.866.000
60.866.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
42.514.000
42.514.000
42.514.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
17.569.000
17.569.000
17.569.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
24.945.000
24.945.000
24.945.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1.643.054.800
1.643.054.800
1.656.804.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
603.852.800
603.852.800
603.852.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
603.852.800
603.852.800
603.852.800
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1.027.334.000
1.027.334.000
1.041.084.000 62
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
225.620.000
225.620.000
225.620.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
801.714.000
801.714.000
815.464.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000
11.868.000
11.868.000
3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.868.000
11.868.000
11.868.000
3.26.2.22.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
34.434.477.334
34.434.477.334
35.696.350.770
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.370.367.850
17.370.367.850
18.635.779.750
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
17.370.367.850
17.370.367.850
18.635.779.750
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
17.370.367.850
17.370.367.850
18.635.779.750
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2.259.093.850
2.259.093.850
2.259.093.850
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
2.259.093.850
2.259.093.850
2.259.093.850
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
11.020.788.000
11.020.788.000
12.401.119.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
11.020.788.000
11.020.788.000
12.401.119.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4.090.486.000
4.090.486.000
3.975.566.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
4.090.486.000
4.090.486.000
3.975.566.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
17.064.109.484
17.064.109.484
17.060.571.020
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
17.064.109.484
17.064.109.484
17.060.571.020
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10.596.277.734
10.596.277.734
10.592.739.270
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
146.287.000
146.287.000
146.287.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
78.530.000
78.530.000
78.530.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
28.017.000
28.017.000
28.017.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.740.000
39.740.000
39.740.000 63
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.642.068.217
8.642.068.217
8.638.529.753
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.589.148.217
8.589.148.217
8.585.609.753
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
37.920.000
37.920.000
37.920.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.887.000
1.887.000
1.887.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.113.000
13.113.000
13.113.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
27.800.000
27.800.000
27.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000
11.000.000
11.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16.800.000
16.800.000
16.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
692.535.250
692.535.250
692.535.250
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.805.000
9.805.000
9.805.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.163.000
12.163.000
12.163.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.914.000
4.914.000
4.914.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.980.000
34.980.000
34.980.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000
4.800.000
4.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
471.986.250
471.986.250
471.986.250
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
38.791.000
38.791.000
38.791.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
115.096.000
115.096.000
115.096.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
69.489.000
69.489.000
69.489.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
69.489.000
69.489.000
69.489.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
617.661.350
617.661.350
617.661.350
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.440.000
36.440.000
36.440.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
187.849.350
187.849.350
187.849.350
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
393.372.000
393.372.000
393.372.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.436.917
400.436.917
400.436.917 64
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.232.000
27.232.000
27.232.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.971.900
169.971.900
169.971.900
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.225.000
10.225.000
10.225.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
54.795.000
54.795.000
54.795.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
138.213.017
138.213.017
138.213.017
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.721.190.000
2.721.190.000
2.721.190.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
868.161.000
868.161.000
868.161.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
868.161.000
868.161.000
868.161.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 0 0 0
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
853.029.000
853.029.000
853.029.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
266.971.000
266.971.000
266.971.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
586.058.000
586.058.000
586.058.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.015.950.750
2.015.950.750
2.015.950.750
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.015.950.750
2.015.950.750
2.015.950.750
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
581.753.000
581.753.000
581.753.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
276.559.000
276.559.000
276.559.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
1.034.315.000
1.034.315.000
1.034.315.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
123.323.750
123.323.750
123.323.750 65
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.730.691.000
1.730.691.000
1.730.691.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.730.691.000
1.730.691.000
1.730.691.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.351.682.000
1.351.682.000
1.351.682.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
89.009.000
89.009.000
89.009.000
3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
290.000.000
290.000.000
290.000.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
100.905.849.708
100.905.849.708
101.017.150.520
3.27.2.09.1.03.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
659.704.000
659.704.000
859.704.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
659.704.000
659.704.000
859.704.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
659.704.000
659.704.000
859.704.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
659.704.000
659.704.000
859.704.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
659.704.000
659.704.000
859.704.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.518.654.750
6.518.654.750
6.396.820.950
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.324.826.750
1.324.826.750
1.502.676.750
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.092.107.500
1.092.107.500
1.264.457.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
315.353.500
315.353.500
487.703.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
182.558.500
182.558.500
182.558.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
132.795.000
132.795.000
305.145.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
776.754.000
776.754.000
776.754.000 66
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
776.754.000
776.754.000
776.754.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
93.142.000
93.142.000
95.892.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
37.635.000
37.635.000
37.635.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
37.635.000
37.635.000
37.635.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
55.507.000
55.507.000
58.257.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
55.507.000
55.507.000
58.257.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
139.577.250
139.577.250
142.327.250
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
139.577.250
139.577.250
142.327.250
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
40.163.500
40.163.500
40.163.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.595.000
60.595.000
60.595.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
38.818.750
38.818.750
41.568.750
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.193.828.000
5.193.828.000
4.894.144.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
5.193.828.000
5.193.828.000
4.894.144.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
5.193.828.000
5.193.828.000
4.894.144.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman
5.193.828.000
5.193.828.000
4.894.144.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
93.727.490.958
93.727.490.958
93.760.625.570
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
93.727.490.958
93.727.490.958
93.760.625.570
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
54.355.111.894
54.355.111.894
54.341.496.506
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
92.663.000
92.663.000
92.663.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.304.000
46.304.000
46.304.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.723.000
18.723.000
18.723.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.636.000
27.636.000
27.636.000 67
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
48.740.311.601
48.740.311.601
48.726.696.213
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
48.571.996.601
48.571.996.601
48.558.381.213
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
155.460.000
155.460.000
155.460.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12.855.000
12.855.000
12.855.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
87.120.000
87.120.000
87.120.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
87.120.000
87.120.000
87.120.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
32.214.000
32.214.000
32.214.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
32.214.000
32.214.000
32.214.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
199.138.000
199.138.000
199.138.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.708.000
22.708.000
22.708.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.103.000
2.103.000
2.103.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.465.000
13.465.000
13.465.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
62.961.000
62.961.000
62.961.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000
4.800.000
4.800.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
93.101.000
93.101.000
93.101.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
820.000.000
820.000.000
820.000.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
675.000.000
675.000.000
675.000.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
145.000.000
145.000.000
145.000.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.281.319.093
3.281.319.093
3.281.319.093
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
79.882.000
79.882.000
79.882.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
844.839.893
844.839.893
844.839.893
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.356.597.200
2.356.597.200
2.356.597.200 68
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.102.346.200
1.102.346.200
1.102.346.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.216.000
37.216.000
37.216.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
577.502.200
577.502.200
577.502.200
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.030.000
35.030.000
35.030.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
414.828.000
414.828.000
414.828.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
37.770.000
37.770.000
37.770.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
29.314.407.000
29.314.407.000
29.325.407.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
5.325.283.000
5.325.283.000
5.325.283.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
5.325.283.000
5.325.283.000
5.325.283.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
1.255.846.000
1.255.846.000
1.261.346.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
59.000.000
59.000.000
61.750.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
502.348.000
502.348.000
502.348.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
615.759.500
615.759.500
618.509.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
78.738.500
78.738.500
78.738.500
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
22.733.278.000
22.733.278.000
22.738.778.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19.733.278.000
19.733.278.000
19.736.028.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.000.000.000
3.000.000.000
3.002.750.000 69
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.238.876.064
5.238.876.064
5.258.126.064
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian
5.238.876.064
5.238.876.064
5.258.126.064
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.656.214.064
3.656.214.064
3.675.464.064
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1.582.662.000
1.582.662.000
1.582.662.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.207.762.000
1.207.762.000
1.213.262.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
83.603.000
83.603.000
83.603.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
83.603.000
83.603.000
83.603.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
586.916.000
586.916.000
589.666.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
26.705.000
26.705.000
29.455.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
560.211.000
560.211.000
560.211.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
500.000.000
500.000.000
502.750.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
500.000.000
500.000.000
502.750.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.05 Kesejahteraan Hewan
37.243.000
37.243.000
37.243.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
37.243.000
37.243.000
37.243.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
60.000.000
60.000.000
65.500.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
60.000.000
60.000.000
65.500.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
60.000.000
60.000.000
65.500.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.551.334.000
3.551.334.000
3.556.834.000 70
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
195.950.000
195.950.000
198.700.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
195.950.000
195.950.000
198.700.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.355.384.000
3.355.384.000
3.358.134.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.144.797.000
3.144.797.000
3.144.797.000
3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
210.587.000
210.587.000
213.337.000
3.31.3.30.1.03.02.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
42.531.434.954
42.531.434.954
45.545.545.716
3.31.3.30.1.03.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
200.000.000
200.000.000
218.220.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
200.000.000
200.000.000
218.220.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
200.000.000
200.000.000
218.220.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
200.000.000
200.000.000
218.220.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
200.000.000
200.000.000
218.220.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.398.598.000
16.398.598.000
17.067.629.500
3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
16.398.598.000
16.398.598.000
17.067.629.500
3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
16.398.598.000
16.398.598.000
17.067.629.500
3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
16.398.598.000
16.398.598.000
17.067.629.500
3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif
16.398.598.000
16.398.598.000
17.067.629.500
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
25.932.836.954
25.932.836.954
28.259.696.216
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.248.925.000
2.248.925.000
4.410.245.800
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
28.233.000
28.233.000
28.233.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
28.233.000
28.233.000
28.233.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
28.233.000
28.233.000
28.233.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
82.487.000
82.487.000
1.967.807.800 71
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
82.487.000
82.487.000
1.967.807.800
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
44.557.000
44.557.000
44.557.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
37.930.000
37.930.000
1.923.250.800
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
303.580.000
303.580.000
487.580.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
303.580.000
303.580.000
487.580.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
172.566.000
172.566.000
172.566.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
131.014.000
131.014.000
315.014.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
627.969.000
627.969.000
719.969.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
320.746.000
320.746.000
412.746.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
320.746.000
320.746.000
412.746.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
307.223.000
307.223.000
307.223.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
307.223.000
307.223.000
307.223.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.206.656.000
1.206.656.000
1.206.656.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.206.656.000
1.206.656.000
1.206.656.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.206.656.000
1.206.656.000
1.206.656.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
23.683.911.954
23.683.911.954
23.849.450.416
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18.625.711.804
18.625.711.804
18.662.950.266 72
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
141.977.000
141.977.000
141.977.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.569.000
102.569.000
102.569.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
11.715.000
11.715.000
11.715.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.693.000
27.693.000
27.693.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.605.920.262
15.605.920.262
15.624.458.724
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.523.440.262
15.523.440.262
15.541.978.724
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
70.980.000
70.980.000
70.980.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.500.000
5.500.000
5.500.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.320.000
40.320.000
40.320.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.320.000
40.320.000
40.320.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
613.050.000
613.050.000
613.050.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.108.000
6.108.000
6.108.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.475.000
52.475.000
52.475.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
67.598.000
67.598.000
67.598.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.303.000
6.303.000
6.303.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
78.879.000
78.879.000
78.879.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.100.000
17.100.000
17.100.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
264.937.000
264.937.000
264.937.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
119.650.000
119.650.000
119.650.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
72.068.000
72.068.000
72.068.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
68.568.000
68.568.000
68.568.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.626.361.200
1.626.361.200
1.645.061.200 73
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
603.102.000
603.102.000
621.802.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.023.259.200
1.023.259.200
1.023.259.200
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
526.015.342
526.015.342
526.015.342
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.183.000
25.183.000
25.183.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
244.958.550
244.958.550
244.958.550
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.565.000
6.565.000
6.565.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
42.890.000
42.890.000
42.890.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.799.592
99.799.592
99.799.592
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
106.619.200
106.619.200
106.619.200
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
4.878.083.400
4.878.083.400
4.951.383.400
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
4.878.083.400
4.878.083.400
4.951.383.400
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
348.851.000
348.851.000
348.851.000
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
849.112.600
849.112.600
830.412.600
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3.680.119.800
3.680.119.800
3.772.119.800
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
180.116.750
180.116.750
235.116.750
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
180.116.750
180.116.750
235.116.750
3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
180.116.750
180.116.750
235.116.750
3.32.2.07.2.22.02.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
55.997.260.586
55.997.260.586
56.585.487.586 74
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
55.582.762.586
55.582.762.586
56.170.989.586
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
49.377.674.586
49.377.674.586
49.798.764.586
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34.747.079.174
34.747.079.174
34.539.371.774
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.081.000
180.081.000
180.081.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.251.000
75.251.000
75.251.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
46.500.000
46.500.000
46.500.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
58.330.000
58.330.000
58.330.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.186.793.266
28.186.793.266
28.088.285.866
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.051.413.266
28.051.413.266
27.952.905.866
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.380.000
100.380.000
100.380.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.579.000
10.579.000
10.579.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
24.421.000
24.421.000
24.421.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
53.600.000
53.600.000
53.600.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11.000.000
11.000.000
11.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
42.600.000
42.600.000
42.600.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.901.000
8.901.000
8.901.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
8.901.000
8.901.000
8.901.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
662.940.000
662.940.000
662.940.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
46.855.000
46.855.000
46.855.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
90.457.000
90.457.000
90.457.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.812.000
23.812.000
23.812.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.372.000
13.372.000
13.372.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
56.336.000
56.336.000
56.336.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.720.000
15.720.000
15.720.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
416.388.000
416.388.000
416.388.000 75
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.100.534.000
1.100.534.000
991.334.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
377.950.000
377.950.000
268.750.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
662.584.000
662.584.000
662.584.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.215.222.108
3.215.222.108
3.215.222.108
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.879.000
16.879.000
16.879.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
745.609.708
745.609.708
745.609.708
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.452.733.400
2.452.733.400
2.452.733.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.339.007.800
1.339.007.800
1.339.007.800
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.151.000
31.151.000
31.151.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
730.304.200
730.304.200
730.304.200
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
168.960.000
168.960.000
168.960.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
333.537.600
333.537.600
333.537.600
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.055.000
75.055.000
75.055.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
200.940.000
200.940.000
200.940.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
200.940.000
200.940.000
200.940.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
200.940.000
200.940.000
200.940.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
11.698.333.812
11.698.333.812
11.698.333.812
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.587.102.812
11.587.102.812
11.587.102.812
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
11.587.102.812
11.587.102.812
11.587.102.812
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000
28.119.000
28.119.000 76
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
28.119.000
28.119.000
28.119.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
83.112.000
83.112.000
83.112.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
83.112.000
83.112.000
83.112.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.011.715.000
1.011.715.000
1.419.312.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
606.292.000
606.292.000
1.013.889.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja
113.083.000
113.083.000
113.083.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
60.500.500
60.500.500
60.500.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
57.810.500
57.810.500
57.810.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
374.898.000
374.898.000
782.495.400
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
39.411.000
39.411.000
39.411.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
39.411.000
39.411.000
39.411.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
366.012.000
366.012.000
366.012.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
44.564.000
44.564.000
44.564.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
321.448.000
321.448.000
321.448.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
592.636.500
592.636.500
592.636.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
94.786.000
94.786.000
94.786.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
94.786.000
94.786.000
94.786.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
280.065.500
280.065.500
280.065.500
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
212.900.500
212.900.500
212.900.500 77
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
54.271.000
54.271.000
54.271.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
12.894.000
12.894.000
12.894.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
217.785.000
217.785.000
217.785.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
104.235.000
104.235.000
104.235.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
113.550.000
113.550.000
113.550.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.126.970.100
1.126.970.100
1.348.170.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.126.970.100
1.126.970.100
1.348.170.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
428.459.000
428.459.000
554.859.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
698.511.100
698.511.100
793.311.100
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
6.205.088.000
6.205.088.000
6.372.225.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
6.205.088.000
6.205.088.000
6.372.225.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
6.205.088.000
6.205.088.000
6.372.225.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
6.205.088.000
6.205.088.000
6.372.225.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
414.498.000
414.498.000
414.498.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
414.498.000
414.498.000
414.498.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
414.498.000
414.498.000
414.498.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
414.498.000
414.498.000
414.498.000
3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
414.498.000
414.498.000
414.498.000
4.01.2.22.2.10.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
164.512.616.322
164.512.616.322
163.555.879.472
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
196.134.600
196.134.600
278.113.400 78
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
196.134.600
196.134.600
278.113.400
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
196.134.600
196.134.600
278.113.400
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
196.134.600
196.134.600
278.113.400
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
44.952.600
44.952.600
144.952.600
4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
151.182.000
151.182.000
133.160.800
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.586.889.888
4.586.889.888
5.691.329.388
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1.008.592.000
1.008.592.000
992.472.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
1.008.592.000
1.008.592.000
992.472.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
1.008.592.000
1.008.592.000
992.472.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
540.000.000
540.000.000
516.050.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
434.914.000
434.914.000
404.794.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
33.678.000
33.678.000
71.628.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
478.852.000
478.852.000
569.332.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
18.752.000
18.752.000
18.752.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
18.752.000
18.752.000
18.752.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
11.668.000
11.668.000
11.668.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
7.084.000
7.084.000
7.084.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
150.181.000
150.181.000
150.181.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
150.181.000
150.181.000
150.181.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
150.181.000
150.181.000
150.181.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
102.971.000
102.971.000
193.451.000 79
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
94.177.000
94.177.000
184.657.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63.196.000
63.196.000
153.676.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
10.167.000
10.167.000
10.167.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20.814.000
20.814.000
20.814.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
8.794.000
8.794.000
8.794.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.794.000
8.794.000
8.794.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
206.948.000
206.948.000
206.948.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
206.948.000
206.948.000
206.948.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
143.848.000
143.848.000
143.848.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
63.100.000
63.100.000
63.100.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.099.445.888
3.099.445.888
4.129.525.388
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.099.445.888
3.099.445.888
4.129.525.388
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
350.000.000
350.000.000
323.133.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
350.000.000
350.000.000
323.133.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
967.865.838
967.865.838
1.151.392.838
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
338.865.838
338.865.838
580.265.838
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
629.000.000
629.000.000
571.127.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
928.761.300
928.761.300
1.643.232.800
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0
175.873.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
928.761.300
928.761.300
1.467.359.800
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
852.818.750
852.818.750
1.011.766.750 80
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
163.658.750
163.658.750
163.658.750
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa
309.360.000
309.360.000
309.360.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
379.800.000
379.800.000
538.748.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
159.729.591.834
159.729.591.834
157.586.436.684
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
159.729.591.834
159.729.591.834
157.586.436.684
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
90.800.475.652
90.800.475.652
89.263.092.002
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
235.981.000
235.981.000
235.981.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
152.679.000
152.679.000
152.679.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
33.910.000
33.910.000
33.910.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.392.000
49.392.000
49.392.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
61.313.311.642
61.313.311.642
61.331.465.492
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
60.947.248.642
60.947.248.642
60.965.402.492
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
295.510.000
295.510.000
295.510.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.828.000
20.828.000
20.828.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
49.725.000
49.725.000
49.725.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
151.572.000
151.572.000
137.572.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
141.572.000
141.572.000
127.572.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
311.271.956
311.271.956
311.271.956
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
223.567.956
223.567.956
223.567.956
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
87.704.000
87.704.000
87.704.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.972.708.000
5.972.708.000
6.035.288.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
99.794.000
99.794.000
99.794.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.626.000
351.626.000
351.626.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
258.286.000
258.286.000
258.286.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
311.078.000
311.078.000
311.078.000 81
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
90.728.000
90.728.000
90.728.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.538.986.000
4.538.986.000
4.601.566.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
235.210.000
235.210.000
235.210.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
87.000.000
87.000.000
87.000.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.793.737.000
3.793.737.000
2.151.827.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.545.160.000
2.545.160.000
900.000.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
549.567.000
549.567.000
549.567.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
122.046.000
122.046.000
122.046.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
469.780.000
469.780.000
473.030.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
107.184.000
107.184.000
107.184.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.008.413.900
5.008.413.900
5.019.163.900
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
28.900.000
28.900.000
28.900.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.862.222.500
2.862.222.500
2.872.972.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
234.516.000
234.516.000
234.516.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.882.775.400
1.882.775.400
1.882.775.400
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.683.404.600
4.683.404.600
4.751.404.600
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
834.031.800
834.031.800
834.031.800
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.331.166.800
1.331.166.800
1.351.166.800
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
21.645.000
21.645.000
21.645.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
406.630.000
406.630.000
454.630.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.465.062.000
1.465.062.000
1.465.062.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
624.869.000
624.869.000
624.869.000 82
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.425.863.554
3.425.863.554
3.425.863.554
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
237.359.104
237.359.104
237.359.104
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.188.504.450
3.188.504.450
3.188.504.450
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.007.385.000
1.007.385.000
1.007.385.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
745.455.000
745.455.000
745.455.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
212.930.000
212.930.000
212.930.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
49.000.000
49.000.000
49.000.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
1.135.340.000
1.135.340.000
1.142.382.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
49.030.000
49.030.000
49.030.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
1.086.310.000
1.086.310.000
1.093.352.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan
3.761.487.000
3.761.487.000
3.713.487.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.718.602.000
1.718.602.000
1.718.602.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.595.285.000
1.595.285.000
1.547.285.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
447.600.000
447.600.000
447.600.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
367.731.000
367.731.000
367.731.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
367.731.000
367.731.000
367.731.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
109.754.000
109.754.000
109.754.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
13.267.000
13.267.000
13.267.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
83.056.000
83.056.000
83.056.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
161.654.000
161.654.000
161.654.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
1.271.204.000
1.271.204.000
1.464.724.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
471.129.000
471.129.000
574.849.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
81.054.000
81.054.000
184.774.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah
390.075.000
390.075.000
390.075.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
604.936.000
604.936.000
694.736.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
203.482.000
203.482.000
203.482.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
401.454.000
401.454.000
491.254.000 83
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah
195.139.000
195.139.000
195.139.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
195.139.000
195.139.000
195.139.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
49.113.467.000
49.113.467.000
49.354.267.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
44.439.517.000
44.439.517.000
44.439.517.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
44.439.517.000
44.439.517.000
44.439.517.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
722.581.000
722.581.000
722.581.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
125.950.000
125.950.000
125.950.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
257.800.000
257.800.000
257.800.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
338.831.000
338.831.000
338.831.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
3.951.369.000
3.951.369.000
4.192.169.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
49.340.000
49.340.000
49.340.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.902.029.000
3.902.029.000
4.142.829.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
4.006.708.682
4.006.708.682
4.006.708.682
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan
1.942.654.250
1.942.654.250
1.942.654.250
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
318.555.000
318.555.000
318.555.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
27.792.000
27.792.000
27.792.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1.253.089.000
1.253.089.000
1.253.089.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
343.218.250
343.218.250
343.218.250
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
2.064.054.432
2.064.054.432
2.064.054.432
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
465.742.000
465.742.000
465.742.000 84
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1.598.312.432
1.598.312.432
1.598.312.432
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.279.746.000
2.279.746.000
2.279.746.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1.411.052.000
1.411.052.000
1.411.052.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
1.032.537.000
1.032.537.000
1.032.537.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
378.515.000
378.515.000
378.515.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
696.680.000
696.680.000
696.680.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
696.680.000
696.680.000
696.680.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
172.014.000
172.014.000
172.014.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
172.014.000
172.014.000
172.014.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
321.708.000
321.708.000
283.508.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000
237.178.000
202.711.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
237.178.000
237.178.000
202.711.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.710.000
4.710.000
3.424.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
4.710.000
4.710.000
3.424.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000
79.820.000
77.373.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
79.820.000
79.820.000
77.373.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.020.313.500
1.020.313.500
947.258.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
150.292.000
150.292.000
77.237.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
150.292.000
150.292.000
77.237.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
870.021.500
870.021.500
870.021.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
870.021.500
870.021.500
870.021.500
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
6.560.836.000
6.560.836.000
5.861.940.000 85
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan
5.853.579.000
5.853.579.000
4.874.025.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.151.330.000
1.151.330.000
411.835.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota
332.100.000
332.100.000
264.343.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli
1.853.478.000
1.853.478.000
1.853.478.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan
654.833.000
654.833.000
533.983.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
846.250.000
846.250.000
846.250.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
1.015.588.000
1.015.588.000
964.136.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
707.257.000
707.257.000
987.915.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
707.257.000
707.257.000
987.915.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
3.987.402.000
3.987.402.000
3.757.461.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
3.987.402.000
3.987.402.000
3.757.461.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
561.250.000
561.250.000
399.160.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.490.593.000
2.490.593.000
2.122.742.000
4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
935.559.000
935.559.000
1.235.559.000
4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
137.885.887.399
137.885.887.399
138.178.307.336
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
137.885.887.399
137.885.887.399
138.178.307.336
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
2.679.743.000
2.679.743.000
2.679.743.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
2.679.743.000
2.679.743.000
2.679.743.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.679.743.000
2.679.743.000
2.679.743.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
2.679.743.000
2.679.743.000
2.679.743.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
135.206.144.399
135.206.144.399
135.498.564.336 86
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
64.239.509.410
64.239.509.410
64.556.978.336
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
78.250.000
78.250.000
78.250.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.802.000
39.802.000
39.802.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.448.000
38.448.000
38.448.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.838.043.967
9.838.043.967
9.847.120.893
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.725.013.467
9.725.013.467
9.734.090.393
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.400.000
55.400.000
55.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
28.000.000
28.000.000
28.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.630.500
29.630.500
29.630.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.400.000
20.400.000
20.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.400.000
20.400.000
20.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.430.819.000
1.430.819.000
1.463.051.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.003.000
32.003.000
32.003.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
294.381.000
294.381.000
339.981.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
125.418.000
125.418.000
125.418.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
979.017.000
979.017.000
965.649.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.359.032.000
2.359.032.000
2.434.893.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
977.290.000
977.290.000
977.290.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.500.000
22.500.000
98.361.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.304.582.000
1.304.582.000
1.304.582.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.660.000
54.660.000
54.660.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.035.492.300
3.035.492.300
3.035.492.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.217.919.500
1.217.919.500
1.217.919.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.817.572.800
1.817.572.800
1.817.572.800 87
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.883.819.803
1.883.819.803
2.084.118.803
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
368.023.900
368.023.900
368.023.900
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
669.546.500
669.546.500
669.846.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
216.915.000
216.915.000
216.915.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
629.334.403
629.334.403
829.333.403
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
41.709.322.340
41.709.322.340
41.709.322.340
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
40.967.225.340
40.967.225.340
40.967.225.340
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
485.448.000
485.448.000
485.448.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
256.649.000
256.649.000
256.649.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 Layanan Adminstrasi DPRD
3.884.330.000
3.884.330.000
3.884.330.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
2.569.541.000
2.569.541.000
2.569.541.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.314.789.000
1.314.789.000
1.314.789.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
70.966.634.989
70.966.634.989
70.941.586.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
14.365.204.989
14.365.204.989
14.527.258.750
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.684.153.500
2.684.153.500
2.635.403.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda
8.036.219.989
8.036.219.989
8.517.343.750
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
996.112.500
996.112.500
1.031.192.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.648.719.000
2.648.719.000
2.343.319.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.830.056.500
1.830.056.500
1.666.523.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
333.968.000
333.968.000
337.288.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
105.262.000
105.262.000
55.542.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 03 Pembahasan APBD
590.877.000
590.877.000
590.877.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD
435.791.000
435.791.000
358.093.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester
47.420.500
47.420.500
7.985.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
316.738.000
316.738.000
316.738.000 88
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.133.964.000
1.133.964.000
1.152.884.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
439.139.000
439.139.000
439.139.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
237.915.000
237.915.000
237.915.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
237.915.000
237.915.000
237.915.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
218.995.000
218.995.000
237.915.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
21.101.797.250
21.101.797.250
20.980.361.250
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
3.532.197.000
3.532.197.000
3.545.831.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
8.973.996.000
8.973.996.000
8.961.996.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.302.526.000
1.302.526.000
1.206.526.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
793.265.000
793.265.000
793.265.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.057.662.250
5.057.662.250
5.030.592.250
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
1.442.151.000
1.442.151.000
1.442.151.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6.838.849.500
6.838.849.500
6.838.849.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
191.037.000
191.037.000
191.037.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses
6.647.812.500
6.647.812.500
6.647.812.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
712.981.000
712.981.000
712.981.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
712.981.000
712.981.000
712.981.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
24.983.781.750
24.983.781.750
25.062.728.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
20.482.390.500
20.482.390.500
19.782.296.750
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
27.726.000
27.726.000
27.726.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.473.665.250
4.473.665.250
5.252.705.250
5.01.2.20.5.05.01.0000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
28.501.196.272
28.501.196.272
28.464.020.472
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
619.355.590
619.355.590
619.355.590
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
619.355.590
619.355.590
619.355.590
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
229.968.240
229.968.240
229.968.240
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.880.000
20.880.000
20.880.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
17.940.000
17.940.000
17.940.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.940.000
2.940.000
2.940.000 89
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.900.000
3.900.000
3.900.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.900.000
3.900.000
3.900.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
94.136.000
94.136.000
94.136.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
697.000
697.000
697.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.811.000
19.811.000
19.811.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.994.000
6.994.000
6.994.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.070.000
4.070.000
4.070.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.120.000
3.120.000
3.120.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
59.444.000
59.444.000
59.444.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.261.000
3.261.000
3.261.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.261.000
3.261.000
3.261.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.258.240
52.258.240
52.258.240
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.100.000
9.100.000
9.100.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.025.840
5.025.840
5.025.840
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38.132.400
38.132.400
38.132.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.533.000
55.533.000
55.533.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.991.000
16.991.000
16.991.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.740.000
8.740.000
8.740.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.200.000
25.200.000
25.200.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.602.000
4.602.000
4.602.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
389.387.350
389.387.350
389.387.350
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
389.387.350
389.387.350
389.387.350
5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
389.387.350
389.387.350
389.387.350 90
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
816.506.000
816.506.000
701.830.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
816.506.000
816.506.000
701.830.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY
816.506.000
816.506.000
701.830.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000
816.506.000
701.830.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
816.506.000
816.506.000
701.830.200
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
27.065.334.682
27.065.334.682
27.142.834.682
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 PERENCANAAN
26.848.153.682
26.848.153.682
26.925.653.682
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20.313.942.432
20.313.942.432
20.325.442.432
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
76.763.500
76.763.500
76.763.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.721.000
22.721.000
22.721.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
25.043.500
25.043.500
25.043.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.999.000
28.999.000
28.999.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.337.827.582
17.337.827.582
17.349.327.582
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.269.527.582
17.269.527.582
17.281.027.582
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
34.900.000
34.900.000
34.900.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.300.000
3.300.000
3.300.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.134.000
7.134.000
7.134.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
22.966.000
22.966.000
22.966.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000
11.400.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000
11.400.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
95.714.000
95.714.000
95.714.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
95.714.000
95.714.000
95.714.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
952.245.250
952.245.250
952.245.250 91
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.620.000
13.620.000
13.620.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.412.500
50.412.500
50.412.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
43.774.000
43.774.000
43.774.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49.715.250
49.715.250
49.715.250
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.800.000
7.800.000
7.800.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
701.120.100
701.120.100
701.120.100
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
85.803.400
85.803.400
85.803.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
891.888.000
891.888.000
891.888.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
636.290.000
636.290.000
636.290.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
9.760.000
9.760.000
9.760.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
245.838.000
245.838.000
245.838.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357.044.400
357.044.400
357.044.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000
6.000.000
6.000.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.982.400
40.982.400
40.982.400
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.960.000
39.960.000
39.960.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
270.102.000
270.102.000
270.102.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
591.059.700
591.059.700
591.059.700
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.014.000
31.014.000
31.014.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
224.457.000
224.457.000
224.457.000 92
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
10.148.000
10.148.000
10.148.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
14.595.000
14.595.000
14.595.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.849.900
65.849.900
65.849.900
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
209.876.800
209.876.800
209.876.800
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.119.000
35.119.000
35.119.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.834.378.750
4.834.378.750
4.900.378.750
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.980.910.250
2.980.910.250
3.046.910.250
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
125.019.000
125.019.000
125.019.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2.855.891.250
2.855.891.250
2.921.891.250
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.853.468.500
1.853.468.500
1.853.468.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
46.825.000
46.825.000
46.825.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.748.488.500
1.748.488.500
1.748.488.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
58.155.000
58.155.000
58.155.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.699.832.500
1.699.832.500
1.699.832.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.257.354.500
1.257.354.500
1.257.354.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
203.020.000
203.020.000
203.020.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
72.174.500
72.174.500
72.174.500
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
185.960.000
185.960.000
185.960.000 93
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
796.200.000
796.200.000
796.200.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
216.722.000
216.722.000
216.722.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
139.538.000
139.538.000
139.538.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
77.184.000
77.184.000
77.184.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
225.756.000
225.756.000
225.756.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
39.000.000
39.000.000
39.000.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
19.976.000
19.976.000
19.976.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
155.899.000
155.899.000
155.899.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
10.881.000
10.881.000
10.881.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
217.181.000
217.181.000
217.181.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
217.181.000
217.181.000
217.181.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
62.508.000
62.508.000
62.508.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
31.254.000
31.254.000
31.254.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
31.254.000
31.254.000
31.254.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
154.673.000
154.673.000
154.673.000
5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
154.673.000
154.673.000
154.673.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
1.492.354.556.761
1.492.354.556.761
1.441.470.646.536
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.492.354.556.761
1.492.354.556.761
1.441.470.646.536
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN
1.492.354.556.761
1.492.354.556.761
1.441.470.646.536 94
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
99.177.573.862
99.177.573.862
99.531.442.578
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.118.000
75.118.000
75.118.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23.138.000
23.138.000
23.138.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
33.973.000
33.973.000
33.973.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.007.000
18.007.000
18.007.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
79.970.593.217
79.970.593.217
80.329.186.833
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
79.707.437.217
79.707.437.217
80.066.030.833
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
235.200.000
235.200.000
235.200.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
16.715.500
16.715.500
16.715.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11.240.500
11.240.500
11.240.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
94.920.000
94.920.000
94.920.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
94.920.000
94.920.000
94.920.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.816.094.000
1.816.094.000
1.816.094.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
122.997.000
122.997.000
122.997.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
419.078.000
419.078.000
419.078.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
246.097.000
246.097.000
246.097.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.729.200
52.729.200
52.729.200
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.970.800
338.970.800
308.970.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
48.792.000
48.792.000
48.792.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
463.966.000
463.966.000
508.066.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
68.486.000
68.486.000
54.386.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
54.978.000
54.978.000
54.978.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.464.361.610
4.464.361.610
4.459.636.710
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
636.290.000
636.290.000
636.290.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
230.000.000
230.000.000
230.000.000 95
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
52.885.000
52.885.000
52.885.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.741.109.810
1.741.109.810
1.736.384.910
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
207.280.000
207.280.000
207.280.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.546.796.800
1.546.796.800
1.546.796.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.511.668.746
8.511.668.746
8.511.668.746
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.977.000
36.977.000
36.977.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.631.337.946
3.631.337.946
3.631.337.946
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.055.000
445.055.000
445.055.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.398.298.800
4.398.298.800
4.398.298.800
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.244.818.289
4.244.818.289
4.244.818.289
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9.590.000
9.590.000
9.590.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
809.022.289
809.022.289
809.022.289
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.391.510.000
1.391.510.000
1.391.510.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.406.625.000
1.406.625.000
1.406.625.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
628.071.000
628.071.000
628.071.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.378.312.716.063
1.378.312.716.063
1.326.817.617.122
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3.778.516.000
3.778.516.000
3.724.996.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
357.190.000
357.190.000
357.190.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
357.190.000
357.190.000
357.190.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
26.793.000
26.793.000
26.793.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
29.368.000
29.368.000
29.368.000 96
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
670.859.000
670.859.000
644.299.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.160.543.000
1.160.543.000
1.160.543.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.042.263.000
1.042.263.000
1.015.303.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
134.310.000
134.310.000
134.310.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
513.534.000
513.534.000
513.534.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
168.625.000
168.625.000
168.625.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
167.240.000
167.240.000
167.240.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
172.605.000
172.605.000
172.605.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.064.000
5.064.000
5.064.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
458.088.000
458.088.000
338.088.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
118.090.000
118.090.000
98.090.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
339.998.000
339.998.000
239.998.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
817.406.500
817.406.500
892.406.500 97
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
115.643.000
115.643.000
115.643.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
23.495.000
23.495.000
23.495.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
424.305.750
424.305.750
424.305.750
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.975.000
4.975.000
4.975.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8.871.000
8.871.000
8.871.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
158.081.250
158.081.250
233.081.250
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
48.419.000
48.419.000
48.419.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
33.616.500
33.616.500
33.616.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.372.745.171.563
1.372.745.171.563
1.321.348.592.622
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
1.211.028.500
1.211.028.500
1.211.028.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
538.288.186.324
538.288.186.324
475.888.278.099
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
44.417.958.710
44.417.958.710
46.582.052.344
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
788.827.998.029
788.827.998.029
797.667.233.679
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.500.127.500
4.500.127.500
4.545.127.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.500.127.500
4.500.127.500
4.545.127.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga
382.640.000
382.640.000
382.640.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
76.211.000
76.211.000
76.211.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
233.362.000
233.362.000
233.362.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.938.439.500
2.938.439.500
2.983.439.500
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
576.062.000
576.062.000
576.062.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
293.413.000
293.413.000
293.413.000 98
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
10.364.139.336
10.364.139.336
10.576.459.336
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10.364.139.336
10.364.139.336
10.576.459.336
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.957.969.000
1.957.969.000
1.957.969.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
96.076.000
96.076.000
96.076.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
573.436.000
573.436.000
573.436.000
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2.414.770.336
2.414.770.336
2.222.333.400
5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.321.888.000
5.321.888.000
5.726.644.936
5.03.4.01.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
31.529.337.257
31.529.337.257
31.713.477.434
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.017.710.000
1.017.710.000
1.082.710.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
1.017.710.000
1.017.710.000
1.082.710.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1.017.710.000
1.017.710.000
1.082.710.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan
296.729.000
296.729.000
361.729.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY
296.729.000
296.729.000
361.729.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
720.981.000
720.981.000
720.981.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
720.981.000
720.981.000
720.981.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
30.511.627.257
30.511.627.257
30.630.767.434
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
30.511.627.257
30.511.627.257
30.630.767.434
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
19.431.684.757
19.431.684.757
19.474.152.934
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
126.654.500
126.654.500
126.654.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
92.960.500
92.960.500
92.960.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
6.703.000
6.703.000
6.703.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.991.000
26.991.000
26.991.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.020.378.657
15.020.378.657
15.047.521.234
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.955.053.657
14.955.053.657
14.982.196.234
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.097.000
46.097.000
46.097.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.180.000
3.180.000
3.180.000 99
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16.048.000
16.048.000
16.048.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.500.000
22.500.000
22.500.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22.500.000
22.500.000
22.500.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.142.464.250
1.142.464.250
1.142.464.250
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.593.000
32.593.000
32.593.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.370.000
56.370.000
56.370.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
59.436.000
59.436.000
59.436.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
87.737.250
87.737.250
87.737.250
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.480.000
6.480.000
6.480.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
899.848.000
899.848.000
899.848.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
84.398.000
84.398.000
84.398.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
84.398.000
84.398.000
84.398.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.154.067.450
1.154.067.450
1.167.067.450
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.342.000
26.342.000
26.342.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
421.413.850
421.413.850
434.413.850
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
706.311.600
706.311.600
706.311.600
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.881.221.900
1.881.221.900
1.883.547.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.664.000
10.664.000
10.848.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
181.444.000
181.444.000
181.444.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.825.900
250.825.900
252.967.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.238.388.000
1.238.388.000
1.238.388.000 100
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
199.900.000
199.900.000
199.900.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
11.079.942.500
11.079.942.500
11.156.614.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2.498.119.000
2.498.119.000
2.498.119.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
91.249.000
91.249.000
91.249.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1.302.761.000
1.302.761.000
1.302.761.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
328.642.000
328.642.000
328.642.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
464.957.500
464.957.500
464.957.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
310.509.500
310.509.500
310.509.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.266.333.250
1.266.333.250
1.266.333.250
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
231.761.000
231.761.000
231.761.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
281.261.500
281.261.500
281.261.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
753.310.750
753.310.750
753.310.750
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
6.874.263.750
6.874.263.750
6.950.935.750
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center
938.358.500
938.358.500
1.015.030.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
236.968.000
236.968.000
236.968.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.546.803.000
3.546.803.000
3.546.803.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
2.000.651.750
2.000.651.750
2.000.651.750
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
40.150.000
40.150.000
40.150.000
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
111.332.500
111.332.500
111.332.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
441.226.500
441.226.500
441.226.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
38.771.500
38.771.500
38.771.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
238.690.500
238.690.500
238.690.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
21.084.500
21.084.500
21.084.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
135.076.500
135.076.500
135.076.500
5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
7.603.500
7.603.500
7.603.500
5.04.4.01.0.00.01.0000
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
29.477.582.717
29.477.582.717
29.468.038.717
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
2.039.080.000
2.039.080.000
1.980.245.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
2.039.080.000
2.039.080.000
1.980.245.000 101
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
2.039.080.000
2.039.080.000
1.980.245.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
2.039.080.000
2.039.080.000
1.980.245.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur
2.039.080.000
2.039.080.000
1.980.245.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
27.438.502.717
27.438.502.717
27.487.793.717
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
27.438.502.717
27.438.502.717
27.487.793.717
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16.377.728.217
16.377.728.217
16.507.670.747
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.889.750
70.889.750
70.889.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.329.500
31.329.500
31.329.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
18.113.750
18.113.750
18.113.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.446.500
21.446.500
21.446.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.471.688.667
10.471.688.667
10.479.299.397
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.409.827.667
10.409.827.667
10.417.438.397
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
43.200.000
43.200.000
43.200.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.211.000
5.211.000
5.211.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13.450.000
13.450.000
13.450.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
147.341.250
147.341.250
147.341.250
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
42.217.000
42.217.000
42.217.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
105.124.250
105.124.250
105.124.250
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
881.993.750
881.993.750
881.993.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
45.000.000
45.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.633.500
39.633.500
39.633.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000 102
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
667.087.750
667.087.750
667.087.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
80.272.500
80.272.500
80.272.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
857.944.800
857.944.800
1.000.566.600
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
121.134.000
121.134.000
121.134.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
736.810.800
736.810.800
879.432.600
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.026.658.250
2.026.658.250
2.026.658.250
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
735.065.150
735.065.150
735.065.150
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.286.593.100
1.286.593.100
1.286.593.100
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.906.211.750
1.906.211.750
1.885.921.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
165.000.000
165.000.000
165.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.050.000
8.050.000
8.050.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.541.211.750
1.541.211.750
1.520.921.750
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
191.950.000
191.950.000
191.950.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11.060.774.500
11.060.774.500
10.980.122.970
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.143.297.000
1.143.297.000
1.143.297.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
138.971.000
138.971.000
138.971.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.004.326.000
1.004.326.000
1.004.326.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
9.917.477.500
9.917.477.500
9.836.825.970 103
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
674.250.000
674.250.000
674.250.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
115.356.000
115.356.000
115.356.000
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
146.889.500
146.889.500
146.889.500
5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
8.980.982.000
8.980.982.000
8.900.330.470
5.06.5.07.2.22.01.0000
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
11.152.313.163
11.152.313.163
11.486.856.663
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.799.762.800
3.799.762.800
4.117.563.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.799.762.800
3.799.762.800
4.117.563.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
3.799.762.800
3.799.762.800
4.117.563.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan
489.847.800
489.847.800
489.847.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
489.847.800
489.847.800
489.847.800
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.309.915.000
3.309.915.000
3.627.716.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah
3.309.915.000
3.309.915.000
3.627.716.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
7.352.550.363
7.352.550.363
7.369.292.863
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN
6.706.628.363
6.706.628.363
6.725.970.863
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.706.628.363
6.706.628.363
6.725.970.863
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.585.000
17.585.000
17.585.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.775.000
10.775.000
10.775.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
4.690.000
4.690.000
4.690.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.120.000
2.120.000
2.120.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.332.410.263
5.332.410.263
5.349.152.763
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.279.224.263
5.279.224.263
5.295.966.763 104
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44.657.000
44.657.000
44.657.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.774.000
1.774.000
1.774.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.755.000
6.755.000
6.755.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.200.000
13.200.000
13.200.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.200.000
13.200.000
13.200.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
280.098.000
280.098.000
280.098.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.330.000
3.330.000
3.330.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.458.000
20.458.000
20.458.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.601.000
8.601.000
8.601.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.640.000
2.640.000
2.640.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
245.069.000
245.069.000
245.069.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
661.138.100
661.138.100
663.752.100
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.500.000
11.500.000
11.500.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
294.827.100
294.827.100
297.441.100
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
354.811.000
354.811.000
354.811.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
402.197.000
402.197.000
402.183.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
197.197.000
197.197.000
197.183.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
190.000.000
190.000.000
190.000.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
645.922.000
645.922.000
643.322.000 105
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
645.922.000
645.922.000
643.322.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
645.922.000
645.922.000
643.322.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
162.127.000
162.127.000
159.527.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
6.940.000
6.940.000
6.940.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
464.385.000
464.385.000
464.385.000
5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
12.470.000
12.470.000
12.470.000
6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT
29.011.657.600
29.011.657.600
29.011.657.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
29.011.657.600
29.011.657.600
29.011.657.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
29.011.657.600
29.011.657.600
29.011.657.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
21.868.747.350
21.868.747.350
21.868.747.350
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.479.000
28.479.000
28.479.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.836.000
11.836.000
11.836.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
7.849.000
7.849.000
7.849.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.794.000
8.794.000
8.794.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.065.772.350
15.065.772.350
15.065.772.350
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.014.663.350
15.014.663.350
15.014.663.350
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
45.840.000
45.840.000
45.840.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.260.000
1.260.000
1.260.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.009.000
4.009.000
4.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.900.000
15.900.000
15.900.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.900.000
15.900.000
15.900.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
441.171.000
441.171.000
441.171.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.422.000
5.422.000
5.422.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
435.749.000
435.749.000
435.749.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
352.251.000
352.251.000
352.251.000 106
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.244.000
4.244.000
4.244.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.537.000
40.537.000
40.537.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.474.000
24.474.000
24.474.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
193.016.000
193.016.000
193.016.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
89.980.000
89.980.000
89.980.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.282.088.000
4.282.088.000
4.282.088.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
636.290.000
636.290.000
636.290.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
1.977.948.000
1.977.948.000
1.977.948.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
534.095.000
534.095.000
534.095.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.133.755.000
1.133.755.000
1.133.755.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.324.132.400
1.324.132.400
1.324.132.400
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.280.000
7.280.000
7.280.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
317.388.200
317.388.200
317.388.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
999.464.200
999.464.200
999.464.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
358.953.600
358.953.600
358.953.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
279.101.800
279.101.800
279.101.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
79.851.800
79.851.800
79.851.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.469.788.250
6.469.788.250
6.469.788.250
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.590.120.500
5.590.120.500
5.590.120.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
341.537.000
341.537.000
341.537.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.589.698.500
3.589.698.500
3.589.698.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja
692.430.000
692.430.000
692.430.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan
453.138.000
453.138.000
453.138.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
379.129.000
379.129.000
379.129.000 107
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
110.874.000
110.874.000
110.874.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
23.314.000
23.314.000
23.314.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
879.667.750
879.667.750
879.667.750
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
36.500.000
36.500.000
36.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
843.167.750
843.167.750
843.167.750
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
673.122.000
673.122.000
673.122.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
58.084.000
58.084.000
58.084.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
10.767.000
10.767.000
10.767.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
47.317.000
47.317.000
47.317.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi
615.038.000
615.038.000
615.038.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.681.000
6.681.000
6.681.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
9.497.000
9.497.000
9.497.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
598.860.000
598.860.000
598.860.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 0 0
8.01.2.22.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
21.018.252.158
21.018.252.158
21.764.723.454
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.637.089.000
2.637.089.000
3.237.089.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.637.089.000
2.637.089.000
3.237.089.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2.637.089.000
2.637.089.000
3.237.089.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2.637.089.000
2.637.089.000
3.237.089.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2.637.089.000
2.637.089.000
3.237.089.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
18.381.163.158
18.381.163.158
18.527.634.454
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18.381.163.158
18.381.163.158
18.527.634.454
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9.737.193.158
9.737.193.158
9.433.464.954
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
112.988.000
112.988.000
112.988.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.400.000
27.400.000
27.400.000 108
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
41.488.000
41.488.000
41.488.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.100.000
44.100.000
44.100.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.912.192.758
6.912.192.758
6.918.464.554
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.826.902.758
6.826.902.758
6.833.174.554
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
40.140.000
40.140.000
40.140.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.750.000
15.750.000
15.750.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
29.400.000
29.400.000
29.400.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.400.000
11.400.000
11.400.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.400.000
11.400.000
11.400.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
443.584.000
443.584.000
443.584.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.987.000
19.987.000
19.987.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.970.000
53.970.000
53.970.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.072.000
9.072.000
9.072.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
310.555.000
310.555.000
310.555.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
465.794.000
465.794.000
465.794.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
377.950.000
377.950.000
377.950.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
87.844.000
87.844.000
87.844.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
601.555.400
601.555.400
601.555.400
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
210.705.800
210.705.800
210.705.800
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
390.849.600
390.849.600
390.849.600
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.189.679.000
1.189.679.000
879.679.000 109
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
224.570.000
224.570.000
224.570.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
37.880.000
37.880.000
37.880.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
130.605.000
130.605.000
130.605.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
796.624.000
796.624.000
486.624.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
232.072.500
232.072.500
278.205.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
232.072.500
232.072.500
278.205.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
232.072.500
232.072.500
278.205.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3.436.200.000
3.436.200.000
3.817.200.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.436.200.000
3.436.200.000
3.817.200.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3.192.000.000
3.192.000.000
3.573.000.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
244.200.000
244.200.000
244.200.000 110
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
610.794.000
610.794.000
610.794.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
610.794.000
610.794.000
610.794.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
107.358.000
107.358.000
107.358.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
342.074.000
342.074.000
342.074.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
161.362.000
161.362.000
161.362.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.480.674.500
1.480.674.500
1.480.674.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.480.674.500
1.480.674.500
1.480.674.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
398.459.000
398.459.000
398.459.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
815.424.500
815.424.500
815.424.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
266.791.000
266.791.000
266.791.000 111
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2.884.229.000
2.884.229.000
2.907.295.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2.884.229.000
2.884.229.000
2.907.295.500
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2.131.085.000
2.131.085.000
2.131.085.000
8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
753.144.000
753.144.000
776.210.500
9.02.4.01.1.03.01.0000
PANIRADYA KAISTIMEWAN
26.727.799.034
26.727.799.034
27.420.562.280
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
26.727.799.034
26.727.799.034
27.420.562.280
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
26.727.799.034
26.727.799.034
27.420.562.280
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.947.453.882
6.947.453.882
6.956.530.806
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.670.000
16.670.000
16.670.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.302.500
7.302.500
7.302.500
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
6.337.500
6.337.500
6.337.500
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.030.000
3.030.000
3.030.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.505.997.832
6.505.997.832
6.515.074.756
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.464.312.832
6.464.312.832
6.473.389.756
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.420.000
36.420.000
36.420.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.300.000
1.300.000
1.300.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.965.000
3.965.000
3.965.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.600.000
9.600.000
9.600.000 112
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.600.000
9.600.000
9.600.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.717.250
179.717.250
179.717.250
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.374.000
3.374.000
3.374.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.288.000
13.288.000
13.288.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.170.000
6.170.000
6.170.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.111.250
17.111.250
17.111.250
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.420.000
9.420.000
9.420.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
130.354.000
130.354.000
130.354.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.468.800
225.468.800
225.468.800
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.800.500
34.800.500
34.800.500
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
177.368.300
177.368.300
177.368.300
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.300.000
13.300.000
13.300.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
19.780.345.152
19.780.345.152
20.464.031.474
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
1.084.252.500
1.084.252.500
1.117.320.500
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
669.185.000
669.185.000
729.185.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
415.067.500
415.067.500
388.135.500 113
PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
1.072.895.880
1.072.895.880
1.182.807.880
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
644.410.000
644.410.000
802.550.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
428.485.880
428.485.880
380.257.880
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.728.361.000
1.728.361.000
1.728.361.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
1.055.173.000
1.055.173.000
994.452.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
673.188.000
673.188.000
733.909.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
4.584.411.000
4.584.411.000
4.705.713.322
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.450.667.000
2.450.667.000
2.571.969.322
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
2.133.744.000
2.133.744.000
2.133.744.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan
3.087.892.772
3.087.892.772
3.087.892.772
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan
3.087.892.772
3.087.892.772
3.087.892.772
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
972.532.000
972.532.000
711.936.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
972.532.000
972.532.000
711.936.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
7.250.000.000
7.250.000.000
7.930.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan
7.250.000.000
7.250.000.000
7.930.000.000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 114 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
LAMPIRAN VI :
Golongan IV/e 1
- - -
3
Golongan IV/d
- - 8
2
20
Golongan IV/c - 26
3
-
86
Golongan IV/b - 4
117
- - 249
2
372
Golongan IV/a - - 57
77
-
1.903
41
2.078
JUMLAH GOLONGAN IV 1
40
177
77
-
2.219
45
2.559
Golongan III/d - - 29
242
-
1.371
347
1.989
Golongan III/c - -
1.191
701
1.943
Golongan III/b - -
787
648
1.465
Golongan III/a - -
245
1.153
1.399
JUMLAH GOLONGAN III -
-
29
324
-
3.594
2.849
6.796
Golongan II/d - - - - - 25
352
377
Golongan II/c - - - - - 17
103
120
Golongan II/b - - - - - - 174
174
Golongan II/a - - - - - - 39
39
JUMLAH GOLONGAN II -
-
-
-
-
42
668
710
Golongan I/d - - - - - - 53
53
Golongan I/c - - - - - - 30
30
Golongan I/b - - - - - - 4
4
Golongan I/a - - - - - - - - JUMLAH GOLONGAN I -
-
-
-
-
-
87
87
TOTAL 1
40
206
401
-
5.855
3.649
10.152
II III NON ESELON IV FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022 GOLONGAN/RUANG ESELON I JUMLAH CPNS STAF 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pendapatan Daerah
9.225.777.699,56
32.317.586.284,85
36.301.424.986,18
5.241.938.998,22
Piutang Pajak
129.631.200,00
-
30.928.402,00
98.702.798,00
1 Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2011-2020
89.978.200,00
-
23.394.332,00
66.583.868,00
2 Tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2011-2020
39.653.000,00
-
7.534.070,00
32.118.930,00
Piutang Retribusi
452.715.990,00
-
40.271.939,10
412.444.050,90
1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pariwisata 2006
5.250.000,00
- -
5.250.000,00
2 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020
447.465.990,00
-
40.271.939,10
407.194.050,90
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
8.643.430.509,56
32.317.586.284,85
36.230.224.645,08
4.730.792.149,32
1 Piutang Hasil dari Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Tanah di Jangkang, Wredomartani, Ngemplak, Sleman) 2014
2.050.000,00
-
-
2.050.000,00
2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2009-2019
213.498.281,55
-
4.269.965,63
209.228.315,92
3 Piutang Pendapatan BLUD RS Grhasia 2001-2019
1.590.243.600,01
16.872.484.596,11
16.888.387.032,11
1.574.341.164,01
4 Piutang Pendapatan BLUD BLPT 2015-2019
82.080.359,00
-
31.190.536,42
50.889.822,58
5 Piutang Pendapatan BLUD RS Respira 2018-2019
4.219.973.139,00
15.445.101.688,74
19.306.377.110,93
358.697.716,81
6 Piutang Denda Pajak 2016-2019
33.793.850,00
-
-
33.793.850,00
7 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir ( DPM dan LPDM) 2021
142.914.000,00
-
-
142.914.000,00
8 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP 2021
124.960.000,00
- -
124.960.000,00
9 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir 2021
2.233.281.482,00
- -
2.233.281.482,00
10 Piutang Hasil dari Pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan 2021
635.798,00
- -
635.798,00
No.
Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 No.
Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang B Piutang Lainnya 2020
1.635.674.799,30
-
-
1.635.674.799,30
C Beban Dibayar Dimuka
918.852.261,84
736.997.182,69
773.018.928,63
864.955.515,90
1 Sewa tanah Magersari milik Sultan Ground pada RS GHRASIA 2020
62.333.333,33
54.230.000,00
62.333.333,33
54.230.000,00
2 Sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan
20.000.000,00
16.000.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
3 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kec.
Temon Kulon Progo pada DPPKA 2020
986.301,37
986.301,37
986.301,37
986.301,37
4 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Argomulyo Kec.
Sedayu Bantul pada BPKA
14.641.095,89
14.641.095,89
14.641.095,89
14.641.095,89
5 Asuransi pada DPPKA 2020
656.724.864,73
637.023.118,79
656.724.864,73
637.023.118,79
6 Sewa tanah milik kas desa pada SMKN 1 Tanjungsari (Dikmen GK-Dikpora)
18.333.333,30
14.116.666,64
18.333.333,30
14.116.666,64
7 Sewa Tanah Warga Palbapang (Dinkes RS Respira) 2021
17.875.000,00
8 Sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo 2021
127.958.333,21
- -
127.958.333,21
11.780.304.760,70
33.054.583.467,54
37.074.443.914,81
7.742.569.313,43
Jumlah 2 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
( Rp.) ( Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 - Perda Prov. DIY No. 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 3 Tahun 1995 Uang
49.999.500.000,00
49.999.500.000,00
-
49.999.500.000,00
-
-
-
49.999.500.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 1 Tahun 1989 Uang
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
20.000.000.000,00
-
-
-
20.000.000.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Kep. Menkeu No. Kep - 192/KM. 13/1990 Uang
3.900.000.000,00
1.190.000.000,00
-
1.190.000.000,00
2.710.000.000,00
-
-
1.190.000.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 4 Tahun 2005 Uang
2.040.000.000.000,00
907.500.000.000
173.675.557.000,00
1.081.175.557.000,00
958.824.443.000,00
-
-
1.081.175.557.000,00
- Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda DIY No. 14 Tahun 2018 - SK Gubernur No. 201.A/KEP/2005 Uang dan Barang
49.990.000.000,00
31.144.910.000,00
-
31.144.910.000,00
18.845.090.000,00
-
-
31.144.910.000,00
- Perda DIY No. 12 Tahun 2012
6. 2020 PD Air Bersih - Perda DIY No. 10 Tahun 2020 Uang dan Barang
469.028.716.201,00
176.396.691.000,00
-
176.396.691.000,00
292.632.025.201,00
-
-
176.396.691.000,00
2.632.918.216.201,00
1.186.231.101.000,00
173.675.557.000,00
1.359.906.658.000,00
1.273.011.558.201,00
-
-
1.359.906.658.000,00
Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022 No.
Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan Modal Tahun ini Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa Modal yang belum disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
1. 1985 PT. Taru Martani
2. 1989 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
3. 1995 PT. Asuransi Bangun Askrida
4. 1993 Bank Pembangunan Daerah (BPD) HAMENGKU BUWONO X
5. 2005 PT. Anindya Mitra Internasional Jumlah GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
NOMOR TANGGAL (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Tanah
4.574.164.906.208,00
117.868.757.935,00
-
4.692.033.664.143,00
2 Peralatan dan Mesin
1.709.712.271.491,82
175.453.229.005,00
22.672.138.378,36
1.862.493.362.118,46
3 Gedung dan Bangunan
2.911.445.504.376,58
274.947.753.829,00
62.035.600.447,00
3.124.357.657.758,58
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
3.899.141.256.584,91
159.325.952.038,00
225.601.991,00
4.058.241.606.631,91
5 Aset Tetap Lainnya
369.190.427.280,26
16.291.234.962,00
136.430.190,00
385.345.232.052,26
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
65.514.973.384,40
-
8.155.174.414,35
57.359.798.970,05
13.529.169.339.326,00
743.886.927.769,00
93.224.945.420,71
14.179.831.321.674,30
Jumlah PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No.
Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
139.193.552.185,00
70.595.109.000,00
3.518.000.000,00
206.270.661.185,00
2 Aset Tidak Berwujud
87.896.425.719,00
464.165.650,00
464.165.650,00
87.896.425.719,00
3 Aset Lain-lain
58.999.066.685,37
8.155.174.414,35
8.155.174.414,35
58.999.066.685,37
4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52)
(1.164.073.891,44)
(31.859.023.009,96)
255.394.095.470,85
78.050.375.172,91
12.137.340.064,35
321.307.130.579,41
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2022 No.
Jenis Aset Lainnya Jumlah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 2 LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
1. TAHUN PERTAMA Nomor :
Tanggal :
APBD TA 2021 Perubahan APBD TA 2021 APBD TA 2022 Perubahan APBD TA 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - Nama Sub Kegiatan Rp - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 - Rp - No
Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) Nama SKPD Rp - JUMLAH Jumlah Anggaran 2021 (Rp) Rp - Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp) Lokasi Sub Kegiatan Rp - 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XIII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
2. TAHUN KEDUA APBD TA 2020 Perubahan APBD TA 2020 APBD TA 2021 Perubahan APBD TA 2021 APBD TA 2022 Perubahan APBD TA 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - - Lokasi Sub Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2020 (Rp) Rp - Rp - Rp - No.
Jumlah Anggaran Tahun 2021 (Rp) Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp) Rp - JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp - 2 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XIII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar Hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan - -
-
- -
Saldo Awal Transfer dari kas daerah Transfer ke kas daerah Saldo Akhir Sisa dana yang belum dicadangkan -
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah 1 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
(Rp) (tahun) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - - Jumlah Pokok Pinjaman Daerah Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Persentase bunga pinjaman PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No.
Tujuan Pengunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Daerah Jumlah sisa pembayaran Dasar hukum Pinjaman/Obligasi Jumlah pembayaran Tahun ini Bunga Jangka waktu Pinjaman Bunga 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
1) Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN
5.674.896.535.689,00
5.703.100.309.342,23
28.203.773.653,23 100,50
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.861.579.698.446,00
1.900.923.074.881,46
39.343.376.435,46 102,11
4.1.1.
Pajak Daerah
1.668.485.236.037,00
1.688.443.843.923,00
19.958.607.886,00 101,20
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
34.367.915.101,00
38.512.949.895,00
4.145.034.794,00 112,06
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
93.923.341.444,00
96.338.516.913,54
2.415.175.469,54 102,57
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
64.803.205.864,00
77.627.764.149,92
12.824.558.285,92 119,79
4.2.
Pendapatan Transfer
3.805.740.337.243,00
3.794.855.660.531,00 -10.884.676.712,00 99,71
4.2.1.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.804.935.291.933,00
3.794.050.615.221,00 -10.884.676.712,00 99,71
4.2.2.
Pendapatan Transfer Antar Daerah
805.045.310,00
805.045.310,00 0,00 100,00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
7.576.500.000,00
7.321.573.929,77 -254.926.070,23 96,64
4.3.1.
Pendapatan Hibah
7.576.500.000,00
7.141.630.000,00 -434.870.000,00 94,26
4.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 -
4.3.3.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00
179.943.929,77 -
JUMLAH
5.674.896.535.689,00
5.703.100.309.342,23
28.203.773.653,23 100,50
5. BELANJA
6.046.849.748.828,00
5.530.173.461.667,19 -516.676.287.160,81 91,46
5.1.
Belanja Operasi
3.968.292.407.780,00
3.575.258.030.927,29 -393.034.376.852,71 90,10
5.1.1.
Belanja Pegawai
1.678.299.261.750,00
1.561.540.552.725,00 -116.758.709.025,00 93,04
5.1.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.266.990.234.707,00
1.039.417.892.655,29 -227.572.342.051,71 82,04
5.1.3.
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 -
5.1.4.
Belanja Subsidi
73.414.802.510,00
73.315.381.521,00 -99.420.989,00 99,86
5.1.5.
Belanja Hibah
920.256.898.813,00
878.407.044.213,00 -41.849.854.600,00 95,45
5.1.6.
Belanja Bantuan Sosial
29.331.210.000,00
22.577.159.813,00 -6.754.050.187,00 76,97
5.2.
Belanja Modal
723.326.438.796,00
654.839.728.747,39 -68.486.710.048,61 90,53
5.2.1.
Belanja Modal Tanah
195.827.455.687,00
185.263.842.550,00 -10.563.613.137,00 94,61
5.2.2.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
186.750.430.670,00
153.066.731.565,00 -33.683.699.105,00 81,96
5.2.3.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
79.353.042.040,00
66.855.285.344,54 -12.497.756.695,46 84,25
5.2.4.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
225.341.014.425,00
214.309.752.467,85 -11.031.261.957,15 95,10
5.2.5.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
36.054.495.974,00
35.344.116.820,00 -710.379.154,00 98,03
5.3.
Belanja Tidak Terduga
90.726.238.027,00
53.316.587.701,00 -37.409.650.326,00 58,77
5.3.1 Belanja Tidak Terduga
90.726.238.027,00
53.316.587.701,00 -37.409.650.326,00 58,77
5.4.
Belanja Transfer
1.264.504.664.225,00
1.246.759.114.291,51 -17.745.549.933,49 98,60
5.4.1 Belanja Bagi Hasil
713.118.316.167,00
713.118.316.167,00 0,00 100,00
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
551.386.348.058,00
533.640.798.124,51 -17.745.549.933,49 96,78 JUMLAH
6.046.849.748.828,00
5.530.173.461.667,19 -516.676.287.160,81 91,46 SURPLUS/(DEFISIT) -371.953.213.139,00
172.926.847.675,04
544.880.060.814,04 (46,49)
6. PEMBIAYAAN
371.953.213.139,00
381.560.546.739,46
9.607.333.600,46 100,94
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
489.453.213.139,00
494.060.546.739,46
4.607.333.600,46 100,94
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
484.453.213.139,00
484.453.213.139,46 0,00 100,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
5.000.000.000,00
9.607.333.600,00
4.607.333.600,00 192,15 JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
489.453.213.139,00
494.060.546.739,46
4.607.333.600,46 100,94
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
117.500.000.000,00
112.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 95,74
6.2.2.
Penyertaan Modal Daerah
112.500.000.000,00
112.500.000.000,00 0,00 100,00
6.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
5.000.000.000,00 0,00 -5.000.000.000,00 -
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
117.500.000.000,00
112.500.000.000,00
4.607.333.600,46 95,74 PEMBIAYAAN NETTO
371.953.213.139,00
381.560.546.739,46
9.607.333.600,46 102,58 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00
554.487.394.414,50
554.487.394.414,50 -
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 Jumlah Lebih/(Kurang) Uraian Kode (Dalam Rupiah) 1 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2) Neraca (Dalam Rupiah) U r a i a n 2021 2020 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas
574.168.719.904,44
503.545.195.680,40
Kas di Kas Daerah
513.471.984.112,22
441.671.236.637,40
Kas di Bendahara Penerimaan
38.000.970,00
52.675.210,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
293.567.198,00
6.518.460,00
Kas di BLUD
36.196.141.717,28
32.677.963.006,06
Kas Dana BOS
4.488.067.667,00
10.044.731.811,00
Kas Lainnya
19.680.958.239,94
19.092.070.555,94
Investasi Jangka Pendek -
-
Piutang Pajak Daerah
129.631.200,00
171.173.000,00
Piutang Retribusi Daerah
452.715.990,00
1.847.960.188,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
8.643.430.509,56
3.320.144.809,85
Piutang Lainnya
1.635.674.799,30
1.635.674.799,30
Penyisihan Piutang Pendapatan (3.066.973.529,52)
(1.343.159.110,48)
Beban Dibayar Dimuka
918.852.261,84
815.983.222,54
Persediaan
122.928.367.222,57
181.099.569.022,41
Jumlah Aset Lancar
705.810.418.358,19
691.092.541.612,02
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
5.054.340.970,10
14.688.995.860,10
Investasi Jangka Panjang Permanen
1.696.428.576.600,55
1.640.658.177.122,57
Jumlah Investasi Jangka Panjang
1.701.482.917.570,65
1.655.347.172.982,67
ASET TETAP Tanah
4.574.164.906.208,00
4.238.954.451.307,00
Peralatan dan Mesin
1.709.712.271.491,82
1.512.711.423.026,27
Gedung dan Bangunan
2.911.445.504.376,58
2.854.877.023.082,53
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3.899.141.256.584,91
3.159.549.339.267,57
Aset Tetap Lainnya
369.190.427.280,26
241.819.072.793,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan
65.514.973.384,40
72.397.801.549,65
Akumulasi Penyusutan (4.192.591.793.621,47)
(3.601.196.628.480,27)
Jumlah Aset Tetap
9.336.577.545.704,50
8.479.112.482.546,08
DANA CADANGAN Dana Cadangan -
-
Jumlah Dana Cadangan -
-
ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga
139.193.552.185,00
257.752.887.426,96
Aset Tidak Berwujud
87.896.425.719,00
82.178.412.601,00
Aset Lain-lain
58.999.066.685,37
170.052.579.232,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52)
-
Jumlah Aset Lainnya
255.394.095.470,85
509.983.879.260,20
JUMLAH ASET
11.999.264.977.104,20
11.335.536.076.401,00
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
19.681.325.489,94
19.091.982.540,94
Pendapatan Diterima Dimuka
1.636.017.146,47
1.623.129.778,68
Utang Belanja
2.661.564.418,15
2.413.635.867,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
24.708.473.706,00
21.721.050.942,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
48.687.380.760,56
44.849.799.128,62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri -
-
Utang Jangka Panjang Lainnya -
-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang -
-
JUMLAH KEWAJIBAN
48.687.380.760,56
44.849.799.128,62
EKUITAS Ekuitas
11.950.577.596.343,60
11.290.686.277.272,30
JUMLAH EKUITAS
11.950.577.596.343,60
11.290.686.277.272,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
11.999.264.977.104,20
11.335.536.076.401,00
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 2
3) Laporan Arus Kas (Dalam Rupiah) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas:
Penerimaan Pajak Daerah
1.688.443.843.923,00
1.646.559.198.863,00
Penerimaan Retribusi Daerah
38.512.949.895,00
36.546.077.142,71
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
96.338.516.913,54
101.460.382.151,46
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.228.184.713,92
90.959.267.630,54
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
132.461.145.334,00
114.252.471.928,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
154.375.404,00
24.870.747,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum
1.224.852.487.000,00
1.227.647.676.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
1.079.416.445.404,00
1.029.119.335.346,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
1.279.572.655.079,00
1.286.576.228.221,00
Penerimaan Dana Penyesuaian
77.593.507.000,00
68.053.994.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya
805.045.310,00
780.019.190,00
Penerimaan Hibah
7.141.630.000,00
8.349.499.513,00
Penerimaan Dana Darurat -
-
Penerimaan Lainnya
179.943.929,77
-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa -
-
Jumlah Arus Masuk Kas Masuk
5.701.700.729.906,23
5.610.329.020.732,71
Arus Keluar Kas:
Pembayaran Pegawai
1.561.540.552.725,00
1.562.236.884.707,39
Pembayaran Barang dan Jasa
1.039.417.892.655,29
707.629.279.470,01
Pembayaran Bunga -
-
Pembayaran Subsidi
73.315.381.521,00
78.044.846.317,00
Pembayaran Hibah
878.407.044.213,00
744.149.764.252,00
Pembayaran Bantuan Sosial
22.577.159.813,00
9.009.947.911,00
Pembayaran Bantuan Keuangan
533.640.798.124,51
391.944.778.392,63
Pembayaran Tidak Terduga
53.316.587.701,00
305.639.352.770,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak
713.118.316.167,00
693.891.920.604,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi -
-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -
-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa -
-
Jumlah Arus Keluar Kas
4.875.333.732.919,80
4.492.546.774.424,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
826.366.996.986,43
1.117.782.246.308,68
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas:
Pencairan Dana Cadangan -
-
Penjualan atas Tanah -
-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
136.200.000,00
525.929.467,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
330.534.999,00
61.302.989,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan -
-
Penjualan Aset Tetap Lainnya
154.940.400,00
585.730.111,00
Penjualan Aset Lainnya
777.904.037,00
8.941.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
9.607.333.600,00
3.145.029.200,00
Jumlah Arus Masuk Kas
11.006.913.036,00
4.326.932.767,00
Arus Keluar Kas:
Pembentukan Dana Cadangan -
-
Perolehan atas Tanah
185.263.842.550,00
696.800.024.901,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin
153.066.731.565,00
137.484.204.942,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan
66.855.285.344,54
52.613.388.365,00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
214.309.752.467,85
38.021.109.346,64
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya
35.344.116.820,00
15.382.208.041,00
Perolehan atas Aset Lainnya -
332.989.336,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
112.500.000.000,00
113.590.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen -
4.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas
767.339.728.747,39
1.058.223.924.931,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (756.332.815.711,39)
(1.053.896.992.164,64)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas:
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat -
-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya -
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank -
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank -
-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi -
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya -
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara -
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah -
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya -
-
Jumlah Arus Masuk Kas -
-
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 2020 2021 Uraian 3
Uraian Arus Keluar Kas:
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya -
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara -
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah -
-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya -
-
Jumlah Arus Keluar Kas -
-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan -
-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas:
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.414.319.183,62
116.756.838.799,00
Pengembalian UP/TU/GU
32.602.763.836,00
74.140.737.793,37
Pengesahan SPJ UP/TU/GU
652.114.993.038,00
1.460.627.772.698,63
Sisa uang persediaan
234.626.413,00
-
Jumlah Arus Masuk Kas
890.366.702.470,62
1.651.525.349.291,00
Arus Keluar Kas:
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.414.319.183,62
116.756.838.799,00
Penerbitan SP2D UP/TU/GU
684.952.383.287,00
1.534.768.510.492,00
Jumlah Arus Keluar Kas
890.366.702.470,62
1.651.525.349.291,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris -
-
Kenaikan/Penurunan Kas
70.034.181.275,04
63.885.254.144,04
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran
484.453.213.139,46
420.567.958.995,42
Saldo akhir kas di BUD
513.471.984.112,22
441.671.236.637,40
Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran
293.199.948,00
6.518.460,00
Saldo akhir kas di bendahara penerimaan
38.000.970,00
52.675.210,00
Saldo akhir kas di BLUD
36.196.141.717,28
32.677.963.006,06
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS
4.488.067.667,00
10.044.731.811,00
Saldo Akhir Kas Lainnya di Rekening Sumbangan -
88.015,00
Saldo Akhir Kas - SILPA
554.487.394.414,50
484.453.213.139,46
Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak -
-
Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak
367.250,00
-
Kas Lainnya
19.680.958.239,94
19.091.982.540,94
Saldo Akhir Kas - Neraca
574.168.719.904,44
503.545.195.680,40
4
4) Catatan Atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:
1. Menyediakan informasi tentangsumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keunagan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimanaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelapaoran serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pela berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:
1. UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 827);
5
2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286);
3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355);
4. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438);
5. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5339);
6. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 245);
7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6322);
8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
6
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
1.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi Secara astronomis, DIY terletak diantara 7o33’-8o12’ Lintang Selatan dan 110o00’-110o50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas INDONESIA (1.860.359,67 km²). Secara geografis DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia.
DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:
1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
7
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.
Sumber: Bappeda DIY,2020 Gambar 1. Peta Administrasi DIY Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:
1. Urusan wajib meliputi:
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat Dan Permukiman
e. Ketentramman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan Hidup
f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. perhubungan
j. Komuminkasi dan Informatika
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
l. Penanaman Modal
m. Kepemudaan dan Olahraga
n. Statistic 8
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energy dan Sumber Daya Mineral
f. Perdagangan
g. Perindustrian
h. Ketransmigrasian
4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
a. Sekretaris Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d. Perencanaan
e. Keuangan
f. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
g. Penelitian dan Pengembangan
5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Otonomi Khusus)
a. Kelembagaan
b. Kebudayaan
c. Tata Ruang
d. Pertanahan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2021 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2021 sebanyak 73 akuntansi terdiri dari 30 Pengguna Anggaran dan 49 Kuasa Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Entitas Akuntansi di DIY
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 11 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
2. Dinas Kesehatan dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
10. Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
14. Dinas Kebudayaan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 9
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
16. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
17. Dinas Pariwisata
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
21. Sekretariat Daerah dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
22. Sekretariat DPRD
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan
27. Badan Penghubung Daerah
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Paniradya Kaistimewan
Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.
1.2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Bab 1. Pendahuluan
1.1.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3.
Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
1.4.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1.
Ekonomi Makro
2.2.
Kebijakan Keuangan
2.3.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.2.
Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab 4. Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
4.2.
Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.
Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4.
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD Bab 5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1.
Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan-LRA
5.1.2. Belanja
5.1..3. Transfer
5.1.4. Pembiayaan Netto 10
5.2.
Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
5.3.
Rincian dan Penjelasan Neraca
5.1.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3..3. Ekuitas
5.4.
Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
5.4.1. Pendapatan-LO
5.4.2. Beban
5.5.
Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.
Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.7.
Peristiwa Setelah Laporan Keuangan Bab 6. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab 7. Penutup 11
BAB 1 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja sektor-sektor ekonomi masyarakat yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian daerah.
Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat, sementara itu pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5 % tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,6 %, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 adalah -2,69 %.
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2016-2020 (%)
Akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2020, terdapat enam sektor dalam perekonomian yang tumbuh positif. Pertumbuhan tinggi salah satunya terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 19,18 %.
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 Gambar 3. Pertumbuhan Sektor dalam PDRB menurut Sektor (%), 2020 5,17 4,95 5,05 5,26 6,20 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2014 2015 2016 2017 2018 LPE Tahun 12
2.1.1 Inflasi Perhitungan PDRB selalu dikaitkan dengan besarnya inflasi yang merupakan ukuran perubahan hargasecara terus menerus. Gambar 4. menunjukkan perkembangan besarnya inflasi di DIY.
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 Gambar 4. Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016 - 2020 Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Desember 2019, inflasi tahun 2020 merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat konsumen pada tahun 2020, dibandingkan dengan rata-rata harga konsumen pada tahun 2019.
Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecenderungannya mengalami fluktuasi, tertinggi dicapai pada tahun 2017 dengan angka inflasi sebesar 4,10%. Setelah mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2018 dan 2019, maka tahun 2020 pencapaian tingkat inflasi berada pada tingkat 1,4%. Angka inflasi yang relatif rendah ini dimungkinkan bukan karena perekonomian telah berjalan dengan baik, tetapi mungkin lebih ke permintaan domestik yang menurun karena adanya pandemi.
2.1.2 ICOR Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Perkembangan investasi di daerah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Dalam kurun waktu 2016- 2020, baik inventori maupun komponen investasi fisik (Pembentukan Modal tetap Bruto/PMTB) mengalami peningkatan. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator peningkatan investasi di DIY.
Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan ada upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7%.
Tabel 1.1 Besarnya Investasi dan ICOR
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1. PMTB (juta rupiah)
23.616.947,80
24.791.861,80
27.313.862,50
29.973.484,00
25.995.230,74 Share thd. PDRB (%) 26,93 26,86 27,86 28,69 25,57
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)
1.045.164,30
1.066.313,90
1.104.088,40
1.137.665,50
1.208.612,01 Share thd. PDRB (%) 1,19 1,16 1,13 1,09 1,19
3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rupiah)
24.662.112,10
25.858.175,70
28.417.950,90
31.111.149,50
27.203.842,75 persentase 28,13 28,02 28,99 29,77 26,75
4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0) 5,61 5,37 4,77 4,64 -9,25
5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0) 5,86 5,60 4,96 4,81 -9,68 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 13
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilainya relatif besar dapat dikatakan bahwa terjadi inefficiency dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat capital intensive atau labor intensive.
Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Widodo (2006) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4. Gambar 5 adalah perkembangan besarnya ICOR di DIY tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Angka ICOR DIY dalam periode tahun 2016–2019 mengindikasikan bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih kurang efisien. ICOR ini merupakan hasil penghitungan dengan time-lag 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang.
Sumber: BPS DIY (2021), diolah.
Gambar 5. Perkembangan Angka ICOR DIY 2016-2020
Angka ICOR tahun 2020 bernilai negatif, ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami kondisi tidak efisien. Hal ini dikarenakan nilai perubahan PDRB yang menurun (negatif), sehingga meskipun nilai investasinya (PMTB dan Perubahan Inventori) mengalami peningkatan, tetapi angka penyebutnya negatif (perubahan PDRB) maka hasil perhitungan angka ICOR menjadi negatif.
2.1.3 Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja.
Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020. Jumlah pengangguran terbuka menunjukan tren meningkat selama 2016-2020 namun sempat menurun di tahun 2018. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:
14
Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2016-2020
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
2.099.440
2.117.190
2.226.280
2.246.190
2.228.160 Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)
57.036
64.019
75.030
71.480
101.850 TPT (%) 2,72 3,02 3,37 3,18 4,57
Angkatan kerja di tahun 2020 berjumlah 2.228.160 orang dan turun sebanyak 18.030 orang dari
2.246.190 orang dari tahun 2019. Penurunan jumlah angkatan kerja ini seiring dengan peningkatan jumlah yang menganggur menjadi 101.850 orang pada tahun 2020 orang dari tahun 2019 .
2.1.4 Kemiskinan Angka kemiskinan diukur oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
Jika dilihat dari datanya, tingkat kemiskinan di DIY pada periode 2016 sampai dengan Maret 2019 cenderung mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 12,28%.
Gambar II-5. menunjukkan tren perkembangan kemiskinan di DIY. Selama periode waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin DIY mampu ditekan dengan tingkat penurunan rata-rata 0, 55% per tahun, dan di tahun 2020 angka ini tidaklah menurun tetapi malah meningkat sebesar 0,58%.
Kondisi kemiskinan di DIY yang meningkat di bulan Maret 2020 memang bisa dipahami dan mungkin sudah diprediksi sejak pemerintah pusat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih kurang sebulan setelah kasus Covid-19 pertama ditemukan di INDONESIA. Penerapan kebijakan ini jelas sangat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian DIY. Salah satunya adalah dari sisi tenaga kerja.
Penurunan jumlah pekerja di beberapa sektor akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Berikut adalah perkembangan besarnya angka kemiskinan Provinsi DIY tahun 2016-2020.
Sumber: BPS DIY (2021), diolah.
Gambar 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY (%) 15
Sumber: BPS DIY (2021), diolah.
Gambar 7. Tingkat Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan (%) Apabila dilihat angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan terlihat masih lebih tinggi. Gambar II-6 menyajikan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan, beserta angka kemiskinan di Provinsi DIY.
Angka kemiskinan di pedesaan selalu berada di atas angka kemiskinan di perkotaan. Hal ini dapat dimaklumi karena penduduk yang tinggal di pedesaan relatif lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan. Di samping itu meningkatnya industrialisasi banyak menciptakan lapangan pekerjaan di perkotaan dibanding di perdesaan.
Apabila dicermati lebih jauh peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikan persentase penduduk miskin lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Dari pembahasan di atas, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar adalah sektor-sektor yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan (di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor jasa-jasa lainnya, sektor konstruksi dan sektor jasa perusahaan). Sehingga cukup beralasan mengapa angka kemiskinan perkotaan lebih tinggi kenaikannya dibanding dengan angka kemiskinan di desa. Dengan demikian perlu usaha yang terpadu dan tepat sasaran serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Karakteristik antara perdesaan dan perkotaan dapat menjadi landasan dalam menyusun program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.
2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah Indeks Williamson merupakan ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah.
Angka ini sering disebut sebagai indeks ketimpangan daerah dan dianggap cukup representatif untuk 16
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah (regional). Indeks ini pertama kali dikenalkan oleh Jeffry G. Williamson (1965). Indeks Williamson nilainya antara nol dan satu (0<IW<1), di mana semakin mendekati nilai nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang. Ketimpangan atau kesenjangan tersebut terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Gambar II-7 menunjukkan perkembangan besarnya Indeks Williamson di Provinsi DIY.
Sumber: BPS DIY (2021), diolah.
Gambar 8. Perkembangan Indeks Williamson Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, besarnya Indeks Williamson di DIY mengalami penurunan secara gradual, meskipun penurunan ini tidak menunjukkan angka yang berarti. Angka Indeks Williamson yang berada di atas 0,45 masih berada di tingkat ketimpangan sedang (masih di bawah 0,5). Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini di masa yang akan datang, tampaknya perlu mendapat perhatian khusus. Strategi alokasi anggaran harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi, di sisi lain juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan wilayah di bawahnya.
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Koefisien Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Untuk mendapatkan nilai koefisien gini digunakan cara dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini.
Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.
Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Gambar II 8 di bawah menunjukkan perkembangan besarnya nilai koefisien Gini Provinsi DIY tahun 2016-2020.
Sumber: BPS DIY (2021), diolah.
Gambar 9. Perkembangan Indeks Gini 17
Gambar II-8 menunjukkan bahwa besarnya koefisien Gini mengalami fluktuasi yeng tidak berarti. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Provinsi DIY tetap konsisten berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Dengan melihat perkembangan kondisi terkini, di mana indikator-indikator besaran ekonomi Gambar 4.12 menunjukkan bahwa besarnya koefisien Gini mengalami fluktuasi yeng tidak berarti. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Provinsi DIY tetap konsisten berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Dengan melihat perkembangan kondisi terkini, di mana indikator-indikator besaran ekonomi yang angkanya kurang menggembirakan, perlu kerja keras dari pemerintah untuk menahan laju besarnya indeks Gini supaya tidak meningkat. Kesenjangan pertumbuhan antar sektor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu besarnya ketimpangan pendapatan yang semakin melebar.
2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 menyampaikan visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,” dan misi Panca Mulia yakni:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022 yakni memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Tema visi Abad Samudera Hindia tersebut dilandasi dengan aspek kesejarahan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.
Selain itu terdapat ketimpangan antar wilayah dimana PDRB Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menguasai 60% total PDRB DIY, sementara itu Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, hanya memiliki pangsa distribusi ekonomi sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat. Berkenaan dengan potensi kelautan kawasan selatan sebagai pengungkit kesejahteraan dapat dideskripsikan potensi sebagai berikut:
1. Perikanan tangkap laut, dimana terdapat nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun.
2. Ekosistem terumbu karang pada 7 lokasi di Kabupaten Gunungkidul
3. Ekosistem Mangrove seluas 61 Ha (2012) yang menjadi habitat berbagai satwa dan biota perairan.
4. Ekosistem Gumuk Pasir tipe Barkhan di pesisir Parangtritis
5. Pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY sejumlah 70 wisata pantai di DIY. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan 18
pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.
6. Potensi energi baru terbarukan di kawasan pesisir antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 763,6 Kw, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,5kWh/m2, serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar m/s.
Adapun tema misi “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan subtansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang mengambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.
Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban". Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah mind set dari business as usual menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki.
Etika, menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.
Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi- birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi “karya berkualitas tinggi".
Berangkat dari uraian diatas Tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” kemudian dirumuskan Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
6. provinsi dengan nasional; dan 19
7. memperkokoh Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan kebangsaan.
Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY telah diejawantahkan dalam dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:
29. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Rumusan ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup- kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.
30. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,
a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman- pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.
Tujuan dan Sasaran Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C)), Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut:
Tabel 1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” No.
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2017 (baseline) 2022 (akhir periode)
1. Meningkat- kan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan
1.Meningkat-nya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2
(2022)
1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
Indeks Pembangun-an Manusia (IPM) 79,73 81,68 Indeks Pemberdayaan 69,8 70,32 20
Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” No.
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2017 (baseline) 2022 (akhir periode) Penghidup-an Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- bhineka-tunggal- ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan
serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Gender (IDG)
1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.
Indeks Gini
0,4400
0.3635 Persentase Angka Kemiskinan 12,36 7,0
1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 10,98 12,04
1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi.
5.21
5.34 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
56.65
66.15 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 75
82.5 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
11.11
54.44
1.5.
Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Indeks Williamson
0.4577
0.4489
2. Mewujudkan Tata Pemerintah- an yang Demokratis;
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb)
(2016) menjadi 76 (a) (2022)
2.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Opini BPK WTP WTP Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) A A
2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan N/A 91,30
2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan
5.369
21.877
2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2021 Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.
21
Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pendapatan Daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer mengalami dampaknya. Terkait Pendapatan Transfer, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Terbitnya PMK tersebut selain berpengaruh pada pendapatan daerah juga berpengaruh pada belanja daerah, karena PMK tersebut mengatur mengenai penggunaan Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus dan Dana Insentif Daerah.
Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah
2.2.2.1 Pendapatan Daerah menurut UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:
31. Pendapatan Asli Daerah;
32. Dana Perimbangan;
33. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui :
1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
22
5. Peningkatan pelayanan pajak dan nonpajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan nonpajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.
Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
2.2.2.1.1 Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 adalah:
1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem digitalisasi transaksi pembayaran pendapatan daerah;
6. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas drive thru, serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi infopkbdiy yang dapat diunduh melalui playstore dan informasi perpajakan melalui website;
d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak metode face to face;
f. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.
Kebijakan Pendapatan Transfer
2.2.2.1.2 Pada perubahan RKPD Tahun 2021 Kebijakan dana yang bersumber dari pusat mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 23
Dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
A.
Dana Transfer Umum Diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip by origin, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.
Arah Kebijakan DBH Tahun 2021 antara lain:
1. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
2. menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan;
3. memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
4. memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.
b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Arah kebijakan DAU Tahun 2021 adalah untuk menganggarkan dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) minimal sebesar 8% dari alokasi DAU yang dapat berupa:
1. memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada pemulihan (recovery) perekonomian pasca bencana dampak Covid-19 di daerah
2. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.
3. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU
24
B.
Dana transfer Khusus Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.
Arah Kebijakan Penggunaan DTK Tahun 2021 antara lain:
1. memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jarring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah;
2. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas C.
Dana Insentif Daerah (DID) DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk:
1. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
2. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
3. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
4. perlindungan sosial.
D.
Dana Keistimewaan Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.
Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah:
1. meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2. memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana;
serta mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk:
25
4. Penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Covid- 19;
5. Pembiayaan relawan penganangan penanganan pandemi Covid-19;
6. Penyediaan sarana prasarana penanganan pandemi Covid-19 termasuk penyediaan mobil ambulan;
7. Pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/atau;
8. Mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Kebijakan Belanja Daerah
2.2.2.2 Belanja pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.
Arah kebijakan belanja daerah APBD 2021 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan DAU dan DBH yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.
Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh UNDANG-UNDANG. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal- hal sebagai berikut:
34. Dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
35. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2).
Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan 26
prioritas yang mendukung fokus tematik antara lain: (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; (2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; (3) Kerjasama dan Kemitraan; dan
(4) Pemulihan Sosial Pasca Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.
Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing- masing kabupaten/kota secara administratif.
Struktur belanja dalam APBD Tahun 2021 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 mendagri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:
Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Operasi
2.2.2.2.1 Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:
1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat
5. Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Belanja Modal
2.2.2.2.2 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:
1. Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 27
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
5. Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
6. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Belanja Tidak terduga
2.2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya Belanja Transfer
2.2.2.2.4 Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:
1. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
2. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
Kebijakan Pembiayaan Daerah
2.2.2.3 Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.
28
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
2.2.2.3.1 Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
2.2.2.3.2 Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).
2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Indikator Kinerja Utama
2.2.3.1 Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Tabel 1.4 Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta
No Indikator Target Kinerja Tahun 2021 Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022) Target Kinerja RKPD Tahun 2022 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,40 81,68 81,30 2 Indeks Gini 0,3705 0,3635 0,4382 3 Persentase Angka Kemiskinan 8,07 % 7,00% 11,00 % 4 Indeks Pemberdayaan gender 70,22 70,32 70,32 5 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
11.99%
12.04%
12.04% 6 Pertumbuhan Ekonomi 5,31% 5,34% 5,40% 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,18 66,15 66,15 8 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 81%
82.5%
82.5% 9 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 49,03% 54,44% 54,44% 10 Indeks Williamson 0,4506 0,4489 0,4575 11 Opini BPK WTP WTP WTP 12 Nilai Akuntabilitas Pemerintah A A A 13 Persentase capaian program urusan keistimewaan 86,96 91,30 91,30 14 Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan
17.619
21.877
21.877 29
Target Kinerja Pendapatan APBD 2021
2.2.3.2 Rencana Pendapatan Asli Daerah 2021
2.2.3.2.1 Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.849.837.899.685,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp11.741.798.761,00 menjadi sebesar Rp1.861.579.698.446,00. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:
36. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.672.730.084.548,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.668.485.236.037,00 atau turun sebesar Rp4.244.848.511,00;
37. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.776.089.575,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp34.367.915.101,00 atau naik sebesar Rp3.591.825.526,00;
38. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.558.389.843,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp93.923.341.444,00 atau naik sebesar Rp7.364.951.601,00; dan
39. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp59.773.335.719,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp64.803.205.864,00 atau naik sebesar Rp5.029.870.145,00.
Pendapatan Transfer
2.2.3.2.2 Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah,komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan.
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.827.348.544.190,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp21.608.206.947,00 menjadi sebesar Rp3.805.740.337.243,00.
A.
Transfer Pemerintah Pusat Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.826.568.525.000,00) sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.804.935.291.933,00 atau turun sebesar Rp21.633.233.067,00.
B.
Transfer Antar Daerah Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp780.019.190.00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp805.045.310,00 atau naik sebesar Rp25.026.120,00.
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2.2.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021.
30
Target Kinerja Belanja APBD 2021
2.2.3.3 Belanja Operasi
2.2.3.3.1 Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.989.134.941.729,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.968.292.407.780,00 atau turun sebesar Rp20.842.533.949,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:
40. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.721.204.053.702,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.678.299.261.750,00 atau turun sebesar Rp42.904.791.952,00;
41. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.260.538.767.063,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.266.990.234.707,00 atau naik sebesar Rp6.451.467.644,00;
42. Belanja Subsidi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 tidak mengalami perubahan anggaran dari anggaran murni;
43. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp905.189.513.454,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp920.256.898.813,00 atau naik sebesar Rp15.067.385.359,00; dan
44. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.787.805.000,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp29.331.210.000,00 atau naik sebesar Rp543.405.000,00.
Belanja Modal
2.2.3.3.2 Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp683.850.195.326,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp723.326.438.796,00 atau naik sebesar Rp39.476.243.470,00. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:
45. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp179.022.485.500,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp195.827.455.687,00 atau naik sebesar Rp16.804.970.187,00;
46. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.763.711.156,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp186.750.430.670,00 atau naik sebesar Rp25.986.719.514,00;
47. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp85.747.233.615,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp79.353.042.040,00 atau turun sebesar Rp6.394.191.575,00;
48. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp223.948.039.034,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp225.341.014.425,00 atau naik sebesar Rp1.392.975.391,00; dan
49. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.368.726.021,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp36.054.495.974,00 atau naik sebesar Rp1.685.769.953,00.
Belanja Tidak Terduga
2.2.3.3.3 Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp98.197.931.056,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp90.726.238.027,00 atau turun sebesar Rp7.471.693.029,00.
Belanja Transfer
2.2.3.3.4 Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.282.382.641.585,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp17.877.977.360,00 menjadi Rp1.264.504.664.225,00. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:
31
1. Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp684.276.997.183,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp713.118.316.167,00 atau naik sebesar Rp28.841.318.984,00; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp598.105.644.402,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp551.386.348.058,00 atau turun sebesar Rp46.719.296.344,00.
Target Kinerja Pembiayaan APBD 2021
2.2.3.4 Penerimaan Pembiayaan
2.2.3.4.1 Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp481.302.765.821,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp489.453.213.139,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.150.447.318,00.
Pengeluaran Pembiayaan
2.2.3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp117.500.000.000,00 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp112.500.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021.
32
BAB 2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.861.579.698.446,00, Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.805.740.337.243,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.576.500.000,00. Untuk Anggaran Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dengan rincian Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3.968.292.407.780,00, Anggaran Belanja Modal sebesar Rp723.326.438.796,00, Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp90.726.238.027,00, dan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.264.504.664.225,00. Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
4. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2021 dan prognosis;
5. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan dampak Pandemi Covid-19;
6. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik; dan
7. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2021.
Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00, naik sebesar Rp181.244.784.739,65 dibandingkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35.
Kinerja keuangan
Tahun Anggaran 2021 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.674.896.535.689, dapat direalisasikan sebesar Rp5.703.100.309.342,23 atau 100,50% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% dari target setelah perubahan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.726.454.595.432,00 atau 99,35% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.349.499.513,00 atau 110,83% dari target setelah perubahan.
Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.530.173.461.667,19 atau 91,46% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.575.258.030.927,29 atau 90,10% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, realisasi Belanja Modal sebesar Rp654.839.728.747,39 atau 90,53% dari target belanja setelah perubahan, realisasi belanja Tak Terduga sebesar Rp53.316.587.701,00 atau 58,77% dari target belanja setelah perubahan, dan belanja Transfer sebesar Rp1.246.759.114.291,51 dari target belanja setelah perubahan.
Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp489.453.213.139,00 dan realisasi sebesar Rp494.060.546.739,46 atau 100,94% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp484.453.213.139,46 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp9.607.333.600,00 atau 192,15% . Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 33
Rp117.590.000.000,00 dan realisasi sebesarRp112.500.000.000,00 atau 95,74% dengan rincian Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp112.060.000.000,00 , Penyertaan Modal Ke ASKRIDA sebesar Rp440.000.000,00 , dan Pemberian Pinjaman kepada Koperasi sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui BUKP.
Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp553.487.394.414,50 dan secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 A.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PENDAPATAN DAERAH
3.329.079.000,00
3.584.124.414,00
255.045.414,00 107,66 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.329.079.000,00
3.584.124.414,00
255.045.414,00 107,66 Retribusi Daerah
539.435.000,00
870.127.183,00
330.692.183,00 161,30 Lain-lain PAD yang Sah
2.789.644.000,00
2.713.997.231,00 (75.646.769,00) 97,29 BELANJA DAERAH
1.981.006.857.742,00
1.831.956.017.251,25 (149.050.840.490,75) 92,48 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
971.658.525.659,00
971.629.234.115,25 (29.291.543,75) 99,99 Program Pengelolaan Pendidikan
936.210.209.583,00
788.851.094.528,00 (147.359.115.055,00) 84,26 Program Pengembangan Kurikulum
1.337.090.000,00
1.337.090.000,00 - 100,00 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
312.123.000,00
310.157.000,00 (1.966.000,00) 99,37 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4.638.992.000,00
4.638.992.000,00 - 100,00 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
55.113.758.000,00
55.113.758.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
11.736.159.500,00
10.075.691.608,00 (1.660.467.892,00) 85,85
KESEHATAN
2 DINAS KESEHATAN
PENDAPATAN DAERAH
32.530.305.200,00
38.741.796.742,22
6.211.491.542,22 119,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
32.530.305.200,00
38.741.796.742,22
6.211.491.542,22 119,09 Lain-lain PAD yang Sah
32.530.305.200,00
38.741.796.742,22
6.211.491.542,22 119,09 BELANJA DAERAH
342.481.747.911,00
235.414.174.002,00 (107.067.573.909,00) 68,73 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
149.907.677.628,00
149.907.677.628,00 - 100,00 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
187.793.709.299,00
83.234.897.208,00 (104.558.812.091,00) 44,32 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.741.347.184,00
1.585.853.482,00 (2.155.493.702,00) 42,39 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
3.752.000,00
3.228.500,00 (523.500,00) 86,05 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1.035.261.800,00
682.517.184,00 (352.744.616,00) 65,93
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
BELANJA DAERAH
23.138.596.469,00
21.648.898.986,00 (1.489.697.483,00) 93,56 34
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
9.506.227.745,00
9.003.076.169,00 (503.151.576,00) 94,71 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.779.013.900,00
2.622.241.650,00 (156.772.250,00) 94,36 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
5.401.345.258,00
5.130.106.176,00 (271.239.082,00) 94,98 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
34.400.000,00
34.400.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
5.167.742.466,00
4.647.480.711,00 (520.261.755,00) 89,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
249.867.100,00
211.594.280,00 (38.272.820,00) 84,68
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PENDAPATAN DAERAH
2.579.986.350,00
2.748.972.350,00
168.986.000,00 106,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.579.986.350,00
2.748.972.350,00
168.986.000,00 106,55 Retribusi Daerah
2.511.931.350,00
2.680.917.350,00
168.986.000,00 106,73 Lain-lain PAD yang Sah
68.055.000,00
68.055.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH
585.538.092.429,00
527.037.837.570,85 (58.500.254.858,15) 90,01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
53.775.096.260,00
50.467.848.353,00 (3.307.247.907,00) 93,85 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
58.459.816.500,00
47.459.478.697,00 (11.000.337.803,00) 81,18 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.169.270.000,00
3.181.759.060,00 (987.510.940,00) 76,31 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
14.448.265.000,00
2.898.027.850,00 (11.550.237.150,00) 20,06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7.084.260.460,00
227.354.000,00 (6.856.906.460,00) 3,21 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
951.598.500,00
848.458.250,00 (103.140.250,00) 89,16 Program Penyelenggaraan Jalan
114.500.797.334,00
110.043.790.020,85 (4.457.007.313,15) 96,11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.260.160.798,00
1.260.160.798,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
249.230.662.577,00
248.374.707.025,00 (855.955.552,00) 99,66 Program Pengembangan Perumahan
21.516.185.000,00
16.446.360.633,00 (5.069.824.367,00) 76,44 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
52.840.000.000,00
40.435.693.275,00 (12.404.306.725,00) 76,52 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
109.464.000,00
107.483.324,00 (1.980.676,00) 98,19 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
1.364.019.000,00
1.291.373.324,00 (72.645.676,00) 94,67 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
1.552.777.000,00
1.467.879.629,00 (84.897.371,00) 94,53 Program Pengelolaan Eneri Terbarukan
627.105.000,00
586.498.000,00 (40.607.000,00) 93,52 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
3.648.615.000,00
1.940.965.332,00 (1.707.649.668,00) 53,20
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENDAPATAN DAERAH
43.744.000,00
50.204.000,00
6.460.000,00 114,77 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43.744.000,00
50.204.000,00
6.460.000,00 114,77 Lain-lain PAD yang Sah
43.744.000,00
50.204.000,00
6.460.000,00 114,77 BELANJA DAERAH
35.410.478.299,00
32.150.459.996,00 (3.260.018.303,00) 90,79 Program Penunjang Urusan
16.092.232.649,00
14.814.425.643,00 (1.277.807.006,00) 92,06 35
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.282.938.050,00
4.961.441.443,00 (321.496.607,00) 93,91 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
14.035.307.600,00
12.374.592.910,00 (1.660.714.690,00) 88,17
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BELANJA DAERAH
38.079.990.529,00
31.866.871.558,00 (6.213.118.971,00) 83,68 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
13.206.940.529,00
11.986.849.154,00 (1.220.091.375,00) 90,76 Program Penanggulangan Bencana
22.661.245.000,00
18.261.745.473,00 (4.399.499.527,00) 80,59 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.211.805.000,00
1.618.276.931,00 (593.528.069,00) 73,17
SOSIAL
7 DINAS SOSIAL
PENDAPATAN DAERAH
388.200.000,00
388.200.000,00 - 100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
388.200.000,00
388.200.000,00 - 100,00 Retribusi Daerah
388.200.000,00
388.200.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH
103.085.207.542,00
89.699.907.923,04 (13.385.299.618,96) 87,02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
56.304.067.617,00
56.304.067.617,00 - 100,00 Program Pemberdayaan Sosial
4.010.043.200,00
3.915.038.200,00 (95.005.000,00) 97,63 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
2.911.000,00
2.911.000,00 - 100,00 Program Rehabilitasi Sosial
24.169.414.725,00
15.827.180.095,00 (8.342.234.630,00) 65,48 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
10.435.636.000,00
6.367.513.300,00 (4.068.122.700,00) 61,02 Program Penanganan Bencana
1.867.038.000,00
1.383.330.900,00 (483.707.100,00) 74,09 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
381.450.000,00
373.173.337,20 (8.276.662,80) 97,83 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5.914.647.000,00
5.526.693.473,84 (387.953.526,16) 93,44 B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
BELANJA DAERAH
15.666.469.099,00
14.774.445.070,00 (892.024.029,00) 94,31 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8.284.010.849,00
7.896.377.907,00 (387.632.942,00) 95,32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1.394.005.500,00
1.292.950.353,00 (101.055.147,00) 92,75 Program Perlindungan Perempuan
1.057.724.000,00
1.038.475.000,00 (19.249.000,00) 98,18 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
819.493.750,00
776.864.250,00 (42.629.500,00) 94,80 Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak
154.198.500,00
152.121.250,00 (2.077.250,00) 98,65 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
296.048.000,00
232.278.500,00 (63.769.500,00) 78,46 Program Perlindungan Khusus Anak
67.790.000,00
60.550.000,00 (7.240.000,00) 89,32 Program Pengendalian Penduduk
112.269.750,00
111.033.750,00 (1.236.000,00) 98,90 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
77.213.250,00
62.542.876,00 (14.670.374,00) 81,00 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana (KS)
432.194.500,00
402.339.450,00 (29.855.050,00) 93,09 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
2.971.521.000,00
2.748.911.734,00 (222.609.266,00) 92,51 36
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Kebudayaan
LINGKUNGAN HIDUP
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENDAPATAN DAERAH
18.334.140.250,00
20.139.130.683,00
1.804.990.433,00 109,84 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18.334.140.250,00
20.139.130.683,00
1.804.990.433,00 109,84 Retribusi Daerah
17.401.295.650,00
19.095.793.308,00
1.694.497.658,00 109,74 Lain-lain PAD yang Sah
932.844.600,00
1.043.337.375,00
110.492.775,00 111,84 BELANJA DAERAH
82.682.830.180,00
75.063.968.347,00 (7.618.861.833,00) 90,79 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
42.793.999.283,00
42.793.999.283,00 - 100,00 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
411.944.250,00
370.603.750,00 (41.340.500,00) 89,96 Program Pengendalian Pencermatan dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.228.935.000,00
1.072.962.150,00 (2.155.972.850,00) 33,23 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.737.031.500,00
1.504.721.300,00 (232.310.200,00) 86,63 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
196.818.000,00
175.213.500,00
(21.604.500,00)
89,02 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
420.279.000,00
387.584.250,00 (32.694.750,00) 92,22 Program Pengelolaan Persampahan
16.953.935.847,00
15.332.217.068,00 (1.621.718.779,00) 90,43 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
3.679.767.000,00
3.359.029.472,00 (320.737.528,00) 91,28 Program Pengelolaan Hutan
9.688.351.300,00
6.698.213.874,00 (2.990.137.426,00) 69,14 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
367.615.000,00
366.731.700,00 (883.300,00) 99,76 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.204.154.000,00
3.002.692.000,00 (201.462.000,00) 93,71 PERHUBUNGAN
10 DINAS PERHUBUNGAN
PENDAPATAN DAERAH
889.306.800,00
1.434.696.800,00
545.390.000,00 161,33 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
889.306.800,00
1.434.696.800,00
545.390.000,00 161,33 Retribusi Daerah
889.306.800,00
1.432.434.800,00
543.128.000,00 161,07 Lain-lain PAD yang Sah -
2.262.000,00
2.262.000,00 - BELANJA DAERAH
114.672.916.996,00
111.471.858.278,00 (3.201.058.718,00) 97,21 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
20.095.952.728,00
19.903.083.576,00 (192.869.152,00) 99,04 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
91.640.517.260,00
88.680.716.259,00 (2.959.801.001,00) 96,77 Program Pengelolaan Perkeretaapian
8.200.000,00
8.200.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
2.928.247.008,00
2.879.858.443,00 (48.388.565,00) 98,35
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENDAPATAN DAERAH
1.800.000,00
1.800.000,00 - 100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.800.000,00
1.800.000,00 - 100,00 Retribusi Daerah
1.800.000,00
1.800.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH
34.750.247.276,00
33.509.159.808,00 (1.241.087.468,00) 96,43 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
9.925.836.376,00
9.287.133.844,00 (638.702.532,00) 93,57 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3.661.725.000,00
3.520.151.350,00 (141.573.650,00) 96,13 37
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1.098.042.000,00
1.091.868.600,00 (6.173.400,00) 99,44 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
1.730.242.000,00
1.648.792.862,00 (81.449.138,00) 95,29 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
18.334.401.900,00
17.961.213.152,00 (373.188.748,00) 97,96
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
12 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PENDAPATAN DAERAH
29.500.000,00
538.843.392,00
409.343.392,00 416,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129.500.000,00
538.843.392,00
409.343.392,00 416,10 Retribusi Daerah
4.200.000,00
4.200.000,00 - 100,00 Lain-lain PAD yang Sah
125.300.000,00
534.643.392,00
409.343.392,00 426,69 BELANJA DAERAH
57.379.305.400,00
54.531.653.169,00 (2.847.652.231,00) 95,04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8.724.527.759,00
8.343.631.018,00 (380.896.741,00) 95,63 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
624.880.000,00
611.452.600,00 (13.427.400,00) 97,85 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
19.182.000,00
19.182.000,00 - 100,00 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3.723.300.000,00
3.569.404.715,00 (153.895.285,00) 95,87 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
854.119.000,00
841.173.650,00 (12.945.350,00) 98,48 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
3.137.558.400,00
3.102.537.121,00 (35.021.279,00) 98,88 Program Pengembangan UMKM
8.305.743.800,00
7.599.136.922,00 (706.606.878,00) 91,49 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
31.989.994.441,00
30.445.135.143,00 (1.544.859.298,00) 95,17
PENANAMAN MODAL
13 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
PENDAPATAN DAERAH
388.210.000,00
215.161.000,00 (173.049.000,00) 55,42 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
388.210.000,00
215.161.000,00 (173.049.000,00) 55,42 Retribusi Daerah
387.670.000,00
214.625.000,00 (173.045.000,00) 55,36 Lain-lain PAD yang Sah
540.000,00
536.000,00 (4.000,00) 99,26 BELANJA DAERAH
11.741.649.555,00
11.154.975.685,60 (586.673.869,40) 95,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8.991.022.555,00
8.688.647.515,60 (302.375.039,40) 96,64 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
472.863.000,00
447.443.000,00 (25.420.000,00) 94,62 Program Promosi Penanaman Modal
758.573.000,00
612.512.730,00 (146.060.270,00) 80,75 Program Pelayanan Penanaman Modal
697.365.000,00
635.737.500,00 (61.627.500,00) 91,16 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.021.000,00
456.098.440,00 (43.922.560,00) 91,22 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
321.805.000,00
314.536.500,00 (7.268.500,00) 97,74
KEBUDAYAAN
14 DINAS KEBUDAYAAN
PENDAPATAN DAERAH
183.192.500,00
276.023.500,00
92.831.000,00 150,67 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
183.192.500,00
276.023.500,00
92.831.000,00 150,67 Retribusi Daerah
170.292.500,00
241.033.500,00
70.741.000,00 141,54 Lain-lain PAD yang Sah
12.900.000,00
34.990.000,00
22.090.000,00 271,24 BELANJA DAERAH
337.363.749.575,00
313.883.021.458,00 (23.480.728.117,00) 93,04 38
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
26.876.430.906,00
16.372.419.999,00 (10.504.010.907,00) 60,92 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
310.487.318.669,00
297.510.601.459,00 (12.976.717.210,00) 95,82
PERPUSTAKAAN
15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
137.600.000,00
129.395.338,00 (8.204.662,00) 94,04 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137.600.000,00
129.395.338,00 (8.204.662,00) 94,04 Retribusi Daerah
137.600.000,00
128.930.600,00 (8.669.400,00) 93,70 Lain-lain PAD yang Sah -
464.738,00
464.738,00 - BELANJA DAERAH
57.891.052.131,00
54.355.900.057,00 (3.535.152.074,00) 93,89 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
30.272.426.431,00
30.272.426.431,00 - 100,00 Program Pembinaan Perpustakaan
5.941.469.250,00
2.711.695.316,00 (3.229.773.934,00) 45,64 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
407.223.750,00
397.257.950,00 (9.965.800,00) 97,55 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
20.587.823.600,00
20.306.572.066,00 (281.251.534,00) 98,63 Program Pengelolaan Arsip
682.109.100,00
667.948.294,00 (14.160.806,00) 97,92
C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
16 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDAPATAN DAERAH
1.608.919.100,00
1.613.677.450,00
4.758.350,00 100,30 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.608.919.100,00
1.613.677.450,00
4.758.350,00 100,30 Retribusi Daerah
1.603.919.100,00
1.611.102.200,00
7.183.100,00 100,45 Lain-lain PAD yang Sah
5.000.000,00
2.575.250,00 (2.424.750,00) 51,51 BELANJA DAERAH
66.762.350.562,00
64.336.313.019,74 (2.426.037.542,26) 96,37 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
21.241.730.562,00
26.062.445.138,74
4.820.714.576,74 122,69 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.218.353.500,00
1.137.229.314,00 (81.124.186,00) 93,34 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.459.669.500,00
1.290.147.793,00 (2.169.521.707,00) 37,29 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7.773.944.000,00
3.162.715.025,00 (4.611.228.975,00) 40,68 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
265.614.000,00
244.023.196,00 (21.590.804,00) 91,87 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.151.373.000,00
2.048.430.630,00 (102.942.370,00) 95,22 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
198.792.500,00
175.076.256,00 (23.716.244,00) 88,07 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
30.452.873.500,00
30.216.245.667,00 (236.627.833,00) 99,22
PARIWISATA
17 DINAS PARIWISATA
PENDAPATAN DAERAH
35.250.000,00
53.836.220,00
18.586.220,000 152,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35.250.000,00
53.836.220,00
18.586.220,00 152,72 Lain-lain PAD yang Sah
35.250.000,00
53.836.220,00
18.586.220,00 152,72 BELANJA DAERAH
37.339.761.132,00
33.492.035.119,00 (3.847.726.013,00) 89,70 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
9.266.212.632,00
8.816.508.127,00 (449.704.505,00) 95,15 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2.664.845.000,00
2.545.322.550,00 (119.522.450,00) 95,51 39
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pemasaran Pariwisata
1.674.843.000,00
1.550.347.698,00 (124.495.302,00) 92,57 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.483.910.000,00
2.283.465.400,00 (200.444.600,00) 91,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
21.249.950.500,00
18.296.391.344,00 (2.953.559.156,00) 86,10
PERTANIAN
18 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PENDAPATAN DAERAH
1.643.414.926,00
2.297.436.718,00
654.021.792,00 139,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.643.414.926,00
2.297.436.718,00
654.021.792,00 139,80 Retribusi Daerah
1.530.689.926,00
2.142.496.318,00
611.806.392,00 139,97 Lain-lain PAD yang Sah
112.725.000,00
154.940.400,00
42.215.400,00 137,45 BELANJA DAERAH
88.380.600.867,00
81.934.018.430,00 (6.446.582.437,00) 92,71 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
49.253.612.104,00
49.246.865.029,00 (6.747.075,00) 99,99 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
21.631.140.000,00
16.839.999.686,00 (4.791.140.314,00) 77,85 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6.461.338.750,00
6.181.008.059,00 (280.330.691,00) 95,66 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1.760.307.000,00
831.640.750,00 (928.666.250,00) 47,24 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
696.028.000,00
688.638.275,00 (7.389.725,00) 98,94 Program Penyuluhan Pertanian
3.521.849.700,00
3.126.183.422,00 (395.666.278,00) 88,77 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
309.615.500,00
309.490.500,00 (125.000,00) 99,96 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
726.138.000,00
722.827.750,00 (3.310.250,00) 99,54 Program Penanganan Kerawanan Pangan
497.747.500,00
490.387.000,00 (7.360.500,00) 98,52 Program Pengawasan Keamanan Pangan
137.633.250,00
131.545.750,00 (6.087.500,00) 95,58 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
3.385.191.063,00
3.365.432.209,00 (19.758.854,00) 99,42
PERINDUSTRIAN
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PENDAPATAN DAERAH
197.200.000,00
214.422.149,00
17.222.149,00 108,73 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
197.200.000,00
214.422.149,00
17.222.149,00 108,73 Retribusi Daerah
177.200.000,00
190.435.966,00
13.235.966,00 107,47 Lain-lain PAD yang Sah
20.000.000,00
23.986.183,00
3.986.183,00 119,93 BELANJA DAERAH
44.297.960.103,00
41.438.672.211,00 (2.859.287.892,00) 93,55 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
18.393.462.853,00
17.570.548.614,00 (822.914.239,00) 95,53 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8.551.519.075,00
7.544.614.950,00 (1.006.904.125,00) 88,23 Program Pengendalian Izin Usaha Industri
180.349.000,00
177.757.000,00 (2.592.000,00) 98,56 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
15.148.691.425,00
14.345.234.497,00 (803.456.928,00) 94,70 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
124.259.000,00
122.429.000,00 (1.830.000,00) 98,53 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
120.538.000,00
120.538.000,00 - 100,00 Program Pengembangan ekspor
658.091.500,00
654.264.500,00 (3.827.000,00) 99,42 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
249.776.000,00
249.576.000,00 (200.000,00) 99,92 40
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
871.273.250,00
653.709.650,00
(217.563.600,00)
75,03
TRANSMIGRASI
20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENDAPATAN DAERAH
1.410.806.000,00
1.889.646.555,00
478.840.555,00 133,94 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.410.806.000,00
1.889.646.555,00
478.840.555,00 133,94 Retribusi Daerah
1.410.806.000,00
1.889.646.555,00
478.840.555,00 133,94 BELANJA DAERAH
51.236.111.669,00
47.438.498.800,00 (3.797.612.869,00) 92,59 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
31.458.491.369,00
21.282.933.499,00 (10.175.557.870,00) 67,65 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
445.231.000,00
376.317.300,00 (68.913.700,00) 84,52 Program Perencanaan Tenaga Kerja
506.447.000,00
496.359.000,00 (10.088.000,00) 98,01 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
7.868.780.000,00
15.881.470.176,00
8.012.690.176,00 201,83 Program Penempatan Tenaga Kerja
3.940.041.000,00
3.262.880.600,00 (677.160.400,00) 82,81 Program Hubungan Industrial
693.048.000,00
661.847.000,00 (31.201.000,00) 95,50 Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1.216.477.500,00
587.960.000,00 (628.517.500,00) 48,33 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5.107.595.800,00
4.888.731.225,00 (218.864.575,00) 95,71
D UNSUR PENDUKUNG
SEKRETARIAT DAERAH
21 SEKRETARIAT DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
41.700.000,00
51.591.510,00
9.891.510,00 123,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41.700.000,00
51.591.510,00
9.891.510,00 123,72 Retribusi Daerah
41.700.000,00
42.000.000,00
300.000,00 100,72 Lain-lain PAD yang Sah -
9.591.510,00
9.591.510,00 - BELANJA DAERAH
131.405.531.192,00
119.255.286.737,00 (12.150.244.455,00) 90,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
78.102.196.177,00
72.385.451.647,00 (5.716.744.530,00) 92,68 Program Penataan Organisasi
799.739.000,00
656.302.748,00 (143.436.252,00) 82,06 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.810.168.500,00
774.249.500,00 (1.035.919.000,00) 42,77 Program Kesejahteraan Rakyat
21.108.506.500,00
18.742.111.175,00 (2.366.395.325,00) 88,79 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3.677.603.400,00
3.575.242.065,00 (102.361.335,00) 97,22 Program Perekonomian dan Pembangunan
3.131.425.000,00
2.732.472.400,00 (398.952.600,00) 87,26 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
346.179.500,00
331.232.730,00 (14.946.770,00) 95,68 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
1.795.452.500,00
1.624.715.979,00 (170.736.521,00) 90,49 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
8.264.225.400,00
6.300.471.923,00 (1.963.753.477,00) 76,24 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
10.239.743.465,00
10.202.081.946,00 (37.661.519,00) 99,63 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan
353.162.000,00
343.540.900,00 (9.621.100,00) 97,28 Program Pendaftaran Penduduk
49.518.000,00
44.128.000,00 (5.390.000,00) 89,12 Program Pencatatan Sipil
139.142.000,00
116.782.000,00 (22.360.000,00) 83,93 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
236.161.000,00
202.604.000,00 (33.557.000,00) 85,79 Program Pengelolaan Profil Kependudukan
173.900.000,00
159.484.974,00 (14.415.026,00) 91,71 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1.178.408.750,00
1.064.414.750,00 (113.994.000,00) 90,33 41
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6
SEKRETARIAT DPRD
22 SEKRETARIAT DPRD
BELANJA DAERAH
113.530.437.821,00
94.528.891.366,00 (19.001.546.455,00) 83,26 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
63.349.968.821,00
59.136.853.936,00 (4.213.114.885,00) 93,35 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
50.180.469.000,00
35.392.037.430,00 (14.788.431.570,00) 70,53
E UNSUR PENUNJANG
PERENCANAAN
23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA DAERAH
22.503.094.670,00
21.157.843.246,00 (1.345.251.424,00) 94,02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
16.762.790.700,00
15.971.724.286,00 (791.066.414,00) 95,28 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3.813.840.500,00
3.285.277.130,00 (528.563.370,00) 86,14 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.155.571.700,00
1.129.950.060,00 (25.621.640,00) 97,78 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
442.382.000,00
442.382.000,00 - 100,00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
328.509.770,00
328.509.770,00 - 100,00
KEUANGAN
24 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
PENDAPATAN DAERAH
5.604.650.653.563,00
5.622.166.227.521,01
17.515.573.958,01 100,31 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.791.333.816.320,00
1.819.988.993.060,24
28.655.176.740,24 101,60 Pajak Daerah
1.668.485.236.037,00
1.688.443.843.923,00
19.958.607.886,00 101,20 Retribusi Daerah
805.090.775,00
1.020.834.115,00
215.743.340,00 126,80 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
93.923.341.444,00
96.338.516.913,54
2.415.175.469,54 102,57 Lain-lain PAD yang Sah
28.120.148.064,00
34.185.798.108,70
6.065.650.044,70 121,57 PENDAPATAN TRANSFER
3.805.740.337.243,00
3.794.855.660.531,00 (10.884.676.712,00) 99,71 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.804.935.291.933,00
3.794.050.615.221,00 (10.884.676.712,00) 99,71 Pendapatan Transfer Antar Daerah
805.045.310,00
805.045.310,00 - 100,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
7.576.500.000,00
7.321.573.929,77 (254.926.070,23) 96,64 Pendapatan Hibah
7.576.500.000,00
7.141.630.000,00 (434.870.000,00) 94,26 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan -
179.943.929,77
179.943.929,77 - BELANJA DAERAH
1.527.363.558.582,00
1.460.497.516.112,71 (66.866.042.469,29) 95,62 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
154.420.179.648,00
123.267.134.304,20 (31.153.045.343,80) 79,83 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1.360.455.673.934,00
1.333.219.030.348,51 (27.236.643.585,49) 98,00 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.762.672.000,00
1.598.354.420,00 (164.317.580,00) 90,68 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
10.725.033.000,00
2.412.997.040,00 (8.312.035.960,00) 22,50
KEPEGAWAIAN
25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
610.300.000,00
638.400.000,00
28.100.000,00 104,60 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
610.300.000,00
638.400.000,00
28.100.000,00 104,60 Retribusi Daerah
610.300.000,00
638.400.000,00
28.100.000,00 104,60 BELANJA DAERAH
31.053.890.479,00
28.162.354.731,00 (2.891.535.748,00) 90,69 42
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
19.711.489.229,00
18.973.910.779,00 (737.578.450,00) 96,26 Program Kepegawaian Daerah
11.012.325.250,00
8.906.408.902,00 (2.105.916.348,00) 80,88 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
330.076.000,00
282.035.050,00 (48.040.950,00) 85,45
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDAPATAN DAERAH
5.492.208.000,00
5.584.008.000,00
91.800.000,00 101,67 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.492.208.000,00
5.584.008.000,00
91.800.000,00 101,67 Retribusi Daerah
5.485.458.000,00
5.577.258.000,00
91.800.000,00 101,67 Lain-lain PAD yang Sah
6.750.000,00
6.750.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH
22.460.697.634,00
16.389.328.345,00 (6.071.369.289,00) 72,97 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
12.860.655.414,00
11.881.209.178,00 (979.446.236,00) 92,38 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.003.731.000,00
3.121.519.267,00 (4.882.211.733,00) 39,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.596.311.220,00
1.386.599.900,00 (209.711.320,00) 86,86
PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
27 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
271.020.000,00
342.715.000,00
71.695.000,00 126,45 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271.020.000,00
342.715.000,00
71.695.000,00 126,45 Retribusi Daerah
271.020.000,00
342.715.000,00
71.695.000,00 126,45 BELANJA DAERAH
8.835.355.247,00
8.419.862.845,00 (415.492.402,00) 95,30 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.187.975.247,00
5.967.637.128,00 (220.338.119,00) 96,44 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.246.300.000,00
2.143.793.800,00 (102.506.200,00) 95,44 Program Pelayanan Penghubung
401.080.000,00
308.431.917,00 (92.648.083,00) 76,90
F UNSUR PENGAWAS
INSPEKTORAT
28 INSPEKTORAT
BELANJA DAERAH
39.734.364.969,00
37.188.614.109,00 (2.545.750.860,00) 93,59 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
34.016.446.969,00
31.778.192.609,00 (2.238.254.360,00) 93,42 Program Penyelenggaraan Pengawasan
5.450.729.000,00
5.162.485.600,00 (288.243.400,00) 94,71 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
267.189.000,00
247.935.900,00 (19.253.100,00) 92,79
G UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BELANJA DAERAH
18.160.410.392,00
16.230.149.020,00 (1.930.261.372,00) 89,37 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
7.713.327.392,00
7.200.668.476,00 (512.658.916,00) 93,35 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.491.005.500,00
1.702.810.864,00 (788.194.636,00) 68,36 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
2.846.450.000,00
2.809.698.500,00 (36.751.500,00) 98,71 43
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
313.695.000,00
285.068.600,00 (28.626.400,00) 90,87 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
798.938.500,00
707.414.500,00 (91.524.000,00) 88,54 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2.765.803.000,00
2.686.328.000,00 (79.475.000,00) 97,13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1.231.191.000,00
838.160.080,00 (393.030.920,00) 68,08
H UNSUR KEKHUSUSAN
KEISTIMEWAAN DIY
30 PANIRADYA KAISTIMEWAN
BELANJA DAERAH
22.896.432.376,00
21.184.928.416,00 (1.711.503.960,00) 92,53 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.761.628.976,00
6.216.296.591,00 (545.332.385,00) 91,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
120.000.000,00
118.730.000,00 (1.270.000,00) 98,94 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
16.014.803.400,00
14.849.901.825,00 (1.164.901.575,00) 92,73 JUMLAH PENDAPATAN
5.674.896.535.689,00
5.703.100.309.342,23
28.203.773.653,23 100,50 JUMLAH BELANJA
6.046.849.748.828,00
5.530.173.461.667,19 (516.676.287.160,81) 91,46 SURPLUS/(DEFISIT) (371.953.213.139,00)
172.926.847.675,04
544.880.060.814,04 (46,49)
44
BAB 3 KEBIJAKAN AKUNTANSI Pelaporan Keuangan Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021. Perubahan tersebut antara lain klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.
Berkaitan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga Tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemda DIY mengacu juga Surat Keputusan Gubernur Nomor 427/KEP/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.
Secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut :
4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 34 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a. Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
45
2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Belanja 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat:
a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun SKPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.
e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran, sedangkan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Transfer 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
46
4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Pembiayaan 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank INDONESIA) pada tanggal transaksi pembiayaan.
6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
e. Pendapatan-LO 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
f. Beban 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban diakui pada saat:
a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
47
g. Kas dan Setara Kas 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya.
2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
h. Piutang 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.
5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
48
10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:
a) Kualitas Piutang Pajak:
(1) Lancar (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau (c) Wajib pajak kooperatif, dan/atau (d) Wajib pajak likuid, dan/atau (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2) Kurang Lancar (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
(3) Diragukan (a) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau (b) Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
(4) Macet (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeur).
b) Kualitas Piutang Retribusi:
(1) Lancar (a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
(2) Kurang Lancar (a) Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
(3) Diragukan (a) Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
(4) Macet (a) Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
c) Kualitas Piutang Lainnya:
(1) Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
(2) Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
(3) Diragukan 49
Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
(4) Macet Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:
No Kualitas Piutang Persentase Penyisihan Piutang
1. Lancar 0,5% (nol koma lima persen)
2. Kurang Lancar 10% (sepuluh persen)
3. Diragukan 50% (lima puluh persen)
4. Macet 100% (seratus persen)
12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.
i. Persediaan 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
a) Belanja Bahan b) Belanja Suku Cadang c) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor d) Belanja Obat-obatan e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga g) Belanja Natura dan Pakan h) Belanja Persediaan Penelitian i) Belanja Persediaan dalam Proses j) Belanja Komponen k) Belanja Pipa l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan kedaluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester.
5) Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (First In First Out).
6) Persediaan diukur sebagai berikut:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
50
b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya.
j. Investasi 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
51
11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, executing agency dan chanelling agency dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, MENETAPKAN penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
b) Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, MENETAPKAN penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
c) Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:
Kualitas Piutang Keterangan Lancar Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau 52
Kualitas Piutang Keterangan Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).
16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:
Kualitas Dana Bergulir Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lancar 0,5% (nol koma lima persen) Kurang Lancar 10% (sepuluh persen) Diragukan 50% (lima puluh persen) Macet 100% (seratus persen)
17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
(1) Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
(2) Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena PERATURAN PEMERINTAH, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
53
21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dariInvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen.
k. Aset Tetap 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
a) Berwujud.
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan yaitu:
Jenis Aset Tetap Batas Minimal Kapitalisasi Tanah Tidak ada Peralatan dan Mesin Rp500.000,00 / unit Gedung dan Bangunan Rp10.000.000,00 / unit Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak ada Aset Tetap Lainnya Tidak ada
6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
54
10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
a) Biaya persiapan tempat.
b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
c) Biaya pemasangan.
d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
e) Biaya konstruksi.
12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeologicalsites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
55
c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
l. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
5) DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.
6) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namunBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
56
h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh SKPD yang mengusulkan.
m. Dana Cadangan 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d) Sumber dana cadangan; dan e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.
n. Aset Lainnya 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
57
b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.
h) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
58
o. Aset Tak Berwujud 1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).
3) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) yaituATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya.
6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
(1) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
(2) Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
(a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
(b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
(c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
(d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
(e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
(f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
(3) Untuk MENETAPKAN apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
(a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
(b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
(c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
(d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
59
c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
d) Software diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
e) Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan hardware tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila software yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
7) Pengukuran Aset Tak Berwujud a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
(1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
(2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
(3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
60
8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensialyang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapatdikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computerharus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi software dan meningkatkan efisiensi software.
9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasionalselama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas b) Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.
c) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas d) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB 61
dilakukan pada saatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.
13) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.
14) Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.
p. Kewajiban 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Utang kepada Masyarakat.
3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi.
62
e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman i) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kas Daerah.
d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
f) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota i) Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
k) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
l) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah.
5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga 63
nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
q. Koreksi Kesalahan 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
a) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
c) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:
(1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
(2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan (a) Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
(b) Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
(c) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
(d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
(e) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
64
(f) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
(g) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
(h) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
(i) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
d) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat.Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
r. Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
s. Perubahan Estimasi Akuntansi Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
65
t. Operasi Tidak Dilanjutkan Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.
Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
u. Laporan Keuangan Konsolidasian 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
66
3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
(1) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
(2) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
(2) Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
(1) Pengadaan tanah
(2) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
(3) Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
67
j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
a) Pengadaan/pembelian tanah b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.
b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
68
5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).
c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
4.5 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga.
Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU. Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran 69
pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD. Pengungkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat Bencana Covid-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penganggaran, penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.
b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Tidak Terduga atas Realisasi Belanja Tidak Terduga 1) Pengukuran Beban Tidak Terduga sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir out put Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan asset tetap/asset lainnya.
2) Persediaan dan asset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas COVID-19
c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD. Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD Pendapatan sumbangan dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD.
d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD. Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan asset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh.
Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD. Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyakarat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD.
70
BAB 4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 2021
2020
4.1.1 Pendapatan
Rp5.703.100.309.342,2 Rp5.611.510.924.299,71 Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 realisasi sebesar Rp5.703.100.309.342,23 atau 100,50%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp91.589.385.042,52 atau 1,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.611.510.924.299,71. Kenaikan realisasi tersebut karena dampak dari perekonomian yang membaik setelah terjadinya Pandemi Covid-19, terutama kenaikan realisasi pajak daerah serta Dana Transfer. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah Rp1.900.923.074.881,46 Rp1.876.706.829.354,71
4.1.1.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.861.579.698.446,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.900.923.074.881,46 atau 102,11%.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp24.216.245.526,75 atau 1,29% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.876.706.829.354,71 dengan rincian sebagai berikut:
Pajak Daerah Rp1.688.443.843.923,00 Rp1.646.559.198.863,00
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.668.485.236.037,00 dan realisasi sebesar Rp1.688.443.843,923,00 atau 101,20%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.884.645.060,00 atau 2,54% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.646.559.198.863,00.
Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Pajak Daerah
a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
845.334.000.000,00
874.731.430.750,00 103,48
846.892.566.900,00 b Bea Baliknama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
345.420.000.000,00
362.977.665.400,00 105,08
333.512.489.000,00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
223.000.000.000,00
232.244.843.244,00 104,15
225.462.302.459,00 d Pajak Air Permukaan
1.204.000.000,00
1.301.742.775,00 108,12
1.328.837.075,00 e Pajak rokok
253.527.236.037,00
217.188.161.754,00 85,67
239.363.003.429,00 Jumlah
1.668.485.236.037,00 1.688.443.843.923,00 101,20
1.646.559.198.863,00
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 101,20%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp217.188.161.754,00 atau 85,67%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Retribusi Daerah Rp38.512.949.895,00 Rp36.546.077.142,71
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp34.367.915.101,00 dan realisasi sebesar Rp38.512.949.895,00 atau 112,06%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 71
mengalami kenaikan sebesar Rp1.966.872.752,29 atau 5,38% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp36.564.077.142,71. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut::
Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 2 Retribusi Daerah
a Retribusi Jasa Umum
11.875.692.550,00
13.410.600.459,00 112,92
8.664.796.884,71 b Retribusi Jasa Usaha
22.104.552.551,00
24.887.724.436,00 112,59
27.371.265.258,00 c Retribusi Perijinan Tertentu
387.670.000,00
214.625.000,00 55,36
510.015.000,00 Jumlah
34.367.915.101,00
38.512.949.895,00 112,06
36.546.077.142,71 A.
Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp11.875.692.550,00 dan realisasi sebesar Rp13.410.600.459,00 atau 112,92% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Retribusi Jasa Umum
a Retribusi Pelayanan Kesehatan
31.141.000,00
25.713.000,00 82,57
72.875.000,00
b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.799.793.550,00
6.259.415.459,00 130,41
4.997.280.884,71 c Retribusi Pengolahan Limbah Cair
835.200.000,00
866.984.000,00 103,81
839.782.000,00 d Retribusi Pelayanan Pendidikan
6.209.558.000,00
6.258.488.000,00 100,79
2.754.859.000,00 Jumlah
11.875.692.550,00
13.410.600.459,00 112,92
8.664.796.884,71
Penjelasan:
Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp31.141.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.713.000,00 atau 82,57% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.799.793.550,00 dan realisasi sebesar Rp6.259.415.459,00 atau 130,41% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.134.574,29 atau 25,26% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.997.280.884,71. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas di DIY yang mengakibatkan produksi sampah meningkat dan penambahan layanan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair dianggarkan sebesar Rp835.200.00,00 dan realisasi sebesar Rp.866.984.000,00 atau 103,81% merupakan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral yang melebihi anggaran dikarenakan adanya penambahan pelanggan yang dikelola oleh swasta atau non pemerintah. Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.202.000,00 atau 3,24% dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar Rp839.782.000,00.
Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.209.558.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.258.488.000,00 atau100,79%. Retribusi Pelayanan Pendidikan berasal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.503.629.000,00 atau 127,18% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.754.859.000,00. Kenaikan ini disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat berupa kemitraan pelaksanaan pelatihan dasar sebanyak 15 (Lima Belas) angkatan yang berasal dari Kabupaten Sleman, 4 (Empat) Angkatan dari Kabupaten Bantul, selain itu terdapat kemitraan diklat bendahara sebanyak 1 (Satu) Angkatan berasal dari Kabupaten Sleman dan 4 (Empat) angkatan dari Kabupaten Bantul, sehingga realisasi pendapatan 72
dari retribusi pelayanan pendidikan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.538.559.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.
B.
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp22.104.552.551,00 dan realisasi sebesar Rp24.887.724.436,00 atau 112,59% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retrebusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) b Retribusi Jasa Usaha a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.406.119.001,00
5.746.160.687,00 130,41
5.447.360.848,00 b Retribusi Terminal
366.514.000,00
670.109.000,00 182,83
445.917.000,00 c Retribusi Tempat Khusus Parkir
437.876.000,00
681.189.000,00 155,57
372.127.000,00 d Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
227.210.000,00
340.880.000,00 150,03
191.675.000,00 e Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
93.290.000,00
98.709.200,00 105,81
81.191.500,00 f Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
34.340.500,00
74.130.500,00 215,87
100.645.500,00 d Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
16.539.203.050,00
17.276.546.049,00 104,46
20.732.348.410,00 Jumlah
22.104.552.551,00
24.887.724.436,00 112,59
27.371.265.258,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.406.119.001,00 dan realisasi sebesar Rp5.746.160.687,00 atau 130,41%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp298.799.839,00 atau 5,48% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.447.360.848,00.
Rincian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.746.160.687,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp857.752.183,00 atau 161,89% dari anggaran sebesar Rp529.850.000,00;
2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp437.576.500,00 atau 138,91% dari anggaran sebesar Rp315.014.500,00;
3) Dinas Sosial sebesar Rp388.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp388.200.000,00;
4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.750.283.555,00 atau 139,17% dari anggaran sebesar Rp1.257.660.000,00;
5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp237.561.500,00 atau 107,90% dari anggaran sebesar Rp220.177.000,00;
6) Dinas Perhubungan sebesar Rp81.136.800,00 atau 95,55% dari anggaran sebesar Rp84.916.800,00;
7) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.800.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.800.000,00;
8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.200.000,00;
9) Dinas Kebudayaan sebesar Rp180.000.000,00 atau 123,29% dari anggaran sebesar Rp146.000.000,00;
10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp128.930.600,00 atau 93,70% dari anggaran sebesar Rp137.600.000,00;
11) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp30.400.000,00 atau 93,74% dari anggaran sebesar Rp32.430.000,00;
12) Sekretrariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp42.000.000,00 atau 100,72% dari anggaran sebesar Rp41.700.000,00;
13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp312.079.468,00 atau 140,21% dari anggaran sebesar Rp222.579.926,00;
73
14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp158.535.966,00 atau 107,70% dari anggaran sebesar Rp147.200.000,00;
15) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.000.000,00 atau 73,24% dari anggaran sebesar Rp66.900.000,00.
16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.020.834.115,00 atau 126,80% dari anggaran sebesar Rp805.090.775,00;
17) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.650.000,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00;
18) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp62.220.000,00. Realisasi tersebut tidak di targetkan sebelumnya, namun di tengah perjalanan pada triwulan IV terdapat penerimaan dari sewa ruang kelas, ruang Menza, dan ruang asrama.
Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp366.514.000,00 dan realisasi sebesar Rp670.109.000,00 atau 182,83%.
Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp224.192.000,00 atau 50,27% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp445.917.000,00 yang di karenakan adanya pelonggaran melakukan perjalanan pasca pandemi Covid-19. Retribusi Terminal merupakan penerimaan dari pengelolaan terminal Jombor dan terminal Wates pada Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).
Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp437.876.000,00 dan realisasi sebesar Rp681.189.000,00 atau 155,57%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp309.062.000,00 atau 83,05% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp372.127.000,00.
Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp227.210.00,00 dan realisasi sebesar Rp340.880.000,00 atau 150,03%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp149.205.000,00 atau 77,84% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp191.675.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebesar Rp340.880.000,00 dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.375.000,00 atau 129,11% dari anggaran sebesar Rp9.585.000,00;
2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp22.940.000,00 atau 276,39% dari anggaran sebesar Rp8.300.000,00;
3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.950.000,00 atau 145,37% dari anggaran sebesar Rp3.405.000,00;
4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.900.000,00 atau 383,33% dari anggaran sebesar Rp1.800.000,00;
5) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp293.715.000,00 atau 143,89% dari anggaran sebesar Rp204.120.000,00.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp93.290.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.709.200,00 atau 105,81% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai). Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.517.700,00 atau 21,58% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp81.191.500,00.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp34.340.500,00 dan realisasi sebesar Rp74.130.500,00 atau 215,87%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.515.000,00 atau 26,34% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.645.500,00. Rincian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh:
1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.097.000,00 atau 130,24% dari anggaran sebesar Rp10.048.000,00;
2) Dinas Kebudayaan (Museum Negeri Sonobudoyo) sebesar Rp61.033.500,00 atau 251,19% dari anggaran sebesar Rp24.292.500,00.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp16.539.203.050,00 dan realisasi sebesar Rp17.276.546.049,00 atau 104,46% terdiri dari:
74
1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp.1.353.416.850,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.353.416.850,00;
2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp12.578.819.349,00 atau 101,69% dari anggaran sebesar Rp12.369.477.100,00;
3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1.481.993.000,00 atau 100,26% dari anggaran sebesar Rp1.478.199.100,00;
4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.830.416.850,00 atau 139,93% dari anggaran sebesar Rp1.308.110.000,00;
5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp31.900.000,00 atau 106,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.
C.
Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp387.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.625.000,00 atau 55,36% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) c Retribusi Perijinan Tertentu
a Retribusi Ijin Trayek
49.920.000,00
27.260.000,00 54,61
77.580.000,00 b Retribusi Ijin Usaha Perikanan
1.750.000,00
525.000,00 30,00
825.000,00 c Retribusi Perpanjangan IMTA
336.000.000,00
186.840.000,00 55,61
431.610.000,00 Jumlah
387.670.000,00
214.625.000,00 55,36
510.015.000,00 Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:
1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp49.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.260.000,00 atau 54,61%. Hal dikarenakan dampak Covid-19 sehingga tidak banyak yang mengajukan izin trayek baru maupun perpanjangan termasuk angkutan sewa khusus. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.320.000,00 atau sebesar 64,86% dibanding tahun 2020 sebesar Rp77.580.000,00.
2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp525.000,00 atau sebesar 30%. Hal ini dikarenakan mobilitas yang di batasi akibat dampak Covid-19 yang mengakibatkan penggunaan izin dibidang/kegiatan usaha penangkapan ikan masih rendah (pengadaan kapal baru maupun perpanjangannya).
3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp336.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.840.000,00 atau 55,61%. Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA Tahun 2021 sebesar Rp186.840.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp244.770.000,00 atau 56,71% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp431.610.000,00.
Realisasi Tahun 2021 tidak mencapai target karena terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERATURAN PEMERINTAH No. 34 Tahun 2021 maka Perpres No. 20 Tahun 2018 tidak berlaku. Sebagai tindak lanjutnya terbit SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/8/HK.04/VI/2021 sehingga harus segera dilakukan perubahan/peninjauan terhadap materi, muatan dan ketentuan yang ada dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dikarenakan Perda masih dalam proses perubahan maka untuk sementara Pemda DIY tidak dapat memungut retribusi IMTA dan dimulai tanggal 27 Oktober 2021 rekening pembayaran di aplikasi TKA sudah dialihkan ke rekening pusat.
Hasil Pengelolaan Rp96.338.516.913,54 Rp101.460.382.151,46
5.1.1.1.3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp93.923.341.444,00 dan realisasi sebesar Rp96.338.516.913,54 atau 102,57% meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMN, Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD, dan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas 75
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.865.237,92 atau 5,04% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp101.460.382.151,46. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) d
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
a Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
110.733.653,00
110.733.653,00 100,00
99.318.011,00
b Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
89.837.573.863,00
89.837.573.863,22 100,00
95.336.062.572,26
c Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
3.975.033.928,00
6.390.209.397,32 160,76
6.025.001.568,20 Jumlah
93.923.341.444,00
96.338.516.913,54 102,57
101.460.382.151,46
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp110.733.653,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp89.837.573.863,00 dan realisasi sebesar Rp89.837.573.863,22 atau 100,00%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan) yang berasal dari PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp84.955.839.874,00 dan terealisasi sebesar Rp84.955.839.874,00 atau 100,00%.
2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) meliputi PT. Anindya Mitra Internasional dan PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp4.881.733.989,00 dan terealisasi sebesar Rp4.881.733.989,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.7 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank BPD DIY
84.955.839.874,00
84.955.839.874,00 100,00
94.001.713.614,26 b (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT AMI
1.044.171.700,00
1.044.171.700,00 100,00
1.185.651.326,00 c Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Tarumartani
3.837.562.289,00
3.837.562.289,00 100,00
148.697.632,00 Jumlah
89.837.573.863,00
89.837.573.863,00 100,00
95.336.062.572,26
Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.498.488.709,26 atau 5,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp95.336.062.572,26. Bagian Laba yang di bagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik swasta melalui Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp3.975.033.928,00 dan terealisasi sebesar Rp6.390.209.397,32 atau 160,76% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta melalui Badan Usaha Kredit 76
Pedesaan (BUKP) sebesar Rp6.390.209.397,32 mengalami kenaikan sebesar Rp365.207.829,12 atau 6,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.025.001.568,20.
Lain-lain Pendapatan Rp77.627.764.149,92 Rp92.141.171.197,54
5.1.1.1.4 Asli Daerah Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp64.803.205.864,00 dan realisasi sebesar Rp77.627.764.149,92 atau 119,79%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp14.513.407.047,62 atau 15,75% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp92.141.171.197,54. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Pemda DIY masih menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga tidak ada realisasi dari pendapatan denda pajak daerah.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah a Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan
575.959.999,00
1.399.579.436,00 243,00
1.018.834.156,00 b Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
5.588.814.600,00
6.585.610.680,00 117,84
3.732.011.592,00 c Jasa Giro
18.000.000.000,00
20.126.803.195,96 111,82
21.541.249.683,40 d Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
334.168.183,00
590.688.235,01 176,76
672.137.676,86 e Pendapatan Bunga
2.500.000.000,00
3.214.611.877,48 128,58
4.301.268.283,62 f Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah -
3.500.000,00 -
10.475.000,00 g Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -
760.577.134,00 -
452.947.912,00 h Pendapatan Denda Pajak Daerah
15.922.682.700,00 i Pendapatan Denda Retribusi Daerah
86.674.000,00
86.793.688,00 100,14
45.014.130,00 j Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan -
103.297.987,00 -
68.000.000,00 k Pendapatan dari Pengembalian
2.373.895.882,00
3.321.753.943,25 139,93
4.754.393.256,66 l Pendapatan BLUD
35.299.949.200,00
41.384.343.973,22 117,24
38.945.105.715,00 m Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
43.744.000,00
50.204.000,00 114,77
677.051.092,00 Jumlah
64.803.205.864,00
77.627.764.149,92 119,79
92.141.171.197,54
A.
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp575.959.999,00 dan realisasi sebesar Rp1.399.579.436,00 atau 243% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
136.200.000,00
136.200.000,00 100,00
525.929.467,00 b Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
249.134.999,00
330.534.999,00 132,67
61.302.989,00 c Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
112.725.000,00
154.940.400,00 137,45
419.815.700,00 d Hasil Penjualan Aset Lainya
77.900.000,00
777.904.037,00 998,59
11.786.000,00 Jumlah
575.959.999,00
1.399.579.436,00 243,00
1.018.834.156,00
Penjelasan:
a. Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp1.007.048.156,00 menjadi Rp 1.018.834.156,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada hasil penjualan aset lainya Rp8.941.000,00, dan Lain-lain PAD Yang Sah lainya sebesar Rp2.845.000,00.
77
b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp136.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp136.200.000,00 atau 100,00% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
c. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp294.134.999,00 dan realisasi sebesar Rp330.534.999,00 atau 132,67% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
d. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp112.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp154.940.400,00 atau 137,45% merupakan hasil lelang penjualan hewan dan tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
e. Hasil Penjualan Aset Lainya dianggarkan sebesar Rp77.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 777.904.037,00 merupakan hasil penjualan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang yang dilakukan proses pelelangan oleh BPKA, Penjualan tiket pertunjukan kesenian oleh Dinas Kebudayaan, penjualan barang yang tidak dipakai oleh Dinas Perhubungan dan pembuatan surat keterangan asal ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
B.
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp5.588.814.600,00 dan realisasi sebesar Rp6.585.610.680,00 atau 117,84%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian:
Tabel 4.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Hasil Sewa BMD
3.787.720.000,00
4.283.551.729,00 113,09
2.457.529.473,00 b Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD
968.094.600,00
1.468.658.951,00 151,71
441.482.119,00 c Hasil dari Bangun Guna Serah
833.000.000,00
833.400.000,00 100,05
833.000.000,00 Jumlah
5.588.814.600,00
6.585.610.680,00 117,84
3.732.011.592,00
Penjelasan:
Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp3.732.011.592,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada hasil pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp3.138.662.119,00, dan Lain-lain PAD Yang Sah lainya sebesar Rp593.349.473,00.
C.
Pendapatan Jasa Giro Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp20.126.803.195,96 atau 111,82% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp19.213.205.408,00, jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp902.945.333,00, dan jasa giro pada rekening dana BOS sebesar Rp 10.652.454,96.
D.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp334.168.183 dan realisasinya sebesar Rp590.688.235,01. Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp552.551.676,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada Lain-lain PAD Yang Sah Lainya sebesar Rp552.551.676,86.
78
E.
Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.214.611.877,48 atau 128,58% adalah merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah di PT Bank BPD DIY.
F.
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp3.500.000,00 merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan.
G.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direalisasikan sebesar Rp760.577.134,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.
H.
Pendapatan Denda Retribusi Daerah Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp86.674.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.793.688,00 atau 100,14%. Realisasi tahun 2020 semula Rp5.355.130,00 menjadi sebesar Rp45.014.130,00 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp32.459.000,00, dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp.7.200.000,00. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada DPUP- ESDM, DPAD, dan BPKA. Pendapatan Denda Retribusi berupa Denda Retrebusi Jasa Usaha Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.779.558,00 atau 92,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp45.014.130,00.
I.
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direalisasikan sebesar Rp103.297.987,00. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik fisik maupun non fisik.
J.
Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.
Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp2.373.895.882,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.321.753.943,25 atau 139,93%. Realisasi tahun 2020 semula Rp552.597.840,00 menjadi sebesar Rp4.754.393.256,66 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.201.795.416,66.
Pendapatan dari Pengembalian meliputi:
1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebesar Rp3.292.903.943,25, dengan rincian sebagai berikut:
79
Tabel 4.11 Rincian Realisasi Pengembalian Gaji dan Tunjangan
No Uraian Realisasi Tahun 2021 (Rp) a Hasil Temuan Inspektorat
753.772.194,50 b Hasil Temuan BPK
2.122.289.811,00 c Lain-lain
229.498.613,75 e Pengembalian Gaji dan Tunjangan
187.343.324,00 Jumlah
3.292.903.943,25 2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp28.850.000,00.
K.
Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp35.299.949.200,00 dan realisasi sebesar Rp41.384.343.973,00 atau 117,24%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.439.238.258,22 atau 6,26% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2020 yaitu sebesar 38.945.105.715,00. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 1 Balai Latihan Pendidikan Tehnik
1.860.000.000,00
1.520.463.776,00 81,75 2 Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
45.000.000,00
73.627.830,00 163,62 3 Balai Pelatihan Kesehatan
1.566.250.000,00
1.984.688.386,00 126,72 4 RS Jiwa Grhasia
18.076.760.000,00
21.097.212.549,22 116,71 5 RS Paru Respira
8.200.000.000,00
10.079.115.317,00 122,92 6 Balai Laboratorium Kesehatan
4.642.295.200,00
5.502.952.660,00 118,54 7 SMKN 6 Yogyakarta
582.444.000,00
771.523.291,00 132,46 8 SMKN 1 Sewon Bantul
302.200.000,00
328.254.612,00 108,62 9 SMKN 3 Wonosari
25.000.000,00
26.505.552,00 106,02 Jumlah
35.299.949.200,00
41.384.343.973,22 117,24 Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Balai Latihan Pendidikan Tehnik dianggarkan sebesar Rp1.860.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.520.463.776,00 atau sebesar 81,75% dari anggaran, tidak mencapai target karena penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.
L.
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dianggarkan sebesar Rp43.744.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.204.000,00 atau 114,77%. Pendapatan dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp646.508.092,00 atau 92,79% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp696.712.092,00. Realisasi tahun 2020 semula Rp34.978.000,00 menjadi sebesar Rp696.712.092,00 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp661.734.092,00.
Pendapatan Transfer Rp3.794.855.660.531,00 Rp3.726.454.595.432,00
4.1.1.2 Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp3.805.740.337.243,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.794.855.660.531,00 atau 99,71%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.401.065.099,00 atau sebesar 1,84% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.726.454.595.432,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:
80
Tabel 4.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a Dana Bagi Hasil
107.591.375.932,00
132.615.520.738,00 123,26
114.277.342.675,00 b Dana Alokasi Umum (DAU)
1.224.852.487.000,00
1.224.852.487.000,00 100,00
1.227.647.676.000,00 c Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
161.117.379.000,00
135.901.240.001,00 84,35
121.052.748.710,00 d Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)
954.207.887.921,00
943.515.205.403,00 98,88
908.066.586.636,00 e Dana Insentif Daerah (DID)
77.593.507.000,00
77.593.507.000,00 100,00
68.053.994.000,00 f Dana Keistimewaan
1.279.572.655.080,00
1.279.572.655.079,00 100,00
1.286.576.228.221,00 Jumlah
3.804.935.291.933,00
3.794.050.615.221,00 99,71
3.725.674.576.242,00 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah a Bantuan Keuangan
805.045.310,00
805.045.310,00 100,00
780.019.190,00 Jumlah
805.045.310,00
805.045.310,00 100,00
780.019.190,00 Jumlah
3.805.740.337.243,00
3.794.855.660.531,00 99,71
3.726.454.595.432,00 A.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.804.935.291.933,00 dan realisasi sebesar Rp3.794.050.615.221,00 atau 99,71%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp68.376.038.979,00 atau 1,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.725.674.576.242,00.
Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp107.591.375.932,00 dan realisasi sebesar Rp132.615.520.738,00 atau 123,26%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.338.178.063,00 atau 16,05% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 yaitu sebesar Rp114.277.342.675,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a DBH Pajak Bumi dan Bangunan
1.724.518.526,00
2.004.593.113,00 116,24
1.680.994.694,00 b DBH PPh Pasal 21
91.902.189.768,00 111.564.934.565,00 121,40
94.027.082.988,00 c DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
10.352.399.200,00
15.258.212.745,00 147,39
14.952.831.515,00 d DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
3.512.756.180,00
3.633.404.911,00 103,43
3.591.562.731,00 e DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - - -
2.090,00 f DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - - -
8.991.100,00
g Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
22.791.375,00
48.890.004,00 214,51
1.576.150,00
h DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
76.720.883,00
105.485.400,00 137,49
14.301.407,00 Jumlah
107.591.375.932,00 132.615.520.738,00 123,26
114.277.342.675,00 Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 1.724.518.526 dan realisasinya sebesar Rp2.004.593.113,00 atau 116,24%. Pendapatan DBH PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp91.902.189.768,00 dan realisasinya sebesar Rp111.564.934.565,00 atau 121,40%. Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan sebesar Rp10.352.399.200,00 dan realisasinya sebesar Rp15.258.212.745,00 atau 147,39%. Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sebesar Rp3.512.756.180,00 dan realisasinya sebesar Rp3.633.404.911,00 atau 103,43%.
Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minerba dan Batubara-Royalty dianggarkan sebesar Rp22.791.375,00 dan realisasi sebesar Rp48.890.004,00 atau 214,51%. Pendapatan dari Bagi Hasil 81
Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp76.720.883,00 dan realisasi sebesar Rp105.485.400,00 atau sebesar 137,49%.
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.224.852.487.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.224.852.487.000,00 atau 100,00%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.795.189.000,00 atau 0,23% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.227.647.676.000,00.
Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan alokasi sebesar Rp161.117.379.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dengan alokasi sebesar Rp954.207.887.921,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp135.901.240.001,00 atau 84,35%. Realisasi penyaluran adalah sebesar nilai kontrak yang dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
15.195.182.000,00
12.412.346.386,00 81,69
31.663.041.340,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2.201.820.000,00
1.871.668.820,00 85,01
1.581.378.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK - - -
72.824.478.533,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah
300.000.000,00
265.100.000,00 88,37 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan
7.959.330.000,00
6.327.091.552,00 79,49
4.045.811.287,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2.452.634.000,00
2.095.280.786,00 85,43
1.814.985.000,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan - - -
1.887.696.000,00 Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan
2.472.332.000,00
1.988.950.000,00 80,45
547.052.500,00 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan - - -
4.035.909.050,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
10.540.678.000,00
10.490.542.500,00 99,52 - DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
24.915.874.000,00
23.303.194.900,00 93,53 - DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
18.163.988.000,00
13.483.387.000,00 74,23
2.652.397.000,00 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
2.413.400.000,00
1.930.720.000,00 80,00 - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
3.175.342.000,00
2.895.054.163,00 91,17 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
68.063.624.000,00
56.477.533.894,00 82,98 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
3.263.175.000,00
2.360.370.000,00 72,33 - Jumlah
161.117.379.000,00
135.901.240.001,00 84,35 121.052.748.710,00
82
Tabel 4.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)
DAK Non Fisik-BOS Reguler 676,395,400,000.00 666,583,167,000.00
98.55 651,878,420,000.00 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi 60,000,000.00 - - - DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6,780,000,000.00 5,970,000,000.00 - - DAK Non Fisik-TPG PNSD 262,327,807,000.00 262,327,807,000.00
100.00 242,470,349,000.00 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 609,000,000.00 609,000,000.00
100.00 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 1,820,863,043.00 1,820,863,043.00
100.00 10,031,153,339.00 DAK Non Fisik-PK2UKM 3,556,274,059.00 3,556,274,059.00
100.00 3,570,646,297.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi 920,492,819.00 910,043,301.00
98.86 116,018,000.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 962,578,000.00 962,578,000.00
100.00 -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal 500,021,000.00 500,021,000.00
100.00 -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 275,452,000.00 275,452,000.00
100.00 - Jumlah 954,207,887,921.00 943,515,205,403.00
98.88 908,066,586,636.00 Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan sebesar Rp954.207.887.921,00 dan realisasi sebesar Rp943.515.205.403,00 atau 98,88% antara lain Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari BOS Reguler dianggaran sebesar Rp676.395.400.000,00, dan realisasi sebesar Rp666.583.167.000,00 , BOS Afirmasi dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi, dan BOS Kinerja dengan anggaran sebesar Rp6.780.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.970.000.000,00.
Realisasi Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar Rp672.553.167.000,00 diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer BOS yang disampaikan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS
NO URAIAN TOTAL SETAHUN 1 PROVINSI DIY SMAN 65,551,061,000.00 SMKN 80,850,758,000.00 SLBN 5,295,504,000.00 Jumlah Negeri 151,697,323,000.00 SMA SWASTA 24,765,546,000.00 SMK SWASTA 62,392,709,000.00 SLB SWASTA 16,618,565,000.00 Jumlah Swasta 103,776,820,000.00 Jumlah 255,474,143,000.00 2 KOTA YOGYAKARTA SDN 18,304,700,000.00 SMPN 11,875,032,000.00 SD SWASTA 19,255,786,000.00 SMP SWASTA 11,596,914,000.00 Jumlah 61,032,432,000.00 83
NO URAIAN TOTAL SETAHUN 3 KAB BANTUL- - SDN 50,308,626,000.00 SMPN 28,929,845,000.00 SD SWASTA - 18,528,662,000.00 SMP SWASTA- 8,037,810,000.00 Jumlah 105,804,943,000.00 4 KAB KULON PROGO - SDN 25,927,230,000.00 SMPN 15,271,773,000.00 SD SWASTA 6,660,114,000.00 SMP SWASTA 2,971,695,000.00 Jumlah 50,830,812,000.00 5 KAB GUNUNGKIDUL - SDN 41,034,665,000.00 SMPN 23,156,492,000.00 SD SWASTA 6,387,310,000.00 SMP SWASTA 5,726,080,000.00 Jumlah 76,304,547,000.00 6 KAB SLEMAN SDN 52,836,960,000.00 SMPN 26,581,050,000.00 SD SWASTA 27,274,740,000.00 SMP SWASTA 16,413,540,000.00 Jumlah 123,106,290,000.00 Jumlah Total 672,553,167,000.00
Dana Keistimewaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.279.572.655.079,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan
Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp40.427.344.921,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.279.572.655.079,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.279.572.655.079,00 atau sebesar 100% dari anggaran.
Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp77.593.507.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.593.507.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.539.513.000,00 atau 14,02% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2020 yaitu sebesar Rp68.053.994.000,00.
B.
Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp805.045.310,00 dan realisasi sebesar 100%. Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.026.120,00 atau 3,21 % dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp780.019.190,00. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp805.045.310,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp92.316.840,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp119.957.190,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp592.771.280,00 (100%)).
84
Lain-lain Pendapatan Daerah Rp7.321.573.929,77 Rp8.349.499.513,00
4.1.1.3 Yang Sah
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pendapatan atas pengembalian hibah tahun lalu.
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.576.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.321.573.929,77 atau 96,64%, yang terdiri dari pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.141.630.000,00 atau 94,26%, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pendapatan atas pengembalian hibah tahun lalu realisasi sebesar Rp179.943.929,77.
Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.027.925.583,23 atau 12,31% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp8.349.499.513,00.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.18 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) Pendapatan Hibah 1
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - - - 1,390,856,513.00
a Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri - - - 1,390,856,513.00
2 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
7.576.500.000,00
7.141.630.000,00 94,26
6.958.643.000,00
a Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - - -
3.924.000.000,00
b Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
7.576.500.000,00
7.141.630.000,00 94,26
3.034.643.000,00 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan -
179.943.929,77 - - a Pendapatan atas Pengembalian Hibah -
179.943.929,77 - - Jumlah
7.576.500.000,00
7.321.573.929,77 96,64
8.349.499.513,00
4.1.2 Belanja
Rp5.530.173.461.667,19 Rp5.433.180.699.355,67 APBD DIY Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah untuk percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021.
Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00. Sampai dengan akhir Tahun 2021, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.530.173.461.667,19 atau 91,46%. Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp5.530.173.461.667,19 mengalami kenaikan sebesar Rp96.992.762.311,52 atau 1,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.433.180.699.355,67. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya 85
program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang kesehatan dalam penangangan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun rincian anggaran dan belanja adalah sebagai berikut:
Belanja Operasi Rp3.575.258.030.927,29 Rp3.101.070.722.657,40
4.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.968.292.407.780,00 dan realisasi sebesar Rp3.575.258.030.927,29 atau 90,10%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp3.575.258.030.927,29 mengalami kenaikan sebesar Rp474.187.308.269,89 atau 15,29% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.101.070.722.657,40.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai Rp1.561.540.552.725,00 Rp1.562.236.884.707,39
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.678.299.261.750,00 dan realisasi sebesar Rp1.561.540.552.725,00 atau 93,04%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.561.540.552.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp696.331.982,39 atau 0,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.562.236.884.707,39.
Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.561.540.552.725,00 atau 93,04% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Gaji dan Tunjangan ASN a Belanja Gaji Pokok ASN 749,293,633,072.00 673,948,915,314.00 75,344,717,758.00
89.94 b Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54,503,454,681.00 50,751,991,757.00 3,751,462,924.00
93.12 c Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10,892,617,816.00 10,010,849,220.00 881,768,596.00
91.90 d Belanja Tunjangan Fungsional ASN 36,425,501,372.00 33,487,914,080.00 2,937,587,292.00
91.94 e Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11,063,266,246.00 9,998,225,540.00 1,065,040,706.00
90.37 f Belanja Tunjangan Beras ASN 30,191,749,461.00 29,191,223,981.00 1,000,525,480.00
96.69 g Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2,593,644,041.00 2,065,358,479.00 528,285,562.00
79.63 h Belanja Pembulatan Gaji ASN 19,688,299.00 7,644,555.00 12,043,744.00
38.83 i Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48,416,696,775.00 46,959,622,450.00 1,457,074,325.00
96.99 j Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5,022,250,469.00 4,977,300,856.00 44,949,613.00
99.10 k Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4,238,279,761.00 - 4,238,279,761.00 - Jumlah 952,660,781,993.00 861,399,046,232.00 91,261,735,761.00
90.42 II Belanja Tambahan Penghasilan ASN a Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 847,200,000.00 703,240,000.00 143,960,000.00
83.01 b Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6,062,413,013.00 4,170,893,164.00 1,891,519,849.00
68.80 c Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 56,400,000.00 55,200,000.00 1,200,000.00
97.87 d Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 348,151,086,205.00 344,520,002,597.00 3,631,083,608.00
98.96 Jumlah 355,117,099,218.00 349,449,335,761.00 5,667,763,457.00
98.40 III Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN a Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 42,448,740,000.00 42,412,620,000.00 36,120,000.00
99.91 b Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,031,037,446.00 992,684,050.00 38,353,396.00
96.28 c Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 262,519,899,234.00 245,292,824,030.00 17,227,075,204.00
93.44 d Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 973,777,000.00 973,500,000.00 277,000.00
99.97 86
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian c Belanja Honorarium 2,985,360,000.00 2,854,504,250.00 130,855,750.00
95.62 d Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1,762,620,000.00 1,713,880,000.00 48,740,000.00
97.23 Jumlah 311,721,433,680.00 294,240,012,330.00 17,481,421,350.00
94.39 IV Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD a Belanja Uang Representasi DPRD 1,749,300,000.00 1,735,800,000.00 13,500,000.00
99.23 b Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 225,792,000.00 167,685,000.00 58,107,000.00
74.27 c Belanja Tunjangan Beras DPRD 191,188,800.00 148,678,260.00 42,510,540.00
77.77 d Belanja Uang Paket DPRD 149,940,000.00 148,590,000.00 1,350,000.00
99.10 e Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2,536,485,000.00 2,516,910,000.00 19,575,000.00
99.23 f Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 234,378,000.00 230,180,250.00 4,197,750.00
98.21 g Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 94,090,500.00 30,885,000.00 63,205,500.00
32.82 h Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9,900,000,000.00 9,810,000,000.00 90,000,000.00
99.09 i Belanja Tunjangan Reses DPRD 2,475,000,000.00 2,445,000,000.00 30,000,000.00
98.79 j Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 277,269,900.00 74,505,689.00 202,764,211.00
26.87 k Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 14,092,794,240.00 13,786,869,540.00 305,924,700.00
97.83 l Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8,586,360,000.00 8,502,180,000.00 84,180,000.00
99.02 m Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 22,950,000.00 6,750,000.00 16,200,000.00
29.41 Jumlah 40,535,548,440.00 39,604,033,739.00 931,514,701.00
97.70 V Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH a Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 75,600,000.00 75,600,000.00 -
100.00 b Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7,560,000.00 7,560,000.00 -
100.00 c Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 136,080,000.00 136,080,000.00 -
100.00 d Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4,055,520.00 4,055,520.00 -
100.00 e Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 8,239,379.00 4,489,036.00 3,750,343.00
54.48 f Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1,680.00 1,680.00 -
100.00 g Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 9,261,463.00 7,516,800.00 1,744,663.00
81.16 h Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 2,222,751.00 622,080.00 1,600,671.00
27.99 Jumlah 243,020,793.00 235,925,116.00 7,095,677.00
97.08 VI Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360,000,000.00 360,000,000.00 -
100.00 b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 2,760,000,000.00 2,760,000,000.00 -
100.00 Jumlah 3,120,000,000.00 3,120,000,000.00 -
100.00 VII Belanja Pegawai BOS a Belanja Pegawai BOS - - - - Jumlah - - - - VIII Belanja Pegawai BLUD a Belanja Pegawai BLUD 14,901,377,626.00 13,492,199,547.00 1,409,178,079.00
90.54 Jumlah 14,901,377,626.00 13,492,199,547.00 1,409,178,079.00
90.54 Jumlah 1,678,299,261,750.00 1,561,540,552,725.00 116,758,709,025.00
93.04 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut:
87
Tabel 4.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 943,260,216,920.00 858,712,815,101.00 84,547,401,819.00
91.04 2 Dinas Kesehatan 98,094,858,387.00 93,184,380,617.00 4,910,477,770.00
94.99 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 37,689,182,450.00 35,315,548,685.00 2,373,633,765.00
93.70 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7,748,443,295.00 7,572,057,321.00 176,385,974.00
97.72 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6,110,961,942.00 5,846,568,458.00 264,393,484.00
95.67 6 Satuan Polisi Pamong Praja 12,614,378,849.00 11,806,763,428.00 807,615,421.00
93.60 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,348,173,901.00 7,876,699,336.00 471,474,565.00
94.35 8 Dinas Sosial 38,339,993,759.00 35,638,179,721.00 2,701,814,038.00
92.95 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 6,252,776,149.00
6,110,195,450.00 142,580,699.00
97.72 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 37,814,744,391.00 36,295,054,538.00 1,519,689,853.00
95.98 11 Dinas Perhubungan 13,085,606,328.00 12,609,010,248.00 476,596,080.00
96.36 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 8,235,020,876.00 7,906,838,314.00 328,182,562.00
96.01 13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,252,719,603.00 5,998,259,589.00 254,460,014.00
95.93 14 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 7,261,658,055.00 7,071,087,287.00 190,570,768.00
97.38 15 Dinas Kebudayaan 19,360,051,802.00 18,956,786,076.00 403,265,726.00
97.92 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 14,437,178,231.00 13,876,416,549.00 560,761,682.00
96.12 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 15,213,574,152.00 14,761,164,290.00 452,409,862.00
97.03 18 Dinas Pariwisata 7,672,138,882.00 7,352,161,330.00 319,977,552.00
95.83 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 44,611,774,054.00 43,098,461,504.00 1,513,312,550.00
96.61 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14,508,985,953.00 13,809,925,115.00 699,060,838.00
95.18 21 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 25,004,337,519.00 24,178,743,500.00 825,594,019.00
96.70 22 Sekretariat Daerah 56,992,965,279.00 54,903,839,208.00 2,089,126,071.00
96.33 23 Sekretariat DPRD 50,312,310,871.00 48,813,452,735.00 1,498,858,136.00
97.02 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14,857,553,850.00 14,504,850,109.00 352,703,741.00
97.63 25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 136,601,510,770.00 129,044,649,565.00 7,556,861,205.00
94.47 26 Badan Kepegawaian Daerah 14,639,149,651.00 14,399,164,239.00 239,985,412.00
98.36 27 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9,266,465,314.00 9,000,787,004.00 265,678,310.00
97.13 28 Badan Penghubung Daerah 4,827,308,747.00 4,636,128,152.00 191,180,595.00
96.04 29 Inspektorat 12,730,568,294.00 12,528,294,824.00 202,273,470.00
98.41 30 Paniradya Kaistimewan 6,154,653,476.00 5,732,270,432.00 422,383,044.00
93.14 Jumlah 1,678,299,261,750.00 1,561,540,552,725.00 116,758,709,025.00
93.04 Belanja Barang dan Jasa Rp1.039.417.892.655,29
5.1.2.1.2 Rp707.629.279.470,01 Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.266.990.234.707,00 dan realisasi sebesar Rp1.039.417.892.655,29 atau 82,04%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.039.417.892.655,29 mengalami kenaikan sebesar Rp331.788.613.185,28 atau 46,88% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 yaitu sebesar Rp707.629.279.470,01. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
88
Tabel 4.21 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Barang Pakai Habis 274,558,993,770.00 204,391,505,949.00 70,167,487,821.00
74.44 2 Belanja Barang Tak Habis Pakai 459,076,650.00 419,614,552.00 39,462,098.00
91.40 3 Belanja Jasa Kantor 413,645,441,786.00 365,272,517,550.00 48,372,924,236.00
88.31 4 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 76,403,226,360.00 50,566,371,339.00 25,836,855,021.00
66.18 5 Belanja Sewa Tanah 4,490,287,327.00 1,411,563,539.00 3,078,723,788.00
31.44 6 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21,384,888,500.00 16,396,748,026.00 4,988,140,474.00
76.67 7 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21,051,915,000.00 17,305,297,582.00 3,746,617,418.00
82.20 9 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2,477,230,000.00 2,108,510,900.00 368,719,100.00
85.12 10 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 22,010,469,620.00 20,305,640,759.00 1,704,828,861.00
92.25 11 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40,528,291,681.00 38,053,870,229.00 2,474,421,452.00
93.89 13 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3,475,156,000.00 3,114,000,800.00 361,155,200.00
89.61 14
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5,044,147,450.00 3,764,769,630.00 1,279,377,820.00
74.64 16 Belanja Pemeliharaan Tanah 1,071,548,000.00 826,882,340.00 244,665,660.00
77.17 17 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18,683,574,800.00 17,138,789,996.00 1,544,784,804.00
91.73 18 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36,431,726,817.00 34,189,542,217.29 2,242,184,599.71
93.85 19
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33,628,142,750.00 30,002,369,804.00 3,625,772,946.00
89.22 20 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1,669,563,000.00 1,488,017,680.00 181,545,320.00
89.13 21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79,305,067,000.00 55,224,023,177.00 24,081,043,823.00
69.63 22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 4,561,791,200.00 3,211,642,796.00 1,350,148,404.00
70.40 23
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43,332,047,000.00 43,009,202,640.00 322,844,360.00
99.25 24
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71,726,100.00 66,495,500.00 5,230,600.00
92.71 25 Belanja Barang dan Jasa BOS 114,205,947,066.00 110,577,958,025.00 3,627,989,041.00
96.82 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 48,499,976,830.00 20,572,557,625.00 27,927,419,205.00
42.42 Jumlah 1,266,990,234,707.00 1,039,417,892,655.29 227,572,342,051.71
82.04
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 274,038,216,202.00 257,706,837,884.25 16,331,378,317.75
94.04 2 Dinas Kesehatan 217,022,881,234.00 121,556,476,124.00 95,466,405,110.00
56.01 3
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 14,532,430,174.00 13,334,528,685.00 1,197,901,489.00
91.76 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 80,421,694,047.00 64,506,430,987.00 15,915,263,060.00
80.21 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9,493,910,450.00 7,828,042,562.00 1,665,867,888.00
82.45 6 Satuan Polisi Pamong Praja 17,121,830,850.00 16,407,779,793.00 714,051,057.00
95.83 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24,333,328,628.00 19,660,384,511.00 4,672,944,117.00
80.80 8 Dinas Sosial 55,118,208,266.00 44,935,913,478.04 10,182,294,787.96
81.53 9
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 8,219,175,950.00 7,519,154,460.00 700,021,490.00
91.48 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29,472,307,539.00 26,353,885,002.00 3,118,422,537.00
89.42 89
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 11 Dinas Perhubungan 20,476,543,158.00 19,310,272,968.00 1,166,270,190.00
94.30 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 19,849,309,300.00 19,106,531,243.00 742,778,057.00
96.26 13
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 36,213,588,156.00 33,870,045,429.00 2,343,542,727.00
93.53 14 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 4,233,534,900.00 3,840,567,198.60 392,967,701.40
90.72 15 Dinas Kebudayaan 127,926,503,585.00 109,860,437,486.00 18,066,066,099.00
85.88 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 18,694,763,900.00 15,997,779,605.00 2,696,984,295.00
85.57 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,621,482,410.00 17,553,515,737.20 1,067,966,672.80
94.26 18 Dinas Pariwisata 23,678,338,250.00 20,518,587,721.00 3,159,750,529.00
86.66 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 22,046,341,350.00 20,368,046,660.00 1,678,294,690.00
92.39 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23,531,019,125.00 21,901,379,146.00 1,629,639,979.00
93.07 21 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 19,999,061,150.00 17,987,437,475.00 2,011,623,675.00
89.94 22 Sekretariat Daerah 45,388,251,150.00 35,557,396,641.00 9,830,854,509.00
78.34 23 Sekretariat DPRD 62,941,916,950.00 45,481,661,631.00 17,460,255,319.00
72.26 24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,347,543,820.00 6,369,223,137.00 978,320,683.00
86.69 25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 32,851,001,560.00 28,828,044,525.20 4,022,957,034.80
87.75 26 Badan Kepegawaian Daerah 15,135,721,828.00 12,601,159,692.00 2,534,562,136.00
83.25 27 Badan Pendidikan dan Pelatihan 12,665,165,100.00 6,867,436,421.00 5,797,728,679.00
54.22 28 Badan Penghubung Daerah 3,849,674,500.00 3,628,394,693.00 221,279,807.00
94.25 29 Inspektorat 7,524,866,675.00 6,895,088,685.00 629,777,990.00
91.63 30 Paniradya Kaistimewan 14,241,624,500.00 13,065,453,075.00 1,176,171,425.00
91.74 Jumlah 1,266,990,234,707.00 1,039,417,892,655.29 227,572,342,051.71
82.04 Belanja Bunga Rp0,00 Rp0,00
5.1.2.1.3 Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.
Belanja Subsidi Rp73.315.381.521,00 Rp78.044.846.317,00
5.1.2.1.4 Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp73.414.802.510,00 dan realisasi sebesar Rp73.315.381.521,00 atau sebesar 99,86%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang- undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Servise.
90
Belanja Hibah Rp878.407.044.213,00 Rp744.149.764.252,00
5.1.2.1.5 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp878.407.044.213,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp757.901.177.541,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp120.505.866.672,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp878.407.044.213,00 mengalami peningkatan sebesar Rp134.257.279.961,00 atau 18,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp744.149.764.252,00.
Belanja Hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada OPD. Untuk Tahun Anggaran 2021 Belanja hibah baik yang berbentuk uang maupun barang dianggarkan pada OPD.
Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp776.075.567.000,00 dan realisasi sebesar Rp757.901.177.541,00 atau 97,66% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Dinas Pendidikan dan Olahraga 595,797,854,000.00 578,093,587,800.00 17,704,266,200.00
97.03 2 Dinas Kesehatan 1,000,000,000.00 884,008,698.00 115,991,302.00
88.40 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 300,000,000.00 300,000,000.00 -
100.00 4 Dinas Sosial 508,600,000.00 508,600,000.00 -
100.00 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 714,000,000.00 714,000,000.00 -
100.00 6 Dinas Komunikasi dan Informatika 738,375,000.00 738,266,550.00 108,450.00
99.99 7 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,870,000,000.00 6,861,600,000.00 8,400,000.00
99.88 8 Dinas Kebudayaan 146,601,200,000.00 146,601,200,000.00 -
100.00 9 Dinas Pariwisata 5,075,000,000.00 4,854,376,493.00 220,623,507.00
95.65 10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 330,000,000.00 330,000,000.00 -
100.00 11 Sekretariat Daerah 15,585,000,000.00 15,460,000,000.00 125,000,000.00
99.20 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,555,538,000.00 2,555,538,000.00 -
100.00 Jumlah 776,075,567,000.00 757,901,177,541.00 18,174,389,459.00
97.66
Penjelasan Belanja Hibah (Uang) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1) Hibah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Hibah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp595.797.854.000,00 dan realisasi sebesar Rp578.093.587.800,00 atau 97,03% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
No.
Uraian Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 1 BOSNAS DiKDAS/SM 531,473,649,000.00 520,855,844,000.00 10,617,805,000.00
98.00 2 BOSDA SM SWASTA (Sekolah) 22,220,115,000.00 15,556,598,800.00 6,663,516,200.00
70.01 3 BOSDA SLB (Sekolah 3,439,090,000.00 3,266,145,000.00 172,945,000.00
94.97 4 Hibah untuk KONI DIY 25,600,000,000.00 25,600,000,000.00 -
100.00 5 Hibah untuk NPC DIY 11,400,000,000.00 11,400,000,000.00 -
100.00 6 Hibah untuk KWARDA DIY 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -
100.00 7 PGRI 25,000,000.00 25,000,000.00 -
100.00 8 DEWAN PENGAWAS 350,000,000.00 350,000,000.00 -
100.00 9 LOTA 40,000,000.00 40,000,000.00 -
100.00 10 KNPI 250,000,000.00 - 250,000,000.00 -
Jumlah 595,797,854,000.00 578,093,587,800.00 17,704,266,200.00
97.03 91
Penjelasan:
Hibah Urusan Pendidikan BOSNAS DIKDAS/SM merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta serta Satuan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp531.473.649.000,00 dan realisasi sebesar Rp520.855.844.000,00 atau 98,00% dengan rincian sebagai berikut:
NO URAIAN TOTAL 1 PROVINSI DIY SMA SWASTA 24,765,546,000.00 SMK SWASTA 62,392,709,000.00 SLB SWASTA 16,618,565,000.00 JUMLAH 103,776,820,000.00 2 KOTA YOGYAKARTA SDN 18,304,700,000.00 SMPN 11,875,032,000.00 SD SWASTA 19,255,786,000.00 SMP SWASTA 11,596,914,000.00 JUMLAH 61,032,432,000.00 3 KAB BANTUL- - SDN 50,308,626,000.00 SMPN 28,929,845,000.00 SD SWASTA - 18,528,662,000.00 SMP SWASTA- 8,037,810,000.00 JUMLAH 105,804,943,000.00 4 KAB KULON PROGO - SDN 25,927,230,000.00 SMPN 15,271,773,000.00 SD SWASTA 6,660,114,000.00 SMP SWASTA 2,971,695,000.00 JUMLAH 50,830,812,000.00 5 KAB GUNUNGKIDUL - SDN 41,034,665,000.00 SMPN 23,156,492,000.00 SD SWASTA 6,387,310,000.00 SMP SWASTA 5,726,080,000.00 JUMLAH 76,304,547,000.00 6 KAB SLEMAN SDN 52,836,960,000.00 SMPN 26,581,050,000.00 SD SWASTA 27,274,740,000.00 SMP SWASTA 16,413,540,000.00 JUMLAH 123,106,290,000.00 TOTAL 520,855,844,000.00
Hibah BOSDA SM Swasta merupakan hibah BOSDA yang bersumber dari APBD DIY yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dengan anggaran sebesar Rp22.220.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.556.598.800,00 atau 70,01%.
92
Hibah BOS SLB dianggarkan sebesar Rp3.439.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.266.145.000,00 atau 94,97% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan dianggarkan sebesar Rp38.665.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.415.000.000,00 untuk Lembaga Kwarda DIY, KONI DIY, NPC DIY, PGRI, Dewan Pengawas, LOTA, dan KNPI. Sedangkan untuk hibah ke KNPI tidak terealisir.
2) Hibah oleh Dinas Kesehatan Hibah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp884.008.698,00 atau 88,40% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.25 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan
No Uraian Pagu Realisasi Sisa Keterangan 1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500,000,000.00 414,604,128.00 85,395,872.00 PMI 2 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500,000,000.00 469,404,570.00 30,595,430.00 KPAIDS JUMLAH 1,000,000,000.00 884,008,698.00 115,991,302.00
3) Hibah Oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Hibah yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.26 Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
No.
NOMENKLATUR BELANJA ANGGARAN REALISASI PERUNTUKAN 1 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan
300.000.000,00
300.000.000,00 Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten : 1. Belanja Hibah Kepada Kadipaten sebesar Rp. 150.000.000,- dan 2. Belanja Hibah Kepada Kasultanan sebesar Rp. 150.000.000,- JUMLAH
300.000.000,00
300.000.000,00
4) Hibah Oleh Dinas Sosial Hibah yang dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp508.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp508.600.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.27 Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Sosial
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 1 Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong - Jaranan RT 06 Panggungharjo Sewon Bantul 20,000,000.00 20,000,000.00 100 2 Komisi Daerah Lanjut Usia DIY - Gedhong Indische, Kepatihan Yogyakarta 100,000,000.00 100,000,000.00 100 3 LKS Lembaga Orang Tua Asuh DIY - Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta 20,000,000.00 20,000,000.00 100 93
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 4 LKSA Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat -Jl mataram No. 66 Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 5 Rumah Anak INDONESIA - Kaliajir Lor Rt. 07 Rw 13 Kalitirto Berbah Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 6 Rumah Singgah Ahmad Dahlan - Jl. Sidobali UH II/396 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 7 Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro - Tapanrejo Denokan Rt.
10 Rw 33 Tajem Maguwoharjo Depok Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 8 Rumah Singgah Hafara - Gonjen RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul 6,000,000.00 6,000,000.00 100 9 Yayasan Lembaga Perlindungan Anak - Jl Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal depok Sleman Yogyakarta 45,000,000.00 45,000,000.00 100 10 Yayasan Rumah Impian - Jl. Kenanga No. 1 No. 30 Rt. 04 Rw. 01, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 11 Yayasan Satunama - Jl. Sambisari No.99 Duwet Sendangadi Mlati Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 12 Yayasan Indriya-Nati - Jl Ireda Gg. Sidoasih, Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 13 Rumah Singgah Anak Mandiri - Jl Perintis Kemerdekaan No.33B, Umbulharjo, Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 14 Komite Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY 176,600,000.00 176,600,000.00 100 15 Yayasan Sayap Ibu - Jl Rajawali No. 3 Pringwulung Condingcatur 20,000,000.00 20,000,000.00 100 16 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat D. I. Yogyakarta 18,000,000.00 18,000,000.00 100 17 LK3 "Teratai" Propinsi D. I. Yogyakarta - Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 12,000,000.00 12,000,000.00 100 18 LKKS "BK3S" Provinsi D. I Yogyakarta - Badran Gg. Melati JT I/704 Bumijo Jetis Yogyakarta 25,000,000.00 25,000,000.00 100 19 Karang Taruna Propinsi DIY - Jl. Timoho Regency Kav.A-3 Muja Muju Yogyakarta 18,000,000.00 18,000,000.00 100
Jumlah 508,600,000.00 508,600,000.00 100
5) Hibah Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hibah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp714.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp714.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.28 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Penerima 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi/
2.08.02.1.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi/2.08.02.1.02
74.000.000,00
74.000.000,00 Desa PRIMA :
- Putat, Patuk, Gunungkidul - Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah 2.08.03.1.02.01
640.000.000,00
640.000.000,00 P2TPAKK "Rekso Diah Utami" JUMLAH
714.000.000,00
714.000.000,00
6) Hibah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hibah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp330.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp330.000.000,00 atau 100%.
94
7) Hibah Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp738.375.000,00 dan realisasi sebesar Rp738.266.550,00 atau 99,99% diberikan kepada Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah (KPID) DIY dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.29 Rincian Hibah uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika
No.
Uraian Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 1 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangn
- Pembinaan Lembaga Penyiaran 31,150,000.00 31,150,000.00 -
100.00 Talkshow Televisi 8,200,000.00 8,200,000.00 -
100.00 Talkshow Radio 8,200,000.00 8,200,000.00 -
100.00 ILM di Televisi 10,400,000.00 10,400,000.00 -
100.00 ILM di Radio 6,050,000.00 6,050,000.00 -
100.00 Belanja Perjalanan Dinas 66,022,000.00 66,022,000.00 -
100.00 Honor Komisioner KPID 513,000,000.00 513,000,000.00 -
100.00 Cetak 21,505,000.00 21,505,000.00 -
100.00
Operasional KPID DIY 73,848,000.00 73,848,000.00 -
100.00
Total 738,375,000.00 738,375,000.00 -
100.00
8) Hibah Oleh Dinas Pariwisata Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp5.075.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.854.376.493,00 atau 95,65%. Diberikan kepada 169 Kelompok Sadar Wisata.
9) Hibah Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dianggarkan sebesar Rp6.870.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.861.600.000,00 atau 99.88% diberikan kepada sentra, Forkom, dan asosiasi.
10) Hibah oleh Sekretariat Daerah Hibah Oleh Sekretariat Daerah dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar Rp15.585.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.460.000.000,00 atau 99,20% dengan rincian sebagai berikut:
a) Realisasi Hibah uang oleh Biro Bina Mental Spiritual sebesar Rp13.325.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.30 Rincian Hibah uang oleh Biro Bina Mental Spiritual
No Keterangan Anggaran Realisasi % 1 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada masjid Al Muttaqin Pete, dkk (105 tempat Ibadah daftar terlampir) 2,625,000,000.00 2,625,000,000.00 100,00
2 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Al Muslimun, dkk (105 tempat Ibadah) No.106 s/d 210 daftar terlampir 2,625,000,000.00 2,625,000,000.00 100,00
3 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Al Khairaat, dkk (100 tempat ibadah) No. 211 s/d 310 daftar terlampir 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 100,00 4 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk 5,000,000,000.00 4,875,000,000.00 98,00 95
No Keterangan Anggaran Realisasi % Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Nurul Yaqin, dkk (195 tempat Ibadah No. 311 s/d 505 daftar terlampir)
5 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Hibah Keagamaan No. 19/SRT/PHDI-DIY/IV/2021 tgl 22 April 2021 200,000,000.00 200,000,000.00 100,00 6 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Hibah untuk Tempat Ibadah, Hibah Kepada BAZNAS dan MUI DIY 300,000,000.00 300,000,000.00 100,00 7 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Hibah Tempat Ibadah, Hibah PW NU DIY, Hibah PW Muhammadiyah DIY 200,000,000.00 200,000,000.00 100,00 Jumlah 13,450,000,000.00 13,325,000,000.00 174,00
b) Realisasi Hibah Uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp2.315.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.31 Rincian Hibah uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat
No Uraian Realisasi 1 TP PKK DIY TIM PENGGERAK PKK DIY
960.000.000,00 2 LPMK Kel. Klitren Suwartohadi QQ LPMK Kel. Klitren Yk
75.000.000,00 LPMD Desa Tancep Pono N QQ LPMD Desa Tancep
75.000.000,00 LPMD Kalurahan Sukoreno LPMD Kalurahan Sukoreno
75.000.000,00 LPMD Desa Sambirejo LPMD Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Sleman
75.000.000,00 LPMD Desa Wonokromo Ismawan QQ LPMKAL Kalurahan Wonokromo
75.000.000,00 3 LPMK Pakuncen LPMK Kel. Pakuncen Yk
125.000.000,00 LPMK Banjarsari Petrus Heriatmaka QQ LPMKAL
75.000.000,00 LPMD Desa Gadingsari LPMK Gadingsari
75.000.000,00 LPMD Sinduharjo LPMD Desa Sinduharjo
75.000.000,00 LPMD Pringombo Mugito QQ LPMK Kalurahan
75.000.000,00 4 LPMK Kel. Warungboto LPMK Kel. Warungboto
75.000.000,00 LPMK Ngentakrejo Marga QQ LPMK Ngentakrejo
75.000.000,00 LPMK Argodadi LPMK Argodadi
75.000.000,00 LPMK Tambak Kromo LPMK Kalurahan Tambakromo
75.000.000,00 LPMK Margomulyo LPMK MargomuLyo
75.000.000,00 Jumlah
2.135.000.000,00
11) Hibah Oleh Dinas Kebudayaan Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dianggarkan sebesar Rp6.870.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.861.600.000,00 atau 99.88% diberikan kepada sentra, Forkom, dan asosiasi.
12) Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Hibah yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.555.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.555.538.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut terdiri dari Belanja Hibah uang kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.480.538.000,00 atau 100%.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut:
96
Tabel 4.32 Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No Uraian Tahun 2021
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Hibah Kepada Partai Politik
1 Partai Kebangkitan Bangsa 253,759,200.00 253,759,200.00
100.00 2 Partai Nasional Demokrat 161,514,000.00 161,514,000.00
100.00 3 Partai Keadilan Sejahtera 283,305,600.00 283,305,600.00
100.00 4 Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan 785,576,400.00 785,576,400.00
100.00 5 Partai Golongan Karya 227,136,000.00 227,136,000.00
100.00 6 Partai Gerakan INDONESIA Raya 269,019,600.00 269,019,600.00
100.00 7 Partai Demokrat 94,432,800.00 94,432,800.00
100.00 8 Partai Amanat Nasional 279,979,200.00 279,979,200.00
100.00 9 Partai Persatuan Pembangunan 74,612,400.00 74,612,400.00
100.00 10 Partai Solidaritas INDONESIA 51,202,800.00 51,202,800.00
100.00 Jumlah 2,480,538,000.00 2,480,538,000.00
100.00 Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 1 Hibah Kepada HIMNI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00
100.00 2 Hibah Kepada FKPM Paksi Kraton DIY 15,000,000.00 15,000,000.00
100.00 3 Hibah Kepada MUKI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00
100.00 4 Hibah Kepada JULEHA DIY 15,000,000.00 15,000,000.00
100.00 5 Hibah Kepada PWRI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00
100.00 Jumlah 75,000,000.00 75,000,000.00
100.00 Total 2,555,538,000.00 2,555,538,000.00
100.00 Anggaran Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp144.181.331.813,00 dan direalisasikan sebesar Rp120.505.866.672,00 atau 83,58% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.33 Rincian Belanja Hibah Barang
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang % 1 Dinas Pendidikan dan Olahraga 19,687,338,000.00 16,635,814,129.00 3,051,523,871.00
84.50 2 Dinas Kesehatan 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00
90.95 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 67,010,000,000.00 52,257,895,025.00 14,752,104,975.00
77.99 4 Dinas Sosial 320,000,000.00 303,825,665.00 16,174,335.00
94.95 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 195,000,000.00 193,239,000.00 1,761,000.00
99.10 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,002,878,250.00 2,760,320,500.00 242,557,750.00
91.92 7 Dinas Perhubungan 3,830,540,000.00 3,208,903,470.00 621,636,530.00
83.77 8 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,406,944,000.00 1,406,187,640.00 756,360.00
99.95 9 Dinas Kebudayaan 15,617,387,000.00 15,364,494,745.00 252,892,255.00
98.38 10 Dinas Kelautan dan Perikanan 4,028,625,000.00 3,696,642,600.00 331,982,400.00
91.76 11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20,040,041,563.00 16,852,794,048.00 3,187,247,515.00
84.10 12 Dinas Perindustrian dan perdagangan 4,069,800,000.00 3,728,845,950.00 340,954,050.00
91.62 13 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 4,773,140,000.00 3,915,325,900.00 857,814,100.00
82.03 Jumlah 144,181,331,813.00 120,505,866,672.00 23,675,465,141.00
83.58
Penjelasan :
• Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga sebagai berikut :
97
Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga dianggarkan sebesar Rp19.687.338.000,00 direalisasikan sebesar Rp16.635.814.129,00, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp3.051.523.871,00 atau 84,50%.
• Rincian Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :
Tabel 4.34 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kesehatan
No Uraian Anggaran Realisasi Sisa Keterangan 1 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00 RSPAU Hardjolukito Total 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.915.325.900,00 sebagai berikut :
Tabel 4.35 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO Uraian Anggaran Realisasi Sisa % 1 Bantuan Peralatan Usaha untuk 35 Kelompok 1,885,100,000.00 1,614,787,900.00 270,312,100.00 85.66 2 Bantuan Peralatan Usaha untuk 68 Kelompok 2,775,000,000.00 2,188,173,000.00 586,827,000.00 78.85 3 Bantuan Peralatan Usaha untuk 4 Kelompok 113,040,000.00 112,365,000.00 675,000.00 99.40 Jumlah 4,773,140,000.00 3,915,325,900.00 857,814,100.00 82.03 • Hibah Barang pada Dinas Sosial yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp303.825.665,00 merupakan hibah yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.36 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial
No Uraian Realisasi (Rp) II Hibah Barang (Dana Keistimewaan)
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya 1 KUBE Batik Shibori - Bokoharjo, Prambanan, Sleman 27,872,350.00 2 KUBE Batik Tulis Pajimatan - Pajimatan, Imogiri, Bantul 30,521,700.00 3 KUBE Blangkon - Wirobrajan, Yogyakarta 28,917,350.00 4 KUBE Jemparingan - Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 33,782,100.00 5 KUBE Kerajinan Siwur - Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul 33,870,815.00 6 KUBE Ukir Kayu - Tegaltirto, Berbah, Sleman 31,223,500.00 7 KUBE Sangkar Burung - Selang, Paliyan, Gunungkidul 29,108,750.00 8 KUBE Kerajinan Perak - Sodo, Paliyan, Gunungkidul 30,710,900.00 9 KUBE Batik Tulis Gulurejo - Gulurejo, Lendah, Kulon Progo 30,675,700.00 10 KUBE Kerajinan Batik Kayu Bobung - Bobung, Putat, Patuk, Gunungkidul 27,142,500.00
Jumlah 303,825,665.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp193.239.000,00 merupakan Kegiatan Adat,Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya dengan hibah Desa Prima Mandiri Budaya sebagai berikut:
98
Tabel 4.37 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Penerima 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan /
2.22.08 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya 195,000,000 193,239,000 Desa PRIMA Mandiri Budaya :
- Wedomartani, Ngemplak, Sleman - Girikerto, Turi, Sleman - Bangunkerto, Turi, Sleman - Pandowoharjo, Sleman, Sleman - Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo Jumlah 195,000,000.00 193,239,000.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:
Tabel 4.38 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran Keterangan 1 Kegiatan DAK KUP Tahun 2021
2.383.450.250,00
2.225.776.500,00
157.673.750,00 Kelompok Tani 2 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
174.060.000,00
169.444.000,00 4,.16,.00,00 Kelompok Tani 3 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
445.368.000,00
362.900.000,00
82.468.000,00 Kelompok Tani Jumlah
3.002.878.250,00
2.758.120.500,00
244.757.750,00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:
Tabel 4.39 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keterangan 1 Pengembangan Industri Kreatif 248,750,000.00 201,535,950.00 Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Hibah (Kelompok IKM Batik) 2 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 540,000,000.00 337,590,000.00 Faasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam negeri tingkat Prov 3 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya Industri 3,281,050,000.00 3,189,720,000.00 Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan Pemb sumberdaya Industri Kelembagaan:
Jumlah 4,069,800,000.00 3,728,845,950.00 -
• Rincian Hibah barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:
Tabel 4.40 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
No Uraian Penerima Anggaran Realisasi Selisih 1 Hibah Bahan Baku Abon Ayam dan Abon Ikan Koperasi Mandiri Maju Makmur 243,360,000.00 243,000,000.00 360,000.00 2 Hibah Bahan Baku Brambang Goreng Koperasi Produsen Nawaguna Seknas Jokowi 166,250,000.00 166,250,000.00 - 3 Hibah Bahan Baku Jahe Merah Bubuk dan Olahan Singkong Koperasi Konsumen Pandu UsahaSejahtera 69,440,000.00 69,440,000.00 - 4 Hibah Bahan Baku Masker, Tempat Tisu, Tas, dan Konektor Masker Kowapi Srikandi 109,304,000.00 109,055,000.00 249,000.00 5 Hibah Bahan Baku Nila Bumbu dan Nila Crispy Koperasi Bina Insan Berdikari 143,100,000.00 143,094,700.00 5,300.00 6 Hibah Bahan Baku Olahan Salak Koperasi KompakDinamis Amanah 39,000,000.00 39,000,000.00 - 7 Hibah Bahan Baku Sajadah dan Pakaian Rumah Tangga Koperasi Pemasaran Java Parama Niaga 240,350,000.00 240,210,000.00 140,000.00 8 Hibah Bahan Baku Sambal Botol KoperasiKaryawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UM 45,100,000.00 45,100,000.00 - 9 Hibah Bahan Baku Telur Asin dan Koperasi Serba Usaha Ikatan 143,725,000.00 143,722,940.00 2,060.00 99
No Uraian Penerima Anggaran Realisasi Selisih Sambal Pecel Pengrajin Sleman 10 Hibah Bahan Baku Wedang Uwuh Koperasi Agro Mirasa Boga Yogyakarta AMBOY 27,350,000.00 27,350,000.00 - 11 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Bantarjo (Bantarjo RT.018/RW.009 Banguncipto Sentolo Kulon Progo) 1,730,000.00 1,730,000.00 - 12 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Bejo Bejan (Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul) 1,539,000.00 1,539,000.00 - 13 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Berkah Lestari (Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 14 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Logam Mandiri (Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Kabupaten Kulon Progo) 10,231,000.00 10,231,000.00 - 15 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Manunggal Asih (Legundi Planjan Saptosari Kulon Progo) 24,720,000.00 24,720,000.00 - 16 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Posdaya Srikandi (Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo) 37,330,000.00 37,330,000.00 - 17 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Rejo Batik (Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 18 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Tiwi Manunggal (Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo) 15,179,000.00 15,179,000.00 - 19 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (Pule Ngelo RT.01/RW.08 Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunung Kidul) 15,678,000.00 15,678,000.00 - 20 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Usaha Mandiri (Bengle II RT.04/RW.06 Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunung Kidul) 15,179,000.00 15,179,000.00 - 21 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Wahyu Batik (Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 22 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Wilis Sejati (Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo) 15,179,000.00 15,179,000.00 - Jumlah 1,406,944,000.00 1,406,187,640.00 756,360.00
• Rincian Hibah Barang pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:
Tabel 4.41 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perhubungan
No Uraian Anggaran Realisasi Keterangan 1 Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik jalan Lingkungan 269 unit.
2,764,755,000.00 2,302,368,300.00 Hibah ke Masyarakat 2 Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan 65 unit.
668,700,000.00 590,617,775.00 Hibah ke Masyarakat 3 Hibah Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan 62 unit 317,225,000.00 236,711,900.00 Hibah ke Masyarakat 4 Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu LaluLintas 13 unit.
17,160,000.00 17,160,000.00 Hibah ke Masyarakat.
5 Hibah Pngadaan dan Pemasangan Warning Light 2 unit.
62,700,000.00 62,045,495.00 Hibah ke Masyarakat.
Jumlah 3,830,540,000.00 3,208,903,470.00
• Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral sebagai berikut:
100
Tabel 4.42 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumberdaya Mineral
No.
Nomenklatur Belanja Anggaran Realisasi Kegiatan Bidang Peruntukan 1 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200,000,000.00 199,264,000.00 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya SDA LPMD 2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8,325,000,000.00 6,528,696,000.00 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku SDA LPMD 3 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 600,000,000.00 599,075,000.00 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan SDA LPMD 4 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1,200,000,000.00 772,940,000.00 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan CK PU 5 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4,620,000,000.00 4,364,810,300.00 Penggantian Jembatan BM LPMD 6 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 52,065,000,000.00 39,793,109,725.00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Perumahan Masyarakat di 4 Kabupaten Jumlah 67,010,000,000.00 52,257,895,025.00 Belanja Bantuan Sosial Rp22.577.159.813,00 Rp9.009.947.911,00
5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp29.331.210.000,00 dengan rincian anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp4.396.000.000,00 dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebesar Rp24.935.210.000,00.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.577.159.813,00 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp4.396.000.000,00 dan realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sebesar Rp18.181.159.813,00.
Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan di Dinas Sosial sebesar Rp4.396.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.196.000.000,00, dengan realisasi sebesar 100%.
Tabel 4.43 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian I Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 100,00 II Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan)
3.196.000.000,00
3.196.000.000,00 100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan
3.196.000.000,00
3.196.000.000,00 100,00
Jumlah
4.396.000.000,00
4.396.000.000,00 100,00
Tabel 4.44 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1 LKSA Krida Mulya 13,000,000.00 13,000,000.00 100,00 2 LKSA Wiyata Darma 1 13,000,000.00 13,000,000.00 100,00 3 LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam 16,000,000.00 16,000,000.00 100,00 4 Marsudi Putra II 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 101
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
Jumlah 50,000,000.00 50,000,000.00 100,00 II Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1 LKS ABH Prawoto 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 2 LKSA Mustika Tama 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 3 LKSA Rumah Alesha Panti Qurani 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 4 TAS Annisa 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 5 TAS An Nur Cahaya Umat 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 6 TAS Assalam 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 7 TAS Qonita 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 8 TAS Syifaul Qulub 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 9 TPA Beringharjo 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 10 Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta 15,000,000.00 15,000,000.00 100,00 11 LKSA Ash Siddiqiyah 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 12 LKSA Bintan Sa'adilah Arrosyid 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 13 LKSA Abdul Alim 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 14 LKSA Al Barokah Sleman 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 15 LKSA Al Ghifari 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 16 LKSA Al Hikmah 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 17 LKSA Al Ikhlas 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 18 LKSA Al Islam 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 19 LKSA Amanah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 20 LKSA Bina Insani 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 21 LKSA Bina Putra 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 22 LKSA Binnausaadah 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 23 LKSA Darul Aitam 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 24 LKSA Darussubusi 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 25 LKSA Islam Playen 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 26 LKSA Muhammadiyah Nanggulan 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 27 LKSA Muhammadiyah Wates 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 28 LKSA Nur Fadhilah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 29 LKSA Nurul Haq Madhania 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 30 LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 31 LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 32 LKSA PAY Putra Islam Giwangan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 33 LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 34 LKSA Santa Maria 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 35 LKSA Santo Thomas 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 36 LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 37 LKSA Yapitu Al Huda Pucung 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 38 LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 39 LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 40 LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 41 LKSA Zuhriyah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 42 LKSA Diponegoro 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 43 LKSA Mambaul Hisan 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 44 LKSA Sang Timur 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 45 LKSA Al Barokah Prambanan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 46 LKSA Darul Ilmi 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 47 LKSA Mekar Melati 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 48 LKSA Rumah Sejahtera 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00
Jumlah 545,000,000.00 545,000,000.00 100,00 III Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1 LKS Budhi Mulya 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 2 Orsos Adhi Yuswo 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 3 Klp. LU Setaman 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 4 Klp. LU Mulya Abadi 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 102
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 5 LKS. Cempaka 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 6 LKS Sekaringtyas 42,000,000.00 42,000,000.00 100,00 7 Posyandu LU Khusnul Khotimah 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 8 Kelompok Lansia Ismoyo 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 9 Orsos Melati 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 10 Klp. Lansia Sedyo Rahayu 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 11 Komdes Wukirsari 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 12 Orsos As-Salaam 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 13 Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa MADANIA 60,000,000.00 60,000,000.00 100,00 14 LKS. Maju Sejahtera 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 15 Klp. LU Pendowo Maju 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 16 Klp. LU Tresno Mulya 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 17 Orsos Langgeng 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 18 LKS. Baitunnajah 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 19 Klp. Lansia Sedulur 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 20 Yysn. Bina Insan Madani 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 21 Lembaga Pemerhati Lingkungan Yogyakarta 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 22 Klp. LU Mulya Sejati 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 23 Klp. LU Sari Manunggal 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 24 LKS Kinasih 42,000,000.00 42,000,000.00 100,00 25 Orsos Ngudi Mulyo 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 26 LKS Laku Utomo 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 27 Orsos Guyub 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 28 Orsos Setyo Manunggal 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 29 Orsos Mekar Sari 54,000,000.00 54,000,000.00 100,00 30 LKS An Nur Srimpi 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 31 LKS. Raharja Kedungkeris 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 32 Orsos Melati 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 33 Orsos Pelita Kasih 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 34 LKS Suko Manunggal 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 35 BKM Taman Sejahtera 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 36 LKS. Tirtowening 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00
Jumlah 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 100,00 IV Dana Keistimewaan
1 LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 445,500,000.00 445,500,000.00 100,00 2 LKSA Al Dzikro 742,500,000.00 742,500,000.00 100,00 3 LKSA Al Ikhlas 301,500,000.00 301,500,000.00 100,00 4 LKSA Almarina 433,500,000.00 433,500,000.00 100,00 5 LKSA Daarul 'Ilmi 678,000,000.00 678,000,000.00 100,00
Jumlah 2,601,000,000.00 2,601,000,000.00 100,00 Jumlah 4,396,000,000.00 4,396,000,000.00 100,00
Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp24.935.210.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.181.159.813,00 atau 72,91% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.45 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 23,782,500,000.00 17,129,025,033.00 6,653,474,967.00
72.02 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,152,710,000.00 1,052,134,780.00 100,575,220.00
91.27 Jumlah 24,935,210,000.00 18,181,159,813.00 6,754,050,187.00
72.91
103
Penjelasan:
Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp23.782.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.129.025.033,00 atau 72,02% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.46 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas PU-ESDM
No Nomenklatur Belanja Anggaran Realisasi Kegiatan Bidang Peruntukan 1 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 20,965,000,000.00 15,955,575,033.00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Perumahan Masyarakat di 4 Kabupaten 2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 2,817,500,000.00 1,173,450,000.00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ESDM Masyarakat (keluarga) Jumlah 23,782,500,000.00 17,129,025,033.00
Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp1.152.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.052.134.780,00 atau 91,27%.
Belanja Modal Rp654.839.728.747,39 Rp940.633.924.931,64 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp654.839.728.747,39 atau 90,53% dari anggaran sebesar Rp723.326.438.796,00.
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp285.794.196.184,25 atau 30,38% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp940.633.924.931,64.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Belanja Modal Tanah Rp185.263.842.550,00 Rp696.800.024.901,00
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp195.827.455.687,00 dan realisasi sebesar Rp185.263.842.550,00 atau 94,61% dengan rincian SKPD sebagai berikut:
Tabel 4.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 155,214,101,927.00 146,675,007,770.00 8,539,094,157.00
94.50 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 25,606,191,000.00 25,527,996,580.00 78,194,420.00
99.69 3 Dinas kebudayaan 8,960,362,000.00 7,050,400,000.00 1,909,962,000.00
78.68 4 Sekretariat Daerah 6,046,800,760.00 6,010,438,200.00 36,362,560.00
99.40 Jumlah 195,827,455,687.00 185,263,842,550.00 10,527,250,577.00
94.61
Penjelasan:
Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp195.827.455.687,00 dan realisasi sebesar Rp185.263.842.550,00 atau 94,61%. Belanja Modal Tanah direalisasikan pada beberapa OPD berikut:
1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp155.214.101.927,00 dan realisasi sebesar Rp146.675.007.770,00 atau sebesar 94,50%, merupakan pengadaan tanah di desa Plered, desa Garongan, dan desa Karangwuni Kabupaten Kulon Progo, serta untuk penilaian (Appraisal) di desa Watugajah Gunung Kidul.
104
2) Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp25.606.191.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.527.996.580,00 atau sebesar 99,69%, yaitu pembelian tanah di Gesing yang diperuntukan untuk pembangunan Pelabuhan perikanan 3) Dinas Kebudayaan menganggarkan Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp8.960.362.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.050.400.000,00 atau sebesar 78,68% merupakan Pengadaan Tanah untuk pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret sebesar Rp912.400.000,00 dan pengadaan tanah untuk lahan parkir Museum Kota Gede Rp6.138.000.000,00 4) Belanja Modal Tanah pada Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp6.046.800.760,00 dan realisasi sebesar Rp6.010.438.200,00 atau 99,40% berupa pengadaan tanah di Jl Suryatmajan dengan Luas tanah 191 m2.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp153.066.731.565,00 Rp137.484.204.942,00
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp186.750.430.670,00 dan realisasi sebesar Rp153.066.731.565,00 atau 81,96%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.582.526.623,00 atau 11,33% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yaitu sebesar Rp137.484.204.942,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.48 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Alat Besar Darat 6,062,133,000.00 5,741,745,652.00 320,387,348.00
94.71 2 Belanja Modal Alat Bantu 2,284,736,000.00 2,014,810,190.00 269,925,810.00
88.19 3 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 12,478,488,900.00 9,823,532,931.00 2,654,955,969.00
78.72 4 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 126,355,000.00 123,892,160.00 2,462,840.00
98.05 5 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 78,844,000.00 63,305,000.00 15,539,000.00
80.29 6 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 1,088,263,000.00 980,787,500.00 107,475,500.00
90.12 7 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 179,953,000.00 175,584,150.00 4,368,850.00
97.57 9 Belanja Modal Alat Ukur 767,770,948.00 714,872,544.00 52,898,404.00
93.11 10 Belanja Modal Alat Pengolahan 243,446,000.00 216,683,750.00 26,762,250.00
89.01 11 Belanja Modal Alat Kantor 3,543,618,340.00 3,158,792,506.00 384,825,834.00
89.14 13 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23,521,170,298.00 22,313,547,106.00 1,207,623,192.00
94.87 14 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 995,874,000.00 864,183,600.00 131,690,400.00
86.78 16 Belanja Modal Alat Studio 4,632,624,000.00 3,934,784,485.00 697,839,515.00
84.94 17 Belanja Modal Alat Komunikasi 652,771,000.00 475,776,850.00 176,994,150.00
72.89 18 Belanja Modal Peralatan Pemancar 699,250,000.00 625,321,500.00 73,928,500.00
89.43 19 Belanja Modal Alat Kedokteran 4,514,408,740.00 3,274,169,743.00 1,240,238,997.00
72.53 20 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2,260,980,000.00 1,261,946,616.00 999,033,384.00
55.81 21 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 11,953,334,325.00 8,338,464,955.00 3,614,869,370.00
69.76 22 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 489,474,000.00 419,397,900.00 70,076,100.00
85.68 23 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 37,965,234,500.00 20,969,526,377.00 16,995,708,123.00
55.23 24 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 583,515,000.00 381,861,000.00 201,654,000.00
65.44 25 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 46,408,000.00 46,200,000.00 208,000.00
99.55 26 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 543,430,000.00 458,859,900.00 84,570,100.00
84.44 27 Belanja Modal Komputer Unit 21,722,614,000.00 20,763,956,521.00 958,657,479.00
95.59 28 Belanja Modal Peralatan Komputer 7,002,958,598.00 5,679,554,763.00 1,323,403,835.00
81.10 29 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 231,665,000.00 210,248,000.00 21,417,000.00
90.76 105
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 30 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 12,000,000.00 11,718,000.00 282,000.00
97.65 31 Belanja Modal Sumur 1,049,000,000.00 856,634,100.00 192,365,900.00
81.66 32 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 125,705,000.00 124,225,000.00 1,480,000.00
98.82 33 Belanja Modal Alat Deteksi 2,429,000,000.00 1,967,741,387.00 461,258,613.00
81.01 34 Belanja Modal Alat Pelindung 34,167,500.00 34,167,500.00 -
100.00 35 Belanja Modal Alat SAR 751,600,000.00 736,730,000.00 14,870,000.00
98.02 36 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 81,128,000.00 80,622,825.00 505,175.00
99.38 37 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 4,641,000.00 4,470,600.00 170,400.00
96.33 38 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 179,013,000.00 177,556,873.00 1,456,127.00
99.19 39 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 58,840,000.00 49,548,232.00 9,291,768.00
84.21 40 Belanja Modal Peralatan Olahraga 59,540,000.00 54,566,250.00 4,973,750.00
91.65 41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 33,661,432,271.00 32,906,384,586.00 755,047,685.00
97.76 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,635,044,250.00 3,030,560,513.00 604,483,737.00
83.37 Jumlah 186,750,430,670.00 153,066,731,565.00 33,683,699,105.00
81.96
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 100,785,864,096.00 80,324,285,140.00 20,461,578,956.00
79.70 2 Dinas Kesehatan 17,448,063,990.00 12,864,728,314.00 4,583,335,676.00
73.73 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 559,608,948.00 509,176,880.00 50,432,068.00
90.99 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 322,223,000.00 243,285,800.00 78,937,200.00
75.50 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 6
Satuan Polisi Pamong Praja 4,597,655,000.00 3,060,441,000.00 1,537,214,000.00
66.57 7
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,225,778,000.00 3,257,652,931.00 968,125,069.00
77.09 8
Dinas Sosial 679,293,640.00 676,437,400.00 2,856,240.00
99.58 9
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 275,517,000.00 231,806,160.00 43,710,840.00
84.13 10
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11,444,635,000.00 8,715,798,966.00 2,728,836,034.00
76.16 11
Dinas Perhubungan 751,008,000.00 676,640,573.00 74,367,427.00
90.10 12
Dinas Komunikasi dan Informatika 5,165,442,100.00 5,059,023,701.00 106,418,399.00
97.94 13
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,078,684,000.00 5,892,833,600.00 185,850,400.00
96.94 14
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 136,456,600.00 133,971,500.00 2,485,100.00
98.18 15
Dinas Kebudayaan 15,081,234,378.00 13,011,540,259.00 2,069,694,119.00
86.28 16
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5,921,823,500.00 5,857,924,000.00 63,899,500.00
98.92 17
Dinas Kelautan dan Perikanan 456,631,000.00 454,718,000.00 1,913,000.00
99.58 18
Dinas Pariwisata 914,284,000.00 766,909,575.00 147,374,425.00
83.88 19
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 852,953,900.00 798,354,432.00 54,599,468.00
93.60 20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 131,111,000.00 124,097,000.00 7,014,000.00
94.65 21
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 1,459,348,000.00 1,356,766,925.00 102,581,075.00
92.97 22
Sekretariat Daerah 2,941,596,298.00 2,876,140,750.00 65,455,548.00
97.77 23
Sekretariat DPRD 276,210,000.00 233,777,000.00 42,433,000.00
84.64 24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 297,997,000.00 283,770,000.00 14,227,000.00
95.23 25
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1,579,619,000.00 1,522,408,530.00 57,210,470.00
96.38 106
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 26
Badan Kepegawaian Daerah 1,279,019,000.00 1,162,030,800.00 116,988,200.00
90.85 27
Badan Pendidikan dan Pelatihan 529,067,220.00 521,104,920.00 7,962,300.00
98.50 28
Badan Penghubung Daerah 147,872,000.00 144,840,000.00 3,032,000.00
97.95 29
Inspektorat 10,266,000.00 9,350,000.00 916,000.00
91.08 30
Paniradya Kaistimewan 2,401,169,000.00 2,296,917,409.00 104,251,591.00
95.66 Jumlah 186,750,430,670.00 153,066,731,565.00 33,683,699,105.00
81.96 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp66.855.285.344,54 Rp52.613.388.365,00
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp79.353.042.040,00 dan realisasi sebesar Rp66.855.285.344,54 atau 84,25%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.241.896.979,54 atau 27,07% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp52.613.388.365,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.50 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 73,041,793,663.00 61,472,906,120.54 11,568,887,542.46
84.16 2
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3,969,271,877.00 3,487,557,091.00 481,714,786.00
87.86 3 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1,445,463,000.00 1,123,974,556.00 321,488,444.00
77.76 4
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 896,513,500.00 770,847,577.00 125,665,923.00
85.98 Jumlah 79,353,042,040.00 66,855,285,344.54 12,497,756,695.46
84.25
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 32,903,984,050.00 26,140,651,892.00 6,763,332,158.00
79.45 2 Dinas Kesehatan 7,623,227,300.00 5,799,492,249.00 1,823,735,051.00
76.08 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 497,206,273.00 462,087,740.00 35,118,533.00
92.94 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 235,500,000.00 199,027,180.00 36,472,820.00
84.51 5 Satuan Polisi Pamong Praja 1,076,613,600.00 875,475,775.00 201,137,825.00
81.32 6 Dinas Sosial 3,701,827,877.00 3,220,290,859.00 481,537,018.00
86.99 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 187,700,000.00 181,058,730.00 6,641,270.00
96.46 8 Dinas Perhubungan 91,406,000.00 91,277,498.00 128,502.00
99.86 9 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 345,000,000.00 290,560,547.00 54,439,453.00
84.22 10 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 110,000,000.00 109,349,700.00 650,300.00
99.41 11 Dinas Kebudayaan 3,327,815,810.00 2,640,252,080.00 687,563,730.00
79.34 12 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 135,000,000.00 134,570,000.00 430,000.00
99.68 13 Dinas Kelautan dan Perikanan 2,635,857,000.00 2,143,084,812.54 492,772,187.46
81.31 14 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 273,730,000.00 269,994,744.00 3,735,256.00
98.64 15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,057,044,025.00 1,874,425,000.00 182,619,025.00
91.12 16 Sekretariat Daerah 4,447,267,705.00 4,443,821,938.00 3,445,767.00
99.92 17 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 143,600,000.00 140,984,000.00 2,616,000.00
98.18 18 Inspektorat 19,468,664,000.00 17,755,880,600.00 1,712,783,400.00
91.20 19 Paniradya Kaistimewan 91,598,400.00 83,000,000.00 8,598,400.00
90.61 Jumlah 79,353,042,040.00 66,855,285,344.54 12,497,756,695.46
84.25 107
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Rp214.309.752.467,85 Rp38.021.109.346,64
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp225.341.014.425,00 dan realisasi sebesar Rp214.309.752.467,85 atau 95,10%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 sebesar Rp 214.309.752.467,85 mengalami kenaikan sebesar Rp176.288.643.121,21 atau 463,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp38.021.109.346,64. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.52 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Modal Jalan 171,372,721,750.00 169,227,267,568.85 2,145,454,181.15
98.75 2 Belanja Modal Jembatan 18,573,258,034.00 17,903,433,260.00 669,824,774.00
96.39 3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 28,358,584,000.00 21,486,694,000.00 6,871,890,000.00
75.77 4 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30,000,000.00 29,762,111.00 237,889.00
99.21 5 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 200,865,000.00 200,066,000.00 799,000.00
99.60 6 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 2,098,265,000.00 1,603,365,300.00 494,899,700.00
76.41 7 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 24,500,000.00 24,418,572.00 81,428.00
99.67 8 Belanja Modal Instalasi Pengaman 61,850,000.00 43,857,000.00 17,993,000.00
70.91 9 Belanja Modal Jaringan Air Minum 105,900,000.00 104,513,542.00 1,386,458.00
98.69 10 Belanja Modal Jaringan Listrik 3,743,110,641.00 2,978,878,614.00 764,232,027.00
79.58 11 Belanja Modal Jaringan Telepon 771,960,000.00 707,496,500.00 64,463,500.00
91.65 Jumlah 225,341,014,425.00 214,309,752,467.85 11,031,261,957.15
95.10
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 11,850,000.00 - 11,850,000.00 - 2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 220,363,798,784.00 210,182,665,450.85 10,181,133,333.15
95.38 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 615,405,000.00 612,760,611.00 2,644,389.00
99.57 4 Dinas Perhubungan 3,023,011,000.00 2,260,372,000.00 762,639,000.00
74.77 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 762,100,000.00 698,500,000.00 63,600,000.00
91.65 6 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 199,099,641.00 198,896,364.00 203,277.00
99.90 7 Dinas Kelautan dan Perikanan 199,990,000.00 199,191,000.00 799,000.00
99.60 8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 165,760,000.00 157,367,042.00 8,392,958.00
94.94 Jumlah 225,341,014,425.00 214,309,752,467.85 11,031,261,957.15
95.10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp35.344.116.820,00 Rp15.715.197.377,00
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp36.054.495.974,00 dan realisasi sebesar Rp35.344.116.820,00 atau 98,03%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.628.919.443,00 atau 124,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 yaitu sebesar Rp15.715.197.377,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
108
Tabel 4.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 114,644,500.00 112,969,500.00 1,675,000.00
98.54 2
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan 40,000,000.00 39,930,000.00 70,000.00
99.83 3 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 911,827,000.00 896,192,884.00 15,634,116.00
98.29 4
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 18,909,492,000.00 18,611,589,403.00 297,902,597.00
98.42 5
Belanja Modal Ternak 60,000,000.00 59,000,000.00 1,000,000.00
98.33 6 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 2,079,429,000.00 1,854,790,500.00 224,638,500.00
89.20 7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 13,939,103,474.00 13,769,644,533.00 169,458,941.00
98.78 Jumlah 36,054,495,974.00 35,344,116,820.00 710,379,154.00
98.03 Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD
No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 14,521,534,474.00 14,342,025,305.00 179,509,169.00
98.76 2
Dinas Kesehatan 1,093,079,000.00 943,510,000.00 149,569,000.00
86.32 3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20,000,000.00 20,000,000.00 -
100.00 4
Dinas Sosial 21,284,000.00 20,660,800.00 623,200.00
97.07 5
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 10,000,000.00 6,050,000.00 3,950,000.00
60.50 6
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 145,160,000.00 145,090,000.00 70,000.00
99.95 7
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13,270,000.00 13,270,000.00 -
100.00 8
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 18,702,286,500.00 18,489,209,903.00 213,076,597.00
98.86 9 Dinas Kebudayaan 489,195,000.00 397,910,812.00 91,284,188.00
81.34 10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 60,000,000.00 59,000,000.00 1,000,000.00
98.33 11 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 225,000.00 225,000.00 -
100.00 12 Sekretariat Daerah 3,650,000.00 3,650,000.00 -
100.00 13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 956,925,000.00 885,727,500.00 71,197,500.00
92.56 14 Badan Penghubung Daerah 10,500,000.00 10,500,000.00 -
100.00 15 Paniradya Kaistimewan 7,387,000.00 7,287,500.00 99,500.00
98.65 Jumlah 36,054,495,974.00 35,344,116,820.00 710,379,154.00
98.03
Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,0 Rp332.989.336,00
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainya pada tahun 2021 sesuai dengan penganggaran yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dikelompokan dalam belanja modal asset tetap lainya.
Belanja Tak Terduga Rp53.316.587.701,00 Rp3,639.352.770,00
4.1.2.2 Anggaran Belanja Tak Terduga ditetapkan sebesar Rp90.726.238.027,00 dengan realisasi sebesar Rp53.316.587.701,00 atau 58,77%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp49.324.967.851,00 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui Satuan Tugas 109
Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/KEP/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2021. Selanjutnya mekanisme kerja Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/PK.3/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal perpanjangan waktu kedua pelaksanaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2018, ijin perpanjangan waktu kedua tidak diberikan, sehingga sisa dana sebesar Rp. 3.991.619.850,00 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 bahwa sisa dana Hibah Tahun Anggaran 2018 harus disetorkan ke Kas Negara.
Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.56 Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga
Uraian No/Tanggal SP2D SP2D Realisasi Sisa Capaian (%) Tahap 3 Phase 1 00050/TU/5.02.04/IV/02/2021 03-Feb-2021 3,487,802,000.00 3,392,350,273.00 95,451,727.00
97.26 Tahap 3 Phase 2 00440/TU/5.02.04/03/2021 12-Mar-2021 1,877,983,000.00 1,799,547,406.00 78,435,594.00
95.82 Tahap 3 Phase 3 03456/TU/5.02.04/07/2021 23-Jul-2021 3,387,662,000.00 3,063,636,364.00 324,025,636.00
90.44 Tahap 3 Phase 4 03528/TU/5.02.04/07/2021 27-Jul-2021 20,479,617,995.00 17,974,792,800.00 2,504,825,195.00
87.77 Tahap 3 Phase 5 03745/TU/5.02.04/08/2021 2-Agst-2021 16,450,000,000.00 15,975,000,000.00 475,000,000.00
97.11 Tahap 3 Phase 6 03905/TU/5.02.04/08/2021 10-Agst-2021 589,874,500.00 561,967,273.00 27,907,227.00
95.27 Tahap 3 Phase 7 04842/TU/5.02.04/09/2021 2 -Sept-2021 65,900,000.00 58,363,636.00 7,536,364.00
88.56 Tahap 3 Phase 7 04841/TU/5.02.04/09/2021 2 -Sept-2021 269,808,000.00 191,179,800.00 78,628,200.00
70.86 Tahap 3 Phase 8 05131/TU/5.02.04/09/2021 10-Sept-2021 1,439,411,000.00 1,277,882,605.00 161,528,395.00
88.78 Tahap 3 Phase 8 05132/TU/5.02.04/09/2021 10-Sept-2021 32,175,000.00 29,250,000.00 2,925,000.00
90.91 Tahap 3 Phase 9 05406/TU/5.02.04/09/2021 20-Sept-2021 42,540,000.00 42,540,000.00 -
100.00 Tahap 3 Phase10 05450/TU/5.02.04/09/2021 22-Sept-2021 85,220,000.00 75,442,272.00 9,777,728.00
88.53 Pengembalian sisa dana Hibah 05662/LS/5.02.04/09/2021 28-Sept-2021 3,991,619,850.00 3,991,619,850.00 -
100.00 Tahap 3 Phase11 05865/TU/5.02.04/10/2021 05-Okt-2021 405,810,000.00 310,218,000.00 95,592,000.00
76.44 Tahap 3 Phase11 05864/TU/5.02.04/10/2021 05-Okt-2021 86,000,000.00 77,038,300.00 8,961,700.00
89.58 Tahap 3 Phase12 06287/TU/5.02.04/10/2021 18-Okt-2021 685,592,000.00 682,417,200.00 3,174,800.00
99.54 Tahap 3 Phase13 06519/TU/5.02.04/10/2021 26-Okt-2021 2,554,140,000.00 2,339,836,457.00 214,303,543.00
91.61 Tahap 3 Phase14 06733/TU/5.02.04/11/2021 01-Nov-2021 1,147,800,000.00 931,478,192.00 216,321,808.00
81.15 Tahap 3 Phase15 07505/TU/5.02.04/11/2021 28-Nov-2021 57,600,000.00 57,600,000.00 -
100.00 Tahap 3 Phase16 08239/TU/5.02.04/12/2021 17-Des-2021 193,200,000.00 184,272,727.00 8,927,273.00
95.38 Tahap 3 Phase17 08713/TU/5.02.04/12/2021 23-Des-2021 302,635,000.00 300,154,546.00 2,480,454.00
99.18 JUMLAH 57,632,390,345.00 53,316,587,701.00 4,315,802,644.00
92.51
Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dalam rangka penanganan covid-19 adalah Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY berikut:
50. Keputusan Gubernur Nomor 388/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021.
51. Keputusan Gubernur Nomor 28/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Februari 2021 – 28 Februari 2021.
110
52. Keputusan Gubernur Nomor 45/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021.
53. Keputusan Gubernur Nomor 77/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kesebelas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku mulai 1 April 2021- 30 April 2021.
54. Keputusan Gubernur Nomor 99/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Mei 2021- 31 Mei 2021.
55. Keputusan Gubernur Nomor 136/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Juni 2021- 30 Juni 2021.
56. Keputusan Gubernur Nomor 170/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Juli 2021- 31 Juli 2021.
57. Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Agustus 2021- 31 Agustus 2021.
58. Keputusan Gubernur Nomor 272/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 September 2021- 30 September 2021.
59. Keputusan Gubernur Nomor 297/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Oktober 2021- 31 Oktober 2021.
60. Keputusan Gubernur Nomor 342/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Nopember 2021- 30 Nopember 2021.
61. Keputusan Gubernur Nomor 386/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Desember 2021- 31 Desember 2021.
62. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
63. Sekretariat Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan pertimbangan Tim Ahli membuat Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.
64. Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Operasi, yang berisi rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas COVID-19 yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan COVID-19 oleh masing-masing bidang dalam Satuan Tugas COVID- 19 yang di setujui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.
65. Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan rencana penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
66. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Pelaksana BPBD DIY menyampaikan usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di verifikasi.
67. Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran kepada BUD setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
111
68. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP TU/LS untuk pencairan SP2D TU/LS Belanja Tidak Terduga.
69. BUD menerbitkan SP2D TU/LS dan memindahbukukan dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
70. Bendahara Pengeluaran BPBD melakukan penatausahaan secara terpisah atas semua pengeluaran Belanja Tidak Terduga.
71. Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran ke Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas COVID-19 sesuai yang diajukan.
72. Tugas COVID-19 menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Satuan Tugas dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
73. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.
Adapun rincian SP2D dan realisasi Belanja Tak Terduga per kegiatan dalam rangka penanganan covid- 19 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.57 Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Kegiatan
Belanja Dana Keistimewaan Rp1.259.358.730.517,05 Rp1.279.572.655.079,63
4.1.2.3 Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dan realisasi sebesar Rp5.530.173.461.667,19, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00.
Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2021 sebesar Rp1.279.572.655.079,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp40.427.344.921,00.
SP2D REALISASI SISA % A PENANGANAN KESEHATAN BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Operasional Posko Terpadu Penanganan Covid-19 DIY 975,626,000 954,443,181 21,182,819
97.83% 2 Dukungan Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Masyarakat 1,864,500,000 1,852,950,000 11,550,000
99.38% 3 Dukungan Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 26,352,813,995 23,213,646,783 3,139,167,212
88.09% 4 Penegakan Hukum untuk Penerapan Protokol Kesehatan 1,657,901,000 1,649,440,546 8,460,454
99.49% 5 Dukungan Penegakan Hukum untuk Penanganan Covid-19 83,500,000 83,500,000 -
100.00% 6 Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 1,146,068,000 985,779,177 160,288,823
86.01% 7 Dukungan Operasional Gedung Isolasi Terpadu untuk Penanganan Covid-19 299,990,000 278,723,636 21,266,364
92.91% 8 Dukungan Keamanan dan Ketertiban untuk Penanganan Covid-19 260,884,500 257,243,637 3,640,863
98.60% 9 Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi 1,441,487,000 1,228,214,773 213,272,227
85.20% 10 Penerapan protokol kesehatan bagi pelaku wisata di DIY 57,600,000 57,600,000 -
100.00% Subtotal 34,140,370,495 30,561,541,733 3,578,828,762 89.52% B PENANGANAN DAMPAK EKONOMI BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Dukungan Pemulihan Ekonomi untuk Koperasi terdampak PPKM Darurat/Level 4 akibat Pandemi Covid-19 16,450,000,000
15,975,000,000
475,000,000
97.11% Subtotal 16,450,000,000
15,975,000,000
475,000,000
97.11% C PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Bantuan Sosial kepada Masyarakat terdampak 3,050,400,000
2,788,426,119
261,973,881
91.41% Subtotal 3,050,400,000
2,788,426,119
261,973,881
91.41% TOTAL 53,640,770,495
49,324,967,852
4,315,802,643
91.95% NO URAIAN I 112
Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.
Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terserap sebesar Rp1.259.286.977.483,05 atau 95,40%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran % Capaian I KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 1 KOTA YOGYAKARTA 51,613,900.00 48,503,050.00 3,110,850.00
93.97 2 KABUPATEN BANTUL 2,527,056,350.00 2,442,210,150.00 84,846,200.00
96.64 3 KABUPATEN KULON PROGO 2,022,107,300.00 1,956,183,280.00 65,924,020.00
96.74 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 1,741,551,600.00 1,583,149,931.00 158,401,669.00
90.90 5 KABUPATEN SLEMAN 803,212,293.00 736,398,918.00 66,813,375.00
91.68 6 BIRO ORGANISASI SETDA DIY 3,031,542,400.00 2,614,740,262.00 416,802,138.00
86.25 7 BIRO HUKUM 540,277,000.00 521,709,026.00 18,567,974.00
96.56 8 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 4,692,406,000.00 3,164,023,135.00 1,528,382,865.00
67.43 9 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 330,076,000.00 282,035,050.00 48,040,950.00
85.45 10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,596,311,220.00 1,386,599,900.00 209,711,320.00
86.86 11 PANIRADYA KAISTIMEWAN 16,014,803,400.00 14,849,901,825.00 1,164,901,575.00
92.73 II KEBUDAYAAN 1 KOTA YOGYAKARTA 30,128,799,295.00 28,237,021,176.88 1,891,778,118.12
93.72 2 KABUPATEN BANTUL 43,587,131,099.00 41,247,327,474.54 2,339,803,624.46
94.63 3 KABUPATEN KULON PROGO 39,232,907,187.00 37,328,340,034.00 1,904,567,153.00
95.15 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 40,958,033,000.00 38,436,947,960.20 2,521,085,039.80
93.84 5 KABUPATEN SLEMAN 17,554,994,504.00 17,333,692,853.00 221,301,651.00
98.74 6 DINAS KEBUDAYAAN DIY 273,473,840,304.00 256,600,698,767.00 16,873,141,537.00
93.83 7 BIRO TATA PEMERINTAHAN 364,827,500.00 265,310,000.00 99,517,500.00
72.72 8 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 10,118,856,000.00 9,655,568,107.00 463,287,893.00
95.42 9 MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA 26,894,622,365.00 24,454,355,774.00 2,440,266,591.00
90.93 10 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 11,736,159,500.00 10,075,691,608.00 1,660,467,892.00
85.85 11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18,334,401,900.00 17,964,384,302.00 370,017,598.00
97.98 12 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 15,148,691,425.00 14,345,234,497.00 803,456,928.00
94.70 13 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 2,246,300,000.00 2,169,880,800.00 76,419,200.00
96.60 14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,231,191,000.00 845,760,080.00 385,430,920.00
68.69 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 20,587,823,600.00 20,306,572,066.00 281,251,534.00
98.63 16 DINAS PARIWISATA DIY 21,249,950,500.00 18,398,962,851.00 2,850,987,649.00
86.58 17 DINAS KESEHATAN 1,035,261,800.00 716,639,020.00 318,622,780.00
69.22 18 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2,971,521,000.00 2,749,661,234.00 221,859,766.00
92.53 19 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 31,989,994,441.00 30,927,629,324.00 1,062,365,117.00
96.68 20 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3,385,191,063.00 3,365,432,209.00 19,758,854.00
99.42 21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 30,452,873,500.00 30,220,871,467.00 232,002,033.00
99.24 22 DINAS SOSIAL 5,914,647,000.00 5,730,099,665.00 184,547,335.00
96.88 23 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 534,818,250.00 522,700,250.00 12,118,000.00
97.73 24 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN 3,679,767,000.00 3,429,348,728.00 250,418,272.00
93.19 113
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran % Capaian HIDUP 25 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,211,805,000.00 1,641,136,941.00 570,668,059.00
74.20 26 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 225,053,000.00 224,702,900.00 350,100.00
99.84 27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5,107,595,800.00 4,898,532,225.00 209,063,575.00
95.91 28 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14,035,307,600.00 12,371,199,267.00 1,664,108,333.00
88.14 29 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL 109,464,000.00 107,483,324.00 1,980,676.00
98.19 30 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA 53,710,000.00 53,334,000.00 376,000.00
99.30 31 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 249,867,100.00 211,594,280.00 38,272,820.00
84.68 32 BKK KALURAHAN - BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA 4,635,600,000.00 4,567,362,256.22 68,237,743.78
98.53 - BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA 10,000,000,000.00 9,863,235,126.00 136,764,874.00
98.63 - BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 -
100.00 - BKK KALURAHAN - DESA BAHARI 3,000,000,000.00 2,551,154,000.00 448,846,000.00
85.04 - BKK KALURAHAN-PADAT KARYA 3,035,000,000.00 2,974,638,375.00 60,361,625.00
98.01 - BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN 5,651,145,000.00 5,651,145,000.00 -
100.00 - BKK KALURAHAN-COVID (JAGAWARGA) 22,570,000,000.00 20,961,644,964.00 1,608,355,036.00
92.87 - BTT -COVID 30,400,000,000.00 22,952,367,800.00 7,447,632,200.00
75.50 III PERTANAHAN 1 KOTA YOGYAKARTA 486,038,000.00 421,827,000.00 64,211,000.00
86.79 2 KABUPATEN BANTUL 3,517,317,428.00 3,051,582,195.00 465,735,233.00
86.76 3 KABUPATEN KULON PROGO 2,283,952,800.00 1,941,417,730.00 342,535,070.00
85.00 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 6,058,749,000.00 5,517,727,440.00 541,021,560.00
91.07 5 KABUPATEN SLEMAN 4,067,515,032.00 2,511,771,388.50 1,555,743,643.50
61.75 6 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 5,167,742,466.00 4,646,780,711.00 520,961,755.00
89.92 7 BIRO HUKUM SETDA DIY 353,162,000.00 343,540,900.00 9,621,100.00
97.28 IV TATA RUANG 1 KOTA YOGYAKARTA 41,489,743,000.00 41,314,777,777.71 174,965,222.29
99.58 2 KABUPATEN BANTUL 245,431,500.00 245,431,500.00 -
100.00 3 KABUPATEN KULON PROGO 545,590,500.00 514,289,864.00 31,300,636.00
94.26 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 579,926,000.00 470,184,200.00 109,741,800.00
81.08 5 KABUPATEN SLEMAN 198,137,933,270.00 195,930,949,039.00 2,206,984,231.00
98.89 6 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 5,401,345,258.00 5,131,006,176.00 270,339,082.00
94.99 7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 120,000,000.00 118,730,000.00 1,270,000.00
98.94 8 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 10,239,743,465.00 10,202,081,946.00 37,661,519.00
99.63 9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 249,230,662,577.00 248,480,491,854.00 750,170,723.00
99.70 10 DINAS PERHUBUNGAN DIY 2,928,247,008.00 2,897,949,307.00 30,297,701.00
98.97 11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 198,792,500.00 175,076,256.00 23,716,244.00
88.07 JUMLAH 1,320,000,000,000.00 1,259,286,977,483.05 60,713,022,516.95
95.40
4.1.3 Belanja Transfer Rp1.246.759.114.291,51 Rp1.085.836.698.996,63 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.264.504.664.225,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.903.384.188,51 atau 98,61%, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Bagi Hasil Rp713.118.316.167,00 Rp693.891.920.604,00
4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp713.118.316.167,00 dan realisasi sebesar Rp713.118.316.167,00 atau 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.226.395.563,00 atau 2,77% dibandingkan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp693.891.920.604,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
114
Tabel 4.59 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta 123,562,921,230.00 123,562,921,230.00 100 120,965,338,876.00 2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul 163,305,276,389.00 163,305,276,389.00 100 159,398,655,115.00 3 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 89,292,015,362.00 89,292,015,362.00 100 102,149,130,231.00 4 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 103,103,480,235.00 103,103,480,235.00 100 88,092,018,037.00 5 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman 233,854,622,951.00 233,854,622,951.00 100 223,286,778,345.00 Jumlah 713,118,316,167.00 713,118,316,167.00 100 693,891,920,604.00
Untuk Bagi Hasil Pajak atas kelebihan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021, Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.60 Rincian Kekurangan Pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabuten/Kota
No Uraian Jumlah 1 Pemerintah Kota Yogyakarta 4,574,255,149.00 2 Pemerintah Kabupaten Bantul 5,700,792,270.00 3 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 3,639,630,693.00 4 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 4,201,693,340.00 5 Pemerintah Kabupaten Sleman 6,592,102,254.00 Jumlah 24,708,473,706.00
Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 telah dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00.
Belanja Bantuan Keuangan Rp533.640.798.124,51 Rp391.944.778.392,63
4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp551.386.348.058,00 dan realisasi sebesar Rp533.640.798.124,51 atau 96,78%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp141.696.019.731,88 atau 36,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp391.944.778.392,63. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan meliputi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp487.445.811.457,29 dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp46.339.256.564,22 dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Rp484.644.483.000,29 Rp390.599.778.392,63
5.1.3.2.1 ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp499.894.603.058,00 dan realisasi sebesar Rp484.644.483.000,29 atau 96,95%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp94.004.704.607,66 atau 24,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp390.599.778.392,63. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:
115
Tabel 4.61 Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1 Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta 72,754,194,195.00 70,217,129,004.59 96.51 53,579,338,517.42 2 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul 100,803,936,377.00 97,862,551,320.00 97.08 27,049,701,557.00 3 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo 47,366,557,787.00 45,022,230,908.00 95.05 170,547,095,225.00 4 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunung Kidul 54,548,259,600.00 51,170,009,531.20 93.81 91,005,025,848.21 5 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman 224,421,655,099.00 220,372,562,236.50 98.20 48,418,617,245.00 Jumlah 499,894,603,058.00 484,644,483,000.29 96.95 390,599,778,392.63
Transfer Bantuan Keuangan khusus daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:
Tabel 4.62 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 2 Bantuan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 Orang) 48,000,000.00 45,000,000.00 3,000,000.00
93.75 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (50 Orang) 150,000,000.00 150,000,000.00 -
100.00 4 Urusan Keistimewaan 72,156,194,195.00 70,022,129,004.59 2,134,065,190.41
97.04 Jumlah 72,754,194,195.00 70,217,129,004.59 2,537,065,190.41
96.51
Tabel 4.63 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 -
100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 Orang) 57,000,000.00 57,000,000.00 -
100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (215 Orang) 645,000,000.00 645,000,000.00 -
100.00 4 Jambanisasi (75 Orang) 225,000,000.00 174,000,000.00 -
77.33 5 Padat Karya Infrastruktur 9,600,000,000.00 9,600,000,000.00 -
100.00 6 Pembangunan Jembatan Kawasan Industri Piyungan 40,000,000,000.00 40,000,000,000.00 -
100.00 7 Urusan Keistimewaan 49,876,936,377.00 46,986,551,320.00 2,890,385,057.00
94.20 Jumlah 100,803,936,377.00 97,862,551,320.00 2,890,385,057.00
97.08
116
Tabel 4.64 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 -
100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 Orang) 72,000,000.00 72,000,000.00 -
100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (180 Orang) 540,000,000.00 540,000,000.00 -
100.00 4 Jambanisasi (175 Orang) 350,000,000.00 350,000,000.00 -
100.00 5 Padat Karya Infrastruktur 1,920,000,000.00 1,920,000,000.00 -
100.00 6 Urusan Keistimewaan 44,084,557,787.00 41,740,230,908.00 2,344,326,879.00
94.68 Jumlah 47,366,557,787.00 45,022,230,908.00 2,344,326,879.00
95.05
Tabel 4.65 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 -
100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 Orang) 75,000,000.00 72,000,000.00 3,000,000.00
96.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (230 Orang) 690,000,000.00 690,000,000.00 -
100.00 4 Jambanisasi (175 Orang) 525,000,000.00 480,000,000.00 45,000,000.00
91.43 5 Padat Karya Infrastruktur 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 -
100.00 6 Urusan Keistimewaan 49,338,259,600.00 46,008,009,531.20 3,330,250,068.80
93.25 Jumlah 54,548,259,600.00 51,170,009,531.20 3,378,250,068.80
93.81
Tabel 4.66 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 -
100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 Orang) 48,000,000.00 48,000,000.00 -
100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (150 Orang) 450,000,000.00 450,000,000.00 -
100.00 4 Jambanisasi (100 Orang) 400,000,000.00 400,000,000.00 -
100.00 5 Padat Karya Infrastruktur 2,560,000,000.00 2,560,000,000.00 -
100.00 6 Urusan Keistimewaan 220,563,655,099.00 216,514,562,236.50 4,049,092,862.50
98.16 Jumlah 224,421,655,099.00 220,372,562,236.50 4,049,092,862.50
98.20 Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Rp48.996.315.124,22 Rp1.345.000.000,00
5.1.3.2.2 kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 merupakan belanja bantuan keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, dianggarkan sebesar Rp51.491.745.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.996.315.124,22 atau 95,15%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp47.651.315.124,22 atau sebesar 3542,84% 117
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.345.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.67 Rincian Bantuan Keuangan ke Desa
No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Arsitektur Gaya Yogya 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 -
100.00 2 Balai Budaya 4,635,600,000.00 4,567,362,256.22 68,237,743.78
98.53 3 Kunjungan Gub /Sleman 750,000,000.00 750,000,000.00 -
100.00 4 BKK Desa /kal/Bantul 150,000,000.00 150,000,000.00 -
100.00 5 BKK Desa /kal/Bantul 200,000,000.00 200,000,000.00 -
100.00 6 Desa Mandiri Budaya 10,000,000,000.00 9,718,965,229.00 281,034,771.00
97.19 7 Desa Maritim 2,500,000,000.00 2,051,154,000.00 448,846,000.00
82.05 8 Garam 500,000,000.00 500,000,000.00 -
100.00 5 Jagawarga 22,570,000,000.00 20,961,644,964.00 1,608,355,036.00
92.87 10 PadatKarya Istimewa 3,035,000,000.00 2,946,043,675.00 88,956,325.00
97.07 11 Papan nama Keistimewaan 5,651,145,000.00 5,651,145,000.00 -
100.00 Jumlah 51,491,745,000.00 48,996,315,124.22 2,495,429,875.78
95.15
4.1.4 Surplus (Defisit)
Rp172.926.847.675,04 Rp178.330.224.994,04 Surplus sebesar Rp172.926.847.675,04 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021. Surplus Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.403.377.268,99 atau 3,02% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2020 yaitu sebesar Rp178.330.224.944,04. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.68 Surplus/Defisit
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisai (Rp) I Pendapatan 5,674,896,535,689.00 5,703,100,309,342.23
100.50 5,611,510,924,299.71 2 Belanja dan Transfer 6,046,849,748,828.00 5,530,173,461,667.19
91.46 5,433,180,699,355.67 Surplus/Defisit (371,953,213,139.00) 172,926,847,675.04 (46.49) 178,330,224,944.04
4.1.5 Pembiayaan Netto
Rp381.560.546.739,46 Rp306.122.988.195,42 Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp381.560.546.739,46, yang terdiri atas:
Penerimaan Pembiayaan Rp494.060.546.739,46 Rp423.712.988.195,42
4.1.5.1 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp494.060.546.739,46. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.347.558.544,04 atau 16,60% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp423.712.988.195,42. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp494.060.546.739,46 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:
118
Tabel 4.69 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 484,453,213,139.00 484,453,213,139.46
100.00 420,567,958,995.42 2 Penerimaan Pinjaman Daerah 5,000,000,000.00 9,607,333,600.00
192.15 3,145,029,200.00
Jumlah 489,453,213,139.00 494,060,546,739.46
100.94 423,712,988,195.42
a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp484.453.213.139,46 merupakan SiLPA Tahun 2020 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran
2021. b.
Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.607.336.000,00 terdiri dari penerimaan Kembali dana bergulir kepada koperasi terealisasi sebesar Rp38.336.000,00, dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp9.569.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
No Uraian Tahun 2021 Anggaran Realisasi Selisih (Rp) % 1 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi - 38,336,000.00 (38,336,000.00) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - 38,336,000.00 (38,336,000.00) - Pasca Gempa 2008 - 3,000,000.00 (3,000,000.00) - Fasilitasi pengembangan koperasi - 35,336,000.00 (35,336,000.00) - 2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 5,000,000,000.00 9,569,000,000.00 (4,569,000,000.00)
191.38 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat (BUKP) 5,000,000,000.00 9,560,000,000.00 (4,560,000,000.00)
191.20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - 9,000,000.00 (9,000,000.00) - Program DPM LDPM - 8,000,000.00 (8,000,000.00) - Program DPM LUEP - 1,000,000.00 (1,000,000.00) - Jumlah 5,000,000,000.00 9,607,336,000.00 (4,607,336,000.00)
192.15
Pengeluaran Pembiayaan Rp112.500.000.000,00 Rp117.590.000.000,00
4.1.5.2 Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.500.000.000,00 atau 95,74% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.090.000.000,00 atau 4,33% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp117.590.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp112.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp112.500.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada:
1) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp112.060.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.060.000.000,00 atau 100%;
2) PT. ASKRIDA dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp440.000.000,00 atau 100%; dan
119
4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp554.487.394.414,50, mengalami kenaikan sebesar Rp69.456.386.133,89 atau 14,33% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yaitu sebesar Rp484.453.213.139,46. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:
Tabel 4.71 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) I Pendapatan 5,674,896,535,689.00 5,703,100,309,342.23
100.50 5,611,510,924,299.71 2 Belanja dan Transfer 6,046,849,748,828.00 5,530,173,461,667.19
91.46 5,433,180,699,355.67 3 Surplus/Defisit (371,953,213,139.00) 172,926,847,675.04 (46.49) 178,330,224,944.04 4 Pembiayaan Netto 371,953,213,139.00 381,560,546,739.46
102.58 306,122,988,195.42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran( SILPA) - 554,487,394,414.50 - 484,453,213,139.46
SILPA sebesar Rp554.487.394.414,50 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.72 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
No Uraian Jumlah 1 Kas di Kas Daerah 513,471,984,112.22 Giro BPD 510,830,743,563.29 Jasa Giro 1,266,017,418.00 Pelimpahan Jasa Giro 2021 5,809,492.00 Setoran Pengembalian belanja (Dinas Kebudayaan) 16,922,471.00 Setoran Pengembalian belanja (Dinas Kesehatan) 115,978,418.00 Setoran Pengembalian BKK 423,428,950.78 Setoran Pengembalian dana bergulir BUKP 600,000,000.00 Setoran Pengembalian BTT 28,047,000.00 Setoran Pengembalian belanja (DPU) 140,191,009.15 Setoran Pengembalian belanja (Dikpora) 37,892,715.00 Setoran Pengembalian belanja (DPKP) 5,297,075.00 Setoran Pengembalian belanja (Kesbangpol) 1,656,000.00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 38,000,970.00 Bendahara Penerimaan Pariwisata 35,000,000.00 Bendahara Penerimaan Balai Pengelolaan Perparkiran (Dinas Perhubungan) 2,081,000.00 Bendahara Penerimaan DLHK 919,970.00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 293,199,948.00 Bendahara Pengeluaran Balai PIALAM -DPU 98,381,288.00 Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata 136,245,125.00 Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian 1,450,000.00 Bendahara Pengeluaran Dikpora 53,950,000.00 Bendahara Pengeluaran Dishub 3,173,535.00 4 Kas di Bendahara BOS 4,488,067,667.00 5 Kas di BLUD:
36,196,141,717.28 RS Ghrasia 10,867,158,782.37 BLPT 2,764,377,694.00 Jamkesos 1,329,828,773.29 Bapelkes 3,302,668,063.00 Respira 12,198,930,201.00 Balabkes 5,426,496,096.62 SMKN 6 Yogyakarta 189,879,291.00 SMKN 1 Sewon 115,297,264.00 SMKN 3 Wonosari 1,505,552.00 JUMLAH 554,487,394,414.50 Penjelasan:
120
1. SILPA di BUD sebesar Rp513.471.984.112,22 terdiri dari Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059 sebesar Rp510.830.743.563,29, jasa giro kas daerah sebesar Rp1.266.017.418,00, jasa giro bendahara pengeluaran yang dilimpahkan ke kas daerah tahun 2022 sebesar Rp5.809.492,00 dan Setoran Pengembalian yang disetor tahun 2022 sebesar Rp1.369.413.638,93 yang terdiri dari setoran pengembalian belanja pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp16.922.471,00, setoran pengembalian belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp115.978.418,00, setoran pengembalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp423.428.950,78, setoran dana bergulir dari BUKP sebesar Rp600.000.000,00 karena terjadi salah setor, semula masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, setoran pengembalian BTT sebesar Rp28.047.000,00, setoran pengembalian belanja DPU-ESDM sebesar Rp140.191.009,15, setoran pengembalian belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp37.892.715,00, setoran pengembalian belanja DPKP sebesar Rp.5.297.075,00, dan setoran pengembalian belanja Badan Kesbangpol sebesar Rp1.656.000,00.
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 meliputi kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata sebesar Rp35.000.000,00, Kas di Bendahara Penerimaan Balai Pengelolaan Perparkiran (Dinas Perhubungan) sebesar Rp2.081.000,00, dan kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp919.970,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.199.984,00 merupakan setoran pengembalian belanja yang sumber dananya dari SP2D UP/GU pada Balai Pialam (DPU-ESDM) sebesar Rp98.381.288,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp136.245.125,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah, dan pengembalian belanja di tahun 2022 yang terdiri dari Dinas Pertanian sebesar Rp1.450.000,00, Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp 53.950.000,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp3.173.535,00.
4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang diterima langsung oleh Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri.
5. Kas di BLUD sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan kas yang ada di rekening BLUD dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.73 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD
No Uraian Jumlah 1 RS Jiwa Grhrasia Silpa 31 Desember 2020 9,362,753,244.15 Pendapatan BLUD Tahun 2021 21,097,212,549.22 Belanja BLUD Tahun 2021 19,592,807,011.00 Silpa 31 Desember 2021 1,504,405,538.22 2 Balai Latihan Pendidikan Teknik Silpa 31 Desember 2020 2,657,212,910.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 1,520,463,776.00 Belanja BLUD Tahun 2021 1,413,298,992.00 Silpa 31 Desember 2021 107,164,784.00 3 Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Silpa 31 Desember 2020 2,108,285,943.29 Pendapatan BLUD Tahun 2021 73,627,830.00 Belanja BLUD Tahun 2021 852,085,000.00 Silpa 31 Desember 2021 -778,457,170.00 4 Balai Pelatihan Kesehatan Silpa 31 Desember 2020 3,246,671,492.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 1,984,688,386.00 Belanja BLUD Tahun 2021 1,928,691,815.00 Silpa 31 Desember 2021 55,996,571.00 5 RS Paru Respira 121
No Uraian Jumlah Silpa 31 Desember 2020 10,677,399,119.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 10,079,115,317.00 Belanja BLUD Tahun 2021 8,557,584,235.00 Silpa 31 Desember 2021 1,521,531,082.00 6 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Silpa 31 Desember 2020 4,625,640,297.62 Pendapatan BLUD Tahun 2021 5,502,952,660.00 Belanja BLUD Tahun 2021 4,702,096,861.00 Silpa 31 Desember 2021 800,855,799.00 7 SMK 6 Yogyakarta Pendapatan BLUD Tahun 2021 771,523,291.00 Belanja BLUD Tahun 2021 581,644,000.00 Silpa 31 Desember 2021 189,879,291.00 8 SMK 1 Sewon Pendapatan BLUD Tahun 2021 328,254,612.00 Belanja BLUD Tahun 2021 212,957,384.00 Silpa 31 Desember 2021 115,297,264.00 9 SMK 3 Wonosari Pendapatan BLUD Tahun 2021 26,505,552.00 Belanja BLUD Tahun 2021 25,000,000.00 Silpa 31 Desember 2021 1,505,552.00 Jumlah SILPA BLUD 36,196,141,717.28
5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42 Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2021 sebesar Rp484.453.212.139,46 mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun
2021. 4.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 berasal dari:
Tabel 4.74 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021
No Uraian Jumlah 1 Pendapatan 5,703,100,309,342.23 2 Belanja dan Transfer 5,530,173,461,667.19 Surplus (Defisit) 172,926,847,675.04 3 Penerimaan Pembiayaan 494,060,546,739.46 4 Pengeluaran Pembiayaan 112,500,000,000.00 Pembiayaan Netto 381,560,546,739.46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 554,487,394,414.50 122
Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46
4.2.2.1 Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 mengalami kenaikan sebesar Rp70.034.181.275,04 atau 14,46% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 yaitu sebesar Rp484.453.213.139,46. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan.
5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
4.3.1 Aset
Rp11.999.264.977.104,20 Rp11.335.536.076.401,00
Aset Lancar Rp705.810.418.358,19 Rp691.092.541.612,02
4.3.1.1 Kas dan Setara Kas Rp574.168.719.904,44 Rp503.545.195.680,40
5.3.1.1.1 A. Kas di Kas Daerah Rp513.471.984.112,22 Rp441.671.236.637,40 Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp513.471.984.112,22 terdiri dari saldo kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 Giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp512.096.760.981,29, dan setoran pengembalian belanja dan pengembalian dana begulir di bulan Januari 2022 sebesar Rp1.375.223.130,93.
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp513.471.984.112,22 dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.671.236.637,40 mengalami kenaikan sebesar Rp71.800.747.474,82 atau 16,26%.
Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.75 Rincian Kas Di Kas Daerah No Uraian 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 Rekening Giro BPD DIY
512.096.760.981,29
441.542.977.462,04
Saldo Giro
510.830.743.563,29 -
Jasa Giro bulan Desember 2021
1.266.017.418,00 -
2. Setoran kas di bulan Januari 2022
1.375.223.130,93
128.259.175,36 Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kebudayaan
16.922.471,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kesehatan
115.978.418,00 - Setoran pengembalian belanja Bantuan Khusus Keuangan pada BPKA
423.428.950,78 - Setoran dana bergulir BUKP pada BPKA
600.000.000,00 - Setoran pengembalian Belanja Tak Terduga pada BPKA
28.047.000,00 - Setoran Jasa Giro
5.809.492,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada DPU
140.191.009,15 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
37.892.715,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.297.075,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Badan Kesbangpol
1.656.000,00 -
Jumlah
513.471.984.112,22
441.671.236.637,40 B.
Kas di Bendahara Penerimaan Rp38.000.970,00 Rp52.675.210,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 123
dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.674.240,00 atau 27,86%.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.76 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
No Nama SKPD 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 Dinas Perhubungan
2.081.000,00
4.127.000,00 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
919.970,00
3.682.919,00 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM -
1.334.000,00 4 Dinas Koperasi -
43.531.291,00 5 Dinas Pariwisata
35.000.000,00 -
Jumlah
38.000.970,00
52.675.210,00 Rincian nomor STS dan tanggal penyetoran ke Kasda sebagai berikut :
Tabel 4.77 Rincian Nomor STS
OPD No. STS Tanggal Jumlah Dinas Perhubungan 01813/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022
654.000,00
01812/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022
853.000,00
01814/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022
438.000,00
01811/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022
136.000,00
2.081.000,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 00565/STS/2.11.02/A01/01/2022 03 Januari 2022
919.970,00 Dinas Pariwisata 00012/STS/3.26.01/A01/2/2021 31 Desember 2021
35.000.000,00 Jumlah
38.000.970,00 C.
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp293.567.198,00 Rp6.518.460,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.567.198,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember
2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.567.198,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 mengalami kenaikan sebesar Rp287.048.738,00 atau 4.503,63%.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.78 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
No Nama OPD 2021 (Rp) 2020 (Rp) Keterangan
1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah -
2.113.000,00 Sisa UP
2. Badan Kepegawaian Daerah -
4.405.460,00 Sisa UP
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
98.381.288,00 - Sisa UP
4. Dinas Pariwisata
136.245.125,00 - Sisa UP
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
367.250,00 - Pajak belum disetor
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.450.000,00 - Sisa UP
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
53.950.000,00 - Sisa UP
8. Dinas Perhubungan
3.173.535,00 - Sisa UP Jumlah
293.567.198,00
6.518.460,00 D.
Kas di BLUD
Rp36.196.141.717,28 Rp32.677.963.006,06 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai 124
Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon Bantul, dan SMKN 3 Wonosari. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.196.141.717,28 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 mengalami peningkatan sebesar Rp3.518.178.711,22 atau 10,77%.
Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.79 Rincian Kas di BLUD
No Uraian 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 RS Grhasia
10.867.158.782,37
9.362.753.244,15 2 RS Paru Respira
12.198.930.201,00
10.677.399.119,00 3 Balai Pelayanan Jamkesos
1.329.828.773,29
2.108.285.943,29
4. Balai Pelatihan Kesehatan
3.302.668.063,00
3.246.671.492,00
5. Balai Laboratorium Kesehatan
5.426.496.096,62
4.625.640.297,62
6. Balai Latihan Pendidkan Teknik (BLPT)
2.764.377.694,00
2.657.212.910,00
7. SMKN 6 Yogyakarta
189.879.291,00 -
8. SMKN 1 Sewon Bantul
115.297.264,00 -
9. SMKN 3 Wonosari
1.505.552,00 -
Jumlah
36.196.141.717,28
32.677.963.006,06 Penjelasan:
a. Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp10.867.158.782,37 ditempatkan pada :
1. Rekening giro BPD DIY Nomor 041.111.000043 sebesar Rp5.860.893.882,55 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.860.387.288,55 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp506.594,00.
2. Rekening giro BTN Nomor 00341-01-30-000027-7 sebesar Rp5.005.600.505,82 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.497.100,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.103.405,82.
3. Rekening giro BPD Nomor 41211010081 sebesar Rp664.394,00 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.000,00 dan bulan Desember 2021 sebesar Rp614.394,00.
b. Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp12.198.930.201,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.184.386.035,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp14.544.166,00.
c. Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp1.329.828.773,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.328.168.750,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp1.660.023,00.
d. Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.302.668.063,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.301.863.345,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp804.718,00 dan Deposito Nomor 040.311.002186 sebesar Rp2.000.000.000,00
e. Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp5.426.496.096,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.420.691.647,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.804.449,00.
f. Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.764.377.694,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.761.051.060,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp3.326.634,00.
g. Kas di BLUD pada SMKN 6 Yogyakarta sebesar Rp189.879.291,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001803 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.798.969,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp80.322,00
h. Kas di BLUD pada SMKN 1 Sewon Bantul sebesar Rp115.297.264,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 004.111.001764 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.230.108,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp67.156,00.
125
i. Kas di BLUD pada SMKN 3 Wonosari sebesar Rp1.505.552,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 002.111.001064.
E.
Kas Dana BOS
Rp4.488.067.667,00 Rp10.044.731.811,00 Kas Dana BOS merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp4.488.067.667,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp0,00, Sisa Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp189.727.763,00 dan Sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00.
Dalam Neraca per 31 Desember 2021, sisa Kas BOS disajikan dalam akun Kas Dana BOS. Penyajian didasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Tabel 4.80 Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020 di SMA/SMK/SLB Negeri
NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta
208.749.605,00
208.749.605,00 - 2 SMA Negeri 2 Yogyakarta
94.789.357,00
94.789.357,00 - 3 SMA Negeri 3 Yogyakarta
28.581.659,00
28.381.659,00
200.000,00 4 SMA Negeri 4 Yogyakarta
295.347.789,00
295.347.789,00 - 5 SMA Negeri 5 Yogyakarta
27.103.553,00
27.103.553,00 - 6 SMA Negeri 6 Yogyakarta
28.722.981,00
28.722.981,00 - 7 SMA Negeri 7 Yogyakarta
75.544.746,00
75.514.134,00
30.612,00 8 SMA Negeri 8 Yogyakarta
35.299.060,00
35.299.060,00 - 9 SMA Negeri 9 Yogyakarta
177.221.301,00
177.221.301,00 - 10 SMA Negeri 10 Yogyakarta
13.950.000,00
13.950.000,00 - 11 SMA Negeri 11 Yogyakarta
21.150.000,00
21.150.000,00 - 12 SMA Negeri 1 Bambanglipuro
27.183.266,00
27.183.266,00 - 13 SMA Negeri 1 Banguntapan
9.900.000,00
9.900.000,00 - 14 SMA Negeri 2 Banguntapan
5.481.384,00
5.481.384,00 - 15 SMA Negeri 1 Bantul
18.005.159,00
18.005.159,00 - 16 SMA Negeri 2 Bantul
25.099.960,00
25.099.960,00 - 17 SMA Negeri 3 Bantul
7.687.600,00
7.687.600,00 - 18 SMA Negeri 1 Dlingo
1.200,00
1.200,00 - 19 SMA Negeri 1 Imogiri
15.027.050,00
15.027.050,00 - 20 SMA Negeri 1 Jetis
22.096.033,00
22.096.033,00 - 21 SMA Negeri 1 Kasihan
65.776.044,00
65.776.044,00 - 22 SMA Negeri 1 Kretek
22.050.000,00
22.050.000,00 - 23 SMA Negeri 1 Pajangan
14.850.000,00
14.850.000,00 - 24 SMA Negeri 1 Piyungan
5.850.000,00
5.850.000,00 - 25 SMA Negeri 1 Pleret
8.535.500,00
8.535.500,00 - 26 SMA Negeri 1 Pundong
2.270.000,00
2.270.000,00 - 27 SMA Negeri 1 Sanden
10.350.000,00
10.350.000,00 - 28 SMA Negeri 1 Sedayu - - - 29 SMA Negeri 1 Sewon
25.453.400,00
25.453.400,00 - 30 SMA Negeri 1 Srandakan
19.223.587,00
19.223.587,00 - 31 SMA Negeri 1 Galur
11.023.202,00
11.023.202,00 - 32 SMA Negeri 1 Girimulyo
331.400,00
331.400,00 - 33 SMA Negeri 1 Kalibawang
34.046.577,00
34.046.577,00 - 34 SMA Negeri 1 Kokap
309.000,00
309.000,00 - 35 SMA Negeri 1 Lendah
3.010.990,00
3.010.990,00 - 36 SMA Negeri 1 Pengasih
9.425.710,00
9.425.710,00 - 37 SMA Negeri 1 Samigaluh
4.950.000,00
4.950.000,00 - 38 SMA Negeri 1 Sentolo
11.689.775,00
11.689.775,00 - 126
NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 39 SMA Negeri 1 Temon
12.099.812,00
12.099.812,00 - 40 SMA Negeri 1 Wates
21.207.787,00
21.207.787,00 - 41 SMA Negeri 2 Wates
13.683.000,00
13.683.000,00 - 42 SMA Negeri 1 Karangmojo
65.877.899,00
65.877.899,00 - 43 SMA Negeri 1 Panggang
39.060.919,00
39.060.919,00 - 44 SMA Negeri 1 Patuk
17.689.972,00
17.689.972,00 - 45 SMA Negeri 1 Playen
28.596.478,00
28.596.478,00 - 46 SMA Negeri 2 Playen
45.485.769,00
45.111.400,00
374.369,00 47 SMA Negeri 1 Rongkop
32.494.971,00
32.494.971,00 - 48 SMA Negeri 1 Semanu
34.351.459,00
33.230.920,00
1.120.539,00 49 SMA Negeri 1 Semin
11.702.301,00
11.702.301,00 - 50 SMA Negeri 1 Tanjungsari
80.080.700,00
80.080.699,00 1,00 51 SMA Negeri 1 Wonosari
68.223.330,00
68.223.330,00 - 52 SMA Negeri 2 Wonosari
64.502.547,00
64.502.547,00 - 53 SMA Negeri 1 Cangkringan
8.204.050,00
8.204.050,00 - 54 SMA Negeri 1 Depok
8.650.644,00
8.650.644,00 - 55 SMA Negeri 1 Gamping
21.600.000,00
21.600.000,00 - 56 SMA Negeri 1 Godean
10.353.441,00
10.353.441,00 - 57 SMA Negeri 1 Kalasan
18.026.718,00
18.026.718,00 - 58 SMA Negeri 1 Minggir
13.590.158,00
13.590.158,00 - 59 SMA Negeri 1 Mlati
9.900.000,00
9.900.000,00 - 60 SMA Negeri 1 Ngaglik
75.501.296,00
75.501.296,00 - 61 SMA Negeri 2 Ngaglik
9.000.000,00
9.000.000,00 - 62 SMA Negeri 1 Ngemplak
7.984.398,00
7.984.398,00 - 63 SMA Negeri 1 Pakem
9.567.556,00
9.567.508,00 48,00 64 SMA Negeri 1 Prambanan
25.260.030,00
25.260.030,00 - 65 SMA Negeri 1 Seyegan
41.400.000,00
41.400.000,00 - 66 SMA Negeri 1 Sleman
22.500.000,00
22.500.000,00 - 67 SMA Negeri 2 Sleman
15.734.875,00
15.684.500,00
50.375,00 68 SMA Negeri 1 Tempel
3.150.000,00
3.150.000,00 - 69 SMA Negeri 1 Turi
78.673.645,00
78.673.645,00 - 70 SMK Negeri 1 Yogyakarta
56.808.267,00
56.808.267,00 - 71 SMK Negeri 2 Yogyakarta
204.627.259,00
204.602.259,00
25.000,00 72 SMK Negeri 3 Yogyakarta
1.063.348.062,00
1.035.218.818,00
28.129.244,00 73 SMK Negeri 4 Yogyakarta
231.573.205,00
231.573.205,00 - 74 SMK Negeri 5 Yogyakarta
155.371.181,00
155.176.000,00
195.181,00 75 SMK Negeri 6 Yogyakarta
407.390.926,00
407.390.926,00 - 76 SMK Negeri 7 Yogyakarta
74.381.662,00
74.381.662,00 - 77 SMK Negeri 1 Bantul
479.604.757,00
474.253.000,00
5.351.757,00 78 SMK Negeri 1 Dlingo
3.307.000,00
3.307.000,00 - 79 SMK Negeri 1 Kasihan
50.476.698,00
48.014.700,00
2.461.998,00 80 SMK Negeri 2 Kasihan
136.496.780,00
136.496.780,00 - 81 SMK Negeri 3 Kasihan
60.614.780,00
60.614.780,00 - 82 SMK Negeri 1 Pajangan
24.453.982,00
24.453.982,00 - 83 SMK Negeri 1 Pandak
169.966.600,00
169.966.600,00 - 84 SMK Negeri 1 Pleret
48.770.804,00
48.770.804,00 - 85 SMK Negeri 1 Pundong
11.409.980,00
11.409.980,00 - 86 SMK Negeri 1 Sanden
45.564.031,00
45.564.031,00 - 87 SMK Negeri 1 Sedayu
423.168.828,00
423.168.828,00 - 88 SMK Negeri 1 Sewon
124.215.096,00
124.215.096,00 - 89 SMK Negeri 2 Sewon
177.311.415,00
177.311.415,00 - 127
NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 90 SMK Negeri 1 Girimulyo - - - 91 SMK Negeri 1 Kokap
15.468.500,00
15.468.500,00 - 92 SMK Negeri 1 Nanggulan
54.363.063,00
54.229.063,00
134.000,00 93 SMK Negeri 1 Panjatan
12.267.314,00
12.267.314,00 - 94 SMK Negeri 1 Pengasih
21.224.750,00
21.224.750,00 - 95 SMK Negeri 2 Pengasih
100.413.522,00
100.413.522,00 - 96 SMK Negeri 1 Samigaluh
43.940.550,00
43.940.550,00 - 97 SMK Negeri 1 Temon
121.820.733,00
121.820.733,00 - 98 SMK Negeri 1 Gedangsari
60.451.430,00
60.451.430,00 - 99 SMK Negeri 2 Gedangsari
81.817.278,00
81.817.278,00 - 100 SMK Negeri 1 Girisubo
47.991.579,00
47.991.579,00 - 101 SMK Negeri 1 Ngawen
193.757.606,00
193.757.606,00 - 102 SMK Negeri 1 Nglipar
3.282.455,00
3.282.455,00 - 103 SMK Negeri 1 Ponjong
18.085.495,00
18.085.495,00 - 104 SMK Negeri 1 Purwosari
39.181.927,00
37.181.645,00
2.000.282,00 105 SMK Negeri 1 Saptosari
24.000.000,00
24.000.000,00 - 106 SMK Negeri 1 Tanjungsari
14.514.861,00
14.514.861,00 - 107 SMK Negeri 1 Tepus
144.263.373,00
144.263.373,00 - 108 SMK Negeri 1 Wonosari
33.513.664,00
33.513.664,00 - 109 SMK Negeri 2 Wonosari
51.250.706,00
51.250.706,00 - 110 SMK Negeri 3 Wonosari
41.280.000,00
41.280.000,00 - 111 SMK Negeri 1 Cangkringan
177.873.581,00
171.237.500,00
6.636.081,00 112 SMK Negeri 1 Depok
73.921.250,00
73.921.250,00 - 113 SMK Negeri 2 Depok
878.277.553,00
875.887.736,00
2.389.817,00 114 SMK Negeri 1 Godean
186.887.957,00
186.650.500,00
237.457,00 115 SMK Negeri 2 Godean
102.496.273,00
102.495.999,00 274,00 116 SMK Negeri 1 Kalasan
45.746.368,00
45.746.368,00 - 117 SMK Negeri 1 Seyegan
105.171.194,00
105.171.194,00 - 118 SMK Negeri 1 Tempel
50.319.339,00
50.319.000,00 339,00 119 SLB/C N 1 Yogyakarta
8.007.885,00
8.007.885,00 - 120 SLB/C N 2 Yogyakarta
3.204.509,00
3.204.509,00 - 121 SLB/C N Pembina
36.181.060,00
35.727.750,00
453.310,00 122 SLB N 1 Bantul
277.331.074,00
137.398.070,00
139.933.004,00 123 SLB N 2 Bantul
16.707.075,00
16.703.000,00
4.075,00 124 SLB N 1 Sleman
3.887.800,00
3.887.800,00 - 125 SLB N 1 Gunungkidul
79.652.600,00
79.652.600,00 - 126 SLB N 2 Gunungkidul
1.200.000,00
1.200.000,00 - 127 SLB N 1 Kulon Progo
11.692.135,00
11.692.135,00 -
Jumlah
9.430.548.415,00
9.240.820.652,00
189.727.763,00
Tabel 4.81 Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2021 di SMA/SMK/SLB Negeri
NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta
1.528.584.000,00
1.525.062.962,00
3.521.038,00 2 SMA Negeri 2 Yogyakarta
1.457.820.000,00
1.457.820.000,00 - 3 SMA Negeri 3 Yogyakarta
1.202.544.000,00
1.195.785.511,00
6.758.489,00 4 SMA Negeri 4 Yogyakarta
1.293.396.000,00
1.259.320.131,00
34.075.869,00 5 SMA Negeri 5 Yogyakarta
1.373.676.000,00
1.373.587.500,00
88.500,00 6 SMA Negeri 6 Yogyakarta
1.368.840.000,00
1.365.105.734,00
3.734.266,00 7 SMA Negeri 7 Yogyakarta
1.292.928.000,00
1.292.745.599,00
182.401,00 128
NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 8 SMA Negeri 8 Yogyakarta
1.315.704.000,00
1.312.399.807,00
3.304.193,00 9 SMA Negeri 9 Yogyakarta
1.109.784.000,00
1.107.455.075,00
2.328.925,00 10 SMA Negeri 10 Yogyakarta
931.944.000,00
931.944.000,00 - 11 SMA Negeri 11 Yogyakarta
1.460.490.000,00
1.460.490.000,00 - 12 SMA Negeri 1 Bambanglipuro
918.921.000,00
917.227.713,00
1.693.287,00 13 SMA Negeri 1 Banguntapan
1.121.451.000,00
1.121.451.000,00 - 14 SMA Negeri 2 Banguntapan
1.124.120.000,00
1.123.922.392,00
197.608,00 15 SMA Negeri 1 Bantul
1.516.018.000,00
1.516.018.000,00 - 16 SMA Negeri 2 Bantul
1.329.162.000,00
1.328.941.499,00
220.501,00 17 SMA Negeri 3 Bantul
1.009.510.000,00
1.007.133.495,00
2.376.505,00 18 SMA Negeri 1 Dlingo
656.260.000,00
612.527.300,00
43.732.700,00 19 SMA Negeri 1 Imogiri
952.676.000,00
941.986.900,00
10.689.100,00 20 SMA Negeri 1 Jetis
1.323.667.000,00
1.322.992.637,00
674.363,00 21 SMA Negeri 1 Kasihan
1.373.483.000,00
1.373.468.540,00
14.460,00 22 SMA Negeri 1 Kretek
637.169.000,00
637.169.000,00 - 23 SMA Negeri 1 Pajangan
850.019.000,00
849.940.973,00
78.027,00 24 SMA Negeri 1 Piyungan
807.294.000,00
807.294.000,00 - 25 SMA Negeri 1 Pleret
796.796.000,00
791.930.439,00
4.865.561,00 26 SMA Negeri 1 Pundong
998.075.000,00
998.075.000,00 - 27 SMA Negeri 1 Sanden
1.037.168.000,00
1.037.168.000,00 - 28 SMA Negeri 1 Sedayu
1.398.713.000,00
1.398.713.000,00 - 29 SMA Negeri 1 Sewon
1.641.278.000,00
1.641.133.997,00
144.003,00 30 SMA Negeri 1 Srandakan
609.788.000,00
607.498.000,00
2.290.000,00 31 SMA Negeri 1 Galur
480.035.000,00
479.209.111,00
825.889,00 32 SMA Negeri 1 Girimulyo
380.931.000,00
380.930.500,00 500,00 33 SMA Negeri 1 Kalibawang
565.610.000,00
506.244.045,00
59.365.955,00 34 SMA Negeri 1 Kokap
266.016.000,00
264.117.599,00
1.898.401,00 35 SMA Negeri 1 Lendah
964.145.000,00
964.145.000,00 - 36 SMA Negeri 1 Pengasih
1.032.442.000,00
1.032.442.000,00 - 37 SMA Negeri 1 Samigaluh
228.363.000,00
228.363.000,00 - 38 SMA Negeri 1 Sentolo
831.463.000,00
831.063.300,00
399.700,00 39 SMA Negeri 1 Temon
630.034.000,00
621.758.296,00
8.275.704,00 40 SMA Negeri 1 Wates
1.201.473.000,00
1.201.377.736,00
95.264,00 41 SMA Negeri 2 Wates
857.054.000,00
855.012.143,00
2.041.857,00 42 SMA Negeri 1 Karangmojo
1.234.573.000,00
1.107.320.811,00
127.252.189,00 43 SMA Negeri 1 Panggang
697.215.000,00
685.686.410,00
11.528.590,00 44 SMA Negeri 1 Patuk
753.439.000,00
753.439.000,00 - 45 SMA Negeri 1 Playen
476.364.000,00
476.324.000,00
40.000,00 46 SMA Negeri 2 Playen
1.236.799.000,00
1.170.266.794,00
66.532.206,00 47 SMA Negeri 1 Rongkop
461.577.000,00
436.084.346,00
25.492.654,00 48 SMA Negeri 1 Semanu
410.538.000,00
367.864.450,00
42.673.550,00 49 SMA Negeri 1 Semin
998.997.000,00
998.702.000,00
295.000,00 50 SMA Negeri 1 Tanjungsari
675.591.000,00
650.822.638,00
24.768.362,00 51 SMA Negeri 1 Wonosari
1.293.244.000,00
1.187.942.644,00
105.301.356,00 52 SMA Negeri 2 Wonosari
1.259.377.000,00
1.243.856.319,00
15.520.681,00 53 SMA Negeri 1 Cangkringan
615.476.000,00
612.846.556,00
2.629.444,00 54 SMA Negeri 1 Depok
938.314.000,00
937.625.299,00
688.701,00 55 SMA Negeri 1 Gamping
612.758.000,00
612.644.000,00
114.000,00 56 SMA Negeri 1 Godean
941.032.000,00
941.032.000,00 - 57 SMA Negeri 1 Kalasan
1.101.696.000,00
1.098.105.900,00
3.590.100,00 58 SMA Negeri 1 Minggir
599.017.000,00
598.597.776,00
419.224,00 129
NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 59 SMA Negeri 1 Mlati
622.422.000,00
622.422.000,00 - 60 SMA Negeri 1 Ngaglik
938.918.000,00
938.382.385,00
535.615,00 61 SMA Negeri 2 Ngaglik
1.139.952.000,00
1.139.952.000,00 - 62 SMA Negeri 1 Ngemplak
615.325.000,00
615.099.333,00
225.667,00 63 SMA Negeri 1 Pakem
773.724.000,00
773.420.844,00
303.156,00 64 SMA Negeri 1 Prambanan
1.090.522.000,00
1.090.521.942,00 58,00 65 SMA Negeri 1 Seyegan
1.336.048.000,00
1.336.048.000,00 - 66 SMA Negeri 1 Sleman
1.094.750.000,00
1.094.750.000,00 - 67 SMA Negeri 2 Sleman
621.217.000,00
599.910.621,00
21.306.379,00 68 SMA Negeri 1 Tempel
552.509.000,00
552.509.000,00 - 69 SMA Negeri 1 Turi
584.823.000,00
584.823.000,00 - 70 SMK Negeri 1 Yogyakarta
1.014.859.000,00
1.014.859.000,00 - 71 SMK Negeri 2 Yogyakarta
3.933.231.000,00
3.667.752.982,00
265.478.018,00 72 SMK Negeri 3 Yogyakarta
3.182.519.000,00
2.434.189.901,00
748.329.099,00 73 SMK Negeri 4 Yogyakarta
2.987.463.000,00
2.900.578.529,00
86.884.471,00 74 SMK Negeri 5 Yogyakarta
2.236.798.000,00
2.191.045.950,00
45.752.050,00 75 SMK Negeri 6 Yogyakarta
2.214.921.000,00
2.214.921.000,00 - 76 SMK Negeri 7 Yogyakarta
1.698.724.000,00
1.698.724.000,00 - 77 SMK Negeri 1 Bantul
2.765.687.000,00
2.134.244.547,00
631.442.453,00 78 SMK Negeri 1 Dlingo
691.046.000,00
691.042.800,00
3.200,00 79 SMK Negeri 1 Kasihan
1.333.751.000,00
1.332.293.069,00
1.457.931,00 80 SMK Negeri 2 Kasihan
874.459.000,00
815.914.625,00
58.544.375,00 81 SMK Negeri 3 Kasihan
1.779.719.000,00
1.752.559.525,00
27.159.475,00 82 SMK Negeri 1 Pajangan
807.278.000,00
807.277.492,00 508,00 83 SMK Negeri 1 Pandak
1.492.479.000,00
1.362.616.795,00
129.862.205,00 84 SMK Negeri 1 Pleret
1.253.001.000,00
1.249.321.774,00
3.679.226,00 85 SMK Negeri 1 Pundong
1.358.399.000,00
1.358.396.792,00
2.208,00 86 SMK Negeri 1 Sanden
568.468.000,00
568.468.000,00 - 87 SMK Negeri 1 Sedayu
2.186.197.000,00
2.008.979.155,00
177.217.845,00 88 SMK Negeri 1 Sewon
3.559.772.000,00
3.534.956.862,00
24.815.138,00 89 SMK Negeri 2 Sewon
1.168.833.000,00
1.144.518.037,00
24.314.963,00 90 SMK Negeri 1 Girimulyo
379.668.000,00
379.668.000,00 - 91 SMK Negeri 1 Kokap
728.538.000,00
728.022.290,00
515.710,00 92 SMK Negeri 1 Nanggulan
1.429.236.000,00
1.418.117.742,00
11.118.258,00 93 SMK Negeri 1 Panjatan
1.255.758.000,00
1.253.288.686,00
2.469.314,00 94 SMK Negeri 1 Pengasih
1.823.172.000,00
1.821.741.400,00
1.430.600,00 95 SMK Negeri 2 Pengasih
3.227.700.000,00
3.165.708.406,00
61.991.594,00 96 SMK Negeri 1 Samigaluh
706.788.000,00
653.037.832,00
53.750.168,00 97 SMK Negeri 1 Temon
662.634.000,00
642.209.258,00
20.424.742,00 98 SMK Negeri 1 Gedangsari
724.334.000,00
720.184.016,00
4.149.984,00 99 SMK Negeri 2 Gedangsari
1.199.900.000,00
1.157.184.355,00
42.715.645,00 100 SMK Negeri 1 Girisubo
776.724.000,00
759.907.300,00
16.816.700,00 101 SMK Negeri 1 Ngawen
1.838.213.000,00
1.797.089.459,00
41.123.541,00 102 SMK Negeri 1 Nglipar
1.305.018.000,00
1.296.969.940,00
8.048.060,00 103 SMK Negeri 1 Ponjong
1.007.240.000,00
1.007.240.000,00 - 104 SMK Negeri 1 Purwosari
783.146.000,00
771.470.470,00
11.675.530,00 105 SMK Negeri 1 Saptosari
1.956.851.000,00
1.956.851.000,00 - 106 SMK Negeri 1 Tanjungsari
365.378.000,00
360.675.333,00
4.702.667,00 107 SMK Negeri 1 Tepus
745.797.000,00
733.576.963,00
12.220.037,00 108 SMK Negeri 1 Wonosari
2.290.457.000,00
2.251.965.528,00
38.491.472,00 109 SMK Negeri 2 Wonosari
2.609.191.000,00
2.604.810.485,00
4.380.515,00 130
NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 110 SMK Negeri 3 Wonosari
1.964.794.000,00
1.964.794.000,00 - 111 SMK Negeri 1 Cangkringan
1.622.880.000,00
1.603.353.512,00
19.526.488,00 112 SMK Negeri 1 Depok
1.505.028.000,00
1.504.421.800,00
606.200,00 113 SMK Negeri 2 Depok
3.738.098.000,00
3.659.704.650,00
78.393.350,00 114 SMK Negeri 1 Godean
1.679.230.000,00
1.669.716.272,00
9.513.728,00 115 SMK Negeri 2 Godean
1.329.216.000,00
1.168.256.614,00
160.959.386,00 116 SMK Negeri 1 Kalasan
1.819.142.000,00
1.709.701.285,00
109.440.715,00 117 SMK Negeri 1 Seyegan
2.530.115.000,00
2.529.173.664,00
941.336,00 118 SMK Negeri 1 Tempel
1.738.908.000,00
1.722.553.900,00
16.354.100,00 119 SLB/C N 1 Yogyakarta
364.728.000,00
364.728.000,00 - 120 SLB/C N 2 Yogyakarta
327.600.000,00
321.526.058,00
6.073.942,00 121 SLB/C N Pembina
877.968.000,00
821.738.600,00
56.229.400,00 122 SLB N 1 Bantul
1.181.645.000,00
714.776.871,00
466.868.129,00 123 SLB N 2 Bantul
382.520.000,00
376.699.275,00
5.820.725,00 124 SLB N 1 Sleman
401.193.000,00
396.049.000,00
5.144.000,00 125 SLB N 1 Gunungkidul
684.700.000,00
526.289.295,00
158.410.705,00 126 SLB N 2 Gunungkidul
247.810.000,00
247.810.000,00 - 127 SLB N 1 Kulon Progo
827.340.000,00
827.340.000,00 -
Jumlah
151.697.323.000,00
147.398.983.096,00
4.298.339.904,00
Saldo Kas Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00 terdiri dari saldo Dana BOS Reguler sebesar Rp4.251.266.784,00 dan saldo Dana BOS Kinerja sebesar Rp47.073.120,00.
Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 belum termasuk setoran temuan belanja BOS tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disetorkan ke rekening sekolah sebesar Rp101.984.973,00, dengan rincian sebagai berikut :
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH 1 SMA Negeri 11 Yogyakarta
2.980.000,00 2 SMA Negeri 1 Kasihan
23.992.000,00 3 SMA Negeri 1 Galur
1.540.000,00 4 SMA Negeri 1 Sentolo
14.400.000,00 5 SMA Negeri 1 Kalasan
651.000,00 6 SMA Negeri 1 Minggir
2.225.000,00 7 SMA Negeri 1 Tempel
1.942.000,00 8 SMA Negeri 1 Turi
1.012.700,00 9 SMK Negeri 2 Yogyakarta
7.119.000,00 10 SMK Negeri 1 Kasihan
19.598.000,00 11 SMK Negeri 3 Kasihan
3.698.120,00 12 SMK Negeri 1 Pandak
3.329.300 14 SMK Negeri 1 Pengasih
3.932.500 15 SMK Negeri 2 Pengasih
6.193.000,00 16 SMK Negeri 2 Depok
2.996.252,00 17 SMK Negeri 1 Kalasan
6.376.100,00 18 SMK Negeri 1 Pleret 1,00 Jumlah
101.984.973,00 F.
Kas Lainnya
Rp19.680.458.239,94 Rp19.092.070.555,94 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.092.070.555,94 terdiri dari saldo bunga pada rekening penerimaan sumbangan covid sebesar Rp88.015,00 yang telah disetor pada bulan Januari tahun 2022 dan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan Rp19.091.982.540,94 yang pada Neraca Tahun 2020 disajikan dalam Aset Lainnya-Aset Non Lancar Lainnya dan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Neraca Tahun 2021 dipindah ke Kas Setara Kas – Kas Lainnya.
131
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.458.239,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.458.239,94 terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.732.976.045,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.190.497.426,18, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.82 Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2021 BPD DIY CABANG UTAMA NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 1 001311005920 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S
500.000,00 -
500.000,00 2 001311006964 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA
500.000,00 -
500.000,00 3 001311007073 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y
500.000,00 -
500.000,00 4 001311005890 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P
500.000,00 -
500.000,00 5 001311006213 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA
500.000,00 -
500.000,00 6 001311005986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH
500.000,00 -
500.000,00 7 001311007245 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM
500.000,00 -
500.000,00 8 001311007094 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S
500.000,00 -
500.000,00 9 001311006003 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA
500.000,00 -
500.000,00 10 001311006009 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA
500.000,00 -
500.000,00 11 001311006010 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA
500.000,00 -
500.000,00 12 001311006012 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I
500.000,00 -
500.000,00 13 001311005998 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI
500.000,00 -
500.000,00 14 001311005999 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI
500.000,00 -
500.000,00 15 001311006001 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M
500.000,00 -
500.000,00 16 001311007072 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S
500.000,00 -
500.000,00 17 001311006428 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M
500.000,00 -
500.000,00 18 001311005915 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA
500.000,00 -
500.000,00 19 001311007234 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA
500.000,00 -
500.000,00 20 001311007244 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN
500.000,00 -
500.000,00 21 001311006827 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K
500.000,00 -
500.000,00 22 001311007229 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO
500.000,00 -
500.000,00 23 001311005949 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO
500.000,00 -
500.000,00 24 001311006265 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO
500.000,00 -
500.000,00 25 001311007372 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO
500.000,00 -
500.000,00 26 001311005918 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT
500.000,00 -
500.000,00 27 001311007029 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN
500.000,00 -
500.000,00 28 001311006700 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C
500.000,00 -
500.000,00 29 001311005975 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P
500.000,00 -
500.000,00 30 001311005985 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA
500.000,00 -
500.000,00 31 001311005988 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I
500.000,00 -
500.000,00 32 001311005934 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S
500.000,00 -
500.000,00 33 001311007240 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A
500.000,00 -
500.000,00 34 001311005956 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D
500.000,00 -
500.000,00 35 001311006593 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L
500.000,00 -
500.000,00 36 001311006594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L
500.000,00 -
500.000,00 37 001311007071 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S
500.000,00 -
500.000,00 38 001311006942 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO
500.000,00 -
500.000,00 132
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 39 001311006904 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI
500.000,00 -
500.000,00 40 001311007241 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO
500.000,00 -
500.000,00 41 001311006915 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO
500.000,00 -
500.000,00 42 001311006264 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI
500.000,00 -
500.000,00 43 001311006408 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO
500.000,00 -
500.000,00 44 001311006862 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO
500.000,00 -
500.000,00 45 001311005957 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA
500.000,00 -
500.000,00 46 001311006899 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO
500.000,00 -
500.000,00 47 001311007379 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL
500.000,00 -
500.000,00 48 001311007114 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI
500.000,00 -
500.000,00 49 001311006007 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE
500.000,00 -
500.000,00 50 001311006863 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI
500.000,00 -
500.000,00 51 001311005953 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT
500.000,00 -
500.000,00 52 001311007006 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR
500.000,00 -
500.000,00 53 001311005943 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL
500.000,00 -
500.000,00 54 001311006859 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K
500.000,00 -
500.000,00 55 001311005952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI
550.000,00 -
550.000,00 56 001311005965 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H
550.000,00 -
550.000,00 57 001311005961 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA
594.300,00 -
594.300,00 58 001311007149 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA
600.000,00 -
600.000,00 59 001311005962 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P
630.000,00 -
630.000,00 60 001311006406 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B
650.000,00 -
650.000,00 61 001311007056 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN
650.000,00 -
650.000,00 62 001311007131 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA
650.000,00 -
650.000,00 63 001311007210 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C
650.000,00 -
650.000,00 64 001311007211 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C
650.000,00 -
650.000,00 65 001311006709 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR
650.000,00 -
650.000,00 66 001311006858 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA
700.000,00 -
700.000,00 67 001311007010 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY
700.000,00 -
700.000,00 68 001311005917 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT
700.000,00 -
700.000,00 69 001311005926 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO
700.000,00 -
700.000,00 70 001311005927 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO
700.000,00 -
700.000,00 71 001311006969 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K
700.000,00 -
700.000,00 72 001311007007 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K
700.000,00 -
700.000,00 73 001311006710 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR
700.000,00 -
700.000,00 74 001311007364 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO
924.000,00 -
924.000,00 75 001311006632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN
1.000.000,00 -
1.000.000,00 76 001311006642 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI
1.400.000,00 -
1.400.000,00 77 001311006994 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA
1.500.000,00 -
1.500.000,00 78 001311006440 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C
1.600.000,00 -
1.600.000,00 79 001311006680 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A
1.750.000,00 -
1.750.000,00 80 001311007047 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA
1.750.000,00 -
1.750.000,00 81 001311007126 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA
2.100.000,00 -
2.100.000,00 82 001311006206 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI
2.250.000,00 -
2.250.000,00 83 001311007337 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K
2.350.000,00 -
2.350.000,00 84 001311007014 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO
2.500.000,00 -
2.500.000,00 85 001311005919 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K
2.550.000,00 -
2.550.000,00 86 001311007262 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI
2.600.000,00 -
2.600.000,00 87 001311007104 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA
2.930.000,00 -
2.930.000,00 88 001311005880 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B
3.132.000,00 -
3.132.000,00 133
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 89 001311006517 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P
3.200.000,00 -
3.200.000,00 90 001311006985 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K
3.250.000,00 -
3.250.000,00 91 001311007156 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI
3.350.000,00 -
3.350.000,00 92 001311005801 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P
3.500.000,00 -
3.500.000,00 93 001311006566 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M
3.500.000,00 -
3.500.000,00 94 001311006139 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA
3.500.000,00 -
3.500.000,00 95 001311006986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K
3.500.000,00 -
3.500.000,00 96 001311006995 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA
3.500.000,00 -
3.500.000,00 97 001311006205 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA
3.675.000,00 -
3.675.000,00 98 001311007571 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO
4.076.000,00 -
4.076.000,00 99 001311007412 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO
4.500.000,00 -
4.500.000,00 100 001311007564 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL
4.500.000,00 -
4.500.000,00 101 001311007743 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 102 001311008155 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH
5.000.000,00 -
5.000.000,00 103 001311008112 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 104 001311007952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 105 001311008191 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 106 001311007481 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 107 001311007540 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 108 001311007719 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 109 001311007539 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 110 001311008436 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 111 001311007661 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 112 001311008125 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 113 001311007521 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A
5.000.000,00 -
5.000.000,00 114 001311008363 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W
5.000.000,00 -
5.000.000,00 115 001311009600 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 116 001311007841 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU
5.000.000,00 -
5.000.000,00 117 001311007609 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM
5.000.000,00 -
5.000.000,00 118 001311007606 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L
5.000.000,00 -
5.000.000,00 119 001311007748 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M
5.000.000,00 -
5.000.000,00 120 001311009510 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 121 001311007875 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM
5.000.000,00 -
5.000.000,00 122 001311008234 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM
5.000.000,00 -
5.000.000,00 123 001311009472 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 124 001311009640 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 125 001311007522 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON
5.000.000,00 -
5.000.000,00 126 001311007553 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON
5.000.000,00 -
5.000.000,00 127 001311008727 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR
5.000.000,00 -
5.000.000,00 128 001311009250 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 129 001311009382 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 130 001311007523 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 131 001311008726 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 132 001311008080 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG
5.000.000,00 -
5.000.000,00 133 001311009824 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT
5.000.000,00 -
5.000.000,00 134 001311009443 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 135 001311009582 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 136 001311008597 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL
5.000.000,00 -
5.000.000,00 137 001311008598 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL
5.000.000,00 -
5.000.000,00 138 001311008076 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 134
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 139 001311007830 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 140 001311009632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 141 001311008501 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 142 001311008084 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K
5.000.000,00 -
5.000.000,00 143 001311008910 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 144 001311008925 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 145 001311008808 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 146 001311008077 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 147 001311008492 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT
5.000.000,00 -
5.000.000,00 148 001311008493 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT
5.000.000,00 -
5.000.000,00 149 001311007475 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR
5.000.000,00 -
5.000.000,00 150 001311007845 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 151 001311007833 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 152 001311008671 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 153 001311008228 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 154 001311008439 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 155 001311007463 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 156 001311008247 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P
5.000.000,00 -
5.000.000,00 157 001311007544 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 158 001311007456 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 159 001311008763 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 160 001311008218 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 161 001311008219 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 162 001311008380 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 163 001311007630 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 164 001311008113 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 165 001311009792 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM
5.000.000,00 -
5.000.000,00 166 001311009809 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 167 001311009611 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 168 001311009799 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 169 001311009812 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 170 001311007863 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 171 001311009572 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P
5.000.000,00 -
5.000.000,00 172 001311008254 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN
5.000.000,00 -
5.000.000,00 173 001311007454 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 174 001311009826 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 175 001311008078 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 176 001311009404 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 177 001311009495 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 178 001311008913 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 179 001311009065 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GAWI MAJU KARSA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 180 001311008809 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 181 001311008871 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 182 001311008392 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 183 001311008312 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 184 001311008494 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 185 001311008114 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 186 001311008115 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 187 001311007772 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 188 001311008103 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 135
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 189 001311008208 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 190 001311008715 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 191 001311007844 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I
5.000.000,00 -
5.000.000,00 192 001311008355 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 193 001311008227 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 194 001311007757 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 195 001311007613 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 196 001311007461 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 197 001311008199 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN
5.000.000,00 -
5.000.000,00 198 001311008667 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 199 001311008246 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 200 001311009742 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 201 001311007581 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 202 001311008381 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S
5.000.000,00 -
5.000.000,00 203 001311007647 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U
5.000.000,00 -
5.000.000,00 204 001311008233 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U
5.000.000,00 -
5.000.000,00 205 001311009051 DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 206 001311009064 DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 207 001311007524 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 208 001311007525 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 209 001311009094 DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 210 001311009089 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO
5.000.000,00 -
5.000.000,00 211 001311009018 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA
5.000.000,00 -
5.000.000,00 212 001311009083 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH
5.000.000,00 -
5.000.000,00 214 001311009086 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI
5.000.000,00 -
5.000.000,00 215 001221032926 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A -
1.018.210,00
1.018.210,00 216 001221031745 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P -
702.808,00
702.808,00 217 001221032886 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI -
780.705,00
780.705,00 218 001221031890 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S -
825.622,00
825.622,00 219 001221031849 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B -
562.319,00
562.319,00 220 001221031889 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K -
388.866,00
388.866,00 221 001221031885 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT -
470.629,00
470.629,00 222 001221032669 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C -
82.605,00
82.605,00 223 001221032837 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M -
791.680,00
791.680,00 224 001221032191 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA -
636.973,00
636.973,00 225 001221031963 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA -
535.843,00
535.843,00 226 001221032788 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P -
749.359,00
749.359,00 227 001221032357 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA -
688.511,00
688.511,00 228 001221032358 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI -
278.214,00
278.214,00 229 001221033010 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR -
60.883,00
60.883,00 230 001221035392 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH -
663.721,00
663.721,00 231 001221035313 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO -
659.871,00
659.871,00 232 001221034927 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI -
695.925,00
695.925,00 233 001221035438 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO -
642.626,00
642.626,00 234 001221034212 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI -
803.641,00
803.641,00 235 001221034284 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO -
780.364,00
780.364,00 236 001221033324 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA -
815.688,00
815.688,00 237 001221034282 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO -
780.364,00
780.364,00 238 001221035816 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA -
594.915,00
594.915,00 239 001221034400 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO -
766.850,00
766.850,00 136
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 240 001221035340 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO -
658.763,00
658.763,00 241 001221036942 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P -
450.973,00
450.973,00 242 001221035685 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W -
615.400,00
615.400,00 243 001221037920 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA -
303.233,00
303.233,00 244 001221034751 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU -
708.205,00
708.205,00 245 001221033840 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM -
853.342,00
853.342,00 246 001221034359 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L -
763.144,00
763.144,00 247 001221034625 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M -
742.234,00
742.234,00 248 001221037701 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA -
335.466,00
335.466,00 249 001221036733 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA -
480.026,00
480.026,00 250 001221036756 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA -
479.973,00
479.973,00 251 001221034804 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM -
1.210.316,00
1.210.316,00 252 001221037660 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA -
328.978,00
328.978,00 253 001221037982 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA -
308.671,00
308.671,00 254 001221034259 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON -
1.385.541,00
1.385.541,00 255 001221033357 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO -
326.390,00
326.390,00 256 001221036260 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR -
523.562,00
523.562,00 257 001221036735 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI -
183.588,00
183.588,00 258 001221037310 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO -
647.333,00
647.333,00 259 001221034260 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S -
1.178.468,00
1.178.468,00 260 001221035251 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG -
679.822,00
679.822,00 261 001221039593 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT -
255.316,00
255.316,00 262 001221037594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA -
349.907,00
349.907,00 263 001221037891 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA -
322.043,00
322.043,00 264 001221033590 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA -
227.200,00
227.200,00 265 001221036069 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL -
975.547,00
975.547,00 266 001221033812 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA -
739.676,00
739.676,00 267 001221033814 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA -
820.409,00
820.409,00 268 001221037962 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA -
308.691,00
308.691,00 269 001221035888 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S -
583.073,00
583.073,00 270 001221036507 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S -
504.796,00
504.796,00 271 001221036951 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI -
431.094,00
431.094,00 272 001221035261 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K -
679.809,00
679.809,00 273 001221036974 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GERBANG MENOREH -
430.018,00
430.018,00 274 001221035237 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI -
864.125,00
864.125,00 275 001221035877 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT -
1.031.255,00
1.031.255,00 276 001221034205 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR -
932.651,00
932.651,00 277 001221034759 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO -
708.189,00
708.189,00 278 001221034740 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO -
1.132.752,00
1.132.752,00 279 001221035481 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO -
647.545,00
647.545,00 280 001221036986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO -
436.558,00
436.558,00 281 001221035819 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO -
592.820,00
592.820,00 282 001221034141 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO -
798.669,00
798.669,00 283 001221035515 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P -
643.310,00
643.310,00 284 001221034288 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA -
780.346,00
780.346,00 285 001221034092 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI -
798.696,00
798.696,00 286 001221036444 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO -
702.679,00
702.679,00 287 001221033857 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI -
318.604,00
318.604,00 288 001221035451 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO -
1.145.972,00
1.145.972,00 289 001221035740 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO -
774.862,00
774.862,00 137
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 290 001221033384 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA -
143.668,00
143.668,00 291 001221033982 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO -
816.802,00
816.802,00 292 001221034380 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA -
767.064,00
767.064,00 293 001221035314 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI -
659.871,00
659.871,00 294 001221039564 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM -
263.404,00
263.404,00 295 001221036978 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO -
430.012,00
430.012,00 296 001221039580 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA -
249.848,00
249.848,00 297 001221037932 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA -
302.180,00
302.180,00 298 001221033342 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K -
1.167.523,00
1.167.523,00 299 001221036899 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA -
444.523,00
444.523,00 300 001221036952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA -
431.094,00
431.094,00 301 001221039575 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA -
412.961,00
412.961,00 302 001221033328 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K -
62.686,00
62.686,00 303 001221034789 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S -
712.170,00
712.170,00 304 001221033345 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA -
913.965,00
913.965,00 305 001221035533 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN -
628.701,00
628.701,00 306 001221033947 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K -
354.451,00
354.451,00 307 001221033694 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C -
36.435,00
36.435,00 308 001221036976 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M -
430.018,00
430.018,00 309 001221034091 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA -
798.696,00
798.696,00 310 001221039594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO -
255.316,00
255.316,00 311 001221035238 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA -
679.828,00
679.828,00 312 001221037516 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA -
594.779,00
594.779,00 313 001221036648 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR A -
494.463,00
494.463,00 314 001221035755 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA -
596.433,00
596.433,00 315 001221035604 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI -
631.483,00
631.483,00 316 001221033274 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI -
995.207,00
995.207,00 317 001221035316 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO -
1.171.471,00
1.171.471,00 318 001221034640 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI -
728.644,00
728.644,00 319 001221033971 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO -
778.778,00
778.778,00 320 001221035304 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI -
659.886,00
659.886,00 321 001221033559 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA -
418.475,00
418.475,00 322 001221035448 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO -
647.618,00
647.618,00 323 001221033987 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL -
779.941,00
779.941,00 324 001221036248 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO -
517.063,00
517.063,00 325 001221034758 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I -
708.189,00
708.189,00 326 001221035673 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI -
610.352,00
610.352,00 327 001221035480 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO -
647.545,00
647.545,00 328 001221034632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA -
729.714,00
729.714,00 329 001221034365 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO -
762.061,00
762.061,00 330 001221034140 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA -
798.669,00
798.669,00 331 001221035443 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN -
642.591,00
642.591,00 332 001221036135 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA -
538.085,00
538.085,00 333 001221035514 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI -
826.916,00
826.916,00 334 001221034339 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO -
785.164,00
785.164,00 335 001221035742 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S -
615.259,00
615.259,00 336 001221034392 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U -
1.265.001,00
1.265.001,00 337 001221034261 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO -
1.386.437,00
1.386.437,00 338 001221036508 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GEO PRIMA PERSADA -
504.796,00
504.796,00
TOTAL JAMINAN KESUNGGUHAN
678.811.300,00
78.673.468,00
757.484.768,00 138
Tabel 4.83 Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2021
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH BANK PASAR 1 4900/XI/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI
43.700.000,00 -
43.700.000,00 2 5227/V/D/13/118 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK
18.690.000,00 -
18.690.000,00 3 6375/IX/D/14/29 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA
51.500.000,00 -
51.500.000,00 4 5754/III/D/14/29 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA
150.700.000,00 -
150.700.000,00 5 6195/VIII/D/14/133 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI
51.200.000,00 -
51.200.000,00 6 4822/X/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA
44.670.000,00 -
44.670.000,00 7 4912/XII/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA
50.040.000,00 -
50.040.000,00 8 9832/VII/D/17/135 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG
92.000.000,00 -
92.000.000,00 9 650601030579 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI -
27.804.290,00
27.804.290,00 10 650601031380 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK -
23.496.668,00
23.496.668,00 11 650601035425 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA -
25.461.658,00
25.461.658,00 12 650601032864 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA -
146.461.065,00
146.461.065,00 13 650601035097 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI -
25.766.284,00
25.766.284,00 14 650601030367 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA -
28.891.098,00
28.891.098,00 15 650601030602 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA -
36.522.837,00
36.522.837,00 16 650601029861 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG -
27.227.566,00
27.227.566,00 BNI TRIKORA 1 1101274754 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA
39.920.841,00 -
39.920.841,00 2 0799697895 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI
50.511.040,00 -
50.511.040,00 3 1107392466 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO
113.040.109,00 -
113.040.109,00 4 0898052558 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR
27.185.667,00 -
27.185.667,00 5 0899114811 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR
27.185.667,00 -
27.185.667,00 6 0899556699 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO
73.881.064,00 -
73.881.064,00 7 0817378837 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA
71.196.488,00 -
71.196.488,00 8 0725673406 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA
94.584.257,00 -
94.584.257,00 9 1055756851 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO
21.099.344,00 -
21.099.344,00 10 0823310417 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN
50.425.003,00 -
50.425.003,00 11 1101438534 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA
41.368.746,00 -
41.368.746,00 12 0739192045 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA
77.844.725,00 -
77.844.725,00 13 0949363770 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI
62.308.298,00 -
62.308.298,00 14 0970258820 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA
78.008.848,00 -
78.008.848,00 15 1146473327 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA
39.591.935,00 -
39.591.935,00 16 0775963061 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA
76.280.733,00 -
76.280.733,00 17 1144060446 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA
36.575.063,00 -
36.575.063,00 18 0896340548 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI
68.657.150,00 -
68.657.150,00 19 0860876147 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA
78.229.498,00 -
78.229.498,00 20 0768376572 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA
15.388.987,00 -
15.388.987,00 21 0822179696 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR
43.128.079,00 -
43.128.079,00 22 0798269848 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI
182.782.060,00 -
182.782.060,00 23 0757512882 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA
134.299.833,00 -
134.299.833,00 24 0723918871 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA
46.223.688,00 -
46.223.688,00 25 0765207450 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA
64.333.077,00 -
64.333.077,00 26 0919126318 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TUMPU HARAPAN
39.112.087,00 -
39.112.087,00 27 0864276294 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI
24.827.961,00 -
24.827.961,00 28 1146369225 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI
20.814.044,00 -
20.814.044,00 29 0986213177 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DAVID OKTA NUGRAHA
75.310.050,00 -
75.310.050,00 139
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 30 0828783138 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA
25.218.119,00 -
25.218.119,00 31 0860829051 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA
34.031.429,00 -
34.031.429,00 32 0860712779 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ERNAWAN FAUZI
46.445.411,00 -
46.445.411,00 33 0916368634 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ HERU ISWADI
59.513.800,00 -
59.513.800,00 34 0833766455 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO
112.523.321,00 -
112.523.321,00 35 0828032272 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO
146.706.017,00 -
146.706.017,00 36 0870553351 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ JUMARI
42.294.087,00 -
42.294.087,00 37 0953620883 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KARYONO
50.740.905,00 -
50.740.905,00 38 0897831863 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KRT JAYANINGRAT
55.117.615,00 -
55.117.615,00 39 0803709162 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID
81.423.913,00 -
81.423.913,00 40 1044124213 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MUJIYONO
71.445.321,00 -
71.445.321,00 41 0975971360 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PRAMUDYA AFGANI
52.431.895,00 -
52.431.895,00 42 0779126960 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI
43.652.392,00 -
43.652.392,00 43 0867920545 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI
56.392.113,00 -
56.392.113,00 44 0976965968 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI
75.037.266,00 -
75.037.266,00 45 1136102503 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI
52.600.018,00 -
52.600.018,00 46 0805785619 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA
50.300.900,00 -
50.300.900,00 47 0945838346 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI
67.570.823,00 -
67.570.823,00 48 1137096278 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT DEWATA SARI PRIMA
103.640.290,00 -
103.640.290,00 49 0835692649 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG
34.067.581,00 -
34.067.581,00 50 0816170512 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA
21.986.340,00 -
21.986.340,00 51 1136094556 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA
43.786.471,00 -
43.786.471,00 52 0912125583 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MALEKO
132.054.613,00 -
132.054.613,00 53 1144288281 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MULTINTES
42.265.678,00 -
42.265.678,00 54 1146336028 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA
31.365.038,00 -
31.365.038,00 55 0802607128 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA
68.189.908,00 -
68.189.908,00 56 0841832227 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA
328.206.766,00 -
328.206.766,00 57 0948180144 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO
96.619.970,00 -
96.619.970,00 58 0837781786 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA
115.478.133,00 -
115.478.133,00 59 0720074133 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN
85.076.572,00 -
85.076.572,00 60 0795633595 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI
188.981.809,00 -
188.981.809,00 61 0827790894 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA
55.217.009,00 -
55.217.009,00 62 0880138593 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ROSLAN
101.356.299,00 -
101.356.299,00 63 1146361431 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUJANMO
43.808.222,00 -
43.808.222,00 64 0733051871 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO
59.043.000,00 -
59.043.000,00 65 0839212344 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUSENO
245.582.046,00 -
245.582.046,00 66 0858482385 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SYACHIRUL AFIF
73.555.890,00 -
73.555.890,00 67 0880135309 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRI ASIH DESTARI
56.285.314,00 -
56.285.314,00 68 1114206371 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM
53.886.152,00 -
53.886.152,00 69 0751120551 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA
45.679.271,00 -
45.679.271,00 70 0710409108 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari
90.316.295,00 -
90.316.295,00 71 0717680389 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori
44.056.766,00 -
44.056.766,00 72 0711289528 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo
43.238.915,00 -
43.238.915,00 BPD WATES 1
003.211.013076 Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan -
11.038.615,00
11.038.615,00 2
003.311.001635 Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan
40.100.000,00 -
40.100.000,00 BRI CIK DITIRO 1
0029.01.015708-40-5 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto
55.475.899,00 -
55.475.899,00 2
0029.01.015926-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram
85.098.676,00 -
85.098.676,00 3
0029.01.015977-40-2 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya
120.329.064,00 -
120.329.064,00 140
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 4
0029.01.015928-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa
89.494.395,00 -
89.494.395,00 5
0029.01.015861-40-7 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa
132.527.522,00 -
132.527.522,00 6
0029.01.015757-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya
64.886.411,76 -
64.886.411,76 7
0029.01.015813-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group
116.133.009,00 -
116.133.009,00 8
0029.01.015816-40-2 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur
120.615.733,00 -
120.615.733,00 9
0029.01.015815-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia
124.651.360,00 -
124.651.360,00 10
0029.01.015742-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera
48.727.692,00 -
48.727.692,00 11
0029.01.015837-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya
162.907.155,00 -
162.907.155,00 12
0029.01.015047-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko
41.256.775,00 -
41.256.775,00 13
0029.01.015993-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto
37.867.873,00 -
37.867.873,00 14
0029.01.015202-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin
35.955.247,00 -
35.955.247,00 15
0029.01.015305-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)
26.689.341,00 -
26.689.341,00 16
0029.01.015774-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk
170.160.051,00 -
170.160.051,00 17
0029.01.015792-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan
63.864.433,00 -
63.864.433,00 18
0029.01.015990-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri
41.780.962,00 -
41.780.962,00 19
0029.01.015443-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno
66.490.470,00 -
66.490.470,00 20
0029.01.015333-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo
59.322.924,00 -
59.322.924,00 21
0029.01.016036-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi
90.938.277,00 -
90.938.277,00 22
0029.01.015445-40-5 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra Internasional
65.383.247,00 -
65.383.247,00 23
0029.01.015635-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Batu Prima Mandiri
246.957.706,00 -
246.957.706,00 24
0029.01.015843-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill INDONESIA
88.279.708,00 -
88.279.708,00 25
0029.01.015747-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara
128.687.853,00 -
128.687.853,00 26
0029.01.015556-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak INDONESIA
296.916.859,00 -
296.916.859,00 27
0029.01.015537-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa
52.684.998,00 -
52.684.998,00 28
0029.01.015617-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi
133.136.019,00 -
133.136.019,00 29
0029.01.015833-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa
180.162.413,00 -
180.162.413,00 30
0029.01.015805-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana
98.010.794,00 -
98.010.794,00 31
0029.01.015707-40-7 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto
88.574.969,00 -
88.574.969,00 32
0029.01.015802-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto
45.974.937,00 -
45.974.937,00 33
0029.01.015653-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto
23.518.716,00 -
23.518.716,00 34
0029.01.016130-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono
48.498.262,00 -
48.498.262,00 35
0029.01.014219.40.3 Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi
19.846.314,00 -
19.846.314,00 36
0029.01.014944-40-6 Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi
81.249.588,00 -
81.249.588,00 37
0029.01.014357.40.5 Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Jaminan Reklamasi
12.120.684,00 -
12.120.684,00 38
0029.01.014411.40.3 Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Jaminan Reklamasi
220.838.483,00 -
220.838.483,00 39
0029.01.014607-40.2 Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Reklamasi
24.982.408,00 -
24.982.408,00 40
0029.01.015043-40-7 Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Reklamasi
55.125.882,00 -
55.125.882,00 41
0029.01.014649-40-4 Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Jaminan Reklamasi
312.128.349,00 -
312.128.349,00 42
0029.01.014824-40-2 Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Reklamasi
154.458.267,00 -
154.458.267,00 43
0029.01.014222.40.6 Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi
44.430.181,00 -
44.430.181,00 44
0029.01.014234.40.3 Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis INDONESIA Jaminan Reklamasi
128.345.229,00 -
128.345.229,00 45
0029.01.014982-40-4 Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Reklamasi
173.265.539,00 -
173.265.539,00 46
0029.01.014242.40.6 Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Jaminan Reklamasi
150.199.319,00 -
150.199.319,00 47
0029.01.014232.40.1 Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi
43.023.308,00 -
43.023.308,00 48
0029.01.014949-40-6 Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Reklamasi
34.736.558,00 -
34.736.558,00 49
0029.01.014958-40-5 Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Reklamasi
29.692.070,00 -
29.692.070,00
TOTAL JAMINAN REKLAMASI
10.380.305.964,76
352.670.081,00 10.732.976.045,76
Tabel 4.84 Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2021
141
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH BANK PASAR
1 13591/III/D/20/135 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT HARMAK INDONESIA
55.400.000,00 -
55.400.000,00 2 9834/VII/D/17/135 DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG
7.326.000,00 -
7.326.000,00 3 11543/X/D/18/135 DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE OETOMO
66.850.000,00 -
66.850.000,00 4 11544/X/D/18/135 DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA KARYA
358.929.675,00 -
358.929.675,00 BNI TRIKORA 1 1114215456 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM
51.714.160,00 -
51.714.160,00 2 0799698458 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI
52.816.976,00 -
52.816.976,00 3 1107395047 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TITO YUNANTO
80.979.325,00 -
80.979.325,00 4 0898048927 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR
79.531.420,00 -
79.531.420,00 5 0899115463 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR
74.947.168,00 -
74.947.168,00 6 0899557296 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO
38.379.768,00 -
38.379.768,00 7 0817379669 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA
60.339.702,00 -
60.339.702,00 8 0725640437 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA
45.548.891,00 -
45.548.891,00 9 1055758928 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG SUPROBO
36.871.630,00 -
36.871.630,00 10 0823309332 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN
35.177.698,00 -
35.177.698,00 11 1101433262 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV ADIA BIMALA
14.479.059,00 -
14.479.059,00 12 0739194814 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA
34.965.572,00 -
34.965.572,00 13 0949364663 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI
64.939.562,00 -
64.939.562,00 14 1101269063 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV CAHAYA
31.957.354,00 -
31.957.354,00 15 0970259255 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA
22.018.622,00 -
22.018.622,00 16 1146475653 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA
31.879.222,00 -
31.879.222,00 17 0775963538 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA
62.330.990,00 -
62.330.990,00 18 1144061621 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA
51.205.091,00 -
51.205.091,00 19 0896340059 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI
60.021.701,00 -
60.021.701,00 20 0860876760 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA
29.322.678,00 -
29.322.678,00 21 0768378955 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA
62.497.058,00 -
62.497.058,00 22 0822183080 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR
44.271.627,00 -
44.271.627,00 23 0798267909 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI
182.782.060,00 -
182.782.060,00 24 0757513943 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA
76.433.465,00 -
76.433.465,00 25 0723921135 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA
55.558.403,00 -
55.558.403,00 26 0765208307 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA
36.603.298,00 -
36.603.298,00 27 0919130324 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TUMPU HARAPAN
84.778.100,00 -
84.778.100,00 28 0864277695 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI
80.048.787,00 -
80.048.787,00 29 1146379823 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI
44.692.613,00 -
44.692.613,00 30 0986213767 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DAVID OKTA NUGRAHA
89.933.363,00 -
89.933.363,00 31 0828782442 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA
140.954.869,00 -
140.954.869,00 32 0860830055 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA
84.971.575,00 -
84.971.575,00 33 0860713397 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI
34.031.429,00 -
34.031.429,00 34 0916377069 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ HERU ISWADI
45.983.129,00 -
45.983.129,00 35 0833766068 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO
57.936.464,00 -
57.936.464,00 36 0828031675 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO
102.592.568,00 -
102.592.568,00 37 0870554162 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI
50.090.724,00 -
50.090.724,00 38 0953621231 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KARYONO
48.849.939,00 -
48.849.939,00 39 0897832302 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT
57.676.270,00 -
57.676.270,00 40 0803710098 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID
39.670.864,00 -
39.670.864,00 41 1044125217 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MUJIYONO
39.900.746,00 -
39.900.746,00 42 0975972513 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PRAMUDYA AFGANI
46.675.897,00 -
46.675.897,00 43 0779127294 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI
171.211.049,00 -
171.211.049,00 142
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 44 0867922859 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI
62.693.511,00 -
62.693.511,00 45 0976977724 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI
59.967.018,00 -
59.967.018,00 46 1136103903 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI
111.263.932,00 -
111.263.932,00 47 0805786395 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA
63.999.414,00 -
63.999.414,00 48 0945839940 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI
66.623.569,00 -
66.623.569,00 49 1137097862 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT DEWATA SARI PRIMA
60.783.069,00 -
60.783.069,00 50 0835691816 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG
33.416.605,00 -
33.416.605,00 51 0816171469 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA
166.794.276,00 -
166.794.276,00 52 1136093234 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA
88.815.400,00 -
88.815.400,00 53 0912126111 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MALEKO
72.040.406,00 -
72.040.406,00 54 1144288860 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MULTINTES
59.130.818,00 -
59.130.818,00 55 1146337328 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA
42.677.022,00 -
42.677.022,00 56 0802606645 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA
48.754.131,00 -
48.754.131,00 57 0841833048 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA
23.977.496,00 -
23.977.496,00 58 0948181477 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO
107.358.864,00 -
107.358.864,00 59 0838015732 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA
121.917.838,00 -
121.917.838,00 60 0720073468 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN
76.061.830,00 -
76.061.830,00 61 0795634022 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI
56.565.228,00 -
56.565.228,00 62 0827790293 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA
33.652.964,00 -
33.652.964,00 63 0880139392 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN
37.381.134,00 -
37.381.134,00 64 1146361941 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUJANMO
63.347.101,00 -
63.347.101,00 65 0733073827 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO
58.706.249,00 -
58.706.249,00 66 0839213585 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO
121.590.390,00 -
121.590.390,00 67 0858482793 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF
71.518.627,00 -
71.518.627,00 68 0751122219 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA
54.904.038,00 -
54.904.038,00 69 0880136368 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI
73.160.229,00 -
73.160.229,00 70 0710408820 Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari
93.138.680,00 -
93.138.680,00 71 0717678733 Dinas PUP ESDM Jampas qq Ghozin asrori
59.493.541,00 -
59.493.541,00 72 0711295270 Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo
67.398.530,00 -
67.398.530,00 BRI CIK DITIRO 1
0029.01.017398.40.0 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA
62.634.856,00 -
62.634.856,00 2
0029.01.017352.40.4 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG
71.562.320,00 -
71.562.320,00 3
0029.01.015976-40-6 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya
224.636.963,00 -
224.636.963,00 4
0029.01.015929-40-9 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa
45.367.056,00 -
45.367.056,00 5
0029.01.015707-40-9 Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto
47.433.860,00 -
47.433.860,00 6
0029.01.015930-40-0 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram
46.449.228,00 -
46.449.228,00 7
0029.01.017317.40.4 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya
43.494.599,00 -
43.494.599,00 8
0029.01.017316.40.8 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya
53.511.141,00 -
53.511.141,00 9
0029.01.015862-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa
11.050.247,00 -
11.050.247,00 10
0029.01.015758-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya
15.756.294,18 -
15.756.294,18 11
0029.01.015812-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group
74.411.243,00 -
74.411.243,00 12
0029.01.015817-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur
75.809.661,00 -
75.809.661,00 13
0029.01.015814-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia
77.208.092,00 -
77.208.092,00 14
0029.01.015741-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera
42.234.685,00 -
42.234.685,00 15
0029.01.015705-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya
42.018.359,00 -
42.018.359,00 16
0029.01.015838-40-4 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya
7.283.619,00 -
7.283.619,00 17
0029.01.015046-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko
73.772.889,00 -
73.772.889,00 18
0029.01.015992-40-2 Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukamto
45.180.773,00 -
45.180.773,00 19
0029.01.015201-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin
101.979.091,00 -
101.979.091,00 20
0029.01.015306-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)
154.386.692,00 -
154.386.692,00 143
NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 21
0029.01.015775-40-2 Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk
152.085.567,00 -
152.085.567,00 22
0029.01.015793-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan
23.133.505,00 -
23.133.505,00 23
0029.01.015991-40-6 Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri
51.404.911,00 -
51.404.911,00 24
0029.01.015442-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno
5.419.443,00 -
5.419.443,00 25
0029.01.015332-40-8 Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo
39.393.264,00 -
39.393.264,00 26
0029.01.016035-40-7 Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi
56.533.833,00 -
56.533.833,00 27
0029.01.015444-40-9 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional
8.741.100,00 -
8.741.100,00 28
0029.01.015636-40-4 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri
22.169.629,00 -
22.169.629,00 29
0029.01.015844-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldomill INDONESIA
7.319.876,00 -
7.319.876,00 30
0029.01.015748-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara
87.405.503,00 -
87.405.503,00 31
0029.01.015557-40-6 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak INDONESIA
116.699.822,00 -
116.699.822,00 32
0029.01.015536-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa
107.165.887,00 -
107.165.887,00 33
0029.01.015618-40-6 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi
120.712.812,00 -
120.712.812,00 34
0029.01.015600-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera
27.429.373,00 -
27.429.373,00 35
0029.01.015832-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa
14.013.641,00 -
14.013.641,00 36
0029.01.015804-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana
52.443.137,00 -
52.443.137,00 37
0029.01.015721-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto
45.686.051,00 -
45.686.051,00 38
0029.01.015801-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto
64.225.279,00 -
64.225.279,00 39
0029.01.015654-40-2 Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto
24.456.852,00 -
24.456.852,00 40
0029.01.016129-40-0 Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono
51.697.034,00 -
51.697.034,00 41
0029.01.014220.40.4 Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang
70.091.371,00 -
70.091.371,00 42
0029.01.014945-40-2 Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang
79.761.007,00 -
79.761.007,00 43
0029.01.014393.40.1 Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang
6.060.349,00 -
6.060.349,00 44
0029.01.014413.40.5 Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang
14.544.041,00 -
14.544.041,00 45
0029.01.014608-40.8 Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang
116.325.967,00 -
116.325.967,00 46
0029.01.015044-40-3 Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Pasca Tambang
60.254.037,00 -
60.254.037,00 47
0029.01.014650-40-5 Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang
26.977.952,00 -
26.977.952,00 48
0029.01.014823-40-6 Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang
7.393.511,00 -
7.393.511,00 49
0029.01.014221.40.0 Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang
64.799.827,00 -
64.799.827,00 50
0029.01.014443-40.0 Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis INDONESIA Pasca Tambang
44.035.534,00 -
44.035.534,00 51
0029.01.014981-40-8 Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang
8.679.953,00 -
8.679.953,00 52
0029.01.014243.40.2 Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Pasca Tambang
21.232.466,00 -
21.232.466,00 53
0029.01.014471.40.3 Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang
9.448.186,00 -
9.448.186,00 54
0029.01.014950-40-7 Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang
55.464.804,00 -
55.464.804,00 55
0029.01.014959-40-1 Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang
27.901.763,00 -
27.901.763,00
TOTAL JAMINAN PASCA TAMBANG
8.190.497.426,18 - 8.190.497.426,18
Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Uang Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang yang pada Neraca Tahun 2020 disajikan dalam akun Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan, dalam Neraca per 31 Desember 2021 disajikan dalam akun Kas Lainnya.
Investasi Jangka Pendek Rp0,0 Rp0,00
5.3.1.1.2 Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
Piutang Pajak Daerah Rp129.631.200,00 Rp171.173.000,00
5.3.1.1.3 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.631.200,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp89.978.200,00 dan 144
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp39.653.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.85 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah
No UPTD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 Piutang PKB
KPPD di Kota Yogyakarta
30.936.500,00 - -
30.936.500,00
KPPD di Kab. Bantul
27.216.100,00 -
7.328.800,00
19.887.300,00
KPPD di Kab. Gunungkidul
18.306.500,00 -
18.306.500,00 -
KPPD di Kab. Kulon Progo
5.559.000,00 - -
5.559.000,00
KPPD di Kab. Sleman
40.048.900,00 -
6.453.500,00
33.595.400,00
Jumlah
122.067.000,00 -
32.088.800,00
89.978.200,00 2 Piutang BBNKB
KPPD di Kota Yogyakarta
2.055.000,00 - -
2.055.000,00
KPPD di Kab. Bantul
4.177.000,00 -
670.000,00
3.507.000,00
KPPD di Kab. Gunungkidul
8.783.000,00 -
8.783.000,00 -
KPPD di Kab. Kulon Progo - - - -
KPPD di Kab. Sleman
34.091.000,00 - -
34.091.000,00
Jumlah
49.106.000,00 -
9.453.000,00
39.653.000,00
Jumlah Total
171.173.000,00 -
41.541.800,00
129.631.200,00 Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:
Tabel 4.86 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang
Umur Piutang Kualitas Piutang PKB (Rp) (BBNKB) Jumlah 0 – 1 Tahun Lancar - - - 1 - 2 Tahun Kurang Lancar
5.431.500,00 -
5.431.500,00 2 – 5 Tahun Diragukan
7.003.700,00
2.325.000,00
9.328.700,00 Lebih dari 5 Tahun Macet
77.543.000,00
37.328.000,00
114.871.000,00
Jumlah
89.978.200,00
39.653.000,00
129.631.200,00
Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp77.984.671.400,00 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.87 Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang
No Unit Kerja Jumlah Kendaraan (Unit) Nilai Tagihan (Rp)
1. KPPD di Kota Yogyakarta
42.398
14.383.530.300
2. KPPD di Kabupaten Bantul
62.905
18.918.158.000
3. KPPD di Kabupaten Kulon Progo
20.642
5.808.950.600
4. KPPD di Kabupaten Gunungkidul
32.483
8.299.800.100
5. KPPD di Kabupaten Sleman
82.899
30.574.232.400 Jumlah
241.327
77.984.671.400 145
Piutang Retribusi Daerah Rp452.715.990,00 Rp1.847.960.188,00
5.3.1.1.4 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp452.715.990,00 merupakan:
a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
b. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp447.465.990,00 dalam kondisi lancar.
Tabel 4.88 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah
No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 Dinas Pariwisata
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.250.000,00
-
-
5.250.000,00 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan
489.293.338,00 -
41.827.348,00
447.465.990,00 3 DPUESDM (Balai PIALAM)
Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.353.416.850,00 -
1.353.416.850,00 -
Jumlah
1.847.960.188,00 -
1.395.244.198,00
452.715.990,00 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp8.643.430.509,56 Rp3.320.144.809,85
5.3.1.1.5 Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.643.430.509,56 meliputi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp213.498.281,55, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp33.793.850,00, Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00, Pendapatan Denda Dana Bergulir sebesar Rp267.874.000,00, dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.89 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 BPKA Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
216.998.281,55 - 3.500.000,00
213.498.281,55 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
2.050.000,00 -
-
2.050.000,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
41.078.450,00 - 7.284.600,00
33.793.850,00 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) -
337.018.400,00
194.104.400,00
142.914.000,00 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP -
124.960.000,00 -
124.960.000,00 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir -
4.790.878.000,00
2.557.596.518,00
2.233.281.482,00 Jumlah
260.126.731,55
5.252.856.400,00
2.762.485.518,00
2.750.497.613,55 2 DINKES RS Ghrasia - Piutang Pendapatan BLUD
1.606.046.629,00 17.042.358.218,01
17.058.161.247,00
1.590.243.600,01 146
No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 RS RESPIRA - Piutang Pendapatan BLUD
1.238.525.191,00
4.534.955.887,00
1.553.507.939,00
4.219.973.139,00 Jumlah
2.844.571.820,00 21.577.314.105,01
18.611.669.186,00
5.810.216.739,01 3 DIKPORA BLPT - Piutang Pendapatan BLUD
132.782.859,00 - 50.702.500,00
82.080.359,00 Jumlah
132.782.859,00 -
50.702.500,00
82.080.359,00 4 DISPERINDAG BPTTG -Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - 635.798,00 -
635.798,00 Jumlah
- 635.798,00 - 635.798,00 5 DPUP ESDM Balai PIALAM- Piutang Denda Retribusi
82.663.399,30
69.631.097,00
152.294.496,30
- Jumlah
82.663.399,30
69.631.097,00
152.294.496,30 - Total
3.320.144.809,85 26.900.437.400,01
21.577.151.700,30
8.643.430.509,56 A.
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp213.498.281,55 Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp213.498.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021 dengan kondisi macet.
B.
Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00 Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet sebesar Rp2.050.000,00 dan piutang pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Piutang Pendapatan Sewa Mesin sebesar Rp635.798,00 dalam kondisi lancar.
C.
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp33.793.850,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp33.793.850,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.
D.
Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp31.500.000,00, LDPM sebesar Rp7.500.000,00 dan DPM LUEP sebesar Rp96.390.000,00.
E.
Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP sebesar Rp124.960.000,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP sebesar Rp124.960.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdapat pada BUKP Mantrijeron sebesar Rp45.440.000,00, BUKP Mergangsan sebesar Rp56.800.000,0, BUKP Sanden sebesar Rp8.520.000,00 dan BUKP Jetis sebesar Rp14.200.000,00.
147
F.
Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00 Saldo Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00 merupakan bunga dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp9.900.000,00, LDPM sebesar Rp4.125.000,00, DPM LUEP sebesar Rp60.150.000,00, Koperasi sebesar Rp2.148.606.482,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp10.500.000,00.
G.
Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 Piutang BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.590.243.600,01, Piutang
BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp4.219.973.139,00 dan Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp82.080.359,00, Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.590.243.600,01 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp670.236.075,00, Piutang Diklat sebesar Rp36.652.000,00, Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp686.789.071,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp196.566.454,01 dengan mutasi sebagai berikut:
Tabel 4.90 Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia
Uraian Saldo Awal 31-12-2020 Tambah Kurang Saldo Akhir 31-12-2021 Piutang Pasien Umum
671.145.722,00 -
909.647,00
670.236.075,00 Piutang Diklat
16.535.000,00
36.652.000,00
16.535.000,00
36.652.000,00 Piutang Jamkes
918.365.907,00
16.809.139.764,00
17.040.716.600,00
686.789.071,00 Piutang Lainnya -
196.566.454,01 -
196.566.454,01 Jumlah
1.606.046.629,00
17.042.358.218,01
17.058.161.247,00
1.590.243.600,01 Rincian piutang RS Ghrasia sebesar Rp1.590.243.600,01 adalah sebagai berikut :
No Uraian Tahun Jumlah Pasien Jumlah Piutang Penyisihan Keterangan 1 Piutang Pasien Umun 2001 - 2020 607
670.236.075,00
670.236.075,00 Macet 2 Piutang Diklat 2020 - 2021
-
10.272.000,00
51.360,00 Lancar -
25.294.000,00
2.529.400,00 Kurang Lancar -
1.086.000,00
543.000,00 Diragukan Jumlah
36.652.000,00
3.123.760,00 3 Piutang Jamkes, BPJS, Covid 19 Jamkesda Sleman 2009 - 2012
1.316
29.980.976,00
29.980.976,00 Macet Jamkesda Bantul 2013 239
81.688,00
81.688,00 Macet Jamkesda Gunung Kidul 2013 73
1.158.102,00
1.158.102,00 Macet Askessos 2010 - 2013
2.611
220.000,00
220.000,00 Macet Jamkessos 2010 - 2012
614
2.978.208,00
2.978.208,00 Macet BPJS 2021
18.802
71.551.097,00
7.155.109,70 Kurang Lancar Covid 19 2020 6
551.290.000,00
275.645.000,00 Diragukan 2021 1
29.529.000,00
147.645,00 Lancar Jumlah
686.789.071,00
317.366.728,70 4 Piutang Lainnya (Oksigen cair) RS.dr. SARDJITO 2021 -
30.227.340,00
151.136,70 Lancar RS. PANTI RAPIH 2021 -
52.100.891,70
260.504,46 Lancar RS.BETHESDA 2021 -
133.848,00
13.384,80 Kurang Lancar -
12.723.646,65
63.618,23 Lancar
RSPAU HARJOLUKITO RS. PKU BANTUL 2021 2021 - -
20.077.200,00
2.007.720,00 Kurang Lancar
13.010.862,15
65.054,31 Lancar RS. PKU GAMPING 2021 -
17.807.361,00
1.780.736,10 Kurang Lancar 148
No Uraian Tahun Jumlah Pasien Jumlah Piutang Penyisihan Keterangan RS. PKU MUH KOTA 2021 -
38.214.022,28
191.070,11 Lancar RSUD KOTA YK WIROSABAN 2021 -
12.271.282,24
61.356,41 Lancar Jumlah
196.566.454,01
4.594.581,13 TOTAL
1.590.243.600,01
995.321.144,83 Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang Jumlah (Rp) Lancar
198.349.045,01 Kurang Lancar
134.863.506,00 Diragukan
552.376.000,00 Macet
704.655.049,00 Jumlah
1.590.243.600,01
Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) dalam kategori macet sebesar Rp82.080.359,00.
Piutang BLUD Rumah Sakit Paru Respira (Dinas Kesehatan) dalam kategori lancar sebesar Rp4.219.973.139,00.
Piutang Lainnya Rp1.635.674.799,30 Rp1.635.674.799,30
5.3.1.1.6 Saldo Piutang Lain-Lain Pemda DIY per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.635.674.799,30 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2021, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BULOG dan TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada BULOG dan TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sebanyak 31.875,00 kg dan 243.166,70 kg. Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:
Tabel 4.91 Rincian Perhitungan Piutang Lainnya
No Pihak Ketiga Total Cadangan Beras (kg) Total Opname Persediaan (kg) Selisih Kurang (kg) 1 TARUMARTANI
243.166,70
61.000,00
182.166,70 2 BULOG
31.875,00
31.875,00 -
Jumlah
275.041,70
92.875,00
182.166,70 Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2021, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2021 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.635.674.799,30 (182.166,70 kg x Rp8.979,00).
Penyisihan Piutang Pendapatan Rp(3.066.973.529,52) Rp(1.343.159.110,48)
5.3.1.1.7 Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.066.973.529,52) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(120.315.800,00), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(7.487.329,95), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(2.939.170.399,56) dengan penjelasan sebagai berikut:
A.
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp(120.315.800,00) Rp(99.073.667,50) 149
Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(120.315.800,00) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(81.825.300,00) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(38.490.500,00)
Tabel 4.92 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang
Umur Piutang Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang Total PKB (Rp) BBNKB (Rp) 0 – 1 Tahun Lancar - - - 1 - 2 Tahun Kurang Lancar
504.450,00 -
504.450,00 2 – 5 Tahun Diragukan
3.612.850,00
1.162.500,00
4.775.350,00 Lebih dari 5 Tahun Macet
77.708.000,00
37.328.000,00
115.036.000,00 Jumlah
81.588.000,00
38.490.500,00
120.315.800,00 B.
Penyisihan Piutang Retribusi Rp(7.487.329,95) Rp(98.588.068,57) Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp(7.487.329,95) terdiri dari:
Tabel 4.93 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi
No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp) 1 Dinas Pariwisata
5.250.000,00 Macet
5.250.000,00 2 DLHK
447.465.990,00 Lancar
2.237.329,95
Total
452.715.990,00
7.487.329,95 C.
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp(2.939.170.399,56) Rp(1.145.497.374,41) Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.939.170.399,56) terdiri dari:
Tabel 4.94 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp) 1 RS Ghrasia
198.349.045,01 Lancar
991.745,23
134.863.506,00 Kurang Lancar
13.486.350,60
552.376.000,00 Diragukan
276.188.000,00
704.655.049,00 Macet
704.655.049,00
Jumlah
1.590.243.600,01
995.321.144,83 2 RESPIRA
4.219.973.139,00 Lancar
21.099.865,70
Jumlah
4.219.973.139,00
21.099.865,70 3 BLPT
82.080.359,00 Macet
82.080.359,00
Jumlah
82.080.359,00
82.080.359,00 4 BPKA
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
213.498.281,55 Macet
213.498.281,55
Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2.050.000,00 Macet
2.050.000,00
Piutang Denda Pajak
157.500,00 Lancar 787,50
1.853.000,00 Kurang Lancar
185.300,00
1.296.300,00 Diragukan
648.150,00
30.487.050,00 Macet
30.487.050,00
Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM )
142.914.000,00 Macet
142.914.000,00 150
No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP
124.960.000,00 Lancar
624.800,00
Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir
34.312.500,00 Kurang Lancar
3.431.250,00
1.525.535.500,00 Diragukan
773.392.750,00
673.433.482,00 Macet
673.433.482,00
Jumlah
2.750.497.613,55
1.840.665.851,05 5 DISPERINDAG
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
635.798,00 Lancar
3.178,99
Jumlah
635.798,00
3.178,99
Total
8.643.430.509,56
2.939.170.399,56 Beban Dibayar Dimuka Rp918.852.261,84 Rp815.983.222,54
5.3.1.1.8 Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp918.852.261,84 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi sebesar Rp656.724.864,73 dan pembayaran sewa sebesar Rp262.127.397,11 dengan rincian sebagai berikut:
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp656.724.864,73 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.186.656.315,00 dikurangi dengan Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp529.931.450,26 dengan uraian sebagai berikut :
a. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp548.556.315,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli
2022. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp244.971.724,23 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp303.584.590,77 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2022.
b. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp
638.100.000,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2022.
Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 284.959.726,03 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 353.140.273,97 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2022.
Tabel 4.95 Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi)
No Nama Asuransi Periode Pertanggungan Total Premi Periode Beban Jasa Dibayar Dimuka Beban Jasa dibayar dimuka (Rp) 1 PT Asuransi Sinar Mas 21-07-2021
s.d 21-07-2022
548.556.315,00 1-1-2022
s.d 21-07-2022
303.584.590,77 2 PT Asuransi Sinar Mas 21-07-2021
s.d 21-07-2022
638.100.000,00 1-1-2022
s.d 21-07-2022
353.140.273,97
Jumlah (Rp)
1.186.656.315,00
56.724.864,74
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp262.127.397,14 merupakan pembayaran sewa yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26, Dinas Kesehatan sebesar Rp100.208.333,33, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp18.333.333,30 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp127.958.333,21 dengan rincian sebagai berikut :
1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 151
Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26 merupakan beban dibayar dimuka untuk sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp986.301,37 dan KPPD Bantul sebesar Rp14.641.095,89, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.96 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka
Pihak Yang Disewa Periode Sewa Nilai Sewa Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp) Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo 01/04/2021
s.d 31/03/2022
4.000.000,00 01/01/2022
s.d. 31/03/2022
986.301,37 Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan
Sedayu Kab.
Bantul 01/12/2021
s.d 30/11/2022
16.000.000,00 1/1/2022 s/d 30/11/2022
14.641.095,89
Jumlah
20.000.000,00
15.627.397,26
2. Dinas Kesehatan Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.208.333,33 terdiri dari :
a. Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 - 31 Desember 2025.
Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.000.000,00.
b. Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Ghrasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028.
Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.333.333,33
c. Pembayaran sewa tanah warga Palbapang pada RS Respira sebesar Rp33.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun mulai 1 Febrruari 2021 - 31 Januari 2023. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.875.000,00.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp18.333.333,30 merupakan pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.333.333,30.
4. Dinas Perhubungan Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp127.958.333,21 merupakan pembayaran sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpakiran) sebesar Rp185.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 9 Desember 2018 – 9 Desember 2028.
Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.958.333,21.
Persediaan Rp122.928.367.222,57 Rp181.099.569.022,41
5.3.1.1.9 Saldo Persediaan sebesar Rp122.928.367.222,57 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut:
152
Tabel 4.97 Rincian Persediaan pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
41.883.045.796,07
41.416.162.167,94 2 Dinas Kesehatan
48.449.713.850,85
16.060.932.781,58 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
25.427.000,00
24.777.150,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
9.286.501.612,00
30.792.336.772,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja
13.838.000,00
34.359.050,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.333.779.873,25
61.572.452.946,78 7 Dinas Sosial
1.591.490.540,50
590.896.470,50 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
32.967.000,00
36.391.450,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.142.323.945,00
1.226.294.680,32 10 Dinas Perhubungan
792.924.725,00
1.191.236.775,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika
76.543.628,00
59.921.032,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29.674.000,00
27.720.700,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
22.626.950,00
28.971.480,00 14 Dinas Kebudayaan
1.879.433.999,60
14.923.239.122,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
138.761.313,00
159.688.633,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.080.069.848,38
1.419.953.153,86 17 Dinas Pariwisata
106.214.760,00
24.851.000,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.773.017.770,12
4.892.692.843,11 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.089.882.614,00
1.102.513.734,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
519.116.992,80
552.319.111,05 21 Sekretariat Daerah
536.971.976,00
669.479.220,00 22 Sekretariat DPRD
276.085.893,00
347.677.452,50 23 Badan Perencanaan Daerah
469.152.970,00
579.738.715,00 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
2.744.006.447,00
2.499.878.481,00 25 Badan Kepegawaian Daerah
73.198.898,00
73.726.310,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
43.380.500,00
24.633.850,00 27 Badan Penghubung Daerah
251.124.818,00
367.298.245,00 28 Inspektorat
94.062.125,00
87.301.335,77 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
56.873.377,00
14.079.500,00 30 Paniradya Kaistimewan
116.156.000,00
298.044.860,00
Jumlah
122.928.367.222,57
181.099.569.022,41 Persediaan berdasarkan Rincian Obyek adalah sebagai berkut :
Tabel 4.98 Rincian Obyek Persediaan
No Uraian Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp)
Barang Pakai Habis
1 Bahan
55.221.415.603,59
79.114.942.271,86 2 Suku Cadang
1.374.909.576,00
416.351.282,00 3 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
40.722.154.556,61
49.718.056.159,10 4 Obat-Obatan
10.329.296.723,20
5.672.993.665,42 5 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan
10.368.975.423,72
43.982.435.758,43 6 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
3.542.889.315,00
901.297.989,60 7 Natura dan Pakan
695.332.206,45
723.592.948,00 8 Persediaan Dalam Proses
621.972.448,00
569.898.948,00
Barang Tak Pakai Habis
153
No Uraian Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Komponen
51.421.370,00 - 2 Pipa - -
Barang Bekas Dipakai
1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas - -
Jumlah
122.928.367.222,57
181.099.569.022,41 Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.928.367.222,57 termasuk antara lain saldo Persediaan Untuk Strategis yaitu persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00, saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga pada BPBD sebesar Rp12.737.317.441,37, saldo persediaan Obat yang sudah kedaluwarsa di Dinas Kesehatan induk sebesar Rp664.832.286, di RS Paru Respira sebesar Rp301.433.911,15, dan di Balai Pelayanan Kesehatan sebesar Rp11.125.440,00.
Saldo persediaan untuk strategis (cadangan pangan beras) Persediaan Untuk Strategis berupa persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00 merupakan persediaan yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 92.875,00 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Tarumartani sebanyak 61.000,00 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875,00 kg dengan nilai sebesar Rp833.924.625,00 .
Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:
Tabel 4.99 Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras
No Pihak Ketiga Total Cadangan Beras (kg) Total Opname Persediaan (kg) Selisih Kurang (kg) 1 TARUMARTANI
243.166,70
61.000,00
182.166,70 2 BULOG
31.875,00
31.875,00 -
Jumlah
275.041,70
92.875,00
182.166,70 Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.
Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.
Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2021 sebesar Rp833.924.625,00 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.100 Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras
No Pihak Ketiga Total Opname Persediaan (kg) Harga Pembelian Terakhir (Rp) Nilai Persediaan Beras (Rp)
1. TARU MARTANI
61.000,00
8.979,00
547.719.000,00
2. BULOG
31.875,00
8.979,00
286.205.625,00 Jumlah
92.875,00
833.924.625,00 Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
Saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga pada BPBD dan SKPD Gugus Tugas sebesar Rp12.737.317.441,37, dirinci sebagai berikut :
154
Tabel 4.101 Rincian Persediaan Dari Belanja Tidak Terduga untuk Penangan Covid
NO NAMA OPD PERSEDIAAN JUMLAH BTT HIBAH 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10.000.000,00
108.500.000,00
118.500.000,00 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - - - 3 DINAS KESEHATAN
72.283.300,00 -
72.283.300,00 4 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - 5 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - - - 6 DINAS PARIWISATA - - - 7 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA - - - 8 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - - - 9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.968.500,00 -
8.968.500,00 10 DINAS PERHUBUNGAN
1.500.000,00 -
1.500.000,00 11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 12 DINAS KEBUDAYAAN
12.872.364,05 -
12.872.364,05 TOTAL
105.624.164,05
108.500.000,00
214.124.164,05 Saldo persediaan obat di Dinas Kesehatan induk yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp664.832.286 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.102 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa di Dinas Kesehatan
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 1 Oxytocin injeksi
18.000 ampul
1.199,00
21.582.000,00 2 Pad Elektronik HR 501 15 pcs
1.841.350,00
27.620.250,00 3 Povidon iodin 300 ml 62 botol
18.000,00
1.116.000,00 4 Povidon lodida 30 ml 5 botol
2.900,00
14.500,00 5 Prednison 5 mg tablet
7.300 tablet 114,00
832.200,00 6 Antifungi DOEN salep
3.827 pot
4.323,00
16.544.121,00 7 Antihemoroid supp 20 buah
3.045,00
60.900,00 8 Pulmicort respule 0,25mg 235 ampul
9.725,00
2.285.375,00 9 Quinine injeksi 250 mg/2 ml 80 bendel
6.199,00
495.920,00 10 Salbutamol 2 mg
9.600 tablet 84,00
806.400,00 11 Salbutamol 4 mg tablet
10.000 tablet 87,00
870.000,00 12 Salep 24 251 pot
2.527,00
634.277,00 13 Salep Bioplasenton 36 tube
17.050,00
613.800,00 14 Siprofloxacin 500 mg
10.000 tablet 240,00
2.400.000,00 15 Siprofloxacin 500 mg
2.100 tablet 500,00
1.050.000,00 16 Artesunate Injeksi @8 vial 144 ampul
38.999,00
5.615.856,00 17 Strip Asam Urat Easy Touch 4 box
90.000,00
360.000,00 18 Strip GDS Easy Touch 4 box
90.000,00
360.000,00 19 Strip Kolesterol Easy Touch 4 box
183.000,00
732.000,00 20 Sulfadiazine Silver 424 tube
20.699,80
8.776.715,20 21 Vaksin anti rabies 11 vial
165.000,00
1.815.000,00 22 Vitamin B 1 50 mg tablet
9.800 tablet 82,00
803.600,00 23 Vitamin B 6 10 mg tablet
10.000 tablet 123,00
1.230.000,00 24 Zinc Dispers Tablet
50.000 tablet 524,00
26.200.000,00 25 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 157 ampul
1.595,00
250.415,00 26 Atropin Sulfas Inj 65 ampul
1.540,00
100.100,00 27 Bioplacenton 149 tube
20.300,00
3.024.700,00 28 Hansaplast Roll 200 rol
25.404,00
5.080.800,00 29 metronidazole infus 48 botol
8.110,00
389.280,00 155
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 30 Bufacetin (kloramfenicol sk 2 %) 560 tube
3.090,00
1.730.400,00 31 Calcium Glukonas Injeksi
2.664 ampul
10.351,00
27.575.064,00 32 Adrenalin (epinefrin) injeksi 388 ampul
1.515,00
587.820,00 33 Cotrimaxole forte 960
28.000 tablet 319,00
8.932.000,00 34 Counterpain 15 gram 8 tube
22.660,00
181.280,00 35 Digoxin 0,25mg tablet 500 tablet 97,00
48.500,00 36 Domperidone
10.500 tablet 118,00
1.239.000,00 37 Domperidone 200 tablet 800,00
160.000,00 38 Efavirenz 600 mg
38.400 tablet
6.630,00
254.592.000,00 39 Epinetrin injeksi 1 mg 347 ampul
1.749,00
606.903,00 40 Allopurinol 100 mg tablet
9.900 tablet 86,00
851.400,00 41 Allopurinol 100 mg tablet 100 tablet
1.000,00
100.000,00 42 Eritromisin sirup kering 200 g 170 botol
6.150,00
1.045.500,00 43 Flixotide 0.5 mg nebul 53 ampul
14.929,00
791.237,00 44 Fooly catheter uk 18 160 pcs
8.000,00
1.280.000,00 45 Furosemid 40 mg tablet
5.000 tablet 82,00
410.000,00 46 Furosemid injeksi 10mg/ml 300 ampul
1.333,00
399.900,00 47 Garam Oralit Serbuk 200 cc
44.500 sachet 264,00
11.748.000,00 48 Gentamicyn injeksi 25 ampul
3.083,00
77.075,00 49 Gentamicyn injeksi
2.145 ampul
3.509,00
7.526.805,00 50 Glibenclamid 5 mg tablet
58.000 tablet 90,00
5.220.000,00 51 Glimepiride 1 mg tablet
1.500 tablet 265,00
397.500,00 52 Glukosa infus 5%, 500 ml 40 botol
6.900,00
276.000,00 53 Griseofulvin tablet 125 mg
14.400 tablet 219,00
3.153.600,00 54 Haloperidol 5 mg tablet
1.200 tablet 96,00
115.200,00 55 HCT 25 mg tablet
21.600 tablet 149,00
3.218.400,00 56 Kapas berlemak DRC 500 gr 30 rol
34.000,00
1.020.000,00 57 Kapas pembalut hidrofil DRC 250 gr 100 rol
24.000,00
2.400.000,00 58 Ketokonazole 2 % 10 gr 200 tube
2.569,00
513.800,00 59 Kloramfenikol salep mata 1%
1.536 tube
1.810,00
2.780.160,00 60 Kotrimoksazol anak
1.000 botol
2.120,00
2.120.000,00 61 Kotrimoksazol 480 mg tablet
23.600 tablet 125,00
2.950.000,00 62 Kotrimoksazol suspensi
1.730 botol
2.052,00
3.549.960,00 63 Amoxicillin 500 mg
88.500 tablet 190,00
16.815.000,00 64 Amoxicillin dry sirup 125 mg 22 botol
2.445,00
53.790,00 65 Metilergometrin Injeksi
30.500 ampul
2.959,00
90.249.500,00 66 Metoclopramide 10 mg tablet
10.000 tablet 95,00
950.000,00 67 MgSO4 40 % 75 ampul
3.500,00
262.500,00 68 MgSO4 40 %
5.880 ampul
3.796,00
22.320.480,00 69 MGSO4 40% Inj 840 ampul
3.650,00
3.066.000,00 70 Mineral mix tablet
10.760 sachet
2.727,00
29.342.520,00 71 Mineral mix tablet
1.680 sachet
3.116,00
5.234.880,00 72 NaCl 0,9 % infus 500 ml 60 botol
6.410,00
384.600,00 73 Natrium diklofenak 25 mg tablet
13.800 tablet 134,00
1.849.200,00 74 Nifedipin 10mg tablet
79.100 tablet 100,00
7.910.000,00 75 Nitral Gliseril Trinitrat 0.5 mg 960 tablet
1.400,00
1.344.000,00 76 Nystatin 100.000 IU tablet oral 200 tablet 480,00
96.000,00 77 Nystatin 500.000 IU 49 bungkus
67.727,00
3.318.623,00 78 Onemed My Jelly 5 gram Steril 48 buah
44.010,00
2.112.480,00 79 Onemed Rivanol 300 cc 87 botol
3.000,00
261.000,00
TOTAL
643.958
664.832.286,00
Saldo persediaan obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp301.433.911,15 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.103 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa di Respira
156
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp)
OBAT-OBATAN
1 Acyclovir 200 mg tablet 200 tablet 237,00
47.400,00 2 Akarbose 50 mg tablet 200 tablet 600,00
120.000,00 3 Akarbose 50 mg tablet
1.500 tablet 585,00
877.500,00 4 Alprazolam 0,25mg tablet 558 tablet 176,00
98.208,00 5 Alprazolam tablet 0,5 mg 217 tablet 88,00
19.118,00 6 Ambroxol syr 15mg/ml
2.500 botol
3.300,00
8.250.000,00 7 Aminofilin 200 mg tablet
3.500 tablet 95,00
332.500,00 8 Aminofilin Injeksi 24 mg/ml 690 ampul
2.976,00
2.053.440,00 9 Amiodaron Injeksi 150mg/3 ml 60 ampul
6.117,97
367.078,20 10 Amoxicillin 250 mg kaplet
1.500 kaplet 211,00
316.500,00 11 Amoxicillin 500 mg kaplet
1.000 kaplet 201,00
201.000,00 12 Amoxicillin dry sirup 125 mg 100 botol
2.090,00
209.000,00 13 Amoxicillin sirup kering 250 mg 50 botol
3.628,00
181.400,00 14 Antasida DOEN suspensi 44 botol
2.128,99
93.675,56 15 Antasida DOEN tabet kunyah
21.132 tablet 75,00
1.584.900,00 16 Antasida DOEN tabet kunyah 368 tablet 58,00
21.344,00 17 AQUA PRO Inj 2 vial
2.649,90
5.299,80 18 Asam Mefenamat 500 mg tablet
1.100 tablet 176,00
193.600,00 19 Asam Mefenamat 500 mg tablet 400 tablet 112,00
44.800,00 20 Asam Mefenamat 500 mg tablet
1.000 tablet 111,00
111.000,00 21 Asam Mefenamat 500 mg tablet
1.000 tablet 145,99
145.990,00 22 Asam Ursodeoksikolat 250 mg 540 tablet
1.679,00
906.660,00 23 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 393 ampul
1.639,00
644.127,00 24 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 7 ampul
1.718,00
12.026,00 25 ATS 1500 10 ampul
180.490,00
1.804.900,00 26 Azithromicin sirup kering 200mg/5 ml 125 botol
24.621,00
3.077.625,00 27 Azithromicin 500mg infus 74 vial
47.920,00
3.546.080,00 28 Batugin Elixir 20 botol
42.500,00
850.000,00 29 Betametason 0,1% krim 1 tube
1.430,00
1.430,00 30 B-fluid Infs 20 botol
291.500,00
5.830.000,00 31 Bisolvon solution 2mg/1ml 20 botol
67.320,00
1.346.400,00 32 Bisolvon solution 2mg/1ml 46 botol
61.160,00
2.813.360,00 33 Bisoprolol 5 mg tab
1.100 tablet 252,00
277.200,00 34 Bisoprolol 5 mg tab
2.000 tablet 327,50
655.000,00 35 Bromhexine 8mg tablet
9.500 tablet 252,00
2.394.000,00 36 Bromhexine Hidrocloride 2 mg/ ml solution 20 botol
85.600,00
1.712.000,00 37 Calorex syr 60 botol
15.125,00
907.500,00 38 Calorex syr 237 botol
13.640,00
3.232.680,00 39 Calorex syr 4 botol
14.300,00
57.200,00 40 Cangkang kapsul no.00 5 sak
110.000,00
550.000,00 41 Cangkang kapsul no.00 27 sak
71.500,00
1.930.500,00 42 Cangkang kapsul no.00 53 sak
69.000,00
3.657.000,00 43 Captopril 12,5 mg tablet 600 tablet 62,00
37.200,00 44 Cefadroxyl sirup kering 125mg/5ml 200 botol
6.500,00
1.300.000,00 45 Cefixime 100 mg kapsul
5.000 kaplet 386,99
1.934.950,00 46 Cefotaxime 1 gr Inj 350 vial
4.840,00
1.694.000,00 47 Cefotaxime 1 gr Inj 50 vial
4.483,00
224.150,00 48 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 850 botol
6.745,00
5.733.250,00 49 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 170 botol
3.150,00
535.500,00 50 Ciprofloxacin 500 mg tablet
1.766 tablet 260,00
459.160,00 51 Ciprofloxacin 500 mg tablet 434 tablet 255,00
110.670,00 52 Ciprofloxacin 500 mg tablet
1.000 tablet 440,00
440.000,00 53 Ciprofloxacine 2% Infus 6 botol
10.184,00
61.104,00 54 Ciprofloxacine Infus 20 botol
10.184,00
203.680,00 55 Ciprofloxacine Infus 10 botol
7.348,00
73.480,00 56 Citicolin 125 mg Injeksi 25 ampul
120.000,00
3.000.000,00 57 Citicolin 125 mg Injeksi 10 ampul
11.550,00
115.500,00 58 Claneksi Injeksi 76 botol
66.000,00
5.016.000,00 59 Clobazam 10mg tablet
5.228 tablet 900,00
4.704.750,00 60 Codein 10 mg tab 2 tablet 600,00
1.200,00 61 Codein 20 mg tab 45 tablet
1.299,00
58.130,25 62 Codein tab 20 mg 4 box
129.900,13
519.600,52 157
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 63 Cotrimaxole suspensi 60 ml 20 botol
2.340,00
46.800,00 64 Cotrimoxazol 480 mg tablet
4.100 tablet 300,00
1.230.000,00 65 Deksametason 0,5 mg tablet
77.000 tablet 108,00
8.316.000,00 66 Deksametason 0,5 mg tablet 100 tablet 147,40
14.740,00 67 Deksametason Injeksi 5 mg/ml 800 ampul
1.097,00
877.600,00 68 Deksametason Injeksi 5 mg/ml 800 ampul 924,00
739.200,00 69 Devoxis oral drops 83 botol
21.500,00
1.784.500,00 70 Devoxis oral drops 17 botol
13.365,00
227.205,00 71 Dextral tablet 4 box
47.960,00
191.840,00 72 Diazepam 2 mg tablet 530 tablet
2.368,00
1.254.448,00 73 Diazepam Enema/Stesolid Enema 10 mg/2.5ml 3 tube
18.279,00
54.837,00 74 Diazepam Injeksi 5mg/ml 191 ampul
1.735,00
331.385,00 75 Difenhidramin Injeksi 46 vial
1.095,01
50.370,46 76 Digoxin 0,25mg tablet
4.500 tablet 104,00
468.000,00 77 Dimenhidrinat 50mg tablet
3.700 tablet 104,00
384.800,00 78 Dobutamin Injeksi 50 mg/ml 20 ampul
11.843,00
236.860,00 79 Domperidon 10 mg tablet 800 tablet 247,50
198.000,00 80 Dopamin injeksi 95 ampul
6.160,00
585.200,00 81 Doxycyclin 100 mg kapsul 700 tablet 239,00
167.300,00 82 Durogesic 25mu patch 4 pcs
208.639,00
834.556,00 83 Erythromycin 500 mg tablet
1.200 tablet 730,00
876.000,00 84 Esomeprazole Injeksi 328 vial
33.389,00
10.951.592,00 85 Esperison 50 mg tablet
1.300 tablet
1.300,20
1.690.260,00 86 Fargoxin Injeksi 2ml 3 box
126.500,00
379.500,00 87 Fenobarbital 50mg/ml Injeksi 30 ampul
1.740,00
52.200,00 88 Flutrop tablet
5.400 tablet
1.450,00
7.830.000,00 89 Gentamicyn injeksi 70 ampul
3.509,00
245.630,00 90 Gentamicyn injeksi 10 ampul
17.545,00
175.450,00 91 Gentamicyn injeksi 40 ampul
5.060,00
202.400,00 92 Glibenclamid 5 mg tablet 200 tablet 119,00
23.800,00 93 Glimepiride 2 mg tablet
4.650 tablet 361,55
1.681.207,50 94 Glimepiride 2 mg tablet 500 tablet 123,00
61.500,00 95 Glisend (salbutamol) sirup 90 botol
4.446,00
400.140,00 96 Glukosa infus 10 %, 500 ml 20 botol
7.200,00
144.000,00 97 Glukosa infus 40% steril 43 ampul
11.418,00
490.974,00 98 Glukosa infus 40% steril 10 ampul
7.000,00
70.000,00 99 Glukosa infus 5 % 113 botol
6.900,00
779.700,00 100 Glukosa infus 5 % 27 botol
7.363,00
198.801,00 101 Glyceril Guaiacolat 100 mg tablet 800 tablet 88,00
70.400,00 102 Hepamax 46 kaplet
10.538,00
484.748,00 103 Hepamax 494 kaplet
10.296,00
5.086.224,00 104 Hyocine Injeksi 70 ampul
5.677,98
397.458,60 105 Ibuprofen 400 mg tablet 489 tablet 150,00
73.350,00 106 Ibuprofen 400 mg tablet 111 tablet 352,00
39.072,00 107 INH 300 mg tablet
2.900 tablet 149,99
434.971,00 108 Intunal F tablet
2.800 tablet 720,00
2.016.000,00 109 Intunal Sirup 515 botol
11.347,62
5.844.024,30 110 Jurnista 8 mg tab 69 tablet
39.000,00
2.691.000,00 111 Kalipar tablet 400 tablet 700,00
280.000,00 112 Kalium Aspartat 300 mg tablet 800 tablet 700,00
560.000,00 113 Kalium Diklofenak 50 mg tablet
5.913 tablet 605,00
3.577.365,00 114 Kalium Diklofenak 50 mg tablet 787 tablet 693,00
545.391,00 115 KCL 25 mg inj 38 vial
3.223,00
122.474,00 116 Kendaron tablet 200 mg 480 tablet
1.200,00
576.000,00 117 Ketokonazole 200 mg tablet 700 tablet 288,00
201.600,00 118 Klaritomisin tab 500 mg
1.860 tablet
2.974,00
5.531.640,00 119 KSR tablet 600 tablet
1.842,00
1.105.200,00 120 L Bio Kaps 60 kaplet
9.240,00
554.400,00 121 L Bio Kaps 60 kaplet
7.187,00
431.220,00 122 Lacto B Sachet 195 sachet
6.622,00
1.291.290,00 123 Laktulosa 120 mg Syr 24 botol
24.200,00
580.800,00 124 Laktulosa 60 mg syr 99 botol
22.688,00
2.246.112,00 125 Laktulosa 60 mg syr 33 botol
40.898,00
1.349.634,00 158
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 126 Levopront 200 botol
79.365,00
15.873.000,00 127 Loperamide 2 mg tablet 3 tablet 91,00 273,00 128 Loperamide 2 mg tablet 97 tablet 85,00
8.245,00 129 Manitol Infus 250 ml 10 botol
28.275,00
282.750,00 130 Masneuro tablet
8.000 tablet 550,00
4.400.000,00 131 Masneuro tablet
3.800 tablet 538,00
2.044.400,00 132 Melidox tablet 559 tablet
1.100,00
614.900,00 133 Meptin Inhalation Solution 0,3 ml
1.260 ampul
5.800,00
7.308.000,00 134 Meptin Inhalation Solution 0,5 ml 924 ampul
5.800,00
5.359.200,00 135 Meropenem Injeksi 1 g 126 vial
32.010,00
4.033.260,00 136 Meropenem Injeksi 1 g 24 vial
27.436,28
658.470,72 137 Mersibion 70 ampul
4.147,00
290.290,00 138 Metamizole Injeksi 500 mg/ml 493 ampul
10.890,00
5.368.770,00 139 Metamizole Injeksi 500 mg/ml 7 ampul
2.789,00
19.523,00 140 Methyl prednisolon injeksi 125 mg 252 vial
10.395,00
2.619.540,00 141 Metoclopramid drop 2mg/ml 25 botol
3.900,00
97.500,00 142 Metronidazole 500 mg/100ml infus 16 botol
8.110,00
129.760,00 143 Metronidazole 500 mg/100ml infus 115 botol
8.525,00
980.375,00 144 Meylon 84 injeksi 30 ampul
6.448,00
193.440,00 145 MGSO4 40% Inj 14 ampul
3.796,00
53.144,00 146 MGSO4 40% Inj 18 ampul
3.795,96
68.327,28 147 Microlax Enema/ gel suppo 2 tube
24.013,00
48.026,00 148 Microlax Enema/ gel suppo 126 tube
20.900,00
2.633.400,00 149 Miloz 5 mg Injeksi 10 ampul
4.400,00
44.000,00 150 Miniaspi tablet 300 tablet 89,00
26.700,00 151 Minowell 100 sachet
19.602,00
1.960.200,00 152 Molasma 2,5 mg tablet
2.000 tablet 77,00
154.000,00 153 Morfin 10 mg/ml Injeksi 10 ampul
8.400,00
84.000,00 154 Na Fenitoin 50mg/ml Injeksi 20 ampul
4.956,00
99.120,00 155 Neprolith 9 box
91.000,00
819.000,00 156 Neprolith 1 box
59.400,00
59.400,00 157 New Diatabs tablet 900 tablet 136,00
122.400,00 158 Ofloxacin 400mg tablet
5.650 tablet 650,00
3.672.500,00 159 Ondansetron 4 mg /2 ml injeksi 305 ampul 873,00
266.265,00 160 Opineuron tablet
2.935 tablet
1.210,00
3.551.350,00 161 Pan Amin G Larutan 24 botol
47.788,00
1.146.912,00 162 Petidin injeksi 6 ampul
14.500,00
87.000,00 163 Piracetam 200 mg Injeksi 8 ampul
47.000,00
376.000,00 164 Piracetam 200 mg Injeksi 50 ampul
22.000,00
1.100.000,00 165 Piracetam 400 mg tablet 90 tablet
2.710,00
243.900,00 166 Piracetam 400 mg tablet 410 tablet 330,00
135.300,00 167 Pirantel Pamoate 125 mg tablet 400 tablet
2.345,00
938.000,00 168 Pirazinamid 500mg tablet 680 tablet 471,90
320.892,00 169 Pirazinamid 500mg tablet
1.000 tablet 229,99
229.990,00 170 Piroxicam 20 mg tablet
3.000 tablet 250,00
750.000,00 171 Pravastatin 20 mg tablet 500 tablet
2.090,00
1.045.000,00 172 Prednison 5 mg tablet
14.000 tablet 94,00
1.316.000,00 173 Profolat 700 tablet 55,00
38.500,00 174 Profolat
1.000 tablet 41,99
41.990,00 175 Propanol 10 mg tab 300 tablet 58,00
17.400,00 176 Quantidex tablet
9.200 tablet
1.021,42
9.397.064,00 177 Ranitidin 150mg tablet
5.700 tablet 165,00
940.500,00 178 Sanmag Syr 108 botol
27.500,00
2.970.000,00 179 Simvastatin 10 mg tablet 38 tablet 68,00
2.584,00 180 Sinergic tab 10 tablet
9.020,00
90.200,00 181 SNMC Inj 70 ampul
131.670,00
9.216.900,00 182 SNMC Inj 200 ampul
135.135,00
27.027.000,00 183 Spiramisin 500 g tablet 300 tablet
1.780,00
534.000,00 184 Spironolakton 100 mg tablet 500 tablet 530,00
265.000,00 185 Stesolid Rectal 13 pcs
18.279,00
237.627,00 186 Symbicort 80/4,5 mcg 7 buah
135.577,20
949.040,40 187 Tramadol 50 mg tab 750 kaplet 385,00
288.750,00 188 Triamcinolone 4 mg tab 600 tablet 682,00
409.200,00 189 Trihexyphenidyl 2 mg tablet 500 tablet 40,00
20.000,00 159
No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 190 Triofusin 500 lar. karbohidrat 12% 30 botol
4.700,00
141.000,00 191 Valsartan tablet 960 tablet
6.550,00
6.288.000,00 192 Viccillin 1500 mg serbuk injeksi 160 vial
34.000,00
5.440.000,00 193 Vistrum Syr 70 botol
31.500,00
2.205.000,00 194 Vitamin B Komplek
19.626 tablet 107,00
2.099.982,00 195 Vitamin B Komplek
4.574 tablet 125,00
571.750,00 196 Vitamin K 10 mg tablet 802 tablet 710,00
569.420,00 197 Vitamin K 10 mg tablet 98 tablet 748,00
73.304,00 198 Vitamin K 10 mg/ml injeksi 53 ampul
3.682,00
195.146,00 199 Wida D5-1/2NS 40 botol
9.776,00
391.040,00 200 Wida D5-1/4NS 20 botol
9.724,00
194.480,00 201 Wida D5-1/4NS 20 botol
9.350,00
187.000,00 202 Wida KDN1 500ml 7 botol
11.435,00
80.045,00 203 Zamel Drop 9 botol
44.319,00
398.871,00 204 Zinc Dispers Tablet 434 tablet 524,00
227.416,00 205 Zinc Dispers Tablet 366 tablet 463,11
169.498,26 206 Zinc Drop 10 botol
5.054,53
50.545,30 207 Zinc sulfat sirup 20 mg/5ml 10 botol
3.171,00
31.710,00 208 Zinc sulfat sirup 20 mg/5ml 1 botol
2.489,00
2.489,00
TOTAL
290.983
301.433.911,15 Saldo persediaan obat di Balai Pelayanan Kesehatan yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp11.125.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.104 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa Di Balai Pelayanan Kesehatan
No Uraian Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp)
Obat Cair
1 Dextrose 10 Infus 15 botol
7.030,00
105.450,00
Obat Gel/salep
1 Salep Kulit 20 tube
15.915,00
318.300,00
Obat-obatan Manusia
1 Ambroxol 30 mg tablet 20 box
12.225,00
244.500,00 2 Amlodipin 12 box
9.900,00
118.800,00 3 Antasida DOEN tabet kunyah 15 box
7.500,00
112.500,00 4 Asam traneksamat 500 mg tablet 2 box
148.040,00
296.080,00 5 Betadine Antiseptic Solution 1 Liter 10 botol
37.109,00
371.090,00 6 Calcium Glukonas Injeksi 1 box
360.000,00
360.000,00 7 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 10 tangki
9.050,00
90.500,00 8 Doxycyclin 100 mg kapsul 3 box
27.000,00
81.000,00 9 Ethyl Chloride 4 botol
174.240,00
696.960,00 10 Garam Oralit Serbuk 200 cc 1 box
28.500,00
28.500,00 11 Griseofulvin tablet 125 mg 1 box
21.900,00
21.900,00 12 Ketokonazole 200 mg tablet 2 box
15.000,00
30.000,00 13 Loperamide 2 mg tablet 5 box
72.600,00
363.000,00 14 Loratadine tablet 2 box
3.850,00
7.700,00 15 Metilergometrin Injeksi 2 box
275.000,00
550.000,00 16 Paracetamol 500 mg tablet 20 box
8.700,00
174.000,00 17 Paracetamol sirup 120 mg/5ml 70 botol
1.438,00
100.660,00 18 Propanolol 10 mg 1 box
6.500,00
6.500,00 19 Ringer laktat Infus 500 ml 15 botol
5.200,00
78.000,00 20 Tablet tambah darah 100 box
68.560,00
6.856.000,00 21 Vitamin B 12 tablet 2 botol
57.000,00
114.000,00
TOTAL 333
11.125.440,00 160
Investasi Jangka Panjang Rp1.701.482.917.570,65 Rp1.655.347.172.982,67
4.3.1.2 Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.701.482.917.570,65 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp5.054.340.970,10 Rp14.688.995.860,10
5.3.1.2.1 Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2020 sebesar Rp14.688.995.860,10 berasal dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.885.178.364,00 dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.196.182.503,90.
Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2021 sebesar Rp5.054.340.970,10 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sebesar Rp18.885.178.364,00, dikurangi pelunasan sebesar Rp9.607.333.600,00 dan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.223.503.793,90.
Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
161
Tabel 4.105 Mutasi Dana Bergulir
No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp 1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- DPM PHP Tahun Anggaran 2011 2011
2.390.000.000,00 185.000.000,00 -
185.000.000,00 100% 185.000.000,00 - Suku Bunga 3%, Jangka Waktu 1 Tahun - DPM PHP Tahun Anggaran 2012 2012
3.400.000.000,00 241.000.000,00 -
241.000.000,00 100% 241.000.000,00 -
- LDPM 2013
10.870.000.000,00 144.500.000,00 - 8.000.000,00
136.500.000,00 100% 136.500.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun - DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011) 2011
3.569.417.900,00 1.413.650.000,00 - 1.000.000,00
1.412.650.000,00 100% 1.412.650.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
Jumlah
1.984.150.000,00 - 9.000.000,00
1.975.150.000,00
1.975.150.000,00 -
2 Dinas Koperasi dan UKM
-
- Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003 2003
455.000.000,00 92.422.098,00 -
92.422.098,00 100% 92.422.098,00 - Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006 2006
2.492.500.000,00 567.715.775,00 -
567.715.775,00 50% 283.857.887,50 283.857.887,50 Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 10 Tahun - Ketahanan Pangan 2007 2007
1.100.000.000,00 64.950.000,00 -
64.950.000,00 100% 64.950.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri 2007 2007
110.000.000,00 55.000.000,00 -
55.000.000,00 100% 55.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007 2007
609.600.000,00 50.800.000,00 -
50.800.000,00 100% 50.800.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri 2008 2008
160.000.000,00 80.000.000,00 -
80.000.000,00 100% 80.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun 162
No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp - Koperasi Karyawan 2008 2008
225.000.000,00 25.000.000,00 -
25.000.000,00 100% 25.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008 2008
630.000.000,00 168.734.227,00 - 3.000.000,00
165.734.227,00 100% 165.734.227,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009 2009
200.000.000,00 55.615.598,00 - -
55.615.598,00 100% 55.615.598,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010 2010
750.000.000,00 150.000.000,00 -
150.000.000,00 100% 150.000.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010 2010
3.000.000.000,00 168.057.582,00 - 2.000.000,00
166.057.582,00 100% 166.057.582,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011 2011
2.500.000.000,00 239.912.400,00 -
239.912.400,00 100% 239.912.400,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011 2011
2.500.000.000,00 400.736.502,00 -
400.736.502,00 100% 400.736.502,00 - Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012 2012
4.600.000.000,00 184.909.300,00 -
184.909.300,00 100% 184.909.300,00 - Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013 2013
4.200.000.000,00 86.560.178,00 - -
86.560.178,00 50% 43.280.089,00 43.280.089,00 Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016 2016
3.500.000.000,00 38.652.204,00 - -
38.652.204,00 10% 3.865.220,40 34.786.983,60 Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 2017
3.175.000.000,00 178.140.700,00 -
8.333.400,00
169.807.300,00 10% 16.980.730,00 152.826.570,00 Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT 2017
1.525.000.000,00 160.321.800,00 -
25.000.200,00
135.321.600,00 10% 13.532.160,00 121.789.440,000 Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
Jumlah
2.767.528.364,00 -
38.333.600,000 2.729.194.764,00
2.092.653.793,90 636.540.970,10
163
No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp 3 BUKP
- - Tahun 2019 2019
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
9.560.000.000,00 440.000.000,00 0,50% 2.200.000,00 437.800.000,00
- Tahun 2020 2020
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
-
4.000.000.000,00 0,50% 20.000.000,00 3.980.000.000,00
Jumlah
14.000.000.000,00 -
9.560.000.000,00 4.440.000.000,00
22.200.000,00 4.417.800.000,00
4 Dinas Kelautan dan Perikanan
- - DPM 2013 2013
2.915.000.000,00 133.500.000,00 - -
133.500.000,00 100% 133.500.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
Jumlah
133.500.000,00 - -
133.500.000,00
133.500.000,00 -
JUMLAH
18.885.178.364,00 -
9.607.333.600,00 9.277.844.764,00
4.223.503.793,90 5.054.340.970,10
164
Mutasi kurang sebesar Rp9.607.333.600,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.000.000,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp38.333.600,00, dan BUKP sebesar Rp9.560.000.000,00.
Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp5.054.340.970,10 merupakan Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi sebesar Rp4.837.844.764,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.201.303.793,90 dan kepada masyarakat sebesar Rp4.440.000.000,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp22.200.000,00, dengan uraian sebagai berikut :
Uraian Dana Bergulir Nilai Perolehan Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Nilai Buku Dana bergulir kepada
343.781.104,00 Kurang lancar 10%
34.378.110,40
309.402.993,60 Koperasi
654.275.953,00 Diragukan 50%
327.137.976,50
327.137.976,50
3.839.787.707,00 Macet 100%
3.839.787.707.,0 - Jumlah
4.837.844.764,00
4.201.303.793,90
636.540.970,10 Dana bergulir kepada Masyarakat
4.440.000.000,00 Lancar
0.5%
22.200.000,00
4.417.800.000,00 Total
9.277.844.764,00
4.223.503.793,90
5.054.340.970,10 Pengelompokan Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.277.844.764,00 berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.106 Kelompok Umur Dana Bergulir
No Kelompok Nilai (Rp) 1 Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo
4.440.000.000,00 2 Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo
343.781.104,00 3 Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo
86.560.178,00 4 Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo
4.407.503.482,00
Jumlah
9.277.844.764,00 Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.223.503.793,90 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.054.340.970,10.
Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:
a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
b. OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala OPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
165
f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.
Investasi Jangka Panjang Permanen Rp1.696.428.576.600,55
5.3.1.2.2 Rp1.640.658.177.122,57 Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.696.428.576.600,55 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.658.177.122,57 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2020 sebesar Rp(113.624.169.873,07) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.527.034.007.249,50, ditambah penyertaan modal Tahun 2021 sebesar Rp112.500.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2020 yang disetor ke BUD Tahun 2021 kecuali deviden milik PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp96.227.783.260,54 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Bagian Pemda DIY sebesar Rp153.122.352.611,59 dengan rincian sebagai berikut:
166
Tabel 4.107 Perhitungan Penyertaan Modal
No Perusahaan Daerah Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 Perhitungan Penyertaan Modal 2020 Mutasi Tahun Anggaran 2021 Penyertaan Modal 2021 % Saham Pemda DIY Ekuitas BUMD Thn 2020 (LK BUMD) Ekuitas BUMD 2020 Bagian Pemda DIY Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2020 Tambahan Modal Disetor Tahun 2021 % Saham Pemda Deviden Tahun 2020 yang Disetor ke BUD Tahun 2021 Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 1 2 3 4 = 2 x 3 5 = 4 - 1 6 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 4+6-8+10 METODE EKUITAS 1 PT. Bank BPD DIY
1.294.031.248.322,37 51,000% 2.351.283.044.628,00 1.199.154.352.760,28 (94.876.895.562,09) 112.060.000.000,00 51,000%
84.955.839.874,22
269.347.101.873,00
137.367.021.955,23 1.363.625.534.841,29 2 PT. Anindya Mitra Internasional
42.624.368.209,49 99,951%
40.027.158.578,00
40.007.545.270,30 (2.616.822.939,19) - 99,951%
1.044.171.700,00
3.629.586.653,00
3.627.808.155,54
42.591.181.725,84 3 PT. Tarumartani
61.606.886.806,81 99,996%
61.080.762.625,00
61.078.319.394,50 (528.567.412,31)
- 99,996%
3.837.562.289,00
13.598.930.461,23
13.598.386.504,01
70.839.143.609,51 4 BUKP
49.923.311.104,91 83,140%
58.426.190.555,00
48.575.534.827,43 (1.347.776.277,48)
- 83,140%
6.390.209.397,32
11.201.221.527,50
9.312.695.577,96
51.498.021.008,07 5 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY
191.722.362.679,00 100,000%
177.468.254.997,00
177.468.254.997,00 (14.254.107.682,00)
- 100,000%
- (10.783.559.581,16) (10.783.559.581,16)
166.684.695.415,84 METODE HARGA PEROLEHAN 1 PT. Asuransi Bangun Askrida
750.000.000,00 0,223%
750.000.000,00
440.000.000,00 0,223%
110.733.653,00
1.190.000.000,00 TOTAL SELURUHNYA
1.640.658.177.122,57
1.527.034.007.249,50 (113.624.169.873,07) 112.500.000.000,00
96.338.516.913,54
286.993.280.933,57
153.122.352.611,59 1.696.428.576.600,55 167
Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:
a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.363.625.534.841,29. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp
1.294.031.248.322,37 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (94.876.895.562,09) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31- 12-2020 Rp
1.199.154.352.760,28 Tambahan Modal Rp
112.060.000.000,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (84.955.839.874,22) Laba Tahun 2021 Rp269.347.101.873,00 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 51,00% Rp
137.367.021.955,23 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp
1.363.625.534.841,29
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.591.181.725,84. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp
42.624.368.209,49 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (2.616.822.939,19) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp
40.007.545.270,30 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (1.044.171.700,00) Laba Tahun 2021 Rp3.629.586.653,00 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 99,951% Rp
3.627.808.155,54 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp
42.591.181.725,84
c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp70.839.143.609,51. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp
61.606.886.806,81 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (528.567.412,31) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp
61.078.319.394,50 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Rp (3.837.562.289,00) 168
Pemda DIY Tahun 2021 Laba Tahun 2021 Rp13.598.930.461,23 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 99,996% Rp
13.598.386.504,01 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp
70.839.143.609,51
d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp51.498.021.008,07. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp
49.923.311.104,91 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (1.347.776.277,48) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp
48.575.534.827,43 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (6.390.209.397,32) Laba Tahun 2021 Rp11.201.221.527,50 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 83,140% Rp
9.312.695.577,96 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp
51.498.021.008,07
e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp166.684.695.415,84. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp
191.722.362.679,00 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (14.254.107.682,00) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp
177.468.254.997,00 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp 0,00 Rugi Tahun 2021 Rp10.783.559.581,16 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 100,00% Rp (10.783.559.581,16) Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp
166.684.695.415,84
f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.190.000.000,00. Selama Tahun 2021 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp440.000.000,00. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,223% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (cost method) karena nilainya relatif kecil.
Aset Tetap Rp9.336.577.545.704,50 Rp8.479.112.482.546,08
4.3.1.3 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.336.577.545.704,50 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp13.529.169.339.326,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.192.591.793.621,47, dengan rincian sebagai berikut:
169
Tanah Rp4.574.164.906.208,00 Rp4.238.954.451.307,00
5.3.1.3.1 Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.574.164.906.208,00 diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 4.108 Rincian Obyek Tanah
No Uraian Jumlah (Rp) 1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung TempatTinggal
44.470.147.150,00 2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
208.036.074.367,00 3 Tanah untuk Bangunan Industri
342.760.000,00 4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1.215.670.774.639,00 5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
61.279.245.000,00 6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
27.238.178.200,00 7 Tanah Persil Lainnya
46.131.584.000,00 8 Tanah Basah
5.298.702.000,00 9 Tanah Kering
2.206.734.560,00 10 Tanah Perkebunan
3.322.000.000,00 11 Tanah Pertanian
47.637.590.000,00 12 Tanah Lapangan Olahraga
32.516.450.000,00 13 Tanah Lapangan Parkir
134.051.227.045,00 14 Tanah Lapangan Penimbunan Barang
3.174.610.000,00 15 Tanah Lapangan Terbang
7.420.190.375,00 16 Tanah untuk Jalan
2.444.573.211.239,00 17 Tanah untuk Bangunan Bersejarah
184.430.396.259,00 18 Tanah untuk Makam
123.483.000,00 19 Tanah Kampung
106.241.548.374,00 Jumlah
4.574.164.906.208,00
Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.109 Rincian Tanah pada OPD
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
351.397.558.020,00
351.397.558.020,00 2 Dinas Kesehatan
9.944.264.763,00
9.944.264.762,00 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
92.597.306.855,00
496.906.383.455,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
2.508.380.933.301,00
1.980.505.788.164,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja - - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 7 Dinas Sosial
18.705.829.406,00
18.720.829.406,00 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
254.810.000,00
254.810.000,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41.093.470.972,00
38.501.670.972,00 10 Dinas Perhubungan
59.158.648.920,00
85.346.163.771,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika
8.750.000.000,00
8.750.000.000,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29.785.030.851,00
84.735.000,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - - 14 Dinas Kebudayaan
380.752.324.864,00
378.019.463.295,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.756.000.000,00
2.096.500.000,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
43.345.213.774,00
13.892.166.000,00 17 Dinas Pariwisata
3.434.065.500,00
3.434.065.500,00 170
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
126.780.807.899,00
126.780.807.899,00 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.194.362.000,00
6.194.362.000,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.551.800.680,00
4.551.800.680,00 21 Sekretariat Daerah
175.261.009.010,00
162.234.321.590,00 22 Sekretariat DPRD - - 23 Badan Perencanaan Daerah - - 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
691.358.769.393,00
530.676.060.793,00 25 Badan Kepegawaian Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
4.669.200.000,00
4.669.200.000,00 27 Badan Penghubung Daerah
12.984.000.000,00
12.984.000.000,00 28 Inspektorat
1.217.500.000,00
1.217.500.000,00 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.392.000.000,00
1.392.000.000,00 30 Paniradya Kaistimewan - - Jumlah
4.574.164.906.208,00
4.238.954.451.307,00 Peralatan Mesin Rp1.709.712.271.491,82 Rp1.512.711.423.026,27
5.3.1.3.2 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.709.712.271.491,82 dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.110 Rincian Obyek Peralatan dan Mesin
No Uraian Nilai (Rp) 1 Alat Besar
99.488.940.046,02 2 Alat Angkutan
176.655.980.457,45 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
101.997.311.236,86 4 Alat Pertanian
15.442.353.735,81 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga
417.094.602.756,79 6 Alat Studio, , Komunikasi, dan Pemancar
136.642.003.783,39 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan
67.245.789.298,44 8 Alat Laboratorium
218.186.493.947,82 9 Komputer
357.404.163.019,79 10 Alat Eksplorasi
98.438.890,00 11 Alat Pengeboran
52.000.000,00 12 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
70.499.000,00 13 Alat Bantu Eksplorasi
15.705.000,00 14 Alat Keselamatan Kerja
13.609.715.580,50 15 Alat Peraga
195.453.502,00 16 Peralatan Proses/Produksi
3.534.917.752,00 17 Rambu-rambu
98.092.680.500,04 18 Peralatan Olahraga
3.885.222.984,91
Jumlah
1.709.712.271.491,82
Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
171
Tabel 4.111 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
595.619.834.971,91
508.085.882.205,63 2 Dinas Kesehatan
134.916.237.896,78
119.498.221.916,78 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
64.798.248.582,36
63.604.731.940,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
13.900.884.218,01
15.483.404.722,03 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.326.858.241,99
4.363.945.241,98 6 Satuan Polisi Pamong Praja
11.222.163.238,00
7.939.862.238,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
63.421.824.483,48
45.924.966.563,18 8 Dinas Sosial
28.319.319.398,00
27.472.254.938,08 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.072.211.952,98
32.603.345.887,98 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
6.933.505.662,00
6.682.149.502,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
63.643.943.389,98
52.901.527.431,98 12 Dinas Perhubungan
130.734.797.081,79
130.845.462.108,79 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
82.533.349.644,77
76.414.400.542,77 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14.512.657.797,00
5.477.447.600,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
4.676.407.574,91
4.516.916.575 16 Dinas Kebudayaan
82.951.095.791,76
70.804.553.795,76 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
59.450.052.141,90
48.627.523.677,90 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
18.686.662.837,94
18.721.220.484,98 19 Dinas Pariwisata
6.969.839.192,01
3.540.826.192,01 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
40.461.400.350,83
39.135.526.669 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16.155.683.232,00
16.066.231.232,00 22 Sekretariat Daerah
54.548.482.763,55
49.901.122.450,78 23 Badan Penghubung Daerah
7.224.893.007,00
7.066.553.007,00 24 Sekretariat DPRD
24.846.028.189,09
24.585.196.643,59 25 Inspektorat
9.680.893.491,42
4.425.161.733,42 26 Paniradya Kaistimewan
7.145.017.360,96
4.859.658.941,96 27 Badan Perencanaan Daerah
11.586.064.112,00
11.993.454.938,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
91.823.504.813,40
88.334.009.491,93 29 Badan Kepegawaian Daerah
14.840.964.909,00
13.674.434.109,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
9.709.445.165,00
9.161.430.245,00
Jumlah
1.709.712.271.491,82
1.512.711.423.026,27 Gedung dan Bangunan Rp2.911.445.504.376,58
5.3.1.3.3 Rp2.854.877.023.082,53 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.911.445.504.376,58 dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.112 Rincian Obyek Gedung dan Bangunan
No Uraian Nilai (Rp) 1 Bangunan Gedung
2.882.973.792.006,76 2 Monumen
20.294.666.385,98 3 Bangunan Menara
721.228.000,00 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti
7.455.817.983,84
Jumlah
2.911.445.504.376,58
Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
172
Tabel 4.113 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD
No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
987.522.463.829,27
948.846.560.411,69 2 Dinas Kesehatan
121.886.628.443,76
112.142.180.134,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
62.964.649.511,00
119.983.958.434,30 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
8.716.901.094,00
17.399.748.597,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.020.022.593,00
2.853.306.893,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
5.341.379.204,00
4.573.288.429,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.759.586.333,00
9.308.799.350,00 8 Dinas Sosial
97.464.049.920,82
93.487.735.788,65 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35.914.399.414,00
35.823.742.414,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
20.832.031.220,00
20.832.031.220,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44.735.296.999,94
38.474.866.728,94 12 Dinas Perhubungan
42.588.585.976,07
39.818.633.478,07 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
5.065.621.281,00
4.750.625.336,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
86.891.040.205,30
13.578.499.210,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
2.551.253.200,00
2.441.903.500,00 16 Dinas Kebudayaan
113.691.107.510,00
138.220.125.755,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
137.751.662.357,81
132.805.459.748,81 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
65.433.848.267,52
72.641.224.887,98 19 Dinas Pariwisata
61.870.633.751,00
41.712.073.651,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
107.273.089.365,48
106.985.252.441,48 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.149.036.175,00
20.241.243.075,00 22 Sekretariat Daerah
48.776.082.863,61
34.280.687.308,61 23 Badan Penghubung Daerah
6.370.571.262,00
6.370.571.262,00 24 Sekretariat DPRD
575.221.451.533,00
575.221.451.533,00 25 Inspektorat
24.568.170.807,00
929.006.440,00 26 Paniradya Kaistimewan
34.000.000,00 - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.989.171.200,00
4.989.171.200,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
173.098.787.975,00
219.673.484.371,00 29 Badan Kepegawaian Daerah
12.788.150.063,00
12.656.225.063,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
24.175.832.021,00
23.835.166.421,00
Jumlah
2.911.445.504.376,58
2.854.877.023.082,53 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp3.899.141.256.584,91 Rp3.159.549.339.267,57
5.3.1.3.4 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.899.141.256.584,91 dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.114 Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan
No Uraian Nilai (Rp) 1 Jalan dan Jembatan
3.106.903.637.626,08 2 Bangunan Air
530.948.607.036,75 3 Instalasi
152.181.733.318,43 4 Jaringan
109.107.278.603,65
Jumlah
3.899.141.256.584,91 Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
173
Tabel 4.115 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
21.618.319.593,82
21.594.319.593,84 2 Dinas Kesehatan
5.287.031.332,00
5.174.517.755,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
3.549.451.310.567,51
2.637.167.328.707,02 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
51.184.561.616,57
51.267.996.616,57 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
95.375.000,00
95.375.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
218.887.000,00
218.887.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.638.348.700,00
6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial
1.715.679.679,50
1.300.199.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.858.320.200,00
1.858.320.200,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28.807.722.865,00
26.262.821.863,00 12 Dinas Perhubungan
9.965.556.986,00
9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
19.255.716.512,00
19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
418.510.764,00
219.614.400,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
172.868.000,00
172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan
7.423.372.443,00
4.012.838.889,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
6.367.600.591,00
5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
127.383.815.383,04
123.581.995.978,00 19 Dinas Pariwisata
12.360.738.400,00
12.358.079.400,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.624.857.062,00
7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.452.968.800,00
6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah
23.151.350.621,47
23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah
80.600.000,00
80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD
522.131.759,00
522.131.759,00 25 Inspektorat
2.859.909.475,00
38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36.567.500,00
36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
5.855.767.351,00
193.709.326.935,00 29 Badan Kepegawaian Daerah
772.038.404,00
772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.561.329.979,00
1.387.329.979,00
Jumlah
3.899.141.256.584,91
3.159.549.339.267,57 Aset Tetap Lainnya Rp369.190.427.280,26 Rp241.819.072.793,33
5.3.1.3.5 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.190.427.280,26 dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.116 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya
No Uraian Nilai (Rp) 1 Bahan Perpustakaan
129.073.202.527,85 2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga
37.716.490.849,23 3 Hewan
1.944.812.889,98 4 Biota Perairan
2.415.000,00 5 Tanaman
1.698.500.951,20 6 Aset Tetap Dalam Renovasi
198.755.005.062,00
Jumlah
369.190.427.280,26
174
Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 4.117 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
137.084.154.408,06
122.973.354.208,50 2 Dinas Kesehatan
432.748.256,00
430.998.256,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
181.151.348.591,00
48.515.874.849,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.400.664.465,00
16.195.115.915,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.612.000,00
24.612.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
16.659.900,00
16.659.900,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
419.145.000,00
8.549.511.674,64 8 Dinas Sosial
579.686.587,00
559.025.787,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41.369.050,00
41.144.050,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
40.170.400,00
40.170.400,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.140.467.987,00
1.101.417.987,00 12 Dinas Perhubungan
4.260.000,00
4.260.000,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
864.327.389,00
864.327.389,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.788.537.400,00
3.765.917.400,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
14.407.700,00
14.407.700,00 16 Dinas Kebudayaan
5.639.862.900,00
5.265.213.088,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12.502.086.976,00
10.158.606.976,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
392.770.500,00
392.770.500,00 19 Dinas Pariwisata
44.635.000,01
34.774.000,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.065.209.670,18
1.895.709.670,18 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.455.999.950,00
4.455.999.950,00 22 Sekretariat Daerah
11.803.385.006,00
11.243.067.448,00 23 Badan Penghubung Daerah
3.278.395.650,00
3.278.395.650,00 24 Sekretariat DPRD
828.740.552,01
828.740.552,01 25 Inspektorat
37.427.461,00
37.427.461,00 26 Paniradya Kaistimewan
21.555.200,00
14.267.700,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
83.983.840,00
83.983.840,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
234.400.692,00
233.903.692,00 29 Badan Kepegawaian Daerah
126.786.300,00
126.786.300,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
672.628.450,00
672.628.450,00 Jumlah
369.190.427.280,26
241.819.072.793,33
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.190.427.280,26 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp198.755.005.062,00, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan OPD tetapi milik OPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp6.472.133.544,00 dan aset tetap yang digunakan oleh OPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp192.282.871.518,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.118 Rincian Data Aset Tetap Renovasi
No Nama SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
174.561.276.166,00 Tanah Jl. Karangmojo Congot
1.074.885.250,00 Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN
55.754.115,00 Ruang Rapat Balai PSDA
4.689.336,00 Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara
7.906.995,00 Garasi Balai PSDA
14.980.854,00 Gedung Bina Marga DPUP-ESDM DIY
996.545.350,00 Jalan Ngalang - Nguwot - Gading
23.544.922.024,00 Jalan Parangtritis- Tlogowarak
9.956.236.000,00 Jalan Poncosari-Kretek
1.235.045.650,00 175
No Nama SKPD Nilai (Rp) Keterangan Jalan Baron Tepus
669.257.000,00 Jalan Bugel- Girijati (B-G-Pcs)
40.869.436.326,00 Jalan Galur-Trisik dan Srandakan -PCS
15.288.966.825,00 Jalan Sentolo-Dekso- Klangon
57.746.489.983,00 Jalan Sindutan-Congot dan Demen
13.634.688.108,00 Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek
1.308.985.500,00 Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi
197.931.650,00 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi
7.954.555.200,00 2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.400.664.465,00 Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016
315.683.910,00
Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo
1.084.980.555,00 3 Dinas Kelautan dan Perikanan
355.578.500,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo 4 Sekretariat Daerah (Biro Umum
11.037.854.627,00 Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta 5 Badan Penghubung Daerah
2.143.253.900,00 Bangunan Gedung milik SETNEG 6 Dinas Komunikasi dan Informasi
826.567.388,00 Media center ruang wartawan milik Biro Umum 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
339.677.000,00 SLB BINA SIWI
8 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.460.782.400,00 Pasar/Pertokoan Galery di YIA
9 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4.629.350.616,00 Gedung Laboratorium Seni
185.185.188,00
Gedung Laboratorium Seni
169.284.375,00
Auditorium SMKN 2 Kasihan
1.451.498.978,00
Pendopo SMKN 1 Kasihan
2.823.382.075,00
Jumlah
198.755.005.062,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp65.514.973.384,40 Rp72.397.801.549,65
5.3.1.3.6 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.514.973.384,40 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini:
Tabel 4.119 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.352.908.232,40
1.352.908.232,65 2 Dinas Kesehatan
458.299.250,00
198.207.250,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
39.451.011.690,00
27.628.877.670,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
11.212.875.900,00
20.896.037.690,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
153.367.000,00
153.367.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja -
53.815.000,00 7 Dinas Sosial
337.655.500,00
484.557.500,00 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
179.014.600,00
130.014.600,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.009.968.600,00
3.009.968.600,00 10 Dinas Perhubungan
1.173.802.450,00
513.868.450,00 11 Dinas Kebudayaan
1.495.029.592,00
1.495.029.592,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
809.566.605,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
9.700.000,00
9.700.000,00 14 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
676.973.000,00
785.658.000,00 15 Dinas Kelautan dan Perikanan
86.433.000,00
86.433.000,00 16 Dinas Pariwisata
15.700.000,00
15.700.000,00 17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
63.369.625,00
63.369.625,00 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.160.852.840,00
286.427.840,00 19 Sekretariat Daerah
81.912.600,00
81.912.600,00 176
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 20 Badan Penghubung Daerah
45.000.000,00
45.000.000,00 21 Inspektorat -
13.923.872.500,00 22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
1.545.502.700,00
416.150.700,00 23 Badan Kepegawaian Daerah
929.113.200,00
500.008.700,00 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan
266.917.000,00
266.917.000,00 Jumlah
65.514.973.384,40
72.397.801.549,65
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.514.973.384,40 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp64.681.974.021,41 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp832.999.362,99 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.120 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD
No Nama OPD DED KDP 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
775.501.951,41
577.406.280,99 2 Dinas Kesehatan
458.299.250,00 - 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
39.353.466.690,00
97.545.000,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
11.212.875.900,00 - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
153.367.000,00 - 6 Dinas Sosial
337.655.500,00 - 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
179.014.600,00 - 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.009.968.600,00 - 9 Dinas Perhubungan
1.173.802.450,00 - 10 Dinas Kebudayaan
1.455.113.710,00
39.915.882,00 11 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
809.566.605,00 12 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
9.700.000,00 - 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
676.973.000,00 - 14 Dinas Kelautan dan Perikanan
86.433.000,00 - 15 Dinas Pariwisata
15.700.000,00 - 16 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
63.369.625,00 - 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.160.852.840,00 - 18 Sekretariat Daerah
81.912.600,00 - 19 Badan Penghubung Daerah
45.000.000,00 - 20 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
1.427.370.500,00
118.132.200,00 21 Badan Kepegawaian Daerah
929.113.200,00 - 22 Badan Pendidikan dan Pelatihan
266.917.000,00 -
Jumlah
64.681.974.021,41
832.999.362,99
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp577.406.280,99 terdiri dari Pembangunan Gedung SMKN 6 sebesar Rp528.369.900,00, dan Pembangunan Gedung SMKN 4 sebesar Rp49.036.380,99.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan.
177
3. Dinas Kebudayaan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp118.132.200,00 merupakan Update Master Plan Gedung.
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.337.186.735.612,85 termasuk di dalamnya saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dan sumbangan/hibah untuk penanganan Covid 19, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.121 Rincian Aset Tetap Berasal Dari Belanja Tidak Terduga
No SKPD Nilai (Rp) Jumlah BTT HIBAH 1 BPBD
15.557.832.800,00
675.001.250,00
16.232.834.050,00 2 Dinas Kesehatan
1.819.221.182,82 -
1.819.221.182,82 3 Dinas Industri dan Perdagangan (BPTTG)
29.818.182,00 -
29.818.182,00 4 Dinas Perhubungan
10.000.000,00 -
10.000.000,00 Jumlah
17.416.872.164,82
675.001.250,00
18.091.873.414,82
Akumulasi Penyusutan Rp(4.192.591.793.621,47) Rp(3.601.196.628.480,27)
5.3.1.3.7 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(4.192.591.793.621,47) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.122 Rincian Akumulasi Penyusutan
No Uraian Jumlah 1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (1.170.632.033.142,25) 2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.003.566.260.356,31) 3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (2.015.089.119.084,13) 4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (3.304.381.038,78)
Jumlah (4.192.591.793.621,47)
Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00
4.3.1.4 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
Aset Lainnya Rp255.394.095.470,85 Rp509.983.879.260,20
4.3.1.5 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.394.095.470,85 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya.
Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp139.193.552.185,00 Rp257.752.887.426,96
5.3.1.5.1 Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp139.193.552.185,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan dengan rincian sebagai berikut:
178
Tabel 4.123 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
No Nama OPD Sewa Kerjasama Pemanfaatan BGS Total 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)
349.847.300,00
532.733.106,00 -
882.580.406,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
2.248.483.752,00 - -
2.248.483.752,00 3 Dinas Perhubungan
2.117.900.000,00 - -
2.117.900.000,00 4 Dinas Sosial
2.950.084,00 - -
2.950.084,00 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.893.035.007,00 - -
8.893.035.007,00 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
118.619.028.398,00 -
3.518.000.000,00
122.137.028.398,00 7 Badan Penghubung Daerah
2.911.574.538,00 - -
2.911.574.538,00
Jumlah
135.142.819.079,00
532.733.106,00
3.518.000.000,00
139.193.552.185,00
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:
1) Sewa sebesar Rp135.142.819.079,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.142.819.079,00 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa OPD sebagai berikut :
Tabel 4.124 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Nilai Aset (Rp) Keterangan Aset Penyewa 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)
349.847.300,00 Tanah Talenta Body Repair dan PT. Naragita 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
2.248.483.752,00 - Bangunan Mess Kaliurang Masyarakat umum Gedung Wisma Kaliurang 3 Dinas Perhubungan
2.117.900.000,00 Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto PT. Angkasa Pura 4 Dinas Sosial
2.950.084,00 - Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl.
Munggur 32, Yogyakarta BUKP Gondokusuman 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.893.035.007,00 - Bangunan Rusunawa Ledok Code Masyarakat umum - Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) Pegawai dan masyarakat umum - Rumah Dinas Randubelang 7 Badan Penghubung Daerah
2.911.574.537,93 -GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Masyarakat umum
-Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur Masyarakat umum 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
118.619.028.398,00 Tanah dan Bangunan
Jumlah
135.142.819.079,00
179
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut:
Tabel 4.125 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ke-tiga
No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) TANAH 1 Tanah Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas
36.191.000,00 2 Tanah Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta Rumah Dinas
125.500.000,00 3 Tanah Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta Rumah Dinas
125.500.000,00 4 Tanah Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta Rumah Dinas
150.000.000,00 5 Tanah Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas
14.000.000,00 6 Tanah Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta Rumah Dinas
150.000.000,00 7 Tanah Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas
192.000.000,00 8 Tanah Jl. Kusumanegara 168 E, Yogyakarta Rumah Dinas
525.000.000,00 9 Tanah Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman Anik Suharmini
20.100.000,00 10 Tanah Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman Sri Wahyu
20.100.000,00 11 Tanah Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan
940.000.000,00 12 Tanah kel. sendang sari, pengasih, kulon progo Sarang burung walet, EKS sabut kelapa,
1.724.000.000,00 13 Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul Tempat Parkir
1.386.325.000,00 14 Tanah Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta Rumah Dinas
1.000.000,00 15 Tanah Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta Rumdin DPRD Golongan 1
101.700.000,00 16 Tanah Gadingsari, Sanden, Bantul Disewakan Utik swasta
1.500.000.000,00 17 Tanah Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta STIKES
918.000.000,00 18 Tanah Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman
161.600.000,00 19 Tanah JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman Rumah Dinas
2.251.200.000,00 20 Tanah Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta Disewa
3.266.000,00 21 Tanah Sentolo, Sentolo, Kulon Progo Base camp
487.755.000,00 22 Tanah wates, wates Kulon Progo Koperasi Sumber Rezeki
45.000.000,00 23 Tanah Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Selman Rumah Dinas
325.000.000,00 24 Tanah Glugo, panggungharjo, Sewon, Bantul Rumah Dinas (ada 5 buah)
449.000.000,00 25 Tanah Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman Rumah Dinas
9.240.000,00 26 Tanah Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman Rumah Dinas
52.020.000,00 27 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
234.840.000,00 28 Tanah Beji, Wates, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
258.300.000,00 29 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
264.860.000,00 30 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
266.090.000,00 31 Tanah Jurugentong, Banguntapan, Bantul Rumah Dinas
334.500.000,00 32 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
342.475.000,00 33 Tanah Beji, Wates Pertanian (sewa)
345.565.000,00 34 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
1.364.800.000,00 35 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa (Sewa/Pinjam Pakai)
3.628.742.000,00 36 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Gudeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU (Sewa)
4.654.320.000,00 37 Tanah Wedomartani, Ngemplak, Sleman -
111.200.000,00 38 Tanah Giwangan, Umbulharjo, Sleman Yayasan Ambar binangun
619.400.000,00 39 Tanah Giwangan, Umbulharjo, Sleman Yayasan Ambar Binangun
2.316.100.000,00 40 Tanah Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY Rumah Dinas
2.450.000,00 180
No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 41 Tanah Mutihan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
21.424.000,00 42 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
38.786.000,00 43 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
48.307.000,00 44 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
49.131.000,00 45 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (sewa)
60.844.000,00 46 Tanah Mutihan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
82.915.000,00 47 Tanah Mutihan, wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
92.185.000,00 48 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
94.245.000,00 49 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
101.455.000,00 50 Tanah Durungan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
123.000.000,00 51 Tanah Bulak Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
132.355.000,00 52 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
138.334.000,00 53 Tanah Driyan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
156.045.000,00 54 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
164.984.000,00 55 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
183.443.000,00 56 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
192.713.000,00 57 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
240.960.000,00 58 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
243.286.000,00 59 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian Tebu (Sewa)
279.542.000,00 60 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
311.600.000,00 61 Tanah Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta Rumah Tinggal a.n Setio Agus Samapto, SH
475.378.040,00 62 Tanah Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta Rumah Tinggal
1.115.200.000,00 63 Tanah Caturtunggal, Depok ,Sleman disewa yayasan darmapala
2.107.500.000,00 64 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
65.817.000,00 65 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
66.744.000,00 66 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
130.707.000,00 67 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
38.950.000,00 68 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
39.114.000,00 69 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
41.200.000,00 70 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
49.955.000,00 71 Tanah Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta Disewakan
51.500.000,00 72 Tanah Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK Bang Rum Din Gol II
51.886.250,00 73 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
56.498.000,00 74 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
65.190.000,00 75 Tanah Punukan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
65.682.000,00 76 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
69.372.000,00 77 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
71.012.000,00 78 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
85.116.000,00 79 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
87.241.000,00 80 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Kios desa 9 buah (Sewa)
89.600.000,00 81 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
109.120.000,00 82 Tanah Punukan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
109.224.000,00 83 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
184.782.000,00 84 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
208.369.000,00 85 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo Bengkel Mobil (Sewa)
451.526.000,00 86 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo Kios desa 7 buah (Sewa)
471.417.000,00 87 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi (Sewa)
505.827.000,00 88 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
703.840.000,00 89 Tanah Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo Tanah Bangunan Bengkel (Sewa)
810.020.000,00 90 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo DPD Golkar (Sewa)
1.941.380.000,00 181
No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 91 Tanah Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK Tanah Kosong
51.113.750,00 92 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
9.600.000,00 93 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
15.662.000,00 94 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon progo Pertanian (Sewa)
15.662.000,00 95 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
15.744.000,00 96 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
31.209.000,00 97 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
31.209.000,00 98 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
31.415.000,00 99 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa)
58.813.000,00 100 Tanah Beji, Wates, Kulon progo Pertanian (Sewa)
111.446.000,00 101 Tanah Hargotirto Kokap Kulonprogo Disewa Gapoktan Manunggal
2.100.000.000,00 102 Tanah Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini
1.517.952.000,00 103 Tanah Jalan Kenari 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta TAMAN BUNGAN (SELATAN MANDALA KRIDA)
6.774.000.000,00 104 Tanah Bleberan Playen Gunung Kidul Obyek Wisata Sri Gethuk
662.100.400,00 105 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo
6.151.340.000,00
57.109.126.440,00 BANGUNAN 1 Bangunan Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta Disewakan ** Gedung Perumahan
597.790.000,00 2 Bangunan Komplek Kolombo 58 Disewakan ** Gedung Perumahan
52.966.126,00 3 Bangunan Komplek Colombo No. 59 Yogyakarta Disewakan ** Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial BA Nomor 030/3030/I tanggal 14/7/2011
36.191.000,00 4 Bangunan Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman Disewakan ** Gedung Perumahan
90.039.179,00 5 Bangunan Jl Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman Rumah Dinas
431.752.706,00 6 Bangunan Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta Gedung Perkantoran disewa BPD DIY
102.535.755,00 7 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang UKS, Bayi, Balok
18.988.600,00 8 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang Perpustakaan
27.542.400,00 9 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang
29.982.000,00 10 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan
33.979.600,00 11 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang Tunggu
35.978.400,00 12 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar mandi, Office, TK Kecil
54.967.000,00 13 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Gudang, Kepsek, Belajar& Adm
56.965.800,00 14 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** TK Kecil Ruang Kelas
63.961.600,00 15 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik
85.948.400,00 16 Bangunan Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta Disewakan ** eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU
97.375.274,00 17 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas II
136.400.000,00 18 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas I
136.400.000,00 19 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas III
136.400.000,00 20 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas V
202.390.876,00 21 Bangunan Jl Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta Disewakan ** Eks Rumah Negara Gol II Tipe C
19.500.000,00 22 Bangunan Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul Disewakan/Dipinjamkan ** Bangunan gedung
1.033.385.000,00 23 Bangunan Jl Bima No 25 A, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Gedung Rumah Dinas
23.344.578,00 24 Bangunan Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman Gedung Rumah Dinas
40.932.000,00 182
No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 25 Bangunan Komplek Griya Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Kalasan, Sleman Eks Parsenibud
112.338.334,00 26 Bangunan Jl. Bima No. 25 C, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217
23.344.578,00 27 Bangunan Jl Bima No. 25 B, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas
23.344.578,00 28 Bangunan Jl Bima No. 25, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas
40.019.277,00 29 Bangunan Gemawang, Karangjati , Sinduadi ,Sleman Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas
158.875.200,00 30 Bangunan Jl AM Sangaji Cokrodiningratan No. 45, Jetis, Yogyakarta Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung sekolah AM Sangaji
175.733.000,00 31 Bangunan Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung Kantor
840.913.920,00 32 Bangunan Wonocatur ,Banguntapan, Bantul Gedung JEC
54.390.342.600,00 33 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 34 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 35 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 36 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 37 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 38 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
33.250.000,00 39 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
80.822.641,00 40 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
121.500.000,00
59.712.450.422,00 JUMLAH BPKA
116.821.576.862,00 KPPD BANTUL 1 Tanah Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul Parkir
1.472.393,00 2 Bangunan Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul Fotocopi
21.283.517,00
22.755.910,00 KPPD KULON PROGO 1 Tanah Giripeni Wates Kulon Progo Parkir
161.106.846,00 2 Bangunan Giripeni Wates Kulon Progo Kantin, Foto Coppy , BPD dan ATM
194.276.692,00
355.383.538,00 KPPD KOTA YOGYAKARTA 1 Tanah Jl Tentara Pelajar 13 Yogyakarta Kecamatan Gedongtengen Parkir
6.711.300,00 2 Bangunan Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta Kantin, Foto Copy
39.440.000,00
46.151.300,00 KPPD GUNUNGKIDUL 1 Tanah Jl. Pemuda Baleharjo Wonosari Gunung Kidul Parkir
33.714.182,00 2 Bangunan Jl. Pemuda, Baleharjo, Wonosari Gunung Kidul Kantin, Foto Copy
38.356.880,00
72.071.062,00 KPPD SLEMAN 1 Tanah Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman KPPD Di Kabupaten Sleman
7.943.936,00 Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Parkir kendaraan bermotor
1.274.000.000,00 183
No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) Depok Sleman 2 Bangunan Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman Kantin dan Fotocopy
19.145.790,00
1.301.089.726,00 JUMLAH KPPD
1.797.451.536,000 TOTAL
118.619.028.398,00
2) Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp532.733.106,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp532.733.106,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
3) Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangunan Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT.
Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.
Aset Tidak Berwujud Rp87.896.425.719,00 Rp82.178.412.601,00
5.3.1.5.2 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten, software, kajian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud lainnya.
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.896.425.719,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.126 Rincian Aset Tidak Berwujud
No Uraian Jumlah (Rp) 1 Lisensi dan Franchise
35.000.000,00 2 Hak Cipta
131.849.000,00 3 Software
24.941.336.963,00 4 Kajian
34.249.714.865,00 5 Aset Tidak Berwujud Lainnya
28.538.524.891,00
Jumlah
87.896.425.719,00
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:
184
Tabel 4.127 Aset Tidak Berwujud per OPD
No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.451.326.918,00
5.936.174.300,00 2 Dinas Kesehatan
2.519.938.255,00
1.576.428.255,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
17.448.429.735,00
17.448.429.735,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
162.090.000,00
162.090.000,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
149.075.000,00
149.075.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja - - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
433.450.000,00
1.363.803.000,00 8 Dinas Sosial
136.166.000,00
36.966.000,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
283.130.000,00
150.230.000,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
662.762.750,00
662.762.750,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.996.135.250,00
3.996.135.250,00 12 Dinas Perhubungan
2.153.442.308,00
2.153.442.308,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
7.481.852.000,00
6.320.202.500,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
693.994.000,00
542.494.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
2.471.469.540,00
2.385.119.540,00 16 Dinas Kebudayaan
11.492.705.925,00
11.492.705.925,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5.962.556.462,00
2.685.524.462,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
446.186.500,00
643.113.500,00 19 Dinas Pariwisata
2.017.301.050,00
2.017.301.050,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.206.325.780,00
1.206.325.780,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
411.793.500,00
411.793.500,00 22 Sekretariat Daerah
2.738.962.910,00
2.575.767.910,00 23 Badan Penghubung Daerah - - 24 Sekretariat DPRD
1.120.433.245,00
1.120.433.245,00 25 Inspektorat
544.565.200,00
460.855.200,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.339.114.325,00
9.339.114.325,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
6.173.326.816,00
5.942.232.816,00 29 Badan Kepegawaian Daerah
775.416.500,00
775.416.500,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
624.475.750,00
624.475.750,00
Jumlah
87.896.425.719,00
82.178.412.601,00
Tabel 4.128 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD
No Nama OPD Lisensi dan Franchise (Rp) Hak Cipta (Rp) Software (Rp) Kajian (Rp) Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
35.000.000,00 -
3.888.623.817,00
588.241.000,00
1.939.462.101,00 2 Dinas Kesehatan - -
1.842.275.560,00
214.694.050,00
462.968.645,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM - -
290.837.660,00
16.092.274.475,00
1.065.317.600,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - -
162.090.000,00 - - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - -
51.697.500,00 -
97.377.500,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - -
20.000.000,00 -
413.450.000,00 8 Dinas Sosial - -
136.166.000,00 - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - -
283.130.000,00 - - 10 Dinas Pemberdayaan - -
91.219.000,00
463.043.750,00
108.500.000,00 185
No Nama OPD Lisensi dan Franchise (Rp) Hak Cipta (Rp) Software (Rp) Kajian (Rp) Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp) Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - -
651.208.000,00
3.259.629.250,00
85.298.000,00 12 Dinas Perhubungan - -
567.129.808,00
1.586.312.500,00 - 13 Dinas Komunikasi dan Informatika - -
284.685.500,00 -
7.197.166.500,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - -
249.500.000,00 -
444.494.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - -
341.811.000,00
1.754.179.000,00
375.479.540,00 16 Dinas Kebudayaan - -
151.630.500,00
46.200.000,00
11.294.875.425,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - -
3.187.962.022,00
117.239.440,00
2.657.355.000,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan - -
982.000,00
445.204.500,00 19 Dinas Pariwisata - -
204.605.000,00
1.812.696.050,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - - - -
1.206.325.780,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - -
411.793.500,00 22 Sekretariat Daerah -
131.849.000,00
1.649.756.910,00
917.757.000,00
39.600.000,00 23 Badan Penghubung Daerah - - - - - 24 Sekretariat DPRD - -
412.405.245,00
519.036.200,00
188.991.800,00 25 Inspektorat - -
544.565.200,00 - - 26 Paniradya Kaistimewan - - - - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - -
2.991.010.625,00
6.348.103.700,00 - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset - -
5.792.221.816,00
381.105.000,00 - 29 Badan Kepegawaian Daerah - -
746.166.500,00 -
29.250.000,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan - -
399.657.300,00
149.203.450,00
75.615.000,00 Jumlah
35.000.000,00
131.849.000,00
24.941.336.963,00
34.249.714.865,00
28.538.524.891,00
Aset Lain-lain Rp58.999.066.685,37 Rp170.052.579.232,24
5.3.1.5.3 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian per OPD sebagai berikut:
Tabel 4.129 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.830.873.710,76
2.806.583.402,98 2 Dinas Kesehatan
420.807.805,00
686.097.850,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
40.442.771.689,80
159.003.233.249,67 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.833.785,24
14.902.600,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
158.241.258,00
72.447.758,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
76.616.500,00 8 Dinas Sosial
100.627.000,00
399.072.000,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.620.000,00
7.786.579,17 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
264.557.165,52
613.658.647,00 186
No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 12 Dinas Perhubungan
220.340.800,00
857.974.650,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika - - 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
123.107.000,00
361.052.621,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal -
147.500,00 16 Dinas Kebudayaan
56.656.494,67
324.917.989,36 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3.529.928.603,00
3.559.068.468,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
6.237.351.803,82
190.106.762,00 19 Dinas Pariwisata - - 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
474.648.232,80
757.008.444,65 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 22 Sekretariat Daerah
16.575.000,00
234.494.368,97 23 Badan Penghubung Daerah - - 24 Sekretariat DPRD - - 25 Inspektorat -
2.536.571,44 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
116.126.336,76
84.711.670,00 29 Badan Kepegawaian Daerah -
161.600,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - Jumlah
58.999.066.685,37
170.052.579.232,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp(30.694.949.118,52) Rp0,00
5.3.1.5.4 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp(30.694.949.118,52) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp(30.560.725.617,08) dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp(134.223.501,44) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.130 Akumulasi Penyusutan Dari Kemitraan Pihak Ke-Tiga
No Nama OPD Sewa Kerjasama Pemanfaatan Akumulasi Penyusutan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)
349.847.300,00
532.733.106,00 (134.223.501,44) 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
2.248.483.752,00 - (678.288.626,40) 3 Dinas Perhubungan
2.117.900.000,00 - (5.840.000,00) 4 Dinas Sosial
2.950.084,00 - - 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.893.035.007,00 - (2.653.087.764,72) 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
118.619.028.398,00 -
26.123.917.793,20) 7 Badan Penghubung Daerah
2.911.574.538,00 - (1.099.591.432,76)
Jumlah
135.142.819.079,00
532.733.106,00 (30.694.949.118,52)
4.3.2 Kewajiban
Rp48.687.380.760,56 Rp44.849.799.128,62 Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.687.380.760,56 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:
187
Kewajiban Jangka Pendek Rp48.687.380.760,56 Rp44.849.799.128,62
4.3.2.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.687.380.760,56 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.681.325.489,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.636.017.146,47, Utang Belanja sebesar Rp2.661.564.418,15 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp24.708.473.706,00 dengan rincian sebagai berikut:
Utang Perhitungan Pihak Ke-Tiga (PFK) Rp19.681.325.489,94 Rp19.091.982.540,94
5.3.2.1.1 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp19.681.325.489,94 terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp19.680.958.239,94 dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp367.250,00.
Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.958.239,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp8.190.497.426,18 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp10.732.976.045,76.
Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
Pendapatan Diterima Dimuka Rp1.636.017.146,47 Rp1.623.129.778,68
5.3.2.1.2 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.017.146,47 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.017.146,47 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah sebesar Rp1.588.711.558,26 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp47.305.588,21 dengan rincian per OPD sebagai berikut:
Tabel 4.131 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD
No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Perhubungan
12.185.600,00
48.738.000,00 2 Dinas Pariwisata
9.189.041,10
15.689.041,10 3 Sekretariat Daerah (Biro Umum)
29.638.921,54
104.805.686,15 4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah -
491.070.485,84 5 Dinas Kesehatan
17.666.666,67 - 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
1.567.336.917,17
962.826.565,59
Jumlah
1.636.017.146,47
1.623.129.778,68
Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura (Pendapatan Retribusi Daerah) namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp12.185.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
188
Tabel 4.132 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan
Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 02-05-2021 s.d 01-05-2022
36.556.800,00 01-01-2022 s.d 01-05-2022
12.185.600,00 Jumlah
36.556.800,00
12.185.600,00
Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp9.189.041,10 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat (Pendapatan Retribusi) namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.133 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata
Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 01-06-2020 s.d 31-05-2023
19.500.000,00 01-01-2022 s.d 31-05-2023
9.189.041,10 Jumlah
19.500.000,00
9.189.041,10
Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp29.638.921,54 merupakan Sewa basement untuk server (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.134 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY
Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 09-05-2017 s.d 08-05-2022
75.000.000,00 01-01-2022 s.d 08-05-2022
22.916.666,67 01-01-2019 s.d. 08-05-2022
65.541.985,00 01-01-2022 s.d 08-05-2022
6.722.254,87 Jumlah
340.541.985,00
29.638.921,54
Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.666.666,67 merupakan penerimaan sewa Pemanfaatan Aset Tanah Grhasia (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.135 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan
Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 01-01-2021 s.d 31-12-2022
12.000.000,00 01-01-2022 s.d 31-12-2022
6.000.000,00 31-10-2021 s.d 31-10-2022
14.000.000,00 01-01-2022 s.d 31-10-2022
11.666.666,67 Jumlah
26.000.000,00
17.666.666,67
Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp1.434.080.725,32 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga (Pendapatan Retribusi Daerah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :
189
Tabel 4.136 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA
No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) BPKA INDUK
1. Tanah dan Bangunan PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta 01/09/2021 s/d 31/08/2022
112.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
74.564.383,56
2. Bangunan BPD DIY 01/07/2017
s.d 30/06/2022
602.500.000,00 01-01-2022 s/d 30-06-2022
01/07/2017
s.d 30/06/2018
120.500.000,00
01/07/2018
s.d 30/06/2019
120.500.000,00
01/07/2019
s.d 30/06/2020
120.500.000,00
01/07/2020
s.d 30/06/2021
120.500.000,00
01/07/2021
s.d 30/06/2022
120.500.000,00
59.754.794,52
3. Tanah PT. Selo Adi Karto 01/04/2020 s/d 31/03/2022
217.800.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022
01/04/2020 s/d 31/03/2021
108.900.000,00
01/04/2021 s/d 31/03/2022
108.900.000,00
26.852.054,79 4 Tanah Pemdes Sumbermulyo 01/07/2019
s.d 30/06/2020
2.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-6-2021
01/07/2020
s.d 31/06/2021
2.500.000,00
4 Tanah dan Bangunan BUKP Gondokusuman 01/09/2019
s.d 31/08/2022
60.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
01/09/2019
s.d 31/08/2020
20.000.000,00
01/09/2020
s.d 31/08/2021
20.000.000,00
01/09/2021
s.d 31/08/2022
20.000.000,00
13.315.068,49 6 Tanah Yayasan Perguruan 20/11/2017
s.d 19/11/2021
14.000.000,00 1-1-2021 s/d 19-11-2021
Dharma Pala Sleman 20/11/2017
s.d 19/11/2018
3.500.000,00
Akta Notaris 26/2008 20/11/2018
s.d 19/11/2019
3.500.000,00
tgl 28 November 2008 20/11/2019
s.d 19/11/2020
3.500.000,00
20/11/2020
s.d 19/11/2021
3.500.000,00
5 Tanah Pemkab Bantul 28/03/2021
s.d 27/03/2022
15.500.000,00 01-01-2022 s/d 27-03-2022
3.652.054,79 6 Tanah dr. Soedarman Jalan DI. Panjaitan No 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta 03/09/2018
s.d 02/09/2023
175.000.000,00 01-01-2022 s/d 02-09-2022
03/09/2018
s.d 02/09/2019
35.000.000,00
03/09/2019
s.d 02/09/2020
35.000.000,00
03/09/2020
s.d 02/09/2021
35.000.000,00
03/09/2021
s.d 02/09/2022
35.000.000,00
23.493.150,68
03/09/2022
s.d 02/09/2023
35.000.000,00
35.000.000,00 7 Tanah Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo 21/02/2021
s.d 20/02/2023
12.400.000,00 01-01-2022 s/d 20-02-2022
21/02/2021
s.d 20/02/2022
6.200.000,00
866.301,37
21/02/2022
s.d 20/02/2023
6.200.000,00
6.200.000,00 10 Tanah dan Bangunan Sri Andayani 01/06/2020
s.d 31/05/2021
13.700.000,00 1-1-2021 s/d 31-5-2021
190
No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 8 Tanah Tirto Manunggal 08/01/2019 s/d 31/7/2024
20.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-07-2022
08/01/2019 s/d 31/7/2020
4.00.000,00
08/01/2020 s/d 31/7/2021
4.000.000,00
08/01/2021 s/d 31/7/2022
4.000.000,00
2.323.287,67
08/01/2022 s/d 31/7/2023
4.000.000,00
4.000.000,00
08/01/2023 s/d 31/7/2024
4.000.000,00
4.000.000,00 9 Tanah Pemerintah Kalurahan Widodomartani 01/09/2021 s/d 31/08/2026
24.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
01/09/2021 s/d 31/08/2022
4.800.000,00
3.195.616,44
01/09/2022 s/d 31/08/2023
4.800.000,00
4.800.000,00
01/09/2023 s/d 31/08/2024
4.800.000,00
4.800.000,00
01/09/2024 s/d 31/08/2025
4.800.000,00
4.800.000,00
01/09/2025 s/d 31/08/2026
4.800.000,00
4.800.000,00 10 Tanah PT YIS 01/10/2021 s/d 12/09/2022
1.000.000.000,00 01-01-2022 s/d 12-09-2022
734.870.317,00 11 Tanah Talenta Body Repair 25/03/2020
s.d 24/03/2022
53.600.000,00 01-01-2022 s/d 24-03-2022
25/03/2020 s/d 24/03/2021
26.800.000,00
25/03/2021 s/d 24/03/2022
26.800.000,00
6.094.246,58 12 Tanah Tien Setiantoro 01/09/2021
s.d 31/08/2022
10.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
6.657.534,25
Aris Purnomo 01/09/2021
s.d 31/08/2022
2.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
1.331.506,85
Sumartiningsih 01/09/2021
s.d 31/08/2022
4.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
2.663.013,70
Roos Ani 01/09/2021
s.d 31/08/2022
2.600.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
1.730.958,90
Suka Astuti 01/09/2021
s.d 31/08/2022
3.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
1.997.260,27 13 Sebagian Tanah dan Bangunan Badan Anti Korupsi 01/12/2021
s.d 30/11/2022
9.100.000,00 01-01-2022 s/d 30-11-2022
8.327.123,29
Sarjuri 01/09/2021
s.d 31/08/2022
6.400.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022
4.260.821,92
PT. Avo Innovation Technology 01/05/2021
s.d 30/04/2022
29.600.000,00 01-01-2022 s/d 30-04-2022
9.731.506,85 14 Tanah YB Pratomo 01/02/2017
s.d 31/01/2022
109.891.800,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022
01/02/2017
s.d 31/01/2018
21.978.360,00
01/02/2018
s.d 31/01/2019
21.978.360,00
01/02/2019
s.d 31/01/2020
21.978.360,00
01/02/2020
s.d 31/01/2021
21.978.360,00
01/02/2021
s.d 31/01/2022
21.978.360,00
1.866.655,23 15 Tanah dan Bangunan (Rumah Daerah) Aswin Kumala Darma Saputra 01/08/2019
s.d 30/01/2022
35.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022
01/08/2019
s.d 30/07/2020
14.000.000,00
01/08/2020
s.d 30/07/2021
14.000.000,00
01/08/2021
s.d 30/01/2022
7.000.000,00
575.342,47 17 Tanah Rohadi 01/10/2019 s/d 30/09/2021
3.000.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021
01/10/2019 s/d 30/09/2020
1.500.000,00
191
No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp)
01/10/2020 s/d 30/09/2021
1.500.000,00
16 Tanah Muhyudi Prabowo 01/01/2021 s/d 31/12/2023
4.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-12-2022
01/01/2021
s.d 31/12/2021
1.500.000,00
3.000.000,00
01/01/2022
s.d 31/12/2022
1.500.000,00
01/01/2023
s.d 31/12/2023
1.500.000,00
Widodo Mulyo 01/10/2021
s.d 30/09/2022
1.500.000,00 01-01-2022 s/d 30-09-2022
1.121.917,81 17 Tanah dan Bangunan Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC) 01/04/2021
s.d 31/03/2026
72.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022
01/04/2021
s.d 31/03/2022
14.500.000,00
3.575.342,47
01/04/2022
s.d 31/03/2023
14.500.000,00
58.000.000,00
01/04/2023
s.d 31/03/2024
14.500.000,00
01/04/2024
s.d 31/03/2025
14.500.000,00
01/04/2025
s.d 31/03/2026
14.500.000,00
18 Tanah dan Bangunan CV. Plainthing Group 08/04/2021
s.d 07/04/2023
42.000.000,00 01-01-2022 s/d 07-04-2022
08/04/2021
s.d 07/04/2022
21.800.000,00
5.793.424,66
08/04/2022
s.d 07/04/2023
21.800.000,00
21.800.000,00 19 Tanah dan Bangunan Lembaga Konsumen Yogyakarta 01/06/2021
s.d 31/05/2024
12.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-05-2022
01/06/2021
s.d 31/05/2022
4.000.000,00
1.654.794,52
01/06/2022
s.d 31/05/2023
4.000.000,00
8.000.000,00
01/06/2023
s.d 31/05/2024
4.000.000,00
20 Tanah dan Bangunan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2 Desaku) 01/02/2021
s.d 31/01/2023
16.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2023
01/02/2021
s.d 31/01/2022
8.250.000,00
700.684,93
01/02/2022
s.d 31/01/2023
8.250.000,00
8.250.000,00 22 Tanah dan Abung Hidaya 10/01/2020 s/d 30/9/2021
7.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021
Bangunan Uep Sumiarsih 10/01/2020 s/d 30/9/2021
3.200.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021
Tatang Raharja 10/01/2020 s/d 30/9/2021
4.700.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021
Zuljasrifon 10/01/2020 s/d 30/9/2021
4.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021
23 Tanah Eks TKD Wates 05/07/2020 s/d 04/07/2021
275.202.132,00 1-1-2021 s/d 4-7-2021
24 Tanah SMK Citra Semesta INDONESIA 08/01/2020 s/d 31/7/2021
16.875.000,00 1-1-2021 s/d 31-7-2021
21 Tanah Gabungan Bridge Seluruh INDONESIA 01/12/2021
s.d 30/11/2023
8.100.000,00 01-01-2022 s/d 30-11-2023
01/12/2021
s.d 30/11/2022
4.050.000,00
3.799.719,10
01/12/2022
s.d 30/11/2023
4.050.000,00
4.050.000,00 22 Tanah dan Bangunan Beberapa penyewa 07/05/2021
s.d 07/04/2021
262.910.865,00 01-01-2022 s/d 07-04-2022
133.256.191,85 23 Tanah PT. Dyofa Putra Perdana 01/11/2021
s.d 31/10/2022
71.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-10-2022
59.134.246,58 24 Tanah SMK Citra Semesta INDONESIA 01/08/2021
s.d 31/07/2022
16.875.000,00 01-01-2022 s/d 07-31-2022
9.801.369,86 25 Rumah Dinas Ajie Mardana ST 07/01//2021
s.d 30/06/2023
1.040.000,00 01-01-2022 s/d 30-06-2023
01/07/2021
s.d 30/06/2022
520.000,00
257.863,01 192
No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp)
01/07/2022
s.d 30/06/2023
520.000,00
520.000,00
Umi Hartini 01/10/2021
s.d 31/03/2022
816.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022
403.516,48
Ny. Djaenab Murniati 01/12/2021
s.d 31/01/2022
1.256.800,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022
628.400,00
Arum Iswandari 01/11/2021
s.d 31/10/2023
2.286.000,00 01-01-2022 s/d 31-10-2022
01/11/2021
s.d 31/10/2022
1.143.000,00
951.978,08
01/11/2022
s.d 31/10/2023
1.143.000,00
1.143.000,00
Sigit Arianta Wibowo 01/09/2021
s.d 31/08/2023
2.858.400,00 01-01-2022 s/d 31-08-2023
01/09/2021
s.d 31/08/2022
1.429.200,00
951.494,79
01/09/2022
s.d 31/08/2023
1.429.200,00
1.429.200,00
Sugiyanta 01/03/2021
s.d 28/02/2022
2.175.600,00 01-01-2022 s/d 28-02-2022
351.672,33
Dra. Sulistyaningsih 01/03/2021
s.d 28/02/2022
3.396.000,00 01-01-2022 s/d 28-02-2022
548.942,47
Gutik Lestarna SPT 01/10/2021
s.d 31/01/2022
998.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022
251.528,46 JUMLAH
1.385.898.287,03 KPPD KULON PROGO 1 Bangunan PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM) 01/08/2021 s.d 31/07/2022
3.000.000,00 01/01/2022 s.d. 31/07/2022
1.742.465,75
PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM) 01/08/2021 s.d 31/07/2024
9.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2024
01/08/2021
s.d 31/07/2022
3.000.000,00
1.742.465,75
01/08/2021
s.d 31/07/2023
3.000.000,00
3.000.000,00
01/08/2021
s.d 31/07/2024
3.000.000,00
3.000.000,00
Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy) 01/08/2021 s.d 31/07/2022
4.500.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022
2.613.698,63
CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo) 01/08/2021 s.d 31/07/2022
4.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022
2.323.287,67
Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir) 01/08/2021 s.d 31/07/2022
16.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022
9.293.150,68
Painem (Kantin) 01/08/2021 s.d 31/07/2022
4.500.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022
2.613.698,63
PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD) 01/01/2022 s.d 31/12/2026
60.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/12/2026
01/01/2022
s.d 31/12/2022
12.000.000,00
12.000.000,00
01/01/2023
s.d 31/12/2023
12.000.000,00
12.000.000,00
01/01/2024
s.d 31/12/2024
12.000.000,00
12.000.000,00
01/01/2025
s.d 31/12/2025
12.000.000,00
12.000.000,00
01/01/2026
s.d 31/12/2026
12.000.000,00
12.000.000,00
PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD) 01/01/2022 s.d 31/12/2026
15.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022
01/01/2022
s.d 31/12/2022
3.000.000,00
3.000.000,00
01/01/2023
s.d 31/12/2023
3.000.000,00
3.000.000,00
01/01/2024
s.d 31/12/2024
3.000.000,00
3.000.000,00
01/01/2025
s.d 31/12/2025
3.000.000,00
3.000.000,00
01/01/2026
s.d 31/12/2026
3.000.000,00
3.000.000,00 JUMLAH
101.328.767,12 KPPD SLEMAN 1 Bangunan PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas) 01/01/2019 s.d 31/12/2023
95.000.000,00 01/01/2022 s.d. 31/12/2023
193
No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 01/01/2019
s.d 31/12/2019
19.000.000,00 01/01/2020
s.d 31/12/2020
19.000.000,00 01/01/2021
s.d 31/12/2021
19.000.000,00 01/01/2022
s.d 31/12/2022
19.000.000,00
19.000.000,00 01/01/2023
s.d 31/12/2023
19.000.000,00
19.000.000,00 PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM) 01/04/2019 s.d 31/03/2024
81.775.000,00 01/01/2022 s.d 31/03/2024 01/04/2019
s.d 31/03/2020
16.355.000,00 01/04/2020
s.d 31/03/2021
16.355.000,00 01/04/2021
s.d 31/03/2022
16.355.000,00
4.032.739,73 01/04/2022
s.d 31/03/2023
16.355.000,00
16.355.000,00 01/04/2023
s.d 31/03/2024
16.355.000,00
16.355.000,00 JUMLAH
74.742.739,73 KPPD BANTUL 1 Bangunan Bank BNI Cabang Yogyakarta 16/10/2020 s.d 15/10/2023
9.000.000,00 01/01/2022 s.d. 15/10/2023
5.367.123,29 JUMLAH
5.367.123,29 TOTAL
1.567.336.917,17 194
Utang Belanja Rp2.661.564.418,15 Rp2.413.635.867,00
5.3.2.1.3 Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.564.418,15 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2021 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp13.224.743,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.648.339.675,15 dengan rincian per OPD sebagai berikut:
Tabel 4.137 Rincian Utang Belanja per OPD
No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
711.838.587,00
708.640.200,00 2 Dinas Kesehatan
328.932.929,15
311.362.346,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
197.791.655,00
418.539.915,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9.767.552,00
9.443.295,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.784.456,00
1.852.671,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
11.925.818,00
8.529.645,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33.371.414,00
36.084.028,00 8 Dinas Sosial
75.376.718,00
76.409.211,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46.959.606,00
50.403.040,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
16.907.943,00
14.156.894,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55.451.035,00
29.706.538,00 12 Dinas Perhubungan
41.441.258,00
33.439.209,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
19.558.473,00
18.562.744,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
21.163.295,00
15.968.935,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
7.497.539,00
5.474.276,00 16 Dinas Kebudayaan
135.905.633,00
104.893.218,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
132.730.838,00
39.399.631,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
71.000.430,00
49.520.307,00 19 Dinas Pariwisata
29.445.635,00
8.498.829,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
70.019.192,00
72.522.246,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
47.576.528,00
8.165.005,00 22 Sekretariat Daerah
181.216.997,00
8.744.944,00 23 Badan Penghubung Daerah
19.594.475,00
11.975.551,00 24 Sekretariat DPRD
65.210.371,00
55.554.217,00 25 Inspektorat
7.584.575,00
3.401.867,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
493.219,00
491.269,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
240.883.904,00
259.606.795,00 29 Badan Kepegawaian Daerah
35.525.813,00
24.896.544,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
38.608.530,00
27.392.497,00
Jumlah
2.661.564.418,15
2.413.635.867,00
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.564.418,15 dirinci menurut jenis utang belanja sebagai berikut :
195
Tabel 4.138 Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja
No Nama OPD Utang Blj Pegawai Utang Blj Barang Jasa Jumlah 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
820.800,00
711.017.787,00
711.838.587,00 2 Dinas Kesehatan
10.955.600,00
317.977.329,15
328.932.929,15 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM -
197.791.655,00
197.791.655,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
9.767.552,00
9.767.552,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -
7.784.456,00
7.784.456,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja
184.800,00
11.741.018,00
11.925.818,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
33.371.414,00
33.371.414,00 8 Dinas Sosial -
75.376.718,00
75.376.718,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
46.959.606,00
46.959.606,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk -
16.907.943,00
16.907.943,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -
55.451.035,00
55.451.035,00 12 Dinas Perhubungan -
41.441.258,00
41.441.258,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika -
19.558.473,00
19.558.473,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah -
21.163.295,00
21.163.295,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal -
7.497.539,00
7.497.539,00 16 Dinas Kebudayaan -
135.905.633,00
135.905.633,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah -
132.730.838,00
132.730.838,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan -
71.000.430,00
71.000.430,00 19 Dinas Pariwisata -
29.445.635,00
29.445.635,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan -
70.019.192,00
70.019.192,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
47.576.528,00
47.576.528,00 22 Sekretariat Daerah -
181.216.997,00
181.216.997,00 23 Badan Penghubung Daerah -
19.594.475,00
19.594.475,00 24 Sekretariat DPRD -
65.210.371,00
65.210.371,00 25 Inspektorat -
7.584.575,00
7.584.575,00 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
493.219,00
493.219,00 27 Badan Pengelola Keuangan dan Aset -
240.883.904,00
240.883.904,00 28 Badan Kepegawaian Daerah -
35.525.813,00
35.525.813,00 29 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.263.543,00
37.344.987,00
38.608.530,00 Jumlah
13.224.743,00
2.648.339.675,15
2.659.568.993,15
Utang Jangka Pendek Lainnya Rp24.708.473.706,00 Rp21.721.050.942,00
5.3.2.1.4 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Tabel 4.139 Rincian Utang Transfer Bagi Hasi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
No Kabupaten/Kota Jumlah (Rp) 1 Kota Yogyakarta
4.574.255.149,00 2 Kabupaten Bantul
5.700.792.270,00 3 Kabupaten Kulon Progo
3.639.630.693,00 4 Kabupaten Gunungkidul
4.201.693.340,00 5 Kabupaten Sleman
6.592.102.254,00
Jumlah
24.708.473.706,00 196
Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00
4.3.2.2 Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
Utang Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00
5.3.2.2.1 Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
4.3.3 Ekuitas
Rp11.950.577.596.343,60 Rp11.290.686.277.272,30 Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp11.950.577.596.343,60 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2021.
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.950.577.596.343,60 mengalami kenaikan sebesar Rp659.891.319.071,28 atau 5,84% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.290.686.277.272,30.
5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
4.4.1 Pendapatan - LO Rp6.634.418.364.309,50 Rp5.760.478.118.994,61 Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp5.760.478.118.994,61 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp5.732.499.444.078,61 dikarenakan adanya reklasifikasi Dana Darurat sebesar Rp27.978.674.916,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Pendapatan Luar Biasa - LO), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Dana Darurat tersebut disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp6.634.418.364.309,50 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Rp1.944.825.045.843,16 Rp1.909.691.645.242,38
4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp1.944.825.045.843,16 meliputi Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Pajak Daerah - LO Rp1.688.402.302.123,00 Rp1.646.507.580.363,00
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.688.402.302.123,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan pengurangan Piutang Pajak pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.140 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
874.699.341.950,00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
362.968.212.400,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)- LO
232.244.843.244,00 4 Pajak Air Permukaan - LO
1.301.742.775,00 5 Pajak Rokok - LO
217.188.161.754,00 Jumlah
1.688.402.302.123,00 197
Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp23.658.209.445,5 Rp25.774.480.406,75
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp23.658.209.445,55 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Retribusi pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.141 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 Retribusi Jasa Umum
13.368.773.111,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
25.713.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
6.217.588.111,00
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
866.984.000,00
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
6.258.488.000,00 2 Retribusi Jasa Usaha
10.074.811.334,55
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.740.670.935,55
- Retribusi Terminal
670.109.000,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
681.189.000,00
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
340.880.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
98.709.200,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
74.130.500,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.469.122.699,00 3 Retribusi Perizinan Tertentu
214.625.000,00
- Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
27.260.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan
525.000,00
- Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)
186.840.000,00
Jumlah
23.658.209.445,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Rp153.233.086.264,59 Rp147.442.541.655,78
5.4.1.1.3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebesar Rp153.233.086.264,59 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp153.122.352.611,59 (Metode Ekuitas) dan Rp110.733.653,00 (Metode Perolehan) yang menambah Investasi Permanen yang diterima secara kas sebesar Rp96.338.516.913,54 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.142 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)
110.733.653,00 2 PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)
137.367.021.955,23 3 PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)
3.627.808.155,54 4 PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)
13.598.386.504,01 5 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)
9.312.695.577,96 6 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode ekuitas) (10.783.559.581,16)
Jumlah
153.233.086.264,59
Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:
198
1. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.190.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%.
Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2021, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada PT.
Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp110.733.653,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2020.
2. PT. BPD DIY Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp269.347.101.873,00 dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp137.367.021.955,23 (51% x Rp269.347.101.873,00. Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp138.255.390.000,00.
3. PT. Taru Martani Kepemilikan sahan Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp13.598.930.461,23, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp13.598.386.504,01 (99,996% x Rp13.598.930.461,23).
Dengan demikian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 pada PT. Tarumartani adalah sebesar Rp13.598.386.504,01.
4. PT. Anindya Mitra Internasional Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp3.629.586.653,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.627.808.155,54 (99,951% x Rp3.629.586.653,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp3.627.808.155,54.
5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.201.221.527,50, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.312.695.577,96 (83,140% x Rp11.201.221.527,50). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.312.695.577,96.
199
6. Perumda Air Bersih Tirtama Kepemilikan saham Pemda DIY pada Perumda sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 100%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Bersih Tirtama menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 Perumda Air Bersih Tirtama mencatat kerugian sebesar (Rp10.783.559.581,16) dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 100% maka Pemda DIY mengakui kerugian sebesar (Rp10.783.559.581,16) = (100% x Rp10.783.559.581,16).
Pengakuan kerugian tersebut dicatat sebagai Pengurang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan mengurangi nilai Investasi Permanen Modal sebesar (Rp10.783.559.581,16).
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp79.531.448.010,02 Rp89.967.042.816,85
5.4.1.1.4
Yang Sah - LO Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp79.531.448.010,02 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.143 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
351.792.650,00 2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
6.561.459.518,06 3 Jasa Giro
20.126.803.195,96 4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
715.648.235,01 5 Pendapatan Bunga
3.214.611.877,48 6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti KerugianKeuangan Daerah
3.500.000,00 7 Pendapatan Denda atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan
760.577.134,00 8 Pendapatan Denda Pajak Daerah - 9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah
40.179.743,70 10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
103.297.987,00 11 Pendapatan dari Pengembalian
3.321.753.943,25 12 Pendapatan dari BLUD
44.281.619.725,56 13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - 14 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
50.204.000,00
Jumlah
79.531.448.010,02
Pendapatan Transfer - LO Rp3.794.855.660.531,00 Rp3.726.454.595.432,00
4.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:
Pendapatan Transfer Rp3.794.050.615.221,00 Rp3.725.674.576.242,00
5.4.1.2.1 Pemerintah Pusat - LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp3.725.674.576.242,00 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp1.354.630.222.221,00 dikarenakan adanya reklasifikasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar Rp1.354.630.222.221,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO, sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dihapus dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tersebut disajikan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO.
200
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021 sebesar Rp3.794.050.615.221,00 meliputi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) - LO, Dana Alokasi Umum (DAU) - LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.144 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 Dana Perimbangan
2.436.884.453.142,00 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
132.615.520.738,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum(DAU)
1.224.852.487.000,00 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik
135.901.240.001,00 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
943.515.205.403,00 2 Dana Insentif Daerah (DID)
77.593.507.000,00 - DID
77.593.507.000,00 3 Dana Keistimewaan
1.279.572.655.079,00 - Dana Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta
1.279.572.655.079,00 Jumlah
3.794.050.615.221,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp805.045.310,00 Rp780.019.190,00
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp805.045.310,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan 12/PK/Bt/2020 dan 30/PK.KDH/A/2020 dan 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya.
Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp92.316.840,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp119.957.190,00 (100%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp592.771.280,00 (100%).
Lain-lain Pendapatan Daerah Rp894.737.657.935,34 Rp124.331.878.320,23
4.4.1.3 Yang Sah- LO Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2020 sebesar Rp124.331.878.320,23 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp96.353.203.404,23 dikarenakan adanya reklasifikasi Pendapatan Luar Biasa - LO (Dana Darurat) sebesar Rp27.978.674.916,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Pendapatan Luar Biasa - LO), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Dana Darurat tersebut disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar Rp894.737.657.935,34 merupakan Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp894.557.714.005,57 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO sebesar Rp179.943.929,77. Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp894.737.657.935,34 terdiri dari Hibah Uang pada BPKA sebesar Rp7.141.630.000,00 (berasal dari Dealer Otomotif, Main Dealer, dan PT. Jasa Raharja) dan Hibah Barang sebesar Rp887.416.084.005,57, dengan rincian sebagai berikut:
201
Tabel 4.145 Rincian Pendapatan Hibah Barang – LO
No.
Uraian Jumlah (Rp) 1 Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
21.492.721.465,90 2 Hibah Barang pada Dinas Kesehatan
37.654.475.015,00 3 Hibah Barang pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
16.868.500,00 4 Hibah Barang pada BPBD
5.565.951.341,00 5 Hibah Barang pada Dinas Sosial
21.551.000,00 6 Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
168.395.000,00 7 Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan
1.567.334.942,87 8 Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
519.737.750,00 9 Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
820.268.273.990,80 10 Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah
131.925.000,00 11 Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
8.850.000,00 Jumlah
887.416.084.005,57
Hibah Barang pada OPD berikut:
1. Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp21.492.721.465,90 berasal dari Block Grant dan Komite Sekolah.
2. Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp37.654.475.15,00 berasal dari PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk.
3. Hibah Barang pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebesar Rp16.868.500,00 berasal dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Hibah Barang pada BPBD sebesar Rp5.565.951.341,00 berasal dari KADIN dan PT. BPD DIY dalam penanganan Pandemi Covid-19 di DIY.
5. Hibah Barang pada Dinas Sosial sebesar Rp21.551.000,00 berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah dalam rangka kegiatan Posko Tagana.
6. Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp168.395.000,00 berasal dari Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional).
7. Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.567.334.942,87 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp519.737.750,00 berasal dari Kementerian Pertanian.
9. Hibah Barang pada BPKA sebesar Rp820.268.273.990,80 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp131.925.000,00 berasal dari PT. BPD DIY.
11. Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.850.000,00 berasal dari KelompokMasyarakat/Perorangan Dalam Negeri.
4.4.2 Beban
Rp5.620.469.990.993,02 Rp4.929.380.725.790,58 Beban Tahun 2020 sebesar Rp4.929.380.725.790,58 berbeda dengan Laporan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp4.663.624.192.027,54 dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Luar Biasa sebesar Rp265.756.533.763,04 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Beban Luar Biasa), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Beban Luar Biasa tersebut disajikan dalam Beban.
Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.620.469.990.993,02 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2021, terdiri dari dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:
Beban Operasi Rp3.671.840.505.769,57 Rp3.202.705.273.582,06
4.4.2.1 Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.671.840.505.769,57 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:
202
Beban Pegawai Rp1.561.452.979.212,00 Rp1.558.830.493.941,39
5.4.2.1.1 Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2021 sebesar Rp1.561.452.979.212,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.561.452.979.212,00 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.146 Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN
864.714.120.073,00
914.983.092.448,39 2 Beban Tambahan Penghasilan ASN
349.449.335.761,00
521.178.068.065,00 3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN
304.329.564.523 ,00
110.255.333.428,00 4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
39.604.033.739,00
9.825.000.000,00 5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
235.925.116,00 - 6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
3.120.000.000,00
2.589.000.000,00
Jumlah
1.561.452.979.212,00
1.558.830.493.941,39
Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.561.472.290.727,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:
Tabel 4.147 Rincian Beban Pegawai per SKPD
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
858.712.815.101,00
788.656.453.595,00 2 Dinas Kesehatan
93.101.997.501,00
53.715.751.478,00 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
7.572.057.321,00
3.709.973.472,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
35.315.548.685,00
37.996.529.077,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja
11.806.701.380,00
10.300.671.493,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.876.699.336,00
5.011.737.101,00 7 Dinas Sosial
35.638.179.721,00
25.090.556.269,00 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
6.110.195.450,00
2.825.714.691,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36.295.054.538,00
23.920.381.113,00 10 Dinas Perhubungan
12.609.010.248,00
7.563.269.251,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika
7.906.838.314,00
4.497.046.086,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5.998.259.589,00
3.805.751.297,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
7.071.087.287,00
3.513.691.348,00 14 Dinas Kebudayaan
18.956.786.076,00
18.694.256.056,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
13.876.416.549,00
7.302.029.961,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
14.761.164.290,00
8.617.069.139,00 17 Dinas Pariwisata
7.352.161.330,00
4.450.134.801,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
43.098.461.504,00
26.747.515.088,00 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13.809.925.115,00
8.273.756.669,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24.178.743.500,00
13.124.721.123,00 21 Sekretariat Daerah
54.899.185.405,00 - 22 Gubernur dan Wakil Gubernur -
2.783.613.656,00 23 Sekretariat Daerah -
27.944.523.081,00 24 Sekretariat DPRD
48.813.452.735,00 - 25 DPRD -
38.852.849.274,00 203
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 26 Sekretariat DPRD -
5.291.885.813,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14.504.850.109,00
8.729.842.333,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
129.044.649.565,00
111.522.337.649,39 29 Badan Kepegawaian Daerah
14.398.563.039,00
277.606.294.436,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
9.000.913.658,00
4.653.417.837,00 31 Badan Penghubung Daerah
4.636.128.152,00
2.663.435.979,00 32 Inspektorat
12.528.294.824,00
11.123.224.901,00 33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.846.568.458,00
4.528.709.183,00 34 Paniradya Kaistimewan
5.732.270.432,00
5.313.350.691,00
Jumlah
1.561.452.979.212,00
1.558.830.493.941,39
Beban Barang dan Jasa Rp1.112.088.458.698,66 Rp775.568.864.314,21
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.112.088.458.698,66 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2021 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa.
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 per obyek beban adalah sebagai berikutt:
Tabel 4.148 Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Barang
351.269.446.030,49
324.113.248.522,49 2 Beban Jasa
544.704.571.279,20
337.122.747.373,69 3 Beban Pemeliharaan
113.410.519.067,97
78.353.235.481,03 4 Beban Perjalanan Dinas
59.421.062.621,00
31.713.432.937,00 5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
43.282.859.700,00
4.266.200.000,00
Jumlah
1.112.088.458.698,66
775.568.864.314,21
Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.112.088.458.698,66 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:
Tabel 4.149 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
256.791.424.920,70
261.996.564.596,79 2 Dinas Kesehatan
175.225.206.934,59
62.327.823.314,42 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
13.533.230.272,00
5.456.562.606,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
62.617.807.901,00
84.196.265.879,01 5 Satuan Polisi Pamong Praja
16.594.493.214,00
3.152.570.656,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.012.045.615,87
7.092.188.242,00 7 Dinas Sosial
42.645.709.910,04
33.810.511.920,52 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
7.718.568.959,00
4.002.607.713,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22.552.566.272,00
17.109.272.348,00 10 Dinas Perhubungan
18.439.186.733,79
12.638.149.955,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika
19.033.593.290,00
15.007.020.710,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33.224.568.884,00
12.069.042.922,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
3.840.283.991,60
1.772.978.112,00 14 Dinas Kebudayaan
103.438.937.711,40
74.558.916.708,00 204
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16.112.038.132,00
13.291.891.879,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
22.398.326.524,28
12.816.809.321,69 17 Dinas Pariwisata
20.234.009.242,00
7.671.867.108,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
35.762.356.477,78
12.790.867.601,28 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25.641.392.499,00
7.893.211.310,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.659.965.059,25
7.521.585.850,95 21 Sekretariat Daerah
35.723.311.882,00
20.238.446.030,00 22 Sekretariat DPRD
45.585.309.344,50
48.311.424.674,50 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.480.302.101,00
5.112.717.410,00 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
28.866.361.684,11
23.061.837.416,69 25 Badan Kepegawaian Daerah
12.183.813.073,00
7.770.868.383,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
6.338.553.550,00
3.994.855.118,00 27 Badan Penghubung Daerah
3.762.687.211,00
1.699.351.155,00 28 Inspektorat
6.808.800.603,75
1.560.124.684,36 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.624.464.770,00
2.916.384.224,00 30 Paniradya Kaistimewan
13.239.141.935,00
3.726.146.465,00
Jumlah
1.112.088.458.698,66
775.568.864.314,21 Beban Bunga Rp0,00 Rp0,00
5.4.2.1.3 Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.
Beban Subsidi Rp73.315.381.521,00 Rp78.044.846.317,00
5.4.2.1.4 Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.315.381.521,00. Beban Subsidi tersebut merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan.
Beban Hibah Rp903.175.916.736,15 Rp788.134.032.759,58
5.4.2.1.5 Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp903.175.916.736,15 terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp181.578.000,00, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp20.747.056.646,15, Beban Hibah kepada BUMN sebesar Rp5.373.745.000,00, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum INDONESIA sebesar Rp353.537.155.090,00, Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp520.855.844.000,00 dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00.
Beban Bantuan Sosial Rp21.527.425.033,00 Rp1.492.000.000,00
5.4.2.1.6 Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.527.425.033,00 terdiri dari Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp17.131.425.033,00, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.200.000.000,00, dan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.196.000.000,00.
Beban Penyisihan Piutang Rp280.344.568,76 Rp635.036.249,88
5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp635.036.249,88 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp68.812.666,80 dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Lain-lain (Penyisihan Dana Bergulir) sebesar Rp566.223.583,08 sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 205
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beban Lain-lain dihapus dan disajikan dalam Beban Penyisihan Piutang.
Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp280.344.568,76 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp3.951.600,00, dan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp276.392.968,76.
Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:
1. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp234.769.469,77 pada Dinas Kesehatan.
2. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.178,99 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp38.571.090,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp3.049.230,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp663.192.788.105,81 Rp371.321.524.908,85
4.4.2.2 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp663.249.785.558,53 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp663.192.788.105,81 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.150 Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
181.338.054.568,89
170.507.700.707,48 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
199.953.028.858,25
74.322.205.800,66 3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
279.635.404.696,72
124.689.846.695,47 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
868.298.993,13
800.784.977,17 5 Beban Penyusutan Aset Lainnya
1.398.000.988,84
1.000.986.728,07
Jumlah
663.192.788.105,81
371.321.524.908,85
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp663.192.788.105,81 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:
Tabel 4.151 Rincian Beban Penyusutan per SKPD
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
182.312.175.524,63
112.767.318.072,16 2 Dinas Kesehatan
16.766.461.999,75
14.944.361.531,36 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4.812.167.873,47
5.596.138.807,90 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
264.703.440.739,38
101.016.697.439,95 5 Satuan Polisi Pamong Praja
944.362.544,39
596.567.046,67 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.267.964.356,00
4.296.753.478,16 7 Dinas Sosial
5.099.830.394,62
3.528.439.928,42 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
1.235.426.312,22
1.101.660.527,87 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.207.737.862,75
6.296.937.442,29 10 Dinas Perhubungan
11.108.169.461,73
13.399.141.637,01 11 Dinas Komunikasi dan Informatika
14.278.646.783,68
8.111.013.672,22 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6.559.187.047,28
1.379.857.698,11 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
788.146.564,60
530.964.590,26 14 Dinas Kebudayaan
16.094.324.578,54
12.052.733.830,27 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
6.718.219.249,07
7.865.826.803,32 206
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
10.565.290.601,87
6.558.016.574,80 17 Dinas Pariwisata
4.091.160.352,17
2.206.053.407,97 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.496.955.757,93
7.004.867.324,24 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.427.864.015,15
1.408.047.333,41 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.331.230.482,76
3.492.800.660,60 21 Sekretariat Daerah
8.467.993.062,94
6.023.254.242,35 22 Sekretariat DPRD
28.417.787.151,57
10.384.448.648,35 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.598.039.211,75
777.126.377,72 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
21.435.219.688,51
34.953.386.613,62 25 Badan Kepegawaian Daerah
1.520.639.796,49
1.526.571.583,07 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.989.353.871,70
1.304.077.144,11 27 Badan Penghubung Daerah
771.464.684,05
620.556.198,44 28 Inspektorat
908.308.231,32
505.883.122,71 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
576.205.191,81
552.031.231,35 30 Paniradya Kaistimewan
699.014.713,68
519.991.940,14
Jumlah
663.192.788.105,81
371.321.524.908,85
Beban Transfer Rp1.249.746.537.055,51 Rp1.089.597.393.536,63
4.4.2.3 Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.249.746.537.055,51 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.152 Rincian Beban Transfer
No.
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Bagi Hasil
716.105.738.931,00
697.652.615.144,00 - Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
716.105.738.931,00
697.652.615.144,00 2 Beban Bantuan Keuangan
533.640.798.124,51
391.944.778.392,63 - Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
484.644.483.000,29
390.599.778.392,63 - Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
48.996.315.124,22
1.345.000.000,00
Jumlah
1.249.746.537.055,51
1.089.597.393.536,63
Beban Tak Terduga Rp35.690.160.008,13 Rp265.756.533.763,04
4.4.2.4 Beban Tak Terduga merupakan beban penanganan pandemic Covid-19 baik yang berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga maupun sumber lain di luar Pemda DIY.
4.4.3 Surplus/Defisit Rp1.013.948.373.370,48 Rp831.097.393.204,03 Kegiatan Operasional - LO
Surplus/Defisit Kegiatan - LO sebesar Rp1.013.948.373.370,48 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp6.634.418.364.309,50 dikurangi dengan Beban sebesar Rp5.620.469.990.939,02.
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2020 (saldo awal) sebesar Rp831.097.393.204,03 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp1.068.875.252.051,07 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Pos Luar Biasa ke Pos Kegiatan Operasional yaitu Pendapatan Luar Biasa –LO ke Pendapatan Operasional –Dana Darurat sebesar Rp27.978.674.916,00 dan Beban Luar Biasa ke Beban Operasional - Beban Tak Terduga sebesar Rp265.756.533.763,04. Hal ini dilakukan berdasarkan 207
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.4.4 Surplus/Defisit
Rp5.721.901.972,37 Rp3.339.152.986,53 Kegiatan Non Operasional – LO Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp5.721.901.972,37 merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp8.812.915.207,55 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp3.091.013.235,18.
Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.
Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp8.812.915.207,55 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:
1. Penjualan asset lainnya - aset lain-lain kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, dengan nilai penjualan Rp662.451.787,00
2. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.114.359.001,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp12.170.672.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp4.056.312.999,00 (saldo awal persediaan Rp236.901.430,00 + biaya produksi sebesar Rp3.819.411.569,00)
3. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp36.104.419,55 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp574.475.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp541.370.580,45.
Defisit Non Operasional sebesar Rp3.091.013.235,18 berasal dari:
1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.005.240,00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp31.900.000,00 dikurangi harga pokok produksi sebesar Rp44.905.240,00.
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.695.883.134,36 (penjualan hortikultura, susu, dan semen beku) berasal dari nilai penjualan sebesar Rp677.359.500,00 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar Rp2.373.242.634,36.
a. Penjualan asset tetap berupa penjualan bangunan Gedung dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp318.286.801.00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp284.134.999,00 dikurangi nilai buku sebesar Rp602.421.800,00.
b. Penjualan asset tetap berupa Penjualan alat kantor dan rumah tangga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.063.838.059,82 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp136.200.000,00 dikurangi nilai buku sebesar Rp1.200.038.059,82.
4.4.5 Surplus/Defisit - LO
Rp1.019.670.275.342,85 Rp834.436.546.190,56 Surplus/Defisit - LO sebesar Rp1.019.670.275.342,85 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan - LO baik Operasinal maupun Non Operasional sebesar Rp6.643.231.279.517,05 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp5.623.561.004.174,20.
5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:
208
4.5.1 Ekuitas Awal
Rp11.290.686.277.272,30 Rp10.343.362.322.871,10 Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp11.290.686.277.272,30 mengalami kenaikan sebesar Rp947.323.954.401,24 atau 9,16% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp10.343.362.322.871,10. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp11.290.686.277.272,30 dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.153 Rincian Ekuitas Awal
No Uraian Ekuitas Awal 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.595.485.611.039,40 2 Dinas Kesehatan
180.741.797.301,30 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
3.360.334.349.499,27 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
597.256.552.669,91 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.276.280.381,40 6 Satuan Polisi Pamong Praja
5.221.303.531,05 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
106.468.913.907,02 8 Dinas Sosial
94.366.147.531,27 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50.044.410.478,35 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
22.216.722.040,97 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
112.790.126.033,24 12 Dinas Perhubungan
155.838.261.770,05 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
66.930.398.599,16 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18.610.301.293,91 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
5.321.630.544,81 16 Dinas Kebudayaan
561.883.339.098,36 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
152.579.754.438,83 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
176.040.136.346,68 19 Dinas Pariwisata
54.237.375.689,92 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
245.156.947.220,35 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34.142.299.991,88 22 Sekretariat Daerah
226.299.666.053,55 23 Badan Penghubung Daerah
26.017.628.880,84 24 Sekretariat DPRD
128.535.734.457,27 25 Inspektorat
17.602.119.235,66 26 Paniradya Kaistimewan
2.726.254.570,04 27 Badan Perencanaan Daerah
15.354.676.673,68 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
3.235.468.657.069,03 29 Badan Kepegawaian Daerah
12.550.846.117,15 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
26.188.034.808,00
Jumlah
11.290.686.277.272,30
4.5.2 Surplus/Defisit Rp1.019.670.275.342,85 Rp834.436.546.190,56 Surplus/Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp1.019.670.275.342,85 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
209
Tabel 4.154 Rincian Surplus (Defisit) – LO per OPD
No Uraian Pendapatan LO Beban Surplus/Defisit 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25.026.143.379,90 1.892.545.817.475,33 (1.867.519.674.095,43) 2 Dinas Kesehatan
79.344.250.009,56
286.396.422.603,11 (207.052.172.593,55) 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.348.941.555,70
465.277.231.261,38 (463.928.289.705,68) 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
26.217.455.466,47 (26.217.455.466,47) 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -
16.602.776.419,81 (16.602.776.419,81) 6 Satuan Polisi Pamong Praja
50.204.000,00
29.345.557.138,39 (29.295.353.138,39) 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.565.951.341,00
83.410.061.075,15 (77.844.109.734,15) 8 Dinas Sosial
409.751.000,00
88.592.145.690,66 (88.182.394.690,66) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.889.646.555,00
54.169.939.042,01 (52.280.292.487,01) 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk -
15.778.190.721,22 (15.778.190.721,22) 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16.040.990.336,16
74.942.600.772,75 (58.901.610.436,59) 12 Dinas Perhubungan
1.471.249.200,00 119.714.156.434,52 (118.242.907.234,52) 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.800.000,00
41.957.344.937,68 (41.955.544.937,68) 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.029.913.877,84
53.869.838.160,28 (52.839.924.282,44) 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
232.029.500,00
11.699.517.843,20 (11.467.488.343,20) 16 Dinas Kebudayaan
276.023.500,00 312.255.857.419,94 (311.979.833.919,94) 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
297.790.338,00
36.706.673.930,07 (36.408.883.592,07) 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.181.012.392,87
47.724.781.416,15 (44.543.769.023,28) 19 Dinas Pariwisata
60.336.220,00
36.531.707.417,17 (36.471.371.197,17) 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.598.444.387,39
91.383.656.874,07 (89.785.212.486,68) 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
186.557.947,00
40.892.190.048,14 (40.705.632.101,14) 22 Sekretariat Daerah
126.758.274,62 114.550.490.349,94 (114.423.732.075,32) 23 Badan Penghubung Daerah
342.715.000,00
9.170.280.047,05 (8.827.565.047,05) 24 Sekretariat DPRD - 122.816.549.231,07 (122.816.549.231,07) 25 Inspektorat -
20.245.403.659,07 (20.245.403.659,07) 26 Paniradya Kaistimewan -
19.670.427.080,68 (19.670.427.080,68) 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
24.583.191.421,75 (24.583.191.421,75) 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
6.498.387.587.702,01 1.441.078.903.248,95
5.057.308.684.453,06 29 Badan Kepegawaian Daerah
770.325.000,00
28.103.015.908,49 (27.332.690.908,49) 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.592.858.000,00
17.328.821.079,70 (11.735.963.079,70)
Jumlah
6.643.231.279.517,05 5.623.561.004.174,20 1.019.670.275.342,85
4.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Rp(359.778.956.271,55) Rp112.887.408.210,70 Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebesar Rp(359.778.956.271,55) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 yang meliputi:
210
Tabel 4.155 Dampak Kumulatif
No Uraian Nilai (Rp) 1 Penyesuaian Penyertaan Modal karena LK BUMD Audited 2020 (113.624.169.873,07) 2 Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi (83.252.193.597,79) 3 Penghapusan (169.516.407.512,83) 4 Ekstrakomtabel (2.080.147.918,00) 5 Penyesuaian Piutang Denda Tahun Lalu (43.334.055,00) 6 Pengakuan Aset
186.846.000,00 7 Penyesuaian Penilaian Gedung
7.111.890.000,00 8 Pencatatan persediaan dari hasil produksi
1.330.558.855,92 9 Penyesuaian Piutang Tahun Berjalan
1.280.395,50 10 Penyesuaian Penyisihan Piutang
106.721.433,72
Jumlah (359.778.956.271,55)
Adapun rincian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebagai berikut :
Tabel 4.156 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
No Uraian Berkurang Bertambah Nilai (Rp) OPD 1 Penyesuaian Penyertaan Modal karena LK BUMD Audited 2020 (113.624.169.873,07)
154.010.720.656,36
40.386.550.783,29 BPKA 2 Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi
(390.070.457.607,12)
152.742.182.797,97 (237.328.274.809,15) Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Setda, Banhubda, Setwan, Inspektorat, Diskop, DPPM, Disperindag, DPKP, Diskanla, BPKA, DPUPESDM, Dishub, Bappeda, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 3
Penghapusan (170.155.605.936,03)
639.198.423,20 (169.516.407.512,83) Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, Diskop, DPKP, BPKA, DPUPESDM, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 4 Ekstrakomtabel (2.102.932.918,00)
22.785.000,00
(2.080.147.918,00)
Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Setda, Paniradya, Diskop, Dispar, DPKP, BPKA, DPUPESDM, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 5 Pengakuan Aset -
186.846.000,00
186.846.000,00 Diskominfo 6 Penyesuaian penilaian gedung (38.110.000,00)
7.150.000.000,00
7.111.890.000,00 Dikpora 7 Pencatatan persediaan dari hasil produksi -
1.330.558.855,92
1.330.558.855,92 DPKP, Diskanla, DLHK 8 Penyesuaian Penyisihan Piutang
128.747.933,72
128.747.933,72 BPKA 9 Penyesuaian Piutang Tahun Berjalan
1.280.395,50
1.280.395,50 BPKA Jumlah (675.991.276.334,22)
316.212.320.062,67 (359.778.956.271,55)
211
Tabel 4.157 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan per OPD
No Uraian Dampak Kumulatif 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
21.019.707.360,10 2 Dinas Kesehatan (363.907.002,81) 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (119.064.907.501,20) 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (13.068.814,70) 6 Satuan Polisi Pamong Praja
52.753.499,98 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.481.205.016,15 8 Dinas Sosial (297.820.994,46) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (42.888.079,17) 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (144.726.441,83) 12 Dinas Perhubungan (1.079.695.341,99) 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
145.127.950,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (208.507.107,00) 15 Dinas Kebudayaan (299.156.916,96) 16 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (147.500,06) 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (35.722.225,00) 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
4.613.217.040,83 19 Dinas Pariwisata (480.891.000,00) 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
179.543.933,58 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,03 22 Sekretariat Daerah (574.515.408,17) 23 Badan Penghubung Daerah (174.694.305,91) 24 Sekretariat DPRD (0,01) 25 Inspektorat (2.536.571,46) 26 Paniradya Kaistimewan (68.758.990,00) 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
491.269,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset (268.418.896.540,49) 29 Badan Kepegawaian Daerah (161.600,00) 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan -
Jumlah (359.778.956.271,55)
4.5.4 Ekuitas Akhir
Rp11.950.577.596.343,60 Rp11.290.686.277.272,30 Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp11.950.577.596.343,60 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian sebagai berikut:
212
Tabel 4.158 Rincian Ekuitas Akhir per OPD
No Uraian Ekuitas Akhir 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.572.851.238.933,13 2 Dinas Kesehatan
227.919.159.708,96 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
4.487.038.581.348,15 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
154.046.232.590,88 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.893.959.166,88 6 Satuan Polisi Pamong Praja
8.258.216.538,64 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
51.267.292.888,88 8 Dinas Sosial
95.184.358.519,19 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43.369.791.969,17 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
21.223.101.389,75 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118.496.777.594,58 12 Dinas Perhubungan
117.763.213.855,54 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
59.623.944.817,48 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
120.176.079.212,29 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
4.880.159.387,15 16 Dinas Kebudayaan
527.125.987.399,19 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
168.857.658.406,39 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
205.038.134.122,97 19 Dinas Pariwisata
73.555.632.177,50 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
235.192.679.129,25 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34.671.042.952,77 22 Sekretariat Daerah
249.516.729.093,85 23 Badan Penghubung Daerah
25.102.642.372,88 24 Sekretariat DPRD
100.293.412.954,05 25 Inspektorat
34.563.043.114,13 26 Paniradya Kaistimewan
4.171.996.915,36 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.933.194.766,93 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
3.156.556.769.719,74 29 Badan Kepegawaian Daerah
12.740.917.879,66 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
25.265.860.823,30
Jumlah
11.950.577.596.343,60
5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
4.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, Hibah dan Penerimaan Lainnya, dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
213
Arus Masuk Kas Rp5.701.700.729.906,23 Rp5.610.329.020.732,71
4.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.701.700.729.906,23 berasal dari:
Tabel 4.159 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penerimaan Pajak Daerah
1.688.443.843.923,00
1.646.559.198.863,00 2 Penerimaan Retribusi Daerah
38.512.949.895,00
36.546.077.142,71 3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
96.338.516.913,54
101.460.382.151,46 4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.228.184.713,92
90.959.267.630,54 5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
132.461.145.334,00
114.252.471.928,00 6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
154.375.404,00
24.870.747,00 7 Penerimaan Dana Alokasi Umum
1.224.852.487.000,00
1.227.647.676.000,00 8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
1.079.416.445.404,00
1.029.119.335.346,00 9 Penerimaan Dana Otonomi Khusus
1.279.572.655.079,00
1.286.576.228.221,00 10 Penerimaan Dana Penyesuaian
77.593.507.000,00
68.053.994.000,00 11 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - - 12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya
805.045.310,00
780.019.190,00 13 Penerimaan Hibah
7.141.630.000,00
8.349.499.513,00 14 Penerimaan Dana Darurat - - 15 Penerimaan Lainnya
179.943.929,77 - 16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - -
Jumlah Arus Masuk Kas
5.701.700.729.906,23
5.610.329.020.732,71
Arus Keluar Kas Rp4.875.333.732.919,80 Rp4.492.546.774.424,03
4.6.1.2 Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.875.333.732.919,80 dipergunakan untuk:
Tabel 4.160 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembayaran Pegawai
1.561.540.552.725,00
1.562.236.884.707,39 2 Pembayaran Barang dan Jasa
1.039.417.892.655,29
707.629.279.470,01 3 Pembayaran Bunga - - 4 Pembayaran Subsidi
73.315.381.521,00
78.044.846.317,00 5 Pembayaran Hibah
878.407.044.213,00
744.149.764.252,00 6 Pembayaran Bantuan Sosial
22.577.159.813,00
9.009.947.911,00 7 Pembayaran Bantuan Keuangan
533.640.798.124,51
391.944.778.392,63 8 Pembayaran Tidak Terduga
53.316.587.701,00
305.639.352.770,00 9 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
713.118.316.167,00
693.891.920.604,00 10 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - - 11 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - 12 Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas
4.875.333.732.919,80
4.492.546.774.424,03
Arus Kas Bersih Dari Rp826.366.996.986,43 Rp1.117.782.246.308,68
4.6.1.3 Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp826.366.996.986,43 berasal dari:
214
Tabel 4.161 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Masuk Kas
5.701.700.729.906,23
5.610.329.020.732,71 2 Arus Keluar Kas (4.875.333.732.919,80) (4.492.546.774.424,03)
Jumlah Arus Kas Masuk Bersih
826.366.996.986,43
1.117.782.246.308,68
4.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah peneriman kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Arus Kas Masuk Rp11.006.913.036,00 Rp4.326.932.767,00
4.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.006.913.036,00 dirinci sebagai berikut:
Tabel 4.162 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penjualan atas Tanah - - 2 Penjualan atas Peralatan dan Mesin
136.200.000,00
525.929.467,00 3 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
330.534.999,00
61.302.989,00 4 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 5 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
154.940.400,00
585.730.111,00 6 Penjualan atas Aset Lainnya
777.904.037,00
8.941.000,00 7 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - 8 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
9.607.333.600,00
3.145.029.200,00
Jumlah Arus Masuk Kas
11.006.913.036,00
4.326.932.767,00
Penjelasan:
1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.200.000,00 merupakan Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp330.534.999,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp154.940.400,00 merupakan Penjualan Hewan sebesar Rp129.860.000,00, Tanaman sebesar Rp25.080.400,00.
4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp777.904.037,00 merupakan Aset Lain- lain.
5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp9.607.333.600,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
215
Tabel 4.163 Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2021
No Uraian Jumlah (Rp) 1 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008
3.000.000,00
- Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010
2.000.000,00
- Fasilitas Pemberdayaan Koperasi
33.333.600,00
Jumlah
38.333.600,00 2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- DPM LDPM
1.000.000,00
- DPM LUEP
8.000.000,00
BUKP
9.560.000.000,00
Jumlah
9.569.000.000,00
Total
9.607.333.600,00
Arus Keluar Kas Rp767.339.728.747,39 Rp1.058.223.924.931,64
4.6.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp767.339.728.747,39 dipergunakan untuk:
Tabel 4.164 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembentukan Dana Cadangan - - 2 Perolehan atas Tanah
185.263.842.550,00
696.800.024.901,00 3 Perolehan atas Peralatan dan Mesin
153.066.731.565,00
137.484.204.942,00 4 Perolehan atas Gedung dan Bangunan
66.855.285.344,54
52.613.388.365,00 5 Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
214.309.752.467,85
38.021.109.346,64 6 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya
35.344.116.820,00
15.382.208.041,00 7 Perolehan atas Aset Lainnya -
332.989.336,00 8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
112.500.000.000,00
113.590.000.000,00 9 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen -
4.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas
767.339.728.747,39
1.058.223.924.931,64
Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp112.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal daerah kepada BUMN yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp440.000.000,00, dan penyertaan modal daerah kepada BUMD yaitu PT. Bank BPD DIY sebesar Rp112.060.000.000,00.
Arus Keluar Kas Bersih- Rp(756.332.815.711,39) Rp (1.053.896.992.164,64)
4.6.2.3 Aktivitas Investasi Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp(756.332.815.711,39) berasal dari:
Tabel 4.165 Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Masuk Kas
11.006.913.036,00
4.326.932.767,00 2 Arus Keluar Kas (767.339.728.747,39) (1.058.223.924.931,64)
Jumlah Arus Kas Masuk Bersih (756.332.815.711,39) (1.053.896.992.164,64) 216
4.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah peneriman kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Arus Masuk Kas Rp0,00 Rp0,00
4.6.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.
Arus Keluar KAs Rp0,00 Rp0,00
4.6.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.
Arus Kas Bersih Aktivitas Rp0,00 Rp0,00
4.6.3.3 Pendanaan/Pembiayaan Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.
4.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Arus Masuk Kas Rp890.366.702.470,62 Rp1.651.525.349.291,00
4.6.4.1 Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp890.366.702.470,62 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.166 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.414.319.183,62
116.756.838.799,00 2 Pengembalian UP/GU/TU
32.602.763.836,00
74.140.737.793,37 3 Pengesahan SPJ UP/GU/TU
652.114.993.038,00
1.460.627.772.698,63 4 Sisa Uang Persediaan
234.626.413,00 -
Jumlah Arus Kas Masuk
890.366.702.470,62
1.651.525.349.291,00
Arus Masuk Kas yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp205.414.319.183,62 terdiri dari:
217
Tabel 4.167 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
No Uraian Jumlah (Rp) 1 Iuran Wajib Pegawai
57.342.395.169,62 2 PPh Pasal 21
62.396.622.095,00 3 Taperum - 4 PPn
69.432.257.538,00 5 PPh Pasal 22
2.862.163.685,00 6 PPh Pasal 23
3.961.181.844,00 7 PPh Pasal 4 (2)
9.419.698.852,00 Jumlah
205.414.319.183,62
Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp32.602.763.836,00, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp652.114.993.038,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.168 Rincian Perhitungan Sisa Kas
NO SKPD SP2D UP/GU/TU SPJ UP/GU/TU Pengembalian UP/TU/GU Sisa uang persediaan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
98.264.381.079,00
95.439.277.016,00
2.825.104.063,00 - 2 Dinas Kesehatan
24.690.560.354,00
23.621.476.904,00
1.069.083.450,00 - 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
32.922.625.675,00 31.762.775.774,00
1.061.468.613,00 98.381.288,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
7.643.176.717,00
7.168.190.871,00
474.985.846,00 - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.707.352.830,00
7.326.066.862,00
381.285.968,00 - 6 Satuan Polisi Pamong Praja
13.669.195.970,00
13.348.022.057,00
321.173.913,00 - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.127.899.860,00
9.917.859.027,00
210.040.833,00 - 8 Dinas Sosial
22.304.308.837,00
21.113.878.185,00
1.190.430.652,00 - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.618.240.274,00
12.248.699.595,00
369.540.679,00 - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4.913.393.749,00
4.597.333.970,00
316.059.779,00 - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14.000.648.846,00
13.253.288.406,00
747.360.440,00 - 12 Dinas Perhubungan
11.184.667.818,00
10.883.765.614,00
300.902.204,00 - 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
5.245.405.499,00
5.179.607.540,00
65.797.959,00 - 14 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20.964.838.366,00
20.226.353.097,00
738.485.269,00 - 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
2.486.776.755,00
2.362.030.699,00
124.746.056,00 - 16 Dinas Kebudayaan
70.655.078.590,00
67.936.926.257,00
2.718.152.333,00 - 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
6.453.667.301,00
6.312.278.360,00
141.388.941,00 - 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
8.400.314.314,00
8.088.733.407,00
311.580.907,00 - 19 Dinas Pariwisata
16.085.561.355,00
15.430.486.340,00
518.829.890,00 136.245.125,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.636.936.537,00
12.460.841.381,00
176.095.156,00 - 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.309.994.529,00
8.963.670.821,00
346.323.708,00 - 22 Sekretariat Daerah
28.077.186.551,00
25.896.824.399,00
2.180.362.152,00 - 23 Paniradya Kaistimewan
10.831.527.759,00
10.130.905.984,00
700.621.775,00 - 24 Badan Penghubung Daerah
2.607.259.978,00
2.563.180.283,00
44.079.695,00 - 25 Sekretariat DPRD
42.153.409.667,00
33.569.273.343,00
8.584.136.324,00 - 26 Inspektorat
6.419.456.489,00
6.307.856.837,00
111.599.652,00 - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.988.744.915,00
4.786.374.794,00
202.370.121,00 - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
162.778.081.122,00 157.609.027.487,00
5.169.053.635,00 - 29 Badan Kepegawaian Daerah
9.824.559.986,00
9.207.826.348,00
616.733.638,00 - 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan
4.987.131.565,00
4.402.161.380,00
584.970.185,00 -
JUMLAH
684.952.383.287,00 652.114.993.038,00 32.602.763.836,00 234.626.413,00 218
Arus Keluar Kas Rp890.366.702.470,62 Rp1.651.525.349.291,00
4.6.4.2 Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp890.366.702.470,62. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.169 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
205.414.319.183,62
116.756.838.799,00 2 Penerbitan SP2D UP/GU/TU
684.952.383.287,00
1.534.768.510.492,00 Jumlah Arus Kas Keluar
890.366.702.470,62
1.651.525.349.291,00
Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00
4.6.4.3 Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.170 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Kas Masuk
890.366.702.470,62
1.651.525.349.291,00 2 Arus Kas Keluar (890.366.702.470,62) (1.651.525.349.291,00)
Jumlah Arus Kas Bersih - -
4.6.5 Kenaikan Penurunan Kas
Rp70.034.181.275,04 Rp63.885.254.144,04 Kenaikan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.034.181.275,04 berasal dari:
Tabel 4.171 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Aktivitas Operasi
826.366.996.986,43
1.117.782.246.308,68 2 Aktivitas Investasi (756.332.815.711,39) (1.053.896.992.164,64) 3 Aktivitas Pendanaan - - 4 Aktivitas Transitoris - - Jumlah
70.034.181.275,04
63.885.254.144,04
4.6.6 Saldo Akhir Kas
Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 dengan rincian sebagai berikut:
219
Tabel 4.172 Rincian Kas Per 31 Desember 2021
No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Kas di BUD
513.471.984.112,22
441.671.236.637,40 2 Kas di Bendahara Pengeluaran
293.199.948,00
6.518.460,00 3 Kas di Bendahara Penerimaan
3.000.970,00
52.675.210,00 4 Kas di BLUD
36.196.141.717,28
32.677.963.006,06 5 Kas Dana BOS
4.488.067.667,00
10.044.731.811,00 6 Kas Lainnya di Rekening Sumbangan -
88.015,00
Jumlah Sisa Kas (SiLPA)
554.487.394.414,50
484.453.213.139,46 1 Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak
367.250,00 - 2 Kas Lainnya
19.680.458.239,94
19.091.982.540,94
Jumlah Kas (Neraca)
574.168.719.904,44
503.545.195.680,40
Penjelasan:
Kas di BUD (Kasda) sebesar Rp513.471.984.112,22 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp510.830.743.563,29,
Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.266.017.418,00 dan pengembalian kelebihan belanja sebesar Rp317.937.688,15, pengembalian Belanja Bantuan Khusus Keuangan sebesar Rp423.428.950,78, pengembalian Belanja Tak Terduga sebesar Rp28.047.000,00, pelimpahan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp5.809.492,00 serta setoran dana bergulir BUKP sebesar Rp600.000.000,00.
Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp38.000.970,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah pada :
1. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.081.000,00.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp919.970,00.
3. Dinas Pariwisata sebesar Rp35.000.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.567.198,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, pada :
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Balai PIALAM) sebesar Rp98.381.288,00
2. Dinas Pariwisata sebesar Rp136.245.125,00
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp53.950.000,00
4. Dinas Perhubungan sebesar Rp3.173.535,00
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.450.000,00 Selain saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.567.198,00 di atas, terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berupa pajak belum disetorkan sebesar Rp367.250,00 Kas di BLUD sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Balai Pelayanan Jamkesos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, dan SMKN 3 Wonosari dengan rincian sebagai berikut:
220
Tabel 4.173 Rincian Kas di BLUD
No Uraian Jumlah (Rp) 1 RS Grhasia, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.860.934.388,55 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesarRp6.224.393,82
10.867.158.782,37 2 RS Paru Respira, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.184.386.035,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp14.544.166,00
12.198.930.201,00 3 Balai Pelayanan Jamkesos, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.328.168.750,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp1.660.023,00
1.329.828.773,29
4. Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.301.863.345,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp804.718,00 Deposito sebesar Rp2.000.000.000,00
3.302.668.063,00
5. Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.420.691.647,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.804.449,00
5.426.496.096,62
6. BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.761.051.060,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp3.326.634,00
2.764.377.694,00
7. SMKN 6 Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.798.969,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp80.322,00
189.879.291,00
8. SMKN 1 Sewon, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.230.108,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp67.156,00
115.297.264,00
9. SMKN 3 Wonosari, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.505.552,00
1.505.552,00
Jumlah
36.196.141.717,28
Kas Dana BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa dana BOS tahun 2020 sebesar Rp 189.727.763,00 dan sisa dana BOS tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00 yang terdiri sisa BOS Reguler sebesar Rp4.251.266.784,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp47.073.120,00.
Kas Lainnya sebesar Rp19.680.958.239,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.732.976.045,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.190.497.426,18.
221
BAB 5 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
6.1 Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010. Struktur APBD meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
A.
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer:
a. Transfer Pemerintah Pusat:
1) Dana Perimbangan:
a) Dana Transfer Umum:
(1) DBH; dan
(2) DAU.
b) Dana Transfer Khusus:
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan; dan 5) Dana Desa.
b. Transfer Antar-Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
a. Hibah;
b. Dana Darurat; dan/atau
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
B.
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.
C.
PEMBIAYAAN DAERAH
1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan; dan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
222
6.2 Pelaksanaan Dana Keistimewaan Pelaksanaan Dana Keistimewaan dialokasikan sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.
UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi:
Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 mengacu pada berbagai perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan hal-hal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penugasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.
Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah:
1) meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya serta pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; serta peningkatan kapasitas aparatus dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.
2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyeluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan 223
dana, serta mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.
3) percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk:
a. Penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Covid-19;
b. Pembiayaan relawan penanganan pandemi Covid-19;
c. Penyediaan sarana prasarana penanganan pandemi Covid-19 termasuk penyediaan mobil ambulance;
d. Pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah;
dan/atau
e. Mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat pananganan pandemi Covid-19.
6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh INDONESIA, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi trigger mechanism adalah mendorong pembenahan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirimkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan Surat terakhir KPK dengan Nomor B/1663/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020 mengenai permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dan dalam skema Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK melalui Monitoring Centre for Prefention (MCP) Tahun 2021 dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut:
PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No.
Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
15.000 m2 Rp226.525.000 Murdiyanto Lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul Berdasarkan hasil pengukuran, saudara Murdiyanto selaku lurah Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul tidak mau menandatangai Gambar Ukur karena hasil ukur 20.000 m2 sudah melebihi dari permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul seluas 15.000 m2; meskipun sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 1980 akan tetapi tanah tersebut juga masih tercatat dalam buku inventaris di Desa Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul.
Berdasarkan Surat Keterangan mantan Carik bahwa Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Kedung Keris seluas 2 Ha, tanah tersebut pada tahun 1980/ 81/82 dibeli oleh Bappeda Provinsi DIY untuk Proyek Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Kedung Keris; dan mengirim surat dari Sekda DIY yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3977 tanggal 4 Maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan hukum.
Personil Pemda DIY tanggal 12 April 2021 ke lokasi Pemerintah Desa Kedung Keris, dan bertemu dengan Bapak Rusdi selaku Lurah , yang pada intinya akan berkoordinasi dengan BPD Pemerintah Desa. Setelah mendapatkan hasil musyawarah dengan BPD nantinya akan disampaikan kepada Pemda DIY.
Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021 diharapkan agar BPKA DIY, Kantah Kab Gunungkidul, dan kelurahan kedung keris agar mengadakan pengukuran kembali atas tanah tersebut.
Pada tanggal 2 November 2021 telah dilakukan pengukuran atas tanah di kedungkeris tersebut yang disaksikan oleh lurah kedung keris, personel dari Pemda DIY dan Pihak BPN yang akhirnya dapat disepakati bahwa Pemda DIY telah mendapatkan Hasil GU (Gambar Ukur) seluas 15.000m2, dan saat 224
No.
Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress Bangun Desa, adapun tanah pengganti sudah bersertifikat atas nama Pemeritah Desa Kedungkeris sejumlah 5 bidang tanah yaitu:
- SHP Nomor 00001 seluas
3.739 m²;
- SHP Nomor 00002 seluas 4,713 m²;
- SHP Nomor 00007 seluas 3,817 m²;
- SHP Nomor 00008 seluas 1,658 m²;
- SHP Nomor 00038 Seluas 4,228 m².
ini proses selanjutnya adalah mengajukan GU tersebut ke Kantah Gunungkidul dan menunggu terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Pemda DIY.
3. Tanah dan Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 701 m2 Rp475.378.040,00 Setio Agus Samapto, SH Tanah dan bangunan yang disewa sdr. Setio Agus Samapto, SH telah berakhir pada tanggal 30 November 2018, yang bersangkutan masih menghuni meskipun sudah ada surat peringatan ke-1, 2, dan 3; Pihak penghuni rumah dinas tersebut mengajukan gugatan perdata ke PN Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 tentang sewa menyewa dan pengajuan Hak untuk tanah negara golongan III Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3826 tanggal 2 maret 2020 untuk dilakukan Permohonan Pendampingan Pengosongan.
Penghuni mengajukan PK ke Mahkamah Agung, saat ini Pemda DIY menunggu keputusan MA.
Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021, walaupun ada dua versi, apakah dilakukan eksekusi pengosongan penghuni menggu keputusan MA atau tidak, Biro hukum akan memantah dibawah Website MA.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 739K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 menolak permohonan kasasi Hj. Setiowati, Setionoegroho, Ir. Setyo Nusantoro, SE, dan Setio Agus Samapto, SH, yang artinya Pemda DIY telah memenangkan atas Gugatan Perdata.
Saat ini Penghuni masih menempati rumah dinas, namun Sekda DIY telah mengirim Surat Perintah ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengosongkan tempat tersebut, sehingga langkah selanjutnya adalah menunggu eksekusi pengosongan rumah dinas tersebut.
Disamping itu BPKA juga menyampaikan surat permohonan pendampingan terhadap perkara perdata Barang Millik Daerah milik Pemerintah Daerah DIY kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY.
4. Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan
5.104 m2 Rp1.000.000,00 Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta Perolehan tanah berasal dari P3D Kanwil Kesehatan, diatas Tanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak Sudirman dan di sekitarnya terdapat banyak pemukiman warga.
Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai Kanwil Kementerian Kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di eks prambusia tersebut untuk Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut.
Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
Sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah.
Dengan Adanya Covid -19 maka action pelaksanaannya tertunda karena belum berani mengadakan rapat tatap muka dengan warga secara langsung.
Pemda DIY telah melakukan koordinasi 225
No.
Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan.
dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut.
Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah.
Pada Tanggal 4 Maret 2021, BPKA telah mengundang kepala RW, kepala RT, perwakilan warga (3 Orang) dalam rangka sosialisasi pemanfaatan tanah. Hasilnya adalah waraga mengaku menempati untuk hunian diatas tanah Pemda DIY sesuai sertifikat nomor SHP 00026/keparakan tangal 6 juni 2008 yang terletak di Dipowinatan Yogyakarta. Pihak penghuni bersedia menyewa asalkan tarif sewa terjangkau, tidak digusur oleh Pemda DIY. Pihak Kepala RW akan mengadakan pertemuan dengan warga dan akan mengumpulkan SPPT PBB untuk mengetahui keluasan tanah yang digunakan masing-masing.
Pada tanggal 12 April 2021 telah berkoordinasi dengan hasil bahwa warga masyarakat RT 04 mengaku bahwa tanah yang ditinggali adalah milik PEmda DIY dan pada intinya setuju apabila harus menyewa namun dengan tarif yang tidak memberatkan warga. 'Terkait dengan ukuran tanah yang dihuni, warga menyepakati akan menggunakan keluasan sesuai dengan yang tertera dalam SPPT PBB, Adapun fotocopy SPPT PBB dan data warga yang menghuni akan disiapkan oleh Ketua RW 01, Ketua RT 04, dan perwakilan warga yang nantinya akan disampaikan kepada PEMDA DIY.
Telah dilakukan beberapa kali pertemuan, yang terakhir pada tanggal 18 Juni 2021 pertemuan dengan Ketua RW. 01 dan Perwakilan warga RT. 04 untuk membahas mengenai harga sewa dan draf perjanjian pemanfaatan tanah di Dipowinatan. Setelah pertemuan tersebut, Ketua RW.01 dan perwakilan RT. 04 akan menyampaikan kepada warga RT. 04 untuk menjaring aspirasi khususnya mengenai draft perjanjian pemanfaatan. Setelah adanya aspirasi warga, Ketua RW. 01 dan perwakilan warga RT. 04 akan menyampaikan kepada Pemda DIY.
Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat DIY untuk membahas draft perjanjian pemanfaatan dengan hasil penambahan/perubahan pada beberapa ayatnya.
Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021, setelah PPKM Darurat level 4 selesai agar BPKA DIY segera melaksanakan sosialisasi dengan warga Dipowinatan terkait dengan besaran tarif sewa dan isi Perjanjian Sewa.
226
BAB 6 PENUTUP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic Covid-19. Laporan Keuangan Tahun 2021 selain disusun berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 910).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 30 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 49 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Pemda DIY. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki Pemda DIY, sedangkan untuk penyajian aset tetap dan persediaan di neraca sumber datanya berasal dari Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.
227 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.
ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006